АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2014 | г. Тамбов | № 1730 |
О внесении изменений в Государственную программу Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014–2020 годы |
| Администрация области постановляет: 1. Внести в Государственную программу Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014–2020 годы, утвержденную постановлением администрации области от 05.06.2013 № 586 (в редакции от 05.12.2014) (далее – Госпрограмма), следующие изменения: в паспорте Госпрограммы: позицию «Соисполнители Госпрограммы» изложить в следующей редакции: |
| |
Соисполнители Госпрограммы | Управление строительства и архитектуры области; управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области; управление образования и науки области; управление социального развития области; комитет по управлению имуществом Тамбовской области | ||
позицию «Целевые индикаторы и показатели Госпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
| |
Целевые индикаторы и показатели Госпрограммы, их значения на последний год реализации | Годовой объем ввода жилья – 1100 тыс. кв. метров; объем ввода жилья в рамках программы «Жилье для российской семьи», нарастающим итогом до 2018 года – 150,0 тыс. кв. м; доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем – 60%; снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса–дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» – на 20%; коэффициент доступности жилья – 1,8; доля ввода арендного жилья в многоквартирных жилых домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных жилых домах – 10%; количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» – 187 человек; доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года – 44,9%; количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов – 190 тыс. человек; расселение аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах – 37,3 тыс. кв. метров; доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе – 8,7%; темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и бюджетофинансируемыми организациями по сравнению с предшествующим годом – (–2%); количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью ипотечных кредитов (займов) – 9270 семей; количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов(займов) – 6000 млн. рублей; превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) над индексом потребительских цен – на 2,2 единицы; удельный вес введенной общей площади жилых домов к общей площади жилищного фонда – 4,1%; общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя области – доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме – 1,6%; доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта – 58,8%; количество земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей – 2980; уровень износа коммунальной инфраструктуры – 45%; количество высокопроизводительных рабочих мест (создание, модернизация) – 1460 штук; численность ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия – 1041 человек; численность ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей–инвалидов, улучшивших жилищные условия – 500 человек; уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам –100 %; | |
позицию «Объемы и источники финансирования Госпрограммы» изложить в следующей редакции: | |
Объемы и источники финансирования Госпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы в 2014–2020 годах составит 115224343,19 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета (Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) – 2138993,62 тыс. рублей: за счет средств федерального бюджета – 2014 год – 801236,02 тыс. рублей; 2015 год – 502032,50 тыс. рублей; 2016 год – 463496,40 тыс. рублей; 2017 год – 134689,00 тыс. рублей; 2018 год – 79500,90 тыс. рублей; 2019 год – 79019,40 тыс. рублей; 2020 год – 79019,40 тыс. рублей; за счет средств бюджета Тамбовской области – 8244243,49 тыс. рублей:<1> 2014 год – 1228097,10 тыс. рублей; 2015 год – 1642475,19 тыс. рублей; 2016 год – 558413,90 тыс. рублей; 2017 год – 814241,60 тыс. рублей; 2018 год – 932122,30 тыс. рублей; 2019 год – 1282400,50 тыс. рублей; 2020 год – 1786492,90 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 1577957,22 тыс. рублей: 2014 год – 226287,73 тыс. рублей; 2015 год – 120960,99 тыс. рублей; 2016 год – 98031,90 тыс. рублей; 2017 год – 168276,60 тыс. рублей; 2018 год – 244800,00 тыс. рублей; 2019 год – 299000,00 тыс. рублей; 2020 год – 420600,00 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников – 103263148,86 тыс. рублей: 2014 год – 13018247,38 тыс. рублей; 2015 год – 12156169,80 тыс. рублей; 2016 год – 14274040,85 тыс. рублей; 2017 год – 14306804,23 тыс. рублей; 2018 год – 14744176,00 тыс. рублей; 2019 год – 16502534,30 тыс. рублей; 2020 год – 18261176,30 тыс. рублей; общий объем финансирования – 115221843,19 тыс. рублей: 2014 год – 15271368,23 тыс. рублей; 2015 год – 14421638,48 тыс. рублей; 2016 год – 15393983,05 тыс. рублей; 2017 год – 15424011,43 тыс. рублей; 2018 год – 16000599,20 тыс. рублей; 2019 год – 18162954,20 тыс. рублей; 2020 год – 20547288,60 тыс. рублей |
<1> В том числе инвестиции, планируемые к реализации в рамках областной адресной инвестиционной программы на 2014–2020 годы, составят 5392032,69 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 600388,70 тыс. рублей; 2015 год – 939143,99 тыс. рублей; 2016 год – 0,00 тыс. рублей; 2017 год – 496500,00 тыс. рублей; 2018 год – 721000,0 тыс. рублей; 2019 год – 1065500,0 тыс. рублей; 2020 год – 1569500,0 тыс. рублей раздел 3 Госпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые и конечные результаты Государственной программы»: абзац тридцать восьмой изложить в следующей редакции: «доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования в общем количестве муниципальных образований;»; дополнить абзацем тридцать девятым следующего содержания: «доля муниципальных образований с утвержденными документами градостроительного зонирования в общем количестве муниципальных образований»; абзацы сорок третий – сорок пятый изложить в следующей редакции: «индекс промышленного производства прочих неметаллических минеральных продуктов; темпы роста отгруженной продукции производства прочих неметаллических минеральных продуктов к предыдущему году; объем производства конструкций и деталей сборных железобетонных;»; абзацы пятьдесят девятый – шестьдесят второй изложить в следующей редакции: «годовой объем ввода арендного жилья; обеспеченность населения арендным жильем; коэффициент доступности арендного жилья для населения; средняя стоимость одного квадратного метра арендного жилья в год.»; в разделе 4 Госпрограммы «Обобщенная характеристика подпрограмм и мероприятий Государственной программы» абзац восемнадцатый исключить; в разделе 6 Госпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы»: абзац второй изложить в следующей редакции: «Объем финансирования программы составит 115224343,19 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2138993,62 тыс. рублей, бюджета Тамбовской области – 8244243,49 тыс. рублей, местного бюджета – 1577957,22 тыс. рублей.»; в абзаце третьем цифры «102927848,86» заменить цифрами «103263148,86»; приложение № 1 к Госпрограмме «Перечень показателей (индикаторов) Государственной программы Тамбовской области, подпрограмм Государственной программы Тамбовской области и их значений» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; приложение № 2 к Госпрограмме «Перечень мероприятий Государственной программы Тамбовской области» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; приложение № 3 к Госпрограмме «Прогноз сводных показателей государственного задания на выполнение работ Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Центр по ценообразованию в строительстве» и осуществление функций Тамбовским областным государственным унитарным предприятием «Водное и газовое хозяйство» по государственной программе» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; приложение № 4 к Госпрограмме «Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы Тамбовской области» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; в приложении № 5 к Госпрограмме «Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы: позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: | ||
