Постановление Администрации Тамбовской области от 26.06.2009 № 748
Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ26.06.2009 г. Тамбов N 748 Утратилo силу - Постановление
Администрации Тамбовской области
от 14.02.2014 г. N 171
Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных
направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
(В редакции Постановления Администрации Тамбовской области
от 22.06.2012 г. N 737)
В целях совершенствования среднесрочного финансового планированияи повышения эффективности использования бюджетных средствадминистрация области постановляет:
1. Утвердить Положение о докладах о результатах и основныхнаправлениях деятельности субъектов бюджетного планирования согласноприложению. 2. Утвердить порядок оценки докладов о результатах и основныхнаправлениях деятельности субъектов бюджетного планирования согласноприложению N 2. (Дополнен - Постановление Администрации Тамбовскойобласти от 22.06.2012 г. N 737)
3. Признать утратившими силу:
постановление администрации области от 30.08.2005 N 769 "О мерахпо повышению результативности бюджетных расходов";
постановление администрации области от 21.06.2007 N 699 "Овнесении изменений в постановление администрации области от 30.08.2005N 769 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов";
постановление администрации области от 02.04.2008 N 412 "Овнесении изменений в постановление администрации области от 30.08.2005N 769 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов".
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовскаяжизнь".
Глава администрации
области О.И.Бетин
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации области
от 26.06.2009 N 748
ПОЛОЖЕНИЕ
о докладах о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования
(В редакции Постановления Администрации Тамбовской области
от 22.06.2012 г. N 737)
1. Положение о докладах о результатах и основных направленияхдеятельности субъектов бюджетного планирования (далее - Положение)устанавливает требования к подготовке и представлению докладов орезультатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетногопланирования (далее - Доклады).
2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
субъекты бюджетного планирования - органы исполнительной властиобласти; (В редакции Постановления Администрации Тамбовской областиот 22.06.2012 г. N 737)
исполняемые расходные обязательства субъекта бюджетногопланирования - объем бюджетных ассигнований, установленный закономобласти об областном бюджете на очередной финансовый год и плановыйпериод субъекту бюджетного планирования; (В редакции ПостановленияАдминистрации Тамбовской области от 22.06.2012 г. N 737)
финансовый год - период, в течение которого действуетутвержденный бюджет;
текущий год - год, в котором осуществляется разработка документови материалов в соответствии с настоящим Положением;
очередной год - год, следующий за текущим годом, на которыйосуществляется разработка проекта областного бюджета;
отчетный год - год, предшествующий текущему году;
отчетный период - текущий год, отчетный год и год, предшествующийотчетному;
плановый период - очередной год и последующие 2 года;
плановый год - отдельный год планового периода;
стратегическая цель - краткое описание ожидаемого конечногообщественно значимого результата реализации одной или несколькихосновных функций государства в сфере деятельности субъекта бюджетногопланирования;
тактическая задача - краткое описание ожидаемых конечныхколичественно измеримых, общественно значимых результатов деятельностисубъекта бюджетного планирования по конкретным направлениям достиженияодной из стратегических целей;
целевая программа - реализуемая субъектом бюджетного планированиядолгосрочная целевая программа области, подпрограмма долгосрочнойцелевой программы области;
ведомственная целевая программа - утвержденный (планируемый кутверждению) субъектом бюджетного планирования либо выделяемый им ваналитических целях комплекс мероприятий (направлений расходованиябюджетных средств), направленных на решение конкретной тактическойзадачи (в том числе на исполнение действующих федеральных и областныхзаконов и иных нормативных правовых актов);
показатели деятельности - количественно измеримые показатели,характеризующие объем и качество реализации мероприятий и исполненияфункций субъектом бюджетного планирования;
результативность бюджетных расходов - соотношение междурезультатами деятельности и расходами на их достижение, а такжестепень достижения планируемых результатов деятельности.
