АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
05.10.2016 | г. Тамбов | № 1160 |
О внесении изменений в постановление администрации области от 05.06.2013 № 586 «Об утверждении Государственной программы Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы» |
Администрация области постановляет: 1. Внести в постановление администрации области от 05.06.2013 № 586 «Об утверждении Государственной программы Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы» (далее – Постановление, Госпрограмма) (в редакции от 15.04.2016) следующие изменения: 1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области А.Т.Габуева»; 1.2. в паспорте Госпрограммы: позицию «Целевые индикаторы и показатели Госпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
Целевые индикаторы и показатели Госпрограммы, их значения на последний год реализации | Годовой объем ввода жилья – 1100 тыс. кв. м; объем ввода жилья в рамках программы «Жилье для российской семьи», нарастающим итогом до 2018 года – 150,0 тыс. кв. м; доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем – 60%; снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» – на 20%; коэффициент доступности жилья – 1,8; доля ввода арендного жилья в многоквартирных жилых домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных жилых домах – 10%; количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» – 69 человек; доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года – 44,9%; количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов – 190 тыс. человек; расселение аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах – 40,31 тыс. кв. метров; доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе – 8,7%; темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и бюджетофинансируемыми организациями по сравнению с предшествующим годом – (-2%); количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью ипотечных жилищных кредитов (займов) – 6000 семей; объем предоставляемых ипотечных кредитов – 8400 млн. рублей; превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) над индексом потребительских цен – на 2,2 единицы; удельный вес введенной общей площади жилых домов к общей площади жилищного фонда – 4,1%; общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя области – 28,9 кв. м; доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме – 1,75%; доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта – 58,8%; количество земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей – 2830; уровень износа коммунальной инфраструктуры – 45%; количество высокопроизводительных рабочих мест (создание, модернизация) – 1460 штук; численность ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия – 865 человек; численность ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия – 463 человека; уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам – 100%; доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в котором собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья, либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива – 7,2% |
позицию «Объемы и источники финансирования Госпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Госпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы в 2014-2020 годах составит 98192721,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета (Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) – 3638005,7 тыс. рублей: 2014 год – 793668,4 тыс. рублей; 2015 год – 601274,5 тыс. рублей; 2016 год – 1504922,4 тыс. рублей; 2017 год – 510082,2 тыс. рублей; 2018 год – 76019,4 тыс. рублей; 2019 год – 92038,8 тыс. рублей; 2020 год – 60000,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Тамбовской области – 8143156,5 тыс. рублей:<1> 2014 год – 1224348,3 тыс. рублей; 2015 год – 1137262,8 тыс. рублей; 2016 год – 959583,2 тыс. рублей; 2017 год – 829971,8 тыс. рублей; 2018 год – 929097,0 тыс. рублей; 2019 год – 1279400,5 тыс. рублей; 2020 год – 1783492,9 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 1505778,4 тыс. рублей: 2014 год – 226287,7 тыс. рублей; 2015 год – 51891,4 тыс. рублей; 2016 год – 50222,7 тыс. рублей; 2017 год – 182976,6 тыс. рублей; 2018 год – 274800,0 тыс. рублей; 2019 год – 299000,0 тыс. рублей; 2020 год – 420600,0 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников – 84905781,3 тыс. рублей: 2014 год – 15667347,4 тыс. рублей; 2015 год – 10371438,3 тыс. рублей; 2016 год – 10751624,8 тыс. рублей; 2017 год – 13363784,2 тыс. рублей; 2018 год – 10312476,0 тыс. рублей; 2019 год – 11627734,3 тыс. рублей; 2020 год – 12811376,3 тыс. рублей; общий объем финансирования – 98192721,9 тыс. рублей: 2014 год – 17911651,8 тыс. рублей; 2015 год – 12161867,0 тыс. рублей; 2016 год – 13266353,1 тыс. рублей; 2017 год – 14886814,8 тыс. рублей; 2018 год – 11592392,4 тыс. рублей; 2019 год – 13298173,6 тыс. рублей; 2020 год – 15075469,2 тыс. рублей |