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – 6463681,3 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 19197,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 19197,7 тыс. рублей; бюджет Тамбовской области – 4239483,6 тыс. рублей, в том числе в рамках лимитов областной адресной инвестиционной программы: 2014 год – 327117,7 тыс. рублей; 2015 год – 59865,9 тыс. рублей; 2017 год – 496500,0 тыс. рублей; 2018 год – 721000,0 тыс. рублей; 2019 год – 1065500,0 тыс. рублей; 2020 год – 1569500,0 тыс. рублей; местные бюджеты – 1083600 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 10000,0 тыс. рублей; 2015 год – 31600,0 тыс. рублей; 2016 год – 58400,0 тыс. рублей; 2017 год – 130200,0 тыс. рублей; 2018 год – 207800,0 тыс. рублей; 2019 год – 262000,0 тыс. рублей; 2020 год – 383600,0 тыс. рублей; средства частных инвесторов и кредиторов – 1009400,00 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 112000,0 тыс. рублей; 2015 год – 56400,0 тыс. рублей; 2016 год – 100100,0 тыс. рублей; 2017 год – 138300,0 тыс. рублей; 2018 год – 211200,0 тыс. рублей; 2019 год – 227500,0 тыс. рублей; 2020 год – 274900,0 тыс. рублей |
в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»: в абзаце шестом цифры «6281878,7» заменить цифрами «6463681,3»; в абзаце восьмом цифры «4057681,0» заменить цифрами «4239483,6»; в абзаце десятом цифры «1121400,0» заменить цифрами «1009400,0»; в приложении № 6 к Госпрограмме «Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы: позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
| |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | Наличие внедренных в муниципальных районах и городских округах единообразных автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности – 30 шт.; наличие в субъекте откорректированной в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ схемы территориального планирования Тамбовской области – 1 шт.; доля муниципальных районов, имеющих откорректированные в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ документы территориального планирования – 100%; доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования в общем количестве муниципальных образований – 100%; доля муниципальных образований с утвержденными документами градостроительного зонирования в общем количестве муниципальных образований – 100%; количество утвержденных проектов планировки территорий – 20 шт.; предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения – 11 шт.; предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения – 56 дн. | |
в разделе 1 подпрограммы «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы» в абзаце пятом цифры «244» заменить цифрами «234»; раздел 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»: дополнить абзацами шестым, седьмым следующего содержания: «доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования в общем количестве муниципальных образований – 100%; доля муниципальных образований с утвержденными документами градостроительного зонирования в общем количестве муниципальных образований – 100%;»; абзацы шестой – десятый считать абзацами восьмым – двенадцатым; в приложении № 7 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения» (далее подпрограмма): в паспорте подпрограммы: позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: | |||
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | Индекс промышленного производства прочих неметаллических минеральных продуктов – 107,0%; темпы роста отгруженной продукции производства прочих неметаллических минеральных продуктов к предыдущему году – 113,0%; объем производства конструкций и деталей сборных железобетонных – 267,0 тыс. куб. м |
|
| позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
| |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы – 2992810,40 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 485500,0 тыс. рублей; 2015 год – 710940,0 тыс. рублей; 2016 год – 1305400,0 тыс. рублей; 2017 год – 46729,6 тыс. рублей; 2018 год – 44240,8 тыс. рублей; 2019 год – 225000,0 тыс. рублей; 2020 год – 175000,0 тыс. рублей; в том числе: средства федерального бюджета – 3328,3 тыс. рублей 2017 год – 2846,8 тыс. рублей; 2018 год – 481,5 тыс. рублей; средства областного бюджета – 175,1 тыс. рублей: 2017 год – 149,8 тыс. рублей; 2018 год – 25,3 тыс. рублей; внебюджетные средства – 2989307,0 тыс. рублей: 2014 год – 485000,0 тыс. рублей; 2015 год – 710940,0 тыс. рублей; 2016 год – 1305400,0 тыс. рублей; 2017 год – 43733,0 тыс. рублей; 2018 год – 43734,0 тыс. рублей; 2019 год – 225000,0 тыс. рублей; 2020 год – 175000,0 тыс. рублей | ||
в разделе 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»: абзацы первый – четвертый изложить в следующей редакции: «Индикаторами оценки эффективности подпрограммы являются: индекс промышленного производства прочих неметаллических минеральных продуктов; темпы роста отгруженной продукции производства прочих неметаллических минеральных продуктов; увеличение объема производства конструкций и деталей сборных железобетонных доли инновационной продукции к общему объему произведенной продукции.»; в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»: в абзаце первом цифры «2657510,4» заменить цифрами «2992810,40»; абзацы второй – четвертый изложить в следующей редакции: «2014 год – 485500,0 тыс. рублей; 2015 год – 710940,0 тыс. рублей; 2016 год – 1305400,0 тыс. рублей;»; в абзаце девятом цифры «2654007,0» заменить цифрами «2989307,0»; абзацы десятый – двенадцатый изложить в следующей редакции: «2014 год – 485000,0 тыс. рублей; 2015 год – 710940,0 тыс. рублей; 2016 год – 1305400,0 тыс. рублей;»; в приложении № 9 к Госпрограмме «Подпрограмма «Молодежи – доступное жилье» (далее – Подпрограмма): позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: | ||
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, – 2628 семей; доля молодых семей, улучшивших жилищные условия от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий – 100%. |
в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции: | |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования с учетом цен соответствующего года – 3559930,40 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 422173,30 тыс. рублей: 2014 год – 62173,3тыс. рублей; 2015 год – 60000,0 тыс. рублей; 2016 год – 60000,0 тыс. рублей; 2017 год – 60000,0 тыс. рублей; 2018 год – 60000,0 тыс. рублей; 2019 год – 60000,0 тыс. рублей; 2020 год – 60000,0 тыс. рублей; средства бюджета Тамбовской области – 702500,00 тыс. рублей: 2014 год – 102500,0 тыс. рублей; 2015 год – 100000,0 тыс. рублей; 2016 год – 100000,0 тыс. рублей; 2017 год – 100000,0 тыс. рублей; 2018 год – 100000,0 тыс. рублей; 2019 год – 100000,0 тыс. рублей; 2020 год – 100000,0 тыс. рублей; средства бюджетов муниципальных образований – 134257,0 тыс. рублей: 2014 год – 32257,0 тыс. рублей; 2015 год – 17000,0 тыс. рублей; 2016 год – 17000,0 тыс. рублей; 2017 год – 17000,0 тыс. рублей; 2018 год – 17000,0 тыс. рублей; 2019 год – 17000,0 тыс. рублей; 2020 год – 17000,0 тыс. рублей; собственные и заемные средства молодых семей – 2301000,1 тыс. рублей: 2014 год – 328714,3 тыс. рублей; 2015 год – 328714,3 тыс. рублей; 2016 год – 328714,3 тыс. рублей; 2017 год – 328714,3 тыс. рублей; 2018 год – 328714,3 тыс. рублей; 2019 год – 328714,3 тыс. рублей; 2020 год – 328714,3 тыс. рублей. |
