АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2015 | г. Тамбов | № 321 |
О внесении изменений в Государственную программу Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы |
Администрация области постановляет: 1.Внести в Государственную программу Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации области от 05.06.2013 № 586 (в редакции от 31.12.2014) (далее – Госпрограмма), следующие изменения: в паспорте Госпрограммы: позицию «Объемы и источники финансирования Госпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Госпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы в 2014-2020 годах составит 112668408,68 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета (Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) – 2259951,82 тыс. рублей: за счет средств федерального бюджета- 2014 год – 801236,02 тыс. рублей; 2015 год – 622990,70 тыс. рублей; 2016 год – 463496,40 тыс. рублей; 2017 год – 134689,00 тыс. рублей; 2018 год— 79500,90 тыс. рублей; 2019 год— 79019,40 тыс. рублей; 2020 год— 79019,40 тыс. рублей; за счет средств бюджета Тамбовской области- 7572320,10 тыс. рублей:<1> 2014 год – 1228097,10 тыс. рублей; 2015 год – 974557,80 тыс. рублей; 2016 год – 552407,90 тыс. рублей; 2017 год – 814241,60 тыс. рублей; 2018 год— 932122,30 тыс. рублей; 2019 год— 1282400,50тыс. рублей; 2020 год— 1786492,90 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 1545649,80 тыс. рублей: 2014 год – 226287,73 тыс. рублей; 2015 год – 88653,57 тыс. рублей; 2016 год – 98031,90 тыс. рублей; 2017 год – 168276,60тыс. рублей; 2018 год— 244800,00 тыс. рублей; 2019 год— 299000,00 тыс. рублей; 2020 год— 420600,00тыс рублей; за счет средств внебюджетных источников – 101279188,16 тыс. рублей: 2014 год – 15667347,38 тыс. рублей; 2015 год – 7523109,10 тыс. рублей; 2016 год – 14274040,85 тыс. рублей; 2017 год – 14306804,23 тыс. рублей; 2018 год— 14744176,00 тыс. рублей; 2019 год— 16502534,30 тыс. рублей; 2020 год— 18261176,30 тыс. рублей; общий объем финансирования – 112670408,68 тыс. рублей: 2014 год – 17922968,23 тыс. рублей; 2015 год —9209311,17 тыс. рублей; 2016 год —15401275,85 тыс. рублей; 2017 год – 15424011,43 тыс. рублей; 2018 год— 16000599,20 тыс. рублей; 2019 год— 18162954,20 тыс. рублей; 2020 год— 20547288,60 тыс. рублей |
<1> В том числе инвестиции, планируемые к реализации в рамках областной адресной инвестиционной программы на 2014-2020 годы, составят 5392032,69 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 600388,70 тыс. рублей; 2015 год – 355082,20 тыс. рублей; 2016 год – 0,00тыс. рублей; 2017 год – 496500,00 тыс. рублей; 2018 год – 721000,0 тыс. рублей; 2019 год – 1065500,0 тыс. рублей; 2020 год – 1569500,0 тыс. рублей; в разделе 1 Госпрограммы «Общая характеристика сферы реализации Государственной программы»: абзацы двадцать шестой, двадцать седьмой изложить в следующей редакции: «В 2013 году на капитальный ремонт многоквартирных домов в Тамбовской области Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) выделил 63,2 млн. рублей. К федеральным деньгам область добавила 50,0 млн. рублей. Остальные затраты на ремонт компенсировали муниципальные бюджеты, свою долю внесли собственники жилья. Программа капитального ремонта многоквартирных домов в 2013 году полностью завершена. В целом в 2008-2013 годах Тамбовской области для реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья, из средств Фонда ЖКХ было выделено 2,7 млрд. рублей. В порядке софинансирования регион добавил к этой сумме более 274,7 млн. рублей. В результате реализации указанных программ был проведен капитальный ремонт 2510 многоквартирных домов и расселено 120 аварийных домов, условия проживания улучшили 278,8 тыс. человек.»; после абзаца двадцать седьмого дополнить абзацами следующего содержания: «В 2014 году в соответствии с действующим законодательством создана некоммерческая организация – «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области», и разработана нормативная правовая база для реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Тамбовской области, на 2014-2043 годы (далее – Программа). Утвержден региональный план реализации Программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2014-2016 годах. На ремонт многоквартирных домов, включенных в мероприятия реализации Программы в 2014 году, израсходовано 343,5 млн. руб. из которых: 63,2 млн. руб. – средства Фонда ЖКХ, 47,2 млн.