Постановление Администрации Тамбовской области от 12.09.2012 № 1098
О внесении изменений в отдельные постановления администрации области
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ12.09.2012 г. Тамбов N 1098 Утратилo силу - Постановление
Администрации Тамбовской области
от 21.03.2014 г. N 312
О внесении изменений в отдельные постановления администрации области
В соответствии с Законом области от 09.12.2011 N 95-З "Обобластном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов" и вцелях приведения нормативных правовых актов администрации области всоответствие с действующим законодательством администрация областипостановляет:
1. Внести в Целевую программу Тамбовской области "Формированиездорового образа жизни у граждан, проживающих на территории Тамбовскойобласти, включая сокращение потребления алкоголя и табака, на2012-2014 годы" (далее - Целевая программа), утвержденнуюпостановлением администрации области от 30.01.2012 N 82, следующиеизменения:
1.1. в паспорте Целевой программы:
позицию "Объем и источники финансирования Программы" изложить вследующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы составляет 4462,1 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:
за счет средств областного бюджета - 2895,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета 1567,1 тыс. рублей.";
1.2. раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы"изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счетсредств областного и федерального бюджетов.
Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют4462,1 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счетсредств областного бюджета - 2895,0 тыс. рублей, за счет средствфедерального бюджета - 1567,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
за счет средств областного бюджета:
в 2012 году - 600,0 тыс. рублей;
в 2013 году - 1140,0 тыс. рублей;
в 2014 году -1155,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета:
в 2012 году - 1567,1 тыс. рублей.----------------------------------------------------------------------
Источник |Объем финансирования,| В том числефинансирования |всего |---------------------------
| |2012 год|2013 год|2014 год----------------------------------------------------------------------Управление здравоохранения областиОбластной бюджет 2850,0 600,0 1125,0 1125,0Федеральный бюджет 1567,1 1567,1 0,0 0,0Управление образования и науки областиОбластной бюджет 45,0 0,0 15,0 30,0----------------------------------------------------------------------
Объемы и источники финансирования по мероприятиям Программыприведены в приложении N 1.";
1.3. приложение N 1 "Система мероприятий Целевой программыТамбовской области "Формирование здорового образа жизни у граждан,проживающих на территории Тамбовской области, включая сокращениепотребления алкоголя и табака, на 2012-2014 годы" изложить в новойредакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в Целевую программу Тамбовской области "Предупреждениеи борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2012-2014 годы (далее- Программа), утвержденную постановлением администрации области от22.02.2012 N 191, следующие изменения:
2.1. в паспорте Программы:
позицию "Заказчики Программы" дополнить словами: "Управлениеинвестиций области";
позицию "Объем и источники финансирования Программы" изложить вследующей редакции:
"Общий объем финансирования Целевой программы составляет1193285,28 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе засчет средств федерального бюджета 627351,78 тыс. рублей, за счетсредств областного бюджета - 565933,5 тыс. рублей (в том числе за счетсредств областной адресной инвестиционной программы (далее - ОАИП) -114133,5 тыс. рублей).
По подпрограммам:
"Вакцинопрофилактика" на 2012-2014 годы:
общий объем финансирования составляет 277500,0тыс. рублей, в томчисле за счет средств федерального бюджета 250000,0 тыс. рублей, засчет средств областного бюджета - 27500,0 тыс. рублей;
"Артериальная гипертония" на 2012-2014 годы:
общий объем финансирования составляет 6223,8 тыс. рублей (в ценахсоответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета2623,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 3600,0 тыс.рублей;
"Анти-ВИЧ/СПИД" на 2012-2014 годы:
общий объем финансирования составляет 66262,1 тыс. рублей (вценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федеральногобюджета 39011,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета -27250,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 7360,8 тыс.рублей);
"Вирусные гепатиты" на 2012-2014 годы:
общий объем финансирования составляет 34451,2 тыс. рублей (вценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федеральногобюджета 14671,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета -19780,0 тыс. рублей;
"Предупреждение распространения в Тамбовской области инфекций,передающихся половым путем" на 2012-2014 годы:
общий объем финансирования составляет 7550,0 тыс. рублей (в ценахсоответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета -7550.0 тыс. рублей;
"Развитие онкологической помощи в Тамбовской области" на2012-2014 годы:
общий объем финансирования составляет 429763,280 тыс. рублей (вценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федеральногобюджета 279305,780 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета -150457,5 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 45787,5 тыс.рублей);
"Развитие психиатрической службы в Тамбовской области" на2012-2014 годы:
общий объем финансирования составляет 33797,1 тыс. рублей (вценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федеральногобюджета 3422.1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета -30375,0 тыс. рублей;
"Сахарный диабет" на 2012-2014 годы:
общий объем финансирования составляет 186647,5 тыс. рублей (вценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федеральногобюджета 20297,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета -166350,0 тыс. рублей;
"Защита населения Тамбовской области от туберкулеза" на 2012-2014годы:
общий объем финансирования составляет 151090,3 тыс. рублей (вценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федеральногобюджета 18020,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета -133070,2 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 60985,2 тыс.рублей);
2.2. раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы"изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счетсредств федерального и областного бюджетов.
Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют1193285,28 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе засчет средств федерального бюджета - 627351,780 тыс. рублей, за счетсредств областного бюджета - 565933,5 тыс. рублей (в том числе за счетсредств ОАИП - 114133,5 тыс. рублей), в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета:
в 2012 году - 413351,780 тыс. рублей;
в 2013 году - 107000,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 107000,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
в 2012 году - 197017,8 тыс. рублей (в том числе за счет средствОАИП - 47987,8 тыс. рублей);
в 2013 году - 147100,0 тыс. рублей в 2014 году - 221815,7 тыс.рублей;
в 2014 году - 221815,7 тыс. рублей (в том числе за счет средствОАИП - 66145,7 тыс. рублей).";
2.3. в подпрограмме "Вакцинопрофилактика" на 2012-2014 годы(приложение N 1 к Программе):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источникифинансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 277500,0 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствфедерального бюджета - 250000,0 тыс. рублей, за счет средствобластного бюджета - 27500,0 тыс. рублей";
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счетсредств федерального и областного бюджетов.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют277500,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе засчет средств федерального бюджета 250000,0 тыс. рублей, за счетсредств областного бюджета - 27500,0 тыс. рублей, в том числе погодам:
за счет средств федерального бюджета:
в 2012 году - 80000,0 тыс. рублей;
в 2013 году - 85000,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 85000,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
в 2012 году - 10130,0 тыс. рублей;
в 2013 году - 8470,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 8900,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены вприложении N 1 к подпрограмме.";
приложение N 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы"Вакцинопрофилактика" на 2012-2014 годы" изложить в новой редакциисогласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
2.4. в подпрограмме "Артериальная гипертония" на 2012-2014 годы(приложение N 2 к Программе):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источникифинансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 6223,8 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствфедерального бюджета - 2623,8 тыс. рублей, за счет средств областногобюджета - 3600,0 тыс. рублей";
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счетсредств федерального бюджета и областного бюджета.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют6223,8 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счетсредств федерального бюджета 2623,8 тыс. рублей, средств областногобюджета - 3600,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета:
в 2012 году - 2623,8 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
в 2012 году - 1200,0 тыс. рублей;
в 2013 году - 1200,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 1200,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены вприложении N 1.";
приложение N 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Артериальнаягипертония" на 2012-2014 годы изложить в новой редакции согласноприложению N 3 к настоящему постановлению;
2.5. в подпрограмме "Анти-ВИЧ/СПИД" на 2012-2014 годы (приложениеN 3 к Программе):
в паспорте Подпрограммы:
после позиции "Наименование Подпрограммы" дополнить позициейследующего содержания:Заказчик-координатор Управление здравоохранения областиПодпрограммы
позицию "Заказчик Подпрограммы" дополнить словами "Управлениеинвестиций области";
позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложитьв следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 66262,1 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствфедерального бюджета - 39011,3 тыс. рублей, за счет средств областногобюджета - 27250,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП -7360,8 тыс. рублей)";
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счетсредств федерального бюджета и областного бюджета.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют66262,1 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счетсредств федерального бюджета 39011,3 тыс. рублей, средств областногобюджета - 27250,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП -7360,8 тыс. рублей), в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета:
в 2012 году - 17011,3 тыс. рублей;
в 2013 году - 11000,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 11000,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
в 2012 году - 13210,8 тыс. рублей (в том числе за счет средствОАИП - 7360,8 тыс. рублей);
в 2013 году - 7680,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 6360,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены вприложении N 1.";
приложение N 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Анти-ВИЧ/СПИД"на 2012-2014 годы изложить в новой редакции согласно приложению N 4 кнастоящему постановлению;
2.6. в подпрограмме "Вирусные гепатиты" на 2012-2014 годы(приложение N 4 к Программе):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источникифинансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 34451,2 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствфедерального бюджета 14671,2 тыс. рублей, за счет средств областногобюджета 19780,0 тыс. рублей";
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют34451,2 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счетсредств федерального бюджета 14671,2 тыс. рублей, за счет средствобластного бюджета 19780,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета:
в 2012 году - 6671,2 тыс. рублей;
в 2013 году - 4000,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 4000,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
в 2012 году - 5660,0 тыс. рублей;
в 2013 году - 7260,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 6860,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены вприложении N 1 к Подпрограмме.";
Приложение N 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Вирусныегепатиты" на 2012-2014 годы" изложить в новой редакции согласноприложению N 5 к настоящему постановлению;
2.7. в подпрограмме "Предупреждение распространения в Тамбовскойобласти инфекций, передающихся половым путем" на 2012-2014 годы(приложение N 5 к Программе):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источникифинансирования" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 7550,0 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствобластного бюджета 7550,0 тыс. рублей";
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счетсредств областного бюджета.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют7550,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счетсредств областного бюджета 7550,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году - 3150,0 тыс. рублей;
в 2013 году - 2400,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 2000,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены вприложении N 1 к Подпрограмме.";
приложение N 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Предупреждениераспространения в Тамбовской области инфекций, передаваемых половымпутем" на 2012-2014 годы изложить в новой редакции согласно приложениюN 6 к настоящему постановлению;
2.8. в подпрограмме "Развитие онкологической помощи в Тамбовскойобласти" на 2012-2014 годы (приложение N 6 к Программе):
в паспорте Подпрограммы:
после позиции "Наименование Подпрограммы" дополнить позициейследующего содержания:Заказчик-координатор Управление здравоохранения областиПодпрограммы
позицию "Заказчик Подпрограммы" дополнить словами "Управлениеинвестиций области";
позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в следующейредакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 429763,280тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствфедерального бюджета 279305,780 тыс. рублей, за счет средствобластного бюджета 150457,5 тыс. рублей (в том числе за счет средствОАИП - 45787,5 тыс. рублей)";
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счетсредств федерального бюджета и областного бюджета.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют429763,280 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе засчет средств федерального бюджета 279305,780 тыс. рублей, за счетсредств областного бюджета 150457,5 тыс. рублей (в том числе за счетсредств ОАИП - 45787,5 тыс. рублей), в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета:
в 2012 году - 279305,780 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
в 2012 году - 69320,0 тыс. рублей (в том числе за счет средствОАИП - 35000.0 тыс. рублей);
в 2013 году - 32550,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 48587,5 тыс. рублей (в том числе за счет средствОАИП - 10787,5 тыс. рублей).
