Постановление Администрации Тамбовской области от 08.08.2013 № 847
О внесении изменений в отдельные постановления администрации области
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ08.08.2013 г. Тамбов N 847 Утратилo силу - Постановление
Администрации Тамбовской области
от 21.03.2014 г. N 312
О внесении изменений в отдельные постановления
администрации области
В соответствии с Законом области от 22.12.2012 N 223-З "Обобластном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"и в целях приведения нормативных правовых актов администрации областив соответствие с действующим законодательством администрация областипостановляет:
1. Внести в Целевую программу Тамбовской области "Формированиездорового образа жизни у граждан, проживающих на территории Тамбовскойобласти, включая сокращение потребления алкоголя и табака, на2012-2014 годы" (далее - Целевая программа), утвержденнуюпостановлением администрации области от 30.01.2012 N 82 (в редакции от12.09.2012), следующие изменения:
1.1. в паспорте Целевой программы:
позицию "Объем и источники финансирования Программы" изложить вследующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы составляет 3908,9 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:
за счет средств областного бюджета - 2341,8 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 1567,1 тыс. рублей.";
1.2. раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы"изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счетсредств областного и федерального бюджетов.
Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют3908,9 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счетсредств областного бюджета - 2341,8 тыс. рублей, за счет средствфедерального бюджета - 1567,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
за счет средств областного бюджета:
в 2012 году - 586,8 тыс. рублей;
в 2013 году - 600,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 1155,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета:
в 2012 году - 1567,1 тыс. рублей.----------------------------------------------------------------------
Источник | Объем | В том числе
финансирования | финансирования, |-------------------------
| всего | 2012 | 2013 | 2014
| | год | год | год----------------------------------------------------------------------
Управление здравоохранения области
Областной бюджет 2311,8 586,8 600,0 1125,0
Федеральный 1567,1 1567,1 0,0 0,0бюджет
Управление образования и науки области
Областной бюджет 30,0 0,0 0,0 30,0----------------------------------------------------------------------
Объемы и источники финансирования по мероприятиям Программыприведены в приложении N 1.";
1.3. приложение N 1 "Система мероприятий Целевой программыТамбовской области "Формирование здорового образа жизни у граждан,проживающих на территории Тамбовской области, включая сокращениепотребления алкоголя и табака, на 2012-2014 годы" изложить в новойредакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в Целевую программу Тамбовской области "Комплексныемеры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконномуобороту в Тамбовской области на 2012-2014 годы" (далее - Целеваяпрограмма), утвержденную постановлением администрации области от30.12.2011 N 1991 (в редакции от 12.09.2012), следующие изменения:
2.1. в паспорте Целевой программы:
позицию "Объем и источники финансирования Программы" изложить вследующей редакции:----------------------------------------------------------------------Объем и источники Программа финансируется за счет средствфинансирования областного бюджета.Программы Общий объем финансирования 6692,1 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2012 год - 1232,1 тыс. рублей;
2013 год - 600,0 тыс. рублей;
2014 год - 4860,0 тыс. рублей.
При формировании проекта областного бюджета
на соответствующий год объем средств,
выделяемых на реализацию мероприятий
Программы, уточняется с учетом возможностей
областного бюджета----------------------------------------------------------------------
2.2. раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы"изложить в следующей редакции:
"Программа рассчитана на период 2012-2014 годы и реализуется засчет средств областного бюджета.
Общий объем финансирования Программы 6692,1 тыс. рублей, в томчисле по годам:
2012 год - 1232,1 тыс. рублей;
2013 год - 600,0 тыс. рублей;
2014 год - 4860,0 тыс. рублей.
При формировании проектов областных бюджетов на соответствующийгод объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы,уточняется с учетом возможностей областного бюджета.";
2.3. приложение N 1 "Перечень мероприятий Целевой программыТамбовской области "Комплексные меры противодействия злоупотреблениюнаркотиками и их незаконному обороту в Тамбовской области на 2012-2014годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящемупостановлению.
3. Внести в Целевую программу Тамбовской области "Предупреждениеи борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2012-2014 годы (далее- Программа), утвержденную постановлением администрации области от22.02.2012 N 191 (в редакции от 12.09.2012), следующие изменения:
3.1. в паспорте Программы:
позицию "Объем и источники финансирования Подпрограммы" изложитьв следующей редакции:
"Общий объем финансирования Целевой программы составляет900706,88 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе засчет средств федерального бюджета 396079,48 тыс. рублей, за счетсредств областного бюджета - 504627,4 тыс. рублей (в том числе за счетсредств областной адресной инвестиционной программы (далее - ОАИП) -50437,3 тыс. рублей).
По подпрограммам:
"Вакцинопрофилактика" на 2012-2014 годы:
общий объем финансирования составляет 27500,0 тыс. рублей, в томчисле за счет средств областного бюджета - 27500,0 тыс. рублей;
"Артериальная гипертония" на 2012-2014 годы:
общий объем финансирования составляет 6199,8 тыс. рублей (в ценахсоответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета2623,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 3576,0 тыс.рублей;
"Анти-ВИЧ/СПИД" на 2012-2014 годы:
общий объем финансирования составляет 85262,3 тыс. рублей (вценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федеральногобюджета 58646,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета -26615,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 6725,8 тыс.рублей);
"Вирусные гепатиты" на 2012-2014 годы:
общий объем финансирования составляет 25091,2 тыс. рублей (вценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федеральногобюджета 6671,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета -18420,0 тыс. рублей;
"Предупреждение распространения в Тамбовской области инфекций,передающихся половым путем" на 2012-2014 годы:
общий объем финансирования составляет 7550,0 тыс. рублей (в ценахсоответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета -7550,0 тыс. рублей;
"Развитие онкологической помощи в Тамбовской области" на2012-2014 годы:
общий объем финансирования составляет 423420,28 тыс. рублей (вценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федеральногобюджета 279305,78 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета -144114,5 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 38084,5 тыс.рублей);
"Развитие психиатрической службы в Тамбовской области" на2012-2014 годы:
общий объем финансирования составляет 34172,1 тыс. рублей (вценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федеральногобюджета 3422,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета -30750,0 тыс. рублей;
"Сахарный диабет" на 2012-2014 годы:
общий объем финансирования составляет 174195,6 тыс. рублей (вценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федеральногобюджета 5697,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета -168498,1 тыс. рублей;
"Защита населения Тамбовской области от туберкулеза" на 2012-2014годы:
общий объем финансирования составляет 117314,6 тыс. рублей (вценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федеральногобюджета 39711,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета -77603,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 5627,0 тыс.рублей);
3.2. раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы"изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счетсредств федерального и областного бюджетов.
Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют900706,88 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе засчет средств федерального бюджета - 396079,48 тыс. рублей, за счетсредств областного бюджета - 504627,4 тыс. рублей (в том числе за счетсредств ОАИП - 50437,3 тыс. рублей), в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета:
в 2012 году - 322390,88 тыс. рублей;
в 2013 году - 73687,6 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
в 2012 году - 197233,3 тыс. рублей (в том числе за счет средствОАИП - 45813,2 тыс. рублей);
в 2013 году - 151724,1 тыс. рублей (в том числе за счет средствОАИП - 4624,1 тыс. рублей);
в 2014 году - 155670,0 тыс. рублей.";
3.3. в подпрограмме "Вакцинопрофилактика" на 2012-2014 годы(приложение N 1 к Программе):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источникифинансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 27500,0 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствобластного бюджета - 27500,0 тыс. рублей";
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счетсредств бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют27500,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счетсредств областного бюджета - 27500,0 тыс. рублей, в том числе погодам:
в 2012 году - 10130,0 тыс. рублей;
в 2013 году - 8470,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 8900,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены вприложении N 1";
приложение N 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы"Вакцинопрофилактика" на 2012-2014 годы изложить в новой редакциисогласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
3.4. в подпрограмме "Артериальная гипертония" на 2012-2014 годы(приложение N 2 к Программе):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источникифинансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 6199,8 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствфедерального бюджета - 2623,8 тыс. рублей, за счет средств областногобюджета - 3576,0 тыс. рублей";
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счетсредств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют6199,8 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счетсредств федерального бюджета 2623,8 тыс. рублей, средств областногобюджета - 3576,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета:
в 2012 году - 2623,8 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
в 2012 году - 1176,0 тыс. рублей;
в 2013 году - 1200,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 1200,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены вприложении N 1.";
приложение N 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Артериальнаягипертония" на 2012-2014 годы изложить в новой редакции согласноприложению N 4 к настоящему постановлению;
3.5. в подпрограмме "Анти-ВИЧ/СПИД" на 2012-2014 годы (приложениеN 3 к Программе):
в паспорте Подпрограммы:
позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложитьв следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 85262,3 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствфедерального бюджета - 58646,5 тыс. рублей, за счет средств областногобюджета - 26615,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП -6725,8 тыс. рублей)";
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счетсредств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют85262,3 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счетсредств федерального бюджета 58646,5 тыс. рублей, средств областногобюджета - 26615,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП -6725,8 тыс. рублей), в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета:
в 2012 году - 12650,4 тыс. рублей;
в 2013 году - 45996,1 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
в 2012 году - 11036,2 тыс. рублей (в том числе за счет средствОАИП - 5186,2 тыс. рублей);
в 2013 году - 9219,6 тыс. рублей (в том числе за счет средствОАИП - 1539,6 тыс. рублей);
в 2014 году - 6360,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены вприложении N 1.";
приложение N 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Анти-ВИЧ/СПИД"на 2012-2014 годы изложить в новой редакции согласно приложению N 5 кнастоящему постановлению;
3.6. в подпрограмме "Вирусные гепатиты" на 2012-2014 годы(приложение N 4 к Программе):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источникифинансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 25091,2 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствфедерального бюджета 6671,2 тыс. рублей, за счет средств областногобюджета 18420,0 тыс. рублей";
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют25091,2 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счетсредств федерального бюджета 6671,2 тыс. рублей, за счет средствобластного бюджета 18420,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета:
в 2012 году - 6671,2 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
в 2012 году - 5660,0 тыс. рублей;
в 2013 году - 5900,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 6860,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены вприложении N 1 к Подпрограмме.";
приложение N 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Вирусныегепатиты" на 2012-2014 годы" изложить в новой редакции согласноприложению N 6 к настоящему постановлению;
3.7. в подпрограмме "Предупреждение распространения в Тамбовскойобласти инфекций, передающихся половым путем" на 2012-2014 годы(приложение N 5 к Программе):
приложение N 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Предупреждениераспространения в Тамбовской области инфекций, передаваемых половымпутем" на 2012-2014 годы изложить в новой редакции согласно приложениюN 7 к настоящему постановлению;
3.8. в подпрограмме "Развитие онкологической помощи в Тамбовскойобласти" на 2012-2014 годы (приложение N 6 к Программе):
в паспорте Подпрограммы:
позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в следующейредакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 423420,28тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствфедерального бюджета 279305,78 тыс. рублей, за счет средств областногобюджета 144114,5 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП -38084,5 тыс. рублей)";
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счетсредств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют423420,28 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе засчет средств федерального бюджета 279305,78 тыс. рублей, за счетсредств областного бюджета 144114,5 тыс. рублей (в том числе за счетсредств ОАИП - 38084,5 тыс. рублей), в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета:
в 2012 году - 279305,78 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
в 2012 году - 69320,0 тыс. рублей (в том числе за счет средствОАИП - 35000,0 тыс. рублей);
в 2013 году - 36994,5 тыс. рублей (в том числе за счет средствОАИП - 3084,5 тыс. рублей);
в 2014 году - 37800,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены вприложении N 1 к Подпрограмме.";
приложение N 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Развитиеонкологической помощи в Тамбовской области" на 2012-2014 годы изложитьв новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению;
3.9. в подпрограмме "Развитие психиатрической службы в Тамбовскойобласти на 2012-2014 годы" (приложение N 7 к Программе):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источникифинансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 34172,1 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствфедерального бюджета 3422,1 тыс. рублей, за счет средств областногобюджета 30750,0 тыс. рублей";
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют34172,1 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счетсредств федерального бюджета 3422,1 тыс. рублей, за счет средствобластного бюджета 30750,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета:
в 2012 году - 3422,1 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
в 2012 году - 9800,0 тыс. рублей;
в 2013 году - 10160,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 10790,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены вприложении N 1 к Подпрограмме.";
приложение N 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Развитиепсихиатрической службы в Тамбовской области" на 2012-2014 годыизложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящемупостановлению;
в приложении N 2 наименование изложить в следующей редакции:
"Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целии задач Подпрограммы "Развитие психиатрической службы в Тамбовскойобласти на 2012-2014 годы";
3.10. в подпрограмме "Сахарный диабет" на 2012-2014 годы(приложение N 8 к Программе):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источникифинансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют174195,6 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе засчет средств федерального бюджета 5697,5 тыс. рублей, за счет средствобластного бюджета 168498,1 тыс. рублей;
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счетсредств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют174195,6 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе засчет средств федерального бюджета 5697,5 тыс. рублей, за счет средствобластного бюджета 168498,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета:
в 2012 году - 5697,5 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
в 2012 году - 53398,1 тыс. рублей;
в 2013 году - 55050,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 60050,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены вприложении N 1 к Подпрограмме.";
приложение N 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Сахарныйдиабет" на 2012-2014 годы изложить в новой редакции согласноприложению N 10 к настоящему постановлению;
3.11. в подпрограмме "Защита населения Тамбовской области оттуберкулеза" на 2012-2014 годы (приложение N 9 к Программе):
в паспорте Подпрограммы:
позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложитьв следующей редакции:
"Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют117314,6 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе засчет средств федерального бюджета 39711,6 тыс. рублей, за счет средствобластного бюджета 77603,0 тыс. рублей (в том числе за счет средствОАИП - 5627,0 тыс. рублей)";
в абзаце одиннадцатом раздела 1 "Характеристика проблемы иобоснование необходимости решения ее программно-целевыми методами"слова "Тамбовский областной противотуберкулезный диспансер" заменитьсловами "Тамбовский областной клинический противотуберкулезныйдиспансер";
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счетсредств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют117314,6 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе засчет средств федерального бюджета 39711,6 тыс. рублей, за счет средствобластного бюджета 77603,0 тыс. рублей (в том числе за счет средствОАИП - 5627,0 тыс. рублей), в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета:
в 2012 году - 12020,1 тыс. рублей;
в 2013 году - 27691,5 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
в 2012 году - 33563,0 тыс. рублей (в том числе за счет средствОАИП - 5627,0 тыс. рублей);
в 2013 году - 22330,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 21710,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены вприложении N 1 к Подпрограмме.";
раздел 6 "Оценка социально-экономической эффективности реализацииПодпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется дляопределения степени достижения целей и решения задач Подпрограммы взависимости от конечных результатов.