<1> В том числе инвестиции, планируемые к реализации в рамках областной адресной инвестиционной программы на 2014-2020 годы, составят 5410827,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 600388,7 тыс. рублей; 2015 год – 475818,2 тыс. рублей; 2016 год – 488041,0 тыс. рублей; 2017 год – 509180,0 тыс. рублей; 2018 год – 714800,0 тыс. рублей; 2019 год – 1059300,0 тыс. рублей; 2020 год – 1563300,0 тыс. рублей.»; в разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации Государственной программы»: в абзаце одиннадцатом: дату «01 июля 2017 г.» заменить датой «31 декабря 2017 г.»; цифры «170» заменить цифрами «150»; в разделе 4 «Обобщенная характеристика подпрограмм и мероприятий Государственной программы»: после абзаца сорок второго дополнить абзацами следующего содержания: «В 2016-2017 годах за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства планируется проведение модернизации систем коммунальной инфраструктуры нескольких населенных пунктов в Тамбовской области. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2015 № 1451 «О предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры» были утверждены правила предоставления финансовой поддержки. В целях получения финансовой поддержки государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию проектов по созданию, реконструкции или модернизации объектов коммунальной инфраструктуры постановлением администрации области от 17.04.2014 № 417.»; 1.3. приложение № 1 к Госпрограмме «Перечень показателей (индикаторов) Государственной программы Тамбовской области, подпрограмм Государственной программы Тамбовской области и их значений» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 1.4. приложение № 2 к Госпрограмме «Перечень мероприятий Государственной программы Тамбовской области» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 1.5. приложение № 3 к Госпрограмме «Прогноз сводных показателей государственного задания на выполнение работ Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Центр по ценообразованию в строительстве» и осуществление функций Тамбовским областным государственным унитарным предприятием «Водное и газовое хозяйство» по государственной программе» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 1.6. приложение № 4 к Госпрограмме «Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей области» на 2014-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 1.7. в приложении № 5 к Госпрограмме «Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – 12008454,6 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 331449,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 19197,7 тыс. рублей; 2016 год – 312252,2 тыс. рублей; бюджет Тамбовской области – 4698540,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 327117,7 тыс. рублей; 2015 год – 309301,2 тыс. рублей; 2016 год – 209621,6 тыс. рублей; 2017 год – 496500,0 тыс. рублей; 2018 год – 721000,0 тыс. рублей; 2019 год – 1065500,0 тыс. рублей; 2020 год – 1569500,0 тыс. рублей; из них в рамках лимитов областной адресной инвестиционной программы: 2014 год – 327117,7 тыс. рублей; 2015 год – 309301,2 тыс. рублей; 2016 год – 209621,6 тыс. рублей; 2017 год – 490300,0 тыс. рублей; 2018 год – 714800,0 тыс. рублей; 2019 год – 1059300,0 тыс. рублей; 2020 год – 1563300,0 тыс. рублей; местные бюджеты – 993764,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 10000,0 тыс. рублей; 2015 год – 84,2 тыс. рублей; 2016 год – 80,0 тыс. рублей; 2017 год – 130200,0 тыс. рублей; 2018 год – 207800,0 тыс. рублей; 2019 год – 262000,0 тыс. рублей; 2020 год – 383600,0 тыс. рублей; средства частных инвесторов и кредиторов – 5984700,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 112000,0 тыс. рублей; 2015 год – 582400,0 тыс. рублей; 2016 год – 1500100,0 тыс. рублей; 2017 год – 3076600,0 тыс. рублей; 2018 год – 211200,0 тыс. рублей; 2019 год – 227500,0 тыс. рублей; 2020 год – 274900,0 тыс. рублей |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»: в абзаце шестом цифры «12081703,8» заменить цифрами «12008454,6»; в абзаце седьмом цифры «19197,7» заменить цифрами «331449,9»; в абзаце восьмом цифры «4697341,9» заменить цифрами «4698540,5»; в абзаце десятом цифры «6371400,0» заменить цифрами «5984700,0»; в приложении № 1 к подпрограмме «Перечень приоритетных земельных участков под жилищное строительство с информацией о потребности в коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуре на территории Тамбовской области» графу 2 пункта 41 изложить в следующей редакции: «Комплексная застройка микрорайона «Телецентр», г. Тамбов (проект – участник программы «Жилье для