Постановление Администрации Тамбовской области от 29.07.2008 № 916
О плане мероприятий по достижению показателей эффективности деятельности структурных подразделений администрации области, исполнительных органов государственной власти Тамбовской области на 2008 год
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ29.07.2008 г. Тамбов N 916О плане мероприятий по достижению показателей эффективностидеятельности структурных подразделений администрации области,исполнительных органов государственной власти Тамбовской области на2008 год
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 17марта 2008 N Пр-414 и в целях повышения эффективности деятельностиструктурных подразделений администрации области и исполнительныхорганов государственной власти области администрация областипостановляет:
1. Утвердить План мероприятий по достижению показателейэффективности деятельности структурных подразделений администрацииобласти, исполнительных органов государственной власти Тамбовскойобласти на 2008 год согласно приложению.
2. Руководителям структурных подразделений администрации областии исполнительных органов государственной власти области для подготовкидоклада в Правительство Российской Федерации о выполнении порученияПрезидента Российской Федерации представлять информацию о проведеннойработе в управление государственной службы и организационной работыадминистрации области к 25 сентября, 25 декабря 2008 года и 25 марта2009 года.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить назаместителя главы администрации области А.А.Сазонова.
Глава администрации
области О.И.Бетин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации области
от 29.07.2008 N 916
План мероприятий по достижению показателей эффективности деятельности
структурных подразделений администрации области, исполнительных органов
государственной власти области на 2008 год
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------
1 Объем валового тыс. 69,8 80,2 156,5 95,8
регионального продукта руб.
(на душу населения) -------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Мониторинг реализации Уточнение основных Управление II квартал Стратегии социально- макроэкономических экономической 2009 года экономического параметров Стратегии с политики развития Тамбовской учетом новых проектов и администрации области на период до мероприятий в установленном области, 2020 года законодательством порядке органы
исполнительной
власти области Мониторинг реализации Внесение изменений в Управление 2008 год -Программы социально- Программу с учетом новых экономической экономического инвестиционных проектов и политики развития области на некоммерческих мероприятий администрации период 2007-2010 годы (реализуемых, но области,
незапланированных в органы
Программе, или планируемых к исполнительной
реализации), а также власти области
прекращением их действия в
установленном
законодательством порядке
Непосредственные результаты:
сохранение высоких темпов
экономического развития
области, переход на
инновационно-ориентированное
развитие экономики----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя
-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------
2 Объем инвестиций в тыс. 11,4 14,2 23,2 20,0
основной капитал (за руб.
исключением бюджетных
средств) в расчете на
одного человека - всего
(в ценах 2003 года),
в том числе:
от частной формы тыс. 8,6 10,9 14,2 13,6
собственности руб.
от иностранной формы тыс. 0,23 0,25 1,8 0,53
собственности или объем руб.
инвестиций в основной
капитал из-за рубежа-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Обеспечение Координация инвестиционной Управление 2008 год Текущееустойчивого роста деятельности органов инвестиций финансиро-инвестиций в основной исполнительной власти области, органы ваниекапитал области области, муниципальных исполнительной
образований в части власти области
выполнения программы
капитального строительства
2008 года
Реализация мероприятий,
предусматривающих
привлечение инвестиций на
развитие газификации
области: реализация
мероприятий согласно
соглашению о сотрудничестве
между администрацией
Тамбовской области и
открытым акционерным
обществом (далее - ОАО)
"Газпром" от 14.05.2004
N 01/0412-8
Реализация плана-графика
синхронизации строительства
объектов газификации области
по инвестиционной программе
общества с ограниченной
ответственностью (далее -
ООО) "Межрегионгаз" на 2008-
2009 годы. Привлечение
средств ОАО "Газпром" и ООО
"Межрегионгаз" в 2008 году в
объеме 589 млн. рублей
Непосредственные результаты:
объем инвестиций в основной
капитал составит 37,93 млрд.
руб., темп роста - 125
процентов----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------
3 Реальная среднемесячная % 113,6 114,2 116,2 112,6
начисленная заработная
плата работников в
сравнении с предыдущим
годом-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Реализация Концепции Предусматривается сокращение Управление труда 2008-2010 гг. повышения социальной и экономической и социального благосостояния бедности. Одним из развития области населения, сокращения приоритетных направлений бедности и неравенства сокращения экономической по денежным доходам бедности является изменениенаселения на политики в сфере доходовтерритории Тамбовской населения и оплаты трудаобласти на период2008-2010 годыРеализация Предусматривается повышение Управление труда 2008Регионального денежных доходов населения, и социального годсоглашения между улучшение качества жизни развития областиорганами населениягосударственной власти Тамбовской области, областными объединениями работодателей и областнымиобъединениямиорганизаций профсоюзовна 2008 годОсуществление контроля С 01 марта 2008 г. Управление труда за соблюдением региональный размер и социального регионального размера минимальной заработной платы развития области минимальной заработной работника, выполнившего платы работника нормы труда и отработавшего
норму рабочего времени,
установлен в размере 3265
рублей в месяцУвеличение размеров Предусматривается проведениезаработной платы на работы по включению вусловиях социального условия коллективныхпартнерства через договоров, положений обколлективные договоры оплате труда работников ии тарифные соглашения соглашений следующих
показателей:
установленного регионального
размера минимальной
заработной платы;
минимальной тарифной ставки
рабочего 1 разряда не ниже
величины прожиточного
минимума трудоспособного
населения области, а также
установление оплаты труда
работников в зависимости от
квалификации, сложности
выполняемой работы,
количества и качества
затраченного труда
работников,
проведение разъяснительной
работы в трудовых
коллективах о правах и
гарантиях работников в связи
с введением новой нормы
трудового законодательства -
региональный размер
минимальной заработной платыЗаключение Предусматривается повышение Управление труда 2009-2010 гг.Регионального денежных доходов населения, и социальноготрехстороннего улучшение качества жизни развития областисоглашения о населенияминимальной заработнойплате в Тамбовскойобласти насоответствующий год----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------
4 Отношение среднемесячной
номинальной начисленной
заработной платы
работников
государственных
(муниципальных):
учреждений % 76,6 73,6 70,3 76,8
здравоохранения;
учреждений образования; 64,2 63,5 53,2 64,4
учреждений социального 53,4 54,8 48,3 54,9
обслуживания населения;
учреждений физической 73,1 68,3 71,9 73,3
культуры и спорта;
учреждений культуры и 56,2 55,0 48,9 56,4
искусства
к среднемесячной
заработной плате
работников, занятых в
сфере экономики области-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Реализация Концепции Предусматривается сокращение Управление труда 2008-2010 гг. В пределахповышения социальной и экономической и социального средств,благосостояния бедности развития области выделенныхнаселения, сокращения Одним из приоритетных областнымбедности и неравенства направлений сокращения бюджетомпо денежным доходам экономической бедности населения на является изменение политикитерритории Тамбовской в сфере доходов населения иобласти на период оплаты труда2008-2010 гг.Реализация Предусматривается повышение Управление труда 2008-2010 гг. В пределахРегионального денежных доходов населения, и социального средств,соглашения между улучшение качества жизни развития области выделенныхорганами населения областнымгосударственной власти бюджетомТамбовской области,областнымиобъединениямиработодателей иобластнымиобъединениямиорганизаций профсоюзовна 2008-2010 гг.Осуществление контроля С 01 марта 2008 года Управление труда 2008 год В пределахза соблюдением региональный размер и социального средств,регионального размера минимальной заработной платы развития области выделенныхминимальной заработной работника, выполнившего областнымплаты работника нормы труда и отработавшего бюджетом
норму рабочего времени,
установлен в размере 3265
рублей в месяцПереход на отраслевую Устанавливается зависимость Управление труда 2008 годсистему оплаты труда в размера заработной платы и социальногоучреждениях (оплаты труда) от уровня развития областиздравоохранения, образования, квалификациисоциального работника, количества,обслуживания качества, сложности инаселения, культуры, результата выполняемойфизической культуры и им работы.спорта, средств Планируемое увеличениемассовой информации заработной платы работников
до 30 процентов, у отдельных
работников до 50 процентовИндексация оплаты Предусматривается повышение Управление труда Ежегоднотруда работников заработной платы работников и социальногобюджетной сферы бюджетной сферы развития областиПоэтапное увеличение Распространение норм Закона Управление 2008 годзаработной платы области З "О заработной плате науки областиобразования работников областных
государственных и
муниципальных
образовательных учреждений"
на систему учреждений
дошкольного и
дополнительного образования
Увеличение объема Управление II квартал
стимулирующих выплат в образования и 2008 года
структуре фондов оплаты науки области
труда общеобразовательных
учреждений, учреждений
начального профессионального
образования (далее - НПО) и
среднего профессионального
образования (далее - СПО),
интернатных учреждений
(до 36,5 процента) через
совершенствование областных
нормативов финансирования
образовательных учреждений
областиВведение отраслевой Переход на отраслевую Управление Второе 186,8системы оплаты труда систему оплаты труда, культуры и полугодие 2008 млн. руб.
устанавливающий зависимость архивного дела года
размера заработной платы от области,
уровня образования, управление труда
квалификации работника, и социального
количества, качества, развития области,
сложности и результата управление
выполняемой работы, позволит здравоохранения
перераспределить ресурсы в области
сторону стимулирования
профессионального роста
сотрудниковОптимизация штатной Проведение оптимизации Управление 2008 год численности учреждений штатной численности с учетом культуры исоциальной сферы выполнения основных архивного дела
показателей деятельности области,
(показателей управление
результативности) образования и
науки области,
управление труда
и социального
развития области,
управление
здравоохранения
областиПривлечение Расширение перечня платных Управление 2008 год 23,9 млн.дополнительных средств услуг учреждений культуры с культуры и руб.на оплату труда целью получения архивного делаработников учреждений дополнительных доходов и областикультуры направление их на
стимулирующие выплаты
работникам учреждений
культуры----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------
5 Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата
работников в целом по
области, руб. 6275,9 7896,8 13527,4 10000,0
в том числе:
в экономике области, 7188 8840,1 15116,3 10587,6
в сельском хозяйстве 3415,5 5027,9 5693,3 6320,0
области-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Поддержка реализации Реализация мероприятий Управлениеприоритетных инвестиционных проектов: экономическойинвестиционных ОАО "Пигмент" - политики 2009 год 7803проектов в "Расширение ассортимента и администрации тыс. руб.промышленном увеличение мощности области,комплексе, производства пигментов на управление поосуществляемых при 2000 тонн в год (объем развитиюфинансовой поддержке инвестиций в 2008 г. более промышленности ииз областного бюджета, 40 млн. руб.)", предприниматель-в том числе: ОАО "Модернизация и расширение ства области"Пигмент", ОАО производства"Тамбовский завод антидетонационных добавок к"Комсомолец" им. бензинам на 6000 тонн вН.С.Артемова, закрытое год" (планируемый объемакционерное общество инвестиций в 2008 г. более(далее - ЗАО) 30 млн. руб.);"Котовский завод ЗАО "Котовский завод 2010 год 1152нетканых материалов", нетканых материалов" - тыс. руб.ЗАО "Изорок", ЗАО "Создание производства"Агротехмаш-Т", ООО спанбонда" (планируемый"Гранит-М" объем инвестиций в 2008 г.
56 млн. руб.);
ОАО "Тамбовский завод 2010 год 1541
"Комсомолец" им. тыс. руб.
Н.С.Артемова -
"Технологическое развитие
предприятия" (планируемый
объем инвестиций в 2008 г.
более 100 млн. руб.);
ЗАО "Изорок" - 2008 год 14543
"Реконструкция, тыс. руб.
модернизация и расширение
мощностей завода по
производству
теплоизоляционных
материалов" (планируемый
объем инвестиций в 2008 г.
более 80 млн. руб.);
ЗАО "Агротехмаш-Т" - 2011 год 191970
"Создание производства тыс. руб.
тракторной техники 3 и 5
тягового класса"
(планируемый объем
инвестиций в 2008 г. более
300 млн. руб.);
"Гранит-М" - "Создание 2010 год 579
производства листа из тыс. руб.
полимерных материалов
методом экструзии" (объем
инвестиций в 2008 г.
составит 2 млн. руб.).
По данной группе
предприятий заработная
плата возрастет
более чем на 25-30
процентовНаращивание оборота Улучшение качества Управление по 2008 годрозничной торговли за обслуживания, рост оборота развитиюсчет развития и розничной торговли позволит промышленности исовершенствования сети увеличить среднемесячную предприниматель-потребительского рынка заработную плату в сфере ства области
торговли до 6645 рублейМониторинг величины Оперативный мониторинг на Управление по 2008 год Не преду-среднемесячной постоянной основе развитию смотренноминальной перерабатывающейначисленной заработной промышленностиплаты на предприятиях областипищевой иперерабатывающейпромышленности регионав текущем годуРеализация Концепции Предусматривается Управление труда 2008-повышения сокращение социальной и и социального 2010 гг.благосостояния экономической бедности. развития областинаселения, сокращения Одним из приоритетныхбедности и неравенства направлений сокращенияпо денежным доходам экономической бедностинаселения на является изменение политикитерритории Тамбовской в сфере доходов населения иобласти на период оплаты труда2008-2010 годыРеализация Предусматривается повышение 2008-Регионального денежных доходов населения, 2010 гг.соглашения между улучшение качества жизниорганами населениягосударственной властиТамбовской области,областнымиобъединениямиработодателей иобластнымиобъединениямиорганизаций профсоюзовна 2008-2010 гг.Увеличение размеров Предусматривается 2008 годзаработной платы на проведение работы поусловиях социального включению в условияпартнерства через коллективных договоров,коллективные договоры положений об оплате трудаи тарифные соглашения работников и соглашений:
установленного
регионального размера
минимальной заработной
платы;
установление минимальной
тарифной ставки рабочего I
разряда не ниже величины
прожиточного минимума
трудоспособного населения
области;
установление оплаты труда
работников в зависимости от
квалификации, сложности
выполняемой работы,
количества и качества
затраченного труда
работников;
проведение разъяснительной
работы в трудовых
коллективах о правах и
гарантиях работников в
связи с введением новой
нормы трудового
законодательства
- региональный размер
минимальной заработной
платыОсуществление Оказание помощи Управление 2008 годмероприятий по оплате сельскохозяйственным сельскоготруда в соответствии с предприятиям по подготовке хозяйства областизаконодательством расчетов по оплате труда,
подготовка тарифных ставок
при изменении минимального
размера оплаты труда
Обеспечить в 2008 году:
рост валовой продукции
сельского хозяйства во всех
категориях хозяйств на
102,5 процента, в том числе
в растениеводстве - 103,6
процента, животноводстве -
100,2 процента, рост
производительности труда на
4,8 процента
Упорядочение учета
численности постоянных и
сезонных работников
сельхозпредприятийУвеличение С 01 февраля 2008 года Управление 2008 год Увеличенысреднемесячной увеличен фонд оплаты труда здравоохранения лимитызаработной платы муниципальных и области бюджетныхработникам государственных учреждений обязательствмуниципальных и здравоохранения погосударственных Непосредственные областномуучреждений результаты: подписание бюджету наздравоохранения до регионального Соглашения 39522,5 тыс.6628 рублей между органами руб. и
государственной власти взносы на
области и областным ОМС
объединением работодателей неработающего
по повышению величины населения
заработной платы в на 40000
промышленности области в тыс. руб.
