АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2016 | г. Тамбов | № 396 |
О внесении изменений в постановление администрации области от 05.06.2013 № 586 «Об утверждении Государственной программы Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы» |
Администрация области постановляет: 1. Внести в постановление администрации области от 05.06.2013 № 586 «Об утверждении Государственной программы Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы» (далее – Госпрограмма) (в редакции от 20.01.2016) следующие изменения: 1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области И.О.Эделя.»; 1.2. по всему тексту Госпрограммы и приложений к ней слова «областной бюджет» заменить словами «бюджет Тамбовской области» в соответствующем падеже; 1.3. в паспорте Госпрограммы: позицию «Соисполнители Госпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Соисполнители Госпрограммы | Управление архитектуры администрации области; управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области; управление образования и науки области; управление социальной защиты и семейной политики области; комитет по управлению имуществом области; управление государственного строительного надзора области |
позицию «Целевые индикаторы и показатели Госпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
Целевые индикаторы и показатели Госпрограммы, их значения на последний год реализации | Годовой объем ввода жилья – 1100 тыс. кв. метров; объем ввода жилья в рамках программы «Жилье для российской семьи», нарастающим итогом до 2018 года – 170,0 тыс. кв. м; доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем – 60%; снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» – на 20%; коэффициент доступности жилья – 1,8; доля ввода арендного жилья в многоквартирных жилых домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных жилых домах – 10%; количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» – 69 человек; доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года – 44,9%; количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов – 190 тыс. человек; расселение аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах – 40,31 тыс. кв. метров; доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе – 8,7%; темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и бюджетофинансируемыми организациями по сравнению с предшествующим годом – (-2%); количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью ипотечных кредитов (займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета области и местных бюджетов – 6000 семей; объем предоставляемых ипотечных кредитов – 7000 млн. рублей; превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) над индексом потребительских цен – на 2,2 единицы; удельный вес введенной общей площади жилых домов к общей площади жилищного фонда –4,1%; общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя области – доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме – 1,75%; доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта – 58,8%; количество земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей – 2830; уровень износа коммунальной инфраструктуры – 45%; количество высокопроизводительных рабочих мест (создание, модернизация) – 1460 штук; численность ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия – 864 человека; численность ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия – 463 человека; уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам – 100% |
позицию «Объемы и источники финансирования Госпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Госпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы в 2014-2020 годах составит 96516175,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета (Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) – 2436002,9 тыс. рублей: 2014 год – 793668,42 тыс. рублей; 2015 год – 601274,51 тыс. рублей; 2016 год – 684159,50 тыс. рублей; 2017 год – 128842,20 тыс. рублей; 2018 год – 76019,40 тыс. рублей; 2019 год – 92038,80 тыс. рублей; 2020 год – 60000,00 тыс. рублей; за счет средств бюджета Тамбовской области – 8153704,8 тыс. рублей:<1> 2014 год – 1224348,30 тыс. рублей; 2015 год – 1137262,80 тыс. рублей; 2016 год – 989011,5 тыс. рублей; 2017 год – 811091,80 тыс. рублей; 2018 год – 929097,00 тыс. рублей; 2019 год – 1279400,50 тыс. рублей; 2020 год – 1783492,90 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 1512419,0 тыс. рублей: 2014 год – 226287,70 тыс. рублей; 2015 год – 51891,40 тыс. рублей; 2016 год – 65063,30 тыс. рублей; 2017 год – 174776,60 тыс. рублей; 2018 год – 274800,00 тыс. рублей; 2019 год – 299000,00 тыс. рублей; 2020 год – 420600,00 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников – 84414048,4 тыс. рублей: 2014 год – 15667347,40 тыс. рублей; 2015 год – 10371438,30тыс. рублей; 2016 год – 10625271,90 тыс. рублей; 2017 год – 12998404,20 тыс. рублей; 2018 год – 10312476,00 тыс. рублей; 2019 год – 11627734,30 тыс. рублей; 2020 год – 12811376,30 тыс. рублей; общий объем финансирования – 96511229,4 тыс. рублей: 2014 год – 17911651,80 тыс. рублей; 2015 год – 12161867,00 тыс. рублей; 2016 год – 12358560,60 тыс. рублей; 2017 год – 14113114,80 тыс. рублей; 2018 год – 11592392,40 тыс. рублей; 2019 год – 13298,173,60 тыс. рублей; 2020 год – 15075469,20 тыс. рублей |
<1> В том числе инвестиции, планируемые к реализации в рамках областной адресной инвестиционной программы на 2014-2020 годы, составят 5398429,30 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 600388,70 тыс. рублей; 2015 год – 475818,20 тыс. рублей; 2016 год – 494522,40 тыс. рублей; 2017 год – 490300,00 тыс. рублей; 2018 год – 714800,00 тыс. рублей; 2019 год – 1059300,00 тыс. рублей; 2020 год – 1563300,00 тыс. рублей; в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы»: абзац второй изложить в следующей редакции: «Объем финансирования программы составит 96516175,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2436002,9 тыс. рублей, бюджета Тамбовской области – 8153704,80 тыс. рублей, местного бюджета – 1512419,0 тыс. рублей.»; в абзаце третьем цифры «107687117,40» заменить цифрами «84414048,40»; 1.4 приложение № 1 к Госпрограмме «Перечень показателей (индикаторов) Государственной программы Тамбовской области, подпрограмм Государственной программы Тамбовской области и их значений» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 1.5 приложение № 2 к Госпрограмме «Перечень мероприятий Государственной программы Тамбовской области» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 1.6. приложение № 3 к Госпрограмме «Прогноз сводных показателей государственного задания на выполнение работ Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Центр