Постановление Администрации Тамбовской области от 31.12.2014 № 1730

О внесении изменений в Государственную программу Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014–2020 годы

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

31.12.2014

г. Тамбов

№ 1730

 

О внесении изменений в Государственную программу Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014–2020 годы

 

 

Администрация области постановляет:

 

1. Внести в Государственную программу Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014–2020 годы, утвержденную постановлением администрации области от 05.06.2013 № 586 (в редакции от 05.12.2014) (далее – Госпрограмма), следующие изменения:

в паспорте Госпрограммы:

позицию «Соисполнители Госпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

 

Соисполнители Госпрограммы

Управление строительства и архитектуры области;

управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области;

управление образования и науки области;

управление социального развития области;

комитет по управлению имуществом Тамбовской области

 

позицию «Целевые индикаторы и показатели Госпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

 

 

Целевые индикаторы и показатели Госпрограммы, их значения на последний год реализации

Годовой объем ввода жилья – 1100 тыс. кв. метров;

объем ввода жилья в рамках программы «Жилье для российской семьи», нарастающим итогом до 2018 года – 150,0 тыс. кв. м;

доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем – 60%;

снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса–дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» – на 20%;

коэффициент доступности жилья – 1,8;

доля ввода арендного жилья в многоквартирных жилых домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных жилых домах – 10%;

количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» – 187 человек;

доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года – 44,9%;

количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов – 190 тыс. человек;

расселение аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах – 37,3 тыс. кв. метров;

доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе – 8,7%;

темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и бюджетофинансируемыми организациями по сравнению с предшествующим годом – (–2%);

количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью ипотечных кредитов (займов) – 9270 семей;

количество предоставленных ипотечных жилищных кредитов(займов) – 6000 млн. рублей;

превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) над индексом потребительских цен – на 2,2 единицы;

удельный вес введенной общей площади жилых домов к общей площади жилищного фонда – 4,1%;

общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя области – 28,9 кв. м;

доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме – 1,6%;

доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта – 58,8%;

количество земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей – 2980;

уровень износа коммунальной инфраструктуры – 45%;

количество высокопроизводительных рабочих мест (создание, модернизация) – 1460 штук;

численность ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия – 1041 человек;

численность ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей–инвалидов, улучшивших жилищные условия – 500 человек;

уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам –100 %;

 

позицию «Объемы и источники финансирования Госпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Госпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию

Государственной программы в 2014–2020 годах

составит 115224343,19 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета (Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) – 2138993,62 тыс. рублей:

за счет средств федерального бюджета –

2014 год – 801236,02 тыс. рублей;

2015 год – 502032,50 тыс. рублей;

2016 год – 463496,40 тыс. рублей;

2017 год – 134689,00 тыс. рублей;

2018 год – 79500,90 тыс. рублей;

2019 год – 79019,40 тыс. рублей;

2020 год – 79019,40 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Тамбовской области – 8244243,49 тыс. рублей:<1>

2014 год – 1228097,10 тыс. рублей;

2015 год – 1642475,19 тыс. рублей;

2016 год – 558413,90 тыс. рублей;

2017 год – 814241,60 тыс. рублей;

2018 год – 932122,30 тыс. рублей;

2019 год – 1282400,50 тыс. рублей;

2020 год – 1786492,90 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 1577957,22 тыс. рублей:

2014 год – 226287,73 тыс. рублей;

2015 год – 120960,99 тыс. рублей;

2016 год – 98031,90 тыс. рублей;

2017 год – 168276,60 тыс. рублей;

2018 год – 244800,00 тыс. рублей;

2019 год – 299000,00 тыс. рублей;

2020 год – 420600,00 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 103263148,86 тыс. рублей:

2014 год – 13018247,38 тыс. рублей;

2015 год – 12156169,80 тыс. рублей;

2016 год – 14274040,85 тыс. рублей;

2017 год – 14306804,23 тыс. рублей;

2018 год – 14744176,00 тыс. рублей;

2019 год – 16502534,30 тыс. рублей;

2020 год – 18261176,30 тыс. рублей;

общий объем финансирования – 115221843,19 тыс. рублей:

2014 год – 15271368,23 тыс. рублей;

2015 год – 14421638,48 тыс. рублей;

2016 год – 15393983,05 тыс. рублей;

2017 год – 15424011,43 тыс. рублей;

2018 год – 16000599,20 тыс. рублей;

2019 год – 18162954,20 тыс. рублей;

2020 год – 20547288,60 тыс. рублей

 

<1> В том числе инвестиции, планируемые к реализации в рамках областной адресной инвестиционной программы на 2014–2020 годы, составят 5392032,69 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 600388,70 тыс. рублей;

2015 год – 939143,99 тыс. рублей;

2016 год – 0,00 тыс. рублей;

2017 год – 496500,00 тыс. рублей;

2018 год – 721000,0 тыс. рублей;

2019 год – 1065500,0 тыс. рублей;

2020 год – 1569500,0 тыс. рублей

раздел 3 Госпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые и конечные результаты Государственной программы»:

абзац тридцать восьмой изложить в следующей редакции:

«доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования в общем количестве муниципальных образований;»;

дополнить абзацем тридцать девятым следующего содержания:

«доля муниципальных образований с утвержденными документами градостроительного зонирования в общем количестве муниципальных образований»;

абзацы сорок третий – сорок пятый изложить в следующей редакции:

«индекс промышленного производства прочих неметаллических минеральных продуктов;

темпы роста отгруженной продукции производства прочих неметаллических минеральных продуктов к предыдущему году;

объем производства конструкций и деталей сборных железобетонных;»;

абзацы пятьдесят девятый – шестьдесят второй изложить в следующей редакции:

«годовой объем ввода арендного жилья;

обеспеченность населения арендным жильем;

коэффициент доступности арендного жилья для населения;

средняя стоимость одного квадратного метра арендного жилья в год.»;