2008 г.; доведение величины
среднемесячной номинальной
начисленной заработной
платы на предприятиях
пищевой и перерабатывающей
промышленности региона до
планового значения----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------
6 Величина прожиточного руб. 2516 2944 3847 3337
минимума в области-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Определение величины Величина прожиточного Управление труда Месяц, -прожиточного минимума минимума на душу населения и социального следующий зана душу населения и по и по основным социально- развития области отчетнымосновным социально- демографическим группам кварталомдемографическим населения в целом погруппам населения в Тамбовской областицелом по области определяется ежеквартально(ежеквартально), на основании потребительскойподготовка проекта корзины и данныхпостановления территориального органаадминистрации области Федеральной службы
государственной статистики
об уровне цен по области на
продукты питания,
непродовольственные товары и
услуги и расходов по
обязательным платежам и
сборам и устанавливается
постановлением администрации
области
Прожиточный минимум в целом
по Тамбовской области
применяется для оказания
необходимой государственной
социальной помощи малоимущим
гражданам;
установления критерия
малоимущего гражданина,
малоимущей семьи;
расчета суммы компенсации
гражданам на оплату жилья и
коммунальных услуг;
определения размера оплаты
социальных услуг,
предоставляемых гражданам
пожилого возраста и
инвалидам учреждениями
социального обслуживания----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------
7 Индекс превышения % 163,6 182,0 - 213,0
среднедушевого оборота
розничной торговли и
объема платных услуг
относительно прожиточного
минимума в области-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Дальнейшее развитие Реализация мероприятий по Управление по 2008 год организованной развитию торговли и развитию торговли, сети общественного питания промышленности ирозничных предприятий области на 2005-2008 годы, предприниматель-с использованием которыми в 2008 году ства областипрогрессивных предусмотрено открытие 82технологий магазинов вновь построенныхтовародвижения и и в ранее используемыхкомплексного помещениях, позволитобслуживания сохранить рост оборотапотребителей, розничной торговли намагазинов "шаговой достаточно высоком уровнедоступности" (до 18,5 процента)----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------
8 Доля населения % 26,0 26,5 31,9 27,0
охваченного телефонной
связью
Доля населения % 84,9 98,5 120,5 109,0
охваченного мобильной
телефонной связью-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Организация участия Подготовлен и отправлен в Управление 2008-2009 гг. области в реализации РОССВЯЗЬ список населенных информатизацииФЦП "Социальное пунктов в сельской местности администрацииразвитие села до 2012 Тамбовской области для областигода" в части включения их в переченьтелефонизации сельских строек 2008 года попоселений строительству цифровых АТС
общей номерной емкостью 1024Содействие операторам Содействие операторам Управление 2008-2009 гг. сотовой связи в сотовой связи в расширении информатизациирасширении зон приема зон приема до 93-96 администрациидо 93-96 процентов процентов территории областитерритории Тамбовской Тамбовской области иобласти и внедрение внедрение новых современныхновых современные видов услугвидов услуг----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------
9 Доля населения с % 14,8 13,5 13,7 12,6
денежными доходами ниже
областной величины
прожиточного минимума-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Разработка и Подготовка и согласование Управление труда 2008 год В пределахреализация плана проекта постановления и социального средств,мероприятий повышения администрации области развития области выделенныхблагосостояния, Участие в реализации областнымсокращения бедности и мероприятий повышения бюджетомнеравенства по благосостояния населения, денежным доходам сокращения бедности инаселения на неравенства по денежнымтерритории Тамбовской доходам населения наобласти на период территории Тамбовской2008-2010 гг. области на период 2008-2010
гг. по направлениям:
изменение политики в сфере
доходов населения и оплаты
труда, развитие
регионального рынка труда и
содействие эффективной
занятости населения,
сглаживание неравномерности
экономического развития
территорий области и
сокращение влияния
территориально-
географического фактора
бедности, повышение
эффективности мер
государственной социальной
поддержки и социального
обслуживания населения,
адресности социальной
помощи, выравнивание
доступности населения к
государственным социальным
услугам (в пределах
компетенции управления труда
и социального развития
области)----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------10 Уровень безработицы (по % 8,5 8,8 6,1 8,0
методологии Международной
организации труда) в
среднем за год-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Совершенствование Позволит пересмотреть долю Управление 2008 год методики проведения отбора с учетом имеющейся занятостиобследования населения проблемы, актуализировать населения областипо проблемам занятости выборку и получить более
точные представительные
итоги не только по области в
целом, но и по районам
областиПроведение Ежегодный сбор сведений о Управление 2008 год альтернативных незанятом населении на занятостиобследований по основе похозяйственных книг населения областипроблемам занятости позволит улучшить работу понаселения составлению балансов
трудовых ресурсов, анализу
ситуации и подготовке
мероприятий по эффективной
занятости населения, иметь
достоверные сведения,
независимо от органов
федеральной службы
государственной статистикиПроведение мероприятий Позволит повысить Управление 2008 год 720,3по информированию информированность населения занятости тыс. руб.населения о положении о ситуации на рынке труда, населения областина рынке труда гарантиях в области защиты
от безработицыУстановление Дополнить порядок оценки Управление 2008 год показателя, эффективности органов занятостихарактеризующего местного самоуправления, населенияэффективность утвержденный Указом области,деятельности органов Президента от 28.04.2008 N управление поместного 607, показателем "доля взаимодействию ссамоуправления по средств, выделяемых из органами местногоснижению численности местного бюджета на самоуправлениябезработных, проведение мероприятий администрациистимулированию защиты от безработицы, областивыделения средств из создание рабочих мест"местных бюджетов напроведение мероприятийактивной политикизанятости населенияОрганизация Позволит организовать Управление 2008 год 2582,5общественных работ для временную занятость граждан, занятости тыс. руб.временной занятости не имеющих дохода населения областинаселения с (заработка), снизить уровеньобеспечением регистрируемой безработицыприоритетности ихпроведения всельскохозяйственномпроизводстве, жилищно-коммунальномхозяйстве,здравоохранении,социальной сфереОрганизация Проведение специальных Управление 2008 год 102,3предоставления услуг мероприятий с элементами занятости тыс. руб.по социальной психокоррекции населенияадаптации и областипсихологическойподдержке безработныхграждан на рынке трудаПроведение массовых Организация массовых Управление 2008 год 561,4мероприятий для мероприятий с участием занятости тыс. руб.безработных граждан и работодателей, незанятого населения областинезанятого населения населения, представителейобласти органов местного
самоуправления в целях
трудоустройства незанятых
гражданСовершенствование Позволит повысить качество Управление 2008 год 7681,3системы подготовки, предоставляемых услуг по занятости тыс. руб.переподготовки и профессиональному обучению и населения областиповышения квалификации конкурентоспособностьбезработных граждан, безработных на рынке труда,обучение профессиям и ведет к снижению уровняспециальностям, регистрируемой безработицыконкурентоспособным нарынке трудаОрганизация временного Заключение договоров с Управление 2008 год 1719,8трудоустройства работодателями и занятости тыс. руб.безработных граждан, безработными гражданами на населения областииспытывающих трудности участие во временных работахв поиске работы с выплатой материальной
поддержки позволит снизить
уровень регистрируемой
безработицыСогласование объемов и Управление 2008профилей подготовки занятости рабочих и специалистов населения области в образовательных учреждениях.Проведение Будет способствоватьмониторингов: анализу, прогнозу ситуации,профессионально- позволит повыситьквалификационного удовлетворенность всехсостава безработных участников рынка трудаграждан; качеством получаемых услугвостребованности выпускниковвысшего, среднего и начальногопрофессиональногообразованияОпределение порядка Будет способствовать Управление 2008 год учета создания и инвентаризации потребностей занятостисохранения эффективных и возможностей населения областирабочих мест; работодателей, увеличитпоказателей общей занятость населениябезработицы----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------11 Смертность населения:
младенческая на 1000 9,7 6,1 6,0
родивших-
ся живыми
от 1 года до 4 лет на 100000 61,3 45,0 44,0
от 5 до 9 лет чел. 40,0 30,0 28,0
от 10 до 14 лет населения 24,3 25,2 24,0
от 15 до 19 лет соответст- 106,5 76,8 75,0
вующего
возраста
материнская на 100000 43,4 40,6 23,5
родивших-
ся живыми
в трудоспособном возрасте на 100000 774,4 704,0 658,3 702
- всего, чел. (предва-
в том числе по трем населения рительные
основным причинам: соответст- данные)
вующего
возраста
сердечно-сосудистые на 244,6 251,4 203,0 245
заболевания 100000 (предва-
(от болезней чел. рительные
кровообращения) населения данные)
онкологические на 116,8 105,3 85,3 105
заболевания 100000 (предва-
(от новообразований) чел. рительные
населения данные)
внешние причины на 246,5 206,2 212,2 203
100000 (предва-
чел. рительные
населения данные)
в результате дорожно- на 24,3 23,0 23,4 20
транспортных 100000
происшествий человек
населения-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Увеличить С 01 февраля 2008 года Управление 2008 год Увеличенысреднемесячную увеличен фонд оплаты труда здравоохранения лимитызаработную плату муниципальных и области бюджетныхработникам государственных учреждений обязательствмуниципальных и здравоохранения по областномугосударственных бюджету научреждений 39522,5 тыс.здравоохранения до руб. и взносы6628 рублей на ОМС не-
работающего
населения
на 40000
тыс. руб.Реализация Приобретение реактивов для Управление 2008-2010 гг.мероприятий, обследования беременных и здравоохраненияпредусмотренных в новорожденных на врожденные, областиплане мероприятий по наследственные заболевания иснижению материнской и внутриутробные инфекции, чтомладенческой приведет к снижениюсмертности в младенческой и детскойТамбовской области на смертности, приобретение2007-2009 гг., сурфактанта для профилактикиутвержденном приказом и лечения синдромауправления дыхательных расстройств уздравоохранения новорожденных, что приведетобласти (далее - УЗО) к снижению раннейот 29.09.2006 N 292, в неонатальной смертности, аЗаконе Тамбовской соответственно иобласти (2007-2010 гг.) родовспоможенияподпрограммы "Здоровое (приобретение оборудованияпоколение" для выхаживания
новорожденных)Выполнение Динамическое наблюдение за Управление 2008 год постановления состоянием здоровья здравоохранения администрации области работающих граждан, ранняя области (далее - ПАО) 29.09.2006 N 88-З "О транспортного травматизма безопасности и Программе повышения Деятельность в указанном правопорядка безопасности дорожного направлении предусматривает администрации движения в Тамбовской материально-техническое области; области на 2006-2012 оснащение детских домов, управление годы" школ-интернатов, базовых транспорта и
учреждений системы автомобильных
начального и среднего дорог области;
профессионального управление
образования для обучения образования и
детей и молодежи правилам науки области;
дорожного движения управление
Совершенствование условий здравоохранения
движения транспорта на области
областных автодорогах и
улицах населенных пунктов
Деятельность в указанном
направлении предусматривает
нанесение горизонтальной
дорожной разметки,
укрепление обочин в
населенных пунктах, замену и
установку дорожных знаков,
ограждающих устройств в
опасных местах, приведение в
нормативное состояние
подходов к железнодорожным
переездам, реконструкцию
светофорных объектов,
устройство тротуаров,
обустройство наружным
освещением автодорог в
населенных пунктах
Оснащение техническими
комплексами подразделений,
осуществляющих контрольные и
надзорные функции в области
обеспечения безопасности
дорожного движения
Оснащение подразделений
дорожно-патрульной службы
средствами связи, оперативно-
техническими средствами,
патрульными автомобилями,
автоматическими средствами
контроля и надзора за
соблюдением правил дорожного
движения
Мероприятия по сокращению
времени реагирования служб,
участвующих в ликвидации
последствий дорожно-
транспортных происшествий
Техническое оснащение
поисково-спасательного
отряда областного
государственного учреждения
"Тамбовский областной
пожарно-спасательный центр"
Установка на основных
автомобильных дорогах
области панно с указанием
контактных телефонов
спасательной службы,
приобретение комплектов
гидравлического аварийно-
спасательного инструмента
Мероприятия по улучшению
качества подготовки
водительского состава
Мероприятия по повышению
качества оказания
медицинской помощи
пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях
Сокращение времени прибытия
на место происшествия бригад
"скорой медицинской помощи"
и медицинской
специализированной бригады
экстренного реагирования,
повышение быстроты и
слаженности их действий,
сокращение времени эвакуации
пострадавших в лечебные
учреждения для продолжения
лечения----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------12 Средняя продолжительность дни 7,0 6,3 7,3 6,1
временной (по
нетрудоспособности в данным
связи с заболеванием в Минздрав-
расчете на одного соцразви-
работающего тия РФ)-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Реализация приказа Контроль за порядком выдачи Управление 2008 год управления листков нетрудоспособности здравоохранения здравоохранения позволит снизить число дней областиобласти от 23.01.2008 нетрудоспособности в связи сN 25 "О предоставлении заболеванием на одногоинформации об объемах работающего до 3,6 дней впроизводства 2008 годуэкспертизы временнойнетрудоспособности влечебно-профилактическихучреждениях (далее -ЛПУ) области", приказаМинздравсоцразвития РФот 01.08.2007 N 514 "Опорядке выдачимедицинскимиорганизациями листковнетрудоспособности"----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------13 Удельный вес детей % 79 80 - 81
первой и второй групп
здоровья в общей
численности учащихся
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
учреждений-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Осуществление Круглогодичное оздоровление Управление 2008 год профилактических детей и подростков в период образования и осмотров школьников в летних и зимних каникул в науки области соответствии с санаториях, в загородных приказом оздоровительных лагерях иМинздравсоцразвития РФ лагерях дневного пребыванияот 30.06.1992 N 186/272 "О Увеличение охвата горячим Управление 2008 годсовершенствовании питанием школьников области образования исистемы медицинского науки областиобеспечения детей вобразовательных Проведение профилактических Управлениеучреждениях", осмотров школьников позволит здравоохраненияподготовка приказа выявить заболевание на областиуправления ранних стадиях издравоохранения своевременно провестиобласти о медицинском оздоровление школьников вобеспечении детей в санаториях, подведомственныхлетних оздоровительных управлению здравоохранения:лагерях, проведение "Ласточка", "Ракшинскийоздоровления детскийшкольников на базе кардиоревматологическийсанаториев санаторий", а также в
санаториях
Минздавсоцразвития РФ
Организация оздоровления
детей неработающих родителей
в санатории "Тамбовский" по
путевкам управления
здравоохранения области, что
приведет к улучшению
показателей здоровья детей----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------14 Объем медицинской помощи
в расчете на одного
жителя
в том числе:
стационарная медицинская койко-дни 3,5 3,1 2,812 3,1
помощь
амбулаторная медицинская посещения 8,2 7,22 9,198 7,71
помощь
дневные стационары всех койко-дни 0,523 0,51 5,77 0,54
типов
скорая медицинская вызовы 0,316 0,317 0,318 0,316
помощь-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Оказание медицинской Объемы медицинской помощи Управление 2008 годпомощи населению на 2008 год утверждены здравоохранения области в стационарах постановлением администрации областикруглосуточного области от 16.01.2008 N 48 впредусмотренными разрезе муниципальныхобъемами образований и
государственных учреждений
здравоохранения
Оказание медицинской Объемы медицинской помощи Управление 2008 годпомощи населению на 2008 год утверждены здравоохранения области в стационарах постановлением администрации областидневного пребывания с области от 16.01.2008 N 48 впредусмотренными разрезе муниципальныхобъемами образований и
государственных учреждений
здравоохранения
Оказание скорой Объемы медицинской помощи Управление 2008 годмедицинской помощи на 2008 год утверждены здравоохранения населению области в постановлением администрации областисоответствии с области от 16.01.2008 N 48 в предусмотренными разрезе муниципальныхобъемами образований и
государственных учреждений
здравоохранения----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------15 Стоимость единицы объема
оказанной медицинской
помощи, в том числе:
стационарная медицинская
помощь,
в том числе:
расчетный норматив руб. 563,2 674,3 758,9
фактическое значение руб. 362,0 521,47 557,97
амбулаторно-медицинская
помощь
амбулаторно-
поликлиническая помощь,
в том числе:
расчетный норматив руб. 103,6 116,9 133,3
фактическое значение руб. 81,0 99,46 106,42
дневные стационары всех
типов,
в том числе:
расчетный норматив руб. 217,3 238,3 268,5
фактическое значение руб. 135,82 150,99 161,56
скорая медицинская
помощь,
в том числе:
расчетный норматив руб. 913,3 1064,0 1213,3
фактическое значение руб. 314,0 360,74 385,99-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Улучшение качества Увеличение расходов на Управление 2008 год оказания медицинской оплату медицинских услуг и здравоохранения помощи содержание лечебно- области
профилактических учреждений
области----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------16 Стоимость содержания руб. 77,6 105,17 112,53
одной койки в
государственных
(муниципальных)
учреждениях
здравоохранения в сутки
(без расходов, входящих в
структуру тарифа по
обязательному
медицинскому страхованию)-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------
Увеличение расходов на Управление 2008 год Финансиро-
содержание лечебно- здравоохранения вание
профилактических учреждений области на 2008 год
области планируется
увеличить на
27,7 млн.
