Постановление Администрации Тамбовской области от 21.02.2014 № 200
О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014-2020 годы
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ21.02.2014 г. Тамбов N 200
О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области
"Экономическое развитие и инновационная экономика"
на 2014-2020 годы
В целях эффективного использования бюджетных средствадминистрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области"Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014-2020 годы,утвержденную постановлением администрации области от 24.09.2013 N1057, (далее - Государственная программа) следующие изменения:
1.1. в Паспорте Государственной программы позицию "Объемы иисточники финансирования государственной программы" изложить вследующей редакции:----------------------------------------------------------------------Объемы и источники Общие затраты на реализациюфинансирования государственной программы в 2014-2020 гг.государственной за счет всех источников финансирования -программы 2225881,3 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах
ОАИП - 150000,0 тыс. рублей):
2014 год - 296189,4 тыс. рублей;
2015 год - 625728,4 тыс. рублей (в т. ч. в
лимитах ОАИП - 75000,0 тыс. рублей);
2016 год - 583045,7 тыс. рублей (в т. ч. в
лимитах ОАИП - 75000,0 тыс. рублей);
2017 год - 179852,6 тыс. рублей;
2018 год - 180114,2 тыс. рублей;
2019 год - 180348,2 тыс. рублей;
2020 год - 180602,8 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет - 1503800,177 тыс.
рублей:
2014 год - 158075,177 тыс. рублей;
2015 год - 436975,0 тыс. рублей;
2016 год - 421750,0 тыс. рублей;
2017 год - 121750,0 тыс. рублей;
2018 год - 121750,0 тыс. рублей;
2019 год - 121750,0 тыс. рублей;
2020 год - 121750,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 707420,1 тыс. рублей (в
т. ч. в лимитах ОАИП - 150000,0 тыс.
рублей):
2014 год - 134015,2 тыс. рублей;
2015 год - 186086,4 тыс. рублей (в т. ч. в
лимитах ОАИП - 75000,0 тыс. рублей);
2016 год - 159716,7 тыс. рублей (в т. ч. в
лимитах ОАИП - 75000,0 тыс. рублей);
2017 год - 56523,6 тыс. рублей;
2018 год - 56785,2 тыс. рублей;
2019 год - 57019,2 тыс. рублей;
2020 год - 57273,8 тыс. рублей;
местные бюджеты - 3608,0 тыс. рублей:
2014 год - 2520,0 тыс. рублей;
2015 год - 1088,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 11053,0 тыс.
рублей:
2014 год - 1579,0 тыс. рублей;
2015 год - 1579,0 тыс. рублей;
2016 год - 1579,0 тыс. рублей;
2017 год - 1579,0 тыс. рублей;
2018 год - 1579,0 тыс. рублей;
2019 год - 1579,0 тыс. рублей;
2020 год - 1579,0 тыс. рублей----------------------------------------------------------------------
1.2. раздел 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решениязадач, основные ожидаемые результаты государственной программы"дополнить абзацами следующего содержания:
"Непосредственным образом на степень достижения поставленных врамках настоящей государственной программы целей, задач и результатовбудут оказывать влияние итоги реализации иных государственных программТамбовской области, в том числе:
"Развитие образования Тамбовской области" на 2013-2020 годы;
"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" напериод до 2020 года;
"Информационное общество (2014-2020 годы)";
"Эффективное управление финансами и оптимизация государственногодолга" на 2014-2020 годы";
1.3. в разделе 4 "Обобщенная характеристика подпрограмм,мероприятий и ведомственной целевой программы государственнойпрограммы" абзац десятый изложить в следующей редакции:
"Развитие большинства направлений повышения инвестиционнойпривлекательности Тамбовской области осуществляется посредствомвнедрения и реализации положений Стандарта деятельности органовисполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечениюблагоприятного инвестиционного климата в регионе, разработанногоавтономным некоммерческим объединением "Агентство стратегическихинициатив по продвижению новых проектов";
1.4. раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации государственной программы" изложить вследующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации государственной программы
Финансовое обеспечение реализации государственной программыосуществляется за счет средств федерального, областного, местныхбюджетов и внебюджетных источников.
Распределение бюджетных ассигнований на реализациюгосударственной программы утверждается законом Тамбовской области обобластном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Объем финансирования государственной программы за счет средствобластного бюджета составляет 707420,1 тыс. рублей (31,8%),федерального бюджета - 1503800,177 тыс. рублей (67,5%), местныхбюджетов - 3608,0 тыс. рублей (0,2%).
Объемы бюджетных ассигнований из областного бюджета уточняютсяежегодно при формировании областного бюджета на очередной финансовыйгод и на плановый период.
Ассигнования из федерального бюджета выделяются в случаепроведения Минэкономразвития России соответствующих конкурсов ипризнания области их победителем, а также в форме субсидий бюджетамсубъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанныхс оплатой оказанных специалистам услуг по обучению в соответствии сГосударственным планом подготовки управленческих кадров дляорганизаций народного хозяйства Российской Федерации.
Планируется финансирование государственной программы извнебюджетных источников в объеме 11053,0 тыс. рублей (0,5%): за счетсредств хозяйствующих субъектов, привлекаемых в рамках организациивыставок инвестиционной и инновационной направленности, а такжесредств предприятий (организаций, учреждений), направляющихспециалистов на обучение в соответствии с Государственным планомподготовки управленческих кадров или собственных средств специалистов.
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализациимероприятий государственной программы и прогнозной оценке на период до2020 года за счет средств федерального, областного, местных бюджетов,а также внебюджетных источников с указанием главных распорядителейбюджетных средств, представлена соответственно в приложениях N 2 и3.".
2. Внести в приложения N 1, 2, 3 к Государственной программеизменения, изложив их в редакции согласно приложениям N 1, 2, 3 кнастоящему постановлению.
3. Внести в приложение N 4 к Государственной программе"Подпрограмма "Улучшение инвестиционного климата" на 2014-2020 годы"следующие изменения:
3.1. в Паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источникифинансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------Объемы и источники Общие затраты на реализацию подпрограммы вфинансирования 2014-2020 гг. за счет всех источниковподпрограммы финансирования - 26600 тыс. руб.:
2014 год - 5900,0 тыс. руб.;
2015 год - 7700,0 тыс. руб.;
2016 год - 2600,0 тыс. руб.;
2017 год - 2600,0 тыс. руб.;
2018 год - 2600,0 тыс. руб.;
2019 год - 2600,0 тыс. руб.;
2020 год - 2600,0 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет - 24500 тыс. руб.:
2014 год - 5600,0 тыс. руб.;
2015 год - 7400,0 тыс. руб.;
2016 год - 2300,0 тыс. руб.;
2017 год - 2300,0 тыс. руб.;
2018 год - 2300,0 тыс. руб.;
2019 год - 2300,0 тыс. руб.;
2020 год - 2300,0 тыс. руб.,
внебюджетные средства - 2100 тыс. руб.:
2014 год - 300,0 тыс. руб.;
2015 год - 300,0 тыс. руб.;
2016 год - 300,0 тыс. руб.;
2017 год - 300,0 тыс. руб.;
2018 год - 300,0 тыс. руб.;
2019 год - 300,0 тыс. руб.;
2020 год - 300,0 тыс. руб.----------------------------------------------------------------------
3.2. в разделе 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей ирешения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы" абзацыседьмой и восьмой изложить в следующей редакции:
"рост индекса физического объема инвестиций в основной капитал в2020 году в 3,3 раза к уровню 2012 года;
рост объема инвестиций в основной капитал (за исключениембюджетных средств) в расчете на одного человека с 59023,0 руб. в 2012году до 331569,9 руб. в 2020 году";
3.3. в разделе 4 "Обобщенная характеристика мероприятийподпрограммы":
абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:
"В конце 2013 года Тамбовской областью внедрены все пятнадцатьположений Стандарта: соответствующими нормативными правовыми актамиутверждены Инвестиционная декларация, Инвестиционный меморандумТамбовской области; формируется ежегодный план создания инвестиционныхобъектов и объектов инфраструктуры; осуществляется выступление главыадминистрации области с ежегодным посланием об инвестиционном климатев Тамбовской области; функционирует Межведомственный совет поинвестиционной политике; создана специализированная организация попривлечению инвестиций (Корпорация развития Тамбовской области);сформирована доступная инфраструктура для размещения производственныхи иных объектов инвесторов (промышленные парки, технопарк,бизнес-инкубаторы, центры кластерного развития); разработан ипериодически обновляется специализированный двуязычный интернет-порталоб инвестиционной деятельности в области (Инвестиционный паспортТамбовской области); налажен канал прямой связи инвесторов сруководством региона; принят нормативный акт, регламентирующий процессоценки регулирующего воздействия.
С 2014 года Тамбовская область приступает к осуществлениюмониторинга внедрения Стандарта, а также к созданию благоприятныхусловий для внедрения на территории муниципальных образований областиСтандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечениюблагоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании.";
подраздел 4.2 "Совершенствование инвестиционного законодательствав регионе" изложить в следующей редакции:
"4.2. Совершенствование инвестиционного законодательства региона
На административную среду напрямую влияет полнота и качествоинвестиционного законодательства.
В Тамбовской области основным правовым актом, регламентирующиминвестиционную деятельность, является Закон области "О государственнойинвестиционной политике и государственных преференциях", которыйсодержит нормы предоставления инвесторам, реализующим приоритетныеинвестиционные проекты на территории региона, государственныхпреференций Тамбовской области.
Администрацией области принята Инвестиционная декларацияТамбовской области, провозглашающая основные принципы инвестиционнойполитики. Принятие инвестиционной декларации рекомендовано Стандартомдеятельности органов исполнительной власти субъекта РоссийскойФедерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата врегионе.
Постановлением администрации области утвержден Инвестиционныймеморандум Тамбовской области, направленный на реализациюстратегической цели администрации области - формирование и развитиеконкурентоспособной, эффективной, социально ориентированной экономикибудущего и повышение инвестиционной привлекательности региона.
В соответствии с требованиями Стандарта деятельности органовисполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечениюблагоприятного инвестиционного климата в Тамбовской области разработани утвержден Регламент сопровождения инвестиционных проектов попринципу "одного окна" на территории Тамбовской области, определяющийпорядок взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности приреализации инвестиционных проектов и предоставлении государственнойподдержки.
Постановлением администрации области внесены изменения вПоложение о межведомственном совете по инвестиционной политике,расширяющие круг вопросов, относящихся к компетенции Совета. Спринятием указанного постановления изменился состав Совета: в неговведены представители инвесторов, экспертного сообщества, а такжеорганов местного самоуправления муниципальных образований области.
В качестве основных мероприятий по совершенствованиюинвестиционного законодательства региона предполагается:
проведение внутренней проверки всех законодательных актов,принятых в Тамбовской области, на предмет устранения противоречий иисключения двойного толкования отдельных положений правовых актов;
разработать и принять нормативные правовые акты области,регламентирующие участие Тамбовской области в проектахгосударственно-частного партнерства, включая Закон Тамбовской области"Об участии Тамбовской области в проектах государственно-частногопартнерства" и другие нормативные правовые акты.";
в подразделе 4.4 "Создание подготовленной инфраструктуры дляинвесторов" абзац шестой изложить в следующей редакции:
"инвестиционные площадки на базе уже ранее существующихпроизводств: производственного типа "Салют-Инвест",технико-внедренческого типа "Возрождение" на территории открытогоакционерного общества "Тамбовский завод "Революционный труд";
3.4. раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы за счет всех источниковфинансирования составляет 26600,0 тыс. рублей, в том числе за счетсредств областного бюджета - 24500,0 тыс. рублей, внебюджетных средств- 2100 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы суказанием главных распорядителей бюджетных средств, являющихсяответственным исполнителем и соисполнителем подпрограммы, представленасоответственно в приложениях N 2 и 3 к государственной программе.
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджетауточняются ежегодно при формировании областного бюджета на очереднойфинансовый год и на плановый период.";
3.5. в разделе 6 "Механизмы реализации подпрограммы":
в абзаце тринадцатом слова "принятой постановлением Тамбовскойобластной Думы от 24.04.2009 N 1418" исключить;
после абзаца пятнадцатого дополнить абзацем следующегосодержания:
"Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу"одного окна" на территории Тамбовской области, утвержденногопостановлением администрации области от 13.11.2013 N 1287".
4. Внести в приложение N 5 к государственной программе"Подпрограмма "Стимулирование инноваций" на 2014-2020 годы" следующиеизменения:
4.1. в Паспорте подпрограммы:
позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, ихзначения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------Целевые индикаторы Удельный вес инновационной продукции в общеми показатели объеме отгруженных товаров, работ и услуг (вподпрограммы, их обследованных организациях), процентов - 13,5%;значения на доля инновационных товаров, работ, услуг в общемпоследний объеме отгруженных товаров, выполненных работ,год реализации услуг организаций промышленного производства (в
обследованных организациях) - 15%;
индекс научного цитирования в расчете на одну
публикацию, сделанную учеными, работающими на
территории Тамбовской области - 2,0 ед.;
доля внебюджетных средств в затратах на
научно-исследовательские работы (далее - НИР) (в
обследованных организациях) - 50%;
число организаций, выполняющих научные
исследования и разработки в регионе - 41 ед.;
общий объем средств, затраченных на
научно-исследовательские и
опытно-конструкторские разработки (далее -
НИОКР) - 1240 млн. руб.;
общий объем средств, затраченных на
технологические инновации - 3500 млн. руб.;
число использованных инновационных технологий
(передовых производственных) - 2650 ед.;
количество поданных заявок на выдачу патентов -
75 ед.----------------------------------------------------------------------
позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложитьв следующей редакции:----------------------------------------------------------------------Объемы и источники Общие затраты на реализацию подпрограммы вфинансирования 2014-2020 гг. за счет всех источниковподпрограммы финансирования - 780750 тыс. руб. (в т. ч. в
лимитах областной адресной инвестиционной
программы (ОАИП) - 150000,0 тыс. руб.):
2014 год - 16300,0 тыс. руб.;
2015 год - 377400,0 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах
ОАИП - 75000,0 тыс. руб.);
2016 год - 377400,0 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах
ОАИП - 75000,0 тыс. руб.);
2017 год - 2450,0 тыс. руб.;
2018 год - 2400,0 тыс. руб.;
2019 год - 2400,0 тыс. руб.;
2020 год - 2400,0 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - 600000 тыс. руб.:
2015 год - 300000,0 тыс. руб.;
2016 год - 300000,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 178650 тыс. руб.:
2014 год - 16000,0 тыс. руб.;
2015 год - 77100,0 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах
ОАИП - 75000,0 тыс. руб.);
2016 год - 77100,0 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах
ОАИП - 75000,0 тыс. руб.);
2017 год - 2150,0 тыс. руб.;
2018 год - 2100,0 тыс. руб.;
2019 год - 2100,0 тыс. руб.;
2020 год - 2100,0 тыс. руб.;
внебюджетные средства - 2100 тыс. руб.:
2014 год - 300,0 тыс. руб.;
2015 год - 300,0 тыс. руб.;
2016 год - 300,0 тыс. руб.;
2017 год - 300,0 тыс. руб.;
2018 год - 300,0 тыс. руб.;
2019 год - 300,0 тыс. руб.;
2020 год - 300,0 тыс. руб.----------------------------------------------------------------------
4.2. в разделе 4 "Обобщенная характеристика мероприятийподпрограммы":
подраздел 4.1 "Разработка актов нормативного правового,организационного и методического обеспечения подпрограммы" изложить вследующей редакции:
"4.1. Разработка актов нормативного правового, организационного иметодического обеспечения подпрограммы
В целях обеспечения реализации данного программного мероприятияразрабатываются:
изменения в Закон Тамбовской области "О научно-техническойполитике, научной и инновационной деятельности в Тамбовской области".Изменения необходимы для регулирования отношений между субъектаминаучной и (или) научно-технической деятельности и органамигосударственной власти, в том числе по предоставлению государственнойподдержки инновационной деятельности;
закон Тамбовской области "О технопарках в Тамбовской области".Принятие данного документа направлено на регулирование отношений,возникающих при создании, функционировании и прекращении деятельноститехнопарков в Тамбовской области, определение порядка и условийприсвоения статуса и прекращения статуса технопарка и резидентатехнопарка, а также на определение правовых основ государственнойподдержки технопарков;
регламенты рассмотрения заявок, проведения экспертизы иконкурсного отбора инновационных проектов по федеральным конкурсам ифедеральным целевым программам в приоритетных направлениях развитияэкономики региона;
предложения по проектам соответствующих законов, изменениям вдействующее законодательство Тамбовской области о формах и механизмахгосударственной поддержки инвестиционных мероприятий, целью которыхявляется создание стимулов для роста предложения инноваций и спроса наних со стороны предприятий и организаций.