в разделе 4 Госпрограммы «Обобщенная характеристика подпрограмм и мероприятий Государственной программы» абзац восемнадцатый исключить;

в разделе 6 Госпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования программы составит 115224343,19 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2138993,62 тыс. рублей, бюджета Тамбовской области – 8244243,49 тыс. рублей, местного бюджета – 1577957,22 тыс. рублей.»;

в абзаце третьем цифры «102927848,86» заменить цифрами «103263148,86»;

приложение № 1 к Госпрограмме «Перечень показателей (индикаторов) Государственной программы Тамбовской области, подпрограмм Государственной программы Тамбовской области и их значений» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

приложение № 2 к Госпрограмме «Перечень мероприятий Государственной программы Тамбовской области» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

приложение № 3 к Госпрограмме «Прогноз сводных показателей государственного задания на выполнение работ Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Центр по ценообразованию в строительстве» и осуществление функций Тамбовским областным государственным унитарным предприятием «Водное и газовое хозяйство» по государственной программе» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

приложение № 4 к Госпрограмме «Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы Тамбовской области» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

в приложении № 5 к Госпрограмме «Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования – 6463681,3 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 19197,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 19197,7 тыс. рублей;

бюджет Тамбовской области – 4239483,6 тыс. рублей, в том числе в рамках лимитов областной адресной инвестиционной программы:

2014 год – 327117,7 тыс. рублей;

2015 год – 59865,9 тыс. рублей;

2017 год – 496500,0 тыс. рублей;

2018 год – 721000,0 тыс. рублей;

2019 год – 1065500,0 тыс. рублей;

2020 год – 1569500,0 тыс. рублей;

местные бюджеты – 1083600 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 10000,0 тыс. рублей;

2015 год – 31600,0 тыс. рублей;

2016 год – 58400,0 тыс. рублей;

2017 год – 130200,0 тыс. рублей;

2018 год – 207800,0 тыс. рублей;

2019 год – 262000,0 тыс. рублей;

2020 год – 383600,0 тыс. рублей;

средства частных инвесторов и кредиторов – 1009400,00 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 112000,0 тыс. рублей;

2015 год – 56400,0 тыс. рублей;

2016 год – 100100,0 тыс. рублей;

2017 год – 138300,0 тыс. рублей;

2018 год – 211200,0 тыс. рублей;

2019 год – 227500,0 тыс. рублей;

2020 год – 274900,0 тыс. рублей

 

в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце шестом цифры «6281878,7» заменить цифрами «6463681,3»;

в абзаце восьмом цифры «4057681,0» заменить цифрами «4239483,6»;

в абзаце десятом цифры «1121400,0» заменить цифрами «1009400,0»;

в приложении № 6 к Госпрограмме «Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

 

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Наличие внедренных в муниципальных районах и городских округах единообразных автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности – 30 шт.;

наличие в субъекте откорректированной в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ схемы территориального планирования Тамбовской области – 1 шт.;

доля муниципальных районов, имеющих откорректированные в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ документы территориального планирования – 100%;

доля муниципальных образований с утвержденными документами

территориального планирования в общем количестве муниципальных образований – 100%;

доля муниципальных образований с утвержденными документами градостроительного зонирования в общем количестве муниципальных образований – 100%;

количество утвержденных проектов планировки территорий – 20 шт.;

предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения – 11 шт.;

предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения – 56 дн.

 

в разделе 1 подпрограммы «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы» в абзаце пятом цифры «244» заменить цифрами «234»;

раздел 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»:

дополнить абзацами шестым, седьмым следующего содержания:

«доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования в общем количестве муниципальных образований – 100%;

доля муниципальных образований с утвержденными документами градостроительного зонирования в общем количестве муниципальных образований – 100%;»;

абзацы шестой – десятый считать абзацами восьмым – двенадцатым;

в приложении № 7 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения» (далее подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

 

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Индекс промышленного производства прочих неметаллических минеральных продуктов – 107,0%;

темпы роста отгруженной продукции производства прочих неметаллических минеральных продуктов к предыдущему году – 113,0%;

объем производства конструкций и деталей сборных железобетонных – 267,0 тыс. куб. м

 

 

 

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 2992810,40 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год – 485500,0 тыс. рублей;

2015 год – 710940,0 тыс. рублей;

2016 год – 1305400,0 тыс. рублей;

2017 год – 46729,6 тыс. рублей;

2018 год – 44240,8 тыс. рублей;

2019 год – 225000,0 тыс. рублей;

2020 год – 175000,0 тыс. рублей;

в том числе:

средства федерального бюджета – 3328,3 тыс. рублей

2017 год – 2846,8 тыс. рублей;

2018 год – 481,5 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 175,1 тыс. рублей:

2017 год – 149,8 тыс. рублей;

2018 год – 25,3 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 2989307,0 тыс. рублей:

2014 год – 485000,0 тыс. рублей;

2015 год – 710940,0 тыс. рублей;

2016 год – 1305400,0 тыс. рублей;

2017 год – 43733,0 тыс. рублей;

2018 год – 43734,0 тыс. рублей;

2019 год – 225000,0 тыс. рублей;

2020 год – 175000,0 тыс. рублей

 

в разделе 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»:

абзацы первый – четвертый изложить в следующей редакции:

«Индикаторами оценки эффективности подпрограммы являются:

индекс промышленного производства прочих неметаллических минеральных продуктов;

темпы роста отгруженной продукции производства прочих неметаллических минеральных продуктов;

увеличение объема производства конструкций и деталей сборных железобетонных доли инновационной продукции к общему объему произведенной продукции.»;

в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «2657510,4» заменить цифрами «2992810,40»;

абзацы второй – четвертый изложить в следующей редакции:

«2014 год – 485500,0 тыс. рублей;

2015 год – 710940,0 тыс. рублей;

2016 год – 1305400,0 тыс. рублей;»;

в абзаце девятом цифры «2654007,0» заменить цифрами «2989307,0»;

абзацы десятый – двенадцатый изложить в следующей редакции:

«2014 год – 485000,0 тыс. рублей;

2015 год – 710940,0 тыс. рублей;

2016 год – 1305400,0 тыс. рублей;»;

в приложении № 9 к Госпрограмме «Подпрограмма «Молодежи – доступное жилье» (далее – Подпрограмма):

позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

 

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, – 2628 семей;

доля молодых семей, улучшивших жилищные условия от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий – 100%.

