Постановление Администрации Тамбовской области от 18.09.2015 № 1044

О внесении изменений в Государственную программу Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

18.09.2015

г. Тамбов

№ 1044

 

О внесении изменений в Государственную программу Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы

 

Администрация области постановляет:

1. Внести в Государственную программу Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации области от 05.06.2013 № 586 (в редакции от 31.03.2015) (далее – Госпрограмма), следующие изменения:

1.1. в паспорте Госпрограммы и далее по всему тексту Госпрограммы и приложений к ней слова «управление инвестиций области» заменить словами «управление строительства и инвестиций области» в соответствующих падежах;

позицию «Соисполнители Госпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Соисполнители Госпрограммы

Управление архитектуры администрации области;

управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области;

управление образования и науки области;

управление социальной защиты и семейной политики области;

комитет по управлению имуществом Тамбовской области

 

позицию «Целевые индикаторы и показатели Госпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

 

Целевые индикаторы и показатели Госпрограммы, их значения на последний год реализации

Годовой объем ввода жилья – 1100 тыс. кв. метров;

объем ввода жилья в рамках программы «Жилье для российской семьи», нарастающим итогом до 2018 года – 150,0 тыс. кв. м;

доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем – 60%;

снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» – на 20%;

коэффициент доступности жилья – 1,8;

доля ввода арендного жилья в многоквартирных жилых домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных жилых домах – 10%;

количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» – 42 человека;

доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года – 44,9%;

количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов – 190 тыс. человек;

расселение аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах – 37,3 тыс. кв. метров;

доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе – 8,7%;

темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и бюджетофинансируемыми организациями по сравнению с предшествующим годом – (-2%);

количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью ипотечных кредитов (займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета области и местных бюджетов – 2705 семей;

количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов (займов) – 6000 млн. рублей;

превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) над индексом потребительских цен – на 2,2 единицы;

удельный вес введенной общей площади жилых домов к общей площади жилищного фонда – 4,1%;

общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя области – 28,9 кв. м.;

доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме – 1,6%;

доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта – 58,8%;

количество земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей – 2980;

уровень износа коммунальной инфраструктуры – 45%;

количество высокопроизводительных рабочих мест (создание, модернизация) – 1460 штук;

численность ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия – 806 человек;

численность ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия – 495 человек;

уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам – 100%;

 

позицию «Объемы и источники финансирования Госпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Госпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы в 2014-2020 годах составит 117474742,42 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета (Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) – 2764196,72 тыс. рублей:

2014 год – 801236,02 тыс. рублей;

2015 год – 611906,60 тыс. рублей;

2016 год – 460496,40 тыс. рублей;

2017 год – 131689,00 тыс. рублей;

2018 год – 76500,90 тыс. рублей;

2019 год – 76019,40 тыс. рублей;

2020 год – 606348,40 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Тамбовской области – 8544029,90 тыс. рублей:<1>

2014 год – 1228097,10 тыс. рублей;

2015 год – 1018928,20 тыс. рублей;

2016 год – 539759,30 тыс. рублей;

2017 год – 811241,60 тыс. рублей;

2018 год – 929122,30 тыс. рублей;

2019 год – 1279400,50 тыс. рублей;

2020 год – 2737480,90 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 1713659,64 тыс. рублей:

2014 год – 226287,75 тыс. рублей;

2015 год – 51891,39тыс. рублей;

2016 год – 139531,90 тыс. рублей;

2017 год – 168276,60 тыс. рублей;

2018 год – 244800,00 тыс. рублей;

2019 год – 299000,00 тыс. рублей;

2020 год – 583872,00 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 104730067,36 тыс. рублей:

2014 год – 15667347,38 тыс. рублей;

2015 год – 7414138,30 тыс. рублей;

2016 год – 15033640,85 тыс. рублей;

2017 год – 17106804,23 тыс. рублей;

2018 год – 14744301,00 тыс. рублей;

2019 год – 16502659,30 тыс. рублей;

2020 год – 18261176,30 тыс. рублей;

общий объем финансирования – 117751953,62 тыс. рублей:

2014 год – 17922968,25 тыс. рублей;

2015 год – 9096864,49 тыс. рублей;

2016 год – 16173428,45 тыс. рублей;

2017 год – 18218011,43 тыс. рублей;

2018 год – 15994724,20 тыс. рублей;

2019 год – 18157079,20 тыс. рублей;

2020 год – 22188877,60 тыс. рублей

 

<1> В том числе инвестиции, планируемые к реализации в рамках областной адресной инвестиционной программы на 2014-2020 годы, составят 4852970,90 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 600388,70 тыс. рублей;

2015 год – 400082,20 тыс. рублей;

2016 год – 0,00 тыс. рублей;

2017 год – 496500,00 тыс. рублей;

2018 год – 721000,0 тыс. рублей;

2019 год – 1065500,0 тыс. рублей;

2020 год – 1569500,0 тыс. рублей;

в разделе 3 Госпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые и конечные результаты Государственной программы»:

абзац девятый исключить;

абзацы десятый – двадцать второй считать абзацами девятым – двадцать первым соответственно;

в разделе 5 Госпрограммы «Прогноз сводных показателей государственных заданий в рамках реализации Государственной программы»:

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:

«оформлением права собственности области на объекты капитального строительства, в том числе бесхозяйные объекты газораспределения, построенные с привлечением бюджетных и других средств, реализацией мероприятий по развитию газификации области