российской семьи»)»; в приложении № 2 к подпрограмме «Показатели ввода жилья при комплексной застройке земельных участков на территории Тамбовской области»: в позиции «в том числе: в рамках программы «Жилье для российской семьи»»: в графах 4, 5 цифры «170,0» заменить цифрами «150,0»; в графе 8 цифры «65,0» заменить цифрами «35,0»; в графе 9 цифры «90,0» заменить цифрами «100,0»; в пункте 36: в графе 8 цифры «10,0» заменить цифрой «0»; в графе 9 цифры «15,0» заменить цифрами «25,0»; в пункте 41: в графе 8 цифры «45,0» заменить цифрами «35,0»; в графе 9 цифры «65,0» заменить цифрами «85,0»; в приложении № 3 к подпрограмме «Сетевой график реализации основных мероприятий комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства на территории Тамбовской области в 2014-2020 годах» графу 2 пункта 41 изложить в следующей редакции: «Комплексная застройка микрорайона «Телецентр», г. Тамбов»; 1.8. в приложении № 9 к Госпрограмме «Подпрограмма «Молодежи – доступное жилье» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы: позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета области и местных бюджетов – 2695 семей; доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий – 100% |
позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования с учетом цен соответствующего года – 4024816,1 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 504922,2 тыс. рублей: 2014 год – 62173,3 тыс. рублей; 2015 год – 98605,2 тыс. рублей; 2016 год – 104143,7 тыс. рублей; 2017 год – 60000,0 тыс. рублей; 2018 год – 60000,0 тыс. рублей; 2019 год – 60000,0 тыс. рублей; 2020 год – 60000,0 тыс. рублей; средства бюджета Тамбовской области – 757603,9 тыс. рублей: 2014 год – 102500,0 тыс. рублей; 2015 год – 152076,0 тыс. рублей; 2016 год – 103027,2 тыс. рублей; 2017 год – 100000,0 тыс. рублей; 2018 год – 100000,0 тыс. рублей; 2019 год – 100000,0 тыс. рублей; 2020 год – 100000,0 тыс. рублей; средства бюджетов муниципальных образований – 172954,6 тыс. рублей: 2014 год – 32257,0 тыс. рублей; 2015 год – 40315,1 тыс. рублей; 2016 год – 32382,5 тыс. рублей; 2017 год – 17000,0 тыс. рублей; 2018 год – 17000,0 тыс. рублей; 2019 год – 17000,0 тыс. рублей; 2020 год – 17000,0 тыс. рублей; собственные и заемные средства молодых семей – 2589335,4 тыс. рублей: 2014 год – 328714,3 тыс. рублей; 2015 год – 523464,6 тыс. рублей; 2016 год – 422299,3 тыс. рублей; 2017 год – 328714,3 тыс. рублей; 2018 год – 328714,3 тыс. рублей; 2019 год – 328714,3 тыс. рублей; 2020 год – 328714,3 тыс. рублей |
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»: в абзаце десятом слова «2015 год – 461 молодую семью» заменить словами «2015 год – 463 молодые семьи». в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»: в абзаце шестом цифры «4021111,8» заменить цифрами «4024816,1»; в абзаце седьмом цифры «504221,8» заменить цифрами «504922,2»; в абзаце восьмом цифры «754576,7» заменить цифрами «757603,9»; в абзаце девятом цифры «172977,9» заменить цифрами «172954,6»; в приложении № 1 к подпрограмме «Порядок предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья в рамках подпрограммы» в пункте 7 абзац третий изложить в следующей редакции: «справка с места работы о заработной плате (как по основному месту работы, так и по совместительству), подписанная руководителем и (или) главным бухгалтером организации и заверенная печатью организации или индивидуальным предпринимателем;»; 1.9. в приложении № 13 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2017 годах за счет всех источников составит 6372537,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 96212,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 96212,8 тыс. рублей; за счет средств бюджета Тамбовской области – 526027,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 220856,8 тыс. рублей; 2015 год – 144517,0 тыс. рублей; 2016 год – 160653,4 тыс. рублей; за счёт средств местного бюджета – 12818,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 7564,6 тыс. рублей; 2015 год – 2562,8 тыс. рублей; 2016 год – 2691,6 тыс. рублей; за счет внебюджетных средств – 5737478,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 2732000,7 тыс. рублей; 2015 год – 761831,5 тыс. рублей; 2016 год – 1120368,6 тыс. рублей; 2017 год – 1123277,4 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соответствующий год. |
в разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»: в абзаце первом цифры «6391,6» заменить цифрами «6372,53»; таблицу изложить в следующей редакции: |
Таблица |
| |||||
Период | Всего (млн. руб.) | Бюджетные средства | ||||
федераль-ного бюджета | бюджета Тамбовской области | местного бюджета | внебюджет-ные средства | |||
2014 | 3056,63 | 96,21 | 220,86 | 7,56 | 2732,00 | |
2015 | 908,91 |
