АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2015 | г. Тамбов | № 1044 |
О внесении изменений в Государственную программу Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы |
Администрация области постановляет: 1. Внести в Государственную программу Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации области от 05.06.2013 № 586 (в редакции от 31.03.2015) (далее – Госпрограмма), следующие изменения: 1.1. в паспорте Госпрограммы и далее по всему тексту Госпрограммы и приложений к ней слова «управление инвестиций области» заменить словами «управление строительства и инвестиций области» в соответствующих падежах; позицию «Соисполнители Госпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Соисполнители Госпрограммы | Управление архитектуры администрации области; управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области; управление образования и науки области; управление социальной защиты и семейной политики области; комитет по управлению имуществом Тамбовской области |
позицию «Целевые индикаторы и показатели Госпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
Целевые индикаторы и показатели Госпрограммы, их значения на последний год реализации | Годовой объем ввода жилья – 1100 тыс. кв. метров; объем ввода жилья в рамках программы «Жилье для российской семьи», нарастающим итогом до 2018 года – 150,0 тыс. кв. м; доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем – 60%; снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» – на 20%; коэффициент доступности жилья – 1,8; доля ввода арендного жилья в многоквартирных жилых домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных жилых домах – 10%; количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» – 42 человека; доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года – 44,9%; количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов – 190 тыс. человек; расселение аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах – 37,3 тыс. кв. метров; доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе – 8,7%; темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и бюджетофинансируемыми организациями по сравнению с предшествующим годом – (-2%); количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью ипотечных кредитов (займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета области и местных бюджетов – 2705 семей; количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов (займов) – 6000 млн. рублей; превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) над индексом потребительских цен – на 2,2 единицы; удельный вес введенной общей площади жилых домов к общей площади жилищного фонда – 4,1%; общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя области – доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме – 1,6%; доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта – 58,8%; количество земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей – 2980; уровень износа коммунальной инфраструктуры – 45%; количество высокопроизводительных рабочих мест (создание, модернизация) – 1460 штук; численность ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия – 806 человек; численность ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия – 495 человек; уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам – 100%; |
позицию «Объемы и источники финансирования Госпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Госпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы в 2014-2020 годах составит 117474742,42 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета (Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) – 2764196,72 тыс. рублей: 2014 год – 801236,02 тыс. рублей; 2015 год – 611906,60 тыс. рублей; 2016 год – 460496,40 тыс. рублей; 2017 год – 131689,00 тыс. рублей; 2018 год – 76500,90 тыс. рублей; 2019 год – 76019,40 тыс. рублей; 2020 год – 606348,40 тыс. рублей; за счет средств бюджета Тамбовской области – 8544029,90 тыс. рублей:<1> 2014 год – 1228097,10 тыс. рублей; 2015 год – 1018928,20 тыс. рублей; 2016 год – 539759,30 тыс. рублей; 2017 год – 811241,60 тыс. рублей; 2018 год – 929122,30 тыс. рублей; 2019 год – 1279400,50 тыс. рублей; 2020 год – 2737480,90 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 1713659,64 тыс. рублей: 2014 год – 226287,75 тыс. рублей; 2015 год – 51891,39тыс. рублей; 2016 год – 139531,90 тыс. рублей; 2017 год – 168276,60 тыс. рублей; 2018 год – 244800,00 тыс. рублей; 2019 год – 299000,00 тыс. рублей; 2020 год – 583872,00 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников – 104730067,36 тыс. рублей: 2014 год – 15667347,38 тыс. рублей; 2015 год – 7414138,30 тыс. рублей; 2016 год – 15033640,85 тыс. рублей; 2017 год – 17106804,23 тыс. рублей; 2018 год – 14744301,00 тыс. рублей; 2019 год – 16502659,30 тыс. рублей; 2020 год – 18261176,30 тыс. рублей; общий объем финансирования – 117751953,62 тыс. рублей: 2014 год – 17922968,25 тыс. рублей; 2015 год – 9096864,49 тыс. рублей; 2016 год – 16173428,45 тыс. рублей; 2017 год – 18218011,43 тыс. рублей; 2018 год – 15994724,20 тыс. рублей; 2019 год – 18157079,20 тыс. рублей; 2020 год – 22188877,60 тыс. рублей |
<1> В том числе инвестиции, планируемые к реализации в рамках областной адресной инвестиционной программы на 2014-2020 годы, составят 4852970,90 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 600388,70 тыс. рублей; 2015 год – 400082,20 тыс. рублей; 2016 год – 0,00 тыс. рублей; 2017 год – 496500,00 тыс. рублей; 2018 год – 721000,0 тыс. рублей; 2019 год – 1065500,0 тыс. рублей; 2020 год – 1569500,0 тыс. рублей; в разделе 3 Госпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые и конечные результаты Государственной программы»: абзац девятый исключить; абзацы десятый – двадцать второй считать абзацами девятым – двадцать первым соответственно; в разделе 5 Госпрограммы «Прогноз сводных показателей государственных заданий в рамках реализации Государственной программы»: абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: «оформлением права собственности области на объекты капитального строительства, в том числе бесхозяйные объекты газораспределения, построенные с привлечением бюджетных и других средств, реализацией мероприятий по развитию