в разделе 6 Госпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования программы составит 117751953,62 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2764196,72 тыс. рублей, бюджета Тамбовской области – 8544029,90 тыс. рублей, местного бюджета – 1713659,64 тыс. рублей.»;

в абзаце третьем цифры «101279188,16» заменить цифрами «104730067,36»;

в разделе 7 Госпрограммы «Механизм реализации Государственной программы»:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Реализация и предоставление отчетности по итогам реализации Государственной программы осуществляется ответственным исполнителем – управлением строительства и инвестиций области совместно с соисполнителями программы – управлением архитектуры администрации области, управлением топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области, управлением образования и науки области, управлением социальной защиты и семейной политики области, комитетом по управлению имуществом области в порядке, предусмотренном постановлением администрации области от 28.09.2012 № 1177 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации государственных программ Тамбовской области». Кроме того, к реализации отдельных мероприятий Государственной программы привлекаются органы местного самоуправления, а также АО «АИЖК Тамбовской области», банки и иные кредитные организации, организации строительного комплекса, участвующие в осуществлении строительства (проектирования) многоквартирных домов и систем жилищно-коммунального комплекса.»;

1.2 приложение № 1 к Госпрограмме «Перечень показателей (индикаторов) Государственной программы Тамбовской области, подпрограмм Государственной программы Тамбовской области и их значений» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.3 приложение № 2 к Госпрограмме «Перечень мероприятий Государственной программы Тамбовской области» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.4 в приложении № 3 к Госпрограмме «Прогноз сводных показателей государственного задания на выполнение работ Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Центр по ценообразованию в строительстве» и осуществление функций Тамбовским областным государственным унитарным предприятием «Водное и газовое хозяйство» по государственной программе»:

в подпункте 2.1 слова «регистрация права собственности области на объекты капитального строительства, построенные с привлечением бюджетных и других средств, реализация мероприятий по развитию газификации области» заменить словами «оформление права собственности области на объекты капитального строительства, в том числе бесхозяйные объекты газораспределения, построенные с привлечением бюджетных и других средств, реализацией мероприятий по развитию газификации области»;

1.5 приложение № 4 к Госпрограмме «Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы Тамбовской области» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.6 в приложении № 5 к Госпрограмме «Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

позицию «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление строительства и инвестиций области

 

позицию «Соисполнители подпрограммы» исключить;

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования – 11856381,8 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 19197,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 19197,7 тыс. рублей;

бюджет Тамбовской области – 4413699,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 327117,7тыс. рублей;

2015 год – 234082,2 тыс. рублей;

2017 год – 496500,0 тыс. рублей;

2018 год – 721000,0 тыс. рублей;

2019 год – 1065500,0 тыс. рублей;

2020 год – 1569500,0 тыс. рублей;

из них в рамках лимитов областной адресной инвестиционной программы:

2014 год – 327117,7тыс. рублей;

2015 год – 234082,2 тыс. рублей;

2017 год – 490300,0 тыс. рублей;

2018 год – 714800,0 тыс. рублей;

2019 год – 1059300,0 тыс. рублей;

2020 год – 1563300,0 тыс. рублей;

местные бюджеты – 1052084,2 тыс. рублей,

в том числе:

2014 год – 10000,0 тыс. рублей;

2015 год – 84,2 тыс. рублей;

2016 год – 58400,0 тыс. рублей;

2017 год – 130200,0 тыс. рублей;

2018 год – 207800,0 тыс. рублей;

2019 год – 262000,0 тыс. рублей;

2020 год – 383600,0 тыс. рублей;

средства частных инвесторов и кредиторов – 6371400,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 112000,0 тыс. рублей;

2015 год – 582400,0 тыс. рублей;

2016 год – 2025100,0 тыс. рублей;

2017 год – 2938300,0 тыс. рублей;

2018 год – 211200,0 тыс. рублей;

2019 год – 227500,0 тыс. рублей;

2020 год – 274900,0 тыс. рублей

 

в разделе 2 подпрограммы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы» в таблице «Адресный перечень земельных участков для первоочередного освоения в 2015 году»:

в пунктах 7 и 12 в графе 13 слова «управление строительства и архитектуры области» заменить словами «управление строительства и инвестиций области»;

в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«средства частных инвесторов и кредиторов – участников подпрограммы, используемые для строительства жилья экономического класса, в рамках программы «Жилье для российской семьи и обеспечения земельных участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой»;

в абзаце шестом цифры «6566381,8» заменить цифрами «11856381,8»;

в абзаце восьмом цифры «4373699,96» заменить цифрами «4413699,9»;

в абзаце десятом цифры «1121400» заменить цифрами «6371400,0»;

в разделе 6 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы»:

в абзаце первом слова «управлением строительства и архитектуры» заменить словами «управлением строительства и инвестиций»;

в абзаце девятнадцатом слова «ОАО «АИЖК» заменить словами «АО «АИЖК»;

1.7 в приложении № 6 к Госпрограмме «Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

позицию «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление архитектуры администрации области

 

позицию «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объёмы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах составит: – 256260,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Тамбовской области – 2000,0 тыс. рублей:

201 5год – 2000,0 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 41500,0тыс. рублей:

2016 год – 41500,0 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 212760,0 тыс. рублей:

2014 год – 117018,0 тыс. рублей;

2015 год – 21276,0 тыс. рублей;

2016 год – 31914,0 тыс. рублей;

2017 год – 21276,0 тыс. рублей;