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены вприложении N 1 к Подпрограмме.";
приложение N 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Развитиеонкологической помощи в Тамбовской области" на 2012-2014 годы изложитьв новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению;
2.9. в подпрограмме "Развитие психиатрической службы в Тамбовскойобласти на 2012-2014 годы" (приложение N 7 к Программе):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источникифинансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 33797.1 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствфедерального бюджета 3422,1 тыс. рублей, за счет средств областногобюджета 30375,0 тыс. рублей";
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют33797,1 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счетсредств федерального бюджета 3422,1 тыс. рублей, за счет средствобластного бюджета 30375,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета:
в 2012 году - 3422,1 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
в 2012 году - 9425,0 тыс. рублей;
в 2013 году - 10160,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 10790,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены вприложении N 1 к Подпрограмме.";
приложение N 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Развитиепсихиатрической службы в Тамбовской области" на 2012-2014 годыизложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящемупостановлению;
2.10. в подпрограмме "Сахарный диабет" на 2012-2014 годы(приложение N 8 к Программе):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источникифинансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют186647,5 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе засчет средств федерального бюджета 20297,5 тыс. рублей, за счет средствобластного бюджета 166350,0 тыс. рублей.";
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счетсредств федерального бюджета и областного бюджета.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют186647,5 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе засчет средств федерального бюджета 20297,5 тыс. рублей, за счет средствобластного бюджета 166350,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета:
в 2012 году - 10297,5 тыс. рублей;
в 2013 году - 5000,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 5000,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
в 2012 году - 51250,0 тыс. рублей;
в 2013 году - 55050,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 60050,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены вприложении N 1 к Подпрограмме.";
приложение N 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Сахарныйдиабет" на 2012-2014 годы изложить в новой редакции согласноприложению N 9 к настоящему постановлению;
2.11. в подпрограмме "Защита населения Тамбовской области оттуберкулеза" на 2012-2014 годы (приложение N 9 к Программе):
в паспорте Подпрограммы:
позицию "Заказчики Подпрограммы" дополнить словами "Управлениеинвестиций области";
позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложитьв следующей редакции:
"Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют151090,3 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе засчет средств федерального бюджета 18020,1 тыс. рублей, за счет средствобластного бюджета 133070,2 тыс. рублей (в том числе за счет средствОАИП - 60985,2 тыс. рублей), в том числе по годам:";
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счетсредств федерального бюджета и областного бюджета.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют151090,3 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе засчет средств федерального бюджета 18020,1 тыс. рублей, за счет средствобластного бюджета 133070,2 тыс. рублей (в том числе за счет средствОАИП - 60985,2 тыс. рублей), в том числе по годам: за счет средствфедерального бюджета:
в 2012 году - 14020,1 тыс. рублей;
в 2013 году - 2000,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 2000,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
в 2012 году - 33672,0 тыс. рублей (в том числе за счет средствОАИП - 5627,0 тыс. рублей);
в 2013 году - 22330,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 77068,2 тыс. рублей (в том числе за счет средствОАИП - 55358,2 тыс. рублей).
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены вприложении N 1 к Подпрограмме.";
приложение N 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Защитанаселения Тамбовской области от туберкулеза" на 2012-2014 годыизложить в новой редакции согласно приложению N 10 к настоящемупостановлению.
3. Внести в долгосрочную целевую программу "Снижение смертности иинвалидности от сосудистых заболеваний мозга и инфаркта миокарда вТамбовской области на 2010-2012 годы" (далее - Программа),утвержденную постановлением администрации области от 04.03.2010 N 235(в редакции от 21.06.2010), следующие изменения:
3.1. в паспорте Программы:
позицию "Объем и источники финансирования Программы" изложить вследующей редакции:Объемы и источники Общий объем финансирования Программыфинансирования составляет 581387,846 тыс. рублей (в ценахПрограммы соответствующих лет), в том числе:
за счет средств федерального бюджета -
236410,9 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2010 год - 236410,9 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета -
344976,946 тыс. рублей<*>, в том числе по
годам:
2010 год - 157400,0 тыс. рублей (в том
числе за счет средств ОАИП - 84500,0 тыс.
рублей);
2011 год - 161570,711 тыс. рублей (в том
числе за счет средств ОАИП - 144805,011
тыс. рублей);
2012 год - 26006,235 тыс. рублей (в том
числе за счет средств ОАИП - 9000,0 тыс.
рублей);
<*> из них 238305,011 тыс. рублей
предусмотрено в лимитах областной адресной
инвестиционной программы
3.2. раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы"изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счетсредств федерального и областного бюджетов.
Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют581387,846 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:
за счет средств федерального бюджета:
в 2010 году - 236410,9 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета<*>:
в 2010 году - 157400,0 тыс. рублей (в том числе за счет средствОАИП - 84500,0 тыс. рублей);
в 2011 году - 161570,711 тыс. рублей (в том числе за счет средствОАИП - 144805,011 тыс. рублей);
в 2012 году - 26006,235 тыс. рублей (в том числе за счет средствОАИП - 9000,0 тыс. рублей).
<*> из них 238305,011 тыс. руб. предусмотрено в лимитах областнойадресной инвестиционной программы.
Объемы и источники финансирования Программы приведены вприложении 1 к Программе;
3.3. приложение N 1 "Перечень мероприятий Программы" изложить вновой редакции согласно приложению N 11 к настоящему постановлению.
4. Внести в Целевую программу Тамбовской области "Комплексныемеры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконномуобороту в Тамбовской области на 2012-2014 годы" (далее - Программа),утвержденную постановлением администрации области от 30.12.2011 N1991, следующие изменения:
4.1. в паспорте Программы: Объем и источники финансированияПрограммы позицию "Объем и источники финансирования Программы"изложить в следующей редакции:
Программа финансируется за счет средств областного бюджета.
Общий объем финансирования 10050,0 тыс. рублей, в том числе погодам:
2012 год - 1380,0 тыс. рублей;
2013 год - 3810,0 тыс. рублей;
2014 год - 4860,0 тыс. рублей.
При формировании проекта областного бюджета на соответствующийгод объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы,уточняется с учетом возможностей областного бюджета
4.2. раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы"изложить в следующей редакции:
"Программа рассчитана на период 2012-2014 годы и реализуется засчет средств областного бюджета.