| 144,52 | 2,56 | 761,83 | |
2016 | 1283,71 |
| 160,65 | 2,69 | 1120,37 | |
2017 | 1123,28 |
|
|
| 1123,28 | |
Итого | 6372,53 | 96,21 | 526,03 | 12,81 | 5737,48 | |
приложение № 2 к подпрограмме «Мероприятия по строительству и реконструкции систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь»(www.tamlife.ru). |
И. о. главы администрации | |
области | О.О.Иванов |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области |
| от 05.10.2016 № 1160 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к Государственной программе Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы |
ПЕРЕЧЕНЬ показателей (индикаторов) Государственной программы Тамбовской области, подпрограмм Государственной программы Тамбовской области и их значений |
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Едини-ца измере- ния | Значения показателей (по годам) | ||||||||||||||||
базовый год 2012 | текущий год 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Отчетный год 2020 | |||||||||||
1. Государственная программа Тамбовской области | |||||||||||||||||||
1.1. | Годовой объем ввода жилья | Тыс. кв. м | 633,1 | 704,5 | 770,0 | 800,0 | 830,0 | 880,0 | 920,0 | 970,0 | 1100,0 | ||||||||
1.2 | Объем ввода жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» | Тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 35,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.3. | Доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем | Процент | н/д | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37 | 45 | 52 | 60 | ||||||||
1.4. | Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» | Процент | 0 | -9,3 | 3,6 | 7,2 | 10,6 | 17,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||
1.5. | Коэффициент доступности жилья | Лет | 3,5 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | ||||||||
1.6. | Доля ввода арендного жилья в многоквартирных жилых домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных жилых домах | Процент | 0 | 2,3 | 2,6 | 5,6 | 0 | 7,5 | 8,6 | 9,4 | 10 | ||||||||
1.7. | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» ФЦП «Жилище» | Человек | 91 | 75 | 21 | 24 | 24 | | | | | ||||||||
1.8. | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года | Процент | 10,9 | 14,4 | 17,9 | 23,4 | 28,9 | 34,4 | 37,9 | 41,4 | 44,9 | ||||||||
1.9. | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов | Тыс. человек | 30,00 | 50,000 | 70,000 | 71,400 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | 170,000 | 190,000 | ||||||||
1.10. | Расселение аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах | Тыс. кв. м | 11,9 | 11,37 | 11,99 | 11,27 | 15,57 | 1,48 | - | - | - | ||||||||
1.11. | Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе | Процент | 8,61 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | ||||||||
1.12. | Темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и бюджетофинансируемыми организациями по сравнению с предшествующим годом | Процент | -6,7 | -4 | -3,5 | -3 | -3 | -3 | -2,5 | -2 | -2 | ||||||||
1.13. | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставленных ипотечных жилищных кредитов (займов) | Единиц | 3766 | 3886 | 5230 | 5455 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | ||||||||
1.14. | Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту над индексом потребительских цен | Единиц | 5,9 | 5,8 | 4,6 | 3,4 | 3,2 | 2,7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||||||||
1.15. | Удельный вес введенной общей площади жилых домов к общей площади жилищного фонда | Процент | 2,39 | 2,6 | 2,65 | 2,9 | 3,0 | 3,30 | 3,39 | 4,01 | 4,10 | ||||||||
1.16. | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя области | Кв. м | 24,8 | 25,6 | 25,9 | 26,6 | 27,2 | 27,5 | 28,0 | 28,3 | 28,9 | ||||||||
1.17. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме | Процент | 2,75 | 2,6 | 2,5 | 1,8 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ||||||||
1.18. | Доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта | Процент | 54,8 | 55,3 | 55,8 | 56,3 | 56,8 | 57,3 | 57,8 | 58,3 | 58,8 | ||||||||
1.19. | Количество земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей | Шт. | 1246 | 854 | 760 | 670 | 400 | 400 | 300 | 200 | 100 | ||||||||
1.20. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | Процент | 49 | 48,5 | 48 | 47,5 | 47,3 | 47,1 | 47 | 45,5 | 45 | ||||||||
1.21. | Численность ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия | Человек | | | 327 | 245 | 293 | | | | | ||||||||
1.22. | Численность ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | Человек | | | 25 | 20 | 18 | 100 | 100 | 200 | | ||||||||
1.23. | Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