2018 год – 21276,0 тыс. рублей

 

в разделе 6 Подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы»:

абзац первый изложить в следующей редакции :

«Механизм реализации подпрограммы определяется ответственным исполнителем подпрограммы – управлением архитектуры администрации области (далее – ответственный исполнитель подпрограммы) и включает организационное, информационное, кадровое обеспечение выполнения мероприятий подпрограммы.»;

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

«Процедура обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей подпрограммы, результатах мониторинга хода реализации подпрограммы, мероприятиях подпрограммы осуществляется путем размещения данной информации на официальном сайте управления архитектуры администрации области в сети Интернет, в прессе.»;

1.8 в приложении № 7 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

позицию «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление строительства и инвестиций области

 

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 1252670,4 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год – 485500,0 тыс. рублей;

2015 год – 136200,00 тыс. рублей;

2016 год – 140000,0 тыс. рублей;

2017 год – 43733,00 тыс. рублей;

2018 год – 44240,8 тыс. рублей;

2019 год – 225000,0 тыс. рублей;

2020 год – 175000,0 тыс. рублей;

в том числе:

средства федерального бюджета – 3328,3 тыс. рублей

2017 год – 2846,8 тыс. рублей;

2018 год – 481,5 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 175,1 тыс. рублей:

2017 год – 149,8 тыс. рублей;

2018 год – 25,3 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 1249167,0 тыс. рублей:

2014 год – 485000,0 тыс. рублей;

2015 год – 136200,0 тыс. рублей;

2016 год – 140000,0 тыс. рублей;

2017 год – 43733,00 тыс. рублей;

2018 год – 43734,0 тыс. рублей;

2019 год – 225000,0 тыс. рублей;

2020 год – 175000,0 тыс. рублей

 

в разделе 4 подпрограммы «Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы» таблицу 4 изложить в следующей редакции:

 

Таблица 4

 

п/п

Наименование мероприятий

Мощность

Предприятие

Ввод производственных мощностей в 2014 году

1.

Модернизация производства добычи нерудных ископаемых

20,0 тыс. куб. м

Общество с ограниченной ответственностью «Горняк» (Тамбовский район)

2.

Строительство домостроительного комбината

20,0 тыс. куб. м

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Тамбов» (г. Тамбов)

Ввод производственных мощностей в 2015 году

3.

Реконструкция производственных зданий и сооружений, модернизация производства

10,0 тыс. куб. м ЦСП

Общество в ограниченной ответственностью «ТАМАК ЦСП» (п. Строитель, Тамбовский район)

Ввод производственных мощностей в 2016 году

4.

Строительство кирпичного завода по производству керамического кирпича

60,0 млн. шт.

усл. кирп.

Общество с ограниченной ответственностью «Сампурский кирпичный завод» (Сампурский район)

5.

Реконструкция мощностей по производству железобетонных изделий с организацией крупнопанельного домостроения общества с ограниченной ответственностью «Жилищная инициатива-5»

50,0 тыс. куб. м

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Козерог»

(г. Тамбов)

6.

Модернизация производства металлоконструкций для сборных зданий

20,4 тыс. т.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройсталь-ТЗМК» (Тамбовский район)

Ввод производственных мощностей в 2018 году

7.

Реконструкция производственных зданий и сооружений, модернизация производства

150,0 тыс. кв. м панельного домостроения

Закрытое акционерное общество «ТАМАК» (п. Строитель, Тамбовский район)

8.

Строительство цементного завода

1,221 млн. т

Общество с ограниченной ответственностью «Тамбов-цемент» (Петровский район)

Ввод производственных мощностей в 2020 году

9.

Строительство завода по производству газосиликатных блоков

20,0 млн. шт.

усл. кирп.

(г. Тамбов)

10.

Строительство завода железобетонных изделий

20,0 тыс. куб. м

(г. Мичуринск)

 

в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзацы первый – шестнадцатый изложить в следующей редакции:

«Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий до 2020 г. составляет 1252670,40 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год – 485500,0 тыс. рублей;

2015 год – 136200,0 тыс. рублей;

2016 год – 140000,0 тыс. рублей;

2017 год – 46729,60 тыс. рублей;

2018 год – 44240,80 тыс. рублей;

2019 год – 225000,0 тыс. рублей;

2020 год – 175000,0 тыс. рублей.

Финансирование мер по техническому перевооружению и модернизации действующих, а также созданию новых энерго-ресурсосберегающих, экономически эффективных и экологически безопасных производств стройиндустрии и промышленности строительных материалов планируется за счет внебюджетных источников. Предполагаемый объем внебюджетных средств составляет 1249167 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 485500,0 тыс. рублей;

2015 год – 136200,0 тыс. рублей;

2016 год – 140000,0 тыс. рублей;

2017 год – 43733,00 тыс. рублей;

2018 год – 43734,00 тыс. рублей;

2019 год – 225000,0 тыс. рублей;

2020 год – 175000,0 тыс. рублей.»;

1.9 в приложении № 8 к Госпрограмме «Подпрограмма «Кадровое обеспечение задач строительства» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

позицию «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление строительства и инвестиций области

 

в разделе 6 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы»:

во втором абзаце слова «Управление строительства и архитектуры области» заменить словами «Управление строительства и инвестиций области»;

в абзаце восьмом слова «в управление строительства и архитектуры области» заменить словами «в управление строительства и инвестиций области»;

абзац девятый исключить;

1.10 в приложении № 9 к Госпрограмме «Подпрограмма «Молодежи – доступное жилье» (далее – подпрограмма):

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета области и местных бюджетов – 2705 семей;

доля молодых семей, улучшивших жилищные условия от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий-100%.

