Постановление Администрации Тамбовской области от 31.12.2014 № 1747

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013–2020 годы

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

31.12.2014

г. Тамбов

№ 1747

 

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы

 

Администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 09.12.2014), следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы:

позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Программы

Всего: 132554701,2 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке:

2204602,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.);

привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации;

средства бюджета области по предварительной оценке:

40770627,2 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);

средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:

81701821,9 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);

средства из внебюджетных источников по предварительной оценке:

7877650,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.);

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

всего: 281632,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

всего: 11254136,9 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»:

всего: 1431500,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:

всего: 380924,3 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:

всего: 972157,6 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:

всего: 454798,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:

всего: 851856,3 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:

всего: 2981941,7 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»:

всего: 344331,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:

всего: 110967091,5 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).

Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы»:

всего: 2634331,7 тыс. руб. (с 2014 по 2016 гг.)

 

 

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации»:

дополнить абзацем 11 следующего содержания:

«распространённость потребления табака среди детей и подростков 8,5%»;

абзацы 11 – 17 считать абзацами 12 – 18 соответственно;

дополнить абзацами 19 – 23 следующего содержания:

«доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования 100,0%;

доля учреждений оснащенных приборами учета тепловой энергии 100,0%;

снижение удельного расхода тепла на 1 м20,124 Гкал/ м2;

снижение удельного расхода электрической энергии на 1 м231,68кВт*ч/м2;

снижение удельного расхода топлива на 1 м24,54тут/ м2»;

позицию «Задачи программы» дополнить абзацем 11 следующего содержания:

«Повышение энергетической эффективности в учреждениях здравоохранения области.»;

в разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации Государственной программы «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»:

абзац 18 изложить в следующей редакции:

«В среднесрочной перспективе одним из мероприятий по реструктуризации системы оказания медицинской помощи является проведение капитального ремонта с использованием современных энергосберегающих технологий и дополнительное оснащение медицинским оборудованием высоких классов энергоэффективности межрайонных медицинских центров для оказания специализированной медицинской помощи в соответствии с порядками её оказания больным кардиологического, неврологического, онкологического, хирургического профилей, пострадавшим от травм, а также центров по акушерству и гинекологии, педиатрии, дальнейшее развитие системы стандартизации в сочетании с модернизацией отрасли здравоохранения, направленных на повышение доступности и качества оказания медицинских услуг, формирование государственных планов-заданий, что способствует оптимизации сети учреждений здравоохранения на основе рационального планирования структуры, объемов медицинской помощи с учетом заболеваемости и смертности населения и необходимых финансовых ресурсов.»;

в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации Программы, цель, задачи, сроки и этапы реализации Программы»:

дополнить абзацем 16 следующего содержания:

«Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

абзацы 16 – 36 считать абзацами 17 – 37 соответственно;

в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы»:

дополнить абзацем 11 следующего содержания:

«распространённость потребления табака среди детей и подростков – до 8,5 процентов;

абзацы 11 – 17 считать абзацами 12 – 18 соответственно;

дополнить абзацами 19 – 23 следующего содержания:

«доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования – до 100,0 процентов;

доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии – до 100,0 процентов;

снижение удельного расхода тепла на 1 м2 – до 0,124 Гкал/ м2;

снижение удельного расхода электрической энергии на 1 м2 – до 31,68 кВт*ч/м2;

снижение удельного расхода топлива на 1 м2 – до 4,54 тут/ м2.»;

абзацы 19 – 25 считать абзацами 24 – 31 соответственно;

в разделе 4 «Обобщенная характеристика подпрограмм и мероприятий государственной Программы»:

дополнить абзацами 97 – 107 следующего содержания:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в здравоохранении: учреждения здравоохранения являются крупными потребителями энергетических ресурсов. В последние годы потребление энергетических ресурсов в медицинских организациях увеличивается по большей части за счет ввода новых объектов и реконструкции существующих, оснащения современным лечебно–диагностическим оборудованием. В связи с этим одним из главных направлений повышения энергетической эффективности стало снижение потребления топливо-энергетических ресурсов в учреждениях здравоохранения области. Сегодня энергосбережение в учреждениях здравоохранения организовано на более высоком уровне. Успешно используется модернизация источников теплоснабжения с применением энергоэффективного оборудования. Эффективный результат приносит реконструкция систем тепло, водо и электроснабжения, с использованием энергосберегающих технологий, материалов и энергоэффективного оборудования.

За период 2011-2014 годы на проведение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности было израсходовано 339798,57 тыс. руб., в том числе 205791,49 тыс. рублей в рамках программы модернизации здравоохранения Тамбовской области на 2011-2012 годы. Работы по капитальному ремонту зданий проводились с использованием энергосберегающих технологий и материалов. Проведены мероприятия по энергетическому обследованию государственных бюджетных учреждений здравоохранения, установке приборов учета потребления энергетических ресурсов на объектах здравоохранения, показатель оснащенности приборами учета энергетических ресурсов составляет 89,5%, реконструкция систем тепло и электроснабжения. Объем энергопотребления по видам энергии за период 2009-2013 гг. снизился на 26% за счет реализации мероприятий по энергосбережению и рациональному потреблению топливо-энергетических и материальных ресурсов.