по ценообразованию в строительстве» и осуществление функций Тамбовским областным государственным унитарным предприятием «Водное и газовое хозяйство» по государственной программе» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 1.7. приложение № 4 к Госпрограмме «Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 1.8. в приложении № 5 к Госпрограмме «Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – 12081703,80 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 19197,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 19197,7 тыс. рублей; бюджет Тамбовской области – 4697341,90 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 327117,7 тыс. рублей; 2015 год – 309301,2 тыс. рублей; 2016 год – 208423,0 тыс. рублей; 2017 год – 496500,0 тыс. рублей; 2018 год – 721000,0 тыс. рублей; 2019 год – 1065500,0 тыс. рублей; 2020 год – 1569500,0 тыс. рублей; из них в рамках лимитов областной адресной инвестиционной программы: 2014 год – 327117,7 тыс. рублей; 2015 год – 309301,2 тыс. рублей; 2017 год – 208423,00 тыс. рублей; 2018 год – 714800,0 тыс. рублей; 2019 год – 1059300,0 тыс. рублей; 2020 год – 1563300,0 тыс. рублей; местные бюджеты – 993764,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 10000,0 тыс. рублей; 2015 год – 84,2 тыс. рублей; 2016 год – 80,0 тыс. рублей; 2017 год – 130200,0 тыс. рублей; 2018 год – 207800,0 тыс. рублей; 2019 год – 262000,0 тыс. рублей; 2020 год – 383600,0 тыс. рублей; средства частных инвесторов и кредиторов – 6371400,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 112000,0 тыс. рублей; 2015 год – 582400,0 тыс. рублей; 2016 год – 2025100,0 тыс. рублей; 2017 год – 2938300,0 тыс. рублей; 2018 год – 211200,0 тыс. рублей; 2019 год – 227500,0 тыс. рублей; 2020 год – 274900,0 тыс. рублей |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»: в абзаце шестом цифры «11873280,80» заменить цифрами «12081703,8»; в абзаце восьмом цифры «4413699,9» заменить цифрами «4697341,9»; 1.9 в приложении № 6 к Госпрограмме «Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объемы и источники финансирования подпрограммы. Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах составит: 256260,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Тамбовской области – 2000,0 тыс. рублей: 2015 год – 2000,0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 41500,0 тыс. рублей: 2016 год – 5000,0 тыс. рублей; 2017 год – 6500,0 тыс. рублей; 2018 год – 30000,0 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников – 212760,0 тыс. рублей: 2014 год – 117018,0 тыс. рублей; 2015 год – 21276,0 тыс. рублей; 2016 год – 31914,0 тыс. рублей; 2017 год – 21276,0 тыс. рублей; 2018 год – 21276,0 тыс. рублей |
1.10. в приложении № 9 к Госпрограмме «Подпрограмма «Молодежи – доступное жилье» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования с учетом цен соответствующего года – 4021111,8 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 504221,8 тыс. рублей: 2014 год – 62173,3тыс. рублей; 2015 год – 98605,2 тыс. рублей; 2016 год – 103443,3 тыс. рублей; 2017 год – 60000,0 тыс. рублей; 2018 год – 60000,0 тыс. рублей; 2019 год – 60000,0 тыс. рублей; 2020 год – 60000,0 тыс. рублей; средства бюджета Тамбовской области – 754576,70 тыс. рублей: 2014 год – 102500,0 тыс. рублей; 2015 год – 152076,0 тыс. рублей; 2016 год – 100000,0 тыс. рублей; 2017 год – 100000,0 тыс. рублей; 2018 год – 100000,0 тыс. рублей; 2019 год – 100000,0 тыс. рублей; 2020 год – 100000,0 тыс. рублей; средства бюджетов муниципальных образований – 172977,9 тыс. рублей: 2014 год – 32257,0 тыс. рублей; 2015 год – 40315,1 тыс. рублей; 2016 год – 32405,8 тыс. рублей; 2017 год – 17000,0 тыс. рублей; 2018 год – 17000,0 тыс. рублей; 2019 год – 17000,0 тыс. рублей; 2020 год – 17000,0 тыс. рублей; собственные и заемные средства молодых семей – 2589335,4 тыс. рублей: 2014 год – 328714,3 тыс. рублей; 2015 год – 523464,6 тыс. рублей; 2016 год – 422299,3 тыс. рублей; 2017 год – 328714,3 тыс. рублей; 2018 год – 328714,3 тыс. рублей; 2019 год – 328714,3 тыс. рублей; 2020 год – 328714,3 тыс. рублей |
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»: в абзаце восьмом цифры «2705» заменить цифрами «2695»; в абзаце десятом цифры «2705» заменить цифрами «2695», слова «2016 год – 384 молодые семьи» заменить словами «2016 год – 372 молодые семьи». в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»: в абзаце шестом цифры «3868677,7» заменить цифрами «4021111,8»; в абзаце седьмом цифры «460778,5» заменить цифрами «504221,8»; в абзаце девятом цифры «40315,1» заменить цифрами «172977,9»; в абзаце десятом цифры «2495750,4» заменить цифрами «2589335,4». в приложении № 1 к подпрограмме «Порядок предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья в рамках подпрограммы» пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания: «В случае если до включения молодой семьи в список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году возраст одного из членов молодой семьи превысит 35 лет, такая семья подлежит исключению из списка молодых семей – участников подпрограммы на основании решения органа местного самоуправления по месту жительства молодой семьи.»; 1.11. в приложении № 10 к Госпрограмме «Подпрограмма «Государственная поддержка отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Средства бюджета Тамбовской области – 111330,90 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 17500,0 тыс. рублей; 2015 год – 14030,9 тыс. рублей; 2016 год – 19800,0 тыс. рублей; 2017 год – 15000,0 тыс. рублей; 2018 год – 15000,0 тыс. рублей; 2019 год – 15000,0 тыс. рублей; 2020 год – 15000,0 тыс. рублей |
раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы За период 2014-2020 годов в бюджете Тамбовской области планируется предусмотреть 111330,90 тыс. рублей на оказание государственной поддержки гражданам при ипотечном жилищном кредитовании (далее – государственная поддержка). |
| в 2014 году | в 2015 году | в 2016 году | в 2017 году | в 2018 году | в 2019 году | в 2020 году |
Средства Бюджета Тамбовской области (тыс. рублей) | 17500,0 | 14030,9 | 19800,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторы состояния экономики, состояние бюджета Тамбовской области, количество участников подпрограммы) и в соответствии с результатами исполнения подпрограммы по итогам каждого года.»; 1.12. в приложении № 13 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2017 годах за счет всех источников составит 6391601,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 96212,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 96212,8 тыс. рублей; за счет средств бюджета Тамбовской области – 545527,20 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 220856,87 тыс. рублей; 2015 год – 144517,00 тыс. рублей; 2016 год – 180153,4 тыс. рублей; за счёт средств местного бюджета – 12383,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 7564,63 тыс. рублей; 2015 год – 2562,79 тыс. рублей; 2016 год – 2255,86 тыс. рублей; за счет внебюджетных средств – 5737478,16 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 2732000,68 тыс. рублей; 2015 год – 761831,50 тыс. рублей; 2016 год – 1120368,55 тыс. рублей; 2017 год – 1123277,43 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соответствующий год |
в разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»: в абзаце первом цифры «6209,19» заменить цифрами «6391,6»; таблицу изложить в следующей редакции: Таблица |
Период | Всего (млн. руб.) | Бюджетные средства | |||
федерального бюджета | бюджет Тамбовской области | местного бюджета | Внебюджетные средства | ||
2014 | 3056,63 | 96,21 | 220,86 | 7,56 | 2732,00 |
2015 | 908,89 |
| 144,52 | 2,56 | 761,81 |
2016 | 1302,78 |
| 180,15 | 2,26 | 1120,37 |
2017 | 1123,28 |
|
|
| 1123,28 |
Итого | 6389,4 | 96,21 | 545,53 | 10,12 | 5737,46 |
приложение № 2 к подпрограмме «Мероприятия по строительству и реконструкции систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению; 1.13. в приложении № 14 к Госпрограммме «Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» (далее – подпрограмма): паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции: |
Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление строительства и инвестиций области |
Цель подпрограммы | Формирование у участников рынка ипотечного жилищного кредитования единых ориентиров в отношении принципов, ожиданий и долгосрочных перспектив развития этого рынка. Определение основных долгосрочных целей и задач государственной политики по развитию ипотечного жилищного кредитования до 2020 года. Определение первоочередных мер и мероприятий, направленных на развитие ипотечного жилищного кредитования |
Задачи подпрограммы | Повышение доступности ипотечных жилищных кредитов с учетом баланса интересов кредиторов и заемщиков, в том числе снижение процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам и повышение доступности ипотечных жилищных кредитов без наращивания рисков в системе ипотечного жилищного кредитования; формирование устойчивой системы привлечения на рынок ипотечного жилищного кредитования долгосрочных ресурсов; создание надежной и эффективной инфраструктуры рынка ипотечного жилищного кредитования |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | Объем предоставленных ипотечных кредитов (займов), включая собственные средства населения – 10500 млн. руб.; доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств. Промежуточный итог предполагается подвести в конце 2017 года – 38%, к 2020 году – 50% в условиях ограниченных возможностей бюджетной поддержки и внешних заимствований |
Сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2014-2020 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – 62770400,00 тыс. руб., в том числе: внебюджетные источники – 62770400,00 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 11652200,0 тыс. рублей; 2015 год – 7816200,00 тыс. рублей; 2016 год – 6750000,00 тыс. рублей; 2017 год – 7875000,00 тыс. рублей; 2018 год – 8750000,00 тыс. рублей; 2019 год – 9625000,00 тыс. рублей; 2020 год – 10500000,00 тыс. рублей |
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» абзацы восьмой – одиннадцатый признать утратившими силу; раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Всего на реализацию подпрограммы намечается привлечь 62770,4 млн. рублей, в том числе средства из внебюджетных источников – 62770,4 млн. рублей. Таблица 4 Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Источник финансирования | Всего (млн. руб.) | в том числе по годам | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
Внебюджетные источники, всего | 62770,4 | 11652,2 | 7618,2 | 6750,0 | 7875,0 | 8750,0 | 9625,0 | 10500,0 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
объем предоставляемых ипотечных кредитов банками и прочими организациями | 44410,0 | 4730,0 | 4880,0 | 5400,0 | 6300,0 | 7000,0 | 7700,0 | 8400,0 |
средства населения | 18360,4 | 6922,2 | 2738,2 | 1350,0 | 1575,0 | 1750,0 | 1975,0 | 2100,0 |
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
Глава администрации | | |
области | А.В.Никитин | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области |
| от 15.04.2016 № 396 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Государственной программе Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы |
ПЕРЕЧЕНЬ показателей (индикаторов) Государственной программы Тамбовской области, подпрограмм Государственной программы Тамбовской области и их значений |
№ | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измере-ния | Значения показателей (по годам) | |||||||||||||||
базовый год 2012 | теку-щий год 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Отчетный год 2020 | ||||||||||
1. Государственная программа Тамбовской области | ||||||||||||||||||
1.1. | Годовой объем ввода жилья | Тыс. кв. м | 633,1 | 704,5 | 770,0 | 800,0 | 827,0 | 880,0 | 920,0 | 970,0 | 1100,0 | |||||||
1.2. | Объем ввода жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» | Тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 65,0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1.3. | Доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем | Процент | н/д | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37 | 45 | 52 | 60 | |||||||
1.4. | Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» | Процент | 0 | -9,3 | 3,6 | 7,2 | 10,6 | 17,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||
1.5. | Коэффициент доступности жилья | Лет | 3,5 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | |||||||
1.6. | Доля ввода арендного жилья в многоквартирных жилых домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных жилых домах | Процент | 0 | 2,3 | 2,6 | 5,6 | 6,7 | 7,5 | 8,6 | 9,4 | 10 | |||||||
1.7. | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» ФЦП «Жилище» | Человек | 91 | 75 | 21 | 24 | 24 |
|
|
|
| |||||||
1.8. | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года | Процент | 10,9 | 14,4 | 17,9 | 23,4 | 28,9 | 34,4 | 37,9 | 41,4 | 44,9 | |||||||
1.9. | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов | Тыс. человек | 30,00 | 50,000 | 70,000 | 71,400 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | 170,000 | 190,000 | |||||||
1.10. | Расселение аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах | Тыс. кв. м | 11,9 | 11,37 | 11,99 | 11,27 | 15,57 | 1,48 | - | - | - | |||||||