3. Подготовка Докладов осуществляется с целью повышенияэффективности внутриведомственного планирования, результативностибюджетных расходов и открытости деятельности субъектов бюджетногопланирования, а также ответственности руководителей субъектовбюджетного планирования за результаты принимаемых ими решений. Докладявляется инструментом стратегического и операционного планирования наведомственном уровне и входит в состав документов, подготавливаемых кзаседанию итоговой коллегии органа исполнительной власти области,проводимой по результатам деятельности за отчетный год. (В редакцииПостановления Администрации Тамбовской области от 22.06.2012 г. N 737)
4. Доклады вместе с приложениями представляются в финансовоеуправление области и управление экономической политики администрацииобласти на бумажном и электронном носителях ежегодно в срок до 10марта текущего года. (В редакции Постановления АдминистрацииТамбовской области от 22.06.2012 г. N 737)
5. Доклад включает следующие разделы:
цели, задачи и показатели деятельности;
целевые программы и непрограммная деятельность;
распределение расходов по целям, задачам и программам;
результативность бюджетных расходов.
6. Первый раздел Доклада содержит:
цели субъекта бюджетного планирования;
задачи субъекта бюджетного планирования, решение которыхспособствует достижению целей;
показатели деятельности субъекта бюджетного планирования,характеризующие достижение (реализацию) целей и решения задач вотчетном и плановом периодах, а также целевые значения показателей.
При разработке целей и задач субъекта бюджетного планированиянеобходимо соблюдать следующие принципы:
в Докладе рекомендуется постановка не более пяти целей;
достижение каждой цели рекомендуется описывать посредствомпостановки не более пяти задач;
совокупность целей должна охватывать все направления деятельностисубъекта бюджетного планирования;
цели должны быть сформулированы максимально конкретно и не должнысодержать специальных терминов, затрудняющих их понимание лицами, необладающими профессиональными знаниями в сфере деятельности, связаннойс реализацией данных целей;
цели должны быть достижимыми (выполнимыми);
цели должны быть согласованы со Стратегией социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года,утвержденной Законом области от 22.06.2012 г. N 737)
основным принципом формирования задачи является конкретизацияотдельных направлений достижения цели, в рамках которыхпредусматривается получение количественных измеримых общественнозначимых результатов в течение определенного периода времени или копределенному сроку; (Исключен - Постановление Администрации Тамбовской областиот 22.06.2012 г. N 737)
для каждой задачи должны быть приведены количественно измеримыепоказатели, отражающие уровень ее решения;
каждую задачу рекомендуется описывать не более чем пятьюпоказателями.
7. Требования к показателям деятельности субъекта бюджетногопланирования:
показатели должны быть достоверны, способ сбора и обработкиисходной информации должен допускать возможность проверки точностиполученных данных;
показатели должны быть сопоставимы как за определенные периодывремени, так и с показателями, используемыми для межрегиональных имеждународных сопоставлений;
показатели должны быть прозрачны: определение показателя должнообеспечивать однозначность его интерпретации;
показатели должны быть точными, адекватно отражать цельсоциально-экономических процессов;
показатели должны быть регулярными, отчетность по показателямдолжна представляться не реже 1 раза в год;
показатели цели должны быть количественными;
показатели, характеризующие цели субъекта бюджетногопланирования, не должны дублироваться в показателях, характеризующихзадачи субъекта бюджетного планирования.
8. Фактические результаты, полученные в отчетном году, должнысравниваться с планируемыми показателями.
9. В составе показателей, характеризующих достижение целей ирешение задач субъектом бюджетного планирования, необходимо указыватьпоказатели оценки деятельности органов исполнительной власти субъектаРоссийской Федерации в соответствии с Указом Президента РоссийскойФедерации от 28.06.2007 N 825 "Об оценке эффективности деятельностиорганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" ираспоряжением администрации области от 07.06.2010 N 163-р "О мерах пореализации постановления Правительства Российской Федерации от 01апреля 2010 г. N 212 "О внесении изменений в постановлениеПравительства Российской Федерации от 15 апреля 2009 г. N 322". (Вредакции Постановления Администрации Тамбовской областиот 22.06.2012 г. N 737)
10. Основные показатели деятельности субъекта бюджетногопланирования приводятся по форме согласно приложению N 1 к настоящемуПоложению.
11. Во втором разделе Доклада приводится перечень действующих и(или) планируемых целевых программ и перечень мероприятийнепрограммной деятельности, направленных на достижение целей и задачсубъекта бюджетного планирования.
Краткая характеристика целевой программы и краткая характеристиканепрограммной деятельности субъекта бюджетного планирования приводятсяпо форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению.
12. В третьем разделе Доклада приводится распределение отчетных ипланируемых расходов субъекта бюджетного планирования по целям,задачам и программам по форме согласно приложению N 3 к настоящемуПоложению.
Расходы, связанные с финансированием объектов, включенных вобластную адресную инвестиционную программу, учитываются управлениеминвестиций области.
Суммарный объем распределяемых расходов субъекта бюджетногопланирования по целям, задачам и программам должен соответствоватьобъему исполняемых расходных обязательств субъекта бюджетногопланирования в соответствующем периоде, за исключением средстврезервного фонда администрации области и иным образомзарезервированных средств в составе установленных законом области обобластном бюджете на очередной финансовый год и плановый периодсубъекту бюджетного планирования бюджетных ассигнований. (Дополнен -Постановление Администрации Тамбовской области от 22.06.2012 г. N 737)
Данные об исполняемых расходных обязательствах субъектомбюджетного планирования приводятся по форме согласно приложению N 6 кнастоящему Положению. (Дополнен - Постановление АдминистрацииТамбовской области от 22.06.2012 г. N 737)
13. В четвертом разделе Доклада приводится сопоставлениепоказателей затрат и результатов деятельности субъекта бюджетногопланирования по форме согласно приложению N 4 к настоящему Положению,а также представляется анализ результативности бюджетных расходов иобоснование мер по ее повышению.
В данном разделе могут быть приведены дополнительные сведения оботдельных показателях оценки деятельности субъекта бюджетногопланирования в сопоставлении их со среднероссийскими показателями и споказателями субъектов Российской Федерации, находящимися в пределахЦентрального федерального округа.
14. Общий объем текста Доклада не должен превышать 25 страниц.Финансовое управление области и управление экономической политикиадминистрации области проводят оценку Докладов в соответствии сутвержденным порядком. (В редакции Постановления АдминистрацииТамбовской области от 22.06.2012 г. N 737)
15. На основании оценки Доклада субъекты бюджетного планированияосуществляют доработку Докладов. Доклад утверждается решениемруководителя субъекта бюджетного планирования и размещается наофициальном Интернет-сайте субъекта бюджетного планирования до 01 маятекущего года. (Дополнен - Постановление Администрации Тамбовскойобласти от 22.06.2012 г. N 737)
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Положению о докладах о результатах
и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования
Основные показатели деятельности субъекта бюджетного планирования----------------------------------------------------------------------------------------Задачи, программы, |Единица | | Отчетный период | Плановый периодпоказатели |измерения| |-------------------------|--------------------------
| | |1-й год|2-й год|3-й год |1-й год |2-й год|3-й год
| | | | |(текущий)|(плановый)| |----------------------------------------------------------------------------------------
ЦЕЛЬ 1.
Задача 1.1.Показатель 1.1. план
факт...
Задача 1.2.Показатель 1.2.1. план
факт...
ЦЕЛЬ 2.
Задача 2.1.Показатель 2.1.1. план
факт...
Задача 2.2.Показатель 2.2.1 план
факт...----------------------------------------------------------------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Положению о докладах о результатах
и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования
Краткая характеристика действующей и (или) планируемой
целевой программы1. Статус программы (долгосрочная целевая программа области,подпрограмма долгосрочной целевой программы области, ведомственнаяцелевая программа, ведомственная целевая программа, выделяемая ваналитических целях):2. Цель субъекта бюджетного планирования, решение которой будетобеспечено реализацией целевой программы:3. Тактическая задача субъекта бюджетного планирования, решениекоторой будет обеспечено реализацией целевой программы:4. Срок реализации программы:5. Цели программы:6. Основные мероприятия программы (краткое описание):7. Основные показатели реализации программы:----------------------------------------------------------------------Показатели целевой |Единица | Отчетный период | Плановый периодпрограммы |измерения|-------------------|--------------------
| | 1-й | 2-й | 3-й | 1-й | 2-й | 3-й
| | год | год | год | год | год | год
| | | | (теку-| (пла- | |
| | | | щий) | новый)| |----------------------------------------------------------------------Задача субъекта бюджетногопланирования 1:Цель программы 1:Показательдостижения целипрограммыЦель программы 2:Показательдостижения целипрограммы...----------------------------------------------------------------------8. Общие объемы и источники финансирования по годам:
тыс. рублей----------------------------------------------------------------------
Источник | | Отчетный период | Плановый период
финансирования | |-------------------|--------------------
| | 1-й | 2-й | 3-й | 1-й | 2-й | 3-й
| | год | год | год | год | год | год
| | | | (теку-| (пла- | |
| | | | щий) | новый)| |----------------------------------------------------------------------Федеральный бюджет план
фактОбластной бюджет план
фактМестный бюджет план
фактДругие источники планфинансирования фактВсего план
факт----------------------------------------------------------------------
Краткая характеристика непрограммной деятельности субъекта
бюджетного планирования1. Цели и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которыхбудет обеспечено непрограммной деятельностью:2. Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткое описание):3. Основные показатели непрограммной деятельности:4. Затраты на осуществление непрограммной деятельности:
тыс. рублей----------------------------------------------------------------------
Затраты на | Отчетный период | Плановый период
осуществление |------------------------|-------------------------
непрограммной | 1-й | 2-й | 3-й год | 1-й | 2-й | 3-й
деятельности | год | год | (текущий)| год | год | год
| | | | (плановый) | |----------------------------------------------------------------------
| | | | | |----------------------------------------------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Положению о докладах о результатах
и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования
Распределение средств субъекта бюджетного планирования по целям,
задачам и целевым программам
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цели, задачи и | Отчетный период | Плановый период
программы |-----------------------------------------------|-----------------------------------------------
(наименования) | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 1-й год | 2-й год | 3-й год
| | | (текущий) | (плановый) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------
|(тыс. |(про- |(тыс. |(про- |(тыс. |(про- |(тыс. |(про- |(тыс. |(про- |(тыс. |(про-
|рублей)|центов)|рублей)|центов)|рублей)|центов)|рублей)|центов)|рублей)|центов)|рублей)|центов)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель 1
Задача 1.1
Программа(функции,мероприятия) А Программа(функции,мероприятия) Б ...
Не распределенопо программамЗадача 1.2...
Цель 2
Задача 2.1 Программа(функции,мероприятия) А Программа(функции,мероприятия) В ...
Не распределено по программамВсего распределеносредств по целям,в том числе:распределено позадачамраспределено средств по программам(функциям,мероприятиям)Не распределеносредств по целям,задачам и программамИтого бюджет 100 100 100 100 100 100субъекта бюджетного планированияСправочно: расходына программы (функции,мероприятия),направленные нарешение несколькихцелей (задач)(повторный счет)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к Положению о докладах о результатах
и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования
Оценка результативности бюджетных расходов субъекта бюджетного
планирования----------------------------------------------------------------------
Наименование |Единица | Отчетный период | Плановый период
|измерения|------------------------------------------
| | 1-й | 2-й| 3-й год | 1-й год | 2-й| 3-й
| | год | год| (текущий)| плановый)| год| год----------------------------------------------------------------------
Стратегическая цель 1 (формулировка):
Тактическая задача 1.1. (формулировка):Результаты:Количественнаяхарактеристика:Показатель 1.Расходы:Всегов том числебюджетныевнебюджетныеТекущиеКапитальные......Расходы - всегов том числебюджетныевнебюджетныеТекущиеКапитальные---------------------------------------------------------------------- ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к Положению о докладах о результатах и основных
направлениях деятельности субъектов бюджетного
планирования
(Приложение дополнено Постановлением Администрации Тамбовской области
от 22.06.2012 г. N 737)
Соответствие стратегических целей субъекта бюджетного планирования______________________________________________________________________
(наименование субъекта бюджетного планирования)
стратегическим приоритетам развития Тамбовской области,
определенным Стратегией социально-экономического развития
Тамбовской области на период до 2020 года----------------------------------------------------------------------Стратегические приоритеты развития | Цели субъекта бюджетногоТамбовской области | планирования
|-----------------------------
| | | | |----------------------------------------------------------------------Инновационное|Развитие конкурентных | | | | |развитие и |преимуществ Тамбовской | | | | |модернизация |области, в т. ч. на основе| | | | |экономики |создания территориально- | | | | |
|производственных | | | | |
|комплексов, | | | | |
|технологических | | | | |
|и промышленных парков, | | | | |
|технологических платформ, | | | | |
|зон опережающего роста | | | | |
| | | | | |
|Ребрендинг региона | | | | |
| | | | | |
|Улучшение инвестиционного | | | | |
|климата | | | | |
| | | | | |
|Создание региональной | | | | |
|инновационной платформы | | | | |
|(наука и образование, | | | | |
|предприятия, | | | | |
|инфраструктура | | | | |
|поддержки инноваций) | | | | |
| | | | | |
|Создание системы | | | | |
|поддержки инновационной | | | | |
|деятельности | | | | |
|(софинансирование | | | | |
|проектов, | | | | |
|привлечение средств | | | | |
|фондов) | | | | |
| | | | | |
|Развитие финансовой | | | | |
|инфраструктуры и сектора | | | | |
|услуг для бизнеса | | | | |----------------------------------------------------------------------Стратегические приоритеты развития | Цели субъекта бюджетногоТамбовской области | планирования
|-----------------------------
| | | | |----------------------------------------------------------------------
|Осуществление | | | | |
|градостроительной политики| | | | |
|области, направленной на | | | | |
|учет социальных, | | | | |
|экономических и | | | | |
|экологических факторов, | | | | |
|обеспечивающих устойчивое | | | | |
|развитие области | | | | |
| |-----------------------------
|Развитие малого и среднего| | | | |
|предпринимательства | | | | |
| |-----------------------------
|Развитие добросовестной | | | | |
|конкуренции в приоритетных| | | | |
|сферах экономической | | | | |
|деятельности области | | | | |
| |-----------------------------
|Наращивание потенциала в | | | | |
|традиционных отраслях | | | | |
|промышленности, имеющих | | | | |
|перспективы спроса на | | | | |
|внутреннем и внешнем | | | | |
|рынках и функционирующих | | | | |
|на основе кооперации с | | | | |
|существующими | | | | |
|промышленными | | | | |
|предприятиями (легкая | | | | |
|промышленность, | | | | |
|машиностроение, химическая| | | | |
|промышленность) | | | | |
| |-----------------------------
|Развитие новых отраслей и | | | | |
|производств - | | | | |
|"точек роста". | | | | |
|Создание новых производств| | | | |
|в промышленности | | | | |
|строительных материалов, | | | | |
|пищевой и | | | | |
|перерабатывающей | | | | |
|промышленности, | | | | |
|биотехнологической, | | | | |
|фармацевтической и | | | | |
|медицинской | | | | |
|промышленности (в том | | | | |
|числе с применением | | | | |
|инновационных технологий) | | | | |
| |-----------------------------
|Поддержка формирования | | | | |
|кластеров, ориентированных| | | | |
|на глубокую переработку | | | | |
|сырья с использованием | | | | |
|современных технологий и | | | | |
|реализующих конкурентный | | | | |
|потенциал территорий | | | | |
|региона | | | | |----------------------------------------------------------------------Стратегические приоритеты развития | Цели субъекта бюджетногоТамбовской области | планирования
|-----------------------------
| | | | |----------------------------------------------------------------------
|Развитие | | | | |
|высокотехнологичных | | | | |
|производств оборонных | | | | |
|предприятий | | | | |
| |-----------------------------
|Эффективное и устойчивое | | | | |
|развитие | | | | |
|агропромышленного | | | | |
|комплекса области | | | | |
| |-----------------------------
|Развитие информационного | | | | |
|общества | | | | |
| |-----------------------------
|Воспроизводство и | | | | |
|использование природных | | | | |
|ресурсов | | | | |
| |-----------------------------
|Развитие транспортной | | | | |
|системы и дорожного | | | | |
|хозяйства в интересах | | | | |
|экономики региона | | | | |
| |-----------------------------
|Развитие | | | | |
|внешнеэкономической и | | | | |
|межрегиональной | | | | |
|деятельности | | | | |-------------| |-----------------------------Новое |Развитие образования | | | | |качество | |-----------------------------жизни и |Развитие здравоохранения | | | | |демографичес-| |-----------------------------кое развитие |Поддержка семьи | | | | |
| |------------------------------
|Социальная поддержка и | | | | |
|обслуживание населения | | | | |
|--------------------------|-----------------------------
|Развитие культуры | | | | |
| |------------------------------
|Развитие физкультуры и | | | | |
|спорта | | | | |
| |-----------------------------
|Развитие туризма | | | | |
| |-----------------------------
|Повышение эффективности | | | | |
|реализации молодежной | | | | |
|политики | | | | |
| |-----------------------------
|Развитие рынка труда и | | | | |
|содействие занятости | | | | |
|населения | | | | |
| |-----------------------------
|Обеспечение положительного| | | | |
|сальдо миграции | | | | |
| |-----------------------------
|Обеспечение населения | | | | |
|качественным и доступным | | | | |
|жильем и услугами ЖКХ | | | | |
| |-----------------------------
|Обеспечение благоприятной | | | | |
|окружающей среды | | | | |----------------------------------------|-----------------------------Стратегические приоритеты развития | Цели субъекта бюджетногоТамбовской области | планирования
|-----------------------------
| | | | |----------------------------------------------------------------------
|Обеспечение безопасности | | | | |
|населения области, защита | | | | |
|его жизненно важных | | | | |
|интересов и | | | | |
|противодействие | | | | |
|преступности | | | | |-------------| |-----------------------------Повышение |Развитие системы | | | | |эффективности|стратегического управления| | | | |государствен-|социально-экономическим | | | | |ного |развитием области | | | | |управления | |-----------------------------
|Реализация | | | | |
|административной реформы | | | | |
|в регионе (сокращение | | | | |
|расходов на госуправление,| | | | |
|развитие кадрового | | | | |
|потенциала госслужбы, | | | | |
|совершенствование | | | | |
|предоставления | | | | |
|государственных и | | | | |
|муниципальных услуг, | | | | |
|электронное правительство,| | | | |
|совершенствование | | | | |
|контрольно-надзорных и | | | | |
|разрешительных функций) | | | | |
| |-----------------------------
|Повышение качества | | | | |
|управления региональными | | | | |
|финансами | | | | |
| |-----------------------------
|Эффективное использование | | | | |
|земли и иной недвижимости | | | | |
|всех форм собственности | | | | |----------------------------------------------------------------------Примечание:При заполнении формы следует указать наименование субъекта бюджетногопланирования в заголовке таблицы и в графе "Цели субъекта бюджетногопланирования". В пустых графах "Цели субъекта бюджетного планирования"следует указать наименование целей субъекта бюджетного планированияисходя из выбранных в докладе о результатах и основных направленияхдеятельности субъекта бюджетного планирования (форма в соответствии сприложением N 1 к Положению о докладах о результатах и основныхнаправлениях деятельности субъекта бюджетного планирования).Соответствие целей субъекта бюджетного планирования (далее - Цели)стратегическим приоритетам развития Тамбовской области (далее -Приоритеты) указывается в соответствующих клетках на пересечениинаименования Целей и Приоритетов значком "<*>" без заключения вкавычки - при наличии определенного вклада Целей в Приоритеты, значком"<**>" без заключения в кавычки - при наличии решающего вклада Целей вПриоритеты.
ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
к Положению о докладах о результатах и основных
направлениях деятельности субъектов бюджетного
планирования
(Приложение дополнено Постановлением Администрации Тамбовской области
от 22.06.2012 г. N 737)
Оценка исполняемых расходных обязательств субъекта бюджетного
планирования-----------------------------------------------------------------------------------------Наименование |Вед|Рз|Пр|Нормативный | Объем бюджетных обязательств, тыс. рублей |Метод
расходного | | | |правовой акт|--------------------------------------------|оценкиобязательства | | | | (решение) | Отчетный период | Плановый |
| | | | | | период |
| | | | |--------------------------------------------|
| | | | | 1-й год | 2-й год | 3-й год |1-й |2-й |3-й |
| | | | | | | |год |год |год |
| | | | |---------|---------|---------|----|----|----|
| | | | |план|факт|план|факт|план|факт|план|план|план|-----------------------------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3| 4| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15-----------------------------------------------------------------------------------------... | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------... | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------... | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------Всего по | | | | | | | | | | | | | |субъекту | | | | | | | | | | | | | |бюджетного | | | | | | | | | | | | | |планирования | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации области
от 26.06.2009 N 748
(Приложение дополнено Постановлением Администрации Тамбовской области
от 22.06.2012 г. N 737)
ПОРЯДОК
оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности
субъектов бюджетного планирования
1. Настоящий Порядок оценки докладов о результатах и основныхнаправлениях деятельности субъектов бюджетного планирования (далее -Порядок) определяет основные принципы оценки докладов о результатах иосновных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования(далее - Доклады).
2. Основная цель оценки Докладов - проверка качества составленияи степени соответствия представляемых субъектами бюджетногопланирования Докладов требованиям утвержденного администрацией областиПоложения о докладах о результатах и основных направленияхдеятельности субъектов бюджетного планирования.
3. Критерии оценки Докладов:
3.1. по первому разделу:
3.1.1. соответствие заявленных целей субъекта бюджетногопланирования стратегическим целям в области экономического исоциального развития Тамбовской области, обозначенным в Стратегиисоциально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020года и относящимся к сфере деятельности субъекта бюджетногопланирования;
3.1.2. степень достижения целей, решения тактических задачсубъектом бюджетного планирования;
3.2. по второму разделу:
3.2.1. полнота и качество описания реализованных в отчетномпериоде и планируемых к реализации в плановом периоде мероприятий врамках непрограммной деятельности, направленных на достижениепоставленных целей и задач, а также краткой характеристики каждойдействующей и (или) планируемой долгосрочной и (или) ведомственнойцелевой программы;
3.2.2. доля расходов по программам в общем объеме расходовсубъекта бюджетного планирования;
3.3. по третьему разделу:
3.3.1. соответствие приведенных исполняемых расходныхобязательств субъекта бюджетного планирования бюджетным ассигнованиям,
установленным законом области об областном бюджете на очереднойфинансовый год и плановый период;
3.3.2. полнота распределения финансовых ресурсов субъектабюджетного планирования по целям, тактическим задачам, целевымпрограммам и непрограммной деятельности;
3.4. по четвертому разделу:
3.4.1. полнота информации о фактическом значении показателей заотчетный год, планируемом значении показателей за текущий, очереднойфинансовые годы и плановый период;
3.4.2. обоснование взаимосвязи между объемом финансовых ресурсови результатами деятельности субъекта бюджетного планирования.
4. Доклады оцениваются в соответствии с данными критериямиотдельно по каждому из четырех разделов по следующей шкале:
- 5 баллов - максимальное соответствие установленным критериямоценки Докладов;
- 4,5 балла - высокое соответствие установленным критериям оценкиДокладов;
- 4 балла - соответствие установленным критериям оценки Докладоввыше среднего;
- 3,5 балла - среднее соответствие установленным критериям оценкиДокладов;
- 3 балла - соответствие установленным критериям оценки Докладовниже среднего;
- 2,5 балла - удовлетворительное соответствие установленнымкритериям оценки Докладов;
- 2 балла - неудовлетворительное соответствие установленнымкритериям оценки Докладов;
- 1 балл - низкое соответствие установленным критериям оценкиДокладов;
- 0 баллов - раздел не представлен.
5. Управление экономической политики администрации областиосуществляет оценку Докладов по первому и второму разделам, финансовоеуправление области - по третьему и четвертому разделам в срок до 15апреля текущего года.
Финансовое управление области направляет сводные результатыоценки Докладов по вышеуказанным разделам (в разрезе органовисполнительной власти области) в управление экономической политикиадминистрации области.
Управление экономической политики администрации области в течение3-х рабочих дней с момента получения информации от финансовогоуправления области осуществляет рейтинг (ранжирование) сводных оценокДокладов и размещает результаты на своем официальном Интернет-сайте.
6. Сводная оценка Докладов субъектов бюджетного планированиявыражается числовым значением с двумя знаками после запятой иопределяется как сумма баллов по каждому разделу Докладов с учетомудельного веса разделов в соответствии с таблицей.
Таблица
Расчет сводной оценки доклада о результатах и основных
направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования______________________________________________________________________
(наименование субъекта бюджетного планирования)----------------------------------------------------------------------
N | Наименование разделов Доклада | Удельный вес | Оценка враз-| | разделов | баллахдела| | Доклада |----------------------------------------------------------------------
1 Цели, задачи, и показатели деятельности 0,4
2 Целевые программы и непрограммная 0,2
деятельность
3 Распределение расходов по целям, задачам 0,2
и программам
4 Результативность бюджетных расходов 0,2
Сводная оценка Доклада (сумма баллов с Х
учетом удельного веса разделов Доклада)----------------------------------------------------------------------