руб.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------17 Среднемесячная руб. 5041,5 6094,6 10299,8 6628,8
номинальная начисленная
заработная плата
работников
государственных
(муниципальных)
учреждений
здравоохранения - всего,
в том числе:
врачей руб. 10316 12628,0 14248,2
среднего медицинского руб. 4966 6086,0 6866,8
персонала-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Увеличить С 01 февраля 2008 года Управление 2008 годсреднемесячную увеличен фонд оплаты труда здравоохранениязаработную плату муниципальных и областиработникам государственных учреждениймуниципальных и здравоохранениягосударственных Увеличены лимиты бюджетныхучреждений обязательств по областномуздравоохранения до бюджету на 39522,5 тыс.6628 рублей руб. и взносы на ОМС
неработающего населения на
40000 тыс. руб.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------18 Число работающих в
государственных
(муниципальных)
учреждениях
здравоохранения на конец
года:
штатные должности единиц на 305,2 305,3 315,3 300
10000
человек
населения
занятые должности единиц на 283,2 282,0 299,0 280
10000
человек
населения
физические лица человек 229,3 223,2 204,8 230,7
на 10000
человек
населения
число врачей в
государственных
(муниципальных)
учреждениях
здравоохранения на конец
года:
штатные должности единиц на 50,1 50,7 57,9 50
10000
человек
населения
занятые должности единиц на 43,1 42,9 53,6 43,4
10000
человек
населения
физические лица человек 29,6 28,6 34,7 29,9
на 10000
человек
населения
число среднего
медицинского персонала в
государственных
(муниципальных)
учреждениях
здравоохранения на конец
года:
штатные должности единиц на 116,0 115,3 124,9 114
10000
человек
населения
занятые должности единиц на 109,1 108,3 119,5 108,4
10000
человек
населения
физические лица человек 97,5 95,1 - 98,1
на 10000
человек
населения-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Увеличение Подготовка и трудоустройство Управление 2008 год укомплектованности врачей-интернов после здравоохраненияврачами ЛПУ области окончания интернатуры областиУвеличение Заключение договоров на Управление 2008 год укомплектованности целевую подготовку здравоохранения средними медицинскими специалистов от Тамбовской областиработниками ЛПУ области с Российскимобласти государственным медицинским
университетом (6 чел.),
Саратовским государственным
медицинским университетом
(44 чел.), Воронежской
государственной медицинской
академией (30 чел.)
Заключение государственного
контракта на оказание
образовательных услуг по
подготовке специалистов с
высшим медицинским
образованием по
специальности "Лечебное
дело" с Тамбовским
государственным
университетом имени
Г.Р.Державина (70 чел.)
Обеспечение приема на 1 курс Управление 2008 год
(150 чел.) на бюджетную здравоохранения
форму обучения по области
государственным и
муниципальным заказам в
государственном
образовательном учреждении
(далее - ГОУ) СПО
"Тамбовский областной
базовый медицинский колледж"
и Тамбовском областном
государственном
образовательном учреждении
(далее - ТОГОУ) СПО
"Мичуринское медицинское
училище"
Распределение и Управление 2008 год
трудоустройство выпускников здравоохранения
в ЛПУ области после области
окончания ГОУ СПО
"Тамбовский областной
базовый медицинский колледж"
и ТОГОУ СПО "Мичуринское
медицинское училище"----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------19 Число коек в коек на 105,7 96,0 90,9 95,0
государственных 10000
(муниципальных) человек
учреждениях населения
здравоохранения-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Реструктуризация Направить в муниципальные Управление 2008 год коечного фонда образования расчеты по здравоохранения
нормативам коечного фонда области
Определить объемы
стационарной помощи в
соответствии с согласованным
коечным фондом в разрезе
муниципальных образований;
внести изменения в профиль
стационарных коек в связи с
потребностью населения; дать
предложения по организации
коек восстановительного
лечения----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------20 Среднегодовая занятость дни 320,6 321,3 320 326,0
койки в государственных
(муниципальных)
учреждениях
здравоохранения-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Обеспечение работы Ежеквартально анализировать Управление 2008 год коек в соответствии с функционирование коечного здравоохранения нормативными фонда областипоказателями Организовать лечение больных
в соответствии со
стандартами лечения, в том
числе и по срокам пребывания----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------21 Уровень госпитализации в на 100 24,1 23,0 21,8 22,7
государственные человек
(муниципальные) населения
учреждения
здравоохранения-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Обеспечение Осуществлять контроль за Управление 2008 год госпитализации больных госпитализацией больных, здравоохранения в соответствии с проводить лечение больных на областичислом больных, амбулаторно-поликлиническомутвержденных уровнепостановлением Ежеквартально проводитьадминистрации области анализ выполнения показателяот 16.01.2008 N 48 "число пролеченных больных"
в разрезе муниципальных
образований; организовать
проверки страховых
медицинских организаций по
обоснованности
госпитализации больных в
стационары в государственных
и муниципальных ЛПУ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------22 Средняя продолжительность дни 13,4 12,9 13,1 12,8
пребывания пациента на
койке в государственных
(муниципальных)
учреждениях
здравоохранения-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Обеспечить лечение Обеспечить интенсивное Управление 2008 годбольных в стационаре в лечение больных с здравоохранения соответствии со применением новых методов областисроками, утвержденными лечения и диагностики;постановлением снижение сроков пребыванияадминистрации области больных на койке вот 16.01.2008 N 48 предоперационный период;
обеспечить преемственность
лечения больных в
амбулаторно-поликлинических
и стационарных условиях----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------23 Удельный вес лиц, сдавших % 84,3 95,5 97,0
единый государственный
экзамен (ЕГЭ), от числа
выпускников,
участвовавших в едином
государственном экзамене-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Увеличение доли лиц, Сдача репетиционных Управление II квартал сдавших ЕГЭ, от общего экзаменов в рамках образования и 2008 годаколичества выпускников реализации проекта науки области
"Репетиция ЕГЭ"----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------24 Удельный вес лиц, % 99,4 99,4 99,7
участвовавших в ЕГЭ,
от общей численности
выпускников-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Увеличение численности Проведение семинара с Управление II квартал выпускников, представителями образования и 2008 годаучаствовавших в сдаче муниципальных органов науки области ЕГЭ самоуправления на тему "О
проведении единого
государственного экзамена в
2008 году"----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------25 Среднемесячная руб. 5459,2 8088,7 6480
номинальная начисленная
заработная плата
работников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
учреждений всего,
в том числе:
учителей руб. 5176 6843 7385
прочих работающих в руб. 3631 3935 4671
общеобразовательных
учреждениях
(административно-
управленческого, учебно-
вспомогательного,
младшего обслуживающего
персонала, а также
педагогических
работников, не
осуществляющих учебный
процесс)
директора и заместителей руб. 9630 16235
директора
общеобразовательных
учреждений, имеющих
учебную нагрузку-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Поэтапное увеличение Распространение норм Закона Управление 2008 год заработной платы области З "О заработной плате науки областиобразования работников областных
государственных и
муниципальных
образовательных учреждений"
на систему учреждений
дошкольного и
дополнительного образования
Увеличение объема Управление II квартал
стимулирующих выплат в образования и 2008 года
структуре фондов оплаты науки области
труда общеобразовательных
учреждений, учреждений НПО и
СПО, интернатных учреждений
(до 36,5 процента) через
совершенствование областных
нормативов финансирования
образовательных учреждений
области----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------26 Численность учащихся, человек 3,6 4,0 4,5
приходящихся на одного
работающего в
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
учреждениях,
в том числе
одного учителя человек 8,3 8,0 9,8
Общая численность всех
работников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
учреждений:
штатные должности человек 29141 27539 27000
физические лица человек 26205 24164 24000
Общая численность прочих
работающих в
общеобразовательных
учреждениях
(административно-
управленческого, учебно-
вспомогательного,
младшего обслуживающего
персонала, а также
педагогических
работников, не
осуществляющих учебный
процесс):
штатные должности человек 16005 16005 14900
физические лица человек 13853 13853 12774-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Мероприятия, По реструктуризации сети Управление до 01.09.2008 направленные на общеобразовательных образования и оптимизацию структуры учреждений области: науки области кадров в сфере проведение собеседований с II кварталобразования главами муниципальных
образований;
проведение выездных II квартал
родительских собраний;
финансирование мероприятий III квартал
по обеспечению условий для
концентрации ресурсов, в том
числе и кадровых, в рамках
регионального комплексного
проекта Министерства
образования Российской
Федерации (далее - РКПМО РФ)
По оптимизации сети и Управление II квартал
штатных расписаний образования и
учреждений образования, науки области
подведомственных управлению
образования и науки области:
проведение согласований с
руководителями
образовательных учреждений;
анализ представленных
предложений----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------27 Средняя наполняемость
классов в государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
учреждениях:
в городских поселениях, человек 22 23,1 24,0
в сельской местности человек 8 9,8 13,0
Число учеников в человек 105949 100862 95000
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
учреждениях области:
в городских поселениях, человек 63542 60777 57250
в сельской местности человек 42407 40085 37750-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------
По реструктуризации сети Управление до 01 09.2008
общеобразовательных образования и
учреждений области: науки области
проведение собеседований с II квартал
главами муниципальных
образований;
проведение выездных II квартал
родительских собраний;
финансирование мероприятий III квартал
по обеспечению условий для
концентрации ресурсов в
рамках РКПМО РФ
По оптимизации сети и Управление II квартал
штатных расписаний образования и
учреждений образования, науки области
подведомственных управлению
образования и науки области:
проведение согласований с
руководителями
образовательных учреждений;
анализ представленных
предложений----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------28 Доля выпускников % 58 60 62
государственных
(муниципальных) учреждений
начального
профессионального
образования,
трудоустроившихся по
полученной профессии в
первый год, в общей
численности выпускников
таких учреждений
Доля выпускников % 57 59 60
государственных
(муниципальных) учреждений
среднего профессионального
образования,
трудоустроившихся по
полученной профессии в
первый год, в общей
численности выпускников
таких учреждений-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Создание условий для Конкурсное формирование Управление II квартал выполнения учреждениями регионального заказа на образования и НПО и СПО критерия подготовку рабочих кадров и науки области востребованности специалистов в учрежденияхвыпускников со стороны начального и среднегопроизводств и малого профессиональногобизнеса, проработка образованиявозможности Подготовка проекта II кварталтрудоустройства постановления администрациивыпускников системы НПО области об утверждениии СПО через контрольных цифр приема вформирование учреждения профессиональногорегиональной образования областипотребности в Формирование региональной IV кварталспециалистах рабочих потребности в подготовкеспециальностей рабочих кадров и
специалистов в учреждениях
начального и среднего
профессионального
образования на 2010 год
Открытие одного центра III квартал
профориентации и двух
кабинетов по
профориентационной работе на
базе учреждений начального и
среднего профессионального
образованияПроведение мониторинга Позволит определить долю Управление 2008 год трудоустройства нетрудоустроенных занятостивыпускников НПО и СПО выпускников НПО и СПО и населения
будет способствовать более области
точному формированию
регионального заказа на
подготовку рабочих кадров----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------29 Доля привлеченных % 12,2 10,7 10,8%
внебюджетных средств в
общем объеме средств
государственных
(муниципальных) учреждений
НПО
Доля привлеченных % 10,5 14,4 16,0%
внебюджетных средств в
общем объеме средств
государственных
(муниципальных) учреждений
СПО-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------
Перевод обучения по Управление II квартал
отдельным (востребованным) образования и
специальностям на платную науки области
основу
Проработка механизма оплаты Управление II квартал
обучения предприятиями образования и
науки области----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------30 Отношение учащихся 9-х человек 2,5 4 7,5
классов к числу
обучающихся на первых
курсах в государственных
(муниципальных)
учреждениях начального
профессионального
образования
Отношение учащихся 9-х человек 5,3 5 6,3
классов к числу
обучающихся на первых
курсах в государственных
(муниципальных)
учреждениях среднего
профессионального
образования
Отношение учащихся 11-х человек 10,3 4,7 5
классов к числу
обучающихся на первых
курсах в государственных
(муниципальных)
учреждениях начального
профессионального
образования
Отношение учащихся 11-х человек 4,2 1,7 2
классов к числу
обучающихся на первых
курсах в государственных
(муниципальных)
учреждениях среднего
профессионального
образования-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Создание условий для Конкурсное формирование Управление II квартал выполнения учреждениями регионального заказа на образования и НПО и СПО критерия подготовку рабочих кадров и науки области востребованности специалистов в учрежденияхвыпускников со стороны начального и среднегопроизводств и малого профессиональногобизнеса, проработка образованиявозможноститрудоустройства Подготовка проекта IV кварталвыпускников системы НПО постановления администрациии СПО через области об утвержденииформирование контрольных цифр приема в III кварталрегиональной учреждения профессиональногопотребности в образования областиспециалистах рабочих Формирование региональнойспециальностей потребности в подготовке