1.11. | Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе | Процент | 8,61 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | |||||||
1.12. | Темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и бюджетофинансируе-мыми организациями по сравнению с предшествующим годом | Процент | -6,7 | -4 | -3,5 | -3 | -3 | -3 | -2,5 | -2 | -2 | |||||||
1.13. | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставленных ипотечных жилищных кредитов (займов) | Единиц | 3766 | 3886 | 5230 | 5455 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |||||||
1.14. | Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту над индексом потребительских цен | Единиц | 5,9 | 5,8 | 4,6 | 3,4 | 3,2 | 2,7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |||||||
1.15. | Удельный вес введенной общей площади жилых домов к общей площади жилищного фонда | Процент | 2,39 | 2,6 | 2,65 | 2,9 | 3,0 | 3,30 | 3,39 | 4,01 | 4,10 | |||||||
1.16. | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя области | Кв.м | 24,8 | 25,6 | 25,9 | 26,6 | 26,9 | 27,2 | 27,5 | 28,3 | 28,9 | |||||||
1.17. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме | Процент | 2,75 | 2,6 | 2,5 | 1,8 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | |||||||
1.18. | Доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта | Процент | 54,8 | 55,3 | 55,8 | 56,3 | 56,8 | 57,3 | 57,8 | 58,3 | 58,8 | |||||||
1.19. | Количество земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей | Шт. | 1246 | 854 | 760 | 670 | 400 | 400 | 300 | 200 | 100 | |||||||
1.20. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | Процент | 49 | 48,5 | 48 | 47,5 | 47,3 | 47,1 | 47 | 45,5 | 45 | |||||||
1.21. | Численность ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия | Человек |
|
| 327 | 245 | 292 |
|
|
|
| |||||||
1.22. | Численность ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | Человек |
|
| 25 | 20 | 18 | 100 | 100 | 200 |
| |||||||
1.23. | Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||
1.24. | Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья, либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | Процент | 7,07 | 7,15 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | |||||||
1.25. | Количество высокопроизводительных рабочих мест (создание, модернизация) | Шт. |
|
| 123 | 139 | 157 | 182 | 219 | 291 | 349 | |||||||
1.26. | Объем предоставляемых ипотечных кредитов | Млн. руб. | 4440,0 | 4580,0 | 4730,0 | 4880,0 | 5400,0 | 6300,0 | 7000,0 | 7700,0 | 8400,0 | |||||||
Подпрограмма «Комплексное развитие и освоение территорий в целях жилищного строительства» | ||||||||||||||||||
2.1. | Площадь земельных участков, вовлеченных Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства в оборот в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» для жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство | Га | 403 | 77,8 | 182 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
2.2. | Общая площадь земельных участков Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | Га | 364 | 89 | 27,8 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
2.3. | Объем жилья, введенного в эксплуатацию на земельных участках, предоставленных Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» при реализации проектов жилищного строительства | Тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | 30 | 110 | 140 | 150 | 150 | 150 | |||||||
2.4. | Годовой объем ввода жилья, экономического класса | Тыс. кв. м | 284,8 | 352 | 412 | 480 | 505 | 535 | 552 | 582 | 660 | |||||||
| из него в рамках программы «Жилье для российской семьи» | Тыс. кв. м | - | - | - | 15 | 65 | 90 | - | - | - | |||||||
2.5. | Разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов | Шт. | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве» | ||||||||||||||||||
3.1. | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | Шт. | 17 | 17 | 16 | 15 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||
3.2. | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | Дни | 315 | 315 | 200 | 130 | 90 | 70 | 56 | 56 | 56 | |||||||
3.3. | Наличие в муниципальных районах и городских округах внедренных единообразных автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | |||||||
3.4. | Наличие в субъекте откорректированной в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации схемы территориального планирования области | Шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3.5. | Доля муниципальных районов, имеющих откорректированные в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации документы территориального планирования | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
3.6. | Доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования в общем количестве муниципальных образований | Процент | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
3.7. | Доля муниципальных образований с утвержденными документами градостроительного зонирования в общем количестве муниципальных образований | Процент |
|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
3.8. | Количество утвержденных проектов планировки территорий (ежегодно) | Шт. | 1 | 4 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | |||||||
Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения» | ||||||||||||||||||
4.1. | Индекс промышленного производства прочих неметаллических минеральных продуктов | Процент | 105,6 | 102,4 | 106,0 | 93,0 | 106,5 | 106,5 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | |||||||
4.2. | Темпы роста отгруженной продукции производства прочих неметаллических минеральных продуктов к предыдущему году | Процент | 111,0 | 112,1 | 112,5 | 95,4 | 112,5 | 112,5 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | |||||||
4.3. | Объем производства конструкций и деталей сборных железобетонных | Тыс. куб.м. | 142,6 | 135,36 | 158,0 | 160,0 | 187,0 | 200,0 | 217,0 | 236,0 | 267,0 | |||||||
5. Подпрограмма «Кадровое обеспечение задач строительства» | ||||||||||||||||||
5.1. | Годовой объем выпускников строительного профиля всех уровней образования | Человек | 693 | 698 | 788 | 664 | 810 | 867 | 889 | 898 | 905 | |||||||
5.2. | Количество рабочих кадров, прошедших подготовку и переподготовку | Человек | 2312 | 2320 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | |||||||
5.3 | Увеличение числа специалистов строительных специальностей, прошедших повышение квалификации | Человек | 332 | 350 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | |||||||
Подпрограмма «Молодежи-доступное жилье» | ||||||||||||||||||
6.1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета области и местных бюджетов | Единиц | 232 | 384 | 324 | 463 | 372 | 384 | 384 | 384 | 384 | |||||||
6.2. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