газификации области;» в разделе 6 Госпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы»: абзац второй изложить в следующей редакции: «Объем финансирования программы составит 117751953,62 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2764196,72 тыс. рублей, бюджета Тамбовской области – 8544029,90 тыс. рублей, местного бюджета – 1713659,64 тыс. рублей.»; в абзаце третьем цифры «101279188,16» заменить цифрами «104730067,36»; в разделе 7 Госпрограммы «Механизм реализации Государственной программы»: абзац первый изложить в следующей редакции: «Реализация и предоставление отчетности по итогам реализации Государственной программы осуществляется ответственным исполнителем – управлением строительства и инвестиций области совместно с соисполнителями программы – управлением архитектуры администрации области, управлением топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области, управлением образования и науки области, управлением социальной защиты и семейной политики области, комитетом по управлению имуществом области в порядке, предусмотренном постановлением администрации области от 28.09.2012 № 1177 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации государственных программ Тамбовской области». Кроме того, к реализации отдельных мероприятий Государственной программы привлекаются органы местного самоуправления, а также АО «АИЖК Тамбовской области», банки и иные кредитные организации, организации строительного комплекса, участвующие в осуществлении строительства (проектирования) многоквартирных домов и систем жилищно-коммунального комплекса.»; 1.2 приложение № 1 к Госпрограмме «Перечень показателей (индикаторов) Государственной программы Тамбовской области, подпрограмм Государственной программы Тамбовской области и их значений» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 1.3 приложение № 2 к Госпрограмме «Перечень мероприятий Государственной программы Тамбовской области» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 1.4 в приложении № 3 к Госпрограмме «Прогноз сводных показателей государственного задания на выполнение работ Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Центр по ценообразованию в строительстве» и осуществление функций Тамбовским областным государственным унитарным предприятием «Водное и газовое хозяйство» по государственной программе»: в подпункте 2.1 слова «регистрация права собственности области на объекты капитального строительства, построенные с привлечением бюджетных и других средств, реализация мероприятий по развитию газификации области» заменить словами «оформление права собственности области на объекты капитального строительства, в том числе бесхозяйные объекты газораспределения, построенные с привлечением бюджетных и других средств, реализацией мероприятий по развитию газификации области»; 1.5 приложение № 4 к Госпрограмме «Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы Тамбовской области» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 1.6 в приложении № 5 к Госпрограмме «Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы: позицию «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление строительства и инвестиций области |
позицию «Соисполнители подпрограммы» исключить; позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – 11856381,8 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 19197,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 19197,7 тыс. рублей; бюджет Тамбовской области – 4413699,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 327117,7тыс. рублей; 2015 год – 234082,2 тыс. рублей; 2017 год – 496500,0 тыс. рублей; 2018 год – 721000,0 тыс. рублей; 2019 год – 1065500,0 тыс. рублей; 2020 год – 1569500,0 тыс. рублей; из них в рамках лимитов областной адресной инвестиционной программы: 2014 год – 327117,7тыс. рублей; 2015 год – 234082,2 тыс. рублей; 2017 год – 490300,0 тыс. рублей; 2018 год – 714800,0 тыс. рублей; 2019 год – 1059300,0 тыс. рублей; 2020 год – 1563300,0 тыс. рублей; местные бюджеты – 1052084,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 10000,0 тыс. рублей; 2015 год – 84,2 тыс. рублей; 2016 год – 58400,0 тыс. рублей; 2017 год – 130200,0 тыс. рублей; 2018 год – 207800,0 тыс. рублей; 2019 год – 262000,0 тыс. рублей; 2020 год – 383600,0 тыс. рублей; средства частных инвесторов и кредиторов – 6371400,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 112000,0 тыс. рублей; 2015 год – 582400,0 тыс. рублей; 2016 год – 2025100,0 тыс. рублей; 2017 год – 2938300,0 тыс. рублей; 2018 год – 211200,0 тыс. рублей; 2019 год – 227500,0 тыс. рублей; 2020 год – 274900,0 тыс. рублей |
в разделе 2 подпрограммы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы» в таблице «Адресный перечень земельных участков для первоочередного освоения в 2015 году»: в пунктах 7 и 12 в графе 13 слова «управление строительства и архитектуры области» заменить словами «управление строительства и инвестиций области»; в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»: абзац пятый изложить в следующей редакции: «средства частных инвесторов и кредиторов – участников подпрограммы, используемые для строительства жилья экономического класса, в рамках программы «Жилье для российской семьи и обеспечения земельных участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой»; в абзаце шестом цифры «6566381,8» заменить цифрами «11856381,8»; в абзаце восьмом цифры «4373699,96» заменить цифрами «4413699,9»; в абзаце десятом цифры «1121400» заменить цифрами «6371400,0»; в разделе 6 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы»: в абзаце первом слова «управлением строительства и архитектуры» заменить словами «управлением строительства и инвестиций»; в абзаце девятнадцатом слова «ОАО «АИЖК» заменить словами «АО «АИЖК»; 1.7 в приложении № 6 к Госпрограмме «Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы: позицию «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление архитектуры администрации области |