Общий объем финансирования Программы 10050,0 тыс. рублей, в томчисле по годам:
2012 год - 1380,0 тыс. рублей;
2013 год - 3810,0 тыс. рублей;
2014 год-4860,0 тыс. рублей.
Объемы и источники, финансирования Программы приведены вприложение N 1 к Программе.
При формировании проектов областных бюджетов на соответствующийгод объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы,уточняется с учетом возможностей областного бюджета.";
4.3. приложение N 1 "Перечень мероприятий Целевой программыТамбовской области "Комплексные меры противодействия злоупотреблениюнаркотиками и их незаконному обороту в Тамбовской области на 2012-2014годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 12 к настоящемупостановлению.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовскаяжизнь".
Глава администрации
области О.И.Бетин
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению администрации области
от 12.09.2012 N 1098
Система
мероприятий Целевой программы Тамбовской области "Формирование
здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории
Тамбовской области, включая сокращение потребления
алкоголя и табака, на 2012-2014 годы"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задача, |Источники | Объем финансирования |Сроки | Основные целевые индикаторы |Ответственные
мероприятие |финансиро-| (тыс. рублей) |выпол-|--------------------------------------|за выполнение
| вания |---------------------------------|нения |наименование |единица | целевое |
| | Всего | в том числе по годам | | |измерения| значение |
| | |------------------------| | | |(последний |
| | |2012 год| 2013 | 2014 | | | | год |
| | | | год | год | | | |реализации |
| | | | | | | | |Программы) |-----------------------+----------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+---------+-------------+---------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Цель: совершенствование работы по выявлению факторов риска развитиязаболеваний у населения Тамбовской областиЗадача: внедрение и эффективное использование современныхмедико-профилактических технологий в деятельность учрежденийздравоохранения области1.1.1. Приобретение Областной 2012 - Количество Единиц 2012 г. - Управлениеоборудования, бюджет 1610,0 560,0 525,0 525,0 2014 поставленного 11 здравоохранениярасходных материалов, годы оборудования 2013 г. - областивычислительной 24техники, федераль- 2014 г. -полиграфической ный бюджет 1567,1 1567,1 0 0 24продукции для Центровздоровья и отделениймедицинскойпрофилактики1.1.2. Приобретение Областной 1000,0 0,0 500,0 500,0 Количество Единиц 2013 г. - 1 Управлениеавтотранспорта для бюджет поставленного 2014 г. - 1 здравоохранениявыездной формы автотран- областиработы спортаИтого: 4177,1 2127,1 1025,0 1025,0в том числе:областной бюджет 2610,0 560,0 1025,0 1025,0федеральный бюджет 1567,1 1567,1 0,0 0,01.2. Задача: поддержание высокого профессионального уровняспециалистов Центров здоровья1.2.1. Обучение и Областной 120,0 40,0 40,0 40,0 2012 - Количество Человек 2012 г. - 2 Управлениеподготовка кадров, бюджет 2014 обученных 2013 г. - 2 здравоохраненияучаствующих в годы специалистов 2014 г. - 2 областиреализациимероприятий,направленных наформированиездорового образа жизниу граждан области1.2.2. Участие Областной 40,0 0 20,0 20,0 2012 - Количество Человек 2012 г. - 0 Управлениеспециалистов центров бюджет 2014 принявших 2013 г. - 1 здравоохраненияздоровья и отделений годы участие 2014 г. - 1 областипрофилактики вконгрессах,конференциях,симпозиумах повопросамформированияздорового образа жизнив соответствии стематикой и планами ихпроведенияИтого: Областной 160,0 40,0 60,0 60,0
бюджет2. Цель: сохранение и укрепление индивидуального здоровья населенияТамбовской области, формирование навыков здорового образа жизни,профилактика алкоголизма и табакокурения2.1. Задача: информирование населения о вредных и опасных для здоровьячеловека факторах, пропаганда здорового образа жизни, включаясокращение потребления алкоголя и табака, обучение граждангигиеническим навыкам и мотивирование их к ведению здорового образажизни2.1.1. Обеспечение Областной 40,0 0 20,0 20,0 2012 - Количество Штук 2012 г. - 0 Управлениенаселения бюджет 2014 изданного 2013 г. - здравоохраненияинформационно- годы материала 200 областиразъяснительными 2014 г. -материалами о вредных 200последствияхпотребления табака, атакже о способахпреодоления табачнойзависимости2.1.2. Проведение Областной В пределах текущего 2012 - Количество Единиц 2012 г. - 4 Управлениесоциологических бюджет финансирования 2014 опросов 2013 г. - 4 здравоохраненияопросов по выявлению годы 2014 г. - 4 областираспространенноститабачной зависимости вгородах и районахобласти2.1.3. Организация Областной 40,0 0 20,0 20,0 2012 - Количество Единиц 2012 г. - 2 Управлениеспециалистами Центров бюджет 2014 проведенных 2013 г. - 4 здравоохраненияздоровья конференций, годы мероприятий 2014 г. - 4 областиобучающих семинаров,лекций по вопросампропаганды здоровогообраза жизни, включаясокращениепотребления алкоголя итабака, длямедицинскихработников различныхслужб и ведомств2.1.4. Подготовка и Областной В пределах текущего 2012 - Количество Единица 2012 г. - Управлениеразмещение бюджет финансирования 2014 информации- 120 пресс-службы иинформационных годы онных 2013 г. - информацииматериалов и материалов, 130 администрациисоциальной рекламы, размещенных 2014 г. - областинаправленных на в 140профилактику региональныхалкоголизма и средствахпропаганду здорового массовойобраза жизни, в информациисредствах массовойинформации2.1.5. Информирование Областной В пределах текущего 2012 - Количество Количес- 2012 г. - 4 Управлениенаселения о негативных бюджет финансирования 2014 теле-радио- тво 2013 г. - 6 здравоохраненияпоследствиях годы репортажей, 2014 г. - 7 области,злоупотребления статей в управлениеалкогольной печатных пресс-службы ипродукцией изданиях, в информации
сети Интернет администрации
областиИтого: Областной 80,0 0 40,0 40,0
бюджет2.2. Задача: совершенствование мероприятий по профилактике алкоголизма2.2.1. Информирование Областной В пределах текущего 2012 - Количество Количес- 2012 г. - 4 Управлениенаселения о негативных бюджет финансирования 2014 теле-радио- тво 2013 г. - 6 здравоохраненияпоследствиях годы репортажей, 2014 г. - 1 области,злоупотребления статей в управлениеалкогольной печатных пресс-службы ипродукцией изданиях, в информации
сети Интернет администрации
области2.2.2. Конкурс мини- Областной В пределах текущего 2012 - Количество Единиц 2012 г. - 1 Управлениепроектов среди бюджет финансирования 2014 конкурсов 2013 г. - 2 образования иобщеобразовательных годы 2014 г. - 3 науки областиучреждений, имеющихстатус "Школаздоровья","Формированиекультуры здоровьяобучающихсяобщеобразовательныхучреждений"2.2.3. Областной Областной 45,0 0,0 15,0 30,0 2012 - Количество Человек 2012 г. - 0 Управлениеконкурс плакатов, бюджет 2014 участников 2013 г. - образования илистовок и годы конкурса 100 науки областиинформационных 2014 г. -буклетов "Твое 200здоровье в твоих руках"Итого: Областной 45,0 0 15,0 30,0
бюджетВсего: 4462,1 2167,1 1140,0 1155в том числе:областной бюджет 2895,0 600,0 1140,0 1155,0федеральный бюджет 1567,1 1567,1 0 0----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению администрации области
от 12.09.2012 N 1098
Перечень мероприятий
Подпрограммы "Вакцинопрофилактика" на 2012-2014 годы--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Цель, задачи, | Источники | Объемы финансирования, всего |Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчикип/п | мероприятия |финансирова-| (тыс. руб) |выпол- |----------------------------------| подпрограммы,
| | ния |------------------------------------|нения | наименование | единица |целевое |ответственные за
| | | всего | в том числе | | |измерения |значение| выполнение
| | | |--------------------------| | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: обеспечение эпидемиологического благополучия населенияТамбовской области путем снижения уровня заболеваемости инфекциями,управляемыми средствами специфической профилактики1. Задача: поддержание оптимального уровня охвата профилактическимипрививками1.1. Приобретение областной 23770,0 9170,0 7100,0 7500,0 2012 - Охват процент не Управление
вакцинных препаратов бюджет 2014 профилакти- менее здравоохранения
для иммунизации ческими 96% области
населения прививками
национального федеральный 250000,0 80000,0 85000,0 85000,0
календаря бюджет
профилактических
прививок и
национального
календаря
профилактических
прививок по
эпидемическим
показаниям
Итого областной 23770,0 9170,0 7100,0 7500,0 2012 -
бюджет 2014
Итого федеральный 250000,0 80000,0 85000,0 85000,0 2012 -
бюджет 2014
Всего 273770,0 89170,0 92100,0 92500,02. Задача: создание эффективной системы транспортировки и хранениявакцинных препаратов при осуществлении принципа "холодовой цепи"2.1. Приобретение областной 2980,0 730,0 1120,0 1130,0 2012 - Отсутствие количест- отсутст- Управление
холодильного бюджет 2014 заболевае- во вие здравоохранения
оборудования для мости случаев области
хранения вакцинных населения
препаратов области корью,
дифтерией,2.2. Приобретение областной 750,0 230,0 250,0 270,0 2012 - полиомие-
термоиндикаторов для бюджет 2014 литом,
контроля соблюдения брюшным
"холодовой цепи" тифом,
туляремией
Итого областной 3730,0 960,0 1370,0 1400,0 2012 -
бюджет 20143. Задача: повышение квалификации медицинских кадров по вопросамвакцинопрофилактики3.1. Повышение областной В рамках текущего финансирования 2012 - Число человек 120 Управление
квалификации бюджет 2014 обученных здравоохранения
медицинских медицинских области
работников по работников
вопросам
вакцинопрофилактики
Итого областной 0 0 0 0 2012 -