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»: абзац девятый изложить в следующей редакции: «доля молодых семей, улучшивших жилищные условия от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий – 100%»; в абзаце десятом цифры «2688» заменить цифрами «2628», слова «2014 год – 320 молодые семьи» заменить словами «2014 год – 324 молодых семей». в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» слова «3540000,1 тыс. рублей» заменить словами «3559930,40 тыс. рублей», слова « средства федерального бюджета – 421516,68 тыс. рублей» заменить словами « средства федерального бюджета – 422173,30 тыс. рублей»; в приложении № 10 к Госпрограмме «Подпрограмма «Государственная поддержка отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании» (далее – Подпрограмма): позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: | ||
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании – 1412 семей; |
в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования изложить в следующей редакции»: | |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Средства областного бюджета – 107500,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 17500,0тыс. рублей; 2015 год – 15000,0 тыс. рублей; 2016 год – 15000,0 тыс. рублей; 2017 год – 15000,0 тыс. рублей; 2018 год – 15000,0 тыс. рублей; 2019 год – 15000,0 тыс. рублей; 2020 год – 15000,0 тыс. рублей. |
в разделе 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» абзац 7 изложить в следующей редакции: «Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит в 2014–2020 годах оказать государственную поддержку при ипотечном жилищном кредитовании 1412 гражданам и членам их семей, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе: 2014 год – 212 гражданам; 2015 год – 200 гражданам; 2016 год – 200 гражданам; 2017 год – 200 гражданам; 2018 год – 200 гражданам; 2019 год – 200 гражданам; 2020 год – 200 гражданам.»; раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: «За период 2014–2020 годов в бюджете Тамбовской области планируется предусмотреть 107500,0 тыс. рублей на оказание государственной поддержки гражданам при ипотечном жилищном кредитовании (далее – государственная поддержка). | ||||||||
| в 2014 году | в 2015 году | в 2016 году | в 2017 году | в 2018 году | в 2019 году | в 2020 году |
|
Средства областного бюджета (тыс. рублей) | 17500,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторы состояния экономики, состояние бюджета Тамбовской области, количество участников подпрограммы) и в соответствии с результатами исполнения подпрограммы по итогам каждого года.»; в пункте 21 Порядка предоставления государственной поддержки отдельным категориям граждан при ипотечном жилищном кредитовании (приложение к подпрограмме «Государственная поддержка отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании») слова «в пункте 21 настоящего Порядка» заменить словами «в пункте 20 настоящего Порядка»; в пункте 25 Порядка предоставления государственной поддержки отдельным категориям граждан при ипотечном жилищном кредитовании (приложение к подпрограмме «Государственная поддержка отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании»): слова «в пункте 24 настоящего Порядка» заменить словами «в пункте 23 настоящего Порядка»; в абзаце восьмом слова «свидетельства о регистрации жилого помещения» заменить на слова «свидетельства о государственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение»; в приложении № 11 к Госпрограмме «Подпрограмма «Государственная поддержка молодых учителей общеобразовательных учреждений при ипотечном жилищном кредитовании» (далее – Подпрограмма): позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
| |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит в 2014–2020 годах: оказать государственную поддержку при ипотечном жилищном кредитовании 176 молодым учителям и членам их семей, нуждающимся в улучшении жилищных условий; процент молодых учителей, получивших ипотечный кредит в текущем году, от общей численности молодых учителей, желающих получить ипотечный кредит, достигнет – 25%; процент молодых учителей, улучшивших жилищные условия за счет ипотечного кредита, от общей численности молодых учителей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации других программ, в текущем году достигнет – 41% | |
в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования изложить в следующей редакции»: | |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – 47316,4 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 25567,6 тыс. рублей; средства бюджета Тамбовской области – 21748,8 тыс. рублей |
абзац восьмой раздела 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» изложить в следующей редакции: «оказать государственную поддержку при ипотечном жилищном кредитовании 176 молодым учителям и членам их семей, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе: в 2014 году – 20 молодым учителям; 2015 году – 26 молодым учителям; 2016 году – 26 молодым учителям; 2017 году – 26 молодым учителям; 2018 году – 26 молодым учителям; 2019 году – 26 молодым учителям; 2020 году – 26 молодым учителям;»; раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции: «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы За период 2014–2020 годы в бюджете планируется предусмотреть 47316,4 тыс. рублей на оказание государственной поддержки молодым учителям при ипотечном жилищном кредитовании (далее – государственная поддержка). |
| |||||||
Таблица |
| |||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |
Средства федерального бюджета, тыс. руб. | 7567,6 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | |
Средства бюджета Тамбовской области, тыс. руб. | 3748,8 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | |
Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторы состояния экономики, состояние бюджета Тамбовской области, количество участников областной подпрограммы) и в соответствии с результатами исполнения подпрограммы по итогам каждого года.»; в приложении № 12 к Госпрограмме «Развитие жилищного строительства для целей коммерческого найма» (далее подпрограмма): в паспорте подпрограммы в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации»: в абзацах втором – третьем слова «годовой объем ввода жилья, предназначенного для коммерческого найма» заменить словами «годовой объем ввода арендного жилья»; в абзацах пятом – шестом слова «обеспеченность населения жильем, предназначенным для коммерческого найма» заменить словами «обеспеченность населения арендным жильем»; в абзаце седьмом слова «0,502 квартир/1000 чел.» исключить; в абзацах восьмом – девятом слова «коэффициент доступности жилищного фонда коммерческого использования» заменить словами «коэффициент доступности арендного жилья для населения»; в абзацах одиннадцатом – двенадцатом слова «жилья для целей коммерческого найма» заменить словами «арендного жилья»; в разделе 3 подпрограммы: абзацы третий – четвертый изложить в следующей редакции: «годовой объем ввода арендного жилья; обеспеченность населения арендным жильем»; абзац шестой изложить в следующей редакции: «средняя стоимость в приложении № 13 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области» (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: позицию «Задачи подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания: «внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности»; позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» дополнить абзацем следующего содержания: «доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды – 14,1%»; позицию «Объемы и источники » изложить в следующей редакции: |
| ||