 

в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования с учетом цен соответствующего года – 3559930,40 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 422173,30 тыс. рублей:

2014 год – 62173,3тыс. рублей;

2015 год – 60000,0 тыс. рублей;

2016 год – 60000,0 тыс. рублей;

2017 год – 60000,0 тыс. рублей;

2018 год – 60000,0 тыс. рублей;

2019 год – 60000,0 тыс. рублей;

2020 год – 60000,0 тыс. рублей;

средства бюджета Тамбовской области – 702500,00 тыс. рублей:

2014 год – 102500,0 тыс. рублей;

2015 год – 100000,0 тыс. рублей;

2016 год – 100000,0 тыс. рублей;

2017 год – 100000,0 тыс. рублей;

2018 год – 100000,0 тыс. рублей;

2019 год – 100000,0 тыс. рублей;

2020 год – 100000,0 тыс. рублей;

средства бюджетов муниципальных образований – 134257,0 тыс. рублей:

2014 год – 32257,0 тыс. рублей;

2015 год – 17000,0 тыс. рублей;

2016 год – 17000,0 тыс. рублей;

2017 год – 17000,0 тыс. рублей;

2018 год – 17000,0 тыс. рублей;

2019 год – 17000,0 тыс. рублей;

2020 год – 17000,0 тыс. рублей;

собственные и заемные средства молодых семей – 2301000,1 тыс. рублей:

2014 год – 328714,3 тыс. рублей;

2015 год – 328714,3 тыс. рублей;

2016 год – 328714,3 тыс. рублей;

2017 год – 328714,3 тыс. рублей;

2018 год – 328714,3 тыс. рублей;

2019 год – 328714,3 тыс. рублей;

2020 год – 328714,3 тыс. рублей.

 

в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»:

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«доля молодых семей, улучшивших жилищные условия от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий – 100%»;

в абзаце десятом цифры «2688» заменить цифрами «2628», слова «2014 год – 320 молодые семьи» заменить словами «2014 год – 324 молодых семей».

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» слова «3540000,1 тыс. рублей» заменить словами «3559930,40 тыс. рублей», слова « средства федерального бюджета – 421516,68 тыс. рублей» заменить словами « средства федерального бюджета – 422173,30 тыс. рублей»;

в приложении № 10 к Госпрограмме «Подпрограмма «Государственная поддержка отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании» (далее – Подпрограмма):

позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

 

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании – 1412 семей;

 

в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования изложить в следующей редакции»:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Средства областного бюджета – 107500,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 17500,0тыс. рублей;

2015 год – 15000,0 тыс. рублей;

2016 год – 15000,0 тыс. рублей;

2017 год – 15000,0 тыс. рублей;

2018 год – 15000,0 тыс. рублей;

2019 год – 15000,0 тыс. рублей;

2020 год – 15000,0 тыс. рублей.

 

в разделе 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» абзац 7 изложить в следующей редакции:

«Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит в 2014–2020 годах оказать государственную поддержку при ипотечном жилищном кредитовании 1412 гражданам и членам их семей, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе: 2014 год – 212 гражданам; 2015 год – 200 гражданам; 2016 год – 200 гражданам; 2017 год – 200 гражданам; 2018 год – 200 гражданам; 2019 год – 200 гражданам; 2020 год – 200 гражданам.»;

раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«За период 2014–2020 годов в бюджете Тамбовской области планируется предусмотреть 107500,0 тыс. рублей на оказание государственной поддержки гражданам при ипотечном жилищном кредитовании (далее – государственная поддержка).

 

 

в 2014

году

в 2015

году

в 2016

году

в 2017

году

в 2018

году

в 2019

году

в 2020

году

 

Средства областного

бюджета (тыс. рублей)

17500,0

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторы состояния экономики, состояние бюджета Тамбовской области, количество участников подпрограммы) и в соответствии с результатами исполнения подпрограммы по итогам каждого года.»;

в пункте 21 Порядка предоставления государственной поддержки отдельным категориям граждан при ипотечном жилищном кредитовании (приложение к подпрограмме «Государственная поддержка отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании») слова «в пункте 21 настоящего Порядка» заменить словами «в пункте 20 настоящего Порядка»;

в пункте 25 Порядка предоставления государственной поддержки отдельным категориям граждан при ипотечном жилищном кредитовании (приложение к подпрограмме «Государственная поддержка отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании»):

слова «в пункте 24 настоящего Порядка» заменить словами «в пункте 23 настоящего Порядка»;

в абзаце восьмом слова «свидетельства о регистрации жилого помещения» заменить на слова «свидетельства о государственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое помещение»;

в приложении № 11 к Госпрограмме «Подпрограмма «Государственная поддержка молодых учителей общеобразовательных учреждений при ипотечном жилищном кредитовании» (далее – Подпрограмма):

позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

 

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит в 2014–2020 годах:

оказать государственную поддержку при ипотечном жилищном кредитовании 176 молодым учителям и членам их семей, нуждающимся в улучшении жилищных условий;

процент молодых учителей, получивших ипотечный кредит в текущем году, от общей численности молодых учителей, желающих получить ипотечный кредит, достигнет – 25%;

процент молодых учителей, улучшивших жилищные условия за счет ипотечного кредита, от общей численности молодых учителей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации других программ, в текущем году достигнет – 41%

 

в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования изложить в следующей редакции»:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования – 47316,4 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 25567,6 тыс. рублей;

средства бюджета Тамбовской области – 21748,8 тыс. рублей

 

абзац восьмой раздела 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«оказать государственную поддержку при ипотечном жилищном кредитовании 176 молодым учителям и членам их семей, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе: в 2014 году – 20 молодым учителям; 2015 году – 26 молодым учителям; 2016 году – 26 молодым учителям; 2017 году – 26 молодым учителям; 2018 году – 26 молодым учителям; 2019 году – 26 молодым учителям; 2020 году – 26 молодым учителям;»;

раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

За период 2014–2020 годы в бюджете планируется предусмотреть 47316,4 тыс. рублей на оказание государственной поддержки молодым учителям при ипотечном жилищном кредитовании (далее – государственная поддержка).