7. Подпрограмма «Государственная поддержка отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании» | ||||||||||||||||||
7.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании | Единиц | 98 | 200 | 212 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
8. Подпрограмма «Формирование рынка арендного жилья» | ||||||||||||||||||
8.1 | Годовой объем ввода арендного жилья | Тыс. кв. м | 0 | 4,4 | 6,5 | 11,0 | 0,0 | 18,1 | 24,7 | 30,0 | 36,0 | |||||||
8.2. | Обеспеченность населения арендным жильем | Кв.м на чел. | 0 | 0,004 | 0,006 | 0,01 | 0,006 | 0,017 | 0,024 | 0,029 | 0,035 | |||||||
8.3. | Коэффициент доступности арендного жилья населения | Лет | 0 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | |||||||
8.4. | Средняя стоимость одного квадратного метра арендного жилья в год | Руб. | 0 | 2330 | 2502 | 2679 | 2863 | 3057 | 3266 | 3457 | 3636 | |||||||
9. Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области» | ||||||||||||||||||
9.1. | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системе теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Процент | - | - | 21 | 24 | 27 | 30 | - | - | - | |||||||
9.2. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | Процент | 23,6 | 22,2 | 20,3 | 18,5 | 16,7 | 15,2 | - | - | - | |||||||
9.3. | Количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Коли-чество аварий в год на | - | - | 162,3 | 102,6 | 96,4 | 82,4 | - | - | - | |||||||
9.4 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,2 | 14,2 | 14,1 | - | - | - | |||||||
10. Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» | ||||||||||||||||||
10.1 | Объем предоставленных ипотечных кредитов (займов), включая собственные средства населения | Млн. руб. | 4440,0 | 4580,0 | 6925,6 | 7618,2 | 6750,0 | 7875,0 | 8750,0 | 9625,0 | 10500,0 | |||||||
10.2 | Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | Процент | 23 | 25 | 26 | 30 | 34 | 38 | 45 | 50 | 50 | |||||||
Зам. главы администрации | | |
области | И.О.Эдель | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| к постановлению администрации области |
| от 15.04.2016 № 396 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Государственной программе Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы |
ПЕРЕЧЕНЬ | ||||||||||
мероприятий Государственной программы Тамбовской области | ||||||||||
| ||||||||||
№ | Наименование подпрограммы, основного мероприятия Государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, тыс. рублей, в том числе | ||||||
наименование | единица изме-рения | значение по годам реализации | по годам | феде-ральный бюджет | бюджет Тамбовской области | местный бюджет | внебюд-жетные источники | |||
1. Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» | ||||||||||
1.1. | Предоставление государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства | Управление строительства и инвестиций области | Годовой объем ввода жилья, экономического класса, в том числе в рамках программы «Жилье для российской семьи» | тыс. кв. м | 2014 – 412 | 467315,4 | 19197,7 | 327117,7 | 10000,0 | 111000,0 |
2015 – 480 | 365785,4 | 0,0 | 309301,2 | 84,2 | 56400,0 | |||||
2016 – 505 | 308603,0 | 0,0 | 208423,0 | 80,0 | 100100,0 | |||||
2017 – 535 | 765000,0 | 0,0 | 496500,0 | 130200,0 | 138300,0 | |||||
2018 – 552 | 1140000,0 | 0,0 | 721000,0 | 207800,0 | 211200,0 | |||||
2019 – 582 | 1555000,0 | 0,0 | 1065500,0 | 262000,0 | 227500,0 | |||||
2020 – 660 | 2228000,0 | 0,0 | 1569500,0 | 383600,0 | 274900,0 | |||||
ИТОГО: | 6829703,8 | 19197,7 | 4697341,9 | 993764,2 | 1119400,0 | |||||
1.1.1. | Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения | Управление строительства и инвестиций области | Увеличение годового объема ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-класса, строительство объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры при комплексной застройке (*за исключением программы «Жилье для российской семьи) | тыс. кв. м | 2014 – 412 | 467315,4 | 19197,7 | 327117,7 | 10000,0 | 111000,0 |
2015 – 480 | 365785,4 | | 309301,2 | 84,2 | 56400,0 | |||||
2016 – 440* | 308603,0 | | 208423,0 | 80,0 | 100100,0 | |||||
2017 – 444,8* | 758800,0 | | 490300,0 | 130200,0 | 138300,0 | |||||
2018 – 551,8 | 1133800,0 | | 714800,0 | 207800,0 | 211200,0 | |||||
2019 – 581,8 | 1548800,0 | | 1059300,0 | 262000,0 | 227500,0 | |||||
2020 – 659,8 | 2221800,0 | | 1563300,0 | 383600,0 | 274900,0 | |||||
ИТОГО: | 6804903,8 | 19197,7 | 4672541,9 | 993764,2 | 1119400,0 | |||||
1.1.2. | Субсидии на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья | Управление строительства и инвестиций области | Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-класса | тыс. кв. м | 2014 | 0,0 | | | | |
2015 | 0,0 | | | | | |||||
2016 | 0,0 | | | | | |||||
2017 – 0,2 | 6200,0 | | 6200,0 | | | |||||
2018 – 0,2 | 6200,0 | | 6200,0 | | | |||||
2019 – 0,2 | 6200,0 | | 6200,0 | | | |||||
2020 – 0,2 | 6200,0 | | 6200,0 | | | |||||
ИТОГО: | 24800,0 | 0,0 | 24800,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.2. | Реализация программы «Жилье для российской семьи» | Управление строительства и инвестиций области | Годовой объем ввода жилья экономического класса в рамках Соглашения от 03.07.2014 № 09/7228-14/68, подписанного между Минстроем Российской Федерации, администрацией Тамбовской области и акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» | тыс. кв. м | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2015 – 15 | 525000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 525000,0 | |||||
2016 – 65 | 1925000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1925000,0 | |||||
2017 – 90 | 2800000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2800000,0 | |||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ИТОГО: | 5250000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5250000,0 | |||||
1.2.1. | Строительство жилья эконом-класса в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» | Управление строительства и инвестиций области | Привлечение внебюджетных средств в строительство жилья в рамках программы «Жилье для российской семьи» | тыс. рублей | 2014 | 0,0 | | | | |
2015 – | 525000,0 | | | | 525000,0 | |||||
2016 – | 1925000,0 | | | | 1925000,0 | |||||
2017 – | 2800000,0 | | | | 2800000,0 | |||||
2018 | 0,0 | | | | | |||||
2019 | 0,0 | | | | | |||||
2020 | 0,0 | | | | | |||||
ИТОГО: | 5250000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5250000,0 | |||||
1.3. | Развитие малоэтажного строительства | Управление строительства и инвестиций области | Количество проектов нарастающим итогом | единиц | 2014 – 1 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