Ожидаемые к 2015 году конечные результаты реализации Подпрограммыи показатели социально-экономической эффективности предполагают:
снижение заболеваемости туберкулезом населения области на 24,8%(с 67,8 до 51,0 случаев на 100 тыс. населения);
снижение смертности от туберкулеза на 33,6% (с 11,3 до 7,5случаев на 100 тыс. населения);
повышение доли больных с прекратившимся бактериовыделением средибольных с заразными формами туберкулеза, состоящих на диспансерномучете, на 2,7% (с 42,3% до 45,0%);
увеличение удельного веса детей, охваченных профилактическимлечением в противотуберкулезных учреждениях системы образования (с6,8% до 7,2%);
увеличение охвата населения профилактическими осмотрами натуберкулез с 69,8% до 71,5%.
Социальный эффект от реализации Подпрограммы будет выражен встабилизации эпидемиологической ситуации по туберкулезу в Тамбовскойобласти.
Оценка социально-экономической эффективности реализацииПодпрограммы в динамике приведена в приложении N 2 к Подпрограмме.";
приложение N 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Защитанаселения Тамбовской области от туберкулеза" на 2012-2014 годыизложить в новой редакции согласно приложению N 11 к настоящемупостановлению;
приложение N 2 "Основные целевые индикаторы, отражающие степеньдостижения целей и задач Подпрограммы "Защита населения Тамбовскойобласти от туберкулеза" на 2012-2014 годы" изложить в новой редакциисогласно приложению N 12 к настоящему постановлению.
3.12. Приложение N 10 "Основные целевые индикаторы, отражающиестепень достижения целей и задач Программы" к Программе изложить вновой редакции согласно приложению N 13 к настоящему постановлению.
4. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания"Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
Глава администрации
области О.И.Бетин
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению администрации области
от 08.08.2013 N 847
Система
мероприятий Целевой программы Тамбовской области "Формирование
здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории
Тамбовской области, включая сокращение потребления
алкоголя и табака, на 2012-2014 годы"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задача, |Источники | Объем финансирования |Сроки | Основные целевые индикаторы |Ответственные
мероприятие |финансиро-| (тыс. рублей) |выпол-|--------------------------------------|за выполнение
| вания |---------------------------------|нения |наименование |единица | целевое |
| | Всего | в том числе по годам | | |измерения| значение |
| | |------------------------| | | | |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Цель: совершенствование работы по выявлению факторов риска развитиязаболеваний у населения Тамбовской области1.1. Задача: внедрение и эффективное использование современныхмедико-профилактических технологий в деятельность учрежденийздравоохранения области1.1.1. Приобретение Областной 1585,0 560,0 500,0 525,0 2012- Количество Единиц 2012 г. - Управлениеоборудования, бюджет 2014 поставленного 11 здравоохранениярасходных материалов, годы оборудования 2013 г. - областивычислительной 24техники, 2014 г. -полиграфической 24продукции для Центров Федераль- 1567,1 1567,1 0 0здоровья и отделений ный бюджетмедицинскойпрофилактики1.1.2. Приобретение Областной 500,0 0,0 0,0 500,0 Количество Единиц 2014 г. - 1 Управлениеавтотранспорта для бюджет поставленного здравоохранениявыездной формы автотранс- областиработы портаИтого: 3652,1 2127,1 500,0 1025,0в том числе:областной бюджет 2085,0 560,0 500,0 1025,0федеральный бюджет 1567,1 1567,1 0,0 0,01.2. Задача: поддержание высокого профессионального уровняспециалистов Центров здоровья1.2.1. Обучение и Областной 110,3 26,8 43,5 40,0 2012- Количество Человек 2012 г. - 2 Управлениеподготовка кадров, бюджет 2014 обученных 2013 г. - 2 здравоохраненияучаствующих в годы специалистов 2014 г. - 2 областиреализациимероприятий,направленных наформированиездорового образа жизниу граждан области1.2.2. Участие Областной 36,5 0,0 16,5 20,0 2012- Количество Человек 2012 г. - 0 Управлениеспециалистов центров бюджет 2014 принявших 2013 г. - 1 здравоохраненияздоровья и отделений годы участие 2014 г. - 1 областипрофилактики вконгрессах,конференциях,симпозиумах повопросамформированияздорового образа жизнив соответствии стематикой и планами ихпроведенияИтого: Областной 146,8 26,8 60,0 60,0
бюджет2. Цель: сохранение и укрепление индивидуального здоровья населенияТамбовской области, формирование навыков здорового образа жизни,профилактика алкоголизма и табакокурения2.1. Задача: информирование населения о вредных и опасных для здоровьячеловека факторах, пропаганда здорового образа жизни, включаясокращение потребления алкоголя и табака, обучение граждангигиеническим навыкам и мотивирование их к ведению здорового образажизни2.1.1. Обеспечение Областной 40,0 0,0 20,0 20,0 2012- Количество Штук 2012 г. - 0 Управлениенаселения бюджет 2014 изданного 2013 г. - здравоохраненияинформационно- годы материала 200 областиразъяснительными 2014 г. -материалами о вредных 200последствияхпотребления табака, атакже о способахпреодоления табачнойзависимости2.1.2. Проведение Областной В пределах текущего 2012- Количество Единиц 2012 г. - 4 Управлениесоциологических бюджет финансирования 2014 опросов 2013 г. - 4 здравоохраненияопросов по выявлению годы 2014 г. - 4 областираспространенноститабачной зависимости вгородах и районахобласти2.1.3. Организация Областной 40,0 0,0 20,0 20,0 2012- Количество Единиц 2012 г. - 2 Управлениеспециалистами Центров бюджет 2014 проведенных 2013 г. - 4 здравоохраненияздоровья конференций, годы мероприятий 2014 г. - 4 областиобучающих семинаров,лекций по вопросампропаганды здоровогообраза жизни, включаясокращениепотребления алкоголя итабака, длямедицинскихработников различныхслужб и ведомств2.1.4. Подготовка и Областной В пределах текущего 2012- Количество Единица 2012 г. - Управлениеразмещение бюджет финансирования 2014 информаци- 120 пресс-службы иинформационных годы онных 2013 г. - информацииматериалов и материалов, 130 администрациисоциальной рекламы, размещенных 2014 г. - областинаправленных на в 140профилактику региональныхалкоголизма и средствахпропаганду здорового массовойобраза жизни, в информациисредствах массовойинформации2.1.5. Информирование Областной В пределах текущего 2012- Количество Количе- 2012 г. - Управлениенаселения о негативных бюджет финансирования 2014 теле-радио- ство 48 здравоохраненияпоследствиях годы репортажей, 2013 г. - области,злоупотребления статей в 60 управлениеалкогольной печатных 2014 г. - пресс-службы ипродукцией изданиях, в 72 информации
сети Интернет администрации
областиИтого: Областной 80,0 0,0 40,0 40,0
бюджет2.2. Задача: совершенствование мероприятий по профилактике алкоголизма2.2.1. Информирование Областной В пределах текущего 2012- Количество Количе- 2012 г. - Управлениенаселения о негативных бюджет финансирования 2014 теле-радио- ство 48 здравоохраненияпоследствиях годы репортажей, 2013 г. - области,злоупотребления статей в 60 управлениеалкогольной печатных 2014 г. - пресс-службы ипродукцией изданиях, в 12 информации
сети Интернет администрации