Комплекс первоочередных мер на 2014-2016 годы по реализацииподпрограммы "Стимулирование инноваций" изложен в приложении кподпрограмме";
в подразделе 4.5 "Формирование благоприятной инновационной средыв Тамбовской области" абзац шестой изложить в следующей редакции:
"создание Интернет-портала "Инновации в Тамбовской области";
подраздел 4.7 "Поддержка формирования инновационныхтерриториальных кластеров и развития национальной технологическойплатформы "Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК -продукты здорового питания" дополнить абзацами следующего содержания:
"Активизация деятельности технологической платформы "Технологиипищевой и перерабатывающей промышленности АПК - продукты здоровогопитания". Целью мероприятия является координация совместной работы поразвитию пищевой и перерабатывающей промышленности АПК РоссийскойФедерации, создание технологического базиса, включающего совокупность"прорывных" сквозных аграрно-пищевых технологий, для решения проблемпродовольственной безопасности, здорового питания населения ирационального природопользования.
Формирование и развитие территориально-отраслевых кластеровпредусматривает координацию совместной работы в приоритетных отрасляхпромышленности и сельского хозяйства для реализации кластерногоподхода различной специализации, определенной в Стратегиисоциально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020года";
4.3. раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется засчет средств федерального, областного бюджета и внебюджетныхисточников.
Объем финансирования подпрограммы за счет всех источниковфинансирования составляет 780750,0 тыс. рублей (из них в лимитах ОАИП- 150000,0 тыс. рублей): в том числе за счет средств федеральногобюджета - 600000 тыс. рублей, областного бюджета - 178650,0 тыс.рублей, внебюджетных источников - 2100 тыс. рублей.
Ассигнования из федерального бюджета выделяются в случаепроведения Минэкономразвития России соответствующих конкурсов ипризнания области их победителем.
Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы суказанием главных распорядителей бюджетных средств, являющихсяответственным исполнителем и соисполнителем подпрограммы, представленасоответственно в приложениях N 2 и 3 к государственной программе.
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджетауточняются ежегодно при формировании областного бюджета на очереднойфинансовый год и на плановый период";
4.4. дополнить приложением "Комплекс первоочередных мер на2014-2016 годы по реализации подпрограммы "Стимулирование инноваций",изложив его в редакции согласно приложению N 4 к настоящемупостановлению.
5. Внести в приложение N 6 к государственной программе"Подпрограмма "Совершенствование системы стратегического ипрограммно-целевого планирования" на 2014-2020 годы" следующиеизменения:
5.1. в Паспорте подпрограммы:
позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, ихзначения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------Целевые индикаторы и Доля органов исполнительной власти области,показатели реализующих Стратегию социально-экономическогоподпрограммы, их развития области, в общем количестве органовзначения на последний исполнительной власти области - 78%;год реализации отклонение ключевых фактических показателей
развития экономики от прогнозируемых в
предыдущем году - 5%----------------------------------------------------------------------
позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложитьв следующей редакции:----------------------------------------------------------------------Объемы и источники Подпрограмма реализуется за счет средствфинансирования областного бюджета.подпрограммы Предполагаемые объемы финансирования
подпрограммы за весь период реализации - 24000
тыс. рублей:
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 4000 тыс. рублей;
2016 год - 4000 тыс. рублей;
2017 год - 4000 тыс. рублей;
2018 год - 4000 тыс. рублей;
2019 год - 4000 тыс. рублей;
2020 год - 4000 тыс. рублей----------------------------------------------------------------------
5.2. в разделе 1 "Общая характеристика сферы реализацииподпрограммы":
в абзаце двадцать девятом слова "должны быть приняты до конца"заменить словами "приняты в";
абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:
"Доля расходов консолидированного бюджета Тамбовской области,сформированная программно-целевым методом, должна составить в 2013году - не менее 80%, в 2014 году - не менее 90%, к 2020 годудостигнуть 95%";
абзац сорок первый исключить;
5.3. в разделе 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей ирешения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы" абзацытретий и четвертый исключить;
5.4. в разделе 4 "Обобщенная характеристика мероприятийподпрограммы" абзацы десятый и одиннадцатый изложить в следующейредакции:
"совершенствование инструмента ведомственных целевых программобласти и оценки эффективности их реализации;
расширение практики управления по целям и результатамдеятельности органов исполнительной власти области";
5.5. раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы являются средстваобластного бюджета.
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы за весь периодреализации - 24000 тыс. рублей:
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 4000 тыс. рублей;
2016 год - 4000 тыс. рублей;
2017 год - 4000 тыс. рублей;
2018 год - 4000 тыс. рублей;
2019 год - 4000 тыс. рублей;
2020 год - 4000 тыс. рублей.
Финансирование будет направлено на реализацию основныхмероприятий 3.3, 3.4, 3.6.
Реализация остальных основных мероприятий подпрограммыпредусматривается за счет бюджетных ассигнований на содержаниецентрального аппарата администрации области (в части управленияэкономической политики администрации области) и финансового управленияобласти, включаемых в непрограммную часть областного бюджета.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно приформировании областного бюджета на очередной финансовый год и наплановый период.
Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы суказанием главных распорядителей средств областного бюджета,являющихся ответственным исполнителем и соисполнителем подпрограммы,представлена соответственно в приложениях N 2 и 3 к государственнойпрограмме".
6. Внести в приложение N 7 "Подпрограмма "Развитие малого исреднего предпринимательства" на 2014-2020 годы" изменения, изложивего в редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
7. Внести в приложение N 8 к государственной программе"Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципальногоуправления" на 2014-2020 годы" следующие изменения:
7.1. в Паспорте подпрограммы:
позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, ихзначения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------Целевые индикаторы и Доля граждан, имеющих доступ к получениюпоказатели государственных и муниципальных услуг поподпрограммы, их принципу "одного окна" по месту пребывания, взначения на последний том числе в многофункциональных центрахгод реализации предоставления государственных и
муниципальных услуг - 90%;
количество созданных МФЦ - 24;
количество окон, созданных в системе МФЦ -
465;
количество удаленных рабочих мест МФЦ,
созданных на базе сельсоветов - 187;
среднее время ожидания в очереди при
обращении заявителя в государственный
(муниципальный) орган Российской Федерации -
15 минут;
доля получателей государственных и
муниципальных услуг, удовлетворенных
качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг в ТОГКУ "МФЦ" - 95%;
количество разработанных и внедренных в
практику деятельности исполнительных органов
государственной власти области и (или)
размещенных в средствах массовой информации
методологических и информационных материалов,
направленных на методологическое,
информационное и научно-методическое
обеспечение организации прохождения
государственной гражданской службы,
популяризацию института государственной
гражданской службы, внедрение эффективных
технологий и современных методов кадровой
работы, направленных на повышение
профессиональной компетентности, мотивации
государственных гражданских служащих области
и обеспечение условий для повышения
результативности их профессиональной
служебной деятельности - 6;
число государственных гражданских служащих
области, принявших участие в освоении
инновационных программ повышения квалификации
и переподготовки - 350;
число государственных гражданских служащих
области, получивших дополнительное
профессиональное образование - 400;
количество лиц, ежегодно назначаемых на
должности из резерва управленческих кадров -
11;
количество специалистов, ежегодно
направляемых на подготовку в соответствии с
Государственным планом подготовки
управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации -
30;
доля обучающихся по проектно-ориентированным
программам от общего количества специалистов,
прошедших подготовку в соответствии с
Государственным планом подготовки
управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации -
40%;
количество человек и коллективов, ежегодно
награждаемых государственными наградами
Российской Федерации и наградами Тамбовской
области - 131----------------------------------------------------------------------
позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложитьв следующей редакции:----------------------------------------------------------------------Объемы и источники Общие затраты на реализацию подпрограммы вфинансирования 2014-2020 гг. за счет всех источниковподпрограммы финансирования - 310463,1 тыс. руб.:
2014 год - 100721,2 тыс. руб.;
2015 год - 84828,4 тыс. руб.;
2016 год - 47245,7 тыс. руб.;
2017 год - 19002,6 тыс. руб.;
2018 год - 19314,2 тыс. руб.;
2019 год - 19548,2 тыс. руб.;
2020 год - 19802,8 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет<*> - 37100,0 тыс. руб.:
2014 год - 16175,0 тыс. руб.;
2015 год - 16175,0 тыс. руб.;
2016 год - 950,0 тыс. руб.;
2017 год - 950,0 тыс. руб.;
2018 год - 950,0 тыс. руб.;
2019 год - 950,0 тыс. руб.;
2020 год - 950,0 тыс. руб.;
областной бюджет - 262902,1 тыс. руб.:
2014 год - 81047,2 тыс. руб.;
2015 год - 66586,4 тыс. руб.;
2016 год - 45316,7 тыс. руб.;
2017 год - 17073,6 тыс. руб.;
2018 год - 17385,2 тыс. руб.;
2019 год - 17619,2 тыс. руб.;
2020 год - 17873,8 тыс. руб.;
местный бюджет - 3608,0 тыс. руб.:
2014 год - 2520,0 тыс. руб.;
2015 год - 1088,0 тыс. руб.;
внебюджетные средства - 6853,0 тыс. руб.:
2014 год - 979,0 тыс. руб.;
2015 год - 979,0 тыс. руб.;
2016 год - 979,0 тыс. руб.;
2017 год - 979,0 тыс. руб.;
2018 год - 979,0 тыс. руб.;
2019 год - 979,0 тыс. руб.;
2020 год - 979,0 тыс. руб.
__________
<*> Окончательное распределение межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета на
2014-2015 годы осуществляется на основании
распоряжения Правительства Российской
Федерации.----------------------------------------------------------------------
7.2. раздел 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решениязадач, основные ожидаемые результаты подпрограммы" изложить вследующей редакции:
"3. Показатели (индикаторы) достижения целей и
решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы
Перечень показателей (индикаторов) реализации подпрограммыприведен в приложении N 1 к государственной программе.
В результате реализации подпрограммы планируется достичьследующих результатов к 2020 году:
доля граждан, имеющих доступ к получению государственных имуниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, втом числе в многофункциональных центрах предоставления государственныхи муниципальных услуг - 90%;
количество созданных МФЦ - 24;
количество окон, созданных в системе МФЦ - 465;
количество удаленных рабочих мест МФЦ, созданных на базесельсоветов - 187;
среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя вгосударственный (муниципальный) орган Российской Федерации - 15 минут;
доля получателей государственных и муниципальных услуг,удовлетворенных качеством предоставления государственных имуниципальных услуг в ТОГКУ "МФЦ" - 95%;
количество разработанных и внедренных в практику деятельностиисполнительных органов государственной власти области и (или)размещенных в средствах массовой информации методологических иинформационных материалов, направленных на методологическое,информационное и научно-методическое обеспечение организациипрохождения государственной гражданской службы, популяризациюинститута государственной гражданской службы, внедрение эффективныхтехнологий и современных методов кадровой работы, направленных наповышение профессиональной компетентности, мотивации государственныхгражданских служащих области и обеспечение условий для повышениярезультативности их профессиональной служебной деятельности - 6;
число государственных гражданских служащих области, принявшихучастие в освоении инновационных программ повышения квалификации ипереподготовки - 350;
число государственных гражданских служащих области, получившихдополнительное профессиональное образование - 400;
количество лиц, ежегодно назначаемых на должности из резервауправленческих кадров - 11;
количество специалистов, ежегодно направляемых на подготовку всоответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадровдля организаций народного хозяйства Российской Федерации - 30;
доля обучающихся по проектно-ориентированным программам от общегоколичества специалистов, прошедших подготовку в соответствии сГосударственным планом подготовки управленческих кадров дляорганизаций народного хозяйства Российской Федерации - 40%;
количество человек и коллективов, ежегодно награждаемыхгосударственными наградами Российской Федерации и наградами Тамбовскойобласти - 131";
7.3. в разделе 4 "Обобщенная характеристика мероприятийподпрограммы" абзац 11 изложить в следующей редакции:
"формирование и размещение государственного заказа области надополнительное профессиональное образование государственныхгражданских служащих области";
7.4. раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов,необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств федерального, областногои местных бюджетов, а также внебюджетных средств.
Предполагаемый объем средств на реализацию мероприятийподпрограммы составляет 310463,1 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 37100 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета 262902,1 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов 3608 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств 6853 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджетауточняются ежегодно при формировании областного бюджета на очереднойфинансовый год и на плановый период.
Ассигнования из федерального бюджета выделяются в форме:
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации насофинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистамуслуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовкиуправленческих кадров для организаций народного хозяйства РоссийскойФедерации;
межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации назавершение работ по созданию сети многофункциональных центровпредоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии сПравилами, утвержденными постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 17.01.2014 N 36.
Окончательное распределение межбюджетных трансфертов изфедерального бюджета на 2014-2015 годы осуществляется на основаниираспоряжения Правительства Российской Федерации.