позицию «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объёмы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах составит: – 256260,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета Тамбовской области – 2000,0 тыс. рублей: 201 5год – 2000,0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 41500,0тыс. рублей: 2016 год – 41500,0 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников – 212760,0 тыс. рублей: 2014 год – 117018,0 тыс. рублей; 2015 год – 21276,0 тыс. рублей; 2016 год – 31914,0 тыс. рублей; 2017 год – 21276,0 тыс. рублей; 2018 год – 21276,0 тыс. рублей |
в разделе 6 Подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы»: абзац первый изложить в следующей редакции : «Механизм реализации подпрограммы определяется ответственным исполнителем подпрограммы – управлением архитектуры администрации области (далее – ответственный исполнитель подпрограммы) и включает организационное, информационное, кадровое обеспечение выполнения мероприятий подпрограммы.»; абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: «Процедура обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей подпрограммы, результатах мониторинга хода реализации подпрограммы, мероприятиях подпрограммы осуществляется путем размещения данной информации на официальном сайте управления архитектуры администрации области в сети Интернет, в прессе.»; 1.8 в приложении № 7 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы: позицию «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление строительства и инвестиций области |
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы – 1252670,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 485500,0 тыс. рублей; 2015 год – 136200,00 тыс. рублей; 2016 год – 140000,0 тыс. рублей; 2017 год – 43733,00 тыс. рублей; 2018 год – 44240,8 тыс. рублей; 2019 год – 225000,0 тыс. рублей; 2020 год – 175000,0 тыс. рублей; в том числе: средства федерального бюджета – 3328,3 тыс. рублей 2017 год – 2846,8 тыс. рублей; 2018 год – 481,5 тыс. рублей; средства областного бюджета – 175,1 тыс. рублей: 2017 год – 149,8 тыс. рублей; 2018 год – 25,3 тыс. рублей; внебюджетные средства – 1249167,0 тыс. рублей: 2014 год – 485000,0 тыс. рублей; 2015 год – 136200,0 тыс. рублей; 2016 год – 140000,0 тыс. рублей; 2017 год – 43733,00 тыс. рублей; 2018 год – 43734,0 тыс. рублей; 2019 год – 225000,0 тыс. рублей; 2020 год – 175000,0 тыс. рублей |
в разделе 4 подпрограммы «Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы» таблицу 4 изложить в следующей редакции: |
Таблица 4
| |||
№ п/п | Наименование мероприятий | Мощность | Предприятие |
Ввод производственных мощностей в 2014 году | |||
1. | Модернизация производства добычи нерудных ископаемых | 20,0 тыс. куб. м | Общество с ограниченной ответственностью «Горняк» (Тамбовский район) |
2. | Строительство домостроительного комбината | 20,0 тыс. куб. м | Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Тамбов» (г. Тамбов) |
Ввод производственных мощностей в 2015 году | |||
3. | Реконструкция производственных зданий и сооружений, модернизация производства | 10,0 тыс. куб. м ЦСП | Общество в ограниченной ответственностью «ТАМАК ЦСП» (п. Строитель, Тамбовский район) |
Ввод производственных мощностей в 2016 году | |||
4. | Строительство кирпичного завода по производству керамического кирпича | 60,0 млн. шт. усл. кирп. | Общество с ограниченной ответственностью «Сампурский кирпичный завод» (Сампурский район) |
5. | Реконструкция мощностей по производству железобетонных изделий с организацией крупнопанельного домостроения общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инициатива-5» | 50,0 тыс. куб. м | Общество с ограниченной ответственностью «Компания Козерог» (г. Тамбов) |
6. | Модернизация производства металлоконструкций для сборных зданий | 20,4 тыс. т. | Общество с ограниченной ответственностью «Стройсталь-ТЗМК» (Тамбовский район) |
Ввод производственных мощностей в 2018 году | |||
7. | Реконструкция производственных зданий и сооружений, модернизация производства | 150,0 тыс. кв. м панельного домостроения | Закрытое акционерное общество «ТАМАК» (п. Строитель, Тамбовский район) |
8. | Строительство цементного завода | 1,221 млн. т | Общество с ограниченной ответственностью «Тамбов-цемент» (Петровский район) |
Ввод производственных мощностей в 2020 году | |||
9. | Строительство завода по производству газосиликатных блоков | 20,0 млн. шт. усл. кирп. | (г. Тамбов) |
10. | Строительство завода железобетонных изделий | 20,0 тыс. куб. м | (г. Мичуринск) |
в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзацы первый – шестнадцатый изложить в следующей редакции: «Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий до 2014 год – 485500,0 тыс. рублей; 2015 год – 136200,0 тыс. рублей; 2016 год – 140000,0 тыс. рублей; 2017 год – 46729,60 тыс. рублей; 2018 год – 44240,80 тыс. рублей; 2019 год – 225000,0 тыс. рублей; 2020 год – 175000,0 тыс. рублей. Финансирование мер по техническому перевооружению и модернизации действующих, а также созданию новых энерго-ресурсосберегающих, экономически эффективных и экологически безопасных производств стройиндустрии и промышленности строительных материалов планируется за счет внебюджетных источников. Предполагаемый объем внебюджетных средств составляет 1249167 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 485500,0 тыс. рублей; 2015 год – 136200,0 тыс. рублей; 2016 год – 140000,0 тыс. рублей; 2017 год – 43733,00 тыс. рублей; 2018 год – 43734,00 тыс. рублей; 2019 год – 225000,0 тыс. рублей; 2020 год – 175000,0 тыс. рублей.»; 1.9 в приложении № 8 к Госпрограмме «Подпрограмма «Кадровое обеспечение задач строительства» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы: позицию «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление строительства и инвестиций области |
в разделе 6 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы»: во втором абзаце слова «Управление строительства и архитектуры области» заменить словами «Управление строительства и инвестиций области»; в абзаце восьмом слова «в управление строительства и архитектуры области» заменить словами «в управление строительства и инвестиций области»; абзац девятый исключить; 1.10 в приложении № 9 к Госпрограмме «Подпрограмма «Молодежи – доступное жилье» (далее – подпрограмма): позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета области и местных бюджетов – 2705 семей; доля молодых семей, улучшивших жилищные условия от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий-100%. |