руб. выделены из бюджета Тамбовской области, остальная часть – 233,1 млн. руб. – средства собственников жилья. Отремонтирован 161 многоквартирный дом с количеством жителей, улучшивших условия своего проживания, 12,7 тыс. человек.»; в разделе 6 Госпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы»: абзац второй изложить в следующей редакции: «Объем финансирования программы составит 112670408,68 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2259951,82 тыс. рублей, бюджета Тамбовской области – 7572320,10 тыс. рублей, местного бюджета – 1545649,80 тыс. рублей.»; в абзаце третьем цифры «103263148,86» заменить цифрами «101279188,16»; приложение № 1 к Госпрограмме «Перечень показателей (индикаторов) Государственной программы Тамбовской области, подпрограмм Государственной программы Тамбовской области и их значений» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; приложение № 2 к Госпрограмме «Перечень мероприятий Государственной программы Тамбовской области» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; приложение № 3 к Госпрограмме «Прогноз сводных показателей государственного задания на выполнение работ Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Центр по ценообразованию в строительстве» и осуществление функций Тамбовским областным государственным унитарным предприятием «Водное и газовое хозяйство» по государственной программе» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; приложение № 4 к Госпрограмме «Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; в приложении № 5 к Госпрограмме «Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы: позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – 6566381,8 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 19197,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 19197,7 тыс. рублей; бюджет Тамбовской области – 2014 год –327117,7тыс. рублей; 2015 год – 194082,2 тыс. рублей; 2017 год – 496500,0 тыс. рублей; 2018 год – 721000,0 тыс. рублей; 2019 год – 1065500,0 тыс. рублей; 2020 год – 1569500,0 тыс. рублей; местные бюджеты – 1052084,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 10000,0 тыс. рублей; 2015 год – 84,2 тыс. рублей; 2016 год – 58400,0 тыс. рублей; 2017 год – 130200,0 тыс. рублей; 2018 год – 207800,0 тыс. рублей; 2019 год – 262000,0 тыс. рублей; 2020 год – 383600,0 тыс. рублей; средства частных инвесторов и кредиторов – 1121400,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 112000,0 тыс. рублей; 2015 год – 57400,0 тыс. рублей; 2016 год – 100100,0 тыс. рублей; 2017 год – 138300,0 тыс. рублей; 2018 год – 211200,0 тыс. рублей; 2019 год – 227500,0 тыс. рублей; 2020 год – 274900,0 тыс. рублей |
в разделе 2 подпрограммы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы»: в абзацах третьем, четвертом слова в «2014» году заменить словами в «2015» году; в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»: в абзаце шестом цифры «6463681,3» заменить цифрами «6566381,8»; в абзаце восьмом цифры «4239483,6» заменить цифрами «4373699,9»; в абзаце девятом цифры «1083600» заменить цифрами «1052084,2»; в абзаце десятом цифры «1009400,0» заменить цифрами «1121400»; в приложении № 9 к Госпрограмме «Подпрограмма «Молодежи – доступное жилье» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы: позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, – 2761 семья; доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий – 100% |
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования с учетом цен соответствующего года – 3948344,5 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 494184,0 тыс. рублей: 2014 год – 62173,3тыс. рублей; 2015 год – 132010,70 тыс. рублей; 2016 год – 60000,0 тыс. рублей; 2017 год – 60000,0 тыс. рублей; 2018 год – 60000,0 тыс. рублей; 2019 год – 60000,0 тыс. рублей; 2020 год – 60000,0 тыс. рублей; средства бюджета Тамбовской области – 752790,8 тыс. рублей: 2014 год – 102500,0 тыс. рублей; 2015 год – 150290,8 тыс. рублей; 2016 год – 100000,0 тыс. рублей; 2017 год – 100000,0 тыс. рублей; 2018 год – 100000,0 тыс. рублей; 2019 год – 100000,0 тыс. рублей; 2020 год – 100000,0 тыс. рублей; средства бюджетов муниципальных образований – 152379,7 тыс. рублей: 2014 год – 32257,0 тыс. рублей; 2015 год – 35122,7 тыс. рублей; 2016 год – 17000,0 тыс. рублей; 2017 год – 17000,0 тыс. рублей; 2018 год – 17000,0 тыс. рублей; 2019 год – 17000,0 тыс. рублей; 2020 год – 17000,0 тыс. рублей; собственные и заемные средства молодых семей – 2548990,0 тыс. рублей: 2014 год – 328714,3 тыс. рублей; 2015 год – 576704,2 тыс. рублей; 2016 год – 328714,3 тыс. рублей; 2017 год – 328714,3 тыс. рублей; 2018 год – 328714,3 тыс. рублей; 2019 год – 328714,3 тыс. рублей; 2020 год – 328714,3 тыс. рублей. |
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»: в абзаце десятом цифры «2628» заменить цифрами «2761», слова «2015 год – 384 молодые семьи» заменить словами «2015 год – 517 молодых семей»; в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» слова «3559930,40 тыс. рублей» заменить словами «3948344,5 тыс. рублей», слова «средства федерального бюджета – 422173,30 тыс. рублей» заменить словами «средства федерального бюджета – 494184,0 тыс. рублей», слова «средства бюджета Тамбовской области – 701000,0 тыс. рублей» заменить словами «средства бюджета Тамбовской области – 752790,8 тыс. рублей», слова «средства бюджетов муниципальных образований – 134257,32 тыс. рублей» заменить словами «средства бюджетов муниципальных образований – 152379,7 тыс. рублей», слова «собственные и заемные средства молодых семей – 2301000,1 тыс. рублей» заменить словами «собственные и заемные средства молодых семей – 2548990,0 тыс. рублей»; в приложении № 10 к Госпрограмме «Подпрограмма «Государственная поддержка отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Средства бюджета Тамбовской области – 110000,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 17500,0 тыс. рублей; 2015 год – 17500,0 тыс. рублей; 2016 год – 15000,0 тыс. рублей; 2017 год – 15000,0 тыс. рублей; 2018 год – 15000,0 тыс. рублей; 2019 год – 15000,0 тыс. рублей; 2020 год – 15000,0 тыс. рублей |
раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции: «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы «За период 2014-2020 годов в бюджете Тамбовской области планируется предусмотреть 110000,0 тыс. рублей на оказание государственной поддержки гражданам при ипотечном жилищном кредитовании (далее – государственная поддержка). |
| в 2014 году | в 2015 году | в 2016 году | в 2017 году | в 2018 году | в 2019 году | в 2020 году |
Средства областного бюджета (тыс. рублей) | 17500,0 | 17500,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторы состояния экономики, состояние бюджета Тамбовской области, количество участников подпрограммы) и в соответствии с результатами исполнения подпрограммы по итогам каждого года.»; абзац шестой пункта 19 Порядка предоставления государственной поддержки отдельным категориям граждан при ипотечном жилищном кредитовании (приложение к подпрограмме «Государственная поддержка отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании») дополнить словами «, заключенного до 01.04.2015»; в приложении № 11 к Госпрограмме «Подпрограмма «Государственная поддержка молодых учителей общеобразовательных учреждений при ипотечном жилищном кредитовании» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования – 45707,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 26672,3 тыс. рублей; средства бюджета Тамбовской области – 19034,7 тыс. рублей |
раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции: «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы За период 2014-2020 годы в бюджете планируется предусмотреть 45707,0 тыс. рублей на оказание государственной поддержки молодым учителям при ипотечном жилищном кредитовании (далее – государственная поддержка). Таблица | ||||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|
Средства федерального бюджета, тыс. руб. | 7567,6 | 4104,7 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|
Средства бюджета Тамбовской области, тыс. руб. | 3748,8 | 285,9 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторы состояния экономики, состояние бюджета Тамбовской области, количество участников областной подпрограммы) и в соответствии с результатами исполнения подпрограммы по итогам каждого года.»; раздел 6 подпрограммы «Механизм реализации подпрограммы» дополнить абзацем четвертым следующего содержания: «Государственная поддержка оказывается в виде оплаты первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставляемым кредитными организациями молодым учителям, под процентную ставку не более 8,5 процента годовых»; в приложении № 13 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы в 2014-2017 годах за счет всех источников составит 6204129,83 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 96212,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 96212,8 тыс. рублей; за счет средств бюджета Тамбовской области – 359856,87 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 220856,87 тыс. рублей; 2015 год – 139000,0 тыс. рублей; за счёт средств местного бюджета – 10582,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 7564,63 тыс. рублей; 2015 год – 3017,37 тыс. рублей; за счет внебюджетных средств – 5737478,16 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 2732000,68 тыс. рублей; 2015 год – 761831,50 тыс. рублей; 2016 год – 1120368,55 тыс. рублей; 2017 год – 1123277,43 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соответствующий год |
В разделе 5 подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»: в абзаце первом цифры «6949,15» заменить цифрами «6204,11»; таблицу изложить в следующей редакции: Таблица | ||||||
Период | Всего
(млн. руб.) | Бюджетные средства |
| |||
федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетные средства |
| ||
2014 | 3056,63 | 96,21 | 220,86 | 7,56 | 2732,00 |
|
2015 | 903,83 |
| 139,00 | 3,02 | 761,81 |
|
2016 | 1120,37 |
|
|
| 1120,37 |
|
2017 | 1123,28 |
|
|
| 1123,28 |
|
Итого | 6204,11 | 96,21 | 359,86 | 10,58 | 5737,46 |
|
приложение № 2 к подпрограмме «Мероприятия по строительству и реконструкции систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению; приложение № 14 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
Глава администрации | | |
области | О.И.Бетин | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области |
| от 31.03.2015 № 321 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Государственной программе Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы |
ПЕРЕЧЕНЬ показателей (индикаторов) Государственной программы Тамбовской области, подпрограмм Государственной программы Тамбовской области и их значений |
| № | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (по годам) | |||||||||||||||||