| Объемы и источники Финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы в 2014–2017 годах за счет всех источников составит 6949154,17 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 96212,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 96212,8 тыс. рублей; областного бюджета – 1100134,89 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 220856,87 тыс. рублей; 2015 год – 879278,09 тыс. рублей; за счёт средств местного бюджета – 15328,32 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 7564,63 тыс. рублей; 2015 год – 7763,79 тыс. рублей; за счет внебюджетных средств – 5737478,16 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 2732000,68 тыс. рублей; 2015 год – 761831,50 тыс. рублей; 2016 год – 1120368,55 тыс. рублей; 2017 год – 1123277,43 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соответствующий год. | |
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» дополнить абзацем десятым следующего содержания: «достигнуть снижение потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды 14,1%»; в разделе 5 Подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»: в абзаце первом цифры «7445,34» заменить на цифры «6949,15»; таблицу изложить в следующей редакции: | |||||
Таблица | |||||
Период | Всего (млн. руб.) | Бюджетные средства | |||
федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | Внебюджетные средства | ||
2014 | 3056,63 | 96,21 | 220,86 | 7,56 | 2732,00 |
2015 | 1648,87 | | 879,28 | 7,67 | 761,81 |
2016 | 1120,37 | | | | 1120,37 |
2017 | 1123,28 | | | | 1123,28 |
Итого | 6949,15 | 96,21 | 1100,14 | 15,23 | 5737,48 |
дополнить подпрограмму разделом 7: «7. Мероприятия (проекты) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Информация о мероприятиях (проектах) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности представлена в приложении № 1 к Подпрограмме.»; дополнить Подпрограмму приложением № 1 «Информация о мероприятиях (проектах) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению; приложение к Подпрограмме считать приложением № 2 и изложить его в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
Глава администрации | | |
области | О.И.Бетин | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области от 31.12.2014 № 1730 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Государственной программе Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014–2020 годы |
|
ПЕРЕЧЕНЬ показателей (индикаторов) Государственной программы Тамбовской области, подпрограмм Государственной программы Тамбовской области и их значений |
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измере-ния | Значения показателей (по годам) | ||||||||||||||||
базовый год 2012 | текущий год 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Отчетный год 2020 | |||||||||||
1. Государственная программа Тамбовской области | |||||||||||||||||||
1.1. | Годовой объем ввода жилья | Тыс. кв. м
| 633,1 | 704,5 | 770,0 | 800,0 | 840,0 | 880,0 | 920,0 | 970,0 | 1100,0 | ||||||||
1.2 | Объем ввода жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» | Тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 55,0 | 65,56 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1.3. | Доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем | Процент | н/д | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37 | 45 | 52 | 60 | ||||||||
1.4. | Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке, с учетом индекса–дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» | Процент | 0 | –9,3 | 3,6 | 7,2 | 10,6 | 17,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||
1.5. | Коэффициент доступности жилья
| Процент | 3,5 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | ||||||||
1.6. | Доля ввода арендного жилья в многоквартирных жилых домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных жилых домах | Процент | 0 | 2,3 | 2,6 | 5,6 | 6,7 | 7,5 | 8,6 | 9,4 | 10 | ||||||||
1.7. | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» ФЦП «Жилище» | Человек | 91 | 75 | 21 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
1.8. | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года | Процент | 10,9 | 14,4 | 17,9 | 23,4 | 28,9 | 34,4 | 37,9 | 41,4 | 44,9 | ||||||||
1.9. | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов | Тыс. человек | 30,00 | 50,000 | 70,000 | 90,000 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | 170,000 | 190,000 | ||||||||
1.10. | Расселение аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах | Тыс. кв. м | 11,9 | 11,37 | 11,99 | 11,33 | 9,72 | 4,26 | – | – | – | ||||||||
1.11. | Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе | Процент | 8,61 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | ||||||||
1.12. | Темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и бюджетофинансируемыми организациями по сравнению с предшествующим годом | Процент | –6,7 | –4 | –3,5 | –3 | –3 | –3 | –2,5 | –2 | –2 | ||||||||
1.13. | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставленных ипотечных жилищных кредитов (займов) | Единиц | 3766 | 3886 | 5230 | 5755 | 6330 | 6960 | 7660 | 8425 | 9270 | ||||||||
1.14. | Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту над индексом потребительских цен | Единиц | 5,9 | 5,8 | 4,6 | 3,6 | 3,2 | 2,7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||||||||
1.15. | Удельный вес введенной общей площади жилых домов к общей площади жилищного фонда | Процент | 2,39 | 2,6 | 2,65 | 2,8 | 3,0 | 3,30 | 3,39 | 4,01 | 4,10 | ||||||||
1.16. | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя области | Кв. м | 24,8 | 25,6 | 25,9 | 26,3 | 26,6 | 26,9 | 27,5 | 28,3 | 28,9 | ||||||||
1.17. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме | Процент | 2,75 | 2,6 | 2,5 | 1,8 | 1,75 | 1,7 | 1,68 | 1,65 | 1,6 | ||||||||
1.18. | Доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта | Процент | 54,8 | 55,3 | 55,8 | 56,3 | 56,8 | 57,3 | 57,8 | 58,3 | 58,8 | ||||||||
1.19. | Количество земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей | Шт. | 1246 | 854 | 760 | 670 | 550 | 400 | 300 | 200 | 100 | ||||||||
1.20. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | Процент | 49 | 48,5 | 48 | 47,5 | 47 | 46,5 | 46 | 45,5 | 45 | ||||||||
1.21. | Численность ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия | Человек |
|
| 327 | 480 | 234 |
|
|
|
| ||||||||
1.22. | Численность ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей–инвалидов, улучшивших жилищные условия | Человек |
|
| 25 | 25 | 50 | 100 | 100 | 200 |
| ||||||||
1.23. | Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
1.24. | Доля многоквартирных домов в целом по субъекту РФ, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья, либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | Процент | 7,07 | 7,15 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | ||||||||
1.25 | Количество высокопроизводительных рабочих мест (создание, модернизация) | Шт. |
|
| 123 | 139 | 157 | 182 | 219 | 291 | 349 | ||||||||
1.26 | Объем предоставляемых ипотечных кредитов | Млн. руб. | 4440,0 | 4580,0 | 4730,0 | 4880,0 | 5090,0 | 5330,0 | 5570,0 | 5750,0 | 6000,0 | ||||||||
Подпрограмма «Комплексное развитие и освоение территорий в целях жилищного строительства» | |||||||||||||||||||
2.1. | Площадь земельных участков, вовлеченных Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства в оборот в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» для жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство | Га | 403 | 77,8 | 182 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
2.2. | Общая площадь земельных участков Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | Га | 364 | 89 | 27,8 | 182 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
2.3. | Объем жилья, введенного в эксплуатацию на земельных участках, предоставленных Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» при реализации проектов жилищного строительства | Тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | 50 | 110 | 140 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
2.4.
| Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономкласса | Тыс. кв. м | 284,8 | 352 | 412 | 480 | 504 | 528 | 552 | 582 | 660 | ||||||||
2.5. | Разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов | Шт. | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве» | |||||||||||||||||||
3.1. | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | Шт. | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
3.2. | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | Дни | 315 | 315 | 200 | 130 | 90 | 70 | 56 | 56 | 56 | ||||||||
3.3. | Наличие в муниципальных районах и городских округах внедренных единообразных автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности | Шт. | 0 | 0 | 0 | 30 | – | – | – | – | – | ||||||||
3.4. | Наличие в субъекте откорректированной в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ схемы территориального планирования области | Шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3.5. | Доля муниципальных районов, имеющих откорректированные в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации документы территориального планирования | Процент | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
3.6. | Доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования в общем количестве муниципальных образований | Процент | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
3.7. | Доля муниципальных образований с утвержденными документами градостроительного зонирования в общем количестве муниципальных образований | Процент |
|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
3.8. | Количество утвержденных проектов планировки территорий (ежегодно) | Шт. | 1 | 4 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | – | –
| ||||||||
Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения» | |||||||||||||||||||
4.1. | Индекс промышленного производства прочих неметаллических минеральных продуктов | Процент | 105,6 | 102,4 | 106,0 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | ||||||||
4.2. | Темпы роста отгруженной продукции производства прочих неметаллических минеральных продуктов к предыдущему году | Процент | 111,0 | 112,1 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,7 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | ||||||||
4.3. | Объем производства конструкций и деталей сборных железобетонных | Процент | 142,6 | 135,36 | 158,0 | 170,0 | 187,0 | 200,0 | 217,0 | 236,0 | 267,0 | ||||||||
5. Подпрограмма «Кадровое обеспечение задач строительства» | |||||||||||||||||||
5.1. | Годовой объем выпускников строительного профиля всех уровней образования | Человек | 693 | 698 | 788 | 820 | 845 | 867 | 889 | 898 | 905 | ||||||||
5.2. | Количество рабочих кадров, прошедших подготовку и переподготовку/специалистов, прошедших повышение квалификации | Человек | 2312/332 | 2320/350 | 2350/340 | 2400/350 | 2450/360 | 2500/370 | 2550/380 | 2600/390 | 2650/400 | ||||||||
Подпрограмма «Молодежи – доступное жилье» | |||||||||||||||||||
6.1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | Единиц | 232 | 384 | 324 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | ||||||||
6.2 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
7. Подпрограмма «Государственная поддержка отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании» | |||||||||||||||||||
7.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании | Единиц | 98 | 200 | 212 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
Подпрограмма «Государственная поддержка молодых учителей общеобразовательных учреждений при ипотечном жилищном кредитовании» | |||||||||||||||||||
8.1. | Количество молодых учителей, улучшивших свои жилищные условия с помощью государственной поддержки | Человек | 7,0 | 13,0 | 20,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | ||||||||
8.2. | Процент молодых учителей, получивших ипотечный кредит в текущем году, от общей численности молодых учителей, желающих получить ипотечный кредит | Процент | 10,2 | 19,7 | 30,3 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||||||||
8.3. | Процент молодых учителей, улучшивших жилищные условия за счет ипотечного кредита в текущем году, от общей численности молодых учителей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации других программ в текущем году | Процент | 30,0 | 14,4 | 69,0 | 41,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | ||||||||
9. Подпрограмма «Развитие жилищного строительства для целей коммерческого найма | |||||||||||||||||||
9.1 | Годовой объем ввода арендного жилья
| Тыс. кв. м | 0 | 4,4 | 6,5 | 11,0 | 14,7 | 18,1 | 24,7 | 30,0 | 36,0 | ||||||||
9.2. | Обеспеченность населения арендным жильем | Кв. м на чел. | 0 | 0,004 | 0,006 | 0,01 | 0,014 | 0,017 | 0,024 | 0,029 | 0,035 | ||||||||
9.3. | Коэффициент доступности арендного жилья населения | Лет | 0 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | ||||||||
9.4. | Средняя стоимость одного кв. метра арендного жилья в год | Руб. | 0 | 2330 | 2502 | 2679 | 2863 | 3057 | 3266 | 3457 | 3636 | ||||||||
Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области» | |||||||||||||||||||
10.1. | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системе теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Процент | – | – | 21 | 24 | 27 | 30 | – | – | – | ||||||||
10.2. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно–химическим показателям | Процент | 23,6 | 22,2 | 20,3 | 18,5 | 16,7 | 15,2 | – | – | – | ||||||||
10.3. | Количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Кол-во аварий в год на сетей | – | – | 116,5 | 102,6 | 96,4 | 82,4 | – | – | – | ||||||||
10.4 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | 14,2 | 14,1 | – | – | – | ||||||||
11. Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» | |||||||||||||||||||
11.1 | Увеличение объема предоставляемых ипотечных кредитов | Млн. руб. | 4440,0 | 4580,0 | 6925,6 | 7618,2 | 8380,0 | 9218,0 | 10139,8 | 11153,7 | 12269,1 | ||||||||