 

в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования с учетом цен соответствующего года – 3866891,8 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 460778,5 тыс. рублей:

2014 год – 62173,3тыс. рублей;

2015 год – 98605,2 тыс. рублей;

2016 год – 60000,0 тыс. рублей;

2017 год – 60000,0 тыс. рублей;

2018 год – 60000,0 тыс. рублей;

2019 год – 60000,0 тыс. рублей;

2020 год – 60000,0 тыс. рублей;

средства бюджета Тамбовской области – 752790,8 тыс. рублей:

2014 год – 102500,0 тыс. рублей;

2015 год – 150290,8 тыс. рублей;

2016 год – 100000,0 тыс. рублей;

2017 год – 100000,0 тыс. рублей;

2018 год – 100000,0 тыс. рублей;

2019 год – 100000,0 тыс. рублей;

2020 год – 100000,0 тыс. рублей;

средства бюджетов муниципальных образований – 157572,1 тыс. рублей:

2014 год – 32257,0 тыс. рублей;

2015 год – 40315,1 тыс. рублей;

2016 год – 17000,0 тыс. рублей;

2017 год – 17000,0 тыс. рублей;

2018 год – 17000,0 тыс. рублей;

2019 год – 17000,0 тыс. рублей;

2020 год – 17000,0 тыс. рублей;

собственные и заемные средства молодых семей – 2495750,4 тыс. рублей:

2014 год – 328714,3 тыс. рублей;

2015 год – 523464,6 тыс. рублей;

2016 год – 328714,3 тыс. рублей;

2017 год – 328714,3 тыс. рублей;

2018 год – 328714,3 тыс. рублей;

2019 год – 328714,3 тыс. рублей;

2020 год – 328714,3 тыс. рублей.

 

в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»:

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета области и местных бюджетов – 2705 семей»;

в абзаце десятом цифры «2761» заменить цифрами «2705», слова «2015 год – 517 молодых семей» заменить словами «2015 год – 461 молодую семью»;

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце шестом цифры «3948344,5» заменить цифрами «3866891,8»;

в абзаце седьмом цифры «494184,0» заменить цифрами «460778,5»;

в абзаце восьмом цифры «752790,8» заменить цифрами «752790,8»;

в абзаце девятом цифры «152379,7» заменить цифрами «40315,1»;

в абзаце десятом цифры «2548990,0» заменить цифрами «2495750,4»;

1.11 в приложении № 10 к Госпрограмме «Подпрограмма «Государственная поддержка отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования изложить в следующей редакции»:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Средства областного бюджета – 108030,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 17500,0тыс. рублей;

2015 год – 15530,9 тыс. рублей;

2016 год – 15000,0 тыс. рублей;

2017 год – 15000,0 тыс. рублей;

2018 год – 15000,0 тыс. рублей;

2019 год – 15000,0 тыс. рублей;

2020 год – 15000,0 тыс. рублей.

 

раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

За период 2014-2020 годов в бюджете Тамбовской области планируется предусмотреть 107500,0 тыс. рублей на оказание государственной поддержки гражданам при ипотечном жилищном кредитовании (далее – государственная поддержка).

 

 

в 2014

году

в 2015

году

в 2016

году

в 2017

году

в 2018

году

в 2019

году

в 2020

году

Средства областного бюджета (тыс. рублей)

17500,0

15530,9

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторы состояния экономики, состояние бюджета Тамбовской области, количество участников подпрограммы) и в соответствии с результатами исполнения подпрограммы по итогам каждого года.»;

1.12 в приложении № 11 к Госпрограмме «Подпрограмма «Государственная поддержка молодых учителей общеобразовательных учреждений при ипотечном жилищном кредитовании» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит в 2014-2015 годах:

оказать государственную поддержку при ипотечном жилищном кредитовании 46 молодым учителям и членам их семей, нуждающимся в улучшении жилищных условий;

процент молодых учителей, получивших ипотечный кредит в текущем году, от общей численности молодых учителей, желающих получить ипотечный кредит, достигнет – 25%;

процент молодых учителей, улучшивших жилищные условия за счет ипотечного кредита, от общей численности молодых учителей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации других программ, в текущем году достигнет – 41%

 

позицию «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап – 2014-2015 годы

 

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования – 11602,3 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 7567,6 тыс. рублей;

средства бюджета Тамбовской области – 4034,7 тыс. рублей

 

в разделе 2 подпрограммы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы»:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2015 годы.»;

в разделе 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»:

абзацы седьмой – восьмой изложить в следующей редакции:

«Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит в 2014-2015 годах:

оказать государственную поддержку при ипотечном жилищном кредитовании 46 молодым учителям и членам их семей, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе: в 2014 году – 20 молодым учителям; 2015 году – 26 молодым учителям;

раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

За период 2014-2015 годов в бюджете планируется предусмотреть 11602,3 тыс. рублей на оказание государственной поддержки молодым учителям при ипотечном жилищном кредитовании (далее – государственная поддержка).

 

Таблица

 

 

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

Средства федерального бюджета, тыс. руб.

7567,6

285,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Тамбовской области, тыс. руб.