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализациимероприятий подпрограммы с указанием главных распорядителей средствобластного бюджета представлена соответственно в приложениях N 2 и 3 кгосударственной программе.";
7.5. приложение N 2 к подпрограмме "Прогноз сводных показателейгосударственных заданий на оказание государственных услуг (выполнениеработ) государственными учреждениями Тамбовской области поподпрограмме" изложить в редакции согласно приложению N 6 к настоящемупостановлению.
8. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания"Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
Глава администрации
области О.И.Бетин
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению администрации области
от 21.02.2014 N 200
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к государственной программе Тамбовской области
"Экономическое развитие и инновационная экономика"
на 2014-2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬпоказателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области"Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014-2020 годы,
подпрограмм государственной программы и их значений---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Показатель | Единица | Значения показателей
п/п | (индикатор) | измерения |
| (наименование) | |------------------------------------------------------------------------------------
| государственной | | 2012 год | 2013 год |2014 год|2015 год|2016 год|2017 год|2018 год|2019 год|2020 год
| программы, | | | | | | | | | |
| подпрограммы | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Государственная программа Тамбовской области "Экономическое развитие иинновационная экономика" на 2014- 2020 годыЦель 1: создание благоприятного инвестиционного климата и условий дляведения бизнеса1. Доля инвестиций в проценты 39,2 40,9 42,4 44,5 46,3 47,8 49,1 50,5 51,4
основной капитал в
валовом региональном
продукте2. Доля проценты 27,2 27,4 27,6 27,8 28,0 28,2 28,4 28,6 28,8
среднесписочной
численности
работников (без
внешних
совместителей) малых
и средних
предприятий в
среднесписочной
численности
работников (без
внешних
совместителей) всех
предприятий и
организаций областиЦель 2: повышение инновационной активности бизнеса, развитиерегиональной инновационной системы3. Удельный вес проценты 7,3 7,4 7,6 7,9 8,7 9,4 10,1 11,0 15,0
организаций,
осуществляющих
технологические
инновации, в общем
числе обследованных
организацийЦель 3: повышение эффективности государственного управления4. Уровень проценты 70 75 75 75 80 85 90 90 90
удовлетворенности
населения Тамбовской
области качеством
предоставления
государственных и
муниципальных услуг5. Доля расходов проценты 70,4 83,0 93,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0
консолидированного
бюджета области,
формируемых в
рамках программ, в
общем объеме
расходов
консолидированного
бюджета области1. Подпрограмма государственной программы "Улучшение инвестиционногоклимата"1.1. Индекс физического проценты 116,7 113,5 114,9 115,2 115,9 116,7 117,6 118,0 118,5
объема инвестиций в
основной капитал1.2. Инвестиции в руб. 59023,0 79576,0 97028,0 116985,0 144038,0 176563,0 217834,0 268563,0 331569,9
основной капитал (за
исключением
бюджетных средств) в
расчете на одного
человека2. Подпрограмма государственной программы "Стимулирование инноваций"2.1. Удельный вес проценты 4,4 5,4 6,4 8,4 9,4 10,4 11,4 12,4 13,5
инновационной
продукции в общем
объеме отгруженных
товаров, работ и услуг
(в обследованных
организациях)2.2. Доля инновационных проценты 4,7 6,3 7,0 8,0 9,0 10,0 11,5 13,0 15,0
товаров, работ, услуг в
общем объеме
отгруженных товаров,
выполненных работ,
услуг организаций
промышленного
производства (в
обследованных
организациях)2.3. Индекс научного единиц 0,9 1,0 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0
цитирования в расчете
на 1 публикацию,
сделанную учеными,
работающими на
территории
Тамбовской области2.4. Доля внебюджетных проценты 22,7 26,0 28,0 31,0 34,0 37,0 40,0 45,0 50,0
средств в затратах на
НИР (в
обследованных
организациях)2.5. Число организаций, единиц 34,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 39,0 40,0 41,0
выполняющих
научные исследования
и разработки в
регионе2.6. Общий объем средств, млн. руб. 1108,3 1110 1120 1140 1160 1180 1200 1220 1240
затраченных на
НИОКР2.7. Общий объем средств, млн. руб. 2865,3 2900 2950 3050 3100 3200 3300 3400 3500
затраченных на
технологические
инновации2.8. Число единиц 2005 2150 2350 2400 2450 2500 2550 2600 2650
использованных
инновационных
технологий
(передовых
производственных)2.9. Количество поданных единиц 133 135 45 50 55 60 65 70 75
заявок на выдачу
патентов3. Подпрограмма государственной программы "Совершенствование системыстратегического и программно-целевого планирования"3.1. Доля органов проценты 50,0 50,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0
исполнительной
власти области,
реализующих
Стратегию социально-
экономического
развития области, в
общем количестве
органов
исполнительной
власти области3.2. Отклонение ключевых проценты 5,0 7,0 6,5 6,2 6,0 5,8 5,6 5,4 5,0
фактических
показателей развития
экономики от
прогнозируемых в
предыдущем году4. Подпрограмма государственной программы "Развитие малого и среднегопредпринимательства"4.1. Количество субъектов единиц 466 497 583 589 608 570 573 576 579
малого и среднего
предпринимательства
(молодых людей в
возрасте до 30 лет,
некоммерческих
организаций),
которым оказана
поддержка4.2. Количество единиц 32 30 30 30 30 30 30 30 30
конференций, встреч,
конкурсов по
вопросам развития
малого и среднего
предпринимательства4.3. Оборот продукции млн. 174483,4 184952,4 196049,5 207812,5 220281,3 233498,2 247508,1 262358,6 278100,1
(услуг), производимой рублей
малыми
предприятиями, в том
числе
микропредприятиями,
и индивидуальными
предпринимателями4.4. Количество субъектов единиц 27833 28696 29586 30503 31449 32424 33429 34465 35533
малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющих
деятельность4.5. Количество новых единиц 667 760 760 760 760 760 760 760 760
рабочих мест,
созданных субъектами
малого и среднего
предпринимательства,
которым оказана
поддержка4.6. Оценка баллы - 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0
предпринимательским
сообществом
эффективности
реализации
подпрограммы5. Подпрограмма государственной программы "Совершенствованиегосударственного и муниципального управления"5.1. Доля граждан, проценты 63 73 75 90 90 90 90 90 90
имеющих доступ к
получению
государственных и
муниципальных услуг
по принципу "одного
окна" по месту
пребывания, в том
числе в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных и
муниципальных услуг5.2. Количество созданных единиц 8 16 21 24 24 24 24 24 24
МФЦ (нарастающим
итогом)5.3. Количество окон, единиц 137 324 407 465 465 465 465 465 465
созданных в системе
МФЦ (нарастающим
итогом)5.3. Количество единиц - 111 147 187 187 187 187 187 187
удаленных рабочих
мест МФЦ, созданных
на базе сельсоветов
(нарастающим
итогом)5.4. Среднее время минут 20 15 15 15 15 15 15 15 15
ожидания в очереди
при обращении
заявителя в
государственный
(муниципальный)
орган Российской
Федерации5.5. Доля получателей проценты 95 95 95 95 95 95 95 95 95
государственных и
муниципальных услуг,
удовлетворенных
качеством
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
в ТОГУ "МФЦ"5.6. Количество единиц 2 2 0 4 5 5 5 6 6
разработанных и
внедренных в практику
деятельности
исполнительных
органов
государственной власти
области, и (или)
размещенных в
средствах массовой
информации
методологических и
информационных
материалов,
направленных на
методологическое,
информационное и
научно-методическое
обеспечение
организации
прохождения
государственной
гражданской службы,
популяризацию
института
государственной
гражданской службы,
внедрение эффективных
технологий и
современных методов
кадровой работы,
направленных на
повышение
профессиональной
компетентности,
мотивации
государственных
гражданских служащих
области и обеспечение
условий для повышения
результативности их
профессиональной
служебной деятельности5.7. Число человек 250 250 280 300 310 320 330 340 350
государственных
гражданских
служащих области,
принявших участие в
освоении
инновационных
программ повышения
квалификации и
переподготовки5.8. Число человек 290 300 300 310 320 360 380 390 400
государственных
гражданских
служащих области,
получивших
дополнительное
профессиональное
образование5.9. Количество лиц, человек 5 5 5 6 7 8 9 10 11
ежегодно назначаемых
на должности из
резерва
управленческих
кадров5.10. Количество человек 28 29 30 30 30 30 30 30 30
специалистов,
ежегодно
направляемых на
подготовку в
соответствии с
Государственным
планом подготовки
управленческих
кадров для
организаций
народного хозяйства
Российской
Федерации5.11. Доля обучающихся по проценты 15 30 40 40 40 40 40 40 40
проектно-
ориентированным
программам от
общего количества
специалистов,
прошедших
подготовку в
соответствии с
Государственным
планом подготовки
управленческих
кадров для
организаций
народного хозяйства
Российской
Федерации (ежегодно)5.12. Количество ежегодно человек, 74 124 125 126 127 128 129 130 131
награждаемых коллектив
государственными
наградами Российской
Федерации и
наградами
Тамбовской области---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению администрации области
от 21.02.2014 N 200
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к государственной программе Тамбовской области
"Экономическое развитие и инновационная экономика"
на 2014-2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Тамбовской области
"Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014-2020 годы-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N п/п | Наименование | Ответственный | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.
| подпрограммы, | исполнитель, | |
| основного мероприятия, | соисполнители |------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ведомственной целевой | | наименование | единица |значение (по|по годам, |федеральный|областной|местный| вне-
| программы | | | измерения | годам | всего | бюджет | бюджет |бюджет |бюджетные
| | | | | реализации | | | | |средства
| | | | |мероприятия)| | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Подпрограмма "Улучшение инвестиционного климата"1.1. Бюджетные Управление Количество Ед. 2014 0 0 - - - -
ассигнования в уставный инновационного консультаций,
фонд ТОГУП развития, проведенных 2015 50 150 - 150 - -
"Тамбовская международного и открытым
управляющая компания" межрегионального акционерным 2016 50 50 - 50 - -
для целей, связанных с сотрудничества обществом
внесением средств в области "Корпорация развития 2017 50 50 - 50 - -
уставный капитал Тамбовской области"
открытого акционерного для инвесторов 2018 50 50 - 50 - -
общества "Корпорация
развития Тамбовской 2019 50 50 - 50 - -
области", для
обеспечения 2020 50 50 - 50 - -
деятельности открытого
акционерного общества
"Корпорация развития
Тамбовской области" по
организации и
сопровождению
инвестиционного
процесса по принципу
"одного окна"1.2. Проведение экспертизы Управление Количество Ед. 2014 0 0 - - - -
инвестиционных экономической инвестиционных
проектов, политики проектов, по которым 2015 25 1200 - 1200 - -
претендующих на администрации проведена экспертиза
получение мер области, исполнители, 2016 25 1200 - 1200 - -
государственной определяемые на
поддержки Тамбовской конкурсной и 2017 25 1200 - 1200 - -
области договорной основе
2018 25 1200 - 1200 - -
2019 25 1200 - 1200 - -
2020 25 1200 - 1200 - -1.3. Периодическая Управление Число обновлений Ед. 2014 0 0 - - - -
актуализация и экономической
наполнение двуязычного политики 2015 2 100 - 100 - -
интернет-ресурса администрации
"Инвестиционный области, исполнители, 2016 2 100 - 100 - -
паспорт Тамбовской определяемые на
области" конкурсной и 2017 2 100 - 100 - -
договорной основе
2018 2 100 - 100 - -
2019 2 100 - 100 - -
2020 2 100 - 100 - -1.4. Периодическое издание Управление Количество Шт. 2014 0 0 - - - -
информационной экономической наименований изданий
брошюры политики 2015 1 50 - 50 - -
"Инвестиционный администрации
климат Тамбовской области, исполнители, 2016 1 50 - 50 - -
области" определяемые на
конкурсной и 2017 1 50 - 50 - -
договорной основе
2018 1 50 - 50 - -
2019 1 50 - 50 - -
2020 1 50 - 50 - -1.5. Поддержание и Управление Число рейтингов Ед. 2014 1 500 - 500 - -
обновление экономической
международных и политики 2015 2 500 - 500 - -
национальных администрации
рейтингов Тамбовской области, исполнители, 2016 2 500 - 500 - -
области (рейтинг определяемые на
инвестиционной конкурсной и 2017 2 500 - 500 - -
привлекательности договорной основе
регионов, кредитный 2018 2 500 - 500 - -
рейтинг и др.)