рабочих кадров и
специалистов в учреждениях
начального и среднего
профессионального
образования на 2010 год
Открытие одного центра
профориентации и двух
кабинетов по
профориентационной работе на
базе учреждений начального и
среднего профессионального
образования----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------31 Среднемесячная номинальная руб. 3745 5767,7 6711
начисленная заработная
плата работников
государственных
(муниципальных) учреждений
НПО - всего,
в том числе:
мастеров производственного руб. 3840 6092,0 7415
обучения в этих
учреждениях
Среднемесячная номинальная руб. 4038 6722,4 8119
начисленная заработная
плата работников
государственных
(муниципальных) учреждений
СПО - всего,
в том числе:
мастеров производственного руб. 4462 7113,0 8970
обучения в этих
учреждениях-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Поэтапное увеличение Увеличение объема Управление II квартал заработной платы стимулирующих выплат в образования и работников системы структуре фондов оплаты науки области образования труда общеобразовательных
учреждений, учреждений НПО и
СПО, интернатных учреждений
(до 36,5 процента) через
совершенствование областных
нормативов финансирования
образовательных учреждений
области----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------32 Численность учащихся человек 3,2 4 4
(студентов),
приходящихся на одного
работающего в
государственных
(муниципальных)
учреждениях НПО, всего,
в том числе:
на мастера 14,3 19 19
производственного
обучения
Численность учащихся человек 4,0 2 6
(студентов),
приходящихся на одного
работающего в
государственных
(муниципальных)
учреждениях СПО, всего
в том числе: на мастера 40 22 30
производственного
обучения-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Мероприятия, По реструктуризации сети Управление До 01.09.2008 направленные на общеобразовательных образования и оптимизацию структуры учреждений области: науки областикадров в сфере проведение собеседований с II кварталобразования главами муниципальных
образований;
проведение выездных
родительских собраний;
финансирование мероприятий
по обеспечению условий для
концентрации ресурсов, в том
числе и кадровых, в рамках
РКПМО РФ
По оптимизации сети и Управление II квартал
штатных расписаний образования и
учреждений образования, науки области
подведомственных управлению
образования и науки области:
проведение согласований с
руководителями
образовательных учреждений;
анализ представленных
предложений----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------33 Доля детей, оставшихся % 40,4 56,7 79,5
без попечения родителей,
переданных на воспитание
в семьи, из общего числа
детей, находящихся на
воспитании в
государственных
(муниципальных)
учреждениях всех типов-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Развитие семейных форм Обеспечение ежемесячных Управление Ежемесячно устройства детей выплат на содержание детей, образования и
находящихся под опекой науки области
(попечительством), в
приемных семьях
Обеспечение выплаты Управление Ежемесячно
единовременного пособия в образования и
сумме 8,0 тыс. руб. при всех науки области
формах устройства детей,
лишенных родительского
попечения в семью
Обеспечение выплаты Управление Ежемесячно
единовременного пособия в образования и
сумме 200,0 тыс. руб. при науки области
усыновлении (удочерении)
ребенка
Проведение мероприятий, Управление 2008 год
посвященных Году семьи, образования и
проведение конкурсных науки области
мероприятий среди замещающих
семей
Выпуск журнала "Семейный Управление 2008 год
причал", реализация образования и
телепроекта "Счастливое науки области
детство"----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------34 Удельный вес населения, процент 7,1 9,5 10,0
систематически от числа
занимающегося физической опрошен-
культурой и спортом ных-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Внесение изменения в Разработка подпрограмм Комитет по IV квартал областную целевую "Развитие футбола в физической 2008 годапрограмму годы" Непосредственные результаты:
внесение в областную Думу
проекта постановления
администрации области об
утверждении подпрограмм по
развитию футбола и хоккея в
Тамбовской области на 2008-
2015 годы; дальнейшее
развитие футбола и хоккея в
области; привлечение
большего числа детей и
молодежи к занятиям футболом
и хоккеем; развитие
спортивной инфраструктурыУтверждение и Согласование с федерациями Комитет по 2008 год Текущеереализация календарных по видам спорта сроков и физической финансиро-планов физкультурных и мест проведения спортивных культуре и спорту ваниеспортивных мероприятий соревнований и массовых областиобласти физкультурных мероприятий
Непосредственные результаты:
проведение более 160
физкультурных и спортивных
мероприятий по различным
видам спорта с различными
слоями населенияОрганизация и Проведение на территории Комитет по 2008 год Текущеепроведение области массовых физической финансиро-всероссийских соревнований: "Лыжня культуре и спорту ваниефизкультурно-массовых России", "Российский областимероприятий азимут", "Кросс нации"
Непосредственные результаты:
предполагается участие в
соревнованиях более 25000
человек разных возрастов и
различных слоев населенияРазвитие детско- Материально-техническая Комитет по 2008 год Текущееюношеского спорта поддержка детско-юношеских физической финансиро-
спортивных школ, культуре и спорту вание
подростковых спортивных области,
клубов. Проведение учебно- управление
тренировочных сборов. образования и
Проведение областных науки области
соревнований по видам
спорта, участие в
соревнованиях различного
ранга
Непосредственные результаты:
увеличение количества
квалифицированных
спортсменов, занимающихся в
системе детско-юношеского
спорта----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------35 Обеспеченность населения
спортивными
сооружениями, из них:
спортзалы тыс. кв. 11,2 11,4
плавательные бассейны м на 0,31 0,33
плоскостные 100000 19,9 20,4
спортивные сооружения населения-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Строительство Увеличение показателя Комитет поспортивного центра в "обеспеченность населения физическойр.п. Мордово, академии спортивными сооружениями" культуре и спортуфутбола, крытого Непосредственные результаты: областиледового катка в г. развитие спортивнойТамбове, крытого инфраструктуры областилегкоатлетическогоманежа в г. Мичуринске----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------36 Удельный вес населения, % 108 110,3 82,0 111,3
участвующего в культурно-
досуговых мероприятиях,
проводимых
государственными
(муниципальными)
организациями культуры,
и в работе любительских
объединений-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Создание сельских Повышение статуса Управление 2008 год социокультурных работников социальной культуры и комплексов сферы, активизация работы с архивного дела
детьми и подростками во области
внеурочное времяОбластной конкурс Муниципальные образования, Управление 2008-2010 гг. 3 млн. 800проектов муниципальных районов" значительно увеличить
количество населения,
участвующего в культурно-
досуговых мероприятиях
Создание коллективов Увеличение числа Управление 2008 год имеющих звание коллективов и участников культуры и "народный" архивного деласамодеятельный областиколлективУчастие в Федеральной Активизация работы по Управление II квартал 150 тыс.целевой программе патриотическому воспитанию. культуры и 2008 года руб."Культура России" на В зональных конкурсах архивного дела2008 год и проведение приняло участие более 200 областиМежрегионального участников художественнойконкурса самодеятельности итеатрализованных сцен специалистов клубных"Символы России" учреждений. В ходе
проведения зональных и
межрегионального конкурса
примут участие более 2000
зрителейУчастие в творческих Популяризация фольклора, Управление 2008 год 470 тыс.проектах, направленных пропаганда музыкально- культуры и руб.на сохранение и художественного творчества архивного деларазвитие традиционной среди молодежи областинародной культуры (4лота)Гранты на реализацию Улучшение материально- Управление 2008 год около 5творческих проектов технической базы клубных культуры и млн. руб.учреждениям сельской учреждений, создание новых архивного делакультуры (20 грантов) коллективов, студий области
самодеятельного народного
творчестваТворческие стипендии Поддержка работников Управление 2008 год 1 млн. руб.для библиотекарей, учреждений культуры культуры и клубных работников, архивного делапреподавателей областимузыкальных школ и школискусств (50)Разработаны и внедрены В результате реализации Управление 2008-2010 гг. долгосрочные программы программ в 2007 году культуры и(2007 г. - 6; 2008 г. созданы и успешно работают архивного дела- 3) 16 клубов по интересам, области
привлечены 482 участника.
Проведены циклы мероприятий
по различным направлениям
культурно-досуговой
деятельности, которые
посетили 10000 человек. В
рамках данных программ
проведены выездные,
зональные и районные
семинары, в которых приняли
участие более 350 человек.
Созданы общественные советы
(60 человек)
По данным направлениям
будет продолжена работа в
2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------37 Расходы
консолидированного
бюджета области
на культуру - всего, тыс. 484627,0 717213,0 661938,1
в том числе: руб.
капитальные расходы 34227,8 168189,7 66713,3
текущие расходы 450399,2 549023,3 595224,8
из них расходы и 318797,0 386911,7 432778,1
начисления на оплату
труда
на одного жителя 431,3 645,5 602,3
Расходы
консолидированного
бюджета области
на физическую культуру и
спорт - всего, тыс. 104708,5 139002,6 96154,9
в том числе: руб.
капитальные расходы 67950,4 80126,9 20690,4
текущие расходы 36758,1 58875,7 75464,5
из них расходы и 12643,1 13532,7 16543,0
начисления на оплату
труда
на одного жителя 93,2 125,1 87,5-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Увеличение бюджетного Рост объема бюджетного Управление 2008 год 279,4 млн.финансирования финансирования и эффективное культуры и руб.
использование бюджетных архивного дела
средств с учетом достижения области,
конкретных результатов финансовое
Расширение программно- управление
целевого метода области
финансирования
Увеличение доли капитальных
расходов, включая объем
государственных инвестиций,
на развитие материально-
технической базы учреждений
культурыУвеличение объема Привлечение дополнительных Управление 2008 год 62,7 млн.платных услуг, источников доходов культуры и руб.оказываемых (спонсорские средства, архивного делаучреждениями культуры гранты) области
Расширение перечня
оказываемых платных услугКорректировка текущих Осуществление оптимизации Управление 2008 годрасходов бюджетов для штатной численности культуры и направления части работников и сети архивного деларасходов на подведомственных учреждений области, комитетинновационную и бюджетной сферы, по физическойинвестиционную обеспечивающей направление культуре и спортудеятельность высвобождающихся средств от области,
текущего содержания на финансовое
финансирование капитальных управление
расходов области----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------38 Количество экземпляров экзем- 9071 9100 6454 9200
библиотечного фонда пляров
общедоступных библиотек
на 1000 человек
населения-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Увеличение Увеличение финансирования Управление II квартал 4,4 млн.финансирования комплектования центральной культуры и 2008 года руб.комплектования библиотеки области - архивного дела общедоступных библиотек областной универсальной области
научной библиотеки им.
А.С.Пушкина в 3 раза
Доведения объема
комплектования до 20 тысяч
экземпляров
Увеличение финансирования 2008 год 7 млн. руб.
комплектования муниципальных
библиотек на 30 процентов,
доведение объема
комплектования до 150 тыс.
экземпляровРеализация издательской 70 процентов вновь изданных Управление 2008 год 700 тыс.программы краеведческих книг культуры и руб.
направлять в общедоступные архивного дела
библиотеки области в рамках области
областной целевой программы
"Культура Тамбовской области
2006-2010 гг."
Освоение федеральных Распределение федеральных Управление 2008 год 2,4 млн.субсидий на субсидий по территориям культуры и руб.комплектование книжных области архивного делафондов муниципальных Приобретение 10000 книг областибиблиотек----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------39 Общая площадь жилых
помещений, приходящаяся
в среднем на одного
жителя области - всего, кв. м 22,9 23,2 21,5 23,5
в том числе
введенная в действие за кв. м 0,375 0,45 0,42 0,509
год -------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Увеличение объемов Реализация мероприятий, Управление 2008 год Текущеежилищного строительства предусмотренных федеральной инвестиций финансиро-
целевой программой (далее - области вание + 154
ФЦП) "Жилище" по участию в млн. руб.
отборе субъектов Российской
Федерации и инвестиционных
проектов по обеспечению
земельных участков под
жилищное строительство
коммунальной инфраструктурой
на предоставление
государственной поддержки в
виде возмещения затрат по
привлекаемым кредитам
Ввод в действие жилых Доведены показатели по вводу Управление 2008 год домов общей площадью жилья до глав муниципальных строительства и 560 тыс. кв. метров образований. Осуществляется архитектуры
ежемесячный мониторинг. По области
итогам четырех месяцев 2008
года введено 76 тыс. кв.
метров
Непосредственные результаты:
дополнительный ввод жилья на
земельных участках,
обустроенных коммунальной
инфраструктурой, в текущем
году в объеме 67,1 тыс. кв. м----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------40 Отношение средней цены
одного квадратного метра
общей площади на
первичном (вторичном)
рынке жилья к
среднедушевым доходам
населения в области:
на первичном рынке жилья лет 0,21 0,25 0,29 0,23
на вторичном рынке лет 0,22 0,26 0,29 0,23
жилья
в том числе:
цена одного квадратного руб. 17299 25624 29900
метра площади на
первичном рынке жилья
цена одного квадратного руб. 18037 26541 29900
метра площади на
вторичном рынке жилья-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Снижение средней Начато использование сборных Управление стоимости одного технологий домостроения, строительства иквадратного метра технологий возведения архитектурыжилья за счет: методом заливки областиприменения современных пенополистиролбетона втехнологий при несъемную опалубкувозведении домов; В рамках подпрограммыкомплексного освоения "Обеспечение земельныхземельных участков с участков коммунальнойподведением к ним инфраструктурой в целяхинженерных жилищного строительства накоммуникаций 2007-2010 годы"
предусмотрено 164,0 млн.
руб. на строительство
сооружений и инженерных
сетей микрорайонов
"Московский" и "Радужный" г.
Тамбова; "Солнечный" -
Тамбовского района;
"Академгородок" - г.