Приоритетными направлениями повышения энергетической эффективности учреждений здравоохранения на 2014-2020 гг. является снижение затрат на тепловую энергию (потенциал энергосбережения составляет 10-30%) и электрическую энергию (потенциал энергосбережения более 10%). Для достижения целевых показателей, планируется проведение мероприятий:

модернизация источников теплоснабжения, включающая внедрение новых энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования;

модернизация систем тепло- и водоснабжения с применением энергосберегающих технологий и энергоэффективных материалов;

модернизация систем электроснабжения с применением автоматических систем управления освещением и энергоэффективных осветительных устройств;

установка приборов учета и автоматического регулирования в системах тепло- и водоснабжения;

увеличение термосопротивления ограждающих конструкций зданий и сооружений.

На реализацию мероприятий по энергосбережению в рамках текущего финансирования, а также финансовых средств, заложенных в других Подпрограммах на мероприятия по улучшению материально-технической базы, запланировано 63376,97 тыс. руб.

За период реализации программы с 2014 по 2020 годы планируется снижение потребления энергоресурсов на 15% (ежегодно не менее 3%).

Экономический эффект от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации программы в стоимостном выражении составит 64253,15 тыс. рублей.»;

в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы»:

абзацы 3 – 4 изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы на период 2013-2020 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 40770627,2 тыс. рублей (30,8%), федерального бюджета – 2204602,1 тыс. рублей (1,7%), обязательного медицинского страхования – 81701821,9 тыс. рублей (61,6%).

Предусмотрено финансирование Программы из внебюджетных источников в объеме 7877650,0 тыс. рублей (5,9%).»;

дополнить абзацем 5 следующего содержания:

«Финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности осуществляется в рамках текущего финансирования, в том числе финансовых средств, заложенных в других Подпрограммах, на мероприятия по улучшению материально-технической базы.»;

абзацы 5 – 6 считать абзацами 6 – 7 соответственно;

1.2. в приложении № 1 « Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объёмы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:

 

Объемы бюджетных ассигнований

Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 281632,1 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 36017,3 тыс. руб.;

за счет средств бюджета области – 245614,8 тыс. руб., в том числе по годам:

за счет средств федерального бюджета:

2014 г. – 36017,30 тыс. руб.;

за счет средств бюджета области:

2013 г. – 28866,40 тыс. руб.;

2014 г. – 48227,8 тыс. руб.;

2015 г. – 19228,4 тыс. руб.;

2016 г. – 20220,0 тыс. руб.;

2017 г. – 29799,10 тыс. руб.;

2018 г. – 31356,1 тыс. руб.;

2019 г. – 33066,50 тыс. руб.;

2020 г. – 34850,30 тыс. руб.

 

 

в разделе 1 «Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»:

абзац 68 изложить в следующей редакции:

«Предпринятые меры позволили вывести на новый более качественный уровень медицинскую помощь, оказываемую в учреждениях здравоохранения области. За счет оснащения современным лечебно-диагностическим оборудованием с высоким классом энергоэффективности, проведения ремонтных работ, строительства новых и реконструкции существующих объектов здравоохранения с использованием энергосберегающих технологий и материалов значительно улучшилось ресурсное обеспечение здравоохранения и его материально-техническая база. Однако на данном этапе пока еще не достигнуты оптимальные качественные показатели деятельности учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также значительная динамика показателей демографического развития населения Тамбовской области.»;

1.3. в приложении № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объёмы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

 

Объемы финансирования Подпрограммы

Всего: 11254136,9 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета (предварительная оценка): 547509,9 тыс. руб., из них:

2013 г. – 245258,1 тыс. руб.;

2014 г. –214559,2 тыс. руб.;

2015 г. – 41566,5 тыс. руб.;

2016 г. – 41566,5 тыс. руб.;

2017 г. – 1139,9 тыс. руб.;

2018 г. – 1139,9 тыс. руб.;

2019 г. – 1139,9 тыс. руб.;

2020 г. – 1139,9 тыс. руб.;

средства бюджета области:

10706627,0 тыс. руб., из них:

2013 г. – 1171902,8 тыс. руб.;

2014 г. –1311515,4 тыс. руб.;

2015 г. – 1260301,2 тыс. руб.;

2016 г. – 1203112,4 тыс. руб.;

2017 г. – 1317667,7 тыс. руб.;

2018 г. – 1396007,7 тыс. руб.;

2019 г. – 1479048,7 тыс. руб.;

2020 г. – 1567071,1 тыс. руб.

 

1.4. в приложении № 3 «Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» к Программе (далее – Подпрограмма):

в разделе 2 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»:

мероприятие 2 «Развитие аутсорсинга в здравоохранении Тамбовской области» дополнить абзацем 11 следующего содержания:

«Передача на обслуживание специализированным организациям котельных учреждений здравоохранения, позволит с помощью привлечения частных инвестиций провести модернизацию источников теплоснабжения и системы отопления с использованием энергоэффективного оборудования и технологий.»;

1.5. в приложении № 4 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.

Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2013-2020 гг. за счет финансирования из федерального бюджета и бюджета области – 380924,3 тыс. рублей:

2013 год – 171460,1 тыс. рублей;

2014 год – 180962,3 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 6660,9 тыс. рублей;

2018 год – 6973,9 тыс. рублей;

2019 год – 7280,7 тыс. рублей;

2020 год – 7586,4 тыс. рублей;

в том числе: федеральный бюджет – 18265,0 тыс. рублей:

2013 год – 10887,9 тыс. рублей;

2014 год – 7377,1 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

(Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);

бюджет Тамбовской области – 362659,3 тыс. рублей:

2013 год – 160572,2 тыс. рублей;

2014 год – 173585,2 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 6660,9 тыс. рублей;

2018 год – 6973,9 тыс. рублей;

2019 год – 7280,7 тыс. рублей;

2020 год – 7586,4 тыс. рублей

 

 

приложение № 2 «Перечень объектов капитального ремонта объектов государственной собственности Тамбовской области» к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 1 настоящему постановлению;

1.6. в приложении № 5 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

 

 

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.

Всего: 972157,6 тыс. руб., из них:

2013 г. – 98139,7 тыс. руб.;

2014 г. – 111277,5 тыс. руб.;

2015 г. – 107725,4 тыс. руб.;

2016 г. – 116619,0 тыс. руб.;

2017 г. – 124568,2 тыс. руб.;

2018 г. – 127696,5 тыс. руб.;

2019 г. – 139152,8 тыс. руб.;

2020 г. – 146978,5 тыс. руб.,

средства бюджета области по предварительной оценке:

всего: 972157,6 тыс. руб., из них:

2013 г. – 98139,7 тыс. руб.;

2014 г. – 111277,5 тыс. руб.;

2015 г. – 107725,4 тыс. руб.;

2016 г. – 116619,0 тыс. руб.;

2017 г. – 124568,2 тыс. руб.;

2018 г. – 127696,5 тыс. руб.;

2019 г. – 139152,8 тыс. руб.;

2020 г. – 146978,5 тыс. руб.

 

в разделе 2 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» мероприятие 5.1 «Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей» изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 5.1. «Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей»

Состояние медицинской реабилитации в Тамбовской области требует принять меры по совершенствованию, систематизации медицинской реабилитации в соответствии с основными принципами организации реабилитационной помощи, такими как обоснованность, этапность, непрерывность, преемственность реабилитационных мероприятий между медицинскими организациями, санаторно-курортными организациями, учреждениями, оказывающими паллиативную помощь, мультидисциплинарность и ориентированность на четко сформулированную цель проведения реабилитационных мероприятий.

В связи с этим необходима разработка и реализация данной подпрограммы, а именно разработка и реализации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской реабилитации взрослого населения Тамбовской области в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 1705н «О порядке организации медицинской реабилитации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 22 февраля 2013 г., рег. № 27276).

Первый уровень реабилитации начинается с первых дней лечения больного в палате (отделении) реанимации и интенсивной терапии или профильном отделении при наличии подтвержденной результатами обследования перспективы восстановления утраченных функций и отсутствия противопоказаний. Реабилитационные мероприятия проводятся медицинскими работниками отделений (кабинетов) реабилитации по назначению лечащего врача. Для решения проблем, возникающих при организации первого этапа реабилитационной помощи в рамках данной подпрограммы, планируется дооснащение палат ранней реабилитации первичных сосудистых отделений (ТОГБУЗ «Городская больница им. C.С.Брюхоненко города Мичуринска», «Моршанская ЦРБ», «Уваровская ЦРБ») и регионального сосудистого центра (ГБУЗ «Тамбовская областная клиническая больница»), отделения реанимации травмоцентров первого уровня (ТОГБУЗ «Городская клиническая больница им. Архиепископа Луки г. Тамбова», ГБУЗ «Тамбовская областная детская больница») и ГБУЗ «Тамбовский областной онкологический клинический диспансер» необходимым оборудованием для реабилитации в соответствии со стандартами.

Второй уровень реабилитации проводится на базе специализированных реабилитационных отделений (коек), оказывающих медицинскую помощь больным при наиболее распространенных и одновременно инвалидизирующих заболеваниях нервной, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, онкологических заболеваниях:

для пациентов с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств с 01 апреля 2013 года 30 неврологических коек ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Тамбова» перепрофилированы в реабилитационные койки. Для решения проблем, возникающих при организации нейрореабилитационной помощи в рамках данной подпрограммы, планируется дооснащение отделения необходимым оборудованием для реабилитации в соответствии со стандартами, укомплектование мультидисциплинарных бригад специалистами, прошедшими обучение методам нейрореабилитации;

для пациентов с острыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы после проведения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения, реабилитационные мероприятия будут продолжены на базе отделений реабилитации кардиологических санаториев, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, а также в рамках частно-государственного партнерства в санаториях Тамбовской области;

для пациентов с травмами, заболеваниями опорно-двигательной и периферической нервной системы планируется организация работы многопрофильного реабилитационного отделения на базе ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Тамбова», (в том числе провести ремонтные работы подразделений, оказывающих реабилитационную помощь, оснастить необходимым оборудованием в соответствии со стандартами и порядком оказания реабилитационной помощи, укомплектовать мультидисциплинарную бригаду специалистами, прошедшими обучение методам реабилитации больных травматологического профиля).