 

 

Таблица

 

 

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Средства федерального бюджета, тыс. руб.

7567,6

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

Средства бюджета Тамбовской области, тыс. руб.

3748,8

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторы состояния экономики, состояние бюджета Тамбовской области, количество участников областной подпрограммы) и в соответствии с результатами исполнения подпрограммы по итогам каждого года.»;

в приложении № 12 к Госпрограмме «Развитие жилищного строительства для целей коммерческого найма» (далее подпрограмма):

в паспорте подпрограммы в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации»:

в абзацах втором – третьем слова «годовой объем ввода жилья, предназначенного для коммерческого найма» заменить словами «годовой объем ввода арендного жилья»;

в абзацах пятом – шестом слова «обеспеченность населения жильем, предназначенным для коммерческого найма» заменить словами «обеспеченность населения арендным жильем»;

в абзаце седьмом слова «0,502 квартир/1000 чел.» исключить;

в абзацах восьмом – девятом слова «коэффициент доступности жилищного фонда коммерческого использования» заменить словами «коэффициент доступности арендного жилья для населения»;

в абзацах одиннадцатом – двенадцатом слова «жилья для целей коммерческого найма» заменить словами «арендного жилья»;

в разделе 3 подпрограммы:

абзацы третий – четвертый изложить в следующей редакции:

«годовой объем ввода арендного жилья;

обеспеченность населения арендным жильем»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«средняя стоимость 1 кв. метра арендного жилья в год»;

в приложении № 13 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области» (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы:

позицию «Задачи подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:

«внедрение в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности»;

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» дополнить абзацем следующего содержания:

«доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды – 14,1%»;

позицию «Объемы и источники » изложить в следующей редакции:

 

 

 

Объемы и источники

Финансирования

подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы в 2014–2017 годах за счет всех источников составит 6949154,17 тыс. рублей,

в том числе за счет средств федерального бюджета – 96212,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 96212,8 тыс. рублей;

областного бюджета – 1100134,89 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 220856,87 тыс. рублей;

2015 год – 879278,09 тыс. рублей;

за счёт средств местного бюджета – 15328,32 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 7564,63 тыс. рублей;

2015 год – 7763,79 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств – 5737478,16 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2732000,68 тыс. рублей;

2015 год – 761831,50 тыс. рублей;

2016 год – 1120368,55 тыс. рублей;

2017 год – 1123277,43 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соответствующий год.

 

раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» дополнить абзацем десятым следующего содержания:

«достигнуть снижение потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды 14,1%»;

в разделе 5 Подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «7445,34» заменить на цифры «6949,15»;

таблицу изложить в следующей редакции:

 

Таблица

Период

Всего

(млн. руб.)

Бюджетные средства

федерального бюджета

областного

бюджета

местного бюджета

Внебюджетные

средства

2014

3056,63

96,21

220,86

7,56

2732,00

2015

1648,87

 

879,28

7,67

761,81

2016

1120,37

 

 

 

1120,37

2017

1123,28

 

 

 

1123,28

Итого

6949,15

96,21

1100,14

15,23

5737,48

 

дополнить подпрограмму разделом 7:

 

«7. Мероприятия (проекты) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

 

Информация о мероприятиях (проектах) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности представлена в приложении № 1 к Подпрограмме.»;

дополнить Подпрограмму приложением № 1 «Информация о мероприятиях (проектах) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

приложение к Подпрограмме считать приложением № 2 и изложить его в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

 

 

Глава администрации

 

области

О.И.Бетин

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к постановлению администрации области

от 31.12.2014 № 1730

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Государственной программе Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014–2020 годы

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов) Государственной программы Тамбовской области, подпрограмм Государственной программы Тамбовской области и их значений

 

№ п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Единица измере-ния

Значения показателей (по годам)

базовый

год

2012

текущий год

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Отчетный год

2020

1. Государственная программа Тамбовской области

1.1.

Годовой объем ввода жилья

Тыс.

кв. м

 

633,1

704,5

770,0

800,0

840,0

880,0

920,0

970,0

1100,0

1.2

Объем ввода жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи»

Тыс.

кв. м

0

0

0

30,0

55,0

65,56

0

0

0

1.3.

Доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем

Процент

н/д

7,5

15

22,5

30

37

45

52

60

1.4.

Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на

первичном рынке, с учетом индекса–дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство»

Процент

0

–9,3

3,6

7,2

10,6

17,0

20,0

20,0

20,0

1.5.

Коэффициент доступности жилья

 

Процент

3,5

3,0

2,9

2,8

2,7

2,5

2,3

2,1

1,8

1.6.

Доля ввода арендного жилья в многоквартирных жилых домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных жилых домах

Процент

0

2,3

2,6

5,6

6,7

7,5

8,6

9,4

10

1.7.

Количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» ФЦП «Жилище»

Человек

91

75

21

 

 

 

 

 

 

1.8.

Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года

Процент

10,9

14,4

17,9

23,4

28,9

34,4

37,9

41,4

44,9

1.9.

Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных

домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов

Тыс. человек

30,00

50,000

70,000

90,000

110,000

130,000

150,000

170,000

190,000

1.10.