Мичуринска, "Энтузиаст" -
Моршанского района; городов
Котовска, Моршанска и
Знаменского района----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------41 Площадь земельных га 167 736,1 755
участков,
предоставленных для
строительства всего,
в том числе:
для жилищного нет 55,9 60
строительства данных
для комплексного 0 268,8 275
освоения в целях
жилищного строительства-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Ведение мониторинга Подготовка информации о Управление Ежеквартально развития территорий земельных участках, строительства и
предоставляемых под архитектуры
комплексную жилую застройку, области
консультативная работа с
органами местного
самоуправления,
уполномоченными в области
градостроительства, сбор
данных по земельным участкамОрганизация разработки Оказание методологической и Управление Постояннои корректировки консультационной помощи строительства игенеральных планов органам местного архитектурынаселенных пунктов самоуправления областиобласти----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------42 Доля населения, % 0,06 0,4 0,04
проживающего в
многоквартирных домах,
признанных в
установленном порядке
аварийными-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Организация выполнения В результате строительства Управление 2003-2010 гг. 10 млн. руб.мероприятий по нового жилья, реконструкции топливно-реализации областной и вторичного использования энергетическогопрограммы 2010 годов" недопустимости повторного (далее -
заселения по окончании управление ТЭК и
действия программы из ЖКХ области)
аварийного фонда должны быть
переселены все граждане,
проживающие в ветхом и
аварийном жилищном фонде----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------43 Доля муниципальных % 100 100 100 100
образований, в которых (норма-
субсидии на оплату тивный
жилого помещения и показа-
коммунальных услуг тель)
предоставляются
непосредственно
гражданам в денежной
форме
Доля муниципальных % 0 0 100 10
образований, в которых
льготы на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг предоставляются
непосредственно
гражданам в денежной
форме-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Предоставление В соответствии с графиком, Управление труда 2008-2009гг. Текущееустановленных утвержденным постановлением и социального Финансиро-федеральными законами администрации области, развития области ваниеи законами области мер переход на предоставление социальной поддержки мер социальной поддержки на гражданам на оплату оплату жилищно-коммунальных жилого помещения и услуг (далее - ЖКУ) в коммунальных услуг в денежной форме в 2008 году денежной форме (в том будет произведен в г. числе путем Моршанске, Моршанском и перечисления Сампурском районах, в 2009средств на имеющиеся году - на территории всейили открываемые области. В результатегражданами банковские проведенных мероприятий мерысчета) социальной поддержки
приобретут адресный характер,
будет проведена оптимизация
бюджетных расходов,
предприятия жилищно-
коммунального хозяйства
(далее - ЖКХ) будут
освобождены от
несвойственных им функций по
предоставлению льгот----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------44 Доля объема отпуска % нет 16,5 65,9 18,0
холодной воды, счет за данных
которую выставлен по
показаниям приборов
учета
Доля объема отпуска % нет 4,3 37,7 5,0
горячей воды, счет за данных
которую выставлен по
показаниям приборов
учета
Доля объема отпуска % нет 85,9 92,5 88,0
газа, счет за который данных
выставлен по показаниям
приборов учета
Доля объема отпуска % нет 78,0 99,7 80,0
электрической энергии, данных
счет за которую
выставлен по показаниям
приборов учета
Доля объема отпуска % нет 20,6 20,7 22,0
тепловой энергии, счет данных
за которую выставлен по
показаниям приборов
учета-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Внедрение программы Оказание методологической и Управление ТЭК и 2008-2010 гг. Текущееэнергосбережения консультационной помощи ЖКХ области финансирова-коммунальных ресурсов муниципальным образованиям ние
области в разработке
муниципальных программ
оснащения объектов социально-
культурной сферы,
многоквартирных домов
приборами учета
энергоресурсов
Мониторинг процесса Управление ТЭК и 2008 год Текущее
оснащения объектов социально- ЖКХ области финансирова-
культурной сферы, ние
многоквартирных домов
приборами учета
энергоресурсов на территории
муниципальных образований
области
Содействие органам местного Управление ТЭК и 2008-2010 гг. Текущее
самоуправления в разработке ЖКХ области финансирова-
и утверждении нормативных ние
правовых актов,
регламентирующих организацию
учета потребления
коммунальных услуг по
приборам учета
Непосредственные результаты:
обеспечение возможности
регулирования потребления
коммунальных услуг,
сокращение потерь
энергоресурсов при
транспортировке от
энергоснабжающей организации
до потребителя----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------45 Доля многоквартирных % 15,0 33,8 42,1 100,0
домов в целом по
области, в которых
собственники помещений
выбрали и реализуют
способ управления
многоквартирными домами,
в том числе:
непосредственное % 9,12 20,8 18,7 30,0
управление
собственниками помещений
в многоквартирном доме
управление товариществом % 0,65 1,4 2,5 2,2
собственников жилья,
либо жилищным
кооперативом или иным
специализированным
потребительским
кооперативом
управление управляющей % 5,23 11,6 20,9 67,8
организацией,
в том числе:
управление управляющей % 5,13 8,0 33,9
организацией
муниципальной формы
собственности
управление управляющей % 0,0 0,0 0,0
организацией
государственной формы
собственности
управление управляющей % 0,0 3,6 33,9
организацией частной
формы собственности
управление % 0,1 3,6 33,9
хозяйственными
обществами с долей
участия, не превышающей
25 процентов,
находящейся в
государственной
(муниципальной)
собственности-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Организация и Разработка типовых, Управление ТЭК и 2008 год Текущеепостроение эффективной методических материалов и ЖКХ области финансиро-системы управления оказание консультационной ваниемногоквартирными домами помощи органам местного
самоуправления по вопросам
организации и проведения
открытых конкурсов по отбору
управляющих организаций для
управления многоквартирными
домами, собственники которых
не выбрали способ управления
домом самостоятельно до
01.01.2007 года
Мониторинг выбора способа Управление ТЭК и 2008 год Текущее
управления многоквартирными ЖКХ области финансиро-
домами на территории вание
муниципальных образований
области
Разработка типовых, Управление ТЭК и 2008 год Текущее
методических материалов и ЖКХ области финансиро-
оказание консультационной вание
помощи органам местного
самоуправления,
собственникам помещений в
многоквартирных домах и всем
заинтересованным лицам по
вопросам организации и
проведения общих собраний
собственников помещений в
многоквартирном доме,
созданию товариществ
собственников жилья,
управляющих организаций,
построению договорных
отношений, связанных с
управлением и обслуживанием
многоквартирного дома
Освещение в средствах Управление ТЭК и 2008 год Текущее
массовой информации ЖКХ области финансиро-
вопросов, связанных с вание
управлением многоквартирным
домом
Организация обучения Управление ТЭК и 2008 год Текущее
специалистов по тематике: ЖКХ области финансирова-
"Управление многоквартирным ние
домом" на базе Центра
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки специалистов
ТЭК и ЖКХ Тамбовского
государственного
технического университета
Непосредственные результаты:
завершение до 01.01.2009
выбора способа управления во
всех многоквартирных домах,
оптимизация системы
управления и обслуживания
многоквартирных домов,
построение эффективной
системы контроля за
качеством предоставляемых
услуг населению,
проживающему в
многоквартирных домах, с
участием собственников
помещений, создание
конкурентной среды в
жилищной сфере----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------46 Доля государственного % нет 49,5 50,5 55,0
(муниципального) данных
имущества коммунального
хозяйства (канализация,
электрические и тепловые
сети и так далее),
переданного в управление,
аренду, концессию и на
иных правовых основаниях
организациям частной
формы собственности в
общем объеме
государственного
(муниципального)
имущества коммунального
хозяйства,
из них хозяйственным % нет 45,2 47,2 51,0
обществам с долей участия данных
не превышающей 25
процентов, находящейся в
государственной
(муниципальной)
собственности-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Привлечение частного Обеспечение условий по Управление ТЭК и 2008 год Текущеебизнеса в сферу расширению зоны обслуживания ЖКХ области финансиро-предоставления коммунальными услугами ваниекоммунальных услуг крупных сетевых операторов
населения на территории всех
муниципальных образований
области
Мониторинг вхождения сетевых Управление ТЭК и 2008 год Текущее
операторов на территории ЖКХ области финансиро-
муниципальных образований вание
области
Непосредственные результаты:
оптимизация коммунального
обслуживания населения на
территории всех
муниципальных образований
области, создание условий
для акционирования
муниципальных предприятий,
привлечение инвестиций
частного бизнеса в сферу ТЭК
и ЖКХ, эффективное
использование коммунального
комплекса, снижение
необоснованных издержек----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------47 Доля убыточных % 53,3 29,4 42,9 29,4
организаций жилищно-
коммунального хозяйства-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Мониторинг финансово- В ходе ежеквартального Управление ТЭК и Ежеквартально Текущееэкономического проведения мониторинга ЖКХ области финансиро-состояния предприятий финансово-экономического ваниеЖКХ состояния предприятий ЖКХ
уточнение количества
убыточных предприятий ЖКХСодействие вхождению Снижение доли убыточных Управление ТЭК и 2008 год Текущеесетевых операторов в организаций жилищно- ЖКХ области финансиро-муниципальные коммунального комплекса ваниеобразования области возможно за счет привлечения
организаций частного бизнеса
к управлению и
инвестированию жилищно-
коммунального комплекса,
снижение количества мелких
организаций в результате
вхождения их в состав
крупных системных операторов----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------48 Расходы тыс. 1237749,0 2684156,9 1630075,1
консолидированного руб.
бюджета области на
финансирование жилищно-
коммунального хозяйства -
всего, в том числе на:
компенсацию разницы 181760,4 74627,1 22285,7
между экономически
обоснованными тарифами и
тарифами, установленными
для населения и на
покрытие убытков,
возникших в связи с
применением регулируемых
цен на жилищно-
коммунальные услуги
увеличение стоимости 538454,2 1482394,6 512164,5
основных средств-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Реализация мероприятий Проведение администрациями Управление ТЭК и 2008 год 2100,0по проведению реформы муниципальных образований ЖКХ областижилищно-коммунального мероприятий по ликвидациихозяйства неэффективных расходов
местных бюджетов по
выделению средств на
компенсацию разницы между
экономически обоснованными
тарифами и установленными
для населения
Непосредственные результаты:
сокращение неэффективных
расходов местных бюджетов----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------49 Время от подачи заявки
на предоставление
земельного участка для
строительства до
получения разрешения на
строительство (без учета
времени разработки
проекта):
для жилищного дни 155 190 85
строительства - время от
даты получения по
результатам аукциона
прав (собственности или
аренды) на земельный
участок до даты
получения разрешения на
строительство,
для комплексного дни 135 120 115
освоения в целях
жилищного строительства
- время от даты
получения на аукционе
прав аренды земельного
участка для комплексного
освоения в целях
жилищного строительства
до дня получения
разрешения на
строительство первого
объекта жилищного
строительства,
для строительства
объектов, не являющихся
объектами жилищного
строительства
Время от даты принятия дни 319 200 190
заявления о выборе
земельного участка и
предварительном
согласовании места
размещения объекта до
получения разрешения на
строительство - в
случаях, когда земельный
участок представляется
по процедуре
предварительного
согласования мест
размещения объектов
Время от даты получения дни 155 150 130
прав (собственности или
аренды) на земельный
участок по результатам
торгов до даты получения
разрешения на
строительство-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Разработка схем Подробное описание каждого Управление Постоянно последовательности процесса подготовки строительства иподготовки исходно- документов по дням, работа с архитектурыразрешительных органами местного областидокументов по самоуправления по доведениюпредоставлению до уполномоченных органовземельных участков для данных схем в целяхстроительства (через соблюдения процессааукцион и по оформления разрешительнойпредварительному документации насогласованию) строительство, в результате
этого - сокращение сроков
подготовки документов;
организация контроля за
сроками проведения
экспертизы проектов----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------50 Заявленная мощность, МВт 0 0 0 0
которая не была
удовлетворена в связи с
отсутствием технической
возможности
технологического
присоединения к объектам
электросетевого
хозяйства
Общий объем мощности, МВт 16,681 35,113 30,0 35,35
заявленной для
технологического
присоединения к объектам
электросетевого
хозяйства в отчетном
году-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Рассмотрение и Реконструкция ПС-110/35 кВ N Управление ТЭК и 2008 год Текущееутверждение 2, 5, 8 г. Тамбов - ЖКХ области финансиро-производственных и ликвидация перспективы ваниеинвестиционных дефицита мощностипрограмм Реконструкция и ресурсоснабжающих строительство ВЛ-10 кВ в организаций по Бондарском, Гавриловском,реконструкции и Инжавинском, Никифоровском и модернизации др. районах - перспективное электросетевого технологическое комплекса области присоединение
животноводческих комплексов,
объектов стройиндустрии и
переработки
Реконструкция и
строительство КЛ-6/0,4 кВ в
городах и райцентрах области
- перспективное
технологическое
присоединение объектов
жилищного строительства----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------51 Удельный вес потерь воды % 17,1 16,4 18,5 14,3
в процессе производства
и транспортировки до
потребителей
Удельный вес потерь % 7,0 7,4 6,1 7,3
тепловой энергии в
процессе производства и
транспортировки до
потребителей
Удельный вес потерь % 15,3 13,7 11,1 13,6
электрической энергии в
процессе производства и
транспортировки до
потребителей-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Организация выполнения За счет модернизации Управление ТЭК и 2007-2010 гг. 158,21 млн.мероприятий по снизится уровень износа ЖКХ области руб.реализации объектов водоснабжения с подпрограммы 70,5 процента до 50,0"Модернизация объектов процентов, повыситсякоммунальной коэффициент полезногоинфраструктуры действия мощностей, в связиТамбовской области на с чем снизится удельный вес2007-2010 годы" потерь воды в процессеобластной целевой производства ипрограммы годыРассмотрение и Строительство новых Управление ТЭК и 2008 годутверждение котельных, замена котлового ЖКХ области) производственных и оборудования, оптимизация инвестиционных схем теплоснабжения, программ внедрение новых материалов и ресурсоснабжающих технологий - увеличение организаций по коэффициента полезного реконструкции и действия (далее - КПД)модернизации: эксплуатируемоготеплоэнергетического оборудования, снижениеоборудования и затрат на единицу продукции,тепловых сетей; снижение потерь приэнергетического выработке и транспортировкеоборудования и теплоносителя до потребителяраспределительных Строительство новыхэлектрических сетей высоковольтных линий,
реконструкция существующих
трансформаторных подстанций,
высоковольтных и
низковольтных линий с
применением нового
оборудования, материалов и
технологий, оптимизация схем
электроснабжения с переносом
центров питания - увеличение
КПД эксплуатируемого
оборудования, снижение
затрат на единицу продукции,
снижение потерь при
выработке и транспортировке
электрической энергии
(мощности) до потребителя----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------52 Доля населенных пунктов,
обеспеченных питьевой
водой надлежащего
качества:
в городских поселениях, % 80 80,5
в сельской местности 79 79,5-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Организация выполнения За счет модернизации Управление ТЭК и 2007-2010 гг. 158,21 млн.мероприятий по снизится уровень износа ЖКХ области руб.реализации объектов коммунальной подпрограммы инфраструктуры, значительно"Модернизация объектов увеличится надежностькоммунальной функционированияинфраструктуры водопроводных систем,Тамбовской области на улучшится экологическая2007-2010 годы" ситуация, за счет чегообластной целевой улучшится качество питьевой"Жилище"на 2007-2010 годы----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------53 Доля дорог не отвечающим
нормативным требованиям:
региональные, % 80,8 80,0 79,1
муниципальные - 64,8 60,1
(обследование не
проводилось, так как
средства на эти цели
бюджетами не
предусматривались)-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Реализация Программы Реализация мероприятий, Управление 2008 год 1789200,97совершенствования и предусмотренных ОЦП, в том транспорта и т. руб.развития сети числе поддержка автомобильных в том числе:автомобильных дорог муниципальных образований по дорог области ФБ -Тамбовской области, ремонту автомобильных дорог 532939,0 т.утвержденная Законом общего пользования в 2008 р.;Тамбовской области 23.04.2004 N 208-З на 439951,67 т.2004-2010 годы с Оказание методической р.;последующими поддержки органам местного субсидииизменениями (далее самоуправления по вопросам муниципальнымОЦП - областная проведения торгов и образованиямцелевая программа) проведения ремонтных - 816310,3 т.