бюджет 20144. Задача: проведение санитарно-просветительной работы среди населенияобласти по вопросам вакцинопрофилактики4.1. Подготовка областной В рамках текущего финансирования 2012 - Число количест- 15 Управление
публикаций в печати, бюджет 2014 публикаций в во здравоохранения
выступлений по печати области
телевидению и радио
работниками Число количест- 12 Управление
учреждений выступлений во здравоохранения
здравоохранения по области
телевидению и
радио
Итого областной 0 0 0 0 2012 -
бюджет 2014
Всего областной 27500,0 10130,0 8470,0 8900,0 2012 -
бюджет 2014
федеральный 250000,0 80000,0 85000,0 85000,0
бюджет
Всего 277500,0 90130,0 93470,0 93900,0--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к постановлению администрации области
от 12.09.2012 N 1098
Перечень мероприятий Подпрограммы "Артериальная гипертония"
на 2012-2014 годы--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задачи, | Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики
мероприятие | финанси- | (тыс. рублей) | выпол- |------------------------------------|Подпрограммы,
| рования |------------------------------------| нения | наименование | единица | целевое |ответственные
| | Всего | в том числе по годам | | |измерения| значение |за выполнение
| | |---------------------------| | | |(последний|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | | | | год |
| | | | | | | | |реализации|
| | | | | | | | | Подпро- |
| | | | | | | | | граммы) |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: Снижение числа заболеваний сосудистыми расстройствами головногомозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствиеартериальной гипертонии и снижение смертности от ее осложнений1. Задача: создание эффективной системы профилактики артериальнойгипертонии в группах риска1.1.1. Организация и областной 300,0 100,0 100,0 100,0 2012 год Число лиц, человек 23550 Управлениеоснащение "школ для бюджет обученных в здравоохранениябольных текущем году областиартериальной в "школахгипертонией" здоровья для
больных
артериальной
гипертонией"Итого: областной 300,0 100,0 100,0 100,0
бюджет2. Задача: совершенствование методов ранней диагностики, леченияартериальной гипертонии и реабилитации больных с ее осложнениями2.1. Оснащение областной 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 2012 - Число лиц с человек 17791 Управлениемедицинским и бюджет 2014 впервые в здравоохранениятехнологическим годы текущем году областиоборудованием выявленнойобластных артериальнойгосударственных гипертониейучрежденийздравоохранения, федераль- 2623,8 2623,8 0,0 0,0оказывающих ный бюджетмедицинскую помощьбольным сартериальнойгипертонией и ееосложнениями2.2. Обучение врачей областной 300,0 100,0 100,0 100,0 2012 - Смертность количест- 415,3 Управлениеи среднего бюджет 2014 населения от во здравоохранениямедицинского годы цереброваску- случаев областиперсонала, лярных на 100оказывающих болезней тыс.медицинскую помощь населениябольным сартериальнойгипертонией2.3. Профилактическая областной В пределах текущего финансирования 2012 - Смертность количест- 415,3 Управлениеработа в группах бюджет 2014 населения от во здравоохранениявысокого риска годы цереброваску- случаев области(выявление факторов лярных на 100риска и болезней тыс.ассоциированных населениязаболеваний убольных с высокимриском осложненийартериальнойгипертонии)2.4. Проведение областной В пределах текущего финансирования 2012 - Смертность количест- 415.3 Управлениесеминаров с бюджет 2014 населения от во здравоохранениямедицинскими годы цереброваску- случаев областиработниками по лярных на 100ранней диагностике, болезней тыс.лечению населенияартериальнойгипертонии иреабилитациибольных с ееосложнениямиИтого: областной 3300,0 1100,0 1100,0 1100,0
бюджет
федераль- 2623,8 2623,8 0,0 0,0
ный бюджетИтого по областной 3600,0 1200,0 1200,0 1200,0подпрограмме: бюджет
федераль- 2623,8 2623,8 0,0 0,0
ный бюджетВсего по 6223,8 3823,8 1200,0 1200,0подпрограмме:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к постановлению администрации области
от 12.09.2012 N 1098
Перечень мероприятий Подпрограммы "Анти ВИЧ/СПИД" на 2012-2014 годы-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задачи, | Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики
мероприятия | финансирова- | (тыс. рублей) | выпол- |-------------------------------------------| Подпрограммы -
| ния |---------------------------------------| нения | наименование | единица | целевое | ответственные за
| | Всего | в том числе по годам | | | измерения| значение | выполнение
| | |-----------------------------| | | | (последний |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | | | | год |
| | | | | | | | | реализации |
| | | | | | | | |Подпрограммы)|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: повышение продолжительности и качества жизни больных ВИЧ-инфекцией1. Задача: совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при ВИЧ-инфекции1.1. Обеспечение областной 1350,0 450,0 450,0 450,0 2012 - Доля ВИЧ- процент 96 Управлениеискусственным бюджет 2014 инфицированных здравоохраненияпитанием детей, годы беременных областирожденных ВИЧ- женщин,инфицированными включенных вматерями программу
профилактики
вертикального
пути передачи
ВИЧ-инфекции1.2. Приобретение областной 13000,0 4000,0 4500,0 4500,0 2012 - Темп прироста процент 6,0 Управлениесредств диагностики бюджет 2014 ежегодного числа здравоохраненияВИЧ-инфекции, годы вновь зареги- областирасходных материалов федеральный стрированныхи диагностических бюджет 22548,1 10548,1 6000,0 6000,0 случаев ВИЧ-средств для проведения инфекции кдиспансеризации уровнюбольных ВИЧ- предыдущегоинфекцией года1.3. Приобретение областной 540,0 150,0 180,0 210,0 2012 -антиретровирусных бюджет 2014препаратов для годыпроведения федеральныйпостконтактной бюджет 15000,0 5000,0 5000,0 5000,0профилактикиработникам областныхгосударственныхучрежденийздравоохранения1.4. Приобретение областной 2450,0 500,0 1700,0 250,0 2012 -оборудования для бюджет 2014совершенствования годыдиагностики ВИЧ- федеральныйинфекции бюджет 1463,2 1463,2 0,0 0,0Проведение семинаров областной В пределах текущего 2012 -с медицинскими бюджет финансирования 2014работниками по годыраннему выявлениюВИЧ-инфицированныхбольныхСтроительство областной 7360,8 7360,8 0,0 0,0областного бюджетгосударственногоучрежденияздравоохранения"Тамбовский центр попрофилактике и борьбесо СПИДом иинфекционнымизаболеваниями" в г.ТамбовеИтого: областной 24700,8 12460,8 6830,0 5410,0
бюджет
федеральный 39011,3 17011,3 11000,0 11000,0
бюджет2. Задача: стабилизация эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Тамбовской области2.1. Обеспечение областной 2550,0 750,0 850,0 950,0 2012 - Охват лечением процент 98 Управлениелекарственными бюджет 2014 больных ВИЧ- здравоохранениясредствами больных годы инфекцией, областиВИЧ-инфекцией для нуждающихся впроведения лечения в терапииамбулаторных условияхИтого: областной 2550,0 750,0 850,0 950,0
бюджетИтого по областной 27250,8 13210,8 7680,0 6360,0Подпрограмме: бюджет
из них 7360,8 7360,8 0,0 0,0
областная
адресная
инвести-
ционная
программа
федеральный 39011,3 17011,3 11000,0 11000,0
бюджетВсего по Подпрограмме: 66262,1 30222,1 18680,0 17360,0-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к постановлению администрации области
от 12.09.2012 N 1098
Перечень мероприятий Подпрограммы
"Вирусные гепатиты" на 2012-2014 годы--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задачи, | Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчик
мероприятия | финансирова- | (тыс. рублей) | выпол- |--------------------------------------------|Подпрограммы,
| ния |---------------------------------------| нения | наименование | единица | целевое |ответственный
| | Всего | в том числе по годам | | | измерения | значение |за выполнение
| | |-----------------------------| | | |(последний год|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | | | | реализации |
| | | | | | | | | Подпрограммы)|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: снижение заболеваемости населения области вирусными гепатитами В и СЗадача: совершенствование методов раннего выявления, диагностики и лечения вирусных гепатитов В и С1.1. Приобретение областной 2012 - Заболеваемость Количество 0,70 Управлениедиагностических бюджет 5720,0 0,0 2860,0 2860,0 2014 острым случаев на здравоохране-средств, в том числе годы вирусным 100 тыс. ния областидля скрининговых гепатитом В населенияисследований для федеральныйдиагностики бюджетвирусных гепатитов В 8000,0 0,0 4000,0 4000,0и С1.2. Приобретение 2012 - Заболеваемость Количествомедицинского областной 2060,0 1660,0 400,0 0,0 2014 острым случаев налабораторного бюджет годы вирусным 100 тыс.оборудования для гепатитом С населения 1,34областныхгосударственных федеральныйспециализированных бюджет 6671,2 6671,2 0,0 0,0учреждений Управлениездравоохранения с Количество здравоохране-целью диагностики Заболеваемость случаев на ния областивирусных гепатитов В хроническими 100 тыс.и С вирусными населения 57,8
гепатитами В и1.3. Обеспечение 2012 - Спротивовирусными областной 2014препаратами и бюджет 12000,0 4000,0 4000,0 4000,0 годыгепатопротекторами(фосфоглив) больныххроническимивируснымигепатитами В и С вамбулаторныхусловияхИтого: областной 19780,0 5660,0 7260,0 6860,0
бюджет
федеральный 14671,2 6671,2 4000,0 4000,0
бюджет2. Задача: совершенствование методов профилактики вирусных гепатитов В и С2.1. Проведение областной В рамках текущего финансирования 2012 - Заболеваемость Количество Управлениесеминаров с бюджет 2014 острым на 100 тыс. здравоохране-медицинскими годы вирусным населения 0,70 ния областиработниками по гепатитом Враннему выявлению Количествои диагностике Заболеваемость на 100 тыс.вирусных гепатитов В острым населения 1,34и С вирусным
гепатитом С Количество
на 100 тыс.