Расселение аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах

Тыс.

кв. м

11,9

11,37

11,99

11,33

9,72

4,26

1.11.

Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе

Процент

8,61

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

1.12.

Темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и бюджетофинансируемыми организациями по сравнению с предшествующим годом

Процент

–6,7

–4

–3,5

–3

–3

–3

–2,5

–2

–2

1.13.

Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставленных ипотечных жилищных кредитов (займов)

Единиц

3766

3886

5230

5755

6330

6960

7660

8425

9270

1.14.

Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту над индексом потребительских цен

Единиц

5,9

5,8

4,6

3,6

3,2

2,7

2,2

2,2

2,2

1.15.

Удельный вес введенной общей площади жилых домов к общей площади жилищного фонда

Процент

2,39

2,6

2,65

2,8

3,0

3,30

3,39

4,01

4,10

1.16.

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя области

Кв. м

24,8

25,6

25,9

26,3

26,6

26,9

27,5

28,3

28,9

1.17.

Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме

Процент

2,75

2,6

2,5

1,8

1,75

1,7

1,68

1,65

1,6

1.18.

Доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта

Процент

54,8

55,3

55,8

56,3

56,8

57,3

57,8

58,3

58,8

1.19.

Количество земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей

Шт.

1246

854

760

670

550

400

300

200

100

1.20.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры

Процент

49

48,5

48

47,5

47

46,5

46

45,5

45

1.21.

Численность ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия

Человек

 

 

327

480

234

 

 

 

 

1.22.

Численность ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей–инвалидов, улучшивших жилищные условия

Человек

 

 

25

25

50

100

100

200

 

1.23.

Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам

Процент

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.24.

Доля многоквартирных домов в целом по субъекту РФ, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья, либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива

Процент

7,07

7,15

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

1.25

Количество высокопроизводительных рабочих мест (создание, модернизация)

Шт.

 

 

123

139

157

182

219

291

349

1.26

Объем предоставляемых ипотечных кредитов

Млн. руб.

4440,0

4580,0

4730,0

4880,0

5090,0

5330,0

5570,0

5750,0

6000,0

Подпрограмма «Комплексное развитие и освоение территорий в целях жилищного строительства»

2.1.

Площадь земельных участков, вовлеченных Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства в оборот в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» для жилищного

строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство

 Га

403

77,8

182

50

50

50

50

50

50

2.2.

Общая площадь земельных участков Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства

 Га

364

89

27,8

182

40

40

40

40

40

2.3.

Объем жилья, введенного в эксплуатацию на земельных участках, предоставленных

Федеральным фондом содействия развитию

жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства»

при реализации проектов жилищного строительства

Тыс.

кв. м

0

0

0

50

110

140

150

150

150

2.4.

 

Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономкласса

Тыс.

кв. м

284,8

352

412

480

504

528

552

582

660

2.5.

Разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов

Шт.

1

2

2

2

2

2

2

Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве»

3.1.

Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения

Шт.

17

17

16

15

13

12

11

11

11

3.2.

Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения

Дни

315

315

200

130

90

70

56

56

56

3.3.

Наличие в муниципальных районах и городских округах внедренных единообразных автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности

Шт.

0

0

0

30

3.4.

Наличие в субъекте откорректированной в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ схемы территориального планирования области

Шт.

0

0

0

1

1

1

1

1

1

3.5.

Доля муниципальных районов, имеющих откорректированные в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации документы территориального планирования

Процент

0

0

0

100

100

100

100

100

100

3.6.

Доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования в общем количестве муниципальных образований

Процент

0

0

100

100

100

100

100

100

100

3.7.

Доля муниципальных образований с утвержденными документами градостроительного зонирования в общем количестве муниципальных образований

Процент

 

 

100

100

100

100

100

100

100

3.8.

Количество утвержденных проектов планировки территорий (ежегодно)

Шт.

1

4

11

2

3

2

2

 

Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения»

4.1.

Индекс промышленного производства прочих неметаллических минеральных продуктов

Процент

105,6

102,4

106,0

106,5

106,5

106,5

107,0

107,0

107,0

4.2.

Темпы роста отгруженной продукции производства прочих неметаллических минеральных продуктов к предыдущему году

Процент

111,0

112,1

112,5

112,5

112,5

112,7

113,0

113,0

113,0

4.3.

Объем производства конструкций и деталей сборных железобетонных

Процент

142,6

135,36

158,0

170,0

187,0

200,0

217,0

236,0

267,0

5. Подпрограмма «Кадровое обеспечение задач строительства»

5.1.

Годовой объем выпускников строительного профиля всех уровней образования

Человек

693

698

788

820

845

867

889

898

905

5.2.

Количество рабочих кадров, прошедших подготовку и переподготовку/специалистов, прошедших повышение квалификации

Человек

2312/332

2320/350

2350/340

2400/350

2450/360

2500/370

2550/380

2600/390

2650/400

Подпрограмма «Молодежи – доступное жилье»

6.1.

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия

Единиц

232

384

324

384

384

384

384

384

384

6.2

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

7. Подпрограмма «Государственная поддержка отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании»

7.1.

Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании

Единиц

98

200

212

200

200

200

200

200

200

Подпрограмма «Государственная поддержка молодых учителей общеобразовательных учреждений при ипотечном жилищном кредитовании»

8.1.

Количество молодых учителей, улучшивших свои жилищные условия с помощью государственной поддержки

Человек

7,0

13,0

20,0

26,0

26,0

26,0

26,0

26,0

26,0

8.2.

Процент молодых учителей, получивших ипотечный кредит в текущем году, от общей численности молодых учителей, желающих получить ипотечный кредит

Процент

10,2

19,7

30,3

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

8.3.