1.24. | Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья, либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | Процент | 7,07 | 7,15 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | ||||||||
1.25 | Количество высокопроизводительных рабочих мест (создание, модернизация) | Шт. | | | 123 | 139 | 157 | 182 | 219 | 291 | 349 | ||||||||
1.26 | Объем предоставляемых ипотечных кредитов | Млн. руб. | 4440,0 | 4580,0 | 4730,0 | 4880,0 | 5400,0 | 6300,0 | 7000,0 | 7700,0 | 8400,0 | ||||||||
2. Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» | |||||||||||||||||||
2.1. | Площадь земельных участков, вовлеченных Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства в оборот в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» для жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство | Га | 403 | 77,8 | 182 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
2.2. | Общая площадь земельных участков Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | Га | 364 | 89 | 27,8 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
2.3. | Объем жилья, введенного в эксплуатацию на земельных участках, предоставленных Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» при реализации проектов жилищного строительства | Тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | 30 | 110 | 140 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
2.4. | Годовой объем ввода жилья, экономического класса | Тыс. кв. м | 284,8 | 352 | 412 | 480 | 505 | 535 | 552 | 582 | 660 | ||||||||
| из него в рамках программы «Жилье для российской семьи» | Тыс. кв. м | - | - | - | 15 | 35 | 100 | - | - | - | ||||||||
2.5. | Разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов (нарастающим итогом) | Шт. | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3. Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве» | |||||||||||||||||||
3.1. | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | Шт. | 17 | 17 | 16 | 15 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
3.2. | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | Дни | 315 | 315 | 200 | 130 | 90 | 70 | 56 | 56 | 56 | ||||||||
3.3. | Наличие в муниципальных районах и городских округах внедренных единообразных автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
3.4. | Наличие в субъекте откорректированной в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации схемы территориального планирования области | Шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3.5. | Доля муниципальных районов, имеющих откорректированные в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации документы территориального планирования | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
3.6. | Доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования в общем количестве муниципальных образований | Процент | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
3.7. | Доля муниципальных образований с утвержденными документами градостроительного зонирования в общем количестве муниципальных образований | Процент | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
3.8. | Количество утвержденных проектов планировки территорий (ежегодно) | Шт. | 1 | 4 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | ||||||||
4. Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения» | |||||||||||||||||||
4.1. | Индекс промышленного производства прочих неметаллических минеральных продуктов | Процент | 105,6 | 102,4 | 106,0 | 93,0 | 106,5 | 106,5 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | ||||||||
4.2. | Темпы роста отгруженной продукции производства прочих неметаллических минеральных продуктов к предыдущему году | Процент | 111,0 | 112,1 | 112,5 | 95,4 | 112,5 | 112,5 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | ||||||||
4.3. | Объем производства конструкций и деталей сборных железобетонных | Тыс. куб. м | 142,6 | 135,36 | 158,0 | 160,0 | 187,0 | 200,0 | 217,0 | 236,0 | 267,0 | ||||||||
5. Подпрограмма «Кадровое обеспечение задач строительства» | |||||||||||||||||||
5.1. | Годовой объем выпускников строительного профиля всех уровней образования | Человек | 693 | 698 | 788 | 664 | 810 | 867 | 889 | 898 | 905 | ||||||||
5.2. | Количество рабочих кадров, прошедших подготовку и переподготовку | Человек | 2312 | 2320 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | ||||||||
5.3. | Увеличение числа специалистов строительных специальностей, прошедших повышение квалификации | Человек | 332 | 350 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | ||||||||
6. Подпрограмма «Молодежи – доступное жилье» | |||||||||||||||||||
6.1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета области и местных бюджетов | Единиц | 232 | 384 | 324 | 463 | 372 | 384 | 384 | 384 | 384 | ||||||||
6.2. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Процент |
|