2019 2 500 - 500 - -
2020 2 500 - 500 - -1.6. Размещение и Управление Число обновлений Ед. 2014 0 0 - - - -
продвижение экономической
информации об политики 2015 2 300 - 300 - -
инвестиционных администрации
проектах, области, исполнители, 2016 2 300 - 300 - -
инвестиционных определяемые на
предложениях и конкурсной и 2017 2 300 - 300 - -
технопарках Тамбовской договорной основе
области на 2018 2 300 - 300 - -
инвестиционных картах
организаций и ведомств 2019 2 300 - 300 - -
Российской Федерации в
сети Интернет для 2020 2 300 - 300 - -
привлечения российских
и иностранных
инвестиций1.7. Создание особой Управление Количество созданных Ед. 2014 - 0 - - - -
экономической зоны экономической особых экономических
производственно- политики зон (индустриальных 2015 - 0 - - - -
промышленного типа администрации парков, зон
(индустриального парка, области, исполнители, территориального 2016 - 0 - - - -
зоны территориального определяемые на развития)
развития) конкурсной и 2017 - 0 - - - -
договорной основе
2018 - 0 - - - -
2019 - 0 - - - -
2020 - 0 - - - -1.8. Организация выставок (в Управление Количество Ед. 2014 1 300 - - - 300
том числе выставок- инновационного организованных
ярмарок), деловых развития, выставок и деловых 2015 1 400 - 100 - 300
центров по обсуждению международного и центров
актуальных проблем межрегионального 2016 1 400 - 100 - 300
повышения сотрудничества
инвестиционной области, управление 2017 1 400 - 100 - 300
привлекательности экономической
региона политики 2018 1 400 - 100 - 300
администрации
области 2019 1 400 - 100 - 300
2020 1 400 - 100 - 3001.9. Ведомственная целевая Управление рост стоимостного млн. долларов 2014 385 15000 - 15000 - -
программа "Развитие инновационного объема США
международных, развития, внешнеторгового 2015 401 5000 - 5000 - -
внешнеэкономических и международного и оборота (ВТО) области
межрегиональных межрегионального
связей" на 2013-2015 сотрудничества рост стоимостных млн. долларов 2014 78
годы области объемов экспорта США
области 2015 80
увеличение объема долларов 2014 4,4
прямых иностранных США
инвестиций на 1 2015 6
жителя
ИТОГО по 2014 15800 15500 0 300
подпрограмме
2015 7700 7400 0 300
2016 2600 0 2300 0 300
2017 2600 0 2300 0 300
2018 2600 0 2300 0 300
2019 2600 0 2300 0 300
2020 2600 0 2300 0 3002. Подпрограмма "Стимулирование инноваций"2.1. Создание условий для Управление Число мероприятий Ед. 2014 0 0 - - - -
реализации экономической (проектов)
комплексных проектов и политики 2015 3 300 - 300 - -
мероприятий в целях администрации
активизации области, управление 2016 3 300 - 300 - -
инновационной инновационного
деятельности и развития, 2017 3 300 - 300 - -
переподготовки кадров, международного и
в т. ч. для потребностей межрегионального 2018 3 300 - 300 - -
инновационных сотрудничества
кластеров и области, исполнители, 2019 3 300 - 300 - -
технологической определяемые на
платформы конкурсной и 2020 3 300 - 300 - -
договорной основе2.2. Организация сети бизнес- Управление Число мероприятий Ед. 2014 0 0 - - - -
инкубаторов, инновационного
инновационно- развития, 2015 2 400 - 400 - -
технологических международного и
центров, инновационно- межрегионального 2016 2 400 - 400 - -
производственных сотрудничества
комплексов, центров области, исполнители, 2017 2 400 - 400 - -
трансфера технологий в определяемые на
целях формирования конкурсной и 2018 2 400 - 400 - -
консалтинговой, договорной основе
технологической и 2019 2 400 - 400 - -
производственной
бизнес-среды для 2020 2 400 - 400 - -
инновационной
деятельности2.3. Подготовка и Управление Число мероприятий Ед. 2014 0 0 - - - -
проведение курсов, образования и науки
школ-семинаров и области, исполнители, 2015 2 500 - 500 - -
конкурсов в целях определяемые на
повышения конкурсной и 2016 2 500 - 500 - -
квалификации кадров и договорной основе
привлечения молодых 2017 2 500 - 500 - -
ученых, аспирантов и
студентов к 2018 2 500 - 500 - -
инновационной
деятельности по 2019 2 500 - 500 - -
приоритетным
направлениям развития 2020 2 500 - 500 - -
региона2.4. Создание Интернет- Управление Число обновлений Ед. 2014 0 0 - - - -
портала "Инновации в инновационного
Тамбовской области" развития, 2015 0 0 - - - -
международного и
межрегионального 2016 0 0 - - - -
сотрудничества
области, исполнители, 2017 1 50 - 50 - -
определяемые на
конкурсной и 2018 1 0 - - - -
договорной основе
2019 1 0 - - - -
2020 1 0 - - - -2.5. Организация Управление Число публикаций Ед. 2014 0 0 - - - -
размещения в средствах инновационного
массовой информации развития, 2015 4 500 - 500 - -
информационно- международного и
аналитических межрегионального 2016 4 500 - 500 - -
материалов, сотрудничества
направленных на области, управление 2017 4 500 - 500 - -
повышение имиджа экономической
субъектов политики 2018 4 500 - 500 - -
инновационной администрации
деятельности, области, 2019 4 500 - 500 - -
информации о формах исполнители,
государственной определяемые на 2020 4 500 - 500 - -
поддержки научной и конкурсной и
инновационной договорной основе
деятельности, в т. ч.
инновационных
кластеров и
технологической
платформы2.6. Организация выставок, Управление Число мероприятий Ед. 2014 1 200 - - - 200
экспозиций по тематике инновационного
инновационной развития, 2015 1 400 - 200 - 200
деятельности, в т. ч. международного и
развития межрегионального 2016 1 400 - 200 - 200
инновационных сотрудничества
кластеров и области 2017 1 400 - 200 - 200
технологической
платформы 2018 1 400 - 200 - 200
2019 1 400 - 200 - 200
2020 1 400 - 200 - 2002.7. Организация и участие в Управление Число мероприятий Ед. 2014 2 100 - - - 100
семинарах, научно- экономической
практических политики 2015 3 300 - 200 - 100
конференциях и администрации
форумах по вопросам области, управление 2016 3 300 - 200 - 100
развития инновационной инновационного
деятельности, в т. ч. развития, 2017 3 300 - 200 - 100
развития международного и
инновационных межрегионального 2018 3 300 - 200 - 100
кластеров и сотрудничества
технологической области 2019 3 300 - 200 - 100
платформы
2020 3 300 - 200 - 1002.8. Увеличение уставного Управление Наличие комплекта Ед. 2014 1 16000 - 16000 - -
фонда Тамбовского инновационного проектно-сметной
областного развития, документации 2015 - 0 - - - -
государственного международного и
унитарного предприятия межрегионального 2016 - 0 - - - -
(далее - ТОГУП) сотрудничества
"Тамбовская области 2017 - 0 - - - -
управляющая компания"
для внесения средств в 2018 - 0 - - - -
уставной капитал вновь
создаваемого Открытого 2019 - 0 - - - -
акционерного общества
(далее - ОАО) 2020 - 0 - - - -
"Технопарк
"Мичуринский" для
целей, связанных с
учреждением общества
и разработкой проектно-
сметной документации
для строительства
зданий и сооружений
Технопарка
"Мичуринский"2.9. Строительство зданий и Управление Наличие комплекса Ед. 2014 - 0 - - - -
сооружений технопарка инновационного зданий и сооружений
"Мичуринский" развития, технопарка 2015 - 375000 300000 75000 - -
международного и "Мичуринский"
межрегионального 2016 1 375000 300000 75000 - -
сотрудничества
области, исполнители, 2017 - 0 - - - -
определяемые на
конкурсной основе (в 2018 - 0 - - - -
лимитах ОАИП)
2019 - 0 - - - -
2020 - 0 - - - -
ИТОГО по 2014 16300 0 16000 0 300
подпрограмме
2015 377400 300000 77100 0 300
2016 377400 300000 77100 0 300
2017 2450 0 2150 0 300
2018 2400 0 2100 0 300
2019 2400 0 2100 0 300
2020 2400 0 2100 0 300
в т. ч. в лимитах 2014 0 0 0 0 0
ОАИП
2015 75000 0 75000 0 0
2016 75000 0 75000 0 0
2017 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 03. Подпрограмма "Совершенствование системы стратегического ипрограммно-целевого планирования"3.1. Разработка предложений Управление Количество Ед. 2014 0 0 - - - -
и документации по экономической завершенных
совершенствованию политики исследований и 2015 1 2500 - 2500 - -
реализации администрации разработок
региональной области; исполнители, 2016 1 2500 - 2500 - -
государственной определяемые на
экономической конкурсной и 2017 1 2500 - 2500 - -
политики. Научно- договорной основе
аналитическое 2018 1 2500 - 2500 - -
обеспечение развития
стратегического 2019 1 2500 - 2500 - -
планирования и
прогнозирования 2020 1 2500 - 2500 - -3.2. Разработка предложений Управление Количество Ед. 2014 0 0 - - - -
по совершенствованию экономической завершенных
реализации политики исследований и 2015 1 500 - 500 - -
региональной администрации разработок
государственной области; исполнители, 2016 1 500 - 500 - -
политики в социальной определяемые на
сфере конкурсной и 2017 1 500 - 500 - -
договорной основе
2018 1 500 - 500 - -
2019 1 500 - 500 - -
2020 1 500 - 500 - -3.3. Координация, Управление 2014 0 0 - - - -
организационное и экономической
информационное политики 2015 1 1000 - 1000 - -
обеспечение реализации администрации
подпрограммы, работ, области 2016 1 1000 - 1000 - -
направленных на
повышение 2017 1 1000 - 1000 - -
конкурентоспособности
экономики региона, 2018 1 1000 - 1000 - -
обучение по
направлениям 2019 1 1000 - 1000 - -
реализации
подпрограммы 2020 1 1000 - 1000 - -3.4. Разработка документов Управление 2014 1 0 - - - -
государственного экономической
стратегического политики 2015 1 0 - - - -
планирования администрации
Тамбовской области области, финансовое 2016 1 0 - - - -
управление области
2017 1 0 - - - -
2018 1 0 - - - -
2019 1 0 - - - -
2020 1 0 - - - -
ИТОГО по 2014 0 0 0 0 0
подпрограмме
2015 4000 0 4000 0 0
2016 4000 0 4000 0 0
2017 4000 0 4000 0 0
2018 4000 0 4000 0 0
2019 4000 0 4000 0 0
2020 4000 0 4000 0 04. Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"4.1. Финансовая поддержка Количество субъектов Ед. 2014 263 167218,177 137300,177 29918 0 0
субъектов малого и малого и среднего
среднего предпринимательства, 2015 269 145750 116200 29550 0 0
предпринимательства: которым оказана
поддержка 2016 288 145750 116200 29550 0 0
2017 250 145750 116200 29550 0 0
2018 253 145750 116200 29550 0 0
2019 256 145750 116200 29550 0 0
2020 259 145750 116200 29550 0 04.1.1. предоставление Управление по Количество субъектов Ед. 2014 45 20000 16000 4000 - -
поручительств по развитию малого и среднего
обязательствам промышленности и предпринимательства, 2015 48 20000 16000 4000 - -
субъектов малого и предпринимательства которым оказана
среднего области, поддержка 2016 51 20000 16000 4000 - -
предпринимательства и ТОГУП "Фонд
организаций содействия 2017 54 36250 29000 7250 - -
инфраструктуры кредитованию малого
поддержки малого и и среднего 2018 57 36250 29000 7250 - -
среднего предпринимательства
предпринимательства Тамбовской области" 2019 60 36250 29000 7250 - -
перед кредитными
организациями и 2020 63 36250 29000 7250 - -
лизинговыми
компаниями за счет
средств Фонда
содействия
кредитованию малого и
среднего
предпринимательства
Тамбовской области4.1.2. предоставление грантов Управление труда и Количество субъектов Ед. 2014 120 30000 24000 6000 - -
начинающим субъектам занятости населения малого и среднего
малого области предпринимательства, 2015 120 30000 24000 6000 - -
предпринимательства, которым оказана
создаваемым поддержка 2016 120 30000 24000 6000 - -
безработными
гражданами, 2017 120 30000 24000 6000 - -
работниками,
находящимися под 2018 120 30000 24000 6000 - -
угрозой массового
увольнения, 2019 120 30000 24000 6000 - -
военнослужащими,
уволенными в запас в 2020 120 30000 24000 6000 - -
связи с сокращением
Вооруженных Сил4.1.3. субсидирование части Управление по Количество субъектов Ед. 2014 26 41600,177 35100,177 6500 - -
затрат субъектов малого развитию малого и среднего <*>
и среднего промышленности и предпринимательства,
предпринимательства, предпринимательства которым оказана 2015 20 32500 26000 6500 - -
связанных с уплатой области поддержка
авансовых лизинговых 2016 20 32500 26000 6500 - -
платежей по договорам
лизинга оборудования 2017 26 40000 32000 8000 - -
2018 26 40000 32000 8000 - -
2019 26 40000 32000 8000 - -
2020 26 40000 32000 8000 - -4.1.4. предоставление грантов Управление Количество субъектов Ед. 2014 5 2500 2000 500 - -
субъектам малого инновационного малого и среднего
предпринимательства, развития, предпринимательства, 2015 5 2500 2000 500 - -
созданным в целях международного и которым оказана
практического межрегионального поддержка 2016 5 2500 2000 500 - -
применения результатов сотрудничества
интеллектуальной области 2017 5 2500 2000 500 - -
деятельности и
действующим на момент 2018 5 2500 2000 500 - -
принятия решения о
предоставлении гранта 2019 5 2500 2000 500 - -
не более 1 года
2020 5 2500 2000 500 - -4.1.5. субсидирование части Управление Количество субъектов Ед. 2014 2 10000 8000 2000 - -
затрат субъектов малого инновационного малого и среднего
и среднего развития, предпринимательства, 2015 2 10000 8000 2000 - -
предпринимательства, международного и которым оказана
осуществляющих межрегионального поддержка 2016 2 10000 8000 2000 - -
инновационную сотрудничества
деятельность на момент области 2017 2 10000 8000 2000 - -
принятия решения о
предоставлении 2018 2 10000 8000 2000 - -
субсидии более 1 года, а
также фактически 2019 2 10000 8000 2000 - -
осуществляющих
затраты на 2020 2 10000 8000 2000 - -
технологические,
продуктовые и
процессные инновации4.1.6. увеличение уставного Управление Количество субъектов Ед. 2014 18 15000 12000 3000 - -
фонда ТОГУП инновационного малого и среднего
"Тамбовская развития, предпринимательства, 2015 30 15000 12000 3000 - -
управляющая компания" международного и воспользовавшихся
для внесения средств в межрегионального услугами Центра 2016 46 15000 12000 3000 - -
уставной капитал ОАО сотрудничества кластерного развития
"Корпорация развития области 2017 0 - - - -
Тамбовской области"
для целей, связанных с 2018 0 - - - -
созданием и
обеспечением 2019 0 - - - -
деятельности
структурного 2020 0 - - - -
подразделения ОАО
"Корпорация развития
Тамбовской области" -
Центр кластерного
развития4.1.7. поддержка социального Управление по Количество субъектов Ед. 2014 15 9000 7200 1800 - -
предпринимательства развитию малого и среднего
промышленности и предпринимательства, 2015 15 9000 7200 1800 - -
предпринимательства которым оказана
области поддержка 2016 15 9000 7200 1800 - -
2017 15 9000 7200 1800 - -
2018 15 9000 7200 1800 - -
2019 15 9000 7200 1800 - -
2020 15 9000 7200 1800 - -4.1.8. предоставление грантов Управление по Количество субъектов Ед. 2014 10 2500 2000 500 - -
начинающим субъектам развитию малого и среднего
малого промышленности и предпринимательства, 2015 10 2500 2000 500 - -
предпринимательства, предпринимательства которым оказана
создаваемым молодыми области поддержка 2016 10 2500 2000 500 - -
людьми в возрасте до 30
лет 2017 10 2500 2000 500 - -
2018 10 2500 2000 500 - -
2019 10 2500 2000 500 - -
2020 10 2500 2000 500 - -4.1.9. предоставление Управление по Количество субъектов Ед. 2014 6 27368 24000 3368 - -
субсидий субъектам развитию малого и среднего <**>
малого и среднего промышленности и предпринимательства,
предпринимательства, предпринимательства которым оказана 2015 3 15000 12000 3000 - -
осуществляющим области, управление поддержка
образовательную образования и науки 2016 3 15000 12000 3000 - -
деятельность по области
образовательным 2017 3 15000 12000 3000 - -
программам
дошкольного 2018 3 15000 12000 3000 - -
образования, а также
присмотру и уходу за 2019 3 15000 12000 3000 - -
детьми в соответствии с
законодательством 2020 3 15000 12000 3000 - -
Российской Федерации4.1.10. предоставление Управление по Количество субъектов Ед. 2014 15 500 - 500 - -
субсидий развитию малого и среднего