| базовый год 2012 | текущий год 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Отчетный год 2020 | ||||||||||||
1. Государственная программа Тамбовской области |
| ||||||||||||||||||||
1.1. | Годовой объем ввода жилья | Тыс. кв. м | 633,1 | 704,5 | 770,0 | 840,0 | 860,0 | 880,0 | 920,0 | 970,0 | 1100,0 |
| |||||||||
1.2 | Объем ввода жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» | Тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 50,0 | 85,0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
1.3. | Доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем | Процент | н/д | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37 | 45 | 52 | 60 |
| |||||||||
1.4. | Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке, с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» | Процент | 0 | -9,3 | 3,6 | 7,2 | 10,6 | 17,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| |||||||||
1.5. | Коэффициент доступности жилья | Процент | 3,5 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 1,8 |
| |||||||||
1.6. | Доля ввода арендного жилья в многоквартирных жилых домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных жилых домах | Процент | 0 | 2,3 | 2,6 | 5,6 | 6,7 | 7,5 | 8,6 | 9,4 | 10 |
| |||||||||
1.7. | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» ФЦП «Жилище» | Человек | 91 | 75 | 21 | | | | | | |
| |||||||||
1.8. | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года | Процент | 10,9 | 14,4 | 17,9 | 23,4 | 28,9 | 34,4 | 37,9 | 41,4 | 44,9 |
| |||||||||
1.9. | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов | Тыс. человек | 30,00 | 50,000 | 70,000 | 71,400 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | 170,000 | 190,000 |
| |||||||||
1.10. | Расселение аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах | Тыс. кв. м | 11,9 | 11,37 | 11,99 | 11,272 | 7,1 | 1,7 | - | - | - |
| |||||||||
1.11. | Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе | Процент | 8,61 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| |||||||||
1.12. | Темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и бюджетофинансируемыми организациями по сравнению с предшествующим годом | Процент | -6,7 | -4 | -3,5 | -3 | -3 | -3 | -2,5 | -2 | -2 |
| |||||||||
1.13. | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставленных ипотечных жилищных кредитов (займов) | Единиц | 3766 | 3886 | 5230 | 5455 | 6330 | 6960 | 7660 | 8425 | 9270 |
| |||||||||
1.14. | Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту над индексом потребительских цен | Единиц | 5,9 | 5,8 | 4,6 | 3,4 | 3,2 | 2,7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| |||||||||
1.15. | Удельный вес введенной общей площади жилых домов к общей площади жилищного фонда | Процент | 2,39 | 2,6 | 2,65 | 2,9 | 3,0 | 3,30 | 3,39 | 4,01 | 4,10 |
| |||||||||
1.16. | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя области | Кв.м | 24,8 | 25,6 | 25,9 | 26,6 | 26,9 | 27,2 | 27,5 | 28,3 | 28,9 |
| |||||||||
1.17. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме | Процент | 2,75 | 2,6 | 2,5 | 1,8 | 1,75 | 1,7 | 1,68 | 1,65 | 1,6 |
| |||||||||
1.18. | Доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта | Процент | 54,8 | 55,3 | 55,8 | 56,3 | 56,8 | 57,3 | 57,8 | 58,3 | 58,8 |
| |||||||||
1.19. | Количество земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей | Шт. | 1246 | 854 | 760 | 670 | 550 | 400 | 300 | 200 | 100 |
| |||||||||
1.20. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | Процент | 49 | 48,5 | 48 | 47,5 | 47 | 46,5 | 46 | 45,5 | 45 |
| |||||||||
1.21. | Численность ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия | Человек | | | 327 | 480 | 234 | | | | |
| |||||||||
1.22. | Численность ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | Человек | | | 25 | 25 | 50 | 100 | 100 | 200 | |
| |||||||||
1.23. | Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| |||||||||
1.24. | Доля многоквартирных домов в целом по субъекту РФ, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья, либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | Процент | 7,07 | 7,15 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
| |||||||||
1.25 | Количество высокопроизводительных рабочих мест (создание, модернизация) | Шт. | | | 123 | 139 | 157 | 182 | 219 | 291 | 349 |
| |||||||||
1.26 | Объем предоставляемых ипотечных кредитов | Млн. руб. | 4440,0 | 4580,0 | 4730,0 | 4880,0 | 5090,0 | 5330,0 | 5570,0 | 5750,0 | 6000,0 |
| |||||||||
2. Подпрограмма «Комплексное развитие и освоение территорий в целях жилищного строительства» |
| ||||||||||||||||||||
2.1. | Площадь земельных участков, вовлеченных Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства в оборот в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» для жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство | Га | 403 | 77,8 | 182 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| |||||||||
2.2. | Общая площадь земельных участков Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | Га | 364 | 89 | 27,8 | 182 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| |||||||||