в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования с учетом цен соответствующего года – 3866891,8 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 460778,5 тыс. рублей: 2014 год – 62173,3тыс. рублей; 2015 год – 98605,2 тыс. рублей; 2016 год – 60000,0 тыс. рублей; 2017 год – 60000,0 тыс. рублей; 2018 год – 60000,0 тыс. рублей; 2019 год – 60000,0 тыс. рублей; 2020 год – 60000,0 тыс. рублей; средства бюджета Тамбовской области – 752790,8 тыс. рублей: 2014 год – 102500,0 тыс. рублей; 2015 год – 150290,8 тыс. рублей; 2016 год – 100000,0 тыс. рублей; 2017 год – 100000,0 тыс. рублей; 2018 год – 100000,0 тыс. рублей; 2019 год – 100000,0 тыс. рублей; 2020 год – 100000,0 тыс. рублей; средства бюджетов муниципальных образований – 157572,1 тыс. рублей: 2014 год – 32257,0 тыс. рублей; 2015 год – 40315,1 тыс. рублей; 2016 год – 17000,0 тыс. рублей; 2017 год – 17000,0 тыс. рублей; 2018 год – 17000,0 тыс. рублей; 2019 год – 17000,0 тыс. рублей; 2020 год – 17000,0 тыс. рублей; собственные и заемные средства молодых семей – 2495750,4 тыс. рублей: 2014 год – 328714,3 тыс. рублей; 2015 год – 523464,6 тыс. рублей; 2016 год – 328714,3 тыс. рублей; 2017 год – 328714,3 тыс. рублей; 2018 год – 328714,3 тыс. рублей; 2019 год – 328714,3 тыс. рублей; 2020 год – 328714,3 тыс. рублей. |
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»: абзац восьмой изложить в следующей редакции: «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета области и местных бюджетов – 2705 семей»; в абзаце десятом цифры «2761» заменить цифрами «2705», слова «2015 год – 517 молодых семей» заменить словами «2015 год – 461 молодую семью»; в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»: в абзаце шестом цифры «3948344,5» заменить цифрами «3866891,8»; в абзаце седьмом цифры «494184,0» заменить цифрами «460778,5»; в абзаце восьмом цифры «752790,8» заменить цифрами «752790,8»; в абзаце девятом цифры «152379,7» заменить цифрами «40315,1»; в абзаце десятом цифры «2548990,0» заменить цифрами «2495750,4»; 1.11 в приложении № 10 к Госпрограмме «Подпрограмма «Государственная поддержка отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования изложить в следующей редакции»: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Средства областного бюджета – 108030,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 17500,0тыс. рублей; 2015 год – 15530,9 тыс. рублей; 2016 год – 15000,0 тыс. рублей; 2017 год – 15000,0 тыс. рублей; 2018 год – 15000,0 тыс. рублей; 2019 год – 15000,0 тыс. рублей; 2020 год – 15000,0 тыс. рублей. |
раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы За период 2014-2020 годов в бюджете Тамбовской области планируется предусмотреть 107500,0 тыс. рублей на оказание государственной поддержки гражданам при ипотечном жилищном кредитовании (далее – государственная поддержка). |
| в 2014 году | в 2015 году | в 2016 году | в 2017 году | в 2018 году | в 2019 году | в 2020 году |
Средства областного бюджета (тыс. рублей) | 17500,0 | 15530,9 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторы состояния экономики, состояние бюджета Тамбовской области, количество участников подпрограммы) и в соответствии с результатами исполнения подпрограммы по итогам каждого года.»; 1.12 в приложении № 11 к Госпрограмме «Подпрограмма «Государственная поддержка молодых учителей общеобразовательных учреждений при ипотечном жилищном кредитовании» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы: позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит в 2014-2015 годах: оказать государственную поддержку при ипотечном жилищном кредитовании 46 молодым учителям и членам их семей, нуждающимся в улучшении жилищных условий; процент молодых учителей, получивших ипотечный кредит в текущем году, от общей численности молодых учителей, желающих получить ипотечный кредит, достигнет – 25%; процент молодых учителей, улучшивших жилищные условия за счет ипотечного кредита, от общей численности молодых учителей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации других программ, в текущем году достигнет – 41% |
позицию «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Сроки и этапы реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап – 2014-2015 годы |
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – 11602,3 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 7567,6 тыс. рублей; средства бюджета Тамбовской области – 4034,7 тыс. рублей |
в разделе 2 подпрограммы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы»: абзац пятый изложить в следующей редакции: «Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2015 годы.»; в разделе 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»: абзацы седьмой – восьмой изложить в следующей редакции: «Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит в 2014-2015 годах: оказать государственную поддержку при ипотечном жилищном кредитовании 46 молодым учителям и членам их семей, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе: в 2014 году – 20 молодым учителям; 2015 году – 26 молодым учителям;»; раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции: «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы За период 2014-2015 годов в бюджете планируется предусмотреть 11602,3 тыс. рублей на оказание государственной поддержки молодым учителям при ипотечном жилищном кредитовании (далее – государственная поддержка). |
Таблица
| |||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
Средства федерального бюджета, тыс. руб. | 7567,6 | 285,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Средства бюджета Тамбовской области, тыс. руб. | 3748,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторы состояния экономики, состояние бюджета Тамбовской области, количество участников областной подпрограммы) и в соответствии с результатами исполнения подпрограммы по итогам каждого года.»; 1.13 в приложении № 12 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие жилищного строительства для целей коммерческого найма» (далее подпрограмма): в паспорте подпрограммы: позицию «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление строительства и инвестиций области |