Заболеваемость населения
хроническими 57,8
вирусными
гепатитами В и
СИтого по областной 19780,0 5660,0 7260,0 6860,0Подпрограмме: бюджет
федеральный 14671,2 6671,2 4000,0 4000,0
бюджетВсего по 34451,2 12331,2 11260,0 10860,0Подпрограмме:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
к постановлению администрации области
от 12.09.2012 N 1098
Перечень мероприятий Подпрограммы "Предупреждение распространения
в Тамбовской области инфекций, передаваемых половым путем"
на 2012-2014 годы--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задачи, | Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики,
мероприятия | Финанси- | (тыс. рублей) | выпол- |-------------------------------------------| ответственные за
| рования |-----------------------------------| нения | наименование | единица | целевое | выполнение
| | Всего | в том числе по годам | | | измерения | значение |
| | |--------------------------| | | | 2014 год |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: снижение уровня заболеваемости населения Тамбовской области инфекциями, передаваемыми половым путемЗадача: повышение эффективности качества диагностики и лечения с учетом результатов мониторинга изменчивости возбудителей и внешнегоконтроля качества диагностики инфекций, передаваемых половым путем, продолжение развития современной системы эпидемиологического учетазаболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путемПроведение мониторинга областной в рамках текущего финансирования 2012 год Доля областных процент 100 Управлениеизменчивости бюджет государственных здравоохранениявозбудителей инфекций, учреждений областипредаваемых половым здравоохраненияпутем области,
осуществляющих
мониторинг
изменчивости
возбудителей
инфекций,
передаваемых
половым путем в
общем числе
учреждений
дермато-
венерологического
профиляОснащение холодильным областной 800,0 300,0 300,0 200,0 2012 - Доля медицинских процент 100 Управлениеоборудованием бюджет 2014 учреждений здравоохранениядерматовенерологической годы области, областислужбы области для осуществляющихпроведения мониторинга мониторингзаболеваемости заболеваемостиинфекциями, населенияпередаваемыми половым инфекциями,путем. передаваемыми
половым путем, от
числа учреждений,
оказывающих
дермато-
венерологическую
помощьИтого: областной 800,0 300,0 300,0 200,0
бюджетЗадача: внедрение современных методов диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, с целью повышения доступности исовершенствования специализированной медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем, на территории Тамбовской области2.1. Приобретение областной 4500,0 1500,0 1500,0 1500,0 2012 - Уровень количество 28,0 Управлениеингредиентов для бюджет 2014 заболеваемости случаев на здравоохранениясовременной годы сифилисом 100 тыс. областилабораторной диагностики населенияинфекций, передаваемыхполовым путем Уровень количество 4,8 Управление
заболеваемости случаев на здравоохранения
детей сифилисом 100 тыс. области
детского
населения2.2. Оснащение областной 2250,0 1350,0 600,0 300,0 Уровень количество 1,4медицинским бюджет заболеваемости случаев наоборудованием детей гонореей 100 тыс.дерматовенерологической детскогослужбы области населенияИтого: областной 6750,0 2850,0 2100,0 1800,0
бюджетВСЕГО: областной 7550,0 3150,0 2400,0 2000,0
бюджет--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 7
к постановлению администрации области
от 12.09.2012 N 1098
Перечень мероприятий Подпрограммы "Развитие онкологической помощи
в Тамбовской области" на 2012 - 2014 годы--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задачи, | Источники | Объемы финансирования (тыс. рублей) | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики
мероприятия | финансирова- |-------------------------------------------| выпол- |---------------------------------------------| Подпрограммы,
| ния | всего | в том числе по годам: | нения | наименование | единица | целевое | ответственные за
| | |-------------------------------| | | измерения | значение | выполнение
| | | 2012 | 2013 | 2014 | | | | (последний |
| | | | | | | | | год |
| | | | | | | | | реализации |
| | | | | | | | |Подпрограммы)|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: снижение инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях1. Задача: совершенствование организации онкологической помощи1.1. Развитие и областной В пределах текущего финансирования 2012- Доля умерших от Управлениесовершенствование бюджет 2014 злокачественных процент 73,0 здравоохраненияинформационно- годы новообразований областипропагандистской в течение года сдеятельности среди моментанаселения по вопросам установленияпрофилактики и раннего диагноза в общемвыявления числе больных,злокачественных впервые взятых нановообразований учет в
предыдущем году1.2. Расширение областной В пределах текущего финансирования 2012- Активная Управлениепопуляционного бюджет 2014 выявляемость процент 27,5 здравоохранениярегистра больных с годы злокачественных областионкологическими новообразованийзаболеваниями,создание госпитальногорегистра больныхзлокачественныминовообразованиями1.3. Подготовка кадров областной 2012- Обеспеченность Управлениемедицинских бюджет 540,0 340,0 100,0 100,0 2014 пациентов процент 99,4 здравоохраненияработников для годы онкологического областипервичных профиля вонкологических течение 1 года скабинетов и областного моментагосударственного установленияонкологического диагнозадиспансера диспансерным
осмотром не реже
1 раза в 3 месяца1.4. Организация областной 2012- Активная Управлениеконференций, бюджет 300,0 100,0 100,0 100,0 2014 выявляемость процент 27,5 здравоохранениясеминаров по годы злокачественных областиактуальным вопросам новообразованийонкологииИтого областной 840,0 440,0 200,0 200,0
бюджет2. Задача: Совершенствование методов профилактики, раннего выявлении, диагностики, лечения опухолевых и предраковых заболеваний2.1. Приобретение областной 2012- Пятилетняя Управлениедиагностических бюджет 14000,0 4000,0 5000,0 5000,0 2014 выживаемость процент 51,5 здравоохранениясредств для проведения годы больных со областииммуногистохимических злокачественнымианализов для новообразова-уточняющей ниямидиагностикионкологическихзаболеваний на базеТамбовского областногогосударственногобюджетного учрежденияздравоохранения"Патолого-анатомическое бюро"2.2. Организация областной 2012- Доля больных с Управлениемаммографического бюджет 1500,0 500,0 500,0 500,0 2014 визуальными процент 73,0 здравоохраненияскрининга рака годы локализациями областимолочной железы злокачественных
новообразований,
выявленных на I и
II стадиях
заболевания, в
общем числе
больных с
визуальными
локализациями
опухоли, впервые
взятых на учетИтого областной 15500,0 4500,0 5500,0 5500,0
бюджет3. Задача: укрепление материально-технической базы онкологической службы, обеспечение современного уровня лечения и реабилитации больныхпосредством внедрения новейших медицинских технологий3.1. Строительство областной 45787,5 35000,0 0,0 10787,5 2012- Количество единиц 1 Управлениекорпуса лучевой бюджет в 2014 введенных здравоохранениятерапии рамках годы объектов области,государственного областнойучреждения адресной управлениездравоохранения инвестицион- инвестиций"Тамбовский областной ной программы областионкологическийдиспансер", в том числепроектно-сметнаядокументация3.2. Приобретение областной 2012- Смертность от количест- 235,2 Управлениелекарственных средств бюджет 27530,0 5130,0 10800,0 11600,0 2014 злокачественных во здравоохранениядля лечения больных годы новообразований случаев областизлокачественными на 100заболеваниями в тыс.амбулаторных условиях населен-
ия3.3. Приобретение областной 2012- Смертность количест- Управлениесовременных таргетных бюджет 36400,0 11250,0 12150,0 13000,0 2014 населения во 98,0 здравоохраненияпрепаратов, годы трудоспособного случаев областиназначаемых для возраста от на 100высокотехнологичных злокачественных тыс.схем химиотерапии новообразований населен-