негосударственному промышленности и предпринимательства, 2015 15 500 - 500 - -
образовательному предпринимательства которым оказана
учреждению области поддержка 2016 15 500 - 500 - -
"Региональный центр
управления и культуры" 2017 15 500 - 500 - -
на развитие и текущее
финансирование 2018 15 500 - 500 - -
Тамбовского
инновационного бизнес- 2019 15 500 - 500 - -
инкубатора
2020 15 500 - 500 - -4.1.11. создание и (или) Управление Количество субъектов Ед. 2014 1 8750 7000 1750 - -
обеспечение образования и науки малого и среднего
деятельности Центра области предпринимательства, 2015 1 8750 7000 1750 - -
молодежного которым оказана
инновационного поддержка 2016 1 8750 7000 1750 - -
творчества
2017 0 - - - -
2018 0 - - - -
2019 0 - - - -
2020 0 - - - -4.2. Пропаганда и Количество субъектов Ед. 2014 320 6050 4600 1450 - -
популяризация малого и среднего
предпринимательской предпринимательства 2015 320 6050 4600 1450 - -
деятельности, развитие (молодых людей в
системы возрасте до 30 лет, 2016 320 6050 4600 1450 - -
консультационной, некоммерческих
учебно- организаций), которым 2017 320 6050 4600 1450 - -
методологической оказана поддержка
поддержки субъектов 2018 320 6050 4600 1450 - -
малого и среднего
предпринимательства: 2019 320 6050 4600 1450 - -
2020 320 6050 4600 1450
Количество Ед. 2014 30
конференций, встреч,
конкурсов по вопросам 2015 30
развития малого и
среднего 2016 30
предпринимательства
2017 30
2018 30
2019 30
2020 304.2.1. пропаганда и Управление по Количество Ед. 2014 30 300 300 - -
популяризация развитию конференций, встреч,
предпринимательской промышленности и конкурсов по вопросам 2015 30 300 300 - -
деятельности предпринимательства развития малого и
посредством проведения области среднего 2016 30 300 300 - -
ежегодных областных предпринимательства
конкурсов "Лучший 2017 30 300 300 - -
предприниматель года",
конференций 2018 30 300 300 - -
представителей малого и
среднего 2019 30 300 300 - -
предпринимательства,
встреч, "круглых столов" 2020 30 300 300 - -
по вопросам развития
малого и среднего
предпринимательства,
информационной
поддержки через
средства массовой
информации4.2.2. предоставление Управление по Количество субъектов Ед. 2014 120 4500 3600 900 - -
субсидий развитию малого и среднего
негосударственному промышленности и предпринимательства 2015 120 4500 3600 900 - -
образовательному предпринимательства (некоммерческих
учреждению области, управление организаций), которым 2016 120 4500 3600 900 - -
"Региональный центр экономической оказана поддержка
управления и культуры" политики 2017 120 4500 3600 900 - -
на создание и администрации
обеспечение области, 2018 120 4500 3600 900 - -
деятельности негосударственное
структурного образовательное 2019 120 4500 3600 900 - -
подразделения - Центр учреждение
инноваций социальной "Региональный центр 2020 120 4500 3600 900 - -
сферы управления и
культуры"4.2.3. предоставление Управление по Количество субъектов Ед. 2014 200 1250 1000 250 - -
субсидий развитию малого и среднего
негосударственному промышленности и предпринимательства 2015 200 1250 1000 250 - -
образовательному предпринимательства (молодых людей в
учреждению области, возрасте до 30 лет), 2016 200 1250 1000 250 - -
"Региональный центр негосударственное которым оказана
управления и культуры" образовательное поддержка 2017 200 1250 1000 250 - -
на предоставление учреждение
образовательных услуг "Региональный центр 2018 200 1250 1000 250 - -
молодым людям в управления и
возрасте до 30 лет на культуры" 2019 200 1250 1000 250 - -
базе Тамбовского
инновационного бизнес- 2020 200 1250 1000 250 - -
инкубатора (Школа
молодежного
предпринимательства)
ИТОГО по 2014 173268,177 141900,177 31368 0 0
подпрограмме
2015 151800 120800 31000 0 0
2016 151800 120800 31000 0 0
2017 151800 120800 31000 0 0
2018 151800 120800 31000 0 0
2019 151800 120800 31000 0 0
2020 151800 120800 31000 0 0__________<*> - в том числе 9100,177 тыс. рублей за счет остатков средствфедерального бюджета, выделенных в соответствии с Соглашением сМинэкономразвития России от 21.08.2013 N 053-МБ-13<**> - в том числе 12000,0 тыс. рублей за счет остатков средствфедерального бюджета, выделенных в соответствии с Соглашением сМинэкономразвития России от 15.11.2013 N 190-МБ-135. Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципальногоуправления"5.1. Оптимизация и 2014 93877,1 15225 76132,1 2520,0 0
повышение качества
предоставления 2015 77890,7 15225 61577,7 1088,0 0
государственных и
муниципальных услуг, в 2016 40087,7 0 40087,7 0,0 0
том числе на базе
многофункциональных 2017 11431,5 0 11431,5 0,0 0
центров предоставления
государственных и 2018 11431,5 0 11431,5 0,0 0
муниципальных услуг:
2019 11431,5 0 11431,5 0,0 0
2020 11431,5 0 11431,5 0,0 05.1.1. организация Управление Доля граждан, Проценты 2014 75 36931 15225 19186 2 520 -
предоставления государственной имеющих доступ к <*>
государственных и службы и получению
муниципальных услуг организационной государственных и 2015 90 29122 15225 12809 1 088 -
по принципу "одного работы муниципальных услуг <*>
окна" на базе администрации по принципу "одного
создаваемых области, управление окна" по месту 2016 90 0 - - - -
многофункциональных делами пребывания, в том
центров предоставления администрации числе в МФЦ 2017 90 0 - - - -
государственных и области, управление
муниципальных услуг информационных 2018 90 0 - - - -
(далее - МФЦ): технологий, связи и
документооборота 2019 90 0 - - - -
администрации
области, управление 2020 90 0 - - - -
по взаимодействию с
органами местного
самоуправления
администрации
области5.1.1.1. централизованная Управление делами Доля граждан, Проценты 2014 75 13262 - 13262 - -
закупка оборудования администрации имеющих доступ к
информационной области, управление получению 2015 90 7852 - 7852 - -
инфраструктуры, информационных государственных и
электронной очереди, технологий, связи и муниципальных услуг 2016 90 0 - - - -
оргтехники, "окон" документооборота по принципу "одного
(рабочих мест администрации окна" по месту 2017 90 0 - - - -
работников МФЦ) для области пребывания, в том
передачи числе в МФЦ 2018 90 0 - - - -
муниципальным
образованиям в целях 2019 90 0 - - - -
организации работы
системы МФЦ на 2020 90 0 - - - -
территории области в
соответствии с
Правилами,
утвержденными
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 22.12.2012 N 13765.1.2. приобретение Управление Количество удаленных Ед. 2014 147 9476 - 9476 - -
оборудования, мебели государственной рабочих мест МФЦ,
для организации работы службы и созданных на базе 2015 187 2001 - 2001 - -
удаленных рабочих мест организационной сельсоветов
МФЦ на базе работы 2016 187 0 - - - -
сельсоветов в администрации
соответствии с базовыми области, управление 2017 187 0 - - - -
параметрами схемы делами
размещения администрации 2018 187 0 - - - -
многофункциональных области, управление
центров и отделений информационных 2019 187 0 - - - -
(офисов) привлекаемых технологий, связи и
организаций на документооборота 2020 187 0 - - - -
территории Тамбовской администрации
области области, управление
по взаимодействию с
органами местного
самоуправления
администрации
области5.1.3. организация Управление Количество созданных Ед. 2014 14 6229,6 - 6229,6 - -
предоставления государственной МФЦ
государственных и службы и 2015 19 9951,6 - 9951,6 - -
муниципальных услуг на организационной
базе действующих работы 2016 22 10881,5 - 10881,5 - -
муниципальных МФЦ администрации
области, управление 2017 22 10881,5 - 10881,5 - -
делами
администрации 2018 22 10881,5 - 10881,5 - -
области
2019 22 10881,5 - 10881,5 - -
2020 22 10881,5 - 10881,5 - -5.1.4. проведение мониторинга Управление по связям Уровень Проценты 2014 75 300 - 300 - -
качества предоставления с общественностью удовлетворенности
государственных и администрации населения Тамбовской 2015 75 425 - 425 - -
муниципальных услуг на области, управление области качеством
территории области по взаимодействию с предоставления 2016 80 550 - 550 - -
органами местного государственных и
самоуправления муниципальных услуг 2017 85 550 - 550 - -
администрации
области 2018 90 550 - 550 - -
2019 90 550 - 550 - -
2020 90 550 550
Среднее время Минут 2014 15 0 - - - -
ожидания в очереди
при обращении 2015 15 0 - - - -
заявителей в
государственный 2016 15 0 - - - -
(муниципальный)
орган 2017 15 0 - - - -
2018 15 0 - - - -
2019 15 0 - - - -
2020 15 0 - - - -5.1.5. организация и Управление делами Доля получателей Проценты 2014 95 27678,5 - 27678,5 - -
обеспечение администрации государственных и
деятельности единого области, управление муниципальных услуг, 2015 95 28539,1 - 28539,1 - -
места приема, государственной удовлетворенных
регистрации и выдачи службы и качеством 2016 95 28656,2 - 28656,2 - -
необходимых организационной предоставления
документов гражданам и работы государственных и 2017 95 0 - - - -
юридическим лицам при администрации муниципальных услуг
предоставлении области в ТОГУ "МФЦ" 2018 95 0 - - - -
государственных и
муниципальных услуг на 2019 95 0 - - - -
базе ТОГУ "МФЦ"
2020 95 0 - - - -5.2. Развитие 2014 1728,6 0 1728,6 0 0
государственной
гражданской службы 2015 1898,7 0 1898,7 0 0
области:
2016 2059,0 0 2059,0 0 0
2017 2422,1 0 2422,1 0 0
2018 2673,7 0 2673,7 0 0
2019 2867,7 0 2867,7 0 0
2020 3062,3 0 3062,3 0 05.2.1. разработка и внедрение Управление Количество Ед. 2014 0 0 - - - -
в практику деятельности государственной разработанных и
исполнительных органов службы и внедренных в практику 2015 4 25 - 25 - -
государственной власти организационной деятельности
области, и (или) работы исполнительных 2016 5 30 - 30 - -
размещение в средствах администрации органов
массовой информации области государственной 2017 5 30 - 30 - -
методологических и власти области, и (или)
информационных размещенных в 2018 5 30 - 30 - -
материалов, средствах массовой
направленных на информации 2019 6 35 - 35 - -
методологическое, методологических и
информационное и информационных 2020 6 35 - 35 - -
научно-методическое материалов,
обеспечение направленных на
организации методологическое,
прохождения информационное и
государственной научно-методическое
гражданской службы, обеспечение
популяризацию организации
института прохождения
государственной государственной
гражданской службы, гражданской службы,
внедрение эффективных популяризацию
технологий и института
современных методов государственной
кадровой работы, гражданской службы,
направленных на внедрение
повышение эффективных
профессиональной технологий и
компетентности, современных методов
мотивации кадровой работы,
государственных направленных на
гражданских служащих повышение
области и обеспечение профессиональной
условий для повышения компетентности,
результативности их мотивации
профессиональной государственных
служебной деятельности гражданских
служащих области и
обеспечение условий
для повышения
результативности их
профессиональной
служебной
деятельности
формирование и Управление Число Чел. 2014 300 1728,6 - 1728,6 - -
размещение государственной государственных
государственного заказа службы и гражданских 2015 310 1873,7 - 1873,7 - -
области на организационной служащих области,
дополнительное работы получивших 2016 320 2029,0 - 2029,0 - -
профессиональное администрации дополнительное
образование области профессиональное 2017 360 2392,1 - 2392,1 - -
государственных образование
гражданских служащих 2018 380 2643,7 - 2643,7 - -
области
2019 390 2832,7 - 2832,7 - -
2020 400 3027,3 - 3027,3 - -
Число Чел. 2014 280 0 - - - -
государственных
гражданских 2015 300 0 - - - -
служащих области,
принявших участие в 2016 310 0 - - - -
освоении
инновационных 2017 320 0 - - - -
программ повышения
квалификации и 2018 330 0 - - - -
переподготовки
2019 340 0 - - - -
2020 350 0 - - - -5.3. Развитие системы 2014 2979 950 1050 0 979
кадровых резервов
области, подготовки 2015 3039 950 1110 0 979
управленческих кадров:
2016 3059 950 1130 0 979
2017 3069 950 1140 0 979
2018 3089 950 1160 0 979
2019 3089 950 1160 0 979
2020 3109 950 1180 0 9795.3.1. разработка и внедрение Управление Количество ежегодно Ед. 2014 0 0 - - - -
в практику деятельности государственной разрабатываемых и
исполнительных органов службы и внедряемых в практику 2015 2 20 - 20 - -
государственной власти организационной деятельности
области инновационных работы исполнительных 2016 2 20 - 20 - -
информационно- администрации органов
аналитических, области государственной 2017 2 30 - 30 - -
правовых и справочных власти области
материалов по вопросам инновационных 2018 3 30 - 30 - -
формирования, ведения информационно-
и подготовки резерва аналитических, 2019 3 30 - 30 - -
управленческих кадров правовых и
справочных 2020 3 30 - 30 - -
материалов по
вопросам
формирования,
ведения и подготовки
резерва
управленческих кадров5.3.2. организация и Управление Количество ежегодно Ед. 2014 0 0 - - - -
проведение государственной проводимых
мероприятий, службы и мероприятий, 2015 2 40 - 40 - -
направленных на организационной направленных на
развитие работы развитие 2016 3 60 - 60 - -
управленческого администрации управленческого
потенциала, области потенциала, 2017 3 60 - 60 - -
профессиональных профессиональных
компетенций лиц, компетенций лиц, 2018 4 80 - 80 - -
включенных в резерв включенных в резерв
управленческих кадров управленческих кадров 2019 4 80 - 80 - -
2020 5 100 - 100 - -5.3.3. реализация в области Управление Количество Чел. 2014 30 2979 950 1050 - 979
мероприятий в государственной специалистов,
соответствии с службы и ежегодно 2015 30 2979 950 1050 - 979
Государственным организационной направляемых на
планом подготовки работы подготовку в 2016 30 2979 950 1050 - 979
управленческих кадров администрации соответствии с
для организаций области Государственным 2017 30 2979 950 1050 - 979
народного хозяйства планом подготовки
Российской Федерации управленческих кадров 2018 30 2979 950 1050 - 979
для организаций
народного хозяйства 2019 30 2979 950 1050 - 979
Российской Федерации
2020 30 2979 950 1050 979
Доля обучающихся по Проценты 2014 40 0 - - - -
проектно-
ориентированным 2015 40 0 - - - -
программам от общего
количества 2016 40 0 - - - -
специалистов,
прошедших 2017 40 0 - - - -
подготовку в
соответствии с 2018 40 0 - - - -
Государственным
планом подготовки 2019 40 0 - - - -
управленческих кадров
для организаций 2020 40 0 - - - -
народного хозяйства
Российской Федерации5.4. Совершенствование 2014 2136,5 0 2136,5 0 0
наградной работы:
2015 2000 0 2000 0 0
2016 2040 0 2040 0 0
2017 2080 0 2080 0 0
2018 2120 0 2120 0 0
2019 2160 0 2160 0 0
2020 2200 0 2200 0 05.4.1. чествование граждан, Управление Количество ежегодно Чел. 2014 125 2136,5 - 2136,5 - -
внесших значительный государственной награждаемых
вклад в развитие страны службы и государственными 2015 126 2000 - 2000 - -
и области, организационной наградами Российской
популяризация работы Федерации и 2016 127 2040 - 2040 - -
государственных наград администрации наградами Тамбовской
Российской Федерации и области области 2017 128 2080 - 2080 - -
региональных наград
2018 129 2120 - 2120 - -
2019 130 2160 - 2160 - -
2020 131 2200 - 2200 - -
ИТОГО по 2014 100721,2 16175 81047,2 2520 979
подпрограмме
2015 84828,4 16175 66586,4 1088 979
2016 47245,7 950 45316,7 0 979
2017 19002,6 950 17073,6 0 979
2018 19314,2 950 17385,2 0 979
2019 19548,2 950 17619,2 0 979
2020 19802,8 950 17873,8 0 979__________<*> - Окончательное распределение межбюджетных трансфертов изфедерального бюджета на 2014-2015 гг. осуществляется на основаниираспоряжения Правительства Российской Федерации с учетом протоколазаседания Комиссии.