2.3. | Объем жилья, введенного в эксплуатацию на земельных участках, предоставленных Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» при реализации проектов жилищного строительства | Тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | 50 | 110 | 140 | 150 | 150 | 150 |
| |||||||||
2.4. | Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономкласса | Тыс. кв. м | 284,8 | 352 | 412 | 504 | 516 | 528 | 552 | 582 | 660 |
| |||||||||
2.5. | Разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов | Шт. | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| |||||||||
3. Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве» |
| ||||||||||||||||||||
3.1. | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | Шт. | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| |||||||||
3.2. | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | Дни | 315 | 315 | 200 | 130 | 90 | 70 | 56 | 56 | 56 |
| |||||||||
3.3. | Наличие в муниципальных районах и городских округах внедренных единообразных автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности | Шт. | 0 | 0 | 0 | 30 | - | - | - | - | - |
| |||||||||
3.4. | Наличие в субъекте откорректированной в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ схемы территориального планирования области | Шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||
3.5. | Доля муниципальных районов, имеющих откорректированные в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации документы территориального планирования | Процент | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |||||||||
3.6. | Доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования в общем количестве муниципальных образований | Процент | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |||||||||
3.7. | Доля муниципальных образований с утвержденными документами градостроительного зонирования в общем количестве муниципальных образований | Процент | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |||||||||
3.8. | Количество утвержденных проектов планировки территорий (ежегодно) | Шт. | 1 | 4 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | - |
| |||||||||
4. Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения» |
| ||||||||||||||||||||
4.1. | Индекс промышленного производства прочих неметаллических минеральных продуктов | Процент | 105,6 | 102,4 | 106,0 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 107,0 | 107,0 | 107,0 |
| |||||||||
4.2. | Темпы роста отгруженной продукции производства прочих неметаллических минеральных продуктов к предыдущему году | Процент | 111,0 | 112,1 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,7 | 113,0 | 113,0 | 113,0 |
| |||||||||
4.3. | Объем производства конструкций и деталей сборных железобетонных | Процент | 142,6 | 135,36 | 158,0 | 170,0 | 187,0 | 200,0 | 217,0 | 236,0 | 267,0 |
| |||||||||
5. Подпрограмма «Кадровое обеспечение задач строительства» |
| ||||||||||||||||||||
5.1. | Годовой объем выпускников строительного профиля всех уровней образования | Человек | 693 | 698 | 788 | 664 | 845 | 867 | 889 | 898 | 905 |
| |||||||||
5.2. | Количество рабочих кадров, прошедших подготовку и переподготовку/специалистов, прошедших повышение квалификации | Человек | 2312/332 | 2320/350 | 2350/340 | 2400/350 | 2450/360 | 2500/370 | 2550/380 | 2600/390 | 2650/400 |
| |||||||||
6. Подпрограмма «Молодежи – доступное жилье» |
| ||||||||||||||||||||
6.1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | Единиц | 232 | 384 | 324 | 517 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
| |||||||||
6.2 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |||||||||
7. Подпрограмма «Государственная поддержка отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании» |
| ||||||||||||||||||||
7.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании | Единиц | 98 | 200 | 212 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| |||||||||
8. Подпрограмма «Государственная поддержка молодых учителей общеобразовательных учреждений при ипотечном жилищном кредитовании» |
| ||||||||||||||||||||
8.1. | Количество молодых учителей, улучшивших свои жилищные условия с помощью государственной поддержки | Человек | 7,0 | 13,0 | 20,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| |||||||||
8.2. | Процент молодых учителей, получивших ипотечный кредит в текущем году, от общей численности молодых учителей, желающих получить ипотечный кредит | Процент | 10,2 | 19,7 | 30,3 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| |||||||||
8.3. | Процент молодых учителей, улучшивших жилищные условия за счет ипотечного кредита в текущем году, от общей численности молодых учителей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации других программ в текущем году | Процент | 30,0 | 14,4 | 69,0 | 41,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
| |||||||||
9. Подпрограмма «Развитие жилищного строительства для целей коммерческого найма |
| ||||||||||||||||||||
9.1 | Годовой объем ввода арендного жилья | Тыс. кв. м | 0 | 4,4 | 6,5 | 11,0 | 14,7 | 18,1 | 24,7 | 30,0 | 36,0 |