после позиции «Ответственный исполнитель подпрограммы» дополнить позицией следующего содержания: |
Соисполнитель подпрограммы | Управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области |
В разделе 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» абзац первый изложить в следующей редакции: «Предусмотренные подпрограммой меры поддержки строительства объектов жилищного фонда коммерческого использования на региональном и местном уровнях позволят ввести в 2014-2020 годах 141,0 тыс. кв. метров общей площади жилья.»; В разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» в абзаце шестом цифры «141,7» заменить цифрами «141,0»; раздел 6 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы»: дополнить абзацем девятым следующего содержания: «Соисполнитель подпрограммы осуществляет разработку нормативной правовой базы, устанавливающей правоотношения по вопросу формирования арендного жилищного фонда;»; абзацы девятый – семнадцатый считать абзацами десятым – восемнадцатым соответственно; приложение № 1 к подпрограмме изложить в следующей редакции: |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к подпрограмме «Развитие жилищного строительства для целей коммерческого найма» |
Потребность Тамбовской области в строительстве арендного жилья на 2015 год |
Муниципальное образование | Место создания арендного жилищного фонда (населенный пункт) | Количество нуждающихся семей | Количество квартир (шт.) | Общая площадь кв. м. | Общая сметная стоимость тыс. руб. |
Жилые помещения, предназначенные для предоставления внаем по договорам найма жилого помещения жилищного фонда социального использования | |||||
г. Тамбов | Мкр. Телецентр д. Красненькая, пр. Школьный-1, д. 9, пр. Запрудный, д. 10 | 274 | 94 | 3352 | 92704,0 |
ул. Свободная, д. 4 к. 3 – (30 кв.) | 30 | 1080 | 31334,20 | ||
г. Моршанск | 7-ой городок, 115 | 91 | 24 | 864,0 | 25067,0 |
Тамбовский район, р. п. Новая Ляда | ул. 2-я Малоталлинская, д. 43 | 181 | 2 | 72,0 | 2089,0 |
Тамбовский район, р. п. Новая Ляда | ул. 2-я Малоталлинская, д. 47 | 12 | 432,0 | 12534,0 | |
Жилые помещения, предназначенные для предоставления внаем по договорам найма жилых помещений (коммерческий наем) | |||||
|
| 1424 | 100 | 5200 | 173179,8 |
1.14 в приложении № 13 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области» (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы в 2014-2017 годах за счет всех источников составит 6208675,08 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 96212,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 96212,8 тыс. рублей; за счет средств бюджета Тамбовской области – 364856,87 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 220856,87 тыс. рублей; 2015 год – 144000,00 тыс. рублей; за счёт средств местного бюджета – 10127,32 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 7564,63 тыс. рублей; 2015 год – 2562,79 тыс. рублей; за счет внебюджетных средств – 5737478,16 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 2732000,68 тыс. рублей; 2015 год – 761831,50 тыс. рублей; 2016 год – 1120368,55 тыс. рублей; 2017 год – 1123277,43 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соответствующий год |
в разделе 5 Подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»: в абзаце первом цифры «6204,11 » заменить цифрами «6208,68»; таблицу изложить в следующей редакции: |
Таблица
| |||||
Период | Всего (млн. руб.) | Бюджетные средства | |||
федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | Внебюджетные средства | ||
2014 | 3056,63 | 96,21 | 220,86 | 7,56 | 2732,00 |
2015 | 908,39 |
| 144,00 | 2,56 | 761,81 |
2016 | 1120,37 |
|
|
| 1120,37 |
2017 | 1123,28 |
|
|
| 1123,28 |
Итого | 6208,68 | 96,21 | 364,86 | 10,12 | 5737,46 |
приложение № 2 к Подпрограмме «Мероприятия по строительству и реконструкции систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
Временно исполняющий обязанности первого зам. главы администрации | | |
области | А.А.Сазонов | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области |
| от 18.09.2015 № 1044 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к Государственной программе Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы |
ПЕРЕЧЕНЬ показателей (индикаторов) Государственной программы Тамбовской области, подпрограмм Государственной программы Тамбовской области и их значений |
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (по годам) | |||||||||
базовый год 2012 | текущий год 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Отчетный год 2020 | ||||
1. Государственная программа Тамбовской области | ||||||||||||
1.1. | Годовой объем ввода жилья | Тыс. кв. м | 633,1 | 704,5 | 770,0 | 840,0 | 860,0 | 880,0 | 920,0 | 970,0 | 1100,0 | |
1.2 | Объем ввода жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» | Тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 50,0 | 85,0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3. | Доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем | Процент | н/д | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37 | 45 | 52 | 60 | |
1.4. | Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке, с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» | Процент | 0 | -9,3 | 3,6 | 7,2 | 10,6 | 17,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
1.5. | Коэффициент доступности жилья | Процент | 3,5 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | |
1.6. | Доля ввода арендного жилья в многоквартирных жилых домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных жилых домах | Процент | 0 | 2,3 | 2,6 | 5,6 | 6,7 | 7,5 | 8,6 | 9,4 | 10 | |
1.7. | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» ФЦП «Жилище» | Человек | 91 | 75 | 21 | 21 | | | | | | |
1.8. | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года | Процент | 10,9 | 14,4 | 17,9 | 23,4 | 28,9 | 34,4 | 37,9 | 41,4 | 44,9 | |
1.9. | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов | Тыс. человек | 30,00 | 50,000 | 70,000 | 71,400 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | 170,000 | 190,000 | |
1.10. | Расселение аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах | Тыс. кв. м | 11,9 | 11,37 | 11,99 | 11,27 | 6,71 | 1,48 | - | - | - | |
1.11. | Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе | Процент | 8,61 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | |
1.12. | Темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и бюджетофинансиру-емыми организациями по сравнению с предшествующим годом | Процент | -6,7 | -4 | -3,5 | -3 | -3 | -3 | -2,5 | -2 | -2 | |
1.13. | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставленных ипотечных жилищных кредитов (займов) | Единиц | 3766 | 3886 | 5230 | 5455 | 6330 | 6960 | 7660 | 8425 | 9270 | |
1.14. | Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту над индексом потребительских цен | Единиц | 5,9 | 5,8 | 4,6 | 3,4 | 3,2 | 2,7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
1.15. | Удельный вес введенной общей площади жилых домов к общей площади жилищного фонда | Процент | 2,39 | 2,6 | 2,65 | 2,9 | 3,0 | 3,30 | 3,39 | 4,01 | 4,10 | |
1.16. | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя области | Кв. м | 24,8 | 25,6 | 25,9 | 26,6 | 26,9 | 27,2 | 27,5 | 28,3 | 28,9 | |
1.17. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме | Процент | 2,75 | 2,6 | 2,5 | 1,8 | 1,75 | 1,7 | 1,68 | 1,65 | 1,6 | |
1.18. | Доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта | Процент | 54,8 | 55,3 | 55,8 | 56,3 | 56,8 | 57,3 | 57,8 | 58,3 | 58,8 | |
1.19. | Количество земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей | Шт. | 1246 | 854 | 760 | 670 | 550 | 400 | 300 | 200 | 100 | |
1.20. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | Процент | 49 | 48,5 | 48 | 47,5 | 47 | 46,5 | 46 | 45,5 | 45 | |
1.21. | Численность ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия | Человек | | | 327 | 245 | 234 | | | | | |
1.22. | Численность ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | Человек | | | 25 | 20 | 50 | 100 | 100 | 200 | | |
1.23. | Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
1.24. | Доля многоквартирных домов в целом по субъекту РФ, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья, либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | Процент | 7,07 | 7,15 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | |
1.25. | Количество высокопроизводительных рабочих мест (создание, модернизация) | Шт. | | | 123 | 139 | 157 | 182 | 219 | 291 | 349 | |
1.26. | Объем предоставляемых ипотечных кредитов | Млн. руб. | 4440,0 | 4580,0 | 4730,0 | 4880,0 | 5090,0 | 5330,0 | 5570,0 | 5750,0 | 6000,0 | |
2. Подпрограмма «Комплексное развитие и освоение территорий в целях жилищного строительства» | ||||||||||||
2.1. | Площадь земельных участков, вовлеченных Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства в оборот в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» для жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство | Га | 403 | 77,8 | 182 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
2.2. | Общая площадь земельных участков Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | Га | 364 | 89 | 27,8 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
2.3. | Объем жилья, введенного в эксплуатацию на земельных участках, предоставленных Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» при реализации проектов жилищного строительства | Тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | 30 | 110 | 140 | 150 | 150 | 150 | |
2.4. | Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономкласса | Тыс. кв. м | 284,8 | 352 | 412 | 504 | 516 | 528 | 552 | 582 | 660 | |
2.5. | Разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов | Шт. | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3. Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве» | ||||||||||||
3.1. | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | Шт. | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | |
3.2. | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | Дни | 315 | 315 | 200 | 130 | 90 | 70 | 56 | 56 | 56 | |
3.3. | Наличие в муниципальных районах и городских округах внедренных единообразных автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | - | - | - | |
3.4. | Наличие в субъекте откорректированной в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ схемы территориального планирования области | Шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3.5. | Доля муниципальных районов, имеющих откорректированные в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации документы территориального планирования | Процент | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
3.6. | Доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования в общем количестве муниципальных образований | Процент | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
3.7. | Доля муниципальных образований с утвержденными документами градостроительного зонирования в общем количестве муниципальных образований | Процент | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
3.8. | Количество утвержденных проектов планировки территорий (ежегодно) | Шт. | 1 | 4 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - | |
4. Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения» | ||||||||||||
4.1. | Индекс промышленного производства прочих неметаллических минеральных продуктов | Процент | 105,6 | 102,4 | 106,0 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | |
4.2. | Темпы роста отгруженной продукции производства прочих неметаллических минеральных продуктов к предыдущему году | Процент | 111,0 | 112,1 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,7 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | |
4.3. | Объем производства конструкций и деталей сборных железобетонных | Процент | 142,6 | 135,36 | 158,0 | 170,0 | 187,0 | 200,0 | 217,0 | 236,0 | 267,0 | |
5. Подпрограмма «Кадровое обеспечение задач строительства» | ||||||||||||
5.1. | Годовой объем выпускников строительного профиля всех уровней образования | Человек | 693 | 698 | 788 | 664 | 845 | 867 | 889 | 898 | 905 | |
5.2. | Количество рабочих кадров, прошедших подготовку и переподготовку/ специалистов, прошедших повышение квалификации | Человек | 2312/332 | 2320/350 | 2350/340 | 2400/350 | 2450/360 | 2500/370 | 2550/380 | 2600/390 | 2650/400 | |
6. Подпрограмма «Молодежи – доступное жилье» | ||||||||||||
6.1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета области и местных бюджетов | Единиц | 232 | 384 | 324 | 461 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | |
6.2. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
7. Подпрограмма «Государственная поддержка отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании» | ||||||||||||
7.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании | Единиц | 98 | 200 | 212 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
8. Подпрограмма «Государственная поддержка молодых учителей общеобразовательных учреждений при ипотечном жилищном кредитовании» | ||||||||||||
8.1. | Количество молодых учителей, улучшивших свои жилищные условия с помощью государственной поддержки | Человек | 7,0 | 13,0 | 20,0 | 26,0 | | | | | | |
8.2. | Процент молодых учителей, получивших ипотечный кредит в текущем году, от общей численности молодых учителей, желающих получить ипотечный кредит | Процент | 10,2 | 19,7 | 30,3 | 25,0 | | | | | | |
8.3. | Процент молодых учителей, улучшивших жилищные условия за счет ипотечного кредита в текущем году, от общей численности молодых учителей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации других программ в текущем году | Процент | 30,0 | 14,4 | 69,0 | 41,0 | | | | | | |
9. Подпрограмма «Развитие жилищного строительства для целей коммерческого найма | ||||||||||||
9.1. | Годовой объем ввода арендного жилья | Тыс. кв. м | 0 | 4,4 | 6,5 | 11,0 | 14,7 | 18,1 | 24,7 | 30,0 | 36,0 | |
9.2. | Обеспеченность населения арендным жильем | Кв. м на чел. | 0 | 0,004 | 0,006 | 0,01 | 0,014 | 0,017 | 0,024 | 0,029 | 0,035 | |
9.3. | Коэффициент доступности арендного жилья населения | Лет | 0 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | |
9.4. | Средняя стоимость одного кв. метра арендного жилья в год | Руб. | 0 | 2330 | 2502 | 2679 | 2863 | 3057 | 3266 | 3457 | 3636 | |
10. Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области» | ||||||||||||
10.1. | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системе теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Процент | - | - | 21 | 24 | 27 | 30 | - | - | - | |
10.2. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | Процент | 23,6 | 22,2 | 20,3 | 18,5 | 16,7 | 15,2 | - | - | - | |
10.3. | Количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Кол-во аварий в год на сетей | - | - | 116,5 | 102,6 | 96,4 | 82,4 | - | - | - | |
10.4. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | 14,2 | 14,1 | - | - | - | |
11. Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» | ||||||||||||
11.1. | Увеличение объема предоставляемых ипотечных кредитов | Млн. руб. | 4440,0 | 4580,0 | 6925,6 | 7618,2 | 8380,0 | 9218,0 | 10139,8 | 11153,7 | 12269,1 | |
11.2. | Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | Процент | 23 | 25 | 26 | 30 | 34 | 38 | 45 | 50 | 50 | |
Врио зам. главы администрации | | |
области | Н.В.Коновалов | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| к постановлению администрации области |
| от 18.09.2015 № 1044 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| к Государственной программе Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы |
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий Государственной программы Тамбовской области |
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия Государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, тыс. рублей, в том числе | ||||||
наименование | единица изме-рения | значение по годам реализации | по годам всего | федера-льный бюджет | бюджет Тамбовской области | местный бюджет | внебюджетные источники | |||
1. Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» | ||||||||||
1. | Предоставление государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов комплексного освоения и развития территории в целях жилищного строительства | Управление строительства и инвестиций области (в лимитах областной адресной инвестиционной программы) | Увеличение годового объема ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-класса, строительство объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры при комплексной застройке | тыс. кв. м | 2014 – 412 | 467315,4 | 19197,7 | 327117,7 | 10000,0 | 111000,0 |
2015 – 489 | 290566,40 | | 234082,2 | 84,2 | 56400,0 | |||||
2016 – 504 | 158500,0 | | | 58400,0 | 100100,0 | |||||
2017 – 528 | 765000,0 | | 496500,0 | 130200,0 | 138300,0 | |||||
2018 – 552 | 1140000,0 | | 721000,0 | 207800,0 | 211200,0 | |||||
2019 – 582 | 1555000,0 | | 1065500,0 | 262000,0 | 227500,0 | |||||
2020 – 660 | 2228000,0 | | 1569500,0 | 383600,0 | 274900,0 | |||||
Итого: | 6604381,80 | 19197,7 | 4413699,90 | 1052084,2 | 1119400,0 | |||||
1.1. | Создание объектов социальной, коммунальной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения | Управление строительства и инвестиций области (в лимитах областной адресной инвестиционной программы) | Увеличение годового объема ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-класса, строительство объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры при комплексной застройке | тыс. кв. м | 2014 – 412 | 467315,4 | 19197,7 | 327117,7 | 10000,0 | 111000,0 |
2015 – 489 | 290566,40 | | 234082,2 | 84,2 | 56400,0 | |||||
2016 – 504 | 158500,0 | | | 58400,0 | 100100,00 | |||||
2017 – 527,8 | 758800,0 | | 490300,0 | 130200,0 | 138300,0 | |||||
2018 – 551,8 | 1133800,0 | | 714800,0 | 207800,0 | 211200,0 | |||||
2019 – 513 | 1548800,0 | | 1059300,0 | 262000,0 | 227500,0 | |||||
2020 – 581 | 2221800,0 | | 1563300,0 | 383600,0 | 274900,0 | |||||
Итого: | 6579581,8 | 19197,7 | 4388899,9 | 1052084,2 | 1119400,0 | |||||
1.2. | Субсидии на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой | Управление строительства и инвестиций области | тыс. кв. м | 2014 – | | | | | | |
2015 – 0 | | | | | | |||||
2016 – | | | | | | |||||
2017 – 0,2 | 6200,0 | | 6200,0 | | | |||||
2018 – 0,2 | 6200,0 | | 6200,0 | | | |||||
2019 – 0,2 | 6200,0 | | 6200,0 | | | |||||
2020 – 0,2 | 6200,0 | | 6200,0 | | | |||||
Итого: | 24800,0 | | 24800,0 | | | |||||
2. | Реализация программы «Жилье для российской семьи» | Управление строительства и инвестиций области | Годовой объема ввода жилья экономического класса в рамках Соглашения от 03.07.2014 № 09/7228-14/68, подписанного между Минстроем РФ, администрацией Тамбовской области и ОАО «АИЖК» | тыс. кв. м | 2014 – | | | | | |