ИТОГО по программе 2014 306089,4 158075,177 143915,2 2520 1579
2015 625728,4 436975 186086,4 1088 1579
2016 583045,7 421750 159716,7 0 1579
2017 179852,6 121750 56523,6 0 1579
2018 180114,2 121750 56785,2 0 1579
2019 180348,2 121750 57019,2 0 1579
2020 180602,8 121750 57273,8 0 1579
в т. ч. в лимитах 2014 0,0 0 0,0 0 0
ОАИП
2015 75000,0 0 75000,0 0 0
2016 75000,0 0 75000,0 0 0
2017 0,0 0 0,0 0 0
2018 0,0 0 0,0 0 0
2019 0,0 0 0,0 0 0
2020 0,0 0 0,0 0 0-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к постановлению администрации области
от 21.02.2014 N 200
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к государственной программе Тамбовской области
"Экономическое развитие и инновационная экономика"
на 2014-2020 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Тамбовской области
"Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014-2020 годы----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Статус | Наименование | Ответственный | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.
| государственной | исполнитель, |
|программы Тамбовской | соисполнители |---------------------------------------------------------
|области, подпрограммы| | по годам, всего |федеральный|областной|местный| вне-
| государственной | | | бюджет | бюджет |бюджет |бюджетные
| программы, | | | | | |средства
| мероприятия | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Государственная "Экономическое Всего 2014 306089,4 158075,177 143915,2 2520 1579программа развитие иТамбовской инновационная 2015 625728,4 436975 186086,4 1088 1579области экономика" на
2014-2020 годы 2016 583045,7 421750 159716,7 0 1579
2017 179852,6 121750 56523,6 0 1579
2018 180114,2 121750 56785,2 0 1579
2019 180348,2 121750 57019,2 0 1579
2020 180602,8 121750 57273,8 0 1579
Ответственный 2014 600 0 500 0 100
исполнитель -
управление 2015 6900 0 6800 0 100
экономической
политики 2016 6800 0 6700 0 100
администрации
области 2017 6800 0 6700 0 100
2018 6800 0 6700 0 100
2019 6800 0 6700 0 100
2020 6800 0 6700 0 100
Соисполнитель - 2014 59000 22000 36500 0 500
управление
инновационного 2015 409200 322000 86700 0 500
развития,
международного и 2016 404200 322000 81700 0 500
межрегионального
сотрудничества 2017 14250 10000 3750 0 500
области
2018 14200 10000 3700 0 500
2019 14200 10000 3700 0 500
2020 14200 10000 3700 0 500
в т. ч. в лимитах 2014 0 0 0 0 0
ОАИП
2015 75000 0 75000 0 0
2016 75000 0 75000 0 0
2017 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
Соисполнитель - 2014 8750 7000 1750 0 0
управление
образования и науки 2015 9250 7000 2250 0 0
области
2016 9250 7000 2250 0 0
2017 500 0 500 0 0
2018 500 0 500 0 0
2019 500 0 500 0 0
2020 500 0 500 0 0
Соисполнитель - 2014 0 0 0 0 0
финансовое
управление области 2015 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
Соисполнитель - 2014 107018,177 88900,177 18118 0 0
управление по
развитию 2015 85550 67800 17750 0 0
промышленности и
предпринимательства 2016 85550 67800 17750 0 0
области
2017 109300 86800 22500 0 0
2018 109300 86800 22500 0 0
2019 109300 86800 22500 0 0
2020 109300 86800 22500 0 0
Соисполнитель - 2014 30000 24000 6000 0 0
управление труда и
занятости населения 2015 30000 24000 6000 0 0
области
2016 30000 24000 6000 0 0
2017 30000 24000 6000 0 0
2018 30000 24000 6000 0 0
2019 30000 24000 6000 0 0
2020 30000 24000 6000 0 0
Соисполнитель - 2014 50004,7 16175 30330,7 2520 979
управление
государственной 2015 50429,4 16175 32187,4 1088 979
службы и
организационной 2016 46695,7 950 44766,7 0 979
работы администрации
области 2017 18452,6 950 16523,6 0 979
2018 18764,2 950 16835,2 0 979
2019 18998,2 950 17069,2 0 979
2020 19252,8 950 17323,8 0 979
Соисполнитель - 2014 29889,3 0 29889,3 0 0
управление делами
администрации 2015 27077 0 27077 0 0
области
2016 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
Соисполнитель - 2014 20527,2 0 20527,2 0 0
управление
информационных 2015 6897 0 6897 0 0
технологий, связи и
документооборота 2016 0 0 0 0 0
администрации
области 2017 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
Соисполнитель - 2014 300 0 300 0 0
управление по связям с
общественностью 2015 425 0 425 0 0
администрации
области 2016 550 0 550 0 0
2017 550 0 550 0 0
2018 550 0 550 0 0
2019 550 0 550 0 0
2020 550 0 550 0 0Подпрограмма "Улучшение Всего 2014 15800 0 15500 0 300государственной инвестиционногопрограммы климата" 2015 7700 0 7400 0 300
2016 2600 0 2300 0 300
2017 2600 0 2300 0 300
2018 2600 0 2300 0 300
2019 2600 0 2300 0 300
2020 2600 0 2300 0 300
Ответственный 2014 500 - 500 - -
исполнитель -
управление 2015 2300 - 2300 - -
экономической
политики 2016 2200 - 2200 - -
администрации
области 2017 2200 - 2200 - -
2018 2200 - 2200 - -
2019 2200 - 2200 - -
2020 2200 - 2200 - -
Соисполнитель - 2014 15300 - 15000 - 300
управление
инновационного 2015 5400 - 5100 - 300
развития,
международного и 2016 400 - 100 - 300
межрегионального
сотрудничества 2017 400 - 100 - 300
области
2018 400 - 100 - 300
2019 400 - 100 - 300
2020 400 - 100 - 300Подпрограмма "Стимулирование Всего 2014 16300 0 16000 0 300государственной инноваций"программы 2015 377400 300000 77100 0 300
2016 377400 300000 77100 0 300
2017 2450 0 2150 0 300
2018 2400 0 2100 0 300
2019 2400 0 2100 0 300
2020 2400 0 2100 0 300
Ответственный 2014 16200 0 16000 0 200
исполнитель -
управление 2015 376300 300000 76100 0 200
инновационного
развития, 2016 376300 300000 76100 0 200
международных и
межрегиональных 2017 1350 0 1150 0 200
связей области
2018 1300 0 1100 0 200
2019 1300 0 1100 0 200
2020 1300 0 1100 0 200
в т. ч. в лимитах 2014 0 0 0 0 0
ОАИП
2015 75000 0 75000 0 0
2016 75000 0 75000 0 0
2017 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
Соисполнитель - 2014 100 0 0 0 100
управление
экономической 2015 600 0 500 0 100
экономической
политики 2016 600 0 500 0 100
администрации
области 2017 600 0 500 0 100
2018 600 0 500 0 100
2019 600 0 500 0 100
2020 600 0 500 0 100
Соисполнитель - 2014 0 0 0 0 0
управление
образования и науки 2015 500 0 500 0 0
области
2016 500 0 500 0 0
2017 500 0 500 0 0
2018 500 0 500 0 0
2019 500 0 500 0 0
2020 500 0 500 0 0Подпрограмма "Совершенствование Всего 2014 0 0 0 0 0государственной системыпрограммы стратегического и 2015 4000 0 4000 0 0
программно-целевого
планирования" 2016 4000 0 4000 0 0
2017 4000 0 4000 0 0
2018 4000 0 4000 0 0
2019 4000 0 4000 0 0
2020 4000 0 4000 0 0
Ответственный 2014 0 - - - -
исполнитель -
управление 2015 4000 - 4000 - -
экономической
политики 2016 4000 - 4000 - -
администрации
области 2017 4000 - 4000 - -
2018 4000 - 4000 - -
2019 4000 - 4000 - -
2020 4000 - 4000 - -
Соисполнитель - 2014 0 - - - -
финансовое
управление области 2015 0 - - - -
2016 0 - - - -
2017 0 - - - -
2018 0 - - - -
2019 0 - - - -
2020 0 - - - -Подпрограмма "Развитие малого и Всего 2014 173268,177 141900,177 31368 0 0государственной среднегопрограммы предпринимательства" 2015 151800 120800 31000 0 0
2016 151800 120800 31000 0 0
2017 151800 120800 31000 0 0
2018 151800 120800 31000 0 0
2019 151800 120800 31000 0 0
2020 151800 120800 31000 0 0
Ответственный 2014 107018,177 88900,177 18118 - -
исполнитель -
управление по 2015 85550 67800 17750 - -
развитию
промышленности и 2016 85550 67800 17750 - -
предпринимательства
области 2017 109300 86800 22500 - -
2018 109300 86800 22500 - -
2019 109300 86800 22500 - -
2020 109300 86800 22500 - -
Управление 2014 27500 22000 5500 - -
инновационного
развития, 2015 27500 22000 5500 - -
международного и
межрегионального 2016 27500 22000 5500 - -
сотрудничества
области 2017 12500 10000 2500 - -
2018 12500 10000 2500 - -
2019 12500 10000 2500 - -
2020 12500 10000 2500 - -
Соисполнитель - 2014 30000 24000 6000 - -
управление труда и
занятости населения 2015 30000 24000 6000 - -
области
2016 30000 24000 6000 - -
2017 30000 24000 6000 - -
2018 30000 24000 6000 - -
2019 30000 24000 6000 - -
2020 30000 24000 6000 - -
Соисполнитель - 2014 8750 7000 1750 - -
управление
образования и науки 2015 8750 7000 1750 - -
области
2016 8750 7000 1750 - -
2017 0 0 0 - -
2018 0 0 0 - -
2019 0 0 0 - -
2020 0 0 0 - -Подпрограмма "Совершенствование Всего 2014 100721,2 16175 81047,2 2520 979государственной государственного ипрограммы муниципального 2015 84828,4 16175 66586,4 1088 979
управления"
2016 47245,7 950 45316,7 0 979
2017 19002,6 950 17073,6 0 979
2018 19314,2 950 17385,2 0 979
2019 19548,2 950 17619,2 0 979
2020 19802,8 950 17873,8 0 979
Ответственный 2014 50004,7 16175 30330,7 2520 979
исполнитель -
управление 2015 50429,4 16175 32187,4 1088 979
государственной
службы и 2016 46695,7 950 44766,7 - 979
организационной
работы администрации 2017 18452,6 950 16523,6 - 979
области
2018 18764,2 950 16835,2 - 979
2019 18998,2 950 17069,2 - 979
2020 19252,8 950 17323,8 - 979
Соисполнитель - 2014 29889,3 - 29889,3 - -
управление делами
администрации 2015 27077 - 27077 - -
области
2016 0 - - - -
2017 0 - - - -
2018 0 - - - -
2019 0 - - - -
2020 0 - - - -
Соисполнитель - 2014 20527,2 - 20527,2 - -
управление
информационных 2015 6897 - 6897 - -
технологий, связи и
документооборота 2016 0 - - - -
администрации
области 2017 0 - - - -
2018 0 - - - -
2019 0 - - - -
2020 0 - - - -
Соисполнитель - 2014 300 - 300 - -
управление по связям с
общественностью 2015 425 - 425 - -
администрации
области 2016 550 - 550 - -
2017 550 - 550 - -
2018 550 - 550 - -
2019 550 - 550 - -
2020 550 - 550 - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к постановлению администрации области
от 21.02.2014 N 200
ПРИЛОЖЕНИЕ
к подпрограмме "Стимулирование инноваций"
на 2014-2020 годы
Комплекс первоочередных мер на 2014-2016 годы по реализации
подпрограммы "Стимулирование инноваций"-----------------------------------------------------------------------------------
N | Наименование и | Срок | Ответственный | Результатп/п| содержание | реализации | исполнитель, |
| мероприятия | (начало и | соисполнители |
| | окончание) | |-----------------------------------------------------------------------------------
1. Разработка проекта I - III кв. 2014 г. Управление Принятие Закона в
закона Тамбовской инновационного двух чтениях
области развития,
"О технопарках в международного и
Тамбовской межрегионального
области" сотрудничества
Направлен на области
регулирование
отношений,
возникающих при
создании,
функционировании и
прекращении
деятельности
технопарков в
Тамбовской области,
определение порядка
и условий
присвоения статуса и
прекращения статуса
технопарка и
резидента
технопарка, а также
на определение
правовых основ
государственной
поддержки
технопарков
2. Активизация I кв. 2014 г. - II Управление Предложения по
деятельности кв. 2015 г. инновационного взаимодействию с
технологической развития, технологической
платформы - международного и платформой.
"Технологии межрегионального Анализ результатов
пищевой и сотрудничества деятельности ТП за
перерабатывающей области 2014 г.