3748,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторы состояния экономики, состояние бюджета Тамбовской области, количество участников областной подпрограммы) и в соответствии с результатами исполнения подпрограммы по итогам каждого года.»;

1.13 в приложении № 12 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие жилищного строительства для целей коммерческого найма» (далее подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

позицию «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление строительства и инвестиций области

 

после позиции «Ответственный исполнитель подпрограммы» дополнить позицией следующего содержания:

 

Соисполнитель подпрограммы

Управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области

 

В разделе 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» абзац первый изложить в следующей редакции:

«Предусмотренные подпрограммой меры поддержки строительства объектов жилищного фонда коммерческого использования на региональном и местном уровнях позволят ввести в 2014-2020 годах 141,0 тыс. кв. метров общей площади жилья.»;

В разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» в абзаце шестом цифры «141,7» заменить цифрами «141,0»;

раздел 6 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы»:

дополнить абзацем девятым следующего содержания:

«Соисполнитель подпрограммы осуществляет разработку нормативной правовой базы, устанавливающей правоотношения по вопросу формирования арендного жилищного фонда;

абзацы девятый – семнадцатый считать абзацами десятым – восемнадцатым соответственно;

приложение № 1 к подпрограмме изложить в следующей редакции:


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к подпрограмме «Развитие жилищного строительства для целей коммерческого найма»

 

Потребность

Тамбовской области в строительстве арендного жилья на 2015 год

 

Муниципальное образование

Место создания арендного жилищного фонда (населенный пункт)

Количество нуждающихся семей

Количество квартир (шт.)

Общая площадь

кв. м.

Общая сметная стоимость тыс. руб.

Жилые помещения, предназначенные для предоставления внаем по договорам найма жилого помещения жилищного фонда социального использования

г. Тамбов

Мкр. Телецентр

д. Красненькая, пр. Школьный-1, д. 9, пр. Запрудный, д. 10

274

94

3352

92704,0

ул. Свободная, д. 4 к. 3 – (30 кв.)

30

1080

31334,20

г. Моршанск

7-ой городок, 115

91

24

864,0

25067,0

Тамбовский район,

р. п. Новая Ляда

ул. 2-я Малоталлинская, д. 43

181

2

72,0

2089,0

Тамбовский район,

р. п. Новая Ляда

ул. 2-я Малоталлинская, д. 47

12

432,0

12534,0

Жилые помещения, предназначенные для предоставления внаем по договорам найма жилых помещений (коммерческий наем)

 

 

1424

100

5200

173179,8

 

1.14 в приложении № 13 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области» (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы:

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы в 2014-2017 годах за счет всех источников составит 6208675,08 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 96212,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 96212,8 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Тамбовской области – 364856,87 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 220856,87 тыс. рублей;

2015 год – 144000,00 тыс. рублей;

за счёт средств местного бюджета – 10127,32 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 7564,63 тыс. рублей;

2015 год – 2562,79 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств – 5737478,16 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2732000,68 тыс. рублей;

2015 год – 761831,50 тыс. рублей;

2016 год – 1120368,55 тыс. рублей;

2017 год – 1123277,43 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соответствующий год

 

в разделе 5 Подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «6204,11 » заменить цифрами «6208,68»;

таблицу изложить в следующей редакции:

 

Таблица

 

Период

Всего

(млн. руб.)

Бюджетные средства

федерального бюджета

областного

бюджета

местного бюджета

Внебюджетные

средства

2014

3056,63

96,21

220,86

7,56

2732,00

2015

908,39

 

144,00

2,56

761,81

2016

1120,37

 

 

 

1120,37

2017

1123,28

 

 

 

1123,28

Итого

6208,68

96,21

364,86

10,12

5737,46

 

приложение № 2 к Подпрограмме «Мероприятия по строительству и реконструкции систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

 

 

Временно исполняющий обязанности первого зам. главы администрации

 

области

А.А.Сазонов

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к постановлению администрации области

 

от 18.09.2015 № 1044

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к Государственной программе Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы

 

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов) Государственной программы Тамбовской области, подпрограмм Государственной программы Тамбовской области и их значений

 

п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Единица измерения

Значения показателей (по годам)

базовый

год

2012

текущий год

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Отчетный год

2020

1. Государственная программа Тамбовской области

1.1.

Годовой объем ввода жилья

Тыс.

кв. м

633,1

704,5

770,0

840,0

860,0

880,0

920,0

970,0

1100,0

1.2

Объем ввода жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи»

Тыс.

кв. м

0

0

0

15,0

50,0

85,0

0

0

0

1.3.

Доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем

Процент

н/д

7,5

15

22,5

30

37

45

52

60

1.4.

Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке, с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство»

Процент

0

-9,3

3,6

7,2

10,6

17,0

20,0

20,0

20,0

1.5.

Коэффициент доступности жилья

Процент

3,5

3,0

2,9

2,6

2,5

2,4

2,3

2,1

1,8

1.6.

Доля ввода арендного жилья в многоквартирных жилых домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных жилых домах

Процент

0

2,3

2,6

5,6

6,7

7,5

8,6

9,4

10

1.7.

Количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» ФЦП «Жилище»

Человек

91

75

21

21

 

 

 

 

 

1.8.

Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года

Процент

10,9

14,4

17,9

23,4

28,9

34,4

37,9

41,4

44,9

1.9.

Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов

Тыс. человек

30,00

50,000

70,000

71,400

110,000

130,000

150,000

170,000

190,000

1.10.

Расселение аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах

Тыс.

кв. м

11,9

11,37

11,99

11,27

6,71

1,48

-

-

-

1.11.

Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе

Процент

8,61

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

1.12.

Темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и бюджетофинансиру-емыми организациями по сравнению с предшествующим годом

Процент

-6,7

-4

-3,5

-3

-3

-3

-2,5

-2

-2

1.13.

Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставленных ипотечных жилищных кредитов (займов)

Единиц

3766

3886

5230

5455

6330

6960

7660

8425

9270

1.14.

Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту над индексом потребительских цен

Единиц

5,9

5,8

4,6

3,4

3,2

2,7

2,2

2,2

2,2

1.15.

Удельный вес введенной общей площади жилых домов к общей площади жилищного фонда

Процент

2,39

2,6

2,65

2,9

3,0

3,30

3,39

4,01

4,10

1.16.

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя области

Кв. м

24,8

25,6

25,9

26,6

26,9

27,2

27,5

28,3

28,9

1.17.

Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме

Процент

2,75

2,6

2,5

1,8

1,75

1,7

1,68

1,65

1,6

1.18.

Доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта

Процент

54,8

55,3

55,8

56,3

56,8

57,3

57,8

58,3

58,8

1.19.

Количество земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей

Шт.

1246

854

760

670

550

400

300

200

100

1.20.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры

Процент

49

48,5

48

47,5

47

46,5

46

45,5

45

1.21.

Численность ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия

Человек

 

 

327

245

234

 

 

 

 

1.22.

Численность ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия

Человек

 

 

25

20

50

100

100

200

 

1.23.

Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам

Процент

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.24.

Доля многоквартирных домов в целом по субъекту РФ, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья, либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива

Процент

7,07

7,15

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

1.25.

Количество высокопроизводительных рабочих мест (создание, модернизация)

Шт.

 

 

123

139

157

182

219

291

349

1.26.

Объем предоставляемых ипотечных кредитов

Млн. руб.

4440,0

4580,0

4730,0

4880,0

5090,0

5330,0

5570,0

5750,0

6000,0

2. Подпрограмма «Комплексное развитие и освоение территорий в целях жилищного строительства»

2.1.

Площадь земельных участков, вовлеченных Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства в оборот в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» для жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство

Га

403

77,8

182

0

50

50

50

50

50

2.2.

Общая площадь земельных участков Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства

Га

364

89

27,8

0

40

40

40

40

40

2.3.

Объем жилья, введенного в эксплуатацию на земельных участках, предоставленных Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» при реализации проектов жилищного строительства

Тыс.

кв. м

0

0

0

30

110

140

150

150

150

2.4.

Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономкласса

Тыс.

кв. м

284,8

352

412

504

516

528

552

582

660

2.5.

Разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов

Шт.

-

-

1

2

2

2

2

2

2

3. Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве»

3.1.

Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения

Шт.

17

17

16

15

13

12

11

11

11

3.2.

Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения

Дни

315

315

200

130

90

70

56

56

56

3.3.

Наличие в муниципальных районах и городских округах внедренных единообразных автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности

Шт.

0

0

0

0

30

-

-

-

-

3.4.

Наличие в субъекте откорректированной в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ схемы территориального планирования области

Шт.

0

0

0

1

1

1

1

1

1

3.5.

Доля муниципальных районов, имеющих откорректированные в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации документы территориального планирования

Процент

0

0

0

100

100

100

100

100

100

3.6.

Доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования в общем количестве муниципальных образований

Процент

0

0

100

100

100

100

100

100

100

3.7.

Доля муниципальных образований с утвержденными документами градостроительного зонирования в общем количестве муниципальных образований

Процент

 

 

100

100

100

100

100

100

100

3.8.

Количество утвержденных проектов планировки территорий (ежегодно)

Шт.

1

4

11

2

3

2

2

-

-

 

4. Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения»

4.1.

Индекс промышленного производства прочих неметаллических минеральных продуктов

Процент

105,6

102,4

106,0

106,5

106,5

106,5

107,0

107,0

107,0

4.2.

Темпы роста отгруженной продукции производства прочих неметаллических минеральных продуктов к предыдущему году

Процент

111,0

112,1

112,5

112,5

112,5

112,7

113,0

113,0

113,0

4.3.

Объем производства конструкций и деталей сборных железобетонных

Процент

142,6

135,36

158,0

170,0

187,0

200,0

217,0

236,0

267,0

5. Подпрограмма «Кадровое обеспечение задач строительства»

5.1.

Годовой объем выпускников строительного профиля всех уровней образования

Человек

693

698

788

664

845

867

889

898

905

5.2.

Количество рабочих кадров, прошедших подготовку и переподготовку/ специалистов, прошедших повышение квалификации

Человек

2312/332

2320/350

2350/340

2400/350

2450/360

2500/370

2550/380

2600/390

2650/400

6. Подпрограмма «Молодежи – доступное жилье»

6.1.

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета области и местных бюджетов

Единиц

232

384

324

461

384

384

384

384

384

6.2.

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

7. Подпрограмма «Государственная поддержка отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании»

7.1.

Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании

Единиц

98

200

212

200

200

200

200

200

200

8. Подпрограмма «Государственная поддержка молодых учителей общеобразовательных учреждений при ипотечном жилищном кредитовании»

8.1.

Количество молодых учителей, улучшивших свои жилищные условия с помощью государственной поддержки

Человек

7,0

13,0

20,0

26,0

 

 

 

 

 

8.2.