дорожных работ р.;
внебюджетные
средства в
сумме 800000
т. р. на
ремонт
территориаль-
ных автодорог----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------54 Число преступлений, на 738,53 768,1 - 542,7
совершенных лицами, в 100000
отношении которых человек
вынесены обвинительные населения
приговоры, вступившие в
законную силу-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Реализация мероприятий Нормативное правовое и Управление по 2008-2010 гг. 9008 тыс.областной целевой информационно-методическое взаимодействию со руб.программы 2008-2010 годы" правонарушений по физической
организация работы в культуре и спорту
отношении определенных области,
категорий лиц и по отдельным управление
видам противоправной здравоохранения
деятельности, организация области;
работы среди лиц, управление
освободившихся из мест образования и
лишения свободы, а также науки области;
отбывающих уголовные управление труда
наказания, не связанные с и социального
лишением свободы, развития области;
рекомендация создания управление
комиссий при органах занятости
местного самоуправления, населения
осуществляющих функции по области;
социальной адаптации лиц, управление
освободившихся из мест культуры и
лишения свободы, архивного дела
создание банка данных об области,
освобождающихся лицах, управление по
получивших специальность в вопросам
местах лишения свободы безопасности и
Воссоздание института правопорядка
социальной профилактики и администрации
вовлечение общественности в области
предупреждение
правонарушений
Совершенствование работы
субъектов профилактики
правонарушений
Повышение тактического и
технического оснащения
субъектов профилактики
правонарушений----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------55 Доля лиц, ранее % 25,4 25,86 28,3 30,2
осуждавшихся за
совершение преступлений,
в общем количестве лиц,
осужденных на основании
обвинительных
приговоров, вступивших в
законную силу-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Нормативное правовое и Разработка нормативных Управление по 2008 год -информационно- правовых актов области: "Об вопросамметодическое участии населения в охране безопасности иобеспечение общественного порядка", "О правопорядкапрофилактики типовом положении совета администрацииправонарушений профилактики по месту области
жительства и работы
граждан", предусматривающих
формы общественного контроля
за состоянием правопорядка в
микрорайонах частного жилого
сектора и многоэтажных домах
с привлечением товариществ
собственников жилья (далее -
ТСЖ), уличкомов, домкомов,
пенсионеров, надомниковОрганизация работы по Размещение в средствах Управление по 2008-профилактике массовой информации взаимодействию со 2010 гг.правонарушений в материалов о способах и средствамимасштабах области, средствах правомерной защиты массовойотдельного граждан от преступных и иных информации (далееадминистративно- посягательств, одновременной - СМИ) области,территориального пропагандой патриотизма, управление пообразования здорового образа жизни и связям с
ориентацией на духовные общественностью
ценности; организация администрации
проведения выступлений в области
трудовых коллективах,
образовательных учреждениях,
перед населением и в СМИ о
результатах работы по
расследованию преступлений,
об условиях,
способствовавших совершению
преступлений, а также с
лекциями и беседами на
правовые темы
Воссоздание института Проведение "дней Управление по 2008-социальной профилактики" в наиболее вопросам 2010 гг.профилактики и криминогенных микрорайонах, безопасности ивовлечение с привлечением сотрудников правопорядкаобщественности в всех заинтересованных служб администрациипредупреждение областиправонарушенийОрганизация работы Проведение по отдельным Управление по 2008-среди лиц, планам, с учетом вопросам 2010 гг.освободившихся из мест складывающейся криминогенной безопасности илишения свободы, а обстановки в области, правопорядкатакже отбывающих комплексных оперативно- администрацииуголовные наказания, профилактических операций: областине связанные с "Условник" (I, IV кварталы),лишением свободы "Быт" (II квартал),
"Участок" (IV квартал),
"Подросток" (в течение года)Совершенствование Создание комиссий при Управление труда 2008 годработы субъектов органах местного и социального профилактики самоуправления области, развития области,правонарушений осуществляющих функции по
социальной адаптации лиц,
освободившихся из мест
лишения свободы
Создание банка данных об Управление 2008- 50 тыс. руб.
освобождающихся лицах, занятости 2010 гг.
получивших специальность в населения области
местах лишения свободы ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------56 Доля преступлений, % 4,47 5,3 3,9 7,7
совершенных
несовершеннолетними или
при их соучастии, в
общем числе
зарегистрированных
преступлений
Доля несовершеннолетних, % 0,29
в отношении которых
вынесены обвинительные
приговоры, вступившие в
законную силу к общему
числу несовершеннолетних
в области-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Нормативное правовое и Размещение в средствах Управление по 2008- информационно- массовой информации взаимодействию со 2010 гг.методическое материалов о способах и СМИ области,обеспечение средствах правомерной защиты управление попрофилактики граждан от преступных и иных связям справонарушений посягательств, одновременной общественностью
пропагандой патриотизма, администрации
здорового образа жизни и области
ориентацией на духовные
ценности; организация
проведения выступлений в
трудовых коллективах,
образовательных учреждениях,
перед населением и в СМИ о
результатах работы по
расследованию преступлений,
об условиях,
способствовавших совершению
преступлений, а также с
лекциями и беседами на
правовые темы
Воссоздание института Возрождение движения юных Управление 2008 год социальной помощников милиции, юных образования и профилактики и инспекторов безопасности науки области,вовлечение дорожного движения, секций и управление пообщественности в кружков по изучению вопросампредупреждение уголовного и безопасности иправонарушений административного правопорядка
законодательства, правил администрации
дорожного движения областиОрганизация работы Создание общественной Управление по 2008- среди комиссии из числа педагогов, связям с 2010 гг.несовершеннолетних и представителей общественностьюмолодежи общественности, сотрудников администрации
правоохранительных органов, области,
СМИ по анализу радио- и управление
телепередач, публикаций, образования и
ассортимента торговли для науки области,
подростков, с целью управление по
противодействия пропаганды взаимодействию со
маргинального образа жизни, СМИ области
обеспечение работы постоянно
действующего семинара
практических психологов и
специалистов Центров
социальной помощи семье и
детям, школьных психологов
Разработка Программы Управление 2008 год
нравственного воспитания культуры и
подростков посредством архивного дела
положительных образов области
литературных произведений
Проведение мероприятий по Управление по 2008-
выявлению групп вопросам 2010 гг.
несовершеннолетних с безопасности и
противоправной правопорядка
направленностью поведения, а администрации
также лиц, вовлекающих их в области
преступную деятельность,
проведение
специализированных
мероприятий по выявлению и
пресечению деятельности лиц,
занимающихся
притоносодержанием и
вовлечением
несовершеннолетних в
противоправный образ жизни
Совершенствование Организация обеспечения Управление по 2008- 300работы по профилактике деятельности по профилактике вопросам 2010 гг. тыс. руб.правонарушений правонарушений, оказание безопасности и
методической помощи и правопорядка
проведение комплексных администрации
проверок в городах и районах области
области----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------57 Расходы тыс. 648725,0 717687,8 895636,5
консолидированного руб.
бюджета области на
правоохранительную
деятельность - всего-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Финансирование Основной целью реализации Управление по 2008-2010 гг. 9008 тыс.областной целевой Программы является создание вопросам руб.программы 2008-2010 годы" за свобод человека и управлениесчет средств гражданина, общественный культуры и областного бюджета порядок и безопасность, архивного дела
охрану собственности и области,
повышение эффективности в управление по
борьбе с преступностью. взаимодействию со
Программа рассчитана на 2008- СМИ области,
2010 годы и предполагает комитет по
решение следующих задач: физической
совершенствование нормативно- культуре и спорту
правовой базы Тамбовской области,
области в сфере профилактики управление
правонарушений; здравоохранения
активизация участия и области,
координация деятельности управление
органов власти Тамбовской образования и
области и местного науки области,
самоуправления в управление труда
профилактике правонарушений, и социального
а также вовлечение в развития области,
указанную деятельность управление
предприятий, учреждений, занятости
организаций всех форм населения области
собственности, общественных
организаций и граждан;
укрепление правопорядка с
учетом комплексного анализа
оперативной обстановки и
прогнозируемых тенденций
развития криминальной
ситуации на территории
области;
оптимизация работы по
предупреждению и
профилактике правонарушений;
выявление и устранение
причин и условий,
способствующих совершению
правонарушений;
совершенствование работы
субъектов профилактики
правонарушений----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------58 Доля среднесписочной % 10,3 11,9 19 12,4
численности работников
(без внешних
совместителей) малых
предприятий в
среднесписочной
численности работников
(без внешних
совместителей) всех
предприятий и
организаций-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Обеспечить выполнение Управление по 2008 год 30860,0мероприятий 2008-2010 годы, особое внимание, обратив на следующие основные направления:
Финансово-кредитная Основным видом финансово- Управление по 2008 год 40,0поддержка кредитной поддержки малого развитию тыс. руб.
предпринимательства будет промышленности и
являться их кредитование предприниматель-
банками ства области
Оказание финансовой помощи
безработным гражданам в виде
компенсационных выплат на
организацию самозанятости
Непосредственные результаты:
реализация этих мероприятий
приведет к:
увеличению инвестиций в
основной капитал малых
предприятий, которые к концу
2008 года должны будут
составить 2,8 млрд. рублей;
созданию условий для
обеспечения самозанятости
безработных гражданРазвитие инфраструктуры Создание Фонда содействия Управление по 2008 год 30500поддержки малого кредитованию малого и развитию тыс. руб.предпринимательства среднего предпринимательства промышленности и
Тамбовской области и предприниматель-
предоставление за его счет ства области,
поручительств по комитет по
обязательствам субъектов управлению
малого и среднего имуществом
предпринимательства перед области
кредитными организациями.
Имущественная поддержка
Тамбовского инновационного
бизнес-инкубатора на базе
Регионального центра
управления и культуры
Предоставление в аренду
субъектам малого и среднего
предпринимательства нежилых
помещений Тамбовского
инновационного бизнес-
инкубатора, оснащенных
компьютерной, офисной
техникой, мебелью
Оказание консультационных
услуг субъектам малого и
среднего предпринимательства
по вопросам налогообложения,
бухгалтерского учета,
кредитования, правовой
защиты и развития
предприятия, бизнес-
планирования, повышения
квалификации и обучения
Непосредственные результаты:
количество малых
промышленных предприятий
должно возрасти на
4,8 процента и составить
615 единиц;
оборот малых промышленных
предприятий должен возрасти
в 1,5 раза и составить 5,7
млрд. рублей;
инвестиции в основной
капитал возрастут на
8,2 процента и составят
246,2 млн. рублей;
будет обеспечено развитие
материально-технической базы
Тамбовского инновационного
бизнес-инкубатора;
в Тамбовском инновационном
бизнес-инкубаторе должны
разместиться 25-30
перспективных субъектов
малого и среднего
предпринимательстваСовершенствование Формирование и утверждение Комитет по II квартал -механизмов перечня областного управлению 2008 годаиспользования недвижимого имущества, имуществомобластного недвижимого предназначенного для области,имущества для развития передачи во владение и (или) управление помалого и среднего в пользование субъектам развитиюпредпринимательства малого и среднего промышленности и
предпринимательства предприниматель-
Непосредственные результаты: ства области
реализация этих мероприятий
обеспечит имущественную
поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства
путем предоставления в
аренду областного
недвижимого имущества и
контроль за его целевым
использованиемСовершенствование Разработка проекта закона Управление по 2008 год -систем налогообложения области "О применении на развитиюмалого и среднего территории Тамбовской промышленности ипредпринимательства области упрощенной системы предприниматель-
налогообложения на основе ства области
патента"
Проведение мониторинга
эффективности специальных
налоговых режимов
Оказание организационно-
методической помощи органами
местного самоуправления в
разработке и принятии
нормативных правовых актов
по единому налогу на
вмененный доход
Непосредственные результаты:
реализация этих мероприятий
приведет к:
увеличению количества
индивидуальных
предпринимателей за счет
создания возможности для
легализации
предпринимательской
деятельности физических лиц
и как следствие увеличение
налоговых поступлений в
областной бюджет;
увеличению налогов,
уплаченных субъектами малого
и среднего
предпринимательства,
выполнению бюджетных
назначений в
консолидированный бюджет
области;
сохранению единой областной
налоговой политики по
единому налогу на вмененный
доход
Реализация Закона Реализация программных Управление по -области 274-З "О Программе поддержки малого и среднего перерабатывающейразвития пищевой и бизнеса в пищевой и промышленностиперерабатывающей перерабатывающей областипромышленности промышленностиТамбовской области на2007-2010 годы"Реализация кластерного Участие малых предприятий и Управление по 2008 год подхода в развитии индивидуальных развитию агропромышленного предпринимателей, занятых в перерабатывающейкомплекса (далее - АПК) производстве продуктов промышленностирегиона питания в отраслевой области
кооперации; создание новых
предприятий (организаций) в
промышленности----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------59 Доля продукции, % Нет 12,5 13,7
произведенной малыми данных
предприятиями, в общем
объеме валового
регионального продукта-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Обеспечить выполнение Управление по 2008 год 30860 тыс.мероприятий 2008-2010 годы, особоевнимание, обратив наследующие основныенаправления:Финансово-кредитная Основным видом финансово- Управление по 2008 год 40,0поддержка кредитной поддержки малого развитию тыс. руб.
предпринимательства будет промышленности и
являться их кредитование предприниматель-
банками ства области
Оказание финансовой помощи
безработным гражданам в виде
компенсационных выплат на
организацию самозанятости
Непосредственные результаты:
реализация этих мероприятий
приведет к:
увеличению инвестиций в
основной капитал малых
предприятий, которые к концу
2008 года должны будут
составить 2,8 млрд. рублей;
созданию условий для
обеспечения самозанятости
безработных граждан
Развитие Создание Фонда содействия Управление по 2008 год 30500инфраструктуры кредитованию малого и развитию тыс. руб.поддержки малого среднего предпринимательства промышленности и предпринимательства Тамбовской области и предприниматель-
предоставление за его счет ства области,
поручительств по комитет по
обязательствам субъектов управлению
малого и среднего имуществом
предпринимательства перед области
кредитными организациями.
Имущественная поддержка
Тамбовского инновационного
бизнес-инкубатора на базе
Регионального центра
управления и культуры
Предоставление в аренду
субъектам малого и среднего
предпринимательства нежилых
помещений Тамбовского
инновационного бизнес-
инкубатора, оснащенных
компьютерной, офисной
техникой, мебелью
Оказание консультационных
услуг субъектам малого и
среднего предпринимательства
по вопросам налогообложения,
бухгалтерского учета,
кредитования, правовой
защиты и развития
предприятия, бизнес-
планирования, повышения
квалификации и обучения
Непосредственные результаты:
в результате реализации этих
мероприятий:
количество малых
промышленных предприятий
должно возрасти на 4,8
процента и составить 615
единиц;
оборот малых промышленных
предприятий должен возрасти
в 1,5 раза и составить 5,7
млрд. рублей;
инвестиции в основной
капитал возрастут на
8,2 процента и составят
246,2 млн. рублей;
будет обеспечено развитие
материально-технической базы
Тамбовского инновационного
бизнес-инкубатора;
в Тамбовском инновационном
бизнес-инкубаторе должны
разместиться 25-30
перспективных субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
создаться 120-150 новых
рабочих мест
Совершенствование Формирование и утверждение Комитет по 2008 год -механизмов перечня областного управлениюиспользования недвижимого имущества, имуществомобластного недвижимого предназначенного для области,имущества для развития передачи во владение и (или) управление помалого и среднего в пользование субъектам развитиюпредпринимательства малого и среднего промышленности и
предпринимательства и предприниматель-
организациям, образующим ства области
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Обеспечение участия
координационных или
совещательных органов в
области развития малого и
среднего предпринимательства
в принятии решений о
передаче прав владения и
(или) пользования областным
недвижимым имуществом,
включенным в Перечень
Обеспечение свободного
доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства
к информации о свободных
зданиях и помещениях
областной собственности,
предлагаемых к сдаче в
аренду субъектам малого и
среднего
предпринимательства, об
объектах, не завершенных
строительством, предлагаемых
на продажу, с размещением
информации в Интернете
Непосредственные результаты:
реализация этих мероприятий
обеспечит имущественную
поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства
путем предоставления в
аренду областного
недвижимого имущества и
контроль за его целевым
использованиемСовершенствование Разработка проекта закона Управление посистем налогообложения области "О применении на развитиюмалого и среднего территории Тамбовской промышленности и предпринимательства области упрощенной системы предприниматель-
налогообложения на основе ства области
патента"
Проведение мониторинга
эффективности специальных
налоговых режимов
Оказание организационно-
методической помощи органам
местного самоуправления в
разработке и принятии
нормативных правовых актов
по единому налогу на
вмененный доход
Непосредственные результаты:
реализация этих мероприятий
приведет к:
увеличению количества
индивидуальных
предпринимателей за счет
создания возможности для
легализации
предпринимательской
деятельности физических лиц
и как следствие увеличение
налоговых поступлений в
областной бюджет;
увеличению налогов,
уплаченных субъектами малого
и среднего
предпринимательства,
выполнению бюджетных
назначений в
консолидированный бюджет
области;
сохранению единой областной
налоговой политики по
единому налогу на вмененный
доходРеализация кластерного Участие малых предприятий и Управление по 2008 год подхода в развитии АПК индивидуальных развитию региона предпринимателей, занятых в перерабатывающей
производстве продуктов промышленности
питания в отраслевой области
кооперации; создание новых
предприятий (организаций) в
промышленностиГосударственная Оказание содействия малым Управление по -поддержка предприятий предприятиям в реализации развитиюмалого и среднего планов реконструкции и перерабатывающейбизнеса модернизации производства, промышленности(индивидуальных иных инвестиционных проектов областипредпринимателей) в (программ). Продвижениесоответствии с продукции малых и среднихдействующим, в том предприятий на областном ичисле областным, общероссийском рынкезаконодательствомРеализация Закона Реализация программных Управление по -области N 274-З "О Программе поддержки малого и среднего перерабатывающейразвития пищевой и бизнеса в пищевой и промышленности перерабатывающей перерабатывающей области промышленности промышленности Тамбовской области на 2007-2010 годы"Увеличение Группировка объема Управление 2008 год -производства валовой производства продукции в сельского продукции сельского малых и крупных хозяйства областихозяйства в малых сельхозпредприятияхпредприятиях Создание экономических
условий, способствующих
благоприятному развитию
сельскохозяйственных
предприятий
Оказание финансовой помощи и
субсидирование из областного
и федерального бюджетов
Расширение посевных площадей
основных культур за счет
сокращения залежных земель,
повышение урожайности
сельскохозяйственных
культур, продуктивности
животных----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------60 Расходы тыс. 2095,5 4037,0 6207,7
консолидированного руб.