промышленности
АПК - продукты
здорового питания"
Целью мероприятия
выступает
координация
совместной работы
по развитию
пищевой и
перерабатывающей
промышленности
АПК РФ, созданию
технологического
базиса,
включающего
совокупность
"прорывных"
сквозных аграрно-
пищевых
технологий, для
решения проблем
продовольственной
безопасности,
здорового питания
населения и
рационального
природопользования
3. Создание и I кв. 2014 г. - IV Управление Формирование
развитие кв. 2016 г. инновационного программ развития
территориально- развития, кластеров
отраслевых международного и
кластеров. межрегионального
Координация сотрудничества
совместной работы в области,
приоритетных управление
отраслях сельского хозяйства
промышленности и области,
сельского хозяйства управление по
для реализации развития
потенциала промышленности и
кластерного подхода предпринимательства
различной области,
специализации управление по
(сахарный кластер, физической
зерновой, кластер культуре, спорту и
социального питания туризму области
и продовольственной
помощи, кластер по
производству и
переработке
продукции
животноводства, по
производству и
переработке плодов
и овощей,
биоэкономический
кластер, химический
кластер, кластер по
производству
альтернативного
топлива,
машиностроительный,
легкой
промышленности,
кластер
нанотехнологий,
кластер
строительной
индустрии,
рекреационно-
туристический
кластер)-----------------------------------------------------------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к постановлению администрации области
от 21.02.2014 N 200
ПРИЛОЖЕНИЕ N 7
к государственной программе Тамбовской области
"Экономическое развитие и инновационная экономика"
на 2014-2020 годы
Подпрограмма
"Развитие малого и среднего предпринимательства" на 2014-2020 годы
(далее - подпрограмма)
Паспорт подпрограммы----------------------------------------------------------------------Ответственный Управление по развитию промышленности иисполнитель предпринимательства областиподпрограммыСоисполнители Управление труда и занятости населенияподпрограммы области;
управление образования и науки области;
управление инновационного развития,
международного и межрегионального
сотрудничества области;
управление экономической политики
администрации областиЦель подпрограммы Обеспечение благоприятных условий для
развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в целях формирования
конкурентной среды в экономике областиЗадачи подпрограммы Финансовая поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства;
совершенствование систем налогообложения
малого и среднего предпринимательства;
пропаганда и популяризация
предпринимательской деятельности, развитие
системы консультационной,
учебно-методологической поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательстваЦелевые индикаторы и Количество субъектов малого и среднегопоказатели предпринимательства (молодых людей вподпрограммы, их возрасте до 30 лет, некоммерческихзначения на последний организаций), которым оказана поддержка -год реализации 579 ед.;
количество конференций, встреч, конкурсов
по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства - 30 ед.;
оборот продукции (услуг), производимой
малыми предприятиями, в том числе
микропредприятиями, и индивидуальными
предпринимателями - 278100,1 млн. рублей;
количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих
деятельность - 35533 ед.;
количество новых рабочих мест, созданных
субъектами малого и среднего
предпринимательства, которым оказана
поддержка - 760 ед.;
оценка предпринимательским сообществом
эффективности реализации подпрограммы - 8
балловСроки и этапы 2014-2020 годы, реализуется в один этапреализацииподпрограммыОбъемы и источники Предполагаемые объемы финансированияфинансирования подпрограммы за счет всех источниковподпрограммы финансирования за весь период реализации
подпрограммы - 1084068,177 тыс. рублей:
2014 год - 173268,177 тыс. рублей;
2015 год - 151800 тыс. рублей;
2016 год - 151800 тыс. рублей;
2017 год - 151800 тыс. рублей;
2018 год - 151800 тыс. рублей;
2019 год - 151800 тыс. рублей;
2020 год - 151800 тыс. рублей;
в том числе:
средства областного бюджета - 217368 тыс.
рублей:
2014 год - 31368 тыс. рублей;
2015 год - 31000 тыс. рублей;
2016 год - 31000 тыс. рублей;
2017 год - 31000 тыс. рублей;
2018 год - 31000 тыс. рублей;
2019 год - 31000 тыс. рублей;
2020 год - 31000 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 866700,177
тыс. рублей:
2014 год - 141900,177 тыс. рублей;
2015 год - 120800 тыс. рублей;
2016 год - 120800 тыс. рублей;
2017 год - 120800 тыс. рублей;
2018 год - 120800 тыс. рублей;
2019 год - 120800 тыс. рублей;
2020 год - 120800 тыс. рублей.
Ассигнования из федерального бюджета
выделяются в случае проведения
Минэкономразвития России соответствующих
конкурсов и признания области их
победителем----------------------------------------------------------------------
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
По состоянию на 01 января 2013 г. в Тамбовской областифункционировало 8738 малых и средних предприятий, что на 2,7% большечем в 2011 году. При этом количество малых предприятий возросло на2,8% и составило 8598 ед., а количество средних предприятийсократилось на 4,8% и составило 140 единиц.
Среднесписочная численность работников (без внешнихсовместителей) малых и средних предприятий в 2012 году составила 78,5тыс. человек, что на 1,7% меньше чем в 2011 году. При этомсреднесписочная численность работников малых предприятий возросла на0,8% и составила 62,7 тыс. человек, а среднесписочная численностьработников средних предприятий уменьшилась на 10,5% и составила 15,8тыс. человек.
Таким образом, сохраняется четко выраженная тенденция кувеличению количества малых предприятий и среднесписочной численностизанятых на них работников при одновременном снижении этих показателейу средних предприятий.
Оборот малых и средних предприятий в 2012 году увеличился посравнению с 2011 годом на 18,2% и составил 142,9 млрд. рублей.
Оборот субъектов малого предпринимательства (включаяиндивидуальных предпринимателей) увеличился на 12,4% по сравнению с2011 годом (в постоянных ценах) и составил 174,5 млрд. рублей.
Доля оборота малых и средних предприятий в обороте предприятий иорганизаций области составила 44,8%.
Оборот розничной торговли на 70,5% формировался субъектами малогопредпринимательства.
Доля субъектов малого предпринимательства в объеме платных услуг,оказанных населению области, составила 46,3%.
Значительна и составляющая малого и среднего предпринимательствав консолидированном бюджете области. Общая сумма поступлений налоговна совокупный доход за 2012 год составила 1288,0 млн. рублей, что на20,2% больше 2011 года.
Вместе с тем, в 2012 году произошло резкое снижение количествазарегистрированных индивидуальных предпринимателей. По состоянию на01.01.2013 количество индивидуальных предпринимателей составило 25894человека, что на 7,1% меньше чем в 2011 году.
Данная негативная тенденция сохранилась и в январе-марте 2013года, в течение которых произошло снижение количествазарегистрированных индивидуальных предпринимателей на 8,9% посравнению с их количеством на начало года. Основными причинамиснижения количества индивидуальных предпринимателей является:
увеличение фиксированных обязательных страховых взносов,уплачиваемых плательщиками, не производящими выплат и иныхвознаграждений физическим лицам;
уменьшение объемов финансирования в 2012 году на поддержкубезработных граждан и большое количество индивидуальныхпредпринимателей, прекративших в дальнейшем свою деятельность;
уменьшение торговых мест на рынках;
введение запрета на реализацию пива и пивных напитковиндивидуальными предпринимателями, торгующими в нестационарныхторговых объектах.
По-прежнему большинство субъектов малого и среднегопредпринимательства не располагают достаточными средствами дляобеспечения выполнения обязательств перед кредитными организациями. Неполучили достаточного развития лизинговые отношения.
Специальные налоговые режимы, предназначенные в основном длясубъектов малого предпринимательства, требуют дальнейшего упрощения иоптимизации.
2. Приоритеты региональной государственной
политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи,
сроки и этапы реализации подпрограммы
Приоритетами в сфере реализации подпрограммы являются:
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целяхформирования конкурентной среды в экономике области;
обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого исреднего предпринимательства;
обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднегопредпринимательства;
увеличение количества субъектов малого и среднегопредпринимательства;
обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;
увеличение доли производимых субъектами малого и среднегопредпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валовоговнутреннего продукта;
увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднегопредпринимательства налогов в налоговых доходах федерального бюджета,областного бюджета и местных бюджетов.
Приоритетными видами экономической деятельности субъектов малогои среднего предпринимательства являются:
обрабатывающие производства;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
добыча полезных ископаемых;
строительство;
удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях;
научные исследования и разработки;
деятельность, связанная с использованием вычислительной техники иинформационных технологий;
здравоохранение и предоставление социальных услуг;
деятельность в области права, бухгалтерского учета,консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления винтересах субъектов малого и среднего предпринимательства;
деятельность автомобильного (автобусного) пассажирскоготранспорта, подчиняющегося расписанию;
деятельность автомобильного грузового транспорта;
дошкольное образование (предшествующее начальному общемуобразованию);
туристская индустрия;
оказание бытовых услуг населению.
Целью подпрограммы является:
обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого исреднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды вэкономике области.
Для достижения поставленной цели должны быть решены следующиезадачи:
финансовая поддержка субъектов малого и среднегопредпринимательства;
совершенствование систем налогообложения малого и среднегопредпринимательства;
пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности,развитие системы консультационной, учебно-методологической поддержкисубъектов малого и среднего предпринимательства.
Сроки реализации подпрограммы - 2014-2020 годы. Подпрограммареализуется в один этап.
3. Показатели (индикаторы) достижения цели и
решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:
количество субъектов малого и среднего предпринимательства(молодых людей в возрасте до 30 лет, некоммерческих организаций),которым оказана поддержка;
количество конференций, встреч, конкурсов по вопросам развитиямалого и среднего предпринимательства;
оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, втом числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства,осуществляющих деятельность;
количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого исреднего предпринимательства, которым оказана поддержка;
оценка предпринимательским сообществом эффективности реализацииподпрограммы.
За весь период реализации подпрограммы предполагается достичьследующих результатов:
государственная поддержка будет оказана 4478 субъектам малого исреднего предпринимательства (молодым людям в возрасте до 30 лет,некоммерческим организациям);
оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, втом числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями в2020 году составит 278100 млн. рублей, что в 1,6 раза выше уровня 2012года;
в 2020 году количество субъектов малого и среднегопредпринимательства, осуществляющих деятельность, должно составить35533 ед., что на 28% выше уровня 2012 года;
субъектами малого и среднего предпринимательства, которым оказанаподдержка, будет создано 5320 новых рабочих мест;
будет проведено 210 конференций, встреч, конкурсов по вопросамразвития малого и среднего предпринимательства;
оценка предпринимательским сообществом эффективности реализацииподпрограммы в 2020 году должна составить 8 баллов.
Перечень показателей (индикаторов) реализации подпрограммыприведен в приложении N 1 к государственной программе.
4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Для обеспечения финансовой поддержки субъектов малого и среднегопредпринимательства предусматривается реализация несколькихмероприятий.
В целях решения проблемы недостаточности собственных средствсубъектов малого и среднего предпринимательства для обеспечениявыполнения обязательств перед кредитными организациями и лизинговымикомпаниями предусматривается предоставление поручительств пообязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства иорганизаций инфраструктуры поддержки малого и среднегопредпринимательства перед кредитными организациями и лизинговымикомпаниями за счет средств Фонда содействия кредитованию малого исреднего предпринимательства Тамбовской области (далее - Фонд). Дляэтого предусматривается ежегодное увеличение уставного фонда Фонда.
В целях снижения напряженности на рынке труда предусматриваетсяпредоставление грантов начинающим субъектам малогопредпринимательства, создаваемым безработными гражданами, работниками,находящимися под угрозой массового увольнения, военнослужащими,уволенными в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил (далее -Грант). Гранты предоставляются в размере 250 тыс. рублей на одногополучателя поддержки - физическое лицо после прохождения претендентомкраткосрочного обучения и при наличии бизнес-проекта,предусматривающего софинансирование начинающим субъектом малогопредпринимательства расходов на его реализацию в размере не менее 15%от размера Гранта, оцениваемого комиссией с участием представителейнекоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого исреднего предпринимательства, в порядке, определенном администрациейобласти.
В целях развития лизинговых отношений предусматриваетсясубсидирование части затрат субъектов малого и среднегопредпринимательства, связанных с уплатой авансовых лизинговых платежейпо договорам лизинга оборудования, устройств, механизмов,автотранспортных средств (за исключением легковых автомобилей),приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, средств и технологий(далее - Субсидирование лизинговых платежей). Субсидированиелизинговых платежей производится субъектам малого и среднегопредпринимательства, осуществляющим приоритетные виды экономическойдеятельности, определенные настоящей подпрограммой, в размере 70% отсуммы авансового лизингового платежа по договору лизинга оборудования,устройств, механизмов, автотранспортных средств (за исключениемлегковых автомобилей), приборов, аппаратов, агрегатов, установок,машин, средств и технологий, в порядке, определенном администрациейобласти.
В целях поддержки субъектов малого предпринимательства,осуществляющих инновационную деятельность, предусматриваетсяпредоставление грантов субъектам малого предпринимательства, созданнымв целях практического применения результатов интеллектуальнойдеятельности (программ для электронных вычислительных машин, базданных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретовпроизводства (ноу-хау) и действующим на момент принятия решения опредоставлении гранта не более 1 года (далее - Инновационный грант).
Инновационный грант является субсидией, предоставляемой набезвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевогофинансирования целевых расходов по государственной регистрацииюридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов,связанных с началом предпринимательской деятельности.
Инновационный грант предоставляется в размере 500 тыс. рублей наодного получателя поддержки при наличии бизнес-проекта,предусматривающего софинансирование субъектом малогопредпринимательства расходов на его реализацию в размере не менее 15%от размера Инновационного гранта, оцениваемого комиссией с участиемпредставителей некоммерческих организаций, выражающих интересысубъектов малого и среднего предпринимательства, в порядке,определенном администрацией области.
Помимо этого предусматривается субсидирование части затратсубъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющихинновационную деятельность на момент принятия решения о предоставлениисубсидии более 1 года, а также фактически осуществляющих затраты натехнологические, продуктовые и процессные инновации, при осуществленииприоритетных видов экономической деятельности, определенных настоящейподпрограммой (далее - Субсидирование части затрат субъектов малого исреднего предпринимательства, осуществляющих инновационнуюдеятельность).
Одним из основных условий Субсидирования части затрат субъектовмалого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационнуюдеятельность является предоставление ими документов, подтверждающих ихправа на результаты интеллектуальной деятельности.
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднегопредпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность,производится в размере не более 5 млн. рублей на одного получателяподдержки при наличии бизнес-проекта, предусматривающегософинансирование субъектом малого или среднего предпринимательстварасходов на его реализацию в размере не менее 30% от размера субсидии,оцениваемого комиссией с участием представителей некоммерческихорганизаций, выражающих интересы субъектов малого и среднегопредпринимательства, в порядке, определенном администрацией области.
В целях развития территориальных кластеров предусматриваетсясоздание в области Центра кластерного развития. Центр кластерногоразвития - это элемент инновационной инфраструктуры, создаваемый вцелях развития кластеров малого и среднего предпринимательства,обеспечивающий кооперационное взаимодействие участников кластера междусобой.