| |||||||||
9.2. | Обеспеченность населения арендным жильем | Кв. м на чел. | 0 | 0,004 | 0,006 | 0,01 | 0,014 | 0,017 | 0,024 | 0,029 | 0,035 |
| |||||||||
9.3. | Коэффициент доступности арендного жилья населения | Лет | 0 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| |||||||||
9.4. | Средняя стоимость одного кв. метра арендного жилья в год | Руб. | 0 | 2330 | 2502 | 2679 | 2863 | 3057 | 3266 | 3457 | 3636 |
| |||||||||
10. Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области» |
| ||||||||||||||||||||
10.1. | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системе теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Процент | - | - | 21 | 24 | 27 | 30 | - | - | - |
| |||||||||
10.2. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | Процент | 23,6 | 22,2 | 20,3 | 18,5 | 16,7 | 15,2 | - | - | - |
| |||||||||
10.3. | Количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Кол-во аварий в год на 1000 км сетей | - | - | 116,5 | 102,6 | 96,4 | 82,4 | - | - | - |
| |||||||||
10.4 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | 14,2 | 14,1 | - | - | - |
| |||||||||
11. Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» |
| ||||||||||||||||||||
11.1 | Увеличение объема предоставляемых ипотечных кредитов | Млн. руб. | 4440,0 | 4580,0 | 6925,6 | 7618,2 | 8380,0 | 9218,0 | 10139,8 | 11153,7 | 12269,1 |
| |||||||||
11.2 | Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | Процент | 23 | 25 | 26 | 30 | 34 | 38 | 45 | 50 | 50 |
| |||||||||
Зам. главы администрации | | |
области | Н.В.Коновалов | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| к постановлению администрации области |
| от 31.03.2015 № 321 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Государственной программе Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы |
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий Государственной программы Тамбовской области |
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия Государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, тыс. рублей, в том числе | |||||||||||
наименование | единица изме-рения | значение по годам реализации | по годам всего | федера- льный бюджет | бюджет Тамбовской области | местный бюджет | внебюд- жетные источники | ||||||||
1. Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» | |||||||||||||||
1. | Предоставление государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов комплексного освоения и развития территории в целях жилищного строительства | Управление строительства и архитектуры области (в лимитах областной адресной инвестиционной программы) | Увеличение годового объема ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-класса, строительство объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры при комплексной застройке | тыс. кв. м | 2014 – 412 | 467315,40 | 19197,7 | 327117,7 | 10000,0 | 111000,0 | |||||
2015 – 480 | 250566,40 | | 194082,2 | 84,2 | 56400,0 | ||||||||||
2016 – 504 | 158500,0 | | | 58400,0 | 100100,00 | ||||||||||
2017 – 528 | 765000,0 | | 496500,0 | 130200,0 | 138300,0 | ||||||||||
2018 – 552 | 1140000,0 | | 721000,0 | 207800,0 | 211200,0 | ||||||||||
2019 – 582 | 1555000,0 | | 1065500,0 | 262000,0 | 227500,0 | ||||||||||
2020 – 660 | 2228000,0 | | 1569500,0 | 383600,0 | 274900,0 | ||||||||||
Итого: | 6564381,80 | 19197,7 | 4373699,9 | 1052084,2 | 1119400,0 | ||||||||||
1.1. | Создание объектов социальной, коммунальной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения | Управление строительства и архитектуры области (в лимитах областной адресной инвестиционной программы), Управление инвестиций области | Увеличение годового объема ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-класса, строительство объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры при комплексной застройке | тыс. кв. м | 2014 – 412 | 467315,4 | 19197,7 | 327117,7 | 10000,0 | 111000,0 | |||||
2015 – 479,9 | 250566,40 | | 194082,2 | 84,2 | 56400,0 | ||||||||||
2016 – 504 | 158500,0 | | | 58400,0 | 100100,00 | ||||||||||
2017 – 527,8 | 758800,0 | | 490300,0 | 130200,0 | 138300,0 | ||||||||||
2018 – 551,8 | 1133800,0 | | 714800,0 | 207800,0 | 211200,0 | ||||||||||
2019 – 513 | 1548800,0 | | 1059300,0 | 262000,0 | 227500,0 | ||||||||||
2020 – 581 | 2221800,0 | | 1563300,0 | 383600,0 | 274900,0 | ||||||||||
Итого: | 6539581,8 | 19197,7 | 4348899,9 | 1052084,2 | 1121400,0 | ||||||||||
1.2 | Субсидии на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой | Управление инвестиций области | тыс. кв. м | 2014 – | | | | | | ||||||
2015 – 0,1 | | | | | | ||||||||||
2016 – | | | | | | ||||||||||
2017 – 0,2 | 6200,0 | | 6200,0 | | | ||||||||||
2018 – 0,2 | 6200,0 | | 6200,0 | | | ||||||||||
2019 – 0,2 | 6200,0 | | 6200,0 | | | ||||||||||
2020 – 0,2 | 6200,0 | | 6200,0 | | | ||||||||||
Итого: | 24800,0 | | 24800,0 | | | ||||||||||
2. | Разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов | Управление строительства и архитектуры области | Количество проектов нарастающим итогом | единиц | 2014 – 1 | 1000,0 | | | | 1000,0 | |||||