2015 – 2 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | |||||
2016 – 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 – 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 – 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 – 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 – 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ИТОГО: | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | |||||
1.3.1. | Разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов | Управление строительства и инвестиций области | Количество проектов нарастающим итогом | единиц | 2014 – 1 | 1000,0 | | | | 1000,0 |
2015 – 2 | 1000,0 | | | | 1000,0 | |||||
2016 – 2 | 0,0 | | | | | |||||
2017 – 2 | 0,0 | | | | | |||||
2018 – 2 | 0,0 | | | | | |||||
2019 – 2 | 0,0 | | | | | |||||
2020 – 2 | 0,0 | | | | | |||||
ИТОГО: | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | |||||
| Итого по подпрограмме: | | | | | 12081703,8 | 19197,7 | 4697341,9 | 993764,2 | 6371400,0 |
2. Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве» | ||||||||||
2.1. | Совершенствование регулирования градостроительной деятельности | Управление архитектуры администрации области | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | шт. | 2014 – 16 | 117018,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117018,0 |
2015 – 15 | 23276,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 21276,0 | |||||
2016 – 9 | 36914,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 31914,0 | |||||
2017 – 6 | 27776,0 | 0,0 | 0,0 | 6500,0 | 21276,0 | |||||
2018 – 4 | 51276,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 21276,0 | |||||
2019 – 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 – 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ИТОГО: | 256260,0 | 0,0 | 2000,0 | 41500,0 | 212760,0 | |||||
2.1.1. | Внедрение единообразных автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (далее – АИСОГД) органами местного самоуправления городских округов, муниципальных районов | Управление архитектуры администрации области | Наличие в муниципальных районах и городских округах внедренных АИСОГД | шт. | 2014 | 0,0 | | | | |
2015 | 0,0 | | | | | |||||
2016 | 0,0 | | | | | |||||
2017 | 0,0 | | | | | |||||
2018-30 | 30000,0 | | | 30000,0 | | |||||
2019 | 0,0 | | | | | |||||
2020 | 0,0 | | | | | |||||
ИТОГО: | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 0,0 | |||||
2.1.2. | Внесение изменений в схему территориального планирования Тамбовской области | Управление архитектуры администрации области | Наличие в субъекте откорректированной в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации схемы территориального планирования области | шт. | 2014 | 0,0 | | | | |
2015 – 1 | 2000,0 | | 2000,0 | | | |||||
2016 | 0,0 | | | | | |||||
2017 | 0,0 | | | | | |||||
2018 | 0,0 | | | | | |||||
2019 | 0,0 | | | | | |||||
2020 | 0,0 | | | | | |||||
ИТОГО: | 2000,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2.1.3. | Внесение изменений в схемы территориального планирования муниципальных районов | Управление архитектуры администрации области | Наличие в субъекте откорректированных в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации схем территориального планирования муниципальных районов | шт. | 2014 | 0,0 | | | | |
2015 | 0,0 | | | | | |||||
2016 – 10 | 5000,0 | | | 5000,0 | | |||||
2017-13 | 6500,0 | | | 6500,0 | | |||||
2018 | 0,0 | | | | | |||||
2019 | 0,0 | | | | | |||||
2020 | 0,0 | | | | | |||||
ИТОГО: | 11500,0 | 0,0 | 0,0 | 11500,0 | 0,0 | |||||
2.1.4 | Подготовка проектов планировки территорий | Управление архитектуры администрации области | Количество утвержденных проектов планировки территории | шт. | 2014 – 11 | 117018,0 | | | | 117018,0 |
2015 – 2 | 21276,0 | | | | 21276,0 | |||||
2016 – 3 | 31914,0 | | | | 31914,0 | |||||
2017 – 2 | 21276,0 | | | | 21276,0 | |||||
2018 – 2 | 21276,0 | | | | 21276,0 | |||||
2019 | 0,0 | | | | | |||||
2020 | 0,0 | | | | | |||||
ИТОГО: | 212760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212760,0 | |||||
| Итого по подпрограмме: | | | | | 256260,0 | 0,0 | 2000,0 | 41500,0 | 212760,0 |
3. Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения» | ||||||||||
3.1. | Обеспечение потребности строительного рынка экономичными и энергосберегающими строительными материалами | Управление строительства и инвестиций области | Индекс промышленного производства прочих неметаллических минеральных продуктов | процент | 2014 – 106,0 | 485500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 485500,0 |
2015 – 93,0 | 136200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 136200,0 | |||||
2016 – 106,5 | 140000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140000,0 | |||||
2017 – 106,5 | 43733,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43733,0 | |||||
2018 – 107,0 | 43734,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43734,0 | |||||
2019 – 107,0 | 225000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225000,0 | |||||
2020 – 107,0 | 175000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175000,0 | |||||
ИТОГО: | 1249167,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1249167,0 | |||||
3.1.1. | Строительство новых и модернизация существующих предприятий промышленности строительных материалов и стройиндустрии | Управление строительства и инвестиций области | Темпы роста отгруженной продукции производства прочих неметаллических минеральных продуктов к предыдущему году | процент | 2014 – 112,5 | 485500,0 | | | | 485500,0 |
2015 – 95,4 | 135000,0 | | | | 135000,0 | |||||
2016 – 112,5 | 140000,0 | | | | 140000,0 | |||||
2017 – 112,7 | 43733,0 | | | | 43733,0 | |||||
2018 – 113,0 | 43734,0 | | | | 43734,0 | |||||
2019 – 113,0 | 225000,0 | | | | 225000,0 | |||||
2020 – 113,0 | 175000,0 | | | | 175000,0 | |||||
ИТОГО: | 1247967,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1247967,0 | |||||
3.1.2. | Обеспечение условий для внедрения композитов, конструкций и изделий из них. Внесение изменений в региональные сметные нормативы на проведение работ с применением композитов, конструкций и изделий из них | Управление строительства и инвестиций области | Сметные нормативы на проведение работ с применением композитов, конструкций и изделий из них | единиц | 2014 | 0,0 | | | | |
2015 – 1 | 1200,0 | | | | 1200,0 | |||||
2016 | 0,0 | | | | | |||||
2017 | 0,0 | | | | | |||||
2018 | 0,0 | | | | | |||||
2019 | 0,0 | | | | | |||||
2020 | 0,0 | | | | | |||||
ИТОГО: | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | |||||
| Итого по подпрограмме: | | | | | 1249167,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1249167,0 |
4. Подпрограмма «Кадровое обеспечение задач строительства» | ||||||||||