11.2 | Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | Процент | 23 | 25 | 26 | 30 | 34 | 38 | 45 | 50 | 50 | ||||||||
Зам. главы администрации | | |
области | Н.В.Коновалов | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| к постановлению администрации области от 31.12.2014 № 1730 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Государственной программе Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014–2020 годы |
|
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий Государственной программы Тамбовской области |
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия Государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, тыс. рублей, в том числе | |||||||||||||
наименование | единица изме-рения | значение по годам реализации | по годам всего | федера- льный бюджет | бюджет Тамбовской области | местный бюджет | внебюд- жетные источники | ||||||||||
1. Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» | |||||||||||||||||
1. | Предоставление государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов комплексного освоения и развития территории в целях жилищного строительства | Управление строительства и архитектуры области (в лимитах областной адресной инвестиционной программы) | Увеличение годового объема ввода жилья, соответствующего стандартам эконом–класса, строительство объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры при комплексной застройке | тыс. кв. м | 2014 – 412 | 468315,40 | 19197,7 | 327117,7 | 10000,0 | 111000,0 | |||||||
2015 – 480 | 148865,90 | | 59865,9 | 31600,0 | 56400,0 | ||||||||||||
2016 – 504 | 158500,0 | | | 58400,0 | 100100,00 | ||||||||||||
2017 – 528 | 765000,0 | | 496500,0 | 130200,0 | 138300,0 | ||||||||||||
2018 – 552 | 1140000,0 | | 721000,0 | 207800,0 | 211200,0 | ||||||||||||
2019 – 582 | 1555000,0 | | 1065500,0 | 262000,0 | 227500,0 | ||||||||||||
2020 – 660 | 2228000,0 | | 1569500,0 | 383600,0 | 274900,0 | ||||||||||||
Итого: | 6461681,3 | 19197,7 | 4239483,6 | 1083600,0 | 1007400,00 | ||||||||||||
1.1. | Создание объектов социальной, коммунальной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения | Управление строительства и архитектуры области (в лимитах областной адресной инвестиционной программы), Управление инвестиций области | Увеличение годового объема ввода жилья, соответствующего стандартам эконом–класса, строительство объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры при комплексной застройке | тыс. кв. м | 2014 – 412 | 467315,4 | 19197,7 | 327117,7 | 10000,0 | 111000,0 | |||||||
2015 – 479,9 | 143665,9 | | 55665,9 | 31600,0 | 56400,0 | ||||||||||||
2016 – 504 | 158500,0 | | | 58400,0 | 100100,00 | ||||||||||||
2017 – 527,8 | 758800,0 | | 490300,0 | 130200,0 | 138300,0 | ||||||||||||
2018 – 551,8 | 1133800,0 | | 714800,0 | 207800,0 | 211200,0 | ||||||||||||
2019 – 513 | 1548800,0 | | 1059300,0 | 262000,0 | 227500,0 | ||||||||||||
2020 – 581 | 2221800,0 | | 1563300,0 | 383600,0 | 274900,0 | ||||||||||||
Итого: | 6432681,3 | 19197,7 | 4210483,6 | 1083600,0 | 1007400,00 | ||||||||||||
1.2 | Субсидии на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой | Управление инвестиций области | тыс. кв. м | 2014 – | | | | | | ||||||||
2015 – 0,1 | 4200,0 | | 4200,0 | | | ||||||||||||
2016 – | | | | | | ||||||||||||
2017 – 0,2 | 6200,0 | | 6200,0 | | | ||||||||||||
2018 – 0,2 | 6200,0 | | 6200,0 | | | ||||||||||||
2019 – 0,2 | 6200,0 | | 6200,0 | | | ||||||||||||
2020 – 0,2 | 6200,0 | | 6200,0 | | | ||||||||||||
Итого: | 29000,0 | | 29000,0 | | | ||||||||||||
2. | Разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов | Управление строительства и архитектуры области | Количество проектов нарастающим итогом | единиц | 2014 – 1 | 1000,0 | | | | 1000,0 | |||||||
2015 – 2 | 1000,0 | | | | 1000,0 | ||||||||||||
2016 – 2 | | | | | | ||||||||||||
2017 – 2 | | | | | | ||||||||||||
2018 – 2 | | | | | | ||||||||||||
2019 – 2 | | | | | | ||||||||||||
2020 – 2 | | | | | | ||||||||||||
Итого: | 2000,0 | | | | 2000,0 | ||||||||||||
| Итого по подпрограмме: | | | | | 6463681,3 | 19197,7 | 4239483,6 | 1083600,0 | 1009400,00 | |||||||
2. Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве» | |||||||||||||||||
2.1. | Внедрение единообразных автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (далее – АИСОГД) органами местного самоуправления городских округов, муниципальных районов | Управление строительства и архитектуры области | Наличие в муниципальных районах и городских округах внедренных АИСОГД | шт. | 2014 | | | | | | |||||||
2015 – 30 | 30000,0 | | | 30000,0 | | ||||||||||||
2016 | | | | | | ||||||||||||
2017 | | | | | | ||||||||||||
2018 | | | | | | ||||||||||||
2019 | | | | | | ||||||||||||
2020 | | | | | | ||||||||||||
Итого: | 30000,0 | | | 30000,0 | | ||||||||||||
2.2. | Внесение изменений в схему территориального планирования Тамбовской области | Управление строительства и архитектуры области | Наличие в субъекте откорректирован–ной в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ схемы территориального планирования области | шт. | 2014 | | | | | | |||||||
2015 – 1 | 2000,0 | | 2000,0 | | | ||||||||||||
2016 | | | | | | ||||||||||||
2017 | | | | | | ||||||||||||
2018 | | | | | | ||||||||||||
2019 | | | | | | ||||||||||||
2020 | | | | | | ||||||||||||
Итого: | 2000,0 | | 2000,0 | | | ||||||||||||
2.3. | Внесение изменений в схемы территориального планирования муниципальных районов | Управление строительства и архитектуры области | Наличие в субъекте откорректирован-ных в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ схем территориального планирования муниципальных районов | шт. | 2014 | | | | | | |||||||
2015 – 23 | 11500,0 | | | 11500,0 | | ||||||||||||
2016 | | | | | | ||||||||||||
2017 | | | | | | ||||||||||||
2018 | | | | | | ||||||||||||
2019 | | | | | | ||||||||||||
2020 | | | | | | ||||||||||||
Итого: | 11500,0 | | | 11500,0 | | ||||||||||||