Третий уровень реабилитации будет организован в дневных стационарах реабилитационных отделений (кабинетах) амбулаторно-поликлинических подразделений по месту жительства (прикрепления) пациента. Для решения проблем, возникающих при организации третьего этапа реабилитации в рамках данной подпрограммы планируется перепрофилировать дневной стационар ТОГБУЗ «Городская поликлиника № 5 г. Тамбова» в многопрофильное реабилитационное отделение для взрослого населения г. Тамбова (провести ремонт подразделений, обучение специалистов мультидисциплинарной бригады, приобретение реабилитационного оборудования в соответствии с порядком оказания медицинской помощи), а также организовать в каждом учреждении здравоохранения области, оказывающем амбулаторную помощь, отделения (кабинеты) реабилитации в зависимости от численности приписного населения и дооснастить их необходимым оборудованием в соответствии со стандартами.

Реабилитация онкологических больных в настоящее время проводится в ГБУЗ «Тамбовский областной онкологический клинический диспансер» (далее – ГБУЗ «ТООКД»). Пациенты, имеющие выраженное нарушение функции, полностью зависимые от посторонней помощи в осуществлении самообслуживания, перемещения и общения, и не имеющие перспективы восстановления функций, подтвержденной результатами обследования (реабилитационного потенциала), направляются в учреждения паллиативной помощи. В целях совершенствования организации реабилитационной помощи онкологическим больным планируется создание организационно-методического центра по онкологической реабилитации на базе ГБУЗ «ТООКД», а также дооснащение учреждения необходимым физиотерапевтическим оборудованием.

В последние годы многие заболевания у детей, относившиеся ранее к разряду фатальных, стали успешно лечиться, в связи с чем роль медицинской реабилитации значительно возрастает. В рамках реализации поставленной задачи будет сформирована трехуровневая система оказания реабилитационной помощи детям, в первую очередь, рожденных с пороками развития и экстремально низкой массой тела.

Первый уровень реабилитационной помощи указанной категории детей будет организован на базе перинатального центра. Запланировано строительство и оснащение перинатального центра современным диагностическим и лечебным оборудованием для ранней реабилитации детей, рожденных с экстремально низкой массой тела и с пороками развития.

Второй уровень реабилитационной помощи детям будет организован на базе ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница» и отделения реабилитации ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ». Планируется перепрофилировать неэффективно работающие койки ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница» в койки реабилитации для долечивания детей, получивших специализированное, в том числе высокотехнологичное лечение.

Третий уровень реабилитационной помощи детям будет организован в реабилитационных отделений (кабинетах) амбулаторно-поликлинических подразделений по месту жительства (прикрепления) пациента. Планируется перепрофилировать дневной стационар детской поликлиники ТОГБУЗ «Городская поликлиника № 4 г. Тамбова» в многопрофильное реабилитационное отделение для детей.

Развитие медицинской реабилитации позволит создать полный цикл оказания эффективной медицинской помощи детям: ранняя диагностика – своевременное лечение – медицинская реабилитация.

Для решения вышеуказанных проблем организации реабилитационной помощи взрослому населению в рамках данной подпрограммы будет осуществлено:

приобретение имущественного санаторно-курортного комплекса для организации работы реабилитационного отделения ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Тамбова»;

стандартизированное оснащение учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядком и стандартами;

ремонт подразделений, оказывающих реабилитационную помощь;

подготовка квалифицированных кадров для учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации. Мероприятия будут проводиться в рамках подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»;

внедрение системы мотивации медицинского персонала учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь по медицинской реабилитации;

внедрение новых технологий восстановительного лечения, включающих медицинские, медико-социальные, медико-педагогические, социально-педагогические методы реабилитации на всех этапах реабилитации, включая ГКУЗ «Тамбовский областной специализированный дом ребенка»;

продолжена работа по организации стационарного этапа реабилитации больных после получения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения на базе санаториев области в рамках частно-государственного партнерства.

Планируемые мероприятия по оказанию медицинской реабилитационной помощи взрослым приведут к сохранению и укреплению здоровья населения, сокращению сроков восстановления утраченного здоровья населения, снижению заболеваемости с временной и стойкой утратой трудоспособности, повышению качества жизни хронических больных и инвалидов, снижению показателей смертности от наиболее распространенных заболеваний и инвалидизации населения.»;

1.7. в приложении № 6 «Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

 

 

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы,

тыс. руб.