4.1. | Обеспечение развития кадрового потенциала отрасли строительства | Управление строительства и инвестиций области, | Объем средств направленных на развитие кадрового потенциала отрасли строительства | тыс. руб. | 2014 – | 8210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8210,0 |
2015 – | 8400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8400,0 | |||||
2016 – | 8590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8590,0 | |||||
2017 – | 8780,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8780,0 | |||||
2018 – | 8970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8970,0 | |||||
2019 – | 9160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9160,0 | |||||
2020 – | 9350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9350,0 | |||||
ИТОГО: | 61460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61460,0 | |||||
4.1.1. | Развитие профессионально-отраслевой структуры подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров, адекватной потребностям строительного рынка | Управление строительства и инвестиций области, | Количество выпускников строительных специальностей всех уровней образования | человек | 2014 – 788 | 125,0 | | | | 125,0 |
2015 – 664 | 125,0 | | | | 125,0 | |||||
2016 – 810 | 125,0 | | | | 125,0 | |||||
2017 – 867 | 125,0 | | | | 125,0 | |||||
2018 – 889 | 125,0 | | | | 125,0 | |||||
2019 – 898 | 125,0 | | | | 125,0 | |||||
2020 – 905 | 125,0 | | | | 125,0 | |||||
ИТОГО: | 875,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 875,0 | |||||
4.1.2. | Развитие частно-государственного партнерства в области подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов | Управление строительства и инвестиций области | Количество рабочих/ | человек | 2014 – | 8085,0 | | | | 8085,0 |
2015 – | 8275,0 | | | | 8275,0 | |||||
2016 – | 8465,0 | | | | 8465,0 | |||||
2017 – | 8655,0 | | | | 8655,0 | |||||
2018 – | 8845,0 | | | | 8845,0 | |||||
2019 – | 9035,0 | | | | 9035,0 | |||||
2020 – | 9225,0 | | | | 9225,0 | |||||
ИТОГО: | 60585,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60585,0 | |||||
| Итого по подпрограмме: | | | | | 61460,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61460,0 |
5. Подпрограмма «Молодежи – доступное жилье» | ||||||||||
5.1. | Обеспечение жильем молодых семей | Управление строительства и инвестиций области | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | процент | 2014 – 100 | 525644,6 | 62173,3 | 102500,0 | 32257,0 | 328714,3 |
2015 – 100 | 814461,6 | 98605,2 | 152076,7 | 40315,1 | 523464,6 | |||||
2016 – 100 | 658148,4 | 103443,3 | 100000,0 | 32405,8 | 422299,3 | |||||
2017 – 100 | 505714,3 | 60000,0 | 100000,0 | 17000,0 | 328714,3 | |||||
2018 – 100 | 505714,3 | 60000,0 | 100000,0 | 17000,0 | 328714,3 | |||||
2019 – 100 | 505714,3 | 60000,0 | 100000,0 | 17000,0 | 328714,3 | |||||
2020 – 100 | 505714,3 | 60000,0 | 100000,0 | 17000,0 | 328714,3 | |||||
ИТОГО: | 4021111,8 | 504221,8 | 754576,7 | 172977,9 | 2589335,4 | |||||
5.1.1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | Управление строительства и инвестиций области | Увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальной выплаты за счет федерального бюджета, бюджета области и местных бюджетов | шт. | 2014 – 324 | 525644,6 | 62173,3 | 102500,0 | 32257,0 | 328714,3 |
2015 – 463 | 814461,6 | 98605,2 | 152076,7 | 40315,1 | 523464,6 | |||||
2016 – 372 | 658148,4 | 103443,3 | 100000,0 | 32405,8 | 422299,3 | |||||
2017 – 384 | 505714,3 | 60000,0 | 100000,0 | 17000,0 | 328714,3 | |||||
2018 – 384 | 505714,3 | 60000,0 | 100000,0 | 17000,0 | 328714,3 | |||||
2019 – 384 | 505714,3 | 60000,0 | 100000,0 | 17000,0 | 328714,3 | |||||
2020 – 384 | 505714,3 | 60000,0 | 100000,0 | 17000,0 | 328714,3 | |||||
ИТОГО: | 4021111,8 | 504221,8 | 754576,7 | 172977,9 | 2589335,4 | |||||
| Итого по подпрограмме: | | | | | 4021111,8 | 504221,8 | 754576,7 | 172977,9 | 2589335,4 |
6. Подпрограмма «Государственная поддержка отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании» | ||||||||||
6.1. | Государственная поддержка отдельных категорий граждан | Управление строительства и инвестиций области | Объем средств, направленный на предоставление государственной поддержки | тыс. рублей | 2014 – | 17500,0 | 0,0 | 17500,0 | 0,0 | 0,0 |
2015 – | 14030,9 | 0,0 | 14030,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 – | 19800,0 | 0,0 | 19800,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 – | 15000,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 – | 15000,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 – | 15000,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 – | 15000,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ИТОГО: | 111330,9 | 0,0 | 111330,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
6.1.1. | Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, получивших ипотечный жилищный кредит (заем) на приобретение (строительство) жилья на первичном рынке | Управление строительства и инвестиций области | Увеличение количества граждан, улучшивших жилищные условия с использованием средств государственной поддержки | шт. | 2014 – 212 | 17500,0 | | 17500,0 | | |
2015 – 200 | 14030,9 | | 14030,9 | | | |||||
2016 – 200 | 19800,0 | | 19800,0 | | | |||||
2017 – 200 | 15000,0 | | 15000,0 | | | |||||
2018 – 200 | 15000,0 | | 15000,0 | | | |||||
2019 – 200 | 15000,0 | | 15000,0 | | | |||||
2020 – 200 | 15000,0 | | 15000,0 | | | |||||
ИТОГО: | 111330,9 | 0,0 | 111330,9 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Итого по подпрограмме: | | | | | 111330,9 | 0,0 | 111330,9 | 0,0 | 0,0 |
7. Подпрограмма «Формирование рынка арендного жилья» | ||||||||||
7.1. | Развитие жилищного строительства для целей коммерческого и некоммерческого найма | Управление строительства и инвестиций области, управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области | Годовой объем ввода арендного жилья | тыс. кв. м | 2014 – 6,5 | 204704,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204704,4 |
2015 – 11,0 | 336908,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 336908,0 | |||||
2016 – 0,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100000,0 | |||||
2017 – 18,1 | 632323,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 632323,5 | |||||
2018 – 24,7 | 921581,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 921581,7 | |||||
2019 – 30,0 | 1185360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1185360,0 | |||||
2020 – 36,0 | 1496412,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1496412,0 | |||||
ИТОГО: | 4877289,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4877289,6 | |||||