2015 – 15 | 525000,0 | | | | 525000,0 | |||||
2016 – 55 | 1925000,0 | | | | 1925000,0 | |||||
2017 – 80 | 2800000,0 | | | | 2800000,0 | |||||
2018 – | | | | | | |||||
2019 – | | | | | | |||||
2020 – | | | | | | |||||
Итого: | 5250000,0 | | | | 5250000,0 | |||||
3. | Разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов | Управление строительства и инвестиций области | Количество проектов нарастающим итогом | единиц | 2014 – 1 | 1000,0 | | | | 1000,0 |
2015 – 2 | 1000,0 | | | | 1000,0 | |||||
2016 – 2 | | | | | | |||||
2017 – 2 | | | | | | |||||
2018 – 2 | | | | | | |||||
2019 – 2 | | | | | | |||||
2020 – 2 | | | | | | |||||
Итого: | 2000,0 | | | | 2000,0 | |||||
| Итого по подпрограмме: | | | | | 11856381,8 | 19197,7 | 4413699,90 | 1052084,2 | 6371400,00 |
2. Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве» | ||||||||||
2.1. | Внедрение единообразных автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (далее – АИСОГД) органами местного самоуправления городских округов, муниципальных районов | Управление архитектуры администрации области | Наличие в муниципальных районах и городских округах внедренных АИСОГД | шт. | 2014 | | | | | |
2015 | | | | | | |||||
2016 – 30 | 30000,0 | | | 30000,0 | | |||||
2017 | | | | | | |||||
2018 | | | | | | |||||
2019 | | | | | | |||||
2020 | | | | | | |||||
Итого: | 30000,0 | | | 30000,0 | | |||||
2.2. | Внесение изменений в схему территориального планирования Тамбовской области | Управление архитектуры администрации области | Наличие в субъекте откорректирован-ной в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ схемы территориального планирования области | шт. | 2014 | | | | | |
2015 – 1 | 2000,0 | | 2000,0 | | | |||||
2016 | | | | | | |||||
2017 | | | | | | |||||
2018 | | | | | | |||||
2019 | | | | | | |||||
2020 | | | | | | |||||
Итого: | 2000,0 | | 2000,0 | | | |||||
2.3. | Внесение изменений в схемы территориального планирования муниципальных районов | Управление архитектуры администрации области | Наличие в субъекте откорректирован-ных в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ схем территориального планирования муниципальных районов | шт. | 2014 | | | | | |
2015 | | | | | | |||||
2016 – 23 | 11500,0 | | | 11500,0 | | |||||
2017 | | | | | | |||||
2018 | | | | | | |||||
2019 | | | | | | |||||
2020 | | | | | | |||||
Итого: | 11500,0 | | | 11500,0 | | |||||
2.4. | Подготовка проектов планировки территорий | Управление архитектуры администрации области | Количество утвержденных проектов планировки территории | шт. | 2014 – 11 | 117018,0 | | | | 117018,0 |
2015 – 2 | 21276,0 | | | | 21276,0 | |||||
2016 – 3 | 31914,0 | | | | 31914,0 | |||||
2017 – 2 | 21276,0 | | | | 21276,0 | |||||
2018 – 2 | 21276,0 | | | | 21276,0 | |||||
2019 – | | | | | | |||||
2020 – | | | | | | |||||
Итого: 20 | 212760,0 | | | | 212760,0 | |||||
| Итого по подпрограмме: | | | | | 256260,0 | | 2000,0 | 41500,0 | 212760,0 |
3. Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения» | ||||||||||
3.1. | Строительство новых и модернизация существующих предприятий промышленности строительных материалов и строй – индустрии | Управление строительства и инвестиций области | Темпы роста отгруженной продукции производства прочих неметаллических минеральных продуктов к предыдущему году | процент | 2014 – 112,5 | 485500,0 | | | | 485500,0 |
2015 – 112,5 | 135000,0 | | | | 135000,0 | |||||
2016 – 112,5 | 140000,0 | | | | 140000,0 | |||||
2017 – 112,7 | 43733,0 | | | | 43733,0 | |||||
2018 – 113,0 | 43734,0 | | | | 43734,0 | |||||
2019 – 113,0 | 225000,0 | | | | 225000,0 | |||||
2020 – 113,0 | 175000,0 | | | | 175000,0 | |||||
Итого: | 1247967,0 | | | | 1247967,0 | |||||
3.2. | Предоставление государственной поддержки на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов, прошедших конкурсный отбор | Управление строительства и инвестиций области | Индекс промышленного производства прочих неметаллических минеральных продуктов | процент | 2014 – 106,0 | | | | | |
2015 – 106,5 | | | | | | |||||
2016 – 106,5 | | | | | | |||||
2017 – 106,5 | 2996,6 | 2846,8 | 149,8 | | | |||||
2018 – 107,0 | 506,8 | 481,5 | 25,3 | | | |||||
2019 – 107,0 | | | | | | |||||
2020 – 107,0 | | | | | | |||||
Итого: | 3503,4 | 3328,3 | 175,1 | | | |||||
3.3. | Обеспечение условий для внедрения композитов, конструкций и изделий из них. Внесение изменений в региональные сметные нормативы на проведение работ с применением композитов, конструкций и изделий из них | Управление строительства и инвестиций области | Сметные нормативы на проведение работ с применением композитов, конструкций и изделий из них | единиц | 2014 – | | | | | |
2015 – 1 | 1200,00 | | | | 1200,00 | |||||
2016 – | | | | | | |||||
2017 – | | | | | | |||||
2018 – | | | | | | |||||
2019 – | | | | | | |||||
2020 – | | | | | | |||||
Итого: | 1200,0 | | | | 1200,0 | |||||
| Итого по подпрограмме: | | | | | 1252670,4 | 3328,3 | 175,10 | | 1249167,0 |
4. Подпрограмма «Кадровое обеспечение задач строительства» | ||||||||||
4.1. | Развитие профессионально-отраслевой структуры подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров, адекватной потребностям строительного рынка | Управление строительства и инвестиций области, управление образования и науки области | Количество выпускников строительных специальностей всех уровней образования | человек | 2014 – 788 | 125,0 | | | | 125,0 |
2015 – 664 | 125,0 | | | | 125,0 | |||||
2016 – 845 | 125,0 | | | | 125,0 | |||||
2017 – 867 | 125,0 | | | | 125,0 | |||||
2018 – 889 | 125,0 | | | | 125,0 | |||||
2019 – 898 | 125,0 | | | | 125,0 | |||||
2020 – 905 | 125,0 | | | | 125,0 | |||||
Итого: | 875,0 | | | | 875,0 | |||||
4.2. | Развитие частно-государственного партнерства в области подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов | Управление строительства и инвестиций области | Количество рабочих специалистов, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации по строительным специальностям | человек | 2014 – 2350/340 | 8085,0 | | | | 8085,0 |
2015 – 2400/350 | 8275,0 | | | | 8275,0 | |||||
2016 – 2450/360 | 8465,0 | | | | 8465,0 | |||||
2017 – 2500/370 | 8655,0 | | | | 8655,0 | |||||
2018 – 2550/380 |