Всего: 454798,0 тыс. рублей, из них: средства бюджета области по предварительной оценке: 454798,0 тыс. рублей, из них:

2013 год – 89308,2 тыс. рублей;

2014 год – 48013,4 тыс. рублей;

2015 год – 47659,4 тыс. рублей;

2016 год – 47864,7 тыс. рублей;

2017 год – 50736,6 тыс. рублей;

2018 год – 53780,0 тыс. рублей;

2019 год – 57007,6 тыс. рублей;

2020 год – 60428,1 тыс. рублей

 

1.8. в приложении № 7 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 851856,3 тыс. рублей, из них:

средства бюджета области (предварительная оценка) 680506,3 тыс. руб., из них:

2013 г. – 76787,8 тыс. рублей;

2014 г. – 86781,8 тыс. рублей;

2015 г. – 96758,6 тыс. рублей;

2016 г. – 56758,6 тыс. рублей;

2017 г. – 90164,2 тыс. рублей;

2018 г. – 93773,9 тыс. рублей;

2019 г. – 87825,0 тыс. рублей;

2020 г. – 91656,4 тыс. рублей,

внебюджетные средства (предварительная оценка) 7850,0 тыс. рублей, из них:

2013 г. – 100,0 тыс. рублей;

2014 г. – 250,0 тыс. рублей;

2015 г. – 550,0 тыс. рублей;

2016 г. – 850,0 тыс. рублей;

2017 г. – 1225,0 тыс. рублей;

2018 г. – 1475,0 тыс. рублей;

2019 г. – 1600,0 тыс. рублей;

2020 г. – 1800,0 тыс. рублей,

за счет средств обязательного медицинского страхования (предварительная оценка) 163500,0 тыс. руб., из них:

2013 г. – 23500,0 тыс. рублей;

2014 г. – 40000,0 тыс. рублей;

2015 г. – 0,0 тыс. рублей;

2016 г. – 0,0 тыс. рублей;

2017 г. – 30000,0 тыс. рублей;

2018 г. – 30000,0 тыс. рублей;

2019 г. – 20000,0 тыс. рублей;

2020 г. – 20000,0 тыс. рублей.

 

1.10. в приложении № 9 «Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

 

Объемы финансирования Подпрограммы,

тыс. руб.

Всего: 344331,1 тыс. руб., в том числе:

2013 год – 57898,2 тыс. руб.;

2014 год – 35536,2 тыс. руб.;

2015 год – 37802,2 тыс. руб.;

2016 год – 37802,2 тыс. руб.;

2017 год – 40070,3 тыс. руб.;

2018 год – 42474,6 тыс. руб.;

2019 год – 45023,0 тыс. руб.;

2020 год – 47724,4 тыс. руб.;

из них:

средства бюджета области по предварительной оценке: 326901,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.), в том числе:

2013 год – 40468,2 тыс. руб.;

2014 год – 35536,2 тыс. руб.;

2015 год – 37802,2 тыс. руб.;

2016 год – 37802,2 тыс. руб.;

2017 год – 40070,3 тыс. руб.;

2018 год – 42474,6 тыс. руб.;

2019 год – 45023,0 тыс. руб.;

2020 год – 47724,4 тыс. руб.;

средства федерального бюджета: 17430,0 тыс. руб., в том числе:

2013 год – 17430,0 тыс. руб.

 

1.11. в приложении № 10 «Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

 

Объемы финансирования Подпрограммы,

тыс. руб.

Всего: 110967091,5 тыс. руб., в том числе:

2013 год – 10031103,9 тыс. руб.;

2014 год – 11690040,5 тыс. руб.;

2015 год – 12747844,3 тыс. руб.;

2016 год – 13181459,7 тыс. руб.;

2017 год – 14848356,8 тыс. руб.;

2018 год – 15604058,4 тыс. руб.;

2019 год – 16156247,6 тыс. руб.;

2020 год – 16707980,8 тыс. руб.;

из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 16562,6 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.), в том числе:

2013 год – 2038,7 тыс. руб.;

2014 год – 2084,1 тыс. руб.;

2015 год – 2073,3 тыс. руб.;

2016 год – 2073,3 тыс. руб.;

2017 год – 2073,3 тыс. руб.;

2018 год – 2073,3 тыс. руб.;

2019 год – 2073,3 тыс. руб.;

2020 год – 2073,3 тыс. руб.;

средства бюджета области по предварительной оценке: 25081371,7 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.), в том числе:

2013 год – 2613376,0 тыс. руб.;

2014 год – 3208057,5 тыс. руб.;

2015 год – 3208676,6 тыс. руб.;

2016 год – 3208676,6 тыс. руб.;

2017 год – 3209418,6 тыс. руб.;

2018 год – 3210205,1 тыс. руб.;

2019 год – 3211038,8 тыс. руб.;

2020 год – 3211922,5 тыс. руб.;

внебюджетные источники (средства ОМС и привлечение дополнительных источников финансирования) по предварительной оценке: 85869157,2 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.), в том числе:

2013 год – 7415689,2 тыс. руб.;

2014 год – 8479898,9 тыс. руб.;

2015 год – 9537094,4 тыс. руб.;

2016 год – 9970709,8 тыс. руб.;

2017 год – 11636864,9 тыс. руб.;

2018 год – 12391780,0 тыс. руб.;

2019 год – 12943135,0 тыс. руб.;

2020 год – 13493985,0 тыс. руб.