2.4. | Подготовка проектов планировки территорий | Управление строительства и архитектуры области | Количество утвержденных проектов планировки территории | шт. | 2014 – 11 | 117018,0 | | | | 117018,0 | |||||||
2015 – 2 | 21276,0 | | | | 21276,0 | ||||||||||||
2016 – 3 | 31914,0 | | | | 31914,0 | ||||||||||||
2017 – 2 | 21276,0 | | | | 21276,0 | ||||||||||||
2018 – 2 | 21276,0 | | | | 21276,0 | ||||||||||||
2019 – | | | | | | ||||||||||||
2020 – | | | | | | ||||||||||||
Итого: 20 | 212760,0 | | | | 212760,0 | ||||||||||||
| Итого по подпрограмме: | | | | | 256260,00 | | 2000,0 | 41500,0 | 212760,0 | |||||||
3. Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения» | |||||||||||||||||
3.1. | Строительство новых и модернизация существующих предприятий промышленности строительных материалов и стройиндустрии | Управление строительства и архитектуры области | Темпы роста отгруженной продукции производства прочих неметаллических минеральных продуктов к предыдущему году | процент | 2014 – 112,5 | 485500,0 | | | | 485500,0 | |||||||
2015 – 112,5 | 709740,0 | | | | 709740,0 | ||||||||||||
2016 – 112,5 | 1305400,0 | | | | 1305400,0 | ||||||||||||
2017 – 112,7 | 43733,0 | | | | 43733,0 | ||||||||||||
2018 – 113,0 | 43734,0 | | | | 43734,0 | ||||||||||||
2019 – 113,0 | 225000,0 | | | | 225000,0 | ||||||||||||
2020 – 113,0 | 175000,0 | | | | 175000,0 | ||||||||||||
Итого: | 2989307,00 | | | | 2989307,00 | ||||||||||||
3.2. | Предоставление государственной поддержки на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов, прошедших конкурсный отбор | Управление строительства и архитектуры области, управление инвестиций области | Индекс промышленного производства прочих неметаллических минеральных продуктов | процент | 2014 – 106,0 | | | | | | |||||||
2015 – 106,5 | | | | | | ||||||||||||
2016 – 106,5 | | | | | | ||||||||||||
2017 – 106,5 | 2996,6 | 2846,8 | 149,8 | | | ||||||||||||
2018 – 107,0 | 506,8 | 481,5 | 25,3 | | | ||||||||||||
2019 – 107,0 | | | | | | ||||||||||||
2020 – 107,0 | | | | | | ||||||||||||
Итого: | 3503,4 | 3328,3 | 175,1 | | | ||||||||||||
3.3. | Обеспечение условий для внедрения композитов, конструкций и изделий из них. Внесение изменений в региональные сметные нормативы на проведение работ с применением композитов, конструкций и изделий из них | Управление строительства и архитектуры области | Сметные нормативы на проведение работ с применением композитов, конструкций и изделий из них | единиц | 2014 – | | | | | | |||||||
2015 – 1 | 1200,0 | | | | 1200,0 | ||||||||||||
2016 – | | | | | | ||||||||||||
2017 – | | | | | | ||||||||||||
2018 – | | | | | | ||||||||||||
2019 – | | | | | | ||||||||||||
2020 – | | | | | | ||||||||||||
Итого: | 1200,0 | | | | 1200,0 | ||||||||||||
| Итого по подпрограмме: | | | | | 2994010,4 | 3328,6 | 175,1 | | 2990507,0 | |||||||
4. Подпрограмма «Кадровое обеспечение задач строительства» | |||||||||||||||||
4.1. | Развитие профессионально– отраслевой структуры подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров, адекватной потребностям строительного рынка | Управление строительства и архитектуры области, управление образования и науки области | Количество выпускников строительных специальностей всех уровней образования | человек | 2014 – 788 | 125,0 | | | | 125,0 | |||||||
2015 – 820 | 125,0 | | | | 125,0 | ||||||||||||
2016 – 845 | 125,0 | | | | 125,0 | ||||||||||||
2017 – 867 | 125,0 | | | | 125,0 | ||||||||||||
2018 – 889 | 125,0 | | | | 125,0 | ||||||||||||
2019 – 898 | 125,0 | | | | 125,0 | ||||||||||||
2020 – 905 | 125,0 | | | | 125,0 | ||||||||||||
Итого: | 875,0 | | | | 875,0 | ||||||||||||
4.2. | Развитие частно- государственного партнерства в области подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов | Управление строительства и архитектуры области | Количество рабочих специалистов, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации по строительным специальностям | человек | 2014 – 2350/340 | 8085,0 | | | | 8085,0 | |||||||
2015 – 2400/350 | 8275,0 | | | | 8275,0 | ||||||||||||
2016 – 2450/360 | 8465,0 | | | | 8465,0 | ||||||||||||
2017 – 2500/370 | 8655,0 | | | | 8655,0 | ||||||||||||
2018 – 2550/380 | 8845,0 | | | | 8845,0 | ||||||||||||
2019 – 2600/390 | 9035,0 | | | | 9035,0 | ||||||||||||
2020 – 2650/400 | 9225,0 | | | | 9225,0 | ||||||||||||
Итого: | 60585,0 | | | | 60585,0 | ||||||||||||
| Итого по подпрограмме: | | | | | 61460,0 | | | | 61460,0 | |||||||
5. Подпрограмма «Молодежи – доступное жилье» | |||||||||||||||||
5.1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | Управление инвестиций области | Увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальной выплаты за счет федерального бюджета, бюджета области и местных бюджетов | шт. | 2014 – 324 | 525644,60 | 62173,3 | 102500,0 | 32257,00 | 328714,30 | |||||||
2015 – 384 | 505714,30 | 60000,00 | 100000,00 | 17000,00 | 328714,30 | ||||||||||||
2016 – 384 | 505714,30 | 60000,00 | 100000,00 | 17000,00 | 328714,30 | ||||||||||||
2017 – 384 | 505714,30 | 60000,00 | 100000,00 | 17000,00 | 328714,30 | ||||||||||||
2018 – 384 | 505714,30 | 60000,00 | 100000,00 | 17000,00 | 328714,30 | ||||||||||||
2019 – 384 | 505714,30 | 60000,00 | 100000,00 | 17000,00 | 328714,30 | ||||||||||||
2020 – 384 | 505714,30 | 60000,00 | 100000,00 | 17000,00 | 328714,30 | ||||||||||||
Итого: | 3559930,40 | 422173,30 | 702500,00 | 134257,00 | 2301000,10 | ||||||||||||
| Итого по подпрограмме: | | | | | 3559930,40 | 422173,30 | 702500,00 | 134257,00 | 2301000,10 | |||||||
6. Подпрограмма «Государственная поддержка отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании» | |||||||||||||||||
6.1. | Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, получившим ипотечный жилищный кредит (заем) на приобретение (строительство) жилья на первичном рынке | Управление инвестиций области | Увеличение количества граждан, улучшивших жилищные условия с использованием средств государственной поддержки | шт. | 2014 – 212 | 17500,00 | | 17500,0 | | | |||||||