Процент молодых учителей, получивших ипотечный кредит в текущем году, от общей численности молодых учителей, желающих получить ипотечный кредит

Процент

10,2

19,7

30,3

25,0

 

 

 

 

 

8.3.

Процент молодых учителей, улучшивших жилищные условия за счет ипотечного кредита в текущем году, от общей численности молодых учителей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации других программ в текущем году

Процент

30,0

14,4

69,0

41,0

 

 

 

 

 

9. Подпрограмма «Развитие жилищного строительства для целей коммерческого найма

9.1.

Годовой объем ввода арендного жилья

Тыс.

кв. м

0

4,4

6,5

11,0

14,7

18,1

24,7

30,0

36,0

9.2.

Обеспеченность населения арендным жильем

Кв. м

на чел.

0

0,004

0,006

0,01

0,014

0,017

0,024

0,029

0,035

9.3.

Коэффициент доступности арендного жилья населения

Лет

0

0,24

0,23

0,22

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

9.4.

Средняя стоимость одного кв. метра арендного жилья в год

Руб.

0

2330

2502

2679

2863

3057

3266

3457

3636

10. Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области»

10.1.

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системе теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Процент

-

-

21

24

27

30

-

-

-

10.2.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям

Процент

23,6

22,2

20,3

18,5

16,7

15,2

-

-

-

10.3.

Количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Кол-во аварий

в год на

1000 км

сетей

-

-

116,5

102,6

96,4

82,4

-

-

-

10.4.

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды

%

14,6

14,5

14,4

14,3

14,2

14,1

-

-

-

11. Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования»

11.1.

Увеличение объема предоставляемых ипотечных кредитов

Млн. руб.

4440,0

4580,0

6925,6

7618,2

8380,0

9218,0

10139,8

11153,7

12269,1

11.2.

Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств

Процент

23

25

26

30

34

38

45

50

50

 

 

Врио зам. главы администрации

 

области

Н.В.Коновалов


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 

к постановлению администрации области

 

от 18.09.2015 № 1044

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 

к Государственной программе Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы

 

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Государственной программы Тамбовской области

 

п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия Государственной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей, в том числе

наименование

единица изме-рения

значение по годам реализации

по годам всего

федера-льный бюджет

бюджет Тамбовской области

местный бюджет

внебюджетные источники

1. Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»

1.

Предоставление государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов комплексного освоения и развития территории в целях жилищного строительства

Управление строительства и инвестиций области (в лимитах областной адресной инвестиционной программы)

Увеличение годового объема ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-класса, строительство объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры при комплексной застройке

тыс.

кв. м

2014 – 412

467315,4

19197,7

327117,7

10000,0

111000,0

2015 – 489

290566,40

 

234082,2

84,2

56400,0

2016 – 504

158500,0

 

 

58400,0

100100,0

2017 – 528

765000,0

 

496500,0

130200,0

138300,0

2018 – 552

1140000,0

 

721000,0

207800,0

211200,0

2019 – 582

1555000,0

 

1065500,0

262000,0

227500,0

2020 – 660

2228000,0

 

1569500,0

383600,0

274900,0

Итого:

6604381,80

19197,7

4413699,90

1052084,2

1119400,0

1.1.

Создание объектов социальной, коммунальной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения

Управление строительства и инвестиций области (в лимитах областной

адресной

инвестиционной программы)

Увеличение годового объема ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-класса, строительство объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры при комплексной застройке

тыс.

кв. м

2014 – 412

467315,4

19197,7

327117,7

10000,0

111000,0

2015 – 489

290566,40

 

234082,2

84,2

56400,0

2016 – 504

158500,0

 

 

58400,0

100100,00

2017 – 527,8

758800,0

 

490300,0

130200,0

138300,0

2018 – 551,8

1133800,0

 

714800,0

207800,0

211200,0

2019 – 513

1548800,0

 

1059300,0

262000,0

227500,0

2020 – 581

2221800,0

 

1563300,0

383600,0

274900,0

Итого:

6579581,8

19197,7

4388899,9

1052084,2

1119400,0

1.2.

Субсидии на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой

Управление строительства и инвестиций области

тыс.

кв. м

2014 –

 

 

 

 

 

2015 – 0

 

 

 

 

 

2016 –

 

 

 

 

 

2017 – 0,2

6200,0

 

6200,0

 

 

2018 – 0,2

6200,0

 

6200,0

 

 

2019 – 0,2

6200,0

 

6200,0

 

 

2020 – 0,2

6200,0

 

6200,0

 

 

Итого:

24800,0

 

24800,0

 

 

2.

Реализация программы «Жилье для российской семьи»

Управление строительства и инвестиций области

Годовой объема ввода жилья экономического класса в рамках Соглашения от 03.07.2014 № 09/7228-14/68, подписанного между Минстроем РФ, администрацией Тамбовской области и ОАО «АИЖК»

тыс.

кв. м

2014 –

 

 

 

 

 

2015 – 15

525000,0

 

 

 

525000,0

2016 – 55

1925000,0

 

 

 

1925000,0

2017 – 80

2800000,0

 

 

 

2800000,0

2018 –

 

 

 

 

 

2019 –

 

 

 

 

 

2020 –

 

 

 

 

 

Итого:

5250000,0

 

 

 

5250000,0

3.

Разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов

Управление строительства и инвестиций области

Количество проектов нарастающим итогом

единиц

2014 – 1

1000,0

 

 

 

1000,0

2015 – 2

1000,0

 

 

 

1000,0

2016 – 2

 

 

 

 

 

2017 – 2

 

 

 

 

 

2018 – 2

 

 

 

 

 

2019 – 2

 

 

 

 

 

2020 – 2

 

 

 

 

 

Итого:

2000,0

 

 

 

2000,0

 

Итого по подпрограмме:

 

 

 

 

11856381,8

19197,7

4413699,90

1052084,2

6371400,00

2. Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве»

2.1.

Внедрение единообразных автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (далее – АИСОГД) органами местного самоуправления городских округов, муниципальных районов

Управление архитектуры администрации области

Наличие в муниципальных районах и городских округах внедренных АИСОГД

шт.

2014

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

2016 – 30

30000,0

 

 

30000,0

 

2017

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

Итого:

30000,0

 

 

30000,0

 

2.2.

Внесение изменений в схему территориального планирования Тамбовской области

Управление

архитектуры администрации области

Наличие в субъекте откорректирован-ной в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ схемы территориального планирования области

шт.

2014

 

 

 

 

 

2015 – 1

2000,0

 

2000,0

 

 

2016

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

Итого:

2000,0

 

2000,0

 

 

2.3.

Внесение изменений в схемы территориального планирования муниципальных районов

Управление архитектуры администрации области

Наличие в субъекте откорректирован-ных в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ схем территориального планирования муниципальных районов

шт.

2014

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

2016 – 23

11500,0

 

 

11500,0

 

2017

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

Итого:

11500,0

 

 

11500,0

 

2.4.

Подготовка проектов планировки территорий

Управление архитектуры администрации области

Количество утвержденных проектов планировки территории

шт.

2014 – 11

117018,0

 

 

 

117018,0

2015 – 2

21276,0

 

 

 

21276,0

2016 – 3

31914,0

 

 

 

31914,0

2017 – 2

21276,0

 

 

 

21276,0

2018 – 2

21276,0

 

 

 

21276,0

2019 –

 

 

 

 

 

2020 –

 

 

 

 

 

Итого: 20

212760,0

 

 

 

212760,0

 

Итого по подпрограмме:

 

 

 

 

256260,0

 

2000,0

41500,0

212760,0

3. Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения»

3.1.

Строительство новых и модернизация существующих предприятий промышленности строительных материалов и строй – индустрии

Управление строительства и инвестиций области

Темпы роста отгруженной продукции производства прочих неметаллических минеральных продуктов к предыдущему году

процент

2014 – 112,5

485500,0

 

 

 

485500,0

2015 – 112,5

135000,0

 

 

 

135000,0

2016 – 112,5

140000,0

 

 

 

140000,0

2017 – 112,7

43733,0

 

 

 

43733,0

2018 – 113,0

43734,0

 

 

 

43734,0

2019 – 113,0

225000,0

 

 

 

225000,0

2020 – 113,0

175000,0

 

 

 

175000,0

Итого:

1247967,0

 

 

 

1247967,0

3.2.

Предоставление государственной поддержки на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов, прошедших конкурсный отбор

Управление строительства и инвестиций области

Индекс промышленного производства прочих неметаллических минеральных продуктов

процент

2014 – 106,0

 

 

 

 

 

2015 – 106,5

 

 

 

 

 

2016 – 106,5

 

 

 

 

 

2017 – 106,5

2996,6

2846,8

149,8

 

 

2018 – 107,0

506,8

481,5

25,3

 

 

2019 – 107,0

 

 

 

 

 

2020 – 107,0

 

 

 

 

 

Итого:

3503,4

3328,3

175,1

 

 

3.3.

Обеспечение условий для внедрения композитов, конструкций и изделий из них. Внесение изменений в региональные сметные нормативы на проведение работ с применением композитов, конструкций и изделий из них

Управление строительства и инвестиций области

Сметные нормативы на проведение работ с применением композитов, конструкций и изделий из них

единиц

2014 –

 

 

 

 

 

2015 – 1

1200,00

 

 

 

1200,00

2016 –

 

 

 

 

 

2017 –

 

 

 

 

 

2018 –

 

 

 

 

 

2019 –

 

 

 

 

 

2020 –

 

 

 

 

 

Итого:

1200,0

 

 

 

1200,0

 

Итого по подпрограмме:

 

 

 

 

1252670,4

3328,3

175,10

 

1249167,0

4. Подпрограмма «Кадровое обеспечение задач строительства»

4.1.

Развитие профессионально-отраслевой структуры подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров, адекватной потребностям строительного рынка

Управление строительства и инвестиций области, управление образования и науки области

Количество выпускников строительных специальностей всех уровней образования

человек

2014 – 788

125,0

 

 

 

125,0

2015 – 664

125,0

 

 

 

125,0

2016 – 845

125,0

 

 

 

125,0

2017 – 867

125,0

 

 

 

125,0

2018 – 889

125,0

 

 

 

125,0

2019 – 898

125,0

 

 

 

125,0

2020 – 905

125,0

 

 

 

125,0

Итого:

875,0

 

 

 

875,0

4.2.

Развитие частно-государственного

партнерства в

области подготовки, профессиональной

переподготовки и

повышения квалификации

специалистов

Управление строительства и инвестиций области

Количество рабочих специалистов, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации по строительным специальностям

человек

2014 –

2350/340

8085,0

 

 

 

8085,0

2015 –

2400/350

8275,0

 

 

 

8275,0

2016 –

2450/360

8465,0

 

 

 

8465,0

2017 –

2500/370

8655,0

 

 

 

8655,0

2018 –

2550/380