бюджета области на
поддержку и развитие
малого
предпринимательства
соотношение расходов % 0,60 0,95 1,20
консолидированного
бюджета области на
поддержку и развитие
малого
предпринимательства,
включая крестьянские
фермерские хозяйства, к
количеству субъектов
малого
предпринимательства в
области-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Обеспечить выполнение Управление по 2008 год 30860 тыс.мероприятий 2008-2010 годы, особое органывнимание, обратив на исполнительнойследующие основные власти областинаправления:Финансово-кредитная Основным видом финансово- Управление по 2008 год 40,0поддержка кредитной поддержки малого развитию тыс. руб.
предпринимательства будет промышленности и
являться их кредитование предприниматель-
банками ства области
Оказание финансовой помощи
безработным гражданам в виде
компенсационных выплат на
организацию самозанятости
Непосредственные результаты:
реализация этих мероприятий
приведет к:
увеличению инвестиций в
основной капитал малых
предприятий, которые к концу
2008 года должны будут
составить 2,8 млрд. рублей;
созданию условий для
обеспечения самозанятости
безработных граждан
Развитие Создание Фонда содействия Управление по 2008 год 30500инфраструктуры кредитованию малого и развитию тыс. руб.поддержки малого среднего предпринимательства промышленности и предпринимательства Тамбовской области и предприниматель-
предоставление за его счет ства области,
поручительств по комитет по
обязательствам субъектов управлению
малого и среднего имуществом
предпринимательства перед области
кредитными организациями.
Имущественная поддержка
Тамбовского инновационного
бизнес-инкубатора на базе
Регионального центра
управления и культуры
Предоставление в аренду
субъектам малого и среднего
предпринимательства нежилых
помещений Тамбовского
инновационного бизнес-
инкубатора, оснащенных
компьютерной, офисной
техникой, мебелью
Оказание консультационных
услуг субъектам малого и
среднего предпринимательства
по вопросам налогообложения,
бухгалтерского учета,
кредитования, правовой
защиты и развития
предприятия, бизнес-
планирования, повышения
квалификации и обучения
Непосредственные результаты:
в результате реализации этих
мероприятий:
количество малых
промышленных предприятий
должно возрасти на 4,8
процента и составить 615
единиц;
оборот малых промышленных
предприятий должен возрасти
в 1,5 раза и составить 5,7
млрд. рублей;
инвестиции в основной
капитал возрастут на 8,2
процента и составят 246,2
млн. рублей;
будет обеспечено развитие
материально-технической базы
Тамбовского инновационного
бизнес-инкубатора;
в Тамбовском инновационном
бизнес-инкубаторе должны
разместиться 25-30
перспективных субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
создаться 120-150 новых
рабочих мест
Совершенствование Формирование и утверждение Комитет по 2008 год -механизмов перечня областного управлениюиспользования недвижимого имущества, имуществомобластного недвижимого предназначенного для области,имущества для развития передачи во владение и (или) управление помалого и среднего в пользование субъектам развитиюпредпринимательства малого и среднего промышленности и
предпринимательства и предприниматель-
организациям, образующим ства области
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Обеспечение участия
координационных или
совещательных органов в
области развития малого и
среднего предпринимательства
в принятии решений о
передаче прав владения и
(или) пользования областным
недвижимым имуществом,
включенным в Перечень.
Обеспечение свободного
доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства
к информации о свободных
зданиях и помещениях
областной собственности,
предлагаемых к сдаче в
аренду субъектам малого и
среднего
предпринимательства, об
объектах, не завершенных
строительством, предлагаемых
на продажу, с размещением
информации в Интернете
Непосредственные результаты:
реализация этих мероприятий
обеспечит имущественную
поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства
путем предоставления в
аренду областного
недвижимого имущества и
контроль за его целевым
использованием
Совершенствование Разработка проекта закона Управление по систем налогообложения области "О применении на развитиюмалого и среднего территории Тамбовской промышленности и предпринимательства области упрощенной системы предприниматель-
налогообложения на основе ства области
патента"
Проведение мониторинга
эффективности специальных
налоговых режимов
Оказание организационно-
методической помощи органам
местного самоуправления в
разработке и принятии
нормативных правовых актов
по единому налогу на
вмененный доход
Непосредственные результаты:
реализация этих мероприятий
приведет к:
увеличению количества
индивидуальных
предпринимателей за счет
создания возможности для
легализации
предпринимательской
деятельности физических лиц
и как следствие увеличение
налоговых поступлений в
областной бюджет;
увеличению налогов,
уплаченных субъектами малого
и среднего
предпринимательства, 100%
выполнению бюджетных
назначений в
консолидированный бюджет
области;
сохранению единой областной
налоговой политики по
единому налогу на вмененный
доход
Привлечение Рост производства продукции Управление 2008 год 2570 млн.субсидируемых в малых формах сельского рублейкредитов, развитие хозяйствования хозяйства областипотребительской Создание 2008 год 18 коопе-кооперации сельскохозяйственных ративов
потребительских кооперативов----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------61 Удельный вес прибыльных % 54,4 74,7 77,6 79,0
сельскохозяйственных
организаций в их общем
числе-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Увеличение доходов Рассмотрение отчетов Управление IV квартал -сельхозпредприятий, хозяйств о принимаемых мерах сельского 2008 г.повышение по ликвидации убыточности за хозяйства области рентабельности январь-сентябрь 2008 года ипроизводства по итогам года
Создание благоприятных март 2009 г.
обстоятельств для реализации
сельскохозяйственной
продукции на выгодных
условиях
Осуществление мероприятий по
снижению затрат на
производство, повышению цен
реализации основных видов
сельскохозяйственной
продукции----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------62 Расходы
консолидированного
бюджета области на
сельское хозяйство в
расчете:
на один рубль руб. 0,013 0,016 0,022
произведенной
сельскохозяйственной
продукции;
на одного жителя в руб. 615,15 907,15 1450,97
сельской местности-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Увеличение расходов Реализация мероприятий, Управление 2008 год Текущееконсолидированного предусмотренных области на 2008-2012 годыразвития приоритетных Непосредственные результаты:подотраслей сельского поддержание почвенногохозяйства; достижения плодородия; приоритетноефинансовой развитие животноводства,устойчивости сельского растениеводства; повышениехозяйства доступности кредитов
(субсидирование процентных
ставок по кредитам и займам)----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------63 Динамика налоговых проценты 118,3 125,4 113,3
доходов к
консолидированного предыду-
бюджета области щему году
Динамика неналоговых 126,5 149,0 153,0
доходов
консолидированного
бюджета области-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Координация действий Подготовка проекта Финансовое II квартал органов исполнительной постановления администрации управление 2008 годавласти всех уровней по Тамбовской области "О мерах областиконтролю за по увеличению доходовсоблюдением платежной консолидированного бюджетадисциплины области", предусматривающегоналогоплательщиков увеличение поступлений
доходов консолидированного
бюджета области----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------64 Расходы
консолидированного
бюджета области на
содержание работников
органов государственной
власти и местного тыс. 1558725,3 1686689,8
самоуправления всего, руб.
в том числе:
в расчете на одного руб. 726,6 1429,7 1534,7
жителя области-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Разработка и внедрение Подготовка проекта Финансовое Июль 2008 г. Текущеенормативов постановления администрации управление финансиро-материальных затрат области "Об утверждении области, ваниедля обеспечения норматива материальных управление по деятельности затрат для обеспечения взаимодействию с государственного деятельности органами местногогражданского служащего государственного самоуправления области гражданского служащего администрацииОптимизация области", предусматривающего области 2008 годчисленности экономию бюджетных средствадминистративного иуправленческого Разработка оптимальной Управлениеперсонала в системе структуры системы государственнойорганов исполнительных органов службы игосударственной власти государственной власти организационнойобласти области работы
Выявление и ликвидация администрации
избыточных и дублирующих области
функций, разграничение
полномочий исполнительных
органов государственной
власти области
Передача в аутсорсинг
негосударственным
организациям отдельных
государственных функций----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------65 Объем просроченной тыс. 108853,5 52756,0 0
кредиторской руб.
задолженности
государственных
(муниципальных)
учреждений
Объемы задолженности тыс. - - 0
бюджета области и руб.
бюджетов муниципальных
образований по
исполнению обязательств
перед гражданами-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Урегулирование Реализация мероприятий, Финансовое 2008 год просроченной предусмотренных управлениекредиторской постановлением администрации областизадолженности Тамбовской области 23.07.2007 N 832 "Об
утверждении Порядка
урегулирования просроченной
кредиторской задолженности"Недопущение Обеспечение в полном объеме Финансовое 2008 год задолженности по финансирования из областного управление исполнению бюджета обязательств перед областиобязательств перед гражданамигражданами Непосредственные результаты:
списание в установленном
порядке необоснованной
просроченной кредиторской
задолженности; погашение в
течение двух лет с начала
очередного финансового года
задолженности, признанной
обоснованной
Отсутствие задолженности по
исполнению обязательств
перед гражданами----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------66 Объем незавершенного млн. 1671,1 685,0 588,2
строительства, руб.
осуществляемого за счет
средств
консолидированного
бюджета области-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Сокращение объема Реализация мероприятий по Комитет по 2008 год Текущеенезавершенного передаче комитету по управлению финансиро-строительства, управлению имуществом имуществом вание +осуществляемого за области зарегистрированных в области, 120,8 млн.счет средств областную собственность управление руб. (объемконсолидированного объектов газификации на строительства и бюджетныхбюджета области сумму 234,4 млн. руб. архитектуры инвестиций,
Реализация мероприятий по области планируемых
передаче затрат по в отчетном
строительству и году в
реконструкции объектов объекты
водоснабжения на баланс капитального
эксплуатирующим организациям строитель-
Подготовка необходимых ства
документов на списание области)
объектов незавершенного
строительства в связи с
невозможностью их
эксплуатации и
непригодностью к дальнейшему
использованию
Подготовка предложений по Управление
включению в перечень строительства и
строек, лимитов и объектов архитектуры
областной адресной области,
инвестиционной программы управление
незавершенные строительством инвестиций
объекты, с целью завершения области
строительства в планируемом
году
Непосредственные результаты:
сокращение объема
незавершенного
строительства,
осуществляемого за счет
средств консолидированного
бюджета области до 588,2
млн. руб.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------67 Доля расходов % 6,6 14,2 - 16,2
консолидированного
бюджета области,
формируемых в рамках
программ, в общем
объеме расходов
консолидированного
бюджета области (без
учета субвенций на
исполнение делегируемых
полномочий)-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Расширение сферы Разработка правовых актов Управление II-III Текущееприменения области, направленных на здравоохранения кварталы 2008 финансиро-программно-целевого перевод ряда областных области, года вание +метода бюджетного целевых программ в управление 1172,8 млн.планирования в ведомственные целевые образования и руб.достижении целей и программы науки области, областнойзадач социально- Подготовка предложений комитет по бюджет;экономического исполнительными органами физической 319,2 млн.развития области государственной власти культуре и спорту руб.
области по переводу части области, федеральный
расходов, финансируемых по управление бюджет
бюджетным сметам, на культуры и
финансирование в рамках архивного дела
ведомственных целевых области,
программ управление по
Разработка проектов взаимодействию со
ведомственных целевых СМИ области,
программ управление
Выделение при формировании экономической
проекта областного бюджета политики
на 2009 год и плановый администрации
период 2010-2011 годов области,
отдельной строкой средств на финансовое
финансирование областных управление
целевых программ и области
ведомственных целевых
программСовершенствование Создание условий для Управление 2008 год Текущееметодов программно- осуществления инвестиционной инвестиций финансиро-целевого планирования деятельности с приоритетным области, органы ваниев бюджетном процессе направлением ресурсов на исполнительной
газификацию, строительство власти области
объектов жилищно-
коммунального хозяйства и
социальной сферы (школ,
больниц, объектов
социального обеспечения)
посредством участия в
федеральных целевых
программах и реализации
областных целевых программ
Рекомендовать органам 2008 год
местного самоуправления
разработать целевые
муниципальные программы,
направленные на развитие
социально-экономического
развития
Продолжать отработку II квартал
составления и реализации 2008 года
бюджетных целевых программ и
докладов о результатах и
основных направлениях
деятельности управления
инвестиций области
Непосредственный результат:
в 2008 году доля средств,
направляемых на программную
часть областной адресной
инвестиционной программы -
76,4 процента----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------68 Расходы руб. 2874,2 3467,0 4799,4 4007,2
консолидированного
бюджета области на
здравоохранение в
расчете на одного жителя
- всего,
в том числе:
на территориальную руб. 2594,6 2826,9 4503,0 3621,6
программу
государственных гарантий
оказания бесплатной
медицинской помощи
гражданам Российской
Федерации,
из них: средства руб. 1331,4 1617,2 2794,3 1953,1
обязательного
медицинского страхования-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Повышение качества и Активизация работы Управление 2008 год доступности амбулаторно-поликлинического здравоохранения медицинской помощи звена учреждений области
здравоохранения области
Выделение дополнительных
средств областного бюджета
на страховые взносы на
обязательное медицинское
страхование неработающего
населенияУлучшения качества Обеспечить исполнение Управление 2008 годлечения и обеспечение областного и муниципальных здравоохранения санитарно-технического бюджетов областисостояния учреждений Непосредственные результаты:здравоохранения сокращение затрат на
стационарную медицинскую
помощь, предложения по
внесению изменений в Закон
области "Об областном
бюджете на 2008 год и на
плановый период 2009-2010
гг.". Увеличение
финансирования на 402797,1
млн. руб.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------69 Расходы тыс. 2384770,0 2912269,8 3315086,9
консолидированного руб.