2015 – 200 | 15000,00 | | 15000,00 | | | ||||||||||||
2016 – 200 | 15000,00 | | 15000,00 | | | ||||||||||||
2017 – 200 | 15000,00 | | 15000,00 | | | ||||||||||||
2018 – 200 | 15000,00 | | 15000,00 | | | ||||||||||||
2019 – 200 | 15000,00 | | 15000,00 | | | ||||||||||||
2020 – 200 | 15000,00 | | 15000,00 | | | ||||||||||||
Итого: | 105000,00 | | 105000,00 | | | ||||||||||||
| Итого по подпрограмме: | | | | | 107500,00 | | 107500,00 | | | |||||||
7. Подпрограмма «Государственная поддержка молодых учителей общеобразовательных учреждений при ипотечном жилищном кредитовании» | |||||||||||||||||
7.1. | Оказание государственной поддержки в виде оплаты первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) молодым учителям | Управление инвестиций области | Увеличение количества молодых учителей, улучшивших жилищные условия с использованием средств государственной поддержки | шт. | 2014 – 20 | 11316,4 | 7567,6 | 3748,8 | | | |||||||
2015 – 26 | 6000,0 | 3000,0 | 3000,0 | | | ||||||||||||
2016 – 26 | 6000,0 | 3000,0 | 3000,0 | | | ||||||||||||
2017 – 26 | 6000,0 | 3000,0 | 3000,0 | | | ||||||||||||
2018 – 26 | 6000,0 | 3000,0 | 3000,0 | | | ||||||||||||
2019 – 26 | 6000,0 | 3000,0 | 3000,0 | | | ||||||||||||
2020 – 26 | 6000,0 | 3000,0 | 3000,0 | | | ||||||||||||
Итого: | 47316,40 | 25567,6 | 25748,80 | | | ||||||||||||
| Итого по подпрограмме: | | | | | 47316,40 | 25567,6 | 21748,80 | | | |||||||
8. Подпрограмма «Развитие жилищного строительства для целей коммерческого найма» | |||||||||||||||||
8.1. | Формирование, предоставление и освоение земельных участков для жилищного строительства в целях коммерческого найма | Управление строительства и архитектуры области | Годовой объем ввода арендного жилья | тыс.кв. м | 2014 – 6,5 | 204704,4 | | | | 204704,4 | |||||||
2015 – 11 | 336908,0 | | | | 336908,0 | ||||||||||||
2016 – 14,7 | 457954,0 | | | | 457954,0 | ||||||||||||
2017 – 18,1 | 632323,5 | | | | 632323,5 | ||||||||||||
2018 – 24,7 | 921581,7 | | | | 921581,7 | ||||||||||||
2019 – 30,0 | 1185360,0 | | | | 1185360,0 | ||||||||||||
2020 – 36,0 | 1496412,0 | | | | 1496412,0 | ||||||||||||
Итого:141,7 | 5235243,6 | | | | 5235243,6 | ||||||||||||
| Итого по подпрограмме: | | | | | 5235243,6 | | | | 5235243,6 | |||||||
9. Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области» | |||||||||||||||||
9.1. | Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с применением (внедрением) энергоэффективных, энергосберегающих технологий и материалов | Управление топливно- энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области (в лимитах областной адресной инвестиционной программы) | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с применением (внедрением) энергоэффективных, энергосберегающих технологий и материалов | процент | 2014 – 21 | 3056634,81 | 96212,8 | 220856,8 | 7564,53 | 2732000,68 | |||||||
2015 – 24 | 1648873,37 | | 879278,09 | 7763,79 | 761831,5 | ||||||||||||
2016 – 27 | 1120368,55 | | | | 1120368,55 | ||||||||||||
2017 – 30 | 1123277,43 | | | | 1123277,43 | ||||||||||||
2018 – | | | | | | ||||||||||||
2019 – | | | | | | ||||||||||||
2020 – | | | | | | ||||||||||||
Итого: | 6949154,16 | 96212,8 | 1100134,89 | 15328,32 | 5737478,16 | ||||||||||||
| Итого по подпрограмме: | | | | | 6949154,16 | 96212,8 | 1100134,89 | 15328,32 | 5737478,16 | |||||||
10. Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» | |||||||||||||||||
10.1. | Мероприятие: разработка и внедрение финансовых и организационных механизмов оказания государственной поддержки развития ипотечного жилищного кредитования | Управление инвестиций области, открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (по согласованию) | объем предоставляемых ипотечных кредитов (займов), включая собственные средства населения | тыс. руб. | 2014 – | 9003100,00 | | | | 9003100,00 | |||||||
2015 – | 9903700,00 | | | | 9903700,00 | ||||||||||||
2016 – | 10894000,0 | | | | 10894000,0 | ||||||||||||
2017 – | 11983400,0 | | | | 11983400,0 | ||||||||||||
2018 – | 13181700,0 | | | | 13181700,0 | ||||||||||||
2019 – | 14499800,0 | | | | 14499800,0 | ||||||||||||
2020 – | 15949800,0 | | | | 15949800,0 | ||||||||||||
Итого: | 85415500,00 | | | | 85415500,0 | ||||||||||||
11. Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы | |||||||||||||||||
11.1. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» ФЦП «Жилище» | Управление инвестиций области | Количество выданных государственных жилищных сертификатов | шт. | 2014 – 21 | 31021,12 | 31021,12 | | | | |||||||
2015 – | | | | | | ||||||||||||
2016 – | | | | | | ||||||||||||
2017 – | | | | | | ||||||||||||
2018 – | | | | | | ||||||||||||
2019 – | | | | | | ||||||||||||
2020 – | | | | | | ||||||||||||
Итого: | 31021,12 | 31021,12 | | | | ||||||||||||
11.2. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | Управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области | Увеличение доли общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года | процент | 2014 – 17,9 | 157341,2 | 63181,2 | 47160,0 | 20000,0 | 27000,0 | |||||||
2015 – 23,4 | 133103,5 | 36103,5 | 50000,0 | 20000,0 | 27000,0 | ||||||||||||
2016 – 28,9 | 97000,0 | | 50000,0 | 20000,0 | 27000,0 | ||||||||||||
2017 – 34,4 | 97000,0 | | 50000,0 | 20000,0 | 27000,0 | ||||||||||||
2018 – 37,9 | 97000,0 | | 50000,0 | 20000,0 | 27000,0 | ||||||||||||
2019 – 41,4 | 97000,0 | | 50000,0 | 20000,0 | 27000,0 | ||||||||||||
2020 – 44,9 | 97000,0 | | 50000,0 | 20000,0 | 27000,0 | ||||||||||||
Итого: | 775444,7 | 99284,7 | 347160,0 | 140000,0 | 189000,0 | ||||||||||||
11.3. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Управление топливно-энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства области | Расселение аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах | тыс.кв. м | 2014 – 22,97 | 640758,8 |