ия3.4. Оснащение областной 24400,0 13000,0 3900,0 7500,0 2012- Доля умерших от процент Управлениеобластных бюджет 2014 злокачественных 73,0 здравоохранениягосударственных годы новообразований областиучреждений в течение года сздравоохранения, федеральный 279305,78 279305,78 0,0 0,0 моментаоказывающих бюджет установленияонкологическую диагноза в общемпомощь, медицинским и числе больных,технологическим впервые взятых наоборудованием, учет впроведение предыдущем годукапитального ремонтапомещенийИтого: областной 134117,5 64380,0 26850,0 42887,5
бюджет
федеральный 279305,78 279305,78 0,0 0,0
бюджетВсего: 413423,28 343685,78 26850,0 42887,5
областной 150457,5 69320,0 32550,0 48587,5Всего: бюджет
из них 45787,5 35000,0 0,0 10787,5
областная
адресная
инвести-
ционная
программа
федеральный 279305,78 279305,78 0,0 0,0
бюджетВсего по Подпрограмме: 429763,28 348625,78 32550,0 48587,5--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 8
к постановлению администрации области
от 12.09.2012 N 1098
Перечень мероприятий Подпрограммы "Развитие психиатрической службы
в Тамбовской области" на 2011-2014 годы------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики
мероприятие | финансирован- | (тыс. рублей) | выпол- |---------------------------------------------| Подпрограммы,
| ия |---------------------------------------| нения | наименование |единица | целевое |ответственные за
| | всего | в том числе по годам | | |измерения| значение | исполнение
| | |-----------------------------| | | |(последний год|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | | | | реализации |
| | | | | | | | | Подпрограммы)|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах1. Задача: совершенствование методов профилактики психических расстройств, реализация консультативной помощи населению по вопросам охраныпсихического здоровья.1.1. Санитарно- областной В рамках текущего финансирования 2012 - Доля больных, процент 25,0 Управлениепросветительская бюджет 2014 нуждающихся в здравоохраненияработа среди годы стационарной областинаселения и психиатрическоймедицинских помощи, в общемработников числе наблюдаемыхпервичного звена в больныхплане профилактикипсихическихрасстройств1.2. Обеспечение областной 22800,0 6500,0 8000,0 8300,0 2012 - Доля повторных в процент 22,0 Управлениелекарственными бюджет 2014 течение года здравоохранениясредствами больных годы госпитализаций в областис психическими психиатрическийзаболеваниями для стационар к общемупроведения лечения числув амбулаторных госпитализированн-условиях ых больныхИтого: областной 22800,0 6500,0 8000,0 8300,0
бюджет2. Задача: совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах и внедрение деятельностиполипрофессиональных бригад в условиях психиатрического стационара, психоневрологического диспансера2.1. Более широкое областной В рамках текущего финансирования 2012 - Доля пациентов, процент 21,5 Управлениевнедрение бригадных бюджет 2014 охваченных здравоохраненияформ оказания годы бригадными областипсихиатрической формами оказанияпомощи, психиатрическойпсихосоциальной помощи, в общемтерапии и числе наблюдаемыхпсихосоциальной пациентовреабилитации2.2. Оснащение областной 7200,0 2800,0 2000,0 2400,0 2012 - Средняя койко- 68,7 Управлениеобластных бюджет 2014 продолжительность дни здравоохранениягосударственных годы лечения больного в областиучреждений стационарездравоохранения, федеральный 3422,1 3 422,1 0,0 0,0оказывающих бюджетпсихиатрическуюпомощь,медицинским итехнологическимоборудованием2.3. Повышение областной 375,0 125,0 160,0 90,0 2012 - Доля больных, процент 25,0 Управлениеквалификации бюджет 2014 нуждающихся в здравоохраненияврачей-психиатров и годы стационарной областиобучение среднего психиатрическоймедицинского помощи, в общемперсонала вопросам числе наблюдаемыхдиагностики, лечения больныхи профилактикипсихическихзаболеванийИтого: областной 7575,0 2925,0 2160,0 2490,0
бюджетИтого: Федеральный 3422,1 3422,1 0,0 0,0
бюджетИтого по областной 30375,0 9425,0 10160,0 10790,0Подпрограмме: бюджет
федеральный 3422,1 3422,1 0,0 0,0
бюджетВсего по 33797,1 12847,1 10160,0 10790,0Подпрограмме:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 9
к постановлению администрации области
от 12.09.2012 N 1098
Перечень мероприятий Подпрограммы "Сахарный диабет"
на 2012-2014 годы-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики
мероприятие |финансирова-| (тыс. рублей) | выпол- |------------------------------------| Подпрограммы,
| ния |----------------------------------------| нения |наименование|единица | целевое | ответственные за
| | всего | в том числе по годам | | |измерения| значение | исполнение
| | |-----------------------------| | | | (последний |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | | | | год |
| | | | | | | | | реализации |
| | | | | | | | |Подпрограммы)|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: повышение продолжительности жизни и улучшение качества жизни больных сахарным диабетом1. Задача: совершенствование методов профилактики и диагностики сахарного диабета, лечения и реабилитации больных сахарным диабетомОбеспечение областной 164800,0 49800,0 55000,0 60000,0 2012 - Доля процент 40,0 Управлениелекарственными бюджет 2014 осложнений здравоохранениясредствами годы при областибольных сахарным федеральный сахарномдиабетом для бюджет 14600,0 4600,0 5000,0 5000,0 диабетепроведения леченияв амбулаторныхусловиях иобеспечение детей,больных сахарнымдиабетом и невключенных вфедеральныйрегистр, средствамисамоконтроляИтого: областной 164800,0 49800,0 55000,0 60000,0
бюджет
федеральный 14600,0 4600,0 5000,0 5000,0
бюджет2. Задача: совершенствование мероприятий по профилактике, ранней диагностике осложнений и организациилечения больных сахарным диабетом2.1. Информационно- областной В рамках текущего финансирования 2012 - Средняя Управлениеразъяснительная бюджет 2014 продолжите- здравоохраненияработа по годы льность областипрофилактике и жизнираннему выявлению страдающихсахарного диабета сахарнымсреди населения с диабетомпривлечением типа 1средств массовой мужчин лет 58,2информации женщин лет 61,3
Средняя
продолжите-
льность
жизни
страдающих
сахарным
диабетом
типа 2
мужчин лет 72,2
женщин лет 75,32.2. Тематическое областной 150,0 50,0 50,0 50,0 2012 -повышение бюджет 2014квалификации годыврачей-эндокринологов исреднегомедицинскогоперсоналапервичного звена пораннему выявлениюсахарного диабетаИтого: областной 1550,0 1450,0 50,0 50,0
бюджет2.3. Оснащение областной 1400,0 1400,0 0,0 0,0медицинским и бюджеттехнологическимоборудованием федеральный 5697,5 5697,5 0,0 0,0областных бюджетгосударственныхучрежденийздравоохранения,оказывающихмедицинскуюпомощь больнымсахарным диабетом
федеральный 5697,5 5697,5 0,0 0,0
бюджетИтого по областной 166350,0 51250,0 55050,0 60050,0Подпрограмме бюджет
федеральный 20297,5 10297,5 5000,0 5000,0
бюджетВсего по 186647,5 61547,5 60050,0 65050,0Подпрограмме-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 10
к постановлению администрации области
от 12.09.2012 N 1098
Перечень мероприятий Подпрограммы "Защита населения
Тамбовской области от туберкулеза" на 2012 - 2014 годы--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования |Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики
мероприятие | финансирова- | (тыс. рублей) |выпол- |-------------------------------------------| Подпрограммы,
| ния |----------------------------------------|нения | наименование | единица | целевое |ответственные за
| | Всего | в том числе по годам | | | измерения |значение | выполнение
| | |------------------------------| | | |(последний |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | | | | год |
| | | | | | | | |реализации |
| | | | | | | | |Подпрограм-|