Процент молодых учителей, улучшивших жилищные условия за счет ипотечного

кредита в текущем году, от общей численности молодых учителей, улучшивших

жилищные условия в рамках реализации других программ в текущем году

Процент

30,0

14,4

69,0

41,0

39,0

39,0

39,0

39,0

39,0

9. Подпрограмма «Развитие жилищного строительства для целей коммерческого найма

9.1

Годовой объем ввода арендного жилья

 

Тыс.

кв. м

0

4,4

6,5

11,0

14,7

18,1

24,7

30,0

36,0

9.2.

Обеспеченность населения арендным жильем

Кв. м

на чел.

0

0,004

0,006

0,01

0,014

0,017

0,024

0,029

0,035

9.3.

Коэффициент доступности арендного жилья населения

Лет

0

0,24

0,23

0,22

0,21

0,21

0,21

0,21

0,21

9.4.

Средняя стоимость одного кв. метра арендного жилья в год

Руб.

0

2330

2502

2679

2863

3057

3266

3457

3636

Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области»

10.1.

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системе теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Процент

21

24

27

30

10.2.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам

по санитарно–химическим показателям

Процент

23,6

22,2

20,3

18,5

16,7

15,2

10.3.

Количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Кол-во аварий в год на 1000 км

сетей

116,5

102,6

96,4

82,4

10.4

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды

%

14,6

14,5

14,4

14,3

14,2

14,1

11. Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования»

11.1

Увеличение объема предоставляемых ипотечных кредитов

Млн. руб.

4440,0

4580,0

6925,6

7618,2

8380,0

9218,0

10139,8

11153,7

12269,1

11.2

Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств

Процент

23

25

26

30

34

38

45

50

50

 

 

Зам. главы администрации

 

области

Н.В.Коновалов


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 

к постановлению администрации области

от 31.12.2014 № 1730

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Государственной программе Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014–2020 годы

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Государственной программы Тамбовской области

 

п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия Государственной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей, в том числе

наименование

единица изме-рения

значение по годам

реализации

по годам всего

федера- льный бюджет

бюджет Тамбовской области

местный бюджет

внебюд- жетные источники

1. Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»

1.

Предоставление государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов комплексного освоения и развития территории в целях жилищного строительства

Управление строительства и архитектуры области (в лимитах

областной

адресной

инвестиционной

программы)

Увеличение

годового объема

ввода жилья,

соответствующего

стандартам

эконом–класса,

строительство

объектов

социальной,

транспортной и

коммунальной

инфраструктуры

при комплексной

застройке

тыс.

кв. м

2014 – 412

468315,40

19197,7

327117,7

10000,0

111000,0

2015 – 480

148865,90

 

59865,9

31600,0

56400,0

2016 – 504

158500,0

 

 

58400,0

100100,00

2017 – 528

765000,0

 

496500,0

130200,0

138300,0

2018 – 552

1140000,0

 

721000,0

207800,0

211200,0

2019 – 582

1555000,0

 

1065500,0

262000,0

227500,0

2020 – 660

2228000,0

 

1569500,0

383600,0

274900,0

Итого:

6461681,3

19197,7

4239483,6

1083600,0

1007400,00

1.1.

Создание объектов социальной, коммунальной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения

Управление строительства и архитектуры области (в лимитах

областной

адресной

инвестиционной

программы), Управление инвестиций области

Увеличение

годового объема

ввода жилья,

соответствующего

стандартам

эконом–класса,

строительство

объектов

социальной,

транспортной и

коммунальной

инфраструктуры

при комплексной

застройке

тыс. кв. м

2014 – 412

467315,4

19197,7

327117,7

10000,0

111000,0

2015 – 479,9

143665,9

 

55665,9

31600,0

56400,0

2016 – 504

158500,0

 

 

58400,0

100100,00

2017 – 527,8

758800,0

 

490300,0

130200,0

138300,0

2018 – 551,8

1133800,0

 

714800,0

207800,0

211200,0

2019 – 513

1548800,0

 

1059300,0

262000,0

227500,0

2020 – 581

2221800,0

 

1563300,0

383600,0

274900,0

Итого:

6432681,3

19197,7

4210483,6

1083600,0

1007400,00

1.2

Субсидии на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой

Управление инвестиций области

тыс. кв. м

2014 –

 

 

 

 

 

2015 – 0,1

4200,0

 

4200,0

 

 

2016 –

 

 

 

 

 

2017 – 0,2

6200,0

 

6200,0

 

 

2018 – 0,2

6200,0

 

6200,0

 

 

2019 – 0,2

6200,0

 

6200,0

 

 

2020 – 0,2

6200,0

 

6200,0

 

 

Итого:

29000,0

 

29000,0

 

 

2.

Разработка комплектов проектной

документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов

Управление

строительства и

архитектуры

области

Количество

проектов

нарастающим

итогом

единиц

2014 – 1

1000,0

 

 

 

1000,0

2015 – 2

1000,0

 

 

 

1000,0

2016 – 2

 

 

 

 

 

2017 – 2

 

 

 

 

 

2018 – 2

 

 

 

 

 

2019 – 2

 

 

 

 

 

2020 – 2

 

 

 

 

 

Итого:

2000,0

 

 

 

2000,0

 

Итого по подпрограмме:

 

 

 

 

6463681,3

19197,7

4239483,6

1083600,0

1009400,00

2. Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве»

2.1.

Внедрение единообразных автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (далее – АИСОГД) органами местного самоуправления городских округов, муниципальных районов

Управление

строительства и

архитектуры

области

 

Наличие в

муниципальных

районах и

городских округах

внедренных АИСОГД

шт.

2014

 

 

 

 

 

2015 – 30

30000,0

 

 

30000,0

 

2016

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

Итого:

30000,0

 

 

30000,0

 

2.2.

Внесение изменений в схему территориального планирования Тамбовской области

Управление

строительства и

архитектуры

области

Наличие в субъекте откорректирован–ной в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ схемы территориального планирования области

шт.

2014

 

 

 

 

 

2015 – 1

2000,0

 

2000,0

 

 

2016

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

Итого:

2000,0

 

2000,0

 

 

2.3.