 

 

1.12. в приложении № 11 «Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы» к Программе (далее – Подпрограмма):

в разделе 2 «Мероприятия Подпрограммы»:

в подразделе «План подготовки медицинских кадров для перинатального центра»:

в позиции 1 «Количество врачей, подготовленных для работы в перинатальном центре, в том числе цифру «18» заменить цифрой «43»;

1.13. приложение № 12 «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы, подпрограмм Программы и их значения» к Программе дополнить позициями 18 – 22 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.14. приложение № 13 «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.15. приложение № 14 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

 

 

Глава администрации

 

области

О.И.Бетин

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к постановлению администрации области

от 31.12.2014 № 1747

 

Перечень

объектов капитального ремонта объектов государственной собственности Тамбовской области

 

Наименование главного распорядителя средств объекта капитального строительства

Вводимая мощность объекта капитального строительства (площадь здания)

Объем бюджетных ассигнований

(тыс. рублей)

2013 год

2014 год

2015 год

Управление здравоохранение области - главный распорядитель средств

14112,8 м2

1017,5

23954,9

23474,4

1. Капитальный ремонт акушерского стационара ГБУЗ "Тамбовская областная клиническая больница"

1254,5 м2

366,7

 

 

2. Капитальный ремонт акушерского стационара ТОГБУЗ "Городская клиническая больница им. Архиепископа Луки г. Тамбова", включающий реконструкцию сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения с использованием энергоэффективного оборудования и технологий

4856,7 м2

224,9

15531,8

23474,4

3. Капитальный ремонт акушерского отделения ТОГБУЗ "Моршанская ЦРБ", включающий реконструкцию сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения с использованием энергоэффективного оборудования и технологий

6195,6 м2

99,8

12  000,0

 

4. Капитальный ремонт детского отделения ТОГБУЗ "Жердевская ЦРБ"

1266 м2

326,1

 

 

5. Капитальный ремонт здания ГКУЗ "Тамбовский областной специализированный дом ребенка" включающий реконструкцию сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения с использованием энергоэффективного оборудования и технологий

1360 м2

1017,6

15341,7

 

 

 

Зам. главы администрации

 

области

Н.Д.Горденков


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 

к постановлению администрации области

от 31.12.2014 № 1747

 

Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы, подпрограмм Программы и их значения

 

пп

Показатель (индикатор) (наименование) Программы, подпрограммы

Единица измерения

Значения показателей

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

18

Доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования

процент

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

19

Доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии

процент

0,0

0,0

73,0

76,0

81,0

86,0

91,0

95,0

100,0

20

Cнижение удельного расхода тепла на 1 м2

Гкал/м2

0,0

0,0

0,16

0,155

0,142

0,136

0,132

0,128

0,124

 

21

 

Cнижение удельного расхода электрической энергии на 1 м2

кВт*ч/м2

0,0

0,0

40,62

39,4

36,12

34,71

33,67

32,66

31,68

22

Cнижение удельного расхода топлива на 1 м2

тут/м2

0,0

0,0

5,83

5,65

5,18

4,98

4,83

4,68

4,54

 

 

Зам. главы администрации

 

области

Н.Д.Горденков


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

 

к постановлению администрации области

от 31.12.2014 № 1747

 

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы

 

N

п/п

Наименование

подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей в т. ч.

наименование

единица

измерения

год реализации

значение

(по годам реализации мероприятия)

по годам, всего

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные средства

1.Подпрограмма государственной программы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

1.1.

Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска

Управление здравоохранения

области

Количество

проведенных мероприятий

единиц

2013

1450

2769,5

0,0

2769,5

0,0

0,0

2014

1480

2234,0

0,0

2234,0

0,0

0,0

2015

1480

2234,0

0,0

2234,0

0,0

0,0

2016

1480

2234,0

0,0

2234,0

0,0

0,0

2017

1550

2368,0

0,0

2368,0

0,0

0,0

2018

1650

2510,1

0,0

2510,1

0,0

0,0

2019

1750

2660,7

0,0

2660,7

0,0

0,0

2020

1850

2820,4

0,0

2820,4

0,0

0,0

1.2.

Оказание профилактической медицинской помощи по профилям "Спортивная медицина", "Профпатология"

 

Управление здравоохранения

области

Количество пациентов, получивших медицинскую помощь

 

человек

2013

20543

10030,3

0,0

10030,3

0,0

0,0

2014

34240

12291,4

0,0

12291,4

0,0

0,0

2015

34240

13449,7

0,0

13449,7

0,0

0,0

2016

34240

14380,0

0,0

14380,0

0,0

0,0

2017

34240

15333,5

0,0

15333,5

0,0

0,0

2018

34240

16157,4

0,0

16157,4

0,0

0,0

2019

34240

17126,9

0,0

17126,9

0,0

0,0

2020

34240

18154,5

0,0

18154,5

0,0

0,0

1.3.

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака

Управление здравоохранения области

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет

на 100 наркологических больных среднегодового контингента

 

2013

6,7

4344,3

0,0

4344,3

0,0

0,0

2014

7,7

50136,1

36017,3

14118,8

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.