бюджета области на
здравоохранение - всего,
в том числе:
капитальные расходы, 398518,0 454301,8 328753,0
текущие расходы, из них - 1986252,0 2457968,0 2986333,9
расходы на оплату труда 702259,0 842027,3 1033660,2
и начисление на оплату
труда-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Корректировка текущих Осуществление оптимизации Управление 2008 год расходов бюджетов для штатной численности здравоохранения направления части работников и сети областирасходов на подведомственных учрежденийинновационную и бюджетной сферы,инвестиционную обеспечивающей направлениедеятельность высвобождающихся средств от
текущего содержания на
финансирование капитальных
расходовУлучшение качества Обеспечение исполнения Управление 2008 годлечения и обеспечение областного и муниципальных здравоохранения санитарно-технического бюджетов областисостояния учреждений Непосредственные результаты:здравоохранения увеличение финансирования на
402797,1 млн. руб.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------70 Доля государственных % Нет Нет Не
(муниципальных) данных данных определен
учреждений
здравоохранения,
переведенных
преимущественно на
одноканальное
финансирование через
систему обязательного
медицинского страхования
Число государственных и 89 89
муниципальных
учреждений, всего,
в том числе: работающих 46 46
в системе обязательного
медицинского страхования-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------В 2008 году мероприятия подостижению данногопоказателя неопределены----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------71 Расходы
консолидированного
бюджета области в
расчете на одного
обучающегося:
на общее образование, руб. 23824,0 29620,2 33685,5
на начальное руб. 27548,0 31664,4 45827,7
профессиональное
образование,
на среднее руб. 25693,0 29817,0 35609,0
профессиональное
образование-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Изменение (повышение) Перевод учреждений Управление 2008 год статуса учреждений начального профессионального образования и начального образования в систему науки области профессионального учреждений среднего образования профессионального
образования----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------72 Расходы тыс. 2587557,0 3155112,6 3449391,6
консолидированного руб.
бюджета области на общее
образование - всего,
в том числе:
капитальные расходы, 309252,0 326562,7 275922,8
текущие расходы, 2278305,0 2828549,9 3173468,8
из них - расходы на 1739657,0 2100051,0 2458554,6
оплату труда и
начисления на оплату
труда
Расходы 183279,0 167916,4 119289,4
консолидированного
бюджета области на
начальное
профессиональное
образование - всего,
в том числе:
капитальные расходы, 8371,0 8738,4 3137,5
текущие расходы, 174908,0 159178,0 116151,9
из них - расходы на 95185,0 93656,5 60599,6
оплату труда и
начисления на оплату
труда
Расходы 141593,0 190798,7 307839,9
консолидированного
бюджета области на
среднее профессиональное
образование - всего,
в том числе:
капитальные расходы, 3153,0 7679,0 7269,1
текущие расходы, 138440,0 183119,7 300570,8
из них - расходы на 92814,0 122916,3 178506,7
оплату труда и
начисления на оплату
труда-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Корректировка текущих Увеличение доли капитальных Управление 2008 год расходов бюджетов для расходов через привлечение образования и направления части средств федерального бюджета науки областирасходов на для строительства иинновационную и реконструкции объектовинвестиционную образованиядеятельность
Осуществление оптимизации Управление 2008 год
штатной численности образования и
работников и сети науки области
подведомственных учреждений
бюджетной сферы,
обеспечивающей направление
высвобождающихся средств от
текущего содержания на
финансирование капитальных
расходов----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------73 Расходы тыс. 1828696,7 2765638,6 1084167,0
консолидированного руб.
бюджета области на
капитальные вложения -
всего,
в том числе:
на развитие транспортной 407157,6 129454,1 239858,1
инфраструктуры,
из них:
на дорожное хозяйство, 405157,6 127454,1 139558,1
связь 17769,6 14025,9 18443,4
Доля расходов 12,3 13,5 5,0
консолидированного
бюджета области на
капитальные вложения от
общего объема расходов
консолидированного
бюджета области-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Увеличение доли Реализация мероприятий Управление 2008 год Текущеерасходов областной адресной инвестиций финансиро-консолидированного инвестиционной программы области, ваниебюджета на капитальные (далее - ОАИП), программы управление вложения в общем совершенствования и развития транспорта объеме расходов сети автомобильных дорог области, комитет консолидированного Тамбовской области, по управлению бюджета Программы обновления имуществом
подвижного состава для области,
пассажирских автоперевозок финансовое
Тамбовской области "Новый управление
автобус", целевых программ области
муниципальных образований
Проведение аукциона по
продаже газопроводов,
находящихся в собственности
области с последующим
направлением средств от
продажи на финансирование
мероприятий ОАИП
Непосредственные результаты:
для реализации мероприятий
ОАИП привлечены кредитные
ресурсы под гарантию
администрации области в
объеме 500 млн. рублей. За
счет дополнительных доходов
расходы на реализацию ОАИП
увеличены на 46 млн. рублей
Для реализации Программы
совершенствования и развития
сети автомобильных дорог
привлекаются кредитные
ресурсы под гарантию
администрации области в
объеме 800 млн. рублей и
внесены предложения по
увеличению расходов на 50
млн. рублей за счет
дополнительных доходов. За
счет средств областного
бюджета увеличены расходы
на реализацию Программы
"Новый автобус" на 100
млн. рублей----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------74 Доля автономных % - - 1,0
учреждений от общего
числа государственных
(муниципальных)
учреждений в области-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------На 2008 год мероприятия по достижению данного показателя неопределены----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------75 Доля расходов % - 0,20 1,23
консолидированного
бюджета области на
финансирование услуг
социальной сферы,
оказываемых автономными
учреждениями и
негосударственными
(немуниципальными)
организациями в общем
объеме расходов
консолидированного
бюджета области на
финансирование отраслей
социальной сферы-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------На 2008 год мероприятия по достижению данногопоказателя неопределены----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------76 Доля государственных
(муниципальных)
медицинских учреждений:
применяющих медико- % 100 100
экономические стандарты
оказания медицинской
помощи,
переведенных на оплату % 53,0 73
медицинской помощи по
результатам
деятельности,
переведенных на новую % 0 100
(отраслевую) систему
оплаты труда,
ориентированную на
результат-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Повышение уровня Контроль за выполнением Управление 2008 годкачества лечения стандартов лечения больных здравоохранения больных Исполнение постановления области
администрации области от
15.01.2004 N 14 "О системе
контроля качества
медицинской помощи в
Тамбовской области" (в
редакции от 28.12.2006)Совершенствование Финансирование лечебно- Управление 2008 годуправления финансовыми, профилактических учреждений здравоохранения материальными и в соответствии с областикадровыми ресурсами выполненными объемамилечебно- медицинской помощипрофилактических (пролеченный больной,учреждений количество посещений)
Внедрение подушевого
принципа оплаты первичной
медико-санитарной помощи в
системе обязательного
медицинского страхования в
рамках частичного
фондодержанияВведение отраслевой Управления труда Второесистемы оплаты труда и социального полугодиеработников развития области, 2008 годаздравоохранения управление
здравоохранения
области----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------77 Доля государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
учреждений,
переведенных:
на нормативное подушевое % 97 100 100
финансирование,
на новую (отраслевую) % Нет 100 100
систему оплаты труда, данных
ориентированную на
результат-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Распространение норм Позволит перейти на Управление 2008 год Закона области 07.05.2007 N 187-З "О финансирование и отраслевую науки областизаработной плате систему оплаты труда, работников областных ориентированную на государственных и результат, во всехмуниципальных образовательных учрежденияхобразовательных областиучреждений" на системуучреждений дошкольногои дополнительногообразования----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------78 Степень реализации на % Нет Нет Показатель
территории области мер данных данных не
по профилактике определен
терроризма и готовности
к минимизации и
ликвидации его
последствий-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Реализация областной Организационные мероприятия Управление по 2008- 7700 тыс.целевой программы 2010 годы" эффективности принимаемых управление по
мер, выполнения федерального взаимодействию со
и областного СМИ области,
законодательства в сфере управление
предупреждения культуры и
террористических актов; архивного дела
проверки состояния области,
антитеррористической управление
защищенности потенциально образования и
опасных объектов; науки области,
обмен оперативной управление по
информацией, касающейся лиц связям с
и групп, причастных к общественностью
деятельности администрации
террористических, области,
экстремистских организаций и управление
незаконных вооруженных здравоохранения
формирований, а также области,
осуществляющих вербовку, управление ТЭК и
финансирование и обучение их ЖКХ области,
членов. управление
Профилактические мероприятия транспорта и
- осуществление комплекса автомобильных
мер, направленных на дорог области,
усиление безопасности: управление по
жилых микрорайонов и мест охране окружающей
массового пребывания людей, среды и
в том числе, техническое природопользова-
укрепление чердаков, нию области,
подвалов, подъездов, управление по
размещение в многолюдных развитию
местах средств экстренной промышленности и
связи с милицией и предприниматель-
противопожарной службой; ства области
водозаборных узлов и иных
объектов жизнеобеспечения с
применением технических
средств; учебных и
дошкольных заведений,
учреждений здравоохранения,
мест постоянного проживания
и длительного пребывания
людей; создание единой
информационной системы
уведомления миграционных
подразделений области о
фактах въезда (задержания)
на постах дорожно-патрульной
службы Государственной
инспекции безопасности
дорожного движения,
железнодорожных станциях
иностранных граждан и лиц
без гражданства,
обеспечивающая оперативность
проверки подлинности
документов, удостоверяющих
личность, а также законность
нахождения на территории
России
Ликвидация угрозы
террористических актов -
проведение учений и
тренировок с оперативными
группами антикризисной
деятельности;
совершенствование систем
технической защиты
критически важных объектов и
мест массового скопления
людей, укрепление
технической оснащенности
сил, привлекаемых для
ликвидации террористических
актов, и минимизации их
последствий----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------79 Удовлетворенность процент Нет 60 65 65
населения медицинской от числа данных
помощью опрошен-
ных-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Подготовка нормативно- Подготовка приказа УЗО от Управление 2008 год правового акта 17.01.2008 N 14 "Об оценке здравоохранения
качества оказания области
медицинской помощи", который
предусматривает проведение
ежеквартального
анкетирования обслуживаемого
населения по вопросам
удовлетворенности населения
оказанием медицинской помощи
Непосредственные результаты:
контроль за показателями
удовлетворенности населения
медицинской помощью позволит
снизить количество жалоб и
обращений граждан, повысит
удовлетворенность
медицинской помощью до
65 процентов в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------80 Удовлетворенность процент - 75 80
населения качеством от числа
общего образования опрошен-
Удовлетворенность ных 45 47 53
населения качеством
начального образования
Удовлетворенность 49 51 58
населения качеством
среднего образования-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Улучшение качества Повышение качества Управление 2008 год Текущееобразования образовательных услуг образования и финансирова-
Приобретение учебно- науки области ние
лабораторного и
технологического
оборудования, компьютерной
техники, спортивного
инвентаря
Выполнение мероприятий,
предусмотренных ОЦП
"Формирование и развитие
Тамбовской области на 2007-
2010 годы"----------------------------------------------------------------------------------------------------
Отчетное, нормативное и плановое значение показателя-------------------------------------------------------------------------------------
N |Наименование показателя |Единица |2006 г. |2007 г. |Норматив-|2008 г.пока-| |измерения|(для |(расчет) |ное |(плановоезате-| | |инфор- | |значение |значение)ля | | |мации) | |на |
| | | | |отчетный |
| | | | |период |
| | | | |(или |
| | | | |средне- |
| | | | |россий- |
| | | | |ский |
| | | | |пока- |
| | | | |затель) |-------------------------------------------------------------------------------------81 Удовлетворенность процент 66,7 69,0 65,6
населения деятельностью от числа (число
органов исполнительной опрошен- опрошен-
власти области, в том ных ных -
числе их информационной 6855
открытостью чел.)-------------------------------------------------------------------------------------
Мероприятия по достижению показателя----------------------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Краткая характеристика |Ответственные |Срок |Объеммероприятия |мероприятия и описание |исполнители |исполнения |бюджетного
|непосредственных результатов |(подразделения) |мероприятия |финанси-
|от осуществления | | |рования
| | | |в 2008 году----------------------------------------------------------------------------------------------------Проведение заседаний Заседания "круглого стола" Управление по 2008 год Текущее"круглого стола" в проводятся в соответствии с взаимодействию со финансиро-областном медиацентре утвержденным планом по средствами ваниедля региональных СМИ основным направлениям массовой всех форм собственности деятельности органов информации с участием исполнительной власти области представителей органов области, способствующим исполнительной власти реализации прав, повышению области благосостояния, улучшению
социально-экономического
положения населения области.
Спектр проблем, обсуждаемых
в ходе заседаний, отражается
на страницах печатных СМИ и
в эфире теле- и
радиокомпаний
Размещение информации о Размещение на сайте отдела Отдел 2008 год результатах социологического мониторинга социологического социологических администрации области мониторингаисследований на информации о результатах администрацииинтернет-сайте отдела проведенных социологических области
исследованийМониторинг Получение оценки Отдел IV квартал удовлетворенности информационной открытости социологического 2008 годанаселения исполнительных органов мониторингаинформационной государственной власти администрацииоткрытостью органов области населением областигосударственной власти предполагает проведениеобласти социологических опросов в
соответствии с разработанной
методикой
Результаты опроса обобщаются
отделом социологического
мониторинга и
предоставляются главе
администрации Тамбовской
области, заместителям главы
администрации области,
руководителям исполнительных
органов государственной
власти области и структурных
подразделений администрации
областиСовершенствование Принятие постановления "Об Управление по III кварталорганизации оценки организации и проведении связям с 2008 года деятельности рейтинговой оценки общественностью структурных деятельности структурных администрации подразделений подразделений администрации области администрации области, Тамбовской области, исполнительных органов исполнительных органов государственной власти государственной власти области по критерию Тамбовской области по открытости критерию открытости"
позволит, используя
накопленный опыт,
отслеживать, координировать
и при необходимости
корректировать деятельность
органов исполнительной
власти и структурных
подразделений администрации
области по обеспечению
открытостиОрганизация и Мониторинг упоминаемости в Управление по Ежеквартально проведение рейтинговых СМИ руководителей различного связям сисследований по уровня дает возможность общественностьюупоминаемости главы делать выводы о публичности администрацииадминистрации области, того или иного чиновника и областиего заместителей, рекомендовать корректироватьруководителей органов работу по данномуисполнительной власти направлениюв СМИОрганизация рейтинговой Управлением по Управление по Ежеквартально Текущееоценки СМИ области по взаимодействию со СМИ взаимодействию со финансиро-признаку содействия области разработана система средствами ваниеорганам исполнительной рейтинговой оценки печатных массовойвласти в обеспечении и электронных СМИ области по информациипрозрачности их признаку содействия органам областидеятельности исполнительной власти в
обеспечении прозрачности их
деятельности. Печатные
издания и телекомпании
ежеквартально ранжируются в
зависимости от степени
системности работы в данном
направлении. Управлением
анализируются номера
печатных изданий и запись
эфиров телекомпаний,
вышедшие в течение кварталаОценка информационной Оценка информационной Отдел IV квартал открытости открытости исполнительного социологического 2008 годаисполнительных органов органа государственной мониторингагосударственной власти власти предполагает администрацииобласти представителями проведение социологических области,средств массовой опросов в тех целевых управление поинформации социальных группах, которые взаимодействию со
выступают потребителями средствами
общественных услуг, массовой
производимых соответствующим информации
органом государственной области
власти----------------------------------------------------------------------------------------------------