2015 – 2 | 1000,0 | | | | 1000,0 | ||||||||||
2016 – 2 | | | | | | ||||||||||
2017 – 2 | | | | | | ||||||||||
2018 – 2 | | | | | | ||||||||||
2019 – 2 | | | | | | ||||||||||
2020 – 2 | | | | | | ||||||||||
Итого: | 2000,0 | | | | 2000,0 | ||||||||||
| Итого по подпрограмме: | | | | | 6566381,80 | 19197,7 | 4373699,9 | 1052084,2 | 1121400,0 | |||||
2. Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве» | |||||||||||||||
2.1. | Внедрение единообразных автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (далее – АИСОГД) органами местного самоуправления городских округов, муниципальных районов | Управление строительства и архитектуры области | Наличие в муниципальных районах и городских округах внедренных АИСОГД | шт. | 2014 | | | | | | |||||
2015 – 30 | 30000,0 | | | 30000,0 | | ||||||||||
2016 | | | | | | ||||||||||
2017 | | | | | | ||||||||||
2018 | | | | | | ||||||||||
2019 | | | | | | ||||||||||
2020 | | | | | | ||||||||||
Итого: | 30000,0 | | | 30000,0 | | ||||||||||
2.2. | Внесение изменений в схему территориального планирования Тамбовской области | Управление строительства и архитектуры области | Наличие в субъекте откорректирован-ной в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ схемы террито-риального планирования области | шт. | 2014 | | | | | | |||||
2015 – 1 | | | | | | ||||||||||
2016 | | | | | | ||||||||||
2017 | | | | | | ||||||||||
2018 | | | | | | ||||||||||
2019 | | | | | | ||||||||||
2020 | | | | | | ||||||||||
Итого: | | | | | | ||||||||||
2.3. | Внесение изменений в схемы территориального планирования муниципальных районов | Управление строительства и архитектуры области | Наличие в субъекте откорректирован-ных в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ схем террито-риального планирования муниципальных районов | шт. | 2014 | | | | | | |||||
2015 – 23 | 11500,0 | | | 11500,0 | | ||||||||||
2016 | | | | | | ||||||||||
2017 | | | | | | ||||||||||
2018 | | | | | | ||||||||||
2019 | | | | | | ||||||||||
2020 | | | | | | ||||||||||
Итого: | 11500,0 | | | 11500,0 | | ||||||||||
2.4. | Подготовка проектов планировки территорий | Управление строительства и архитектуры области | Количество утвержденных проектов планировки территории | шт. | 2014 – 11 | 117018,0 | | | | 117018,0 | |||||
2015 – 2 | 21276,0 | | | | 21276,0 | ||||||||||
2016 – 3 | 31914,0 | | | | 31914,0 | ||||||||||
2017 – 2 | 21276,0 | | | | 21276,0 | ||||||||||
2018 – 2 | 21276,0 | | | | 21276,0 | ||||||||||
2019 – | | | | | | ||||||||||
2020 – | | | | | | ||||||||||
Итого: 20 | 212760,0 | | | | 212760,0 | ||||||||||
| Итого по подпрограмме: | | | | | 256260,00 | | | 41500,0 | 212760,0 | |||||
3. Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения» | |||||||||||||||
3.1. | Строительство новых и модернизация существующих предприятий промышленности строительных материалов и строй- индустрии | Управление строительства и архитектуры области | Темпы роста отгруженной продукции производства прочих неметаллических минеральных продуктов к предыдущему году | процент | 2014 – 112,5 | 485500,0 | | | | 485500,0 | |||||
2015 – 112,5 | 709740,0 | | | | 709740,0 | ||||||||||
2016 – 112,5 | 1305400,0 | | | | 1305400,0 | ||||||||||
2017 – 112,7 | 43733,0 | | | | 43733,0 | ||||||||||
2018 – 113,0 | 43734,0 | | | | 43734,0 | ||||||||||
2019 – 113,0 | 225000,0 | | | | 225000,0 | ||||||||||
2020 – 113,0 | 175000,0 | | | | 175000,0 | ||||||||||
Итого: | 2989307,00 | | | | 2989307,00 | ||||||||||
3.2. | Предоставление государственной поддержки на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов, прошедших конкурсный отбор | Управление строительства и архитектуры области, управление инвестиций области | Индекс промышленного производства прочих неметаллических минеральных продуктов | процент | 2014 – 106,0 | | | | | | |||||
2015 – 106,5 | | | | | | ||||||||||
2016 – 106,5 | | | | | | ||||||||||
2017 – 106,5 | 2996,6 | 2846,8 | 149,8 | | | ||||||||||
2018 – 107,0 | 506,8 | 481,5 | 25,3 | | | ||||||||||
2019 – 107,0 | | | | | | ||||||||||
2020 – 107,0 | | | | | | ||||||||||
Итого: | 3503,4 | 3328,3 | 175,1 | | | ||||||||||
3.3. | Обеспечение условий для внедрения композитов, конструкций и изделий из них. Внесение изменений в региональные сметные нормативы на проведение работ с применением композитов, конструкций и изделий из них | Управление строительства и архитектуры области | Сметные нормативы на проведение работ с применением композитов, конструкций и изделий из них | единиц | 2014 – | | | | | | |||||
2015 – 1 | 1200,0 | | | | 1200,0 | ||||||||||
2016 – | | | | | | ||||||||||
2017 – | | | | | | ||||||||||
2018 – | | | | | | ||||||||||
2019 – | | | | | | ||||||||||
2020 – | | | | | | ||||||||||
Итого: | 1200,0 | | | | 1200,0 | ||||||||||
| Итого по подпрограмме: | | | | | 2994010,4 | 3328,6 | 175,1 | | 2990507,0 | |||||
4. Подпрограмма «Кадровое обеспечение задач строительства» | |||||||||||||||