7.1.1. | Формирование, предоставление и освоение земельных участков для жилищного строительства в целях коммерческого найма | Управление строительства и инвестиций области | Годовой объем ввода арендного жилья для коммерческого найма | тыс. кв. м | 2014 – 6,5 | 204704,4 | | | | 204704,4 |
2015 – 11,0 | 336908,0 | | | | 336908,0 | |||||
2016 – 0,0 | 100000,0 | | | | 100000,0 | |||||
2017 – 16,1 | 632323,5 | | | | 632323,5 | |||||
2018 – 21,9 | 921581,7 | | | | 921581,7 | |||||
2019 – 27,0 | 1185360,0 | | | | 1185360,0 | |||||
2020 – 32,5 | 1496412,0 | | | | 1496412,0 | |||||
ИТОГО: | 4877289,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4877289,6 | |||||
7.1.2. | Создание государственного и муниципального жилищного фондов для предоставления гражданам по договорам найма жилищного фонда социального использования жилых помещений | Управление строительства и инвестиций области | Годовой объем ввода арендного жилья для социального использования | тыс. кв. м | 2014 | 0,0 | | | | |
2015 | 0,0 | | | | | |||||
2016 | 0,0 | | | | | |||||
2017 – 2,0 | 0,0 | | | | | |||||
2018 – 2,8 | 0,0 | | | | | |||||
2019 – 3,0 | 0,0 | | | | | |||||
2020 – 3,5 | 0,0 | | | | | |||||
ИТОГО: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| Итого по подпрограмме: | | | | | 4877289,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4877289,6 |
8. Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области» | ||||||||||
8.1. | Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с применением (внедрением) энергоэффективных, энергосберегающих технологий и материалов | Управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области | Количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | коли-чество аварий в год на | 2014 – 116,5 | 3056634,8 | 96212,8 | 220856,8 | 7564,5 | 2732000,7 |
2015 – 102,6 | 908911,3 | 0,0 | 144517,0 | 2562,8 | 761831,5 | |||||
2016 – 96,4 | 1302777,8 | | 180153,4 | 2255,9 | 1120368,6 | |||||
2017 – 82,4 | 1123277,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1123277,4 | |||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ИТОГО: | 6391601,3 | 96212,8 | 545527,2 | 12383,2 | 5737478,2 | |||||
8.1.1. | Реализация мероприятий в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области, управление строительства и инвестиций области (в лимитах областной адресной инвестиционной программы) | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с применением (внедрением) энергоэффективных, энергосберегающих технологий и материалов | процент | 2014 – 21 | 3056634,8 | 96212,8 | 220856,8 | 7564,5 | 2732000,7 |
2015 – 24 | 908911,3 | | 144517,0 | 2562,8 | 761831,5 | |||||
2016 – 27 | 1302777,8 | | 180153,4 | 2255,9 | 1120368,6 | |||||
2017 – 30 | 1123277,4 | | | | 1123277,4 | |||||
2018 | 0,0 | | | | | |||||
2019 | 0,0 | | | | | |||||
2020 | 0,0 | | | | | |||||
ИТОГО: | 6391601,3 | 96212,8 | 545527,2 | 12383,2 | 5737478,2 | |||||
| Итого по подпрограмме: | | | | | 6391601,3 | 96212,8 | 545527,2 | 12383,2 | 5737478,2 |
9. Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» | ||||||||||
9.1. | Реализация ипотечного жилищного кредитования | Управление строительства и инвестиций области, акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (по согласованию) | Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | процент | 2014 – 26 | 11652200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11652200,0 |
2015 – 30 | 7618200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7618200,0 | |||||
2016 – 34 | 6750000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6750000,0 | |||||
2017 – 38 | 7875000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7875000,0 | |||||
2018 – 45 | 8750000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8750000,0 | |||||
2019 – 50 | 9625000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9625000,0 | |||||
2020 – 50 | 10500000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10500000,0 | |||||
ИТОГО: | 62770400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62770400,0 | |||||
9.1.1. | Разработка и внедрение финансовых и организационных механизмов оказания государственной поддержки развития ипотечного жилищного кредитования | Управление строительства и инвестиций области, акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (по согласованию) | Объем предоставленных ипотечных кредитов (займов), включая собственные средства населения | тыс. рублей | 2014 – | 11652200,0 | | | | 11652200,0 |
2015 – | 7618200,0 | | | | 7618200,0 | |||||
2016 – | 6750000,0 | | | | 6750000,0 | |||||
2017 – | 7875000,0 | | | | 7875000,0 | |||||
2018 – | 8750000,0 | | | | 8750000,0 | |||||
2019 – | 9625000,0 | | | | 9625000,0 | |||||
2020 – | 10500000,0 | | | | 10500000,0 | |||||
ИТОГО: | 62770400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62770400,0 | |||||
| Итого по подпрограмме: | | | | | 62770400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62770400,0 |
10. Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы | ||||||||||
10.1. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | Управление строительства и инвестиций области | Доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем | процент | 2014 – 15,0 | 362841,4 | 362291,4 | 550,0 | 0,0 | 0,0 |
2015 – 22,5 | 294511,0 | 293961,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2016 – 30,0 | 359691,2 | 359691,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2017 – 37,0 | 16019,4 | 16019,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2018 – 45 | 16019,4 | 16019,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2019 – 52 | 32038,8 | 32038,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2020 – 60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
ИТОГО: | 1081121,2 | 1080021,2 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
10.1.1. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» ФЦП «Жилище» | Управление строительства и инвестиций области | Количество выданных государственных жилищных сертификатов | шт. | 2014 – 21 | 31021,1 | 31021,1 | | | |
2015 – 24 | 35513,1 | 35513,1 | | | | |||||
2016 – 24 | 45432,8 | 45432,8 | | | | |||||
2017 | 0,0 | | | | | |||||
2018 | 0,0 | | | | | |||||
2019 | 0,0 | | | | | |||||
2020 | 0,0 | | | | | |||||
ИТОГО: | 111967,0 | 111967,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
10.1.2. | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | Управление социальной защиты и семейной политики области | Численность ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия | человек | 2014 – 327 | 318819,5 | 318819,5 | | | |
2015 – 245 | 248302,4 | 248302,4 | | | | |||||
2016 – 292 | 304873,2 | 304873,2 | | | | |||||
2017 | 0,0 | | | | | |||||
2018 | 0,0 | | | | | |||||
2019 | 0,0 | | | | | |||||
2020 |