Центр кластерного развития (далее - ЦКР) для субъектов малого исреднего предпринимательства создается в целях содействия принятиюрешений и координации проектов, обеспечивающих развитие кластеровсубъектов малого и среднего предпринимательства и повышающихконкурентоспособность региона базирования соответствующихтерриториальных кластеров и кооперационное взаимодействие участниковкластера между собой.
В задачи ЦКР входит:
разработка проектов развития территориальных кластеров иинвестиционных программ;
мониторинг состояния инновационного, научного и производственногопотенциала территориальных кластеров;
разработка и реализация совместных кластерных проектов спривлечением участников территориальных кластеров, учрежденийобразования и науки, иных заинтересованных лиц;
организация подготовки, переподготовки и повышения квалификациикадров, предоставления консультационных услуг в интересах участниковкластеров;
оказание содействия участникам территориальных кластеров приполучении государственной поддержки;
вывод на рынок новых продуктов (услуг) участников территориальныхкластеров;
организация конференций, семинаров в сфере интересов участниковкластера.
В целях поддержки социального предпринимательствапредусматривается выделение субсидий субъектам малогопредпринимательства, осуществляющим деятельность, направленную нарешение социальных проблем (далее - Субсидия субъекту социальногопредпринимательства), в том числе обеспечивающих выполнение следующихусловий:
обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих детей ввозрасте до 3 лет, выпускников детских домов, а также лиц,освобожденных в течение двух лет из мест принудительного заключения,лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, при условии, чтосреднесписочная численность указанных категорий граждан среди ихработников составляет не менее 50%, а доля в фонде оплаты труда - неменее 25%;
предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферахдеятельности:
содействие профессиональной ориентации и трудоустройству, включаясодействие самозанятости;
социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения,физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских имолодежных кружках, секциях, студиях;
производство и (или) реализация медицинской техники,протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включаяавтомототранспорт, материалы, которые могут быть использованыисключительно для профилактики инвалидности или реабилитацииинвалидов;
обеспечение культурно-просветительской деятельности (театры,школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);
предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющихограниченный доступ к образовательным услугам;
содействие вовлечению в социально активную деятельность социальнонезащищенных групп граждан (инвалиды, сироты, выпускники детскихдомов, пожилые люди, люди, страдающие наркоманией и алкоголизмом);
выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции,связанной с образованием, наукой и культурой.
Субсидии субъектам социального предпринимательствапредоставляются в размере 600 тыс. рублей на одного получателяподдержки при наличии бизнес-проекта, предусматривающегософинансирование субъектом социального предпринимательства расходов наего реализацию в размере не менее 15% от размера Субсидии субъектамсоциального предпринимательства, оцениваемого комиссией с участиемпредставителей некоммерческих организаций, выражающих интересысубъектов малого и среднего предпринимательства, в порядке,определенном администрацией области.
В целях поддержки молодежного предпринимательствапредусматривается предоставление грантов начинающим субъектам малогопредпринимательства, созданным молодыми людьми в возрасте до 30 лет иосуществляющим приоритетные виды экономической деятельности,определенные настоящей подпрограммой (далее - Молодежный грант).
Молодежный грант является субсидией, предоставляемой набезвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевогофинансирования целевых расходов по регистрации юридического лица илииндивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началомпредпринимательской деятельности.
Молодежный грант предоставляется в размере 250 тыс. рублей наодного получателя поддержки - физическое лицо после прохожденияпретендентом краткосрочного обучения и при наличии бизнес-проекта,предусматривающего софинансирование начинающим субъектом малогопредпринимательства расходов на его реализацию в размере не менее 15%от размера Молодежного гранта, оцениваемого комиссией с участиемпредставителей некоммерческих организаций, выражающих интересысубъектов малого и среднего предпринимательства, в порядке,определенном администрацией области.
Одним из приоритетных мероприятий поддержки малого и среднегопредпринимательства будет предоставление субсидий индивидуальнымпредпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность пообразовательным программам дошкольного образования, а также присмотруи уходу за детьми в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации (далее - Дошкольные образовательные центры).
При этом под субсидиями на создание Дошкольных образовательныхцентров понимаются субсидии индивидуальным предпринимателям,предоставляемые на условиях долевого финансирования целевых расходов,связанных с реализацией проекта по созданию Дошкольных образовательныхцентров, из расчета не более 50% произведенных затрат.
Субсидии на создание Дошкольных образовательных центровпредоставляются в размере не более 5 млн. рублей на одного получателяподдержки при наличии бизнес-проекта, оцениваемого комиссией сучастием представителей некоммерческих организаций, выражающихинтересы субъектов малого и среднего предпринимательства, в порядке,определенном администрацией области.
В целях снижения стоимости эксплуатационных расходов,оплачиваемых клиентами Тамбовского инновационного бизнес-инкубатора,предусматривается предоставление субсидий негосударственномуобразовательному учреждению "Региональный центр управления и культуры"на развитие и текущее финансирование Тамбовского инновационногобизнес-инкубатора.
Источником для предоставления субсидий должна быть аренднаяплата, поступающая от клиентов Тамбовского инновационногобизнес-инкубатора в доходы областного бюджета, соответственно ееразмер может быть увеличен только в случае увеличения количестваклиентов и соответственно увеличения поступлений арендной платы отних.
С целью развития молодежного предпринимательства, обеспечениядоступа детей и молодежи к современному оборудованию для реализации,проверки и коммерциализации их инновационных идей, осуществлениятехнической и производственной поддержки субъектов малого и среднегопредпринимательства, осуществляющих разработку перспективных видовпродукции и технологий предусматривается выделение субсидий насоздание и (или) обеспечение деятельности Центров молодежногоинновационного творчества.
Предметом деятельности Центров молодежного инновационноготворчества является создание благоприятных условий для детей,молодежи, малого и среднего бизнеса в научно-технической,инновационной и производственной сферах путем созданияматериально-технической, экономической, информационной и социальнойбазы для становления, развития, подготовки к самостоятельнойдеятельности малых инновационных предприятий, коммерциализации научныхзнаний и наукоемких технологий.
Получателем субсидии является субъект малого и среднегопредпринимательства, принявший на себя обязательство по созданиюЦентра молодежного инновационного творчества имущественного комплекса,созданного для осуществления деятельности в сфере высоких технологий,включающего в себя оборудование, ориентированное на технологии прямогоцифрового производства и позволяющего выполнять на основе современныхтехнологий быстрое прототипирование, изготовление опытных образцов,единичной и мелкосерийной продукции, а также необходимые для этогопомещения и инфраструктуру.
Субсидии на создание и (или) обеспечение деятельности Центрамолодежного инновационного творчества предоставляются в размере неболее 8,75 млн. рублей на одного получателя поддержки в порядке,определенном администрацией области.
Одной из приоритетных задач подпрограммы являетсясовершенствование систем налогообложения малого и среднегопредпринимательства.
В целях увеличения налоговых поступлений от субъектов малого исреднего предпринимательства в консолидированный бюджет области будетпродолжено проведение мониторинга эффективности применения специальныхналоговых режимов. По его результатам и в случае изменения налоговогозаконодательства при необходимости будет производиться разработкаобластных нормативных правовых актов, регулирующих применениеспециальных налоговых режимов.
В целях сохранения единой областной политики по применениюспециальных налоговых режимов будет оказыватьсяорганизационно-методическая помощь органам местного самоуправления вразработке нормативных правовых актов по специальным налоговымрежимам.
Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности,развитие системы консультационной, учебно-методологической поддержкисубъектов малого и среднего предпринимательства предусматриваетреализацию нескольких мероприятий.
В целях формирования положительного образа малого и среднегопредпринимательства предусмотрены мероприятия по пропаганде ипопуляризации предпринимательской деятельности посредством проведенияежегодных областных конкурсов "Лучший предприниматель года",конференций представителей малого и среднего предпринимательства,встреч, "круглых столов" по вопросам развития малого и среднегопредпринимательства, информационной поддержки через средства массовойинформации.
В целях развития системы учебно-методологической поддержкисубъектов малого и среднего предпринимательства, молодых людей ввозрасте до 30 лет, желающих заниматься предпринимательскойдеятельностью, предусматривается предоставление субсидийнегосударственному образовательному учреждению "Региональный центруправления и культуры" на предоставление образовательных молодым людямв возрасте до 30 лет на базе Тамбовского инновационногобизнес-инкубатора (Школа молодежного предпринимательства).
В целях развития системы учебно-методологической поддержкисубъектов социального предпринимательства, социально ориентированныхнекоммерческих организаций предусматривается предоставление субсидийнегосударственному образовательному учреждению "Региональный центруправления и культуры" на создание и обеспечение деятельностиструктурного подразделения - Центр инноваций социальной сферы.
Центр инноваций социальной сферы должен обеспечивать решениеследующих задач:
продвижение и поддержка социальных проектов субъектов малого исреднего предпринимательства, поддержка и сопровождение социальноориентированных некоммерческих организаций;
информационно-аналитическое и юридическое сопровождение социальноориентированных некоммерческих организаций;
обмен опытом по поддержке социальных инициатив субъектов малого исреднего предпринимательства;
проведение семинаров, мастер-классов, практических и лекционныхзанятий по социальным тематикам;
организация деятельности Школы социального предпринимательства.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 кгосударственной программе.5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы являются средствафедерального и областного бюджетов.
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы за счет всехисточников финансирования за весь период реализации подпрограммы -1084068,177 тыс. рублей:
2014 год - 173268,177 тыс. рублей;
2015 год - 151800 тыс. рублей;
2016 год - 151800 тыс. рублей;
2017 год - 151800 тыс. рублей;
2018 год - 151800 тыс. рублей;
2019 год - 151800 тыс. рублей;
2020 год - 151800 тыс. рублей;
в том числе:
средства областного бюджета - 217368 тыс. рублей:
2014 год - 31368 тыс. рублей;
2015 год - 31000 тыс. рублей;
2016 год - 31000 тыс. рублей;
2017 год - 31000 тыс. рублей;
2018 год - 31000 тыс. рублей;
2019 год - 31000 тыс. рублей;
2020 год - 31000 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 866700,177 тыс. рублей:
2014 год - 141900,177 тыс. рублей, в том числе 9100,177 тыс.рублей за счет остатков средств федерального бюджета выделенных всоответствии с соглашением с Минэкономразвития России от 21.08.2013N 053-МБ-13, 12000 тыс. рублей за счет остатков средств федеральногобюджета выделенных в соответствии с соглашением с МинэкономразвитияРоссии от 15.11.2013 N 190-МБ-13;
2015 год - 120800 тыс. рублей;
2016 год - 120800 тыс. рублей;
2017 год - 120800 тыс. рублей;
2018 год - 120800 тыс. рублей;
2019 год - 120800 тыс. рублей;
2020 год - 120800 тыс. рублей.
Ассигнования из федерального бюджета выделяются в случаепроведения Минэкономразвития России соответствующих конкурсов ипризнания области их победителем.
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджетауточняются ежегодно при формировании областного бюджета на очереднойфинансовый год и на плановый период.
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализациимероприятий подпрограммы за счет средств федерального, областногобюджетов с указанием главных распорядителей средств областногобюджета, являющихся соисполнителями подпрограммы, представленасоответственно в приложениях N 2, 3 к государственной программе.
6. Механизм реализации подпрограммы
Основными принципами реализации мероприятий подпрограммыявляются:
заявительный порядок обращения субъектов малого и среднегопредпринимательства за оказанием поддержки;
доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднегопредпринимательства для всех субъектов малого и среднегопредпринимательства;
равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства,соответствующих предусмотренным подпрограммой критериям, к участию вней;
оказание поддержки с соблюдением требований, установленныхФедеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции";
открытость процедур оказания поддержки.
Срок рассмотрения обращений субъектов малого и среднегопредпринимательства за оказанием поддержки не должен превышать двамесяца.
Реализация подпрограммы осуществляется во взаимодействииответственного исполнителя подпрограммы с соисполнителямиподпрограммы.
Ответственным исполнителем подпрограммы является управление поразвитию промышленности и предпринимательства области, соисполнителямиподпрограммы - управление труда и занятости населения области,управление образования и науки области, управление инновационногоразвития, международного и межрегионального сотрудничества области,управление экономической политики администрации области.
Ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы с учетомвыделяемых на реализацию финансовых средств ежегодно уточняютпоказатели (индикаторы) реализации подпрограммы, затраты помероприятиям подпрограммы, механизм их реализации и состависполнителей.
В ходе реализации подпрограммы ответственный исполнитель исоисполнители подпрограммы:
разрабатывают в пределах своей компетенции нормативные правовыеакты, необходимые для реализации подпрограммы;
проводят анализ и формируют предложения по рациональномуиспользованию финансовых ресурсов подпрограммы;
готовят ежегодно в установленном порядке предложения по уточнениюперечня мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год.
Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет:
внесение ответственному исполнителю государственной программыпредложений и проектов нормативных правовых актов о внесении измененийв подпрограмму;
анализ отчетов соисполнителей подпрограммы, ответственных зареализацию соответствующих мероприятий подпрограммы;
подготовку и представление в установленном порядкесправочно-аналитической и отчетной информации о реализацииподпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется во взаимодействииответственного исполнителя государственной программы с соисполнителемгосударственной программы (ответственным исполнителем подпрограммы), впорядке, установленном постановлением администрации области от28.09.2012 N 1177.
ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
к постановлению администрации области
от 21.02.2014 N 200
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к подпрограмме "Совершенствование государственного
и муниципального управления" на 2014-2020 годы
П Р О Г Н О З
сводных показателей государственных заданий на оказаниегосударственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями
Тамбовской области по подпрограмме----------------------------------------------------------------------------------------------------
Наименование | Значение показателя | Расходы областного бюджета
подпрограммы/ | объема услуги (работы) | на оказание государственнойосновного мероприятия, | | услуги (выполнение работы),
услуги (работы) | | тыс. рублей
|----------------------------------------------------------------------------
| наименование | 2013 год | 2014 год|2015 год|2013 год | 2014 год | 2015 год
| ед. изм. | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципальногоуправления" на 2014-2020 годыОсновное мероприятие 5.1. Оптимизация и повышение качествапредоставления государственных и муниципальных услуг, создание сетимногофункциональных центров предоставления государственных имуниципальных услуг на территории областиОрганизация и Всего 380000 390000 390000 23720,5 27678,5 28539,1обеспечение количестводеятельности единого оказанныхместа приема, услуг, единицрегистрации и выдачинеобходимых Всего 85 85 85документов гражданам и количествоюридическим лицам при удаленныхпредоставлении рабочих местгосударственных имуниципальных услуг набазе Тамбовскогообластногогосударственногоказенного учреждения"Многофункциональныйцентр предоставлениягосударственных имуниципальных услуг"----------------------------------------------------------------------------------------------------