4.1. | Развитие профессионально- отраслевой структуры подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров, адекватной потребностям строительного рынка | Управление строительства и архитектуры области, управление образования и науки области | Количество выпускников строительных специальностей всех уровней образования | человек | 2014 – 788 | 125,0 | | | | 125,0 | |||||
2015 – 820 | 125,0 | | | | 125,0 | ||||||||||
2016 – 845 | 125,0 | | | | 125,0 | ||||||||||
2017 – 867 | 125,0 | | | | 125,0 | ||||||||||
2018 – 889 | 125,0 | | | | 125,0 | ||||||||||
2019 – 898 | 125,0 | | | | 125,0 | ||||||||||
2020 – 905 | 125,0 | | | | 125,0 | ||||||||||
Итого: | 875,0 | | | | 875,0 | ||||||||||
4.2. | Развитие частно- государственного партнерства в области подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов | Управление строительства и архитектуры области | Количество рабочих специалистов, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации по строительным специальностям | человек | 2014 – 2350/340 | 8085,0 | | | | 8085,0 | |||||
2015 – 2400/350 | 8275,0 | | | | 8275,0 | ||||||||||
2016 – 2450/360 | 8465,0 | | | | 8465,0 | ||||||||||
2017 – 2500/370 | 8655,0 | | | | 8655,0 | ||||||||||
2018 – 2550/380 | 8845,0 | | | | 8845,0 | ||||||||||
2019 – 2600/390 | 9035,0 | | | | 9035,0 | ||||||||||
2020 – 2650/400 | 9225,0 | | | | 9225,0 | ||||||||||
Итого: | 60585,0 | | | | 60585,0 | ||||||||||
| Итого по подпрограмме: | | | | | 61460,0 | | | | 61460,0 | |||||
5. Подпрограмма «Молодежи – доступное жилье» | |||||||||||||||
5.1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | Управление инвестиций области | Увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальной выплаты за счет федерального бюджета, бюджета области и местных бюджетов | шт. | 2014 – 324 | 525644,60 | 62173,3 | 102500,0 | 32257,00 | 328714,30 | |||||
2015 – 517 | 894128,4 | 132010,7 | 150290,8 | 35122,7 | 576704,2 | ||||||||||
2016 – 384 | 505714,30 | 60000,00 | 100000,00 | 17000,00 | 328714,30 | ||||||||||
2017 – 384 | 505714,30 | 60000,00 | 100000,00 | 17000,00 | 328714,30 | ||||||||||
2018 – 384 | 505714,30 | 60000,00 | 100000,00 | 17000,00 | 328714,30 | ||||||||||
2019 – 384 | 505714,30 | 60000,00 | 100000,00 | 17000,00 | 328714,30 | ||||||||||
2020 – 384 | 505714,30 | 60000,00 | 100000,00 | 17000,00 | 328714,30 | ||||||||||
Итого: | | | | | | ||||||||||
| Итого по подпрограмме: | | | | | | | | | | |||||
6. Подпрограмма «Государственная поддержка отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании» | |||||||||||||||
6.1. | Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, получившим ипотечный жилищный кредит (заем) на приобретение (строительство) жилья на первичном рынке | Управление инвестиций области | Увеличение количества граждан, улучшивших жилищные условия с использованием средств государственной поддержки | шт. | 2014 – 212 | 17500,00 | | 17500,0 | | | |||||
2015 – 200 | 17500,00 | | 17500,00 | | | ||||||||||
2016 – 200 | 15000,00 | | 15000,00 | | | ||||||||||
2017 – 200 | 15000,00 | | 15000,00 | | | ||||||||||
2018 – 200 | 15000,00 | | 15000,00 | | | ||||||||||
2019 – 200 | 15000,00 | | 15000,00 | | | ||||||||||
2020 – 200 | 15000,00 | | 15000,00 | | | ||||||||||
Итого: | 110000,00 | | 110000,00 | | | ||||||||||
| Итого по подпрограмме: | | | | | 110000,00 | | 110000,00 | | | |||||
7. Подпрограмма «Государственная поддержка молодых учителей общеобразовательных учреждений при ипотечном жилищном кредитовании» | |||||||||||||||
7.1. | Оказание государственной поддержки в виде оплаты первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) молодым учителям | Управление инвестиций области | Увеличение количества молодых учителей, улучшивших жилищные условия с использованием средств государственной поддержки | шт. | 2014 – 20 | 11316,4 | 7567,6 | 3748,8 | | | |||||
2015 – 26 | 4390,6 | 4104,7 | 285,9 | | | ||||||||||
2016 – 26 | 6000,0 | 3000,0 | 3000,0 | | | ||||||||||
2017 – 26 | 6000,0 | 3000,0 | 3000,0 | | | ||||||||||
2018 – 26 | 6000,0 | 3000,0 | 3000,0 | | | ||||||||||
2019 – 26 | 6000,0 | 3000,0 | 3000,0 | | | ||||||||||
2020 – 26 | 6000,0 | 3000,0 | 3000,0 | | | ||||||||||
Итого: | 45707,0 | 26672,3 | 19034,7 | | | ||||||||||
| Итого по подпрограмме: | | | | | 45707,0 | 26672,3 | 19034,7 | | | |||||
8. Подпрограмма «Развитие жилищного строительства для целей коммерческого найма» | |||||||||||||||
8.1. | Формирование, предоставление и освоение земельных участков для жилищного строительства в целях коммерческого найма | Управление строительства и архитектуры области | Годовой объем ввода арендного жилья | тыс.кв. м | 2014 – 6,5 | 204704,4 | | | | 204704,4 | |||||
2015 – 11 | 336908,0 | | | | 336908,0 | ||||||||||
2016 – 14,7 | 457954,0 | | | | 457954,0 | ||||||||||
2017 – 18,1 | 632323,5 | | | | 632323,5 | ||||||||||
2018 – 24,7 | 921581,7 | | | | 921581,7 | ||||||||||
2019 – 30,0 | 1185360,0 | | | | 1185360,0 | ||||||||||
2020 – 36,0 | 1496412,0 | | | | 1496412,0 | ||||||||||
Итого:141,7 | 5235243,6 | | | | 5235243,6 | ||||||||||
| Итого по подпрограмме: | | | | | 5235243,6 | | | | 5235243,6 | |||||
9. Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области» | |||||||||||||||
9.1. |