| | | | | | | | | мы) |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Цель: снижение уровня смертности от туберкулеза1.1.. Задача: совершенствование мероприятий по выявлению и организации лечения больных туберкулезом1.1.1. Совершенствование областной 15600,0 5200,0 5200,0 5200,0 2012 - Уровень количество 10,8 Управлениеорганизации лечения бюджет 2014 смертности от случаев на здравоохранениябольных туберкулезом: годы туберкулеза 100 тыс. областиприобретение населенияпротивотуберкулезных федеральныйпрепаратов для бюджетамбулаторного лечения 6000,0 2000,0 2000,0 2000,01.1.2. Приобретение областной 2012 -расходных материалов бюджет 1260,0 400,0 420,0 440,0 2014для передвижных годыфлюорографическихустановок с цельюпроведенияпрофилактическихосмотров населенияобласти1.1.3. Приобретение областной 2012 -туберкулина и бюджет 2014диаскинтеста для 6600,0 1400,0 2300,0 2900,0 годыобеспечения охвататуберкулиндиагностикойдетей и подростков1.1.4. Выступления в областной В рамках текущего финансирования 2012 -средствах массовой бюджет учреждений 2014информации по годыпрофилактикетуберкулеза;распространениелистовок, памяток попрофилактикетуберкулеза; туберкулез иВИЧ-инфекция1.1.5. Повышение Областной 2640,0 480,0 680,0 1480,0 2012 -профессиональной бюджет 2014квалификации врачей и годысредних медицинскихработников по вопросампротивотуберкулезнойработыИтого: областной 26100,0 7480,0 8600,0 10020,0
бюджет
федеральный 6000,0 2000,0 2000,0 2000,0
бюджет1.2. Задача: укрепление материально-технической базы противотуберкулезных учреждений области1.2.1. Реконструкция областной 60985,2 5627,0 0,0 55358,2 2012 - Доля больных с Управлениепомещений бюджет в 2014 прекратившимся здравоохранениягосударственного рамках годы бактерио- области,учреждения областной выделениемздравоохранения адресной среди больных с управление"Тамбовский областной инвестицион- заразными инвестицийпротивотуберкулезный ной программы формами областидиспансер", в том числе туберкулеза,проектно-сметная состоящими надокументация диспансерном
учете1.2.2. Приобретение областной 2012 - процент 45,0 Управлениерасходных материалов бюджет 13800,0 4150,0 4600,0 5050,0 2014 здравоохранениядля обеспечения работы годы областибактериологическихлабораторий областныхгосударственныхпротивотуберкулезныхучреждений1.2.3. Приобретение областной 16428,71 12228,710 3500,0 700,0 2012 -медицинского и бюджет 2014технологического 12020,1 12020,1 0,0 0,0 годыоборудования для федеральныйобластных бюджетгосударственныхпротивотуберкулезныхучрежденийИтого: областной 30228,71 16378,71 8100,0 5750,0
бюджет
федеральный 12020,1 12020,1 0,0 0,0
бюджет2. Цель: снижение уровня заболеваемости туберкулезом2.1. Задача: проведения в противотуберкулезных учреждениях области мероприятий по профилактике профессиональной заболеваемости2.1.1. Обеспечение областной 2012 - Заболеваемость Количество 65,5 Управлениеобластных бюджет 2014 туберкулезом случаев на здравоохранениягосударственных 9446,29 2226,29 3530,0 3690,0 годы населения 100 тыс. областипротивотуберкулезных области населенияучреждений средствамииндивидуальной защиты,медицинским итехнологическимоборудованием2.1.2. Расходы на областной 4210,0 1260,0 1400,0 1550,0 2012 -обработку очагов бюджет 2014туберкулезной инфекции годыИтого: областной 13656,29 3486,29 4930,0 5240,0
бюджет2.2. Задача: совершенствование реабилитационных мероприятий для детей из групп повышенного риска по заболеванию туберкулезом2.2.1. Проведение областной 2100,0 700,0 700,0 700,0 2012 - Удельный вес процент 7,2 Управлениелечебно- бюджет 2014 детей, образования ипрофилактических годы охваченных науки областимероприятий в областных профилактическимгосударственных лечением впротивотуберкулезных областныхучреждениях системы государственныхобразования и противотубер-обеспечение кулезныхдополнительным учрежденияхпитанием детей группы системыриска по туберкулезу образованияИтого областной 2100,0 700,0 700,0 700,0
бюджетИтого по Подпрограмме областной 133070,2 33672,0 22330,0 77068,2
бюджет
из них 60985,2 5627,0 0,0 55358,2
областная
адресная
инвестицион-
ная программа
федеральный 18020,1 14020,1 2000,0 2000,0
бюджетВсего по Подпрограмме 151090,3 47692,1 24330,0 79068,2--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 11
к постановлению администрации области
от 12.09.2012 N 1098
Перечень мероприятий Программы-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики
мероприятие |финансирования | (тыс. рублей) | выпол- |--------------------------------------| Программы,
| |------------------------------------------------| нения | наименование | единица | целевое |ответственные за
| | Всего | в том числе по годам | | | измерения |значение | выполнение
| | |-----------------------------------| | | |(последний|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | | | | год |
| | | | | | | | |реализации|
| | | | | | | | |Программы)|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: совершенствование системы медицинской помощи больным с заболеваниями системы кровообращения на всех этапах ее оказания1. Задача: создание инфраструктуры для оказания медицинской помощи больным с острым нарушением коронарного и мозгового кровообращения1.1. Строительство и Областной 2010- снижение процент 15,3 Управлениереконструкция бюджет в 2012 показателя здравоохранениязданий и помещений рамках годы летальности областиучреждений областной от острогоздравоохранения адресной инфарктаобласти, в том числе: инвестиционной миокарда
программыстроительство 33485,95 19000,0 14485,95 0,0 снижение 16,6помещений под показателяразмещение летальностипервичных от инсультасосудистыхотделениймуниципальногоучрежденияздравоохранения(далее - МУЗ)"Моршанскаяцентральнаярайонная больница",в т. ч. проектно-сметнаядокументация (далее- ПСД);реконструкция 18228,35 5000,0 13228,35 0,0зданий и помещенийМУЗ "Центральнаярайонная больница"г. Уварово подразмещениепервичныхсосудистыхотделений, в т. ч.ПСД;реконструкция 181090,711 55000,0 117090,711 9000,0помещенийгосударственногоучрежденияздравоохранения"Тамбовскаяобластная больница"под размещениерегиональногососудистого центра, вт. ч. ПСД1.2. Подготовка Областной 5500,0 5500,0 0,0 0,0 2010 г. снижение процент 15,3 Управлениепомещений МУЗ бюджет показателя здравоохранения"Мичуринская летальности области,городская больница от инсульта иим. С.С.Брюхоненко" острого управлениес целью размещения инфаркта инвестицийпервичных миокарда областисосудистыхотделенийВсего: 238305,011 84500,0 144805,011 9000,01.3. Приобретение Федеральный 236410,9 236410,9 0,0 0,0 2010- снижение количество 1040,0 Управлениемедицинского бюджет 2012 смертности случаев на здравоохраненияоборудования для годы населения 100 тыс. областипервичных области от населениясосудистых заболеванийотделений и системырегионального крово-сосудистого центра в областной 85889,516 70100,0 9312,7 6476,816 обращениясоответствии с бюджеттабелем оснащенияучрежденийсоответствующегопрофиля1.4. Подготовка Областной 2083,0 1000,0 583,0 500,0 2010-кадров медицинских бюджет 2012работников для годыпервичныхсосудистыхотделений ирегиональногососудистого центра1.5. Оснащение Областной 600,0 300,0 300,0 0,0 2010-автомобилей скорой бюджет 2012медицинской годыпомощи,кардиологическихбригад первичныхсосудистыхотделениймедицинскимоборудованием1.6. Закупка Областной 18099,419 1500,0 6570,0 10029,419 2010-лекарственных бюджет 2012препаратов для годыпроведениятромболитическойтерапии бригадамискорой медицинскойпомощиИтого: 581387,846 393810,9 161570,711 26006,235в том числе: Федеральный 236410,9 236410,9 0,0 0,0
бюджет
областной 344976,946 157400,0 161570,711 26006,235
бюджет
из них 238305,011 84500,0 144805,011 9000,0
областная
адресная
инвестиционная
программа2. Задача: совершенствование методов профилактической и реабилитационной работы, направленной на снижение факторов риска сосудистыхосложнений у больных, перенесших нарушение коронарного и мозгового кровообращения2.1. Создание В пределах бюджетного финансирования 2010- снижение количество 162,0 УправлениеРегистра больных с 2012 числа лиц случаев на здравоохраненияострым нарушением годы трудо- 100 тыс. областикоронарного и способного населениямозгового возраста с трудоспо-кровообращения заболеваниям- собного
и органов возраста
крово-
обращения,
впервые
признанных
инвалидами2.2. Развитие и В пределах бюджетного финансирования 2010-совершенствование 2012информационно- годыпропагандистскойдеятельности срединаселения повопросампрофилактикиразвития сосудистыхосложнений убольных, перенесшихнарушениекоронарного имозговогокровообращенияИтого: 0,0 0,0 0,0 0,0Всего: 581387,846 393810,9 161570,711 26006,235в том числе: Федеральный 236410,9 236410,9 0,0 0,0
бюджет
областной 344976,946 157400,0 161570,711 26006,235
бюджет
из них: 238305,011 84500,0 144805,011 9000,0
областная
адресная
инвестиционная
программа------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 12