Мероприятия, направленные на раннее выявление потребителей психоактивных веществ и оказание медицинской помощи наркологическим больным

 

Управление здравоохранения

области

Количество обследованных граждан

 

человек

2013

18752

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

2014

18800

1200,0

0,0

1200,0

0,0

0,0

2015

18900

1250,0

0,0

1250,0

0,0

0,0

2016

19000

1311,3

0,0

1311,3

0,0

0,0

2017

19100

1374,2

0,0

1374,2

0,0

0,0

2018

19200

1438,8

0,0

1438,8

0,0

0,0

2019

19300

1502,0

0,0

1502,0

0,0

0,0

2020

19500

1565,2

0,0

1565,2

0,0

0,0

1.5.

Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок

Управление здравоохранения

области

Охват профилактическими прививками

процент

2013

96

8470,0

0,0

8470,0

0,0

0,0

2014

96

7500,0

0,0

7500,0

0,0

0,0

2015

96

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

96

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

96

8300,0

0,0

8300,0

0,0

0,0

2018

96

8690,0

0,0

8690,0

0,0

0,0

2019

96

9072,6

0,0

9072,6

0,0

0,0

2020

96

9453,6

0,0

9453,6

0,0

0,0

1.6.

Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации

Управление здравоохранения

области

Количество обработанных очагов

единиц

2013

2000

2000,0

0,0

2000,0

0,0

0,0

2014

2000

2144,7

0,0

2144,7

0,0

0,0

2015

2000

2144,7

0,0

2144,7

0,0

0,0

2016

2000

2144,7

0,0

2144,7

0,0

0,0

2017

2000

2273,4

0,0

2273,4

0,0

0,0

2018

2000

2409,8

0,0

2409,8

0,0

0,0

2019

2000

2554,3

0,0

2554,3

0,0

0,0

2020

2000

2706,6

0,0

2706,6

0,0

0,0

1.7.

Мероприятия по профилактике инфицирования вирусом иммунодефицита человека

Управление здравоохранения

области

Количество детей, рож-дённых ВИЧ-инфицированными матерями, обеспеченных искусственным питанием

человек

2013

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2014

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2015

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2016

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2017

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2018

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2019

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2020

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

1.8.

Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохранения

области

Доля учреждений здравоохранения, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами

процент

2013

95

502,3

0,0

502,3

0,0

0,0

2014

96

8589,1

0,0

8589,1

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Итого по Подпрограмме:

 

 

 

2013

 

28866,4

0,0

28866,4

0,0

0,0

2014

 

84245,3

36017,3

48228,0

0,0

0,0

2015

 

19228,4

0,0

19228,4

0,0

0,0

2016

 

20220,0

0,0

20220,0

0,0

0,0

2017

 

29799,1

0,0

29799,1

0,0

0,0

2018

 

31356,1

0,0

31356,1

0,0

0,0

2019

 

33066,5

0,0

33066,5

0,0

0,0

2020

 

34850,3

0,0

34850,3

0,0

0,0

 

Всего по Подпрограмме:

 

 

 

2013-2020

 

281 632,1

36 017,3

245 614,8

0,0

0,0

2.Подпрограмма государственной программы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

2.1.

Мероприятия по профилактике, выявлению, организации мониторинга и лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека

Управление здравоохранения

области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

процент

2013

77,0

50480,3

45980,3

4500,0

0,0

0,0

2014

79,0

51187,5

46687,5

4500,0

0,0

0,0

2015

80,0

41566,5

41566,5

0,0

0,0

0,0

2016

81,0

41566,5

41566,5

0,0

0,0

0,0

2017

82,0

5639,9

1139,9

4500,0

0,0

0,0

2018

83,0

5639,9

1139,9

4500,0

0,0

0,0

2019

84,0

5639,9

1139,9

4500,0

0,0

0,0

2020

85,0

5639,9

1139,9

4500,0

0,0

0,0

2.2.

Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохранения области, управление инвестиций

области

Доля

учреждений здравоохранения

области, оказывающих

специализированную медицинскую помощь, оснащенных в соответствии с утвержденными

стандартами от общего количества таких учреждений

процент

2013

95

307583,7

193934,6

113649,1

0,0

0,0

2014

96

60 527,8*

5 237,9*

55 289,9*

0,0

0,0

2015

97

278040,1

0,0

278040,1*

0,0

0,0

2016

98

94668,2

0,0

94668,2

0,0

0,0

2017

99

126874,1

0,0

126874,1

0,0

0,0

2018

100

134756,5

0,0

134756,5

0,0

0,0

2019

100

143111,9

0,0

143111,9

0,0

0,0

2020

100

151968,6

0,0

151968,6

0,0

0,0

2.3.

Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями

Управление здравоохранения области, управление инвестиций

области

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

процент

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

50,5

5000,0

0,0

5000,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.

Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия

Управление здравоохранения области, управление инвестиций

области

Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

процент

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

52,0

6571,5

471,5

6100,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление образования и науки области

Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната

процент

2013

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2014

100

700.0

0,0

700.0

0,0

0,0

2015

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь

Управление здравоохранения

области

Смертность от всех причин

на 1000 населения

2013

16,1

561929,5

0,0

561929,5

0,0

0,0

2014

16,0

663011,6

0,0

663011,6

0,0

0,0

2015

15,9

766148,4

0,0

766148,4

0,0

0,0

2016

15,8

879203,8

0,0

879203,8

0,0

0,0

2017

15,7

944018,8

0,0

944018,8

0,0

0,0

2018

15,6

1000660,0

0,0

1000660,0

0,0

0,0

2019

15,5

1060700,0

0,0

1060700,0

0,0

0,0

2020

15,4

1124341,5

0,0

1124341,5

0,0

0,0

2.6.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями

 

Управление здравоохранения области

Количество проведенных тромболизисов

единиц

2013

110

12000,0

0,0

12000,0

0,0

0,0

2014

100

9950,0

0,0

9950,0

0,0

0,0

2015

100

12000,0

0,0

12000,0

0,0

0,0

2016

100

12000,0

0,0

12000,0

0,0

0,0

2017

100

12000,0

0,0

12000,0

0,0

0,0

2018

100

12000,0

0,0

12000,0

0,0

0,0

2019

100

12000,0

0,0

12000,0

0,0

0,0

2020

100

12000,0

0,0

12000,0

0,0

0,0

2.7.

Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной) *

 

 

Управление здравоохранения области

Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на территориальную программу государственных гарантий

процент

2013

4,4

294211,5

0,0

294211,5

0,0

0,0

2014

4,8

306507,2

0,0

306507,2

0,0

0,0

2015

5,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8.

Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи **

 

 

 

2013

4,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

4,8

3443,5

0,0

3443,5

0,0

0,0

2015

5,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.9.

Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

2013

4,4

13062,8

0,0

13062,8

0,0

0,0

2014

4,8

16821,5

0,0

16821,5

0,0

0,0

2015

5,4

14766,6

0,0

14766,6

0,0

0,0

2016

5,3

15186,3

0,0

15186,3

0,0

0,0

2017

5,3

16097,5

0,0

16097,5

0,0

0,0

2018

5,3

17063,3

0,0

17063,3

0,0

0,0

2019

5,3

18087,1

0,0

18087,1

0,0

0,0

2020

5,3

19172,4

0,0

19172,4

0,0

0,0

2.9.1

Финансовое обеспечение деятельности санитарно-авиационной медицинской помощи

Управление здравоохранения области

Больничная летальность

процент

2013

1,47

7135,2

0,0

7135,2

0,0

0,0

2014

1,47

8291,2

0,0

8291,2

0,0

0,0

2015

1,46

8384,6

0,0

8384,6

0,0

0,0

2016

1,45

8384,6

0,0

8384,6

0,0

0,0

2017

1,44

8887,7

0,0

8887,7

0,0

0,0

2018

1,43

9420,9

0,0

9420,9

0,0

0,0

2019

1,42

9986,2

0,0

9986,2

0,0

0,0

2020

1,40

10585,4

0,0

10585,4

0,0

0,0

2.9.2

Обеспечение деятельности областной службы медицины катастроф

Управление здравоохранения области

Обеспечение готовности службы медицины катастроф для выезда при возникновении чрезвычайных ситуаций

 

процент

2013

100

5927,6

0,0

5927,6

0,0

0,0

2014

100

8530,3

0,0

8530,3

0,0

0,0

2015

100

6382,0

0,0

6382,0

0,0

0,0

2016

100

6801,7

0,0

6801,7

0,0

0,0

2017

100

7209,8

0,0

7209,8

0,0

0,0

2018

100

7642,4

0,0

7642,4

0,0

0,0

2019

100

8100,9

0,0

8100,9

0,0

0,0

2020

100

8587,0

0,0

8587,0

0,0

0,0

2.10.

Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохранения области

Количество санитарного автотранспорта

единиц

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

20

40829,9

68,6

40761,1

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.11.

Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Управление здравоохранения области

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

на 100 тыс. населения

2013

21,2

9179,0

0,0

9179,0

0,0

0,0

2014

20,0

188769,8

158724,0

30045,8

0,0

0,0

2015

19,0

11937,2

0,0

11937,2

0,0

0,0

2016

18,0

11937,2

0,0

11937,2

0,0

0,0

2017

17,0

12653,4

0,0

12653,4

0,0

0,0

2018

16,0

13412,6

0,0

13412,6

0,0

0,0

2019

15,0

14217,4

0,0

14217,4

0,0

0,0

2020

14,0

15070,4

0,0

15070,4

0,0

0,0

2.12.

Развитие службы крови

Управление здравоохранения области

Обеспеченность потребности в препаратах и компонентах крови областных государственных учреждений здравоохранения

процент

2013

100

74493,3

0,0

74493,3

0,0

0,0

2014

100

75961,2

0,0

75961,2

0,0

0,0

2015

100

82675,3

0,0

82675,3

0,0

0,0

2016

100

88681,6

0,0

88681,6

0,0

0,0

2017

100

94002,5

0,0

94002,5

0,0

0,0

2018

100

99642,6

0,0

99642,6

0,0

0,0

2019

100

105621,2

0,0

105621,2

0,0

0,0

2020

100

111958,5

0,0

111958,5

0,0

0,0

2.13.

Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи

Управление здравоохранения области

Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь

человек

2013

3025

17367,0

5343,2

12023,8

0,0

0,0

2014

3114

18548,1

3369,5

15178,6

0,0

0,0

2015

3200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

3300

0,0

0,0

0,0

0,0