Внесение изменений в схемы территориального планирования муниципальных районов

Управление

строительства и

архитектуры

области

 

Наличие в субъекте откорректирован-ных в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ схем территориального планирования муниципальных районов

шт.

2014

 

 

 

 

 

2015 – 23

11500,0

 

 

11500,0

 

2016

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

Итого:

11500,0

 

 

11500,0

 

2.4.

Подготовка проектов

планировки

территорий

Управление

строительства и

архитектуры

области

Количество

утвержденных

проектов

планировки

территории

шт.

2014 – 11

117018,0

 

 

 

117018,0

2015 – 2

21276,0

 

 

 

21276,0

2016 – 3

31914,0

 

 

 

31914,0

2017 – 2

21276,0

 

 

 

21276,0

2018 – 2

21276,0

 

 

 

21276,0

2019 –

 

 

 

 

 

2020 –

 

 

 

 

 

Итого: 20

212760,0

 

 

 

212760,0

 

Итого по

подпрограмме:

 

 

 

 

256260,00

 

2000,0

41500,0

212760,0

3. Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения»

3.1.

Строительство новых и модернизация существующих предприятий промышленности строительных материалов и стройиндустрии

Управление строительства и архитектуры области

Темпы роста отгруженной продукции производства прочих неметаллических минеральных продуктов к предыдущему году

процент

2014 – 112,5

485500,0

 

 

 

485500,0

2015 – 112,5

709740,0

 

 

 

709740,0

2016 – 112,5

1305400,0

 

 

 

1305400,0

2017 – 112,7

43733,0

 

 

 

43733,0

2018 – 113,0

43734,0

 

 

 

43734,0

2019 – 113,0

225000,0

 

 

 

225000,0

2020 – 113,0

175000,0

 

 

 

175000,0

Итого:

2989307,00

 

 

 

2989307,00

3.2.

Предоставление государственной поддержки на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов, прошедших конкурсный отбор

Управление строительства и

архитектуры области, управление инвестиций области

Индекс промышленного производства прочих неметаллических минеральных продуктов

процент

2014 – 106,0

 

 

 

 

 

2015 – 106,5

 

 

 

 

 

2016 – 106,5

 

 

 

 

 

2017 – 106,5

2996,6

2846,8

149,8

 

 

2018 – 107,0

506,8

481,5

25,3

 

 

2019 – 107,0

 

 

 

 

 

2020 – 107,0

 

 

 

 

 

Итого:

3503,4

3328,3

175,1

 

 

3.3.

Обеспечение условий для внедрения композитов, конструкций и изделий из них. Внесение изменений в региональные сметные нормативы на проведение работ с применением композитов, конструкций и изделий из них

 

Управление

строительства и

архитектуры

области

Сметные нормативы на проведение работ с применением композитов, конструкций и изделий из них

единиц

2014 –

 

 

 

 

 

2015 – 1

1200,0

 

 

 

1200,0

2016 –

 

 

 

 

 

2017 –

 

 

 

 

 

2018 –

 

 

 

 

 

2019 –

 

 

 

 

 

2020 –

 

 

 

 

 

Итого:

1200,0

 

 

 

1200,0

 

Итого по

подпрограмме:

 

 

 

 

2994010,4

3328,6

175,1

 

2990507,0

4. Подпрограмма «Кадровое обеспечение задач строительства»

4.1.

Развитие профессионально–

отраслевой структуры подготовки, профессиональной

переподготовки и повышения квалификации кадров, адекватной потребностям строительного рынка

Управление строительства и архитектуры области, управление образования и науки области

Количество

выпускников

строительных

специальностей

всех уровней

образования

человек

2014 – 788

125,0

 

 

 

125,0

2015 – 820

125,0

 

 

 

125,0

2016 – 845

125,0

 

 

 

125,0

2017 – 867

125,0

 

 

 

125,0

2018 – 889

125,0

 

 

 

125,0

2019 – 898

125,0

 

 

 

125,0

2020 – 905

125,0

 

 

 

125,0

Итого:

875,0

 

 

 

875,0

4.2.

Развитие частно-

государственного

партнерства в

области подготовки, профессиональной

переподготовки и

повышения квалификации

специалистов

Управление строительства и архитектуры области

Количество рабочих специалистов, прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации по строительным специальностям

человек

2014 –

2350/340

8085,0

 

 

 

8085,0

2015 –

2400/350

8275,0

 

 

 

8275,0

2016 –

2450/360

8465,0

 

 

 

8465,0

2017 –

2500/370

8655,0

 

 

 

8655,0

2018 –

2550/380

8845,0

 

 

 

8845,0

2019 –

2600/390

9035,0

 

 

 

9035,0

2020 –

2650/400

9225,0

 

 

 

9225,0

Итого:

60585,0

 

 

 

60585,0

 

Итого по

подпрограмме:

 

 

 

 

61460,0

 

 

 

61460,0

5. Подпрограмма «Молодежи – доступное жилье»

5.1.

Предоставление

молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья

Управление инвестиций области

Увеличение

количества молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием

средств социальной выплаты за счет

федерального бюджета, бюджета области и местных бюджетов

шт.

2014 – 324

525644,60

62173,3

102500,0

32257,00

328714,30

2015 – 384

505714,30

60000,00

100000,00

17000,00

328714,30

2016 – 384

505714,30

60000,00

100000,00

17000,00

328714,30

2017 – 384

505714,30

60000,00

100000,00

17000,00

328714,30

2018 – 384

505714,30

60000,00

100000,00

17000,00

328714,30

2019 – 384

505714,30

60000,00

100000,00

17000,00

328714,30

2020 – 384

505714,30

60000,00

100000,00

17000,00

328714,30

Итого:

3559930,40

422173,30

702500,00

134257,00

2301000,10

 

Итого по

подпрограмме:

 

 

 

 

3559930,40

422173,30

702500,00

134257,00

2301000,10

6. Подпрограмма «Государственная поддержка отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании»

6.1.

Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан, получившим ипотечный жилищный кредит (заем) на приобретение (строительство) жилья на первичном рынке

 

Управление инвестиций области

Увеличение количества граждан, улучшивших жилищные условия с использованием средств государственной

поддержки

шт.

2014 – 212

17500,00

 

17500,0

 

 

2015 – 200

15000,00

 

15000,00

 

 

2016 – 200

15000,00

 

15000,00

 

 

2017 – 200

15000,00

 

15000,00

 

 

2018 – 200

15000,00

 

15000,00

 

 

2019 – 200

15000,00

 

15000,00

 

 

2020 – 200

15000,00

 

15000,00

 

 

Итого:

105000,00

 

105000,00

 

 

 

Итого по подпрограмме:

 

 

 

 

107500,00

 

107500,00

 

 

7. Подпрограмма «Государственная поддержка молодых учителей общеобразовательных учреждений при ипотечном жилищном кредитовании»

7.1.

Оказание государственной поддержки в виде оплаты первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) молодым учителям

Управление инвестиций области

Увеличение количества молодых учителей, улучшивших жилищные условия с использованием средств государственной поддержки

шт.

2014 – 20

11316,4

7567,6

3748,8

 

 

2015 – 26

6000,0

3000,0

3000,0

 

 

2016 – 26

6000,0

3000,0

3000,0

 

 

2017 – 26

6000,0

3000,0

3000,0

 

 

2018 – 26

6000,0

3000,0

3000,0

 

 

2019 – 26

6000,0

3000,0

3000,0

 

 

2020 – 26

6000,0

3000,0

3000,0

 

 

Итого:

47316,40

25567,6

25748,80

 

 

 

Итого по

подпрограмме:

 

 

 

 

47316,40

25567,6

21748,80

 

 

8. Подпрограмма «Развитие жилищного строительства для целей коммерческого найма»

8.1.

Формирование, предоставление и освоение земельных участков для жилищного строительства в целях коммерческого найма

Управление строительства и архитектуры области

Годовой объем ввода арендного жилья

тыс.кв. м

2014 – 6,5

204704,4

 

 

 

204704,4

2015 – 11

336908,0

 

 

 

336908,0

2016 – 14,7

457954,0

 

 

 

457954,0

2017 – 18,1

632323,5

 

 

 

632323,5

2018 – 24,7

921581,7

 

 

 

921581,7

2019 – 30,0

1185360,0

 

 

 

1185360,0

2020 – 36,0

1496412,0

 

 

 

1496412,0

Итого:141,7

5235243,6

 

 

 

5235243,6

 

Итого по подпрограмме:

 

 

 

 

5235243,6

 

 

 

5235243,6

9. Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области»

9.1.

Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с применением (внедрением) энергоэффективных, энергосберегающих технологий и материалов

Управление топливно- энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области (в лимитах областной адресной инвестиционной программы)

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с применением (внедрением) энергоэффективных, энергосберегающих технологий и материалов

процент

2014 – 21

3056634,81

96212,8

220856,8

7564,53

2732000,68

2015 – 24

1648873,37

 

879278,09

7763,79

761831,5

2016 – 27

1120368,55

 

 

 

1120368,55

2017 – 30

1123277,43

 

 

 

1123277,43

2018 –

 

 

 

 

 

2019 –

 

 

 

 

 

2020 –

 

 

 

 

 

Итого:

6949154,16

96212,8

1100134,89

15328,32

5737478,16

 

Итого по

подпрограмме:

 

 

 

 

6949154,16

96212,8

1100134,89

15328,32

5737478,16

10. Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования»

10.1.

Мероприятие: разработка и внедрение финансовых и организационных механизмов оказания государственной поддержки развития ипотечного жилищного кредитования

 

 

Управление инвестиций области, открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

(по согласованию)

объем предоставляемых ипотечных кредитов (займов), включая собственные средства населения

тыс. руб.

2014 –

9003100,00

 

 

 

9003100,00

2015 –

9903700,00

 

 

 

9903700,00

2016 –

10894000,0

 

 

 

10894000,0

2017 –

11983400,0

 

 

 

11983400,0

2018 –

13181700,0

 

 

 

13181700,0

2019 –

14499800,0

 

 

 

14499800,0

2020 –

15949800,0

 

 

 

15949800,0

Итого:

85415500,00

 

 

 

85415500,0

11. Прочие основные мероприятия, не вошедшие в подпрограммы

11.1.

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» ФЦП «Жилище»

Управление инвестиций области

Количество выданных государственных жилищных сертификатов

шт.

2014 – 21

31021,12

31021,12

 

 

 

2015 –

 

 

 

 

 

2016 –

 

 

 

 

 

2017 –

 

 

 

 

 

2018 –

 

 

 

 

 

2019 –

 

 

 

 

 

2020 –

 

 

 

 

 

Итого:

31021,12

31021,12

 

 

 

11.2.

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

Управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области

Увеличение доли общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года

процент

2014 – 17,9

157341,2

63181,2

47160,0

20000,0

27000,0

2015 – 23,4

133103,5

36103,5

50000,0

20000,0

27000,0

2016 – 28,9

97000,0

 

50000,0

20000,0

27000,0

2017 – 34,4

97000,0

 

50000,0

20000,0

27000,0

2018 – 37,9

97000,0

 

50000,0

20000,0

27000,0

2019 – 41,4

97000,0

 

50000,0

20000,0

27000,0

2020 – 44,9

97000,0

 

50000,0

20000,0

27000,0

Итого:

775444,7

99284,7

347160,0

140000,0

189000,0

11.3.

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Управление топливно-энергетического

комплекса и

жилищно-

коммунального

хозяйства

области

 

Расселение аварийных жилых

помещений в многоквартирных жилых домах

тыс.кв. м

2014 – 22,97

640758,8