области2.2.2. Конкурс мини- Областной В пределах текущего 2012- Количество Единиц 2012 г. - 1 Управлениепроектов среди бюджет финансирования 2014 конкурсов 2013 г. - 2 образования иобщеобразовательных годы 2014 г. - 3 науки областиучреждений, имеющихстатус "Школаздоровья","Формированиекультуры здоровьяобучающихсяобщеобразовательныхучреждений"2.2.3. Областной Областной 30,0 0,0 0,0 30,0 2012- Количество Человек 2012 г. - 0 Управлениеконкурс плакатов, бюджет 2014 участников 2013 г. - образования илистовок и годы конкурса 100 науки областиинформационных 2014 г. -буклетов "Твое 200здоровье в твоихруках"Итого: Областной 30,0 0,0 0,0 30,0
бюджетВсего: 3908,9 2153,9 600,0 1155,0в том числе:областной бюджет 2341,8 586,8 600,0 1155,0федеральный бюджет 1567,1 1567,1 0,0 0,0----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению администрации области
от 08.08.2013 N 847
Перечень мероприятий Целевой программы Тамбовской области
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту в Тамбовской области
на 2012-2014 годы"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задача, | Источники | Объем финансирования |Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики
мероприятие | финансиро- | (тыс. рублей) |выпол-| | Программы -
| вания |-------------------------------------|нения |--------------------------------------| ответственные
| | Всего | в том числе по годам | | наименование |единица| целевое | за выполнение
| | |---------------------------| | | изме- | значение |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | | | рения | (последний |
| | | год | год | год | | | |год реализа-|
| | | | | | | | | ции |
| | | | | | | | | Программы) |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: Снижение степени распространения наркомании и наркопреступностив Тамбовской области до уровня минимальной опасности для общества1. Задача: Методическое обеспечение антинаркотической деятельности,повышение профессионального уровня специалистов в сфере профилактикинаркомании, лечения и реабилитации наркозависимых1.1. Проведение Областной 20,0 0,0 0,0 20,0 2012- Увеличение числа человек 300 Управлениеобластных заседаний бюджет 2014 педагогов, образования и"круглых столов", годы обучающихся, науки областисеминаров, научно- родителей,практических привлеченных кконференций по участиювопросампрофилактикинаркомании срединесовершеннолетних1.2. Проведение Областной 20,0 0,0 0,0 20,0 2012- Количество наиме- 3 ежегодно Управлениеобластного конкурса бюджет 2014 наименований нование образования ина лучшее учебно- годы изданных учебно- науки областиметодическое методическихпособие по вопросам пособий попрофилактики вопросамнаркомании среди профилактикиобучающихся наркомании среди
обучающихся1.3. Обеспечение Областной 50,0 0,0 0,0 50,0 2012- Доля процент 100 Управлениеобщеобразовательных бюджет 2014 обеспеченности образования иучреждений учебно- годы обще- науки областиметодическими образовательныхпособиями по учрежденийвопросам учебно-профилактики методическиминаркомании, пособиямиформированиюздорового образажизни1.4. Проведение Областной В пределах текущего 2013 Количество человек 30 Управлениевыездного бюджет финансирования год врачей здравоохранениясертификационного психиатров- областицикла наркологов,усовершенствования прошедшихпо наркологии обучение1.5. Повышение Областной В пределах текущего 2012- Количество человек не менее Управлениепрофессионального бюджет финансирования 2014 специалистов, 3-х здравоохраненияуровня специалистов годы направленных на ежегодно областив сфере обучающиепрофилактики мероприятиянаркомании, леченияи реабилитациинаркозависимыхИтого: 90, 0 0,0 0, 0 90,02. Задача: Совершенствование системы лечения и реабилитациинаркозависимых2.1. Оснащение Областной 1377,2 377,2 0,0 1000,0 2012- Увеличение процент на 6,0% от Управлениегосударственных бюджет 2014 количества лиц, человек базового здравоохраненияучреждений годы прошедших показателя областиздравоохранения лечение и (321)области, реабилитациюоказывающихнаркологическуюпомощь, всоответствии сприказомМинздравсоцразвитияРоссии от 09.04.2010N 225н"Об утверждениипорядка оказаниянаркологическойпомощи населениюРоссийскойФедерации"2.2. Областной 0,0 0,0 0,0 0,0 2012 Увеличение человек 100 УправлениеСовершенствование бюджет год числа пациентов и здравоохранениядеятельности их родственников, областинаркологического вовлеченных вкабинета по реабилитационныеобслуживанию программыдетского населенияобластногогосударственногобюджетногоучрежденияздравоохранения"Тамбовскаяпсихиатрическаяклиническаябольница" пореабилитациинаркозависимых:оснащение рабочихмест врача-психотерапевта,психолога, зала дляпроведенияиндивидуальной игрупповойпсихотерапии,приобретениеоргтехники2.3. Создание и Областной 20,0 0,0 0,0 20,0 2012-функционирование бюджет 2014сайта годынаркологическогокабинета пообслуживаниюдетского населенияобластногогосударственногобюджетногоучрежденияздравоохранения"Тамбовскаяпсихиатрическаяклиническаябольница" дляобеспечения доступак Интернет-ресурсамс целью проведенияконсультированиязависимых и ихродственников врежиме "он-лайн"2.4. Внедрение новых Областной В пределах текущего 2012- Увеличение доли процент 21методов, бюджет финансирования 2014 больных,медицинских годы находящихся втехнологий лечения и ремиссии, пореабилитации отношению кнаркозависимых общему числу
больных,
состоящих под
наблюдениемИтого: 1397,2 377,2 0,0 1020,03. Задача: Первичная и вторичная профилактика наркомании, в том числеразвитие антинаркотической пропаганды и социальной антинаркотическойрекламы3.1. Обеспечение Областной 1550,0 500,0 300,0 750,0 2012- Увеличение человек 139 Управлениегосударственных бюджет 2014 количества здравоохраненияучреждений годы выявленных областиздравоохранения потребителейэкспресс-тестами для психоактивныхвыявления веществнаркотическихвеществ3.2. Приобретение Областной 1154,9 354,9 300,0 500,0 2012-расходных материалов бюджет 2014для химико- годытоксикологическихисследованийлабораторииобластногогосударственногобюджетногоучрежденияздравоохранения"Тамбовскаяпсихиатрическаяклиническая больница"(в соответствии сприказом МинздраваРоссии от 05.10.1998N 289 и приказомМинздравсоцразвитияРоссии от 27.01.2006N 40)3.3. Создание единой Областной 1750,0 0,0 0,0 1750,0 2014автоматизированной бюджет годсистемыперсонифицированнойрегистрации данных обоказаниинаркологическойпомощи, прохожденииосвидетельствования,лечения иреабилитации больныхнаркоманией,токсикоманией иалкоголизмом вгосударственныхучрежденияхздравоохраненияобласти (приобретениеоргтехники ипрограммногообеспечения)3.4. Проведение Областной В пределах текущего 2012- Увеличение человек 200 Управлениемониторинга среди бюджет финансирования 2014 количества образования инесовершеннолетних годы обучающихся, науки областиобучающихся области охваченныхна факт употребления мониторинговымипсихоактивных исследованиямивеществ по ранней
диагностике
потребления
психоактивных
веществ3.5. Проведение Областной 100,0 0,0 0,0 100,0 2012- Увеличение процент 85 Управлениеобластных и участие бюджет 2014 охвата образования иво всероссийских годы обучающихся науки областимероприятиях по областнымипрофилактике мероприятиями понаркомании профилактике
наркомании3.6. Осуществление Областной В пределах текущего 2012- Увеличение процент на 10,0% Управлениеинформационной бюджет финансирования 2014 количества единиц от базового здравоохранениядеятельности, годы профилактических показа- областинаправленной на мероприятий теляпрофилактику (1800)наркомании ипропаганду здоровогообраза жизни,проводимойнаркологическойслужбой области3.7. Раннее выявление Областной В пределах текущего 2012- Снижение процент на 9,0% от Управлениелиц, употребляющих бюджет финансирования 2014 латентности человек базового здравоохранениянаркотические и годы наркомании показа- областидругие (увеличение теляпсихоактивные количества лиц, (730)вещества находящихся под
профилактическим
наблюдением
наркологической
службы)3.8. Проведение Областной 40,0 0,0 0,0 40,0 2012- Количество ед. не менее Управление поспортивно-массовых бюджет 2014 проведенных 2 ед. физическоймероприятий среди годы спортивных ежегодно культуре,детей и подростков массовых спортупод девизом "Спорт мероприятий с и туризмупротив наркотиков" участием не менее области
50 чел.3.9. Подготовка и Областной 250,0 0,0 0,0 250,0 2012- Число показов ед. 2012 г. - Управлениеразмещение бюджет 2014 информационных 60 пресс-службы иинформационных годы материалов 2013 г. - информацииматериалов и роликов (роликов 60 администрациисоциальной рекламы, социальной 2014 г. - областинаправленных на рекламы) 60профилактикунаркомании,пропаганду здоровогообраза жизни, всредствах массовойинформации3.10. Подготовка и Областной 360,0 0,0 0,0 360,0 2012- Количество ед. 12 Управлениеразмещение баннеров бюджет 2014 баннеров с пресс-службы ис социальной годы социальной информациирекламой на уличных рекламой администрациирекламных областиконструкцияхИтого: 5204,9 854,9 600,0 3750,0ВСЕГО: 6692,1 1232,1 600,0 4860,0---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к постановлению администрации области
от 08.08.2013 N 847
Перечень мероприятий Подпрограммы "Вакцинопрофилактика"
на 2012-2014 годы---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Цель, задачи, | Источники | Объемы финансирования, всего |Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчикип/п | мероприятия | финанси- | (тыс. руб.) |выпол-| | подпрограммы,
| | рования |------------------------------------|нения |------------------------------------| ответственные
| | | всего | в том числе | | наименование|единица | целевое | за выполнение
| | | |--------------------------| | |измерения | значение |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: обеспечение эпидемиологического благополучия населенияТамбовской области путем снижения уровня заболеваемости инфекциями,управляемыми средствами специфической профилактики1. Задача: поддержание оптимального уровня охвата профилактическимипрививками1.1. Приобретение областной 23770,0 9170,0 7100,0 7500,0 2012- Охват процент не менее Управление
вакцинных бюджет 2014 профилакти- 96% здравоохранения
препаратов для ческими области
иммунизации прививками
населения
национального
календаря
профилактических
прививок и
национального
календаря
профилактических
прививок по
эпидемическим
показаниям
Итого областной 23770,0 9170,0 7100,0 7500,0 2012-
бюджет 20142. Задача: создание эффективной системы транспортировки и хранениявакцинных препаратов при осуществлении принципа "холодовой цепи"2.1. Приобретение областной 2980,0 730,0 1120,0 1130,0 2012- Отсутствие количество отсутствие Управление
холодильного бюджет 2014 заболева- случаев здравоохранения
оборудования для емости области
хранения населения
вакцинных области
препаратов корью,
дифтерией,
полио-
миелитом,
брюшным
тифом,
туляремией2.2. Приобретение областной 750,0 230,0 250,0 270,0 2012-
термоиндикаторов бюджет 2014
для контроля
соблюдения
"холодовой цепи"
Итого областной 3730,0 960,0 1370,0 1400,0 2012-
бюджет 20143. Задача: повышение квалификации медицинских кадров по вопросамвакцинопрофилактики3.1. Повышение областной В рамках текущего финансирования 2012- Число человек 120 Управление
квалификации бюджет 2014 обученных здравоохранения
медицинских медицинских области
работников по работников
вопросам вакцино-
профилактики
Итого областной 0 0 0 0 2012-
бюджет 20144. Задача: проведение санитарно-просветительной работы среди населенияобласти по вопросам вакцинопрофилактики4.1. Подготовка областной В рамках текущего финансирования 2012- Число количество 15 Управление
публикаций в бюджет 2014 публикаций в здравоохранения
печати, печати области
выступлений по
телевидению и Число количество 12 Управление
радио работниками выступлений здравоохранения
учреждений по области
здравоохранения телевидению
и радио
Итого областной 0 0 0 0 2012-
бюджет 2014
Всего областной 27500,0 10130,0 8470,0 8900,0 2012-
бюджет 2014---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к постановлению администрации области
от 08.08.2013 N 847
Перечень мероприятий Подпрограммы "Артериальная гипертония"
на 2012-2014 годы---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задачи, | Источники | Объемы финансирования |Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики
мероприятие | финанси- | (тыс. рублей) |выпол-| | Подпрограммы,
| рования |--------------------------------------|нения |------------------------------------|ответственные за
| | Всего | в том числе по годам | |наименование |единица | целевое | выполнение
| | |-----------------------------| | |измерения |значение |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | | | |(последний |
| | | | | | | | |год реали- |
| | | | | | | | | зации |
| | | | | | | | | Подпро- |
| | | | | | | | | граммы) |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: Снижение числа заболеваний сосудистыми расстройствами головногомозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствиеартериальной гипертонии и снижение смертности от ее осложнений1. Задача: создание эффективной системы профилактики артериальнойгипертонии в группах риска1.1. Организация и областной 300,0 100,0 100,0 100,0 2012- Число лиц, человек 23550 Управлениеоснащение "школ бюджет 2014 обученных в здравоохранениядля больных годы текущем году областиартериальной в "школахгипертонией" здоровья для
больных
артериальной
гипертонией"Итого: областной 300,0 100,0 100,0 100,0
бюджет2. Задача: совершенствование методов ранней диагностики, леченияартериальной гипертонии и реабилитации больных с ее осложнениями2.1. Оснащение областной 2990,0 1000,0 990,0 1000,0 2012- Число лиц с человек 17791 Управлениемедицинским и бюджет 2014 впервые в здравоохранениятехнологическим годы текущем году областиоборудованием федеральный 2623,8 2623,8 0,0 0,0 выявленнойобластных бюджет артериальнойгосударственных гипертониейучрежденийздравоохранения,оказывающихмедицинскуюпомощь больным сартериальнойгипертонией и ееосложнениями2.2. Обучение врачей областной 286,0 76,0 110,0 100,0 2012- Смертность количество 415,3 Управлениеи среднего бюджет 2014 населения от случаев здравоохранениямедицинского годы цереброваску- на 100 областиперсонала, лярных тыс.оказывающих болезней населениямедицинскуюпомощь больным сартериальнойгипертонией2.3. областной В пределах текущего 2012- Смертность количество 415,3 УправлениеПрофилактическая бюджет финансирования 2014 населения от случаев здравоохраненияработа в группах годы цереброваску- на 100 областивысокого риска лярных тыс.(выявление болезней населенияфакторов риска иассоциированныхзаболеваний убольных с высокимриском осложненийартериальнойгипертонии)2.4. Проведение областной В пределах текущего 2012- Смертность количество 415,3 Управлениесеминаров с бюджет финансирования 2014 населения от случаев здравоохранениямедицинскими годы цереброваску- на 100 областиработниками по лярных тыс.ранней диагностике, болезней населениялечениюартериальнойгипертонии иреабилитациибольных с ееосложнениямиИтого: областной 3276,0 1076,0 1100,0 1100,0
бюджет
федеральный 2623,8 2623,8 0,0 0,0
бюджетИтого по областной 3576,0 1176,0 1200,0 1200,0подпрограмме: бюджет
федеральный 2623,8 2623,8 0,0 0,0
бюджетВсего по 6199,8 3799,8 1200,0 1200,0подпрограмме:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к постановлению администрации области
от 08.08.2013 N 847
Перечень мероприятий Подпрограммы "Анти ВИЧ/СПИД" на 2012-2014 годы-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задачи, | Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики
мероприятия | финансирова- | (тыс. рублей) | выпол- |-------------------------------------------| Подпрограммы -
| ния |---------------------------------------| нения | наименование | единица | целевое | ответственные за
| | Всего | в том числе по годам | | | измерения| значение | выполнение
| | |-----------------------------| | | | (последний |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | | | | год |
| | | | | | | | | реализации |
| | | | | | | | |Подпрограммы)|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: повышение продолжительности и качества жизни больныхВИЧ-инфекцией1. Задача: совершенствование методов диагностики, лечения иреабилитации при ВИЧ-инфекции1.1. Обеспечение областной 1350,0 450,0 450,0 450,0 2012- Доля ВИЧ- процент 96 Управлениеискусственным бюджет 2014 инфицированных здравоохраненияпитанием детей, годы беременных областирожденных ВИЧ- женщин,инфицированными включенных вматерями программу
профилактики
вертикального
пути передачи
ВИЧ-инфекции1.2. Приобретение областной 13000,0 4000,0 4500,0 4500,0 2012- Темп прироста процент 6,0 Управлениесредств диагностики бюджет 2014 ежегодного числа здравоохраненияВИЧ-инфекции, годы вновь зареги- областирасходных материалов стрированныхи диагностических федеральный 17040,8 11187,2 5853,6 0,0 случаев ВИЧ-средств для проведения бюджет инфекции кдиспансеризации уровнюбольных ВИЧ- предыдущегоинфекцией года1.3. Приобретение областной 540,0 150,0 180,0 210,0 2012-антиретровирусных бюджет 2014препаратов для годыпроведенияпостконтактнойпрофилактикиработникам областныхгосударственныхучрежденийздравоохранения1.4. Приобретение областной 2450,0 500,0 1700,0 250,0 2012-оборудования для бюджет 2014совершенствования годыдиагностики ВИЧ- федеральный 1463,2 1463,2 0,0 0,0инфекции бюджет1.5. областной В пределах текущего 2012-Проведение семинаров бюджет финансирования 2014с медицинскими годыработниками пораннему выявлениюВИЧ-инфицированныхбольных1.6. Строительство областной 6725,8 5186,2 1539,6 0,0 2012областного бюджет в годгосударственного рамкахучреждения областнойздравоохранения адресной"Тамбовский центр по инвести-профилактике и борьбе ционнойсо СПИДом и программыинфекционнымизаболеваниями" в г.ТамбовеИтого: областной 24065,8 10286,2 8369,6 5410,0
бюджет,
в т. ч. в
рамках 6725,8 5186,2 1539,6 0,0
областной
адресной
инвести-
ционной
программы
федеральный 18504,0 12650,4 5853,6 0,0
бюджет2. Задача: стабилизация эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции вТамбовской области2.1. Обеспечение областной 2550,0 750,0 850,0 950,0 2012- Охват лечением процент 98 Управлениелекарственными бюджет 2014 больных ВИЧ- здравоохранениясредствами больных годы инфекцией, областиВИЧ-инфекцией для нуждающихся впроведения лечения в терапииамбулаторных условиях2.2. Обеспечение федеральный 40142,5 0,0 40142,5 0,0 2013антивирусными бюджет годпрепаратами дляпрофилактикии лечения лиц,инфицированныхвирусами иммуно-дефицита человекаи гепатитов B, CИтого: областной 2550,0 750,0 850,0 950,0
бюджет
федеральный 40142,5 0,0 40142,5 0,0
бюджетИтого по областной 26615,8 11036,2 9219,6 6360,0Подпрограмме: бюджет
из них 6725,8 5186,2 1539,6 0,0
областная
адресная
инвести-
ционная
программа
федеральный 58646,5 12650,4 45996,1 0,0
бюджетВсего по Подпрограмме: 85262,3 23686,6 55215,7 6360,0-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
к постановлению администрации области
от 08.08.2013 N 847
Перечень мероприятий Подпрограммы "Вирусные гепатиты"
на 2012-2014 годы---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задачи, | Источники | Объемы финансирования |Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчик
мероприятие | финанси- | (тыс. рублей) |выпол-| | Подпрограммы,
| рования |-----------------------------------|нения |---------------------------------------|ответственный за
| | Всего | в том числе по годам | |наименование |единица | целевое | выполнение
| | |---------------------------| | |измерения |значение |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | | | |(последний |
| | | | | | | | |год реали- |
| | | | | | | | | зации |
| | | | | | | | | Подпро- |
| | | | | | | | | граммы) |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: снижение заболеваемости населения области вирусными гепатитами Ви С1. Задача: совершенствование методов раннего выявления, диагностики илечения вирусных гепатитов В и С1.1. Приобретение областной 2860,0 0,0 0,0 2860,0 2012- Заболевае- Количество 0,70 Управлениедиагностических бюджет 2014 мость случаев здравоохранениясредств, в том острым на 100 тыс. областичисле для вирусным населенияскрининговых гепатитом Висследований длядиагностикивирусныхгепатитов В и С1.2. Приобретение областной 2360,0 1660,0 700,0 0,0 2012- Заболевае- Количество 1,34 Управлениемедицинского бюджет 2014 мость острым случаев здравоохранениялабораторного вирусным на 100 тыс. областиоборудования для гепатитом С населенияобластныхгосударственных федераль- 6671,2 6671,2 6150,535 0,0 Заболевае- Количество 57,8специализированных ный <*> мость случаевучреждений бюджет хроническими на 100 тыс.здравоохранения с вирусными населенияцелью гепатитами Вдиагностики и Свирусныхгепатитов В и С1.3. Обеспечение областной 13200,0 4000,0 5200,0 4000,0 2012-противовирусными бюджет 2014препаратами игепато-протекторами(фосфоглив)больныххроническимивируснымигепатитами В и Св амбулаторныхусловияхИтого: областной 18420,0 5660,0 5900,0 6860,0
бюджет
федераль- 6671,2 6671,2 6150,535 0,0
ный <*>
бюджет2. Задача: совершенствование методов профилактики вирусных гепатитов Ви С2.1. Проведение областной В рамках текущего 2012- Заболевае- Количество 0,70 Управлениесеминаров с бюджет финансирования 2014 мость на 100 здравоохранениямедицинскими острым тыс. областиработниками по вирусным населенияраннему гепатитом Ввыявлению идиагностике Заболевае- Количество 1,34вирусных мость острым нагепатитов В и С вирусным 100 тыс.
гепатитом С населения
Заболевае- Количество 57,8
мость на
хроническими 100 тыс.
вирусными населения
гепатитами
В и СИтого по областной 18420,0 5660,0 5900,0 6860,0Подпрограмме: бюджет
федераль- 6671,2 6671,2 6150,535 0,0
ный <*>
бюджетВсего по 25091,2 12331,2 5900,0 6860,0Подпрограмме:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<*> остатки 2012 года
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 7
к постановлению администрации области
от 08.08.2013 N 847
Перечень мероприятий Подпрограммы "Предупреждение распространения
в Тамбовской области инфекций, передаваемых половым путем"
на 2012-2014 годы---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задачи, | Источники | Объемы финансирования |Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики,
мероприятия | финансирова- | (тыс. руб.) |выпол-| | ответственные
| ния |----------------------------------|нения |-----------------------------------------| за выполнение
| | всего | в том числе по годам | | наименование | единица | целевое |
| | |--------------------------| | | измерения | значение |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | | | | 2014 |
| | | | | | | | | год |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: снижение уровня заболеваемости населения Тамбовской областиинфекциями, передаваемыми половым путем1. Задача: повышение эффективности качества диагностики и лечения сучетом результатов мониторинга изменчивости возбудителей и внешнегоконтроля качества диагностики инфекций, передаваемых половым путем,продолжение развития современной системы эпидемиологического учетазаболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем1.1. Проведение областной в рамках текущего 2012 Доля областных процент 100 Управлениемониторинга бюджет финансирования год государственных здравоохраненияизменчивости учреждений областивозбудителей здравоохраненияинфекций, области,передаваемых осуществляющихполовым путем мониторинг
изменчивости
возбудителей
инфекций,
передаваемых
половым путем, в
общем числе
учреждений
дермато-
венерологического
профиля1.2. Оснащение областной 500,0 300,0 0,0 200,0 2012- Доля медицинских процент 100 Управлениехолодильным бюджет 2014 учреждений здравоохраненияоборудованием годы области, областидермато- осуществляющихвенерологической мониторингслужбы заболеваемостиобласти для населенияпроведения инфекциями,мониторинга передаваемымизаболеваемости половым путем, отинфекциями, числа учреждений,передаваемыми оказывающихполовым путем дермато-
венерологическую
помощьИтого: областной 500,0 300,0 0,0 200,0
бюджет2. Задача: внедрение современных методов диагностики и леченияинфекций, передаваемых половым путем, с целью повышения доступности исовершенствования специализированной медицинской помощи при инфекциях,передаваемых половым путем, на территории Тамбовской области2.1. Приобретение областной 4500,0 1500,0 1500,0 1500,0 2012- Уровень количество 28,0 Управлениеингредиентов для бюджет 2014 заболеваемости случаев на здравоохранениясовременной годы сифилисом 100 тыс. областилабораторной населениядиагностикиинфекций, Уровень количество 4,8передаваемых заболеваемости случаев наполовым путем детей сифилисом 100 тыс.
детского
населения2.2. Оснащение областной 2550,0 1350,0 900,0 300,0 Уровень количество 1,4 Управлениемедицинским бюджет заболеваемости случаев на здравоохраненияоборудованием детей гонореей 100 тыс. областидермато- детскоговенерологической населенияслужбы областиИтого: областной 7050,0 2850,0 2400,0 1800,0
бюджетВСЕГО: областной 7550,0 3150,0 2400,0 2000,0
бюджет---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 8
к постановлению администрации области
от 08.08.2013 N 847
Перечень мероприятий Подпрограммы "Развитие онкологической помощи
в Тамбовской области" на 2012-2014 годы--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задачи, | Источники | Объемы финансирования (тыс. рублей) | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики
мероприятия | финансирова- |-------------------------------------------| выпол- |---------------------------------------------| Подпрограммы,
| ния | всего | в том числе по годам: | нения | наименование | единица | целевое | ответственные за
| | |-------------------------------| | | измерения | значение | выполнение
| | | 2012 | 2013 | 2014 | | | | (последний |
| | | | | | | | | год |
| | | | | | | | | реализации |
| | | | | | | | |Подпрограммы)|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: снижение инвалидности и смертности при злокачественныхновообразованиях1. Задача: совершенствование организации онкологической помощи1.1. Развитие и областной В пределах текущего финансирования 2012- Доля умерших от процент 73,0 Управлениесовершенствование бюджет 2014 злокачественных здравоохраненияинформационно- годы новообразований областипропагандистской в течение года сдеятельности среди моментанаселения по вопросам установленияпрофилактики и раннего диагноза в общемвыявления числе больных,злокачественных впервые взятых нановообразований учет в
предыдущем году1.2. Расширение областной В пределах текущего финансирования 2012- Активная процент 27,5 Управлениепопуляционного бюджет 2014 выявляемость здравоохранениярегистра больных с годы злокачественных областионкологическими новообразованийзаболеваниями,создание госпитальногорегистра больныхзлокачественныминовообразованиями1.3. Подготовка кадров областной 476,724 340,0 36,724 100,0 2012- Обеспеченность процент 99,4 Управлениемедицинских бюджет 2014 пациентов здравоохраненияработников для годы онкологического областипервичных профиля вонкологических течение 1 года скабинетов и областного моментагосударственного установленияонкологического диагнозадиспансера диспансерным
осмотром не реже
1 раза в 3 месяца1.4. Организация областной 263,276 0,0 163,276 100,0 2012- Активная процент 27,5 Управлениеконференций, бюджет 2014 выявляемость здравоохранениясеминаров по годы злокачественных областиактуальным вопросам новообразованийонкологииИтого областной 740,0 340,0 200,0 200,0
бюджет2. Задача: Совершенствование методов профилактики, раннего выявления,диагностики, лечения опухолевых и предраковых заболеваний2.1. Приобретение областной 14000,0 4000,0 5000,0 5000,0 2012- Пятилетняя процент 51,5 Управлениедиагностических бюджет 2014 выживаемость здравоохранениясредств для проведения годы больных со областииммуногистохимических злокачественнымианализов для новообразова-уточняющей ниямидиагностикионкологическихзаболеваний на базеТамбовского областногогосударственногобюджетного учрежденияздравоохранения"Патолого-анатомическое бюро"2.2. Организация областной 500,0 0,0 0,0 500,0 2012- Доля больных с процент 73,0 Управлениемаммографического бюджет 2014 визуальными здравоохраненияскрининга рака годы локализациями областимолочной железы злокачественных
новообразований,
выявленных на I и
II стадиях
заболевания, в
общем числе
больных с
визуальными
локализациями
опухоли, впервые
взятых на учетИтого областной 14500,0 4000,0 5000,0 5500,0
бюджет3. Задача: укрепление материально-технической базы онкологическойслужбы, обеспечение современного уровня лечения и реабилитации больныхпосредством внедрения новейших медицинских технологий3.1. Строительство областной 38084,5 35000,0 3084,5 0,0 2012- Количество единиц 1 Управлениекорпуса лучевой бюджет в 2014 введенных здравоохранениятерапии рамках годы объектов областигосударственного областной управлениеучреждения адресной инвестицийздравоохранения инвестици- области"Тамбовский областной оннойонкологический программыдиспансер", в том числепроектно-сметнаядокументация3.2. Приобретение областной 28428,155 5730,0 11098,155 11600,0 2012- Смертность от количество 235,2 Управлениелекарственных средств бюджет 2014 злокачественных случаев здравоохранениядля лечения больных годы новообразований на 100 областизлокачественными тыс.заболеваниями в населенияамбулаторных условиях3.3. Приобретение областной 37961,845 11250,0 13711,845 13000,0 2012- Смертность количество 98,0 Управлениесовременных таргетных бюджет 2014 населения случаев здравоохраненияпрепаратов, годы трудоспособного на 100 областиназначаемых для возраста от тыс.высокотехнологичных злокачественных населениясхем химиотерапии новообразований3.4. Оснащение областной 24400,0 13100,0 3900,0 7500,0 2012- Доля умерших от процент 73,0 Управлениеобластных бюджет 2014 злокачественных здравоохранениягосударственных годы новообразований областиучреждений в течение года сздравоохранения, федеральный 279305,78 279305,78 1724,465 0,0 моментаоказывающих бюджет <*> установленияонкологическую диагноза в общемпомощь, медицинским и числе больных,технологическим впервые взятых наоборудованием, учет впроведение предыдущем годукапитального ремонтапомещенийИтого: областной 128874,5 64980,0 31794,5 32100,0
бюджет
федеральный 279305,78 279305,78 1724,465 0,0
бюджет <*>Всего: 408180,28 344285,78 31794,5 32100,0Всего: областной 144114,5 69320,0 36994,5 37800,0
бюджет
из них 38084,5 35000,0 3084,5 0,0
областная
адресная
инвести-
ционная
программа
федеральный 279305,78 279305,78 1724,465 0,0
бюджет <*>Всего по Подпрограмме: 423420,28 348625,78 36994,5 37800,5--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_______________<*> остаток 2012 года
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 9
к постановлению администрации области
от 08.08.2013 N 847
Перечень мероприятий Подпрограммы "Развитие психиатрической
службы в Тамбовской области" на 2012-2014 годы---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования |Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики
мероприятие | финанси- | (тыс. рублей) |выпол- | | Подпрограммы,
| рования |---------------------------------------|нения |-----------------------------------| ответственные
| | всего | в том числе по годам | | наименование |единица|целевое | за исполнение
| | |-----------------------------| | |измере-| значе- |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | | |ния | ние |
| | | | | | | | |(послед-|
| | | | | | | | |ний год |
| | | | | | | | |реализа-|
| | | | | | | | | ции |
| | | | | | | | | Под- |
| | | | | | | | | прог- |
| | | | | | | | | раммы) |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Цель: развитие комплексной системы профилактики, диагностики,лечения и реабилитации при психических расстройствах1. Задача: совершенствование методов профилактики психическихрасстройств, реализация консультативной помощи населению по вопросамохраны психического здоровья1.1. Санитарно- областной В рамках текущего финансирования 2012- Доля больных, про- 25,0 Управлениепросветительская бюджет 2014 нуждающихся в цент здравоохраненияработа среди годы стационарной областинаселения и психиатричес-медицинских кой помощи, вработников общем числепервичного звена наблюдаемыхв плане больныхпрофилактикипсихическихрасстройств1.2. Обеспечение областной 23175,0 6875,0 8000,0 8300,0 2012- Доля повторных про- 22,0 Управлениелекарственными бюджет 2014 в течение года цент здравоохранениясредствами годы госпитализаций в областибольных с психиатрическийпсихическими стационар кзаболеваниями для общему числупроведения гос-лечения в питализированныхамбулаторных больныхусловияхИтого: областной 23175,0 6875,0 8000,0 8300,0
бюджет2. Задача: совершенствование методов диагностики, лечения иреабилитации при психических расстройствах и внедрение деятельностиполипрофессиональных бригад в условиях психиатрического стационара,психоневрологического диспансера2.1. Более широкое областной В рамках текущего финансирования 2012- Доля пациентов, про- 21,5 Управлениевнедрение бюджет 2014 охваченных цент здравоохранениябригадных форм годы бригадными областиоказания формамипсихиатрической оказанияпомощи, психиатричес-психосоциальной кой помощи, втерапии и общем числепсихосоциальной наблюдаемыхреабилитации пациентов2.2. Оснащение областной 7200,0 2800,0 2000,0 2400,0 2012- Средняя койко- 68,7 Управлениеобластных бюджет 2014 продолжи- дни здравоохранениягосударственных годы тельность областиучреждений лечения больногоздравоохранения, в стационареоказывающих федеральный 3422,1 3422,1 0,0 0,0психиатрическую бюджетпомощь,медицинским итехнологическимоборудованием2.3. Повышение областной 375,0 125,0 160,0 90,0 2012- Доля больных, про- 25,0 Управлениеквалификации бюджет 2014 нуждающихся цент здравоохраненияврачей- годы в стационарной областипсихиатров и психиатрическойобучение помощи, всреднего общем числемедицинского наблюдаемыхперсонала больныхвопросамдиагностики,лечения ипрофилактикипсихическихзаболеванийИтого: областной 7575,0 2925,0 2160,0 2490,0
бюджетИтого: федеральный 3422,1 3422,1 0,0 0,0
бюджетИтого по областной 30750,0 9800,0 10160,0 10790,0Подпрограмме: бюджет
федеральный 3422,1 3422,1 0,0 0,0
бюджетВсего по 34172,1 13222,1 10160,0 10790,0Подпрограмме:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 10
к постановлению администрации области
от 08.08.2013 N 847
Перечень мероприятий Подпрограммы "Сахарный диабет"
на 2012-2014 годы-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики
мероприятие |финансирова-| (тыс. рублей) | выпол- |------------------------------------| Программы -
| ния |----------------------------------------| нения |наименование|единица | целевое | ответственные за
| | всего | в том числе по годам | | |измерения| значение | исполнение
| | |-----------------------------| | | | (последний |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | | | | год |
| | | | | | | | | реализации |
| | | | | | | | |Подпрограммы)|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: повышение продолжительности жизни и улучшение качества жизнибольных сахарным диабетом1. Задача: совершенствование методов профилактики и диагностикисахарного диабета, лечения и реабилитации больных сахарным диабетом1.1. Обеспечение областной 167023,6 51973,6 55050,0 60000,0 2012- Доля процент 40,0 Управлениелекарственными бюджет 2014 осложнений здравоохранениясредствами годы при областибольных сахарным сахарномдиабетом для диабетепроведения леченияв амбулаторныхусловиях иобеспечение детей,больных сахарнымдиабетом и невключенных вфедеральныйрегистр, средствамисамоконтроляИтого: областной 167023,6 51973,6 55050,0 60000,0
бюджет2. Задача: совершенствование мероприятий по профилактике, раннейдиагностики осложнений и организации лечения больных сахарным диабетом2.1. Информационно- областной В рамках текущего финансирования 2012- Средняя Управлениеразъяснительная бюджет 2014 продолжи- здравоохраненияработа по годы тельность областипрофилактике и жизнираннему выявлению страдающихсахарного диабета сахарнымсреди населения с диабетомпривлечением типа 1средств массовой мужчин лет 58,2информации женщин лет 61,3
Средняя
продолжи-
тельность
жизни
страдающих
сахарным
диабетом
типа 2
мужчин лет 72,2
женщин лет 75,32.2. Тематическое областной 50,0 0,0 0,0 50,0 2014повышение бюджет годквалификацииврачей-эндокринологов исреднегомедицинскогоперсоналапервичного звена пораннему выявлениюсахарного диабета2.3. Оснащение областной 1424,5 1424,5 0,0 0,0 2012медицинским и бюджет годтехнологическимоборудованием федеральный 5697,5 5697,5 521,005 0,0областных бюджет <*>государственныхучрежденийздравоохранения,оказывающихмедицинскуюпомощь больнымсахарным диабетомИтого: областной 1474,5 1424,5 0,0 50,0
бюджет
федеральный 5697,5 5697,5 521,005 0,0
бюджет <*>Итого по областной 168498,1 53398,1 55050,0 60050,0Подпрограмме бюджет
федеральный 5697,5 5697,5 521,005 0,0
бюджет <*>Всего по 174195,6 59095,6 55050,0 60050,0Подпрограмме-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------________________<*> остатки 2012 года
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 11
к постановлению администрации области
от 08.08.2013 N 847
Перечень мероприятий Подпрограммы "Защита населения Тамбовской
области от туберкулеза" на 2012-2014 годы--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования |Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики
мероприятие | финансирова- | (тыс. рублей) |выпол- |-------------------------------------------| Подпрограммы,
| ния |----------------------------------------|нения | наименование | единица | целевое |ответственные за
| | Всего | в том числе по годам | | | измерения |значение | выполнение
| | |------------------------------| | | |(последний |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | | | | год |
| | | | | | | | |реализации |
| | | | | | | | |Подпрограм-|
| | | | | | | | | мы) |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Цель: снижение уровня смертности от туберкулеза1.1. Задача: совершенствование мероприятий по выявлению и организациилечения больных туберкулезом1.1.1. Совершенствование областной 16000,0 5600,0 5200,0 5200,0 2012- Уровень количество 7,5 Управлениеорганизации лечения бюджет 2014 смертности от случаев на здравоохранениябольных туберкулезом: годы туберкулеза 100 тыс. областиприобретение населенияпротивотуберкулезