Постановление Администрации Тамбовской области от 26.06.2009 № 748

Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования

  
                     АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ26.06.2009                    г. Тамбов                          N 748                                      Утратилo силу - Постановление
  
                                        Администрации Тамбовской области
                                             от 14.02.2014 г. N 171
  
  
       Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных 
       направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
  
          (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области
                           от 22.06.2012 г. N 737)
  
       
       В целях совершенствования среднесрочного финансового планированияи    повышения    эффективности    использования   бюджетных   средствадминистрация области постановляет:
       1. Утвердить  Положение  о  докладах  о  результатах  и  основныхнаправлениях деятельности субъектов бюджетного  планирования  согласноприложению.     2.  Утвердить  порядок  оценки  докладов о результатах и основныхнаправлениях  деятельности  субъектов бюджетного планирования согласноприложению N 2. (Дополнен  -  Постановление  Администрации  Тамбовскойобласти от 22.06.2012 г. N 737)
       3. Признать утратившими силу:
       постановление администрации  области от 30.08.2005 N 769 "О мерахпо повышению результативности бюджетных расходов";
       постановление администрации   области  от  21.06.2007  N  699  "Овнесении изменений в постановление администрации области от 30.08.2005N 769 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов";
       постановление администрации  области  от  02.04.2008  N  412   "Овнесении изменений в постановление администрации области от 30.08.2005N 769 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов".
       4. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  "Тамбовскаяжизнь".
       
       Глава администрации
       области          О.И.Бетин
  
                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
  
                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                    постановлением администрации области
                                            от 26.06.2009 N 748
                                ПОЛОЖЕНИЕ
      о докладах о результатах и основных направлениях деятельности 
                    субъектов бюджетного планирования
  
          (В редакции Постановления Администрации Тамбовской области
                           от 22.06.2012 г. N 737)
  
      
       1. Положение о докладах о  результатах  и  основных  направленияхдеятельности  субъектов  бюджетного  планирования  (далее - Положение)устанавливает требования  к  подготовке  и  представлению  докладов  орезультатах  и основных направлениях деятельности субъектов бюджетногопланирования (далее - Доклады).
       2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
       субъекты  бюджетного  планирования - органы исполнительной властиобласти; (В  редакции  Постановления  Администрации Тамбовской областиот 22.06.2012 г. N 737)
       исполняемые    расходные    обязательства   субъекта   бюджетногопланирования  -  объем  бюджетных  ассигнований, установленный закономобласти  об  областном  бюджете на очередной финансовый год и плановыйпериод субъекту бюджетного планирования; (В   редакции   ПостановленияАдминистрации Тамбовской области от 22.06.2012 г. N 737)
       финансовый год   -   период,   в   течение   которого   действуетутвержденный бюджет;
       текущий год - год, в котором осуществляется разработка документови материалов в соответствии с настоящим Положением;
       очередной год  -  год,  следующий  за  текущим годом,  на которыйосуществляется разработка проекта областного бюджета;
       отчетный год - год, предшествующий текущему году;
       отчетный период - текущий год, отчетный год и год, предшествующийотчетному;
       плановый период - очередной год и последующие 2 года;
       плановый год - отдельный год планового периода;
       стратегическая цель  -  краткое  описание  ожидаемого   конечногообщественно  значимого  результата  реализации  одной  или  несколькихосновных функций государства в сфере деятельности субъекта  бюджетногопланирования;
       тактическая задача  -   краткое   описание   ожидаемых   конечныхколичественно измеримых, общественно значимых результатов деятельностисубъекта бюджетного планирования по конкретным направлениям достиженияодной из стратегических целей;
       целевая программа - реализуемая субъектом бюджетного планированиядолгосрочная  целевая  программа  области,  подпрограмма  долгосрочнойцелевой программы области;
       ведомственная целевая  программа  -  утвержденный  (планируемый кутверждению) субъектом бюджетного планирования либо  выделяемый  им  ваналитических  целях  комплекс  мероприятий  (направлений расходованиябюджетных средств),  направленных на  решение  конкретной  тактическойзадачи  (в том числе на исполнение действующих федеральных и областныхзаконов и иных нормативных правовых актов);
       показатели деятельности  -  количественно  измеримые  показатели,характеризующие объем и качество реализации мероприятий  и  исполненияфункций субъектом бюджетного планирования;
       результативность бюджетных   расходов   -    соотношение    междурезультатами  деятельности  и  расходами  на  их  достижение,  а такжестепень достижения планируемых результатов деятельности.
       3.   Подготовка   Докладов   осуществляется   с  целью  повышенияэффективности   внутриведомственного   планирования,  результативностибюджетных  расходов  и  открытости  деятельности  субъектов бюджетногопланирования,   а   также   ответственности   руководителей  субъектовбюджетного  планирования за результаты принимаемых ими решений. Докладявляется  инструментом стратегического и операционного планирования наведомственном  уровне и входит в состав документов, подготавливаемых кзаседанию  итоговой  коллегии  органа  исполнительной  власти области,проводимой по результатам деятельности за отчетный год. (В    редакцииПостановления Администрации Тамбовской области от 22.06.2012 г. N 737)
       4.  Доклады  вместе  с  приложениями  представляются в финансовоеуправление  области  и управление экономической политики администрацииобласти  на  бумажном  и  электронном  носителях ежегодно в срок до 10марта текущего года. (В     редакции    Постановления    АдминистрацииТамбовской области от 22.06.2012 г. N 737)
       5. Доклад включает следующие разделы:
       цели, задачи и показатели деятельности;
       целевые программы и непрограммная деятельность;
       распределение расходов по целям, задачам и программам;
       результативность бюджетных расходов.
       6. Первый раздел Доклада содержит:
       цели субъекта бюджетного планирования;
       задачи субъекта   бюджетного   планирования,   решение    которыхспособствует достижению целей;
       показатели деятельности   субъекта    бюджетного    планирования,характеризующие  достижение  (реализацию)  целей  и  решения  задач  вотчетном и плановом периодах, а также целевые значения показателей.
       При разработке  целей  и  задач  субъекта бюджетного планированиянеобходимо соблюдать следующие принципы:
       в Докладе рекомендуется постановка не более пяти целей;
       достижение каждой  цели   рекомендуется   описывать   посредствомпостановки не более пяти задач;
       совокупность целей должна охватывать все направления деятельностисубъекта бюджетного планирования;
       цели должны быть сформулированы максимально конкретно и не должнысодержать специальных терминов,  затрудняющих их понимание лицами,  необладающими профессиональными знаниями в сфере деятельности, связаннойс реализацией данных целей;
       цели должны быть достижимыми (выполнимыми);
       цели   должны   быть   согласованы   со   Стратегией   социально-экономического  развития  Тамбовской  области  на период до 2020 года,утвержденной   Законом   области  от 22.06.2012 г. N 737)
       основным принципом  формирования  задачи  является  конкретизацияотдельных    направлений    достижения    цели,   в   рамках   которыхпредусматривается  получение  количественных   измеримых   общественнозначимых  результатов  в  течение  определенного периода времени или копределенному сроку;     (Исключен   -   Постановление  Администрации  Тамбовской  областиот 22.06.2012 г. N 737)
       для каждой задачи должны быть приведены  количественно  измеримыепоказатели, отражающие уровень ее решения;
       каждую задачу  рекомендуется  описывать  не   более   чем   пятьюпоказателями.
       7. Требования  к  показателям  деятельности  субъекта  бюджетногопланирования:
       показатели должны  быть  достоверны,  способ  сбора  и  обработкиисходной  информации  должен  допускать  возможность проверки точностиполученных данных;
       показатели должны  быть  сопоставимы  как за определенные периодывремени,  так и с показателями,  используемыми для  межрегиональных  имеждународных сопоставлений;
       показатели должны быть прозрачны:  определение показателя  должнообеспечивать однозначность его интерпретации;
       показатели должны   быть   точными,   адекватно   отражать   цельсоциально-экономических процессов;
       показатели должны быть  регулярными,  отчетность  по  показателямдолжна представляться не реже 1 раза в год;
       показатели цели должны быть количественными;
       показатели, характеризующие      цели     субъекта     бюджетногопланирования,  не должны дублироваться в показателях,  характеризующихзадачи субъекта бюджетного планирования.
       8. Фактические результаты,  полученные в  отчетном  году,  должнысравниваться с планируемыми показателями.
       9.  В  составе  показателей,  характеризующих  достижение целей ирешение  задач субъектом бюджетного планирования, необходимо указыватьпоказатели  оценки деятельности органов исполнительной власти субъектаРоссийской  Федерации  в  соответствии  с Указом Президента РоссийскойФедерации  от  28.06.2007  N 825 "Об оценке эффективности деятельностиорганов   исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации"  ираспоряжением  администрации области от 07.06.2010 N 163-р "О мерах пореализации  постановления  Правительства  Российской  Федерации  от 01апреля   2010   г.   N  212  "О  внесении  изменений  в  постановлениеПравительства Российской Федерации от 15 апреля 2009 г. N 322".     (Вредакции     Постановления     Администрации     Тамбовской    областиот 22.06.2012 г. N 737)
       10. Основные   показатели   деятельности   субъекта    бюджетногопланирования  приводятся по форме согласно приложению N 1 к настоящемуПоложению.
       11. Во  втором  разделе Доклада приводится перечень действующих и(или)   планируемых   целевых   программ   и   перечень    мероприятийнепрограммной  деятельности,  направленных на достижение целей и задачсубъекта бюджетного планирования.
       Краткая характеристика целевой программы и краткая характеристиканепрограммной деятельности субъекта бюджетного планирования приводятсяпо форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению.
       12. В третьем разделе Доклада приводится распределение отчетных ипланируемых   расходов  субъекта  бюджетного  планирования  по  целям,задачам и программам по форме согласно приложению  N  3  к  настоящемуПоложению.
       Расходы, связанные  с  финансированием  объектов,  включенных   вобластную  адресную инвестиционную программу,  учитываются управлениеминвестиций области.
       Суммарный   объем  распределяемых  расходов  субъекта  бюджетногопланирования  по  целям,  задачам  и программам должен соответствоватьобъему   исполняемых   расходных   обязательств   субъекта  бюджетногопланирования   в   соответствующем  периоде,  за  исключением  средстврезервного    фонда    администрации    области    и    иным   образомзарезервированных  средств  в составе установленных законом области обобластном  бюджете  на  очередной  финансовый  год  и  плановый периодсубъекту бюджетного планирования бюджетных ассигнований. (Дополнен   -Постановление Администрации Тамбовской области от 22.06.2012 г. N 737)
  
         Данные об   исполняемых   расходных   обязательствах    субъектомбюджетного  планирования приводятся по форме согласно приложению N 6 кнастоящему Положению. (Дополнен    -    Постановление    АдминистрацииТамбовской области от 22.06.2012 г. N 737)
  
  
       13. В   четвертом   разделе   Доклада   приводится  сопоставлениепоказателей затрат  и  результатов  деятельности  субъекта  бюджетногопланирования  по форме согласно приложению N 4 к настоящему Положению,а также представляется анализ результативности  бюджетных  расходов  иобоснование мер по ее повышению.
       В данном разделе могут быть приведены дополнительные сведения  оботдельных   показателях   оценки   деятельности   субъекта  бюджетногопланирования в сопоставлении их со среднероссийскими показателями и  споказателями  субъектов Российской Федерации,  находящимися в пределахЦентрального федерального округа.
       14.  Общий  объем  текста Доклада не должен превышать 25 страниц.Финансовое  управление  области  и  управление  экономической политикиадминистрации  области  проводят  оценку  Докладов  в  соответствии  сутвержденным порядком. (В    редакции    Постановления   АдминистрацииТамбовской области от 22.06.2012 г. N 737)
       15.  На основании оценки Доклада субъекты бюджетного планированияосуществляют   доработку   Докладов.   Доклад   утверждается  решениемруководителя   субъекта   бюджетного  планирования  и  размещается  наофициальном  Интернет-сайте субъекта бюджетного планирования до 01 маятекущего года. (Дополнен   -  Постановление  Администрации  Тамбовскойобласти от 22.06.2012 г. N 737)
                                               ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
                                    к Положению о докладах о результатах
                                    и основных направлениях деятельности
                                    субъектов бюджетного планирования
    Основные показатели деятельности субъекта бюджетного планирования----------------------------------------------------------------------------------------Задачи, программы, |Единица  |     |     Отчетный период     |  Плановый периодпоказатели         |измерения|     |-------------------------|--------------------------
                     |         |     |1-й год|2-й год|3-й год  |1-й год   |2-й год|3-й год
                     |         |     |       |       |(текущий)|(плановый)|       |----------------------------------------------------------------------------------------
                                 ЦЕЛЬ 1.
                               Задача 1.1.Показатель 1.1.               план
                                факт...
                               Задача 1.2.Показатель 1.2.1.             план
                                факт...
                                 ЦЕЛЬ 2.
                               Задача 2.1.Показатель 2.1.1.             план
                                факт...
                               Задача 2.2.Показатель 2.2.1              план
                                факт...----------------------------------------------------------------------------------------
                                               ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
                                    к Положению о докладах о результатах
                                    и основных направлениях деятельности
                                    субъектов бюджетного планирования
          Краткая характеристика действующей и (или) планируемой
                            целевой программы1. Статус   программы   (долгосрочная   целевая   программа   области,подпрограмма  долгосрочной  целевой  программы области,  ведомственнаяцелевая  программа,  ведомственная  целевая  программа,  выделяемая  ваналитических целях):2. Цель   субъекта  бюджетного  планирования,  решение  которой  будетобеспечено реализацией целевой программы:3. Тактическая  задача  субъекта  бюджетного   планирования,   решениекоторой будет обеспечено реализацией целевой программы:4. Срок реализации программы:5. Цели программы:6. Основные мероприятия программы (краткое описание):7. Основные показатели реализации программы:----------------------------------------------------------------------Показатели целевой |Единица  |  Отчетный период  | Плановый периодпрограммы          |измерения|-------------------|--------------------
                     |         | 1-й | 2-й | 3-й   | 1-й   | 2-й | 3-й
                     |         | год | год | год   | год   | год | год
                     |         |     |     | (теку-| (пла- |     |
                     |         |     |     | щий)  | новый)|     |----------------------------------------------------------------------Задача субъекта                                              бюджетногопланирования 1:Цель программы 1:Показательдостижения целипрограммыЦель программы 2:Показательдостижения целипрограммы...----------------------------------------------------------------------8. Общие объемы и источники финансирования по годам:
                                                             тыс. рублей----------------------------------------------------------------------
   Источник          |         |  Отчетный период  | Плановый период
   финансирования    |         |-------------------|--------------------
                     |         | 1-й | 2-й | 3-й   | 1-й   | 2-й | 3-й
                     |         | год | год | год   | год   | год | год
                     |         |     |     | (теку-| (пла- |     |
                     |         |     |     | щий)  | новый)|     |----------------------------------------------------------------------Федеральный бюджет    план
                        фактОбластной бюджет      план
                        фактМестный бюджет        план
                        фактДругие источники      планфинансирования        фактВсего                 план
                        факт----------------------------------------------------------------------
        Краткая характеристика непрограммной деятельности субъекта
                         бюджетного планирования1. Цели и задачи субъекта  бюджетного  планирования,  решение  которыхбудет обеспечено непрограммной деятельностью:2. Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткое описание):3. Основные показатели непрограммной деятельности:4. Затраты на осуществление непрограммной деятельности:
                                                             тыс. рублей----------------------------------------------------------------------
   Затраты на        |    Отчетный период     |  Плановый период
   осуществление     |------------------------|-------------------------
   непрограммной     | 1-й  | 2-й  | 3-й год  | 1-й        | 2-й | 3-й
   деятельности      | год  | год  | (текущий)| год        | год | год
                     |      |      |          | (плановый) |     |----------------------------------------------------------------------
                     |      |      |          |            |     |----------------------------------------------------------------------
                                               ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
                                    к Положению о докладах о результатах
                                    и основных направлениях деятельности
                                    субъектов бюджетного планирования
     Распределение средств субъекта бюджетного планирования по целям,
                       задачам и целевым программам
                                          -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Цели, задачи и  |                Отчетный период                |                Плановый период
   программы       |-----------------------------------------------|-----------------------------------------------
   (наименования)  |    1-й год    |    2-й год    |    3-й год    |    1-й год    |    2-й год    |    3-й год
                   |               |               |   (текущий)   |   (плановый)  |               |
                   |-----------------------------------------------------------------------------------------------
                   |(тыс.  |(про-  |(тыс.  |(про-  |(тыс.  |(про-  |(тыс.  |(про-  |(тыс.  |(про-  |(тыс.  |(про-
                   |рублей)|центов)|рублей)|центов)|рублей)|центов)|рублей)|центов)|рублей)|центов)|рублей)|центов)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          1        |    2  |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10  |   11  |   12  |  13-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель 1                                                                                                
                                                                                                        Задача 1.1                                                                                            
                                                                                                        Программа(функции,мероприятия) А                                                                                        Программа(функции,мероприятия) Б                                                                                        ...                                                                                                   
                                                                                                       Не распределенопо программамЗадача 1.2...                                                                                                   
                                                                                                        Цель 2                                                                                                
                                                                                                        Задача 2.1                                                                                            Программа(функции,мероприятия) А                                                                                        Программа(функции,мероприятия) В                                                                                        ...                                                                                                   
                                                                                                        Не распределено по                                                                                    программамВсего распределеносредств по целям,в том числе:распределено позадачамраспределено средств                                                                                  по программам(функциям,мероприятиям)Не распределеносредств по целям,задачам и программамИтого бюджет                100             100             100             100             100             100субъекта бюджетного                                                                                   планированияСправочно: расходына программы                                                                                          (функции,мероприятия),направленные нарешение несколькихцелей (задач)(повторный счет)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                               ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
                                    к Положению о докладах о результатах
                                    и основных направлениях деятельности
                                    субъектов бюджетного планирования
      Оценка результативности бюджетных расходов субъекта бюджетного
                               планирования----------------------------------------------------------------------
   Наименование    |Единица  |   Отчетный период   |  Плановый период
                   |измерения|------------------------------------------
                   |         | 1-й | 2-й| 3-й год  | 1-й год  | 2-й| 3-й
                   |         | год | год| (текущий)| плановый)| год| год----------------------------------------------------------------------
                  Стратегическая цель 1 (формулировка):
                 Тактическая задача 1.1. (формулировка):Результаты:Количественнаяхарактеристика:Показатель 1.Расходы:Всегов том числебюджетныевнебюджетныеТекущиеКапитальные......Расходы - всегов том числебюджетныевнебюджетныеТекущиеКапитальные----------------------------------------------------------------------                                         ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
  
                           к Положению о докладах о результатах и основных
                           направлениях деятельности субъектов бюджетного
                                             планирования
  
  
    (Приложение дополнено Постановлением Администрации Тамбовской области
  
  
                           от 22.06.2012 г. N 737)
  
  
    
  
  
      Соответствие стратегических целей субъекта бюджетного планирования______________________________________________________________________
                  (наименование субъекта бюджетного планирования)
              стратегическим приоритетам развития Тамбовской области,
             определенным Стратегией социально-экономического развития
                  Тамбовской области на период до 2020 года----------------------------------------------------------------------Стратегические приоритеты развития      |  Цели субъекта бюджетногоТамбовской области                      |        планирования
                                            |-----------------------------
                                            |     |     |     |     |----------------------------------------------------------------------Инновационное|Развитие конкурентных     |     |     |     |     |развитие и   |преимуществ Тамбовской    |     |     |     |     |модернизация |области, в т. ч. на основе|     |     |     |     |экономики    |создания территориально-  |     |     |     |     |
                 |производственных          |     |     |     |     |
                 |комплексов,               |     |     |     |     |
                 |технологических           |     |     |     |     |
                 |и промышленных парков,    |     |     |     |     |
                 |технологических платформ, |     |     |     |     |
                 |зон опережающего роста    |     |     |     |     |
                 |                          |     |     |     |     |
                 |Ребрендинг региона        |     |     |     |     |
                 |                          |     |     |     |     |
                 |Улучшение инвестиционного |     |     |     |     |
                 |климата                   |     |     |     |     |
                 |                          |     |     |     |     |
                 |Создание региональной     |     |     |     |     |
                 |инновационной платформы   |     |     |     |     |
                 |(наука и образование,     |     |     |     |     |
                 |предприятия,              |     |     |     |     |
                 |инфраструктура            |     |     |     |     |
                 |поддержки инноваций)      |     |     |     |     |
                 |                          |     |     |     |     |
                 |Создание системы          |     |     |     |     |
                 |поддержки инновационной   |     |     |     |     |
                 |деятельности              |     |     |     |     |
                 |(софинансирование         |     |     |     |     |
                 |проектов,                 |     |     |     |     |
                 |привлечение средств       |     |     |     |     |
                 |фондов)                   |     |     |     |     |
                 |                          |     |     |     |     |
                 |Развитие финансовой       |     |     |     |     |
                 |инфраструктуры и сектора  |     |     |     |     |
                 |услуг для бизнеса         |     |     |     |     |----------------------------------------------------------------------Стратегические приоритеты развития      |  Цели субъекта бюджетногоТамбовской области                      |        планирования
                                            |-----------------------------
                                            |     |     |     |     |----------------------------------------------------------------------
                 |Осуществление             |     |     |     |     |
                 |градостроительной политики|     |     |     |     |
                 |области, направленной на  |     |     |     |     |
                 |учет социальных,          |     |     |     |     |
                 |экономических и           |     |     |     |     |
                 |экологических факторов,   |     |     |     |     |
                 |обеспечивающих устойчивое |     |     |     |     |
                 |развитие области          |     |     |     |     |
                 |                          |-----------------------------
                 |Развитие малого и среднего|     |     |     |     |
                 |предпринимательства       |     |     |     |     |
                 |                          |-----------------------------
                 |Развитие добросовестной   |     |     |     |     |
                 |конкуренции в приоритетных|     |     |     |     |
                 |сферах экономической      |     |     |     |     |
                 |деятельности области      |     |     |     |     |
                 |                          |-----------------------------
                 |Наращивание потенциала в  |     |     |     |     |
                 |традиционных отраслях     |     |     |     |     |
                 |промышленности, имеющих   |     |     |     |     |
                 |перспективы спроса на     |     |     |     |     |
                 |внутреннем и внешнем      |     |     |     |     |
                 |рынках и функционирующих  |     |     |     |     |
                 |на основе кооперации с    |     |     |     |     |
                 |существующими             |     |     |     |     |
                 |промышленными             |     |     |     |     |
                 |предприятиями (легкая     |     |     |     |     |
                 |промышленность,           |     |     |     |     |
                 |машиностроение, химическая|     |     |     |     |
                 |промышленность)           |     |     |     |     |
                 |                          |-----------------------------
                 |Развитие новых отраслей и |     |     |     |     |
                 |производств -             |     |     |     |     |
                 |"точек роста".            |     |     |     |     |
                 |Создание новых производств|     |     |     |     |
                 |в промышленности          |     |     |     |     |
                 |строительных материалов,  |     |     |     |     |
                 |пищевой и                 |     |     |     |     |
                 |перерабатывающей          |     |     |     |     |
                 |промышленности,           |     |     |     |     |
                 |биотехнологической,       |     |     |     |     |
                 |фармацевтической и        |     |     |     |     |
                 |медицинской               |     |     |     |     |
                 |промышленности (в том     |     |     |     |     |
                 |числе с применением       |     |     |     |     |
                 |инновационных технологий) |     |     |     |     |
                 |                          |-----------------------------
                 |Поддержка формирования    |     |     |     |     |
                 |кластеров, ориентированных|     |     |     |     |
                 |на глубокую переработку   |     |     |     |     |
                 |сырья с использованием    |     |     |     |     |
                 |современных технологий и  |     |     |     |     |
                 |реализующих конкурентный  |     |     |     |     |
                 |потенциал территорий      |     |     |     |     |
                 |региона                   |     |     |     |     |----------------------------------------------------------------------Стратегические приоритеты развития      |  Цели субъекта бюджетногоТамбовской области                      |        планирования
                                            |-----------------------------
                                            |     |     |     |     |----------------------------------------------------------------------
                 |Развитие                  |     |     |     |     |
                 |высокотехнологичных       |     |     |     |     |
                 |производств оборонных     |     |     |     |     |
                 |предприятий               |     |     |     |     |
                 |                          |-----------------------------
                 |Эффективное и устойчивое  |     |     |     |     |
                 |развитие                  |     |     |     |     |
                 |агропромышленного         |     |     |     |     |
                 |комплекса области         |     |     |     |     |
                 |                          |-----------------------------
                 |Развитие информационного  |     |     |     |     |
                 |общества                  |     |     |     |     |
                 |                          |-----------------------------
                 |Воспроизводство и         |     |     |     |     |
                 |использование природных   |     |     |     |     |
                 |ресурсов                  |     |     |     |     |
                 |                          |-----------------------------
                 |Развитие транспортной     |     |     |     |     |
                 |системы и дорожного       |     |     |     |     |
                 |хозяйства в интересах     |     |     |     |     |
                 |экономики региона         |     |     |     |     |
                 |                          |-----------------------------
                 |Развитие                  |     |     |     |     |
                 |внешнеэкономической и     |     |     |     |     |
                 |межрегиональной           |     |     |     |     |
                 |деятельности              |     |     |     |     |-------------|                          |-----------------------------Новое        |Развитие образования      |     |     |     |     |качество     |                          |-----------------------------жизни и      |Развитие здравоохранения  |     |     |     |     |демографичес-|                          |-----------------------------кое развитие |Поддержка семьи           |     |     |     |     |
                 |                          |------------------------------
                 |Социальная поддержка и    |     |     |     |     |
                 |обслуживание населения    |     |     |     |     |
                 |--------------------------|-----------------------------
                 |Развитие культуры         |     |     |     |     |
                 |                          |------------------------------
                 |Развитие физкультуры и    |     |     |     |     |
                 |спорта                    |     |     |     |     |
                 |                          |-----------------------------
                 |Развитие туризма          |     |     |     |     |
                 |                          |-----------------------------
                 |Повышение эффективности   |     |     |     |     |
                 |реализации молодежной     |     |     |     |     |
                 |политики                  |     |     |     |     |
                 |                          |-----------------------------
                 |Развитие рынка труда и    |     |     |     |     |
                 |содействие занятости      |     |     |     |     |
                 |населения                 |     |     |     |     |
                 |                          |-----------------------------
                 |Обеспечение положительного|     |     |     |     |
                 |сальдо миграции           |     |     |     |     |
                 |                          |-----------------------------
                 |Обеспечение населения     |     |     |     |     |
                 |качественным и доступным  |     |     |     |     |
                 |жильем и услугами ЖКХ     |     |     |     |     |
                 |                          |-----------------------------
                 |Обеспечение благоприятной |     |     |     |     |
                 |окружающей среды          |     |     |     |     |----------------------------------------|-----------------------------Стратегические приоритеты развития      |  Цели субъекта бюджетногоТамбовской области                      |        планирования
                                            |-----------------------------
                                            |     |     |     |     |----------------------------------------------------------------------
                 |Обеспечение безопасности  |     |     |     |     |
                 |населения области, защита |     |     |     |     |
                 |его жизненно важных       |     |     |     |     |
                 |интересов и               |     |     |     |     |
                 |противодействие           |     |     |     |     |
                 |преступности              |     |     |     |     |-------------|                          |-----------------------------Повышение    |Развитие системы          |     |     |     |     |эффективности|стратегического управления|     |     |     |     |государствен-|социально-экономическим   |     |     |     |     |ного         |развитием области         |     |     |     |     |управления   |                          |-----------------------------
                 |Реализация                |     |     |     |     |
                 |административной реформы  |     |     |     |     |
                 |в регионе (сокращение     |     |     |     |     |
                 |расходов на госуправление,|     |     |     |     |
                 |развитие кадрового        |     |     |     |     |
                 |потенциала госслужбы,     |     |     |     |     |
                 |совершенствование         |     |     |     |     |
                 |предоставления            |     |     |     |     |
                 |государственных и         |     |     |     |     |
                 |муниципальных услуг,      |     |     |     |     |
                 |электронное правительство,|     |     |     |     |
                 |совершенствование         |     |     |     |     |
                 |контрольно-надзорных и    |     |     |     |     |
                 |разрешительных функций)   |     |     |     |     |
                 |                          |-----------------------------
                 |Повышение качества        |     |     |     |     |
                 |управления региональными  |     |     |     |     |
                 |финансами                 |     |     |     |     |
                 |                          |-----------------------------
                 |Эффективное использование |     |     |     |     |
                 |земли и иной недвижимости |     |     |     |     |
                 |всех форм собственности   |     |     |     |     |----------------------------------------------------------------------Примечание:При заполнении формы следует указать наименование субъекта  бюджетногопланирования  в  заголовке таблицы и в графе "Цели субъекта бюджетногопланирования". В пустых графах "Цели субъекта бюджетного планирования"следует  указать  наименование  целей субъекта бюджетного планированияисходя из выбранных в докладе о результатах  и  основных  направленияхдеятельности  субъекта бюджетного планирования (форма в соответствии сприложением N 1 к  Положению  о  докладах  о  результатах  и  основныхнаправлениях    деятельности    субъекта   бюджетного   планирования).Соответствие целей субъекта бюджетного  планирования  (далее  -  Цели)стратегическим   приоритетам  развития  Тамбовской  области  (далее  -Приоритеты)  указывается  в  соответствующих  клетках  на  пересечениинаименования Целей  и  Приоритетов  значком  "<*>"  без  заключения  вкавычки - при наличии определенного вклада Целей в Приоритеты, значком"<**>" без заключения в кавычки - при наличии решающего вклада Целей вПриоритеты.
        
                                           ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
                           к Положению о докладах о результатах и основных
                           направлениях деятельности субъектов бюджетного
                                            планирования
  
  
    (Приложение дополнено Постановлением Администрации Тамбовской области
  
  
                           от 22.06.2012 г. N 737)
  
  
    
  
  
        Оценка исполняемых расходных обязательств субъекта бюджетного
                                 планирования-----------------------------------------------------------------------------------------Наименование  |Вед|Рз|Пр|Нормативный | Объем бюджетных обязательств, тыс. рублей  |Метод
     расходного   |   |  |  |правовой акт|--------------------------------------------|оценкиобязательства |   |  |  | (решение)  |     Отчетный период         |  Плановый    |
                  |   |  |  |            |                             |   период     |
                  |   |  |  |            |--------------------------------------------|
                  |   |  |  |            | 1-й год | 2-й год | 3-й год |1-й |2-й |3-й |
                  |   |  |  |            |         |         |         |год |год |год |
                  |   |  |  |            |---------|---------|---------|----|----|----|
                  |   |  |  |            |план|факт|план|факт|план|факт|план|план|план|-----------------------------------------------------------------------------------------
          1       | 2 | 3| 4|     5      | 6  |  7 |  8 |  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  15-----------------------------------------------------------------------------------------...           |   |  |  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |-----------------------------------------------------------------------------------------...           |   |  |  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |-----------------------------------------------------------------------------------------...           |   |  |  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |-----------------------------------------------------------------------------------------Всего по      |   |  |  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |субъекту      |   |  |  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |бюджетного    |   |  |  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |планирования  |   |  |  |            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |-----------------------------------------------------------------------------------------
  
  
                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
  
  
                                                   УТВЕРЖДЕН
                                      постановлением администрации области
                                              от 26.06.2009 N 748
  
  
    (Приложение дополнено Постановлением Администрации Тамбовской области
  
  
                           от 22.06.2012 г. N 737)
  
  
    
  
  
                                   ПОРЯДОК
      оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности
                      субъектов бюджетного планирования
         1. Настоящий  Порядок  оценки  докладов  о результатах и основныхнаправлениях деятельности субъектов бюджетного планирования  (далее  -Порядок)  определяет основные принципы оценки докладов о результатах иосновных направлениях деятельности субъектов  бюджетного  планирования(далее - Доклады).
         2. Основная цель оценки Докладов - проверка качества  составленияи    степени   соответствия   представляемых   субъектами   бюджетногопланирования Докладов требованиям утвержденного администрацией областиПоложения   о   докладах   о   результатах   и  основных  направленияхдеятельности субъектов бюджетного планирования.
         3. Критерии оценки Докладов:
         3.1. по первому разделу:
         3.1.1. соответствие    заявленных   целей   субъекта   бюджетногопланирования  стратегическим  целям   в   области   экономического   исоциального  развития  Тамбовской  области,  обозначенным  в Стратегиисоциально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020года   и   относящимся   к   сфере  деятельности  субъекта  бюджетногопланирования;
         3.1.2. степень   достижения   целей,  решения  тактических  задачсубъектом бюджетного планирования;
         3.2. по второму разделу:
         3.2.1. полнота  и  качество  описания  реализованных  в  отчетномпериоде  и  планируемых  к реализации в плановом периоде мероприятий врамках  непрограммной   деятельности,   направленных   на   достижениепоставленных  целей  и  задач,  а  также краткой характеристики каждойдействующей и (или) планируемой  долгосрочной  и  (или)  ведомственнойцелевой программы;
         3.2.2. доля  расходов  по  программам  в  общем  объеме  расходовсубъекта бюджетного планирования;
         3.3. по третьему разделу:
         3.3.1. соответствие     приведенных     исполняемых     расходныхобязательств субъекта бюджетного планирования бюджетным ассигнованиям,
     установленным законом  области  об  областном  бюджете  на  очереднойфинансовый год и плановый период;
         3.3.2. полнота   распределения   финансовых   ресурсов   субъектабюджетного  планирования  по  целям,  тактическим   задачам,   целевымпрограммам и непрограммной деятельности;
         3.4. по четвертому разделу:
         3.4.1. полнота  информации  о фактическом значении показателей заотчетный год,  планируемом значении показателей за текущий,  очереднойфинансовые годы и плановый период;
         3.4.2. обоснование взаимосвязи между объемом финансовых  ресурсови результатами деятельности субъекта бюджетного планирования.
         4. Доклады  оцениваются  в  соответствии  с  данными   критериямиотдельно по каждому из четырех разделов по следующей шкале:
         - 5 баллов - максимальное  соответствие  установленным  критериямоценки Докладов;
         - 4,5 балла - высокое соответствие установленным критериям оценкиДокладов;
         - 4 балла - соответствие установленным критериям оценки  Докладоввыше среднего;
         - 3,5 балла - среднее соответствие установленным критериям оценкиДокладов;
         - 3 балла - соответствие установленным критериям оценки  Докладовниже среднего;
         - 2,5  балла  -  удовлетворительное  соответствие   установленнымкритериям оценки Докладов;
         - 2  балла  -  неудовлетворительное  соответствие   установленнымкритериям оценки Докладов;
         - 1 балл - низкое  соответствие  установленным  критериям  оценкиДокладов;
         - 0 баллов - раздел не представлен.
         5. Управление   экономической   политики   администрации  областиосуществляет оценку Докладов по первому и второму разделам, финансовоеуправление  области  -  по третьему и четвертому разделам в срок до 15апреля текущего года.
         Финансовое управление   области   направляет  сводные  результатыоценки  Докладов  по  вышеуказанным  разделам   (в   разрезе   органовисполнительной  власти  области)  в  управление экономической политикиадминистрации области.
         Управление экономической политики администрации области в течение3-х  рабочих  дней  с  момента  получения  информации  от  финансовогоуправления  области осуществляет рейтинг (ранжирование) сводных оценокДокладов и размещает результаты на своем официальном  Интернет-сайте.
         6. Сводная  оценка  Докладов  субъектов  бюджетного  планированиявыражается   числовым  значением  с  двумя  знаками  после  запятой  иопределяется как сумма баллов по каждому  разделу  Докладов  с  учетомудельного веса разделов в соответствии с таблицей.
                                   Таблица
            Расчет сводной оценки доклада о результатах и основных
          направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования______________________________________________________________________
               (наименование субъекта бюджетного планирования)----------------------------------------------------------------------
      N |    Наименование разделов Доклада     | Удельный вес | Оценка враз-|                                      |   разделов   |  баллахдела|                                      |   Доклада    |----------------------------------------------------------------------
     1  Цели, задачи, и показатели деятельности        0,4
     2  Целевые программы и непрограммная              0,2
        деятельность
     3  Распределение расходов по целям, задачам       0,2
        и программам
     4  Результативность бюджетных расходов            0,2
        Сводная оценка Доклада (сумма баллов с           Х
        учетом удельного веса разделов Доклада)----------------------------------------------------------------------