к постановлению администрации области
от 12.09.2012 N 1098
Перечень мероприятий Целевой программы Тамбовской области
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту в Тамбовской области на 2012-2014 годы"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задача, | Источники | Объем финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики
мероприятие | финансирова- | (тыс. рублей) | выпол- |---------------------------------------| Программы -
| ния |----------------------------------------| нения | наименование | единица | целевое |ответственные за
| | Всего | в том числе по годам | | | измерения| значение | выполнение
| | |------------------------------| | | |(последний|
| | | 2012 год | 2013 | 2014 | | | | год |
| | | | год | год | | | |реализации|
| | | | | | | | |Программы)|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: Снижение степени распространения наркомании и наркопреступности в Тамбовской области до уровня минимальной опасности дляобщества1. Задача: Методическое обеспечение антинаркотической деятельности, повышение профессионального уровня специалистов в сферепрофилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых1.1. Проведение Областной 40,0 0 20,0 20,0 2012 - Увеличение человек 300 Управлениеобластных заседаний бюджет 2014 числа педагогов, образования и"круглых столов", годы обучающихся, науки областисеминаров, научно- родителей,практических привлеченных кконференций по участиювопросам профилактикинаркомании срединесовершеннолетних1.2. Проведение Областной 40,0 0 20,0 20,0 2012 - Количество наиме- 3 ежегодно Управлениеобластного конкурса на бюджет 2014 наименований нование образования илучшее учебно- годы изданных науки областиметодическое пособие по учебно-вопросам профилактики методическихнаркомании среди пособий пообучающихся вопросам
профилактики
наркомании
среди
обучающихся1.3. Обеспечение Областной 100,0 0 50,0 50,0 2012 - Доля процент 100 Управлениеобщеобразовательных бюджет 2014 обеспеченности образования иучреждений учебно- годы общеобразо- науки областиметодическими вательныхпособиями по вопросам учрежденийпрофилактики учебно-наркомании, методическимиформированию пособиямиздорового образа жизни1.4. Проведение Областной 350,0 0 350,0 0 2013 год Количество человек 35 Управлениевыездного бюджет врачей здравоохранениясертификационного психиатров- областицикла наркологов,усовершенствования по прошедшихнаркологии обучение1.5. Повышение Областной В пределах текущего финансирования 2012 - Количество человек не менее Управлениепрофессионального бюджет 2014 специалистов, 3-х ежегодно здравоохраненияуровня специалистов в годы направленных областисфере профилактики на обучающиенаркомании, лечения и мероприятияреабилитациинаркозависимыхИтого: 530, 0 0 440, 0 90, 02. Задача: Совершенствование системы лечения и реабилитации наркозависимых2.1. Оснащение Областной 2380,0 380,0 1000,0 1000,0 2012 - Увеличение процент на 6,0% от Управлениегосударственных бюджет 2014 количества лиц, человек базового здравоохраненияучреждений годы прошедших показателя областиздравоохранения лечение и (321)области, оказывающих реабилитациюнаркологическуюпомощь, в соответствии сприказомМинздравсоцразвитияРоссии N 225ан от09.04.2010"Об утверждениипорядка оказаниянаркологической помощинаселению РоссийскойФедерации"2.2. Совершенствование Областной 350,0 0 350,0 0 2012 Увеличение человек 100 Управлениедеятельности бюджет год числа пациентов здравоохранениянаркологического и их областикабинета по родственников,обслуживанию детского вовлеченных внаселения областного реабилита-государственного ционныебюджетного учреждения программыздравоохранения"Тамбовскаяпсихиатрическаяклиническая больница"по реабилитациинаркозависимых:оснащение рабочих местврача-психотерапевта,психолога, зала дляпроведенияиндивидуальной игрупповой психотерапии,приобретение оргтехники2.3. Создание и Областной 40,0 0 20,0 20,0 2012 -функционирование сайта бюджет 2014наркологического годыкабинета пообслуживанию детскогонаселения областногогосударственногобюджетного учрежденияздравоохранения"Тамбовскаяпсихиатрическаяклиническая больница"для обеспечения доступак Интернет-ресурсам сцелью проведенияконсультированиязависимых и ихродственников в режиме"он-лайн"2.4. Внедрение новых Областной В пределах текущего финансирования 2012 - Увеличение процент 21методов, медицинских бюджет 2014 доли больных,технологий лечения и годы находящихся вреабилитации ремиссии, понаркозависимых отношению к
общему числу
больных,
состоящих под
наблюдениемИтого: 2770,0 380,0 1370,0 1020,03. Задача: Первичная и вторичная профилактика наркомании, в том числе развитие антинаркотической пропаганды и социальнойантинаркотической рекламы3.1. Обеспечение Областной 2000,0 500,0 750,0 750,0 2012 - Увеличение человек 139 Управлениегосударственных бюджет 2014 количества здравоохраненияучреждений годы выявленных областиздравоохранения потребителейэкспресс-тестами для психоактивныхвыявления веществнаркотических веществ3.2. Приобретение Областной 1500,0 500,0 500,0 500,0 2012 -расходных материалов бюджет 2014для химико- годытоксикологическихисследованийлаборатории областногогосударственногобюджетного учрежденияздравоохранения"Тамбовскаяпсихиатрическаяклиническая больница" (всоответствии с приказомМинздрава России от05.10.1998 N 289 иприказомМинздравсоцразвитияРоссии от 27.01.2006N 40)3.3. Создание единой Областной 1750, 0 0 0 1750, 0 2014 годавтоматизированной бюджетсистемыперсонифицированнойрегистрации данных обоказаниинаркологическойпомощи, прохожденииосвидетельствования,лечения и реабилитациибольных наркоманией,токсикоманией иалкоголизмом вгосударственныхучрежденияхздравоохраненияобласти (приобретениеоргтехники ипрограммногообеспечения)3.4. Проведение Областной В пределах текущего финансирования 2012 - Увеличение человек 200 Управлениемониторинга среди бюджет 2014 количества образования инесовершеннолетних годы обучающихся, науки областиобучающихся области на охваченныхфакт употребления мониторинговымипсихоактивных веществ исследованиями
по ранней
диагностике
потребления
психоактивных
веществ3.5. Проведение Областной 200,0 0 100,0 100,0 2012 - Увеличение процент 85 Управлениеобластных и участие во бюджет 2014 охвата образования ивсероссийских годы обучающихся науки областимероприятиях по областнымипрофилактике мероприятияминаркомании по
профилактике
наркомании3.6. Осуществление Областной В пределах текущего финансирования 2012 - Увеличение процент на 10,0% от Управлениеинформационной бюджет 2014 количества единиц базового здравоохранениядеятельности, годы профилактических показателя областинаправленной на мероприятий (1800)профилактикунаркомании и пропагандуздорового образа жизни,проводимойнаркологической службойобласти3.7. Раннее выявление Областной В пределах текущего финансирования 2012 - Снижение процент на 9,0% от Управлениелиц, употребляющих бюджет 2014 латентности человек базового здравоохранениянаркотические и другие годы наркомании показателя областипсихоактивные вещества (увеличение (730)
количества лиц,
находящихся
под профи-
лактическим
наблюдением
наркологической
службы)3.8. Проведение Областной 80,0 0 40,0 40,0 2012 - Количество ед. не менее Управление поспортивно-массовых бюджет 2014 проведенных 2 ед. физическоймероприятий среди годы спортивных ежегодно культуре спорту идетей и подростков под массовых туризму областидевизом "Спорт против мероприятий снаркотиков" участием не
менее 50 чел.3.9. Подготовка и Областной 500,0 0,0 250,0 250,0 2012 - Число показов ед. 2012 г. - 60 Управлениеразмещение бюджет 2014 информационных 2013 г. - 60 пресс-службы иинформационных годы материалов 2014 г. - 60 информацииматериалов и роликов (роликов администрациисоциальной рекламы, социальной областинаправленных на рекламы)профилактикунаркомании, пропагандуздорового образа жизни,в средствах массовойинформации3.10. Подготовка и Областной 720,0 0 360, 0 360, 0 2012 - Количество ед. 12 Управлениеразмещение баннеров с бюджет 2014 баннеров с пресс-службы исоциальной рекламы на годы социальной информацииуличных рекламных рекламой администрацииконструкциях областиИтого: 6750, 0 1000,0 2000, 0 3750, 0ВСЕГО: 10050,0 1380,0 3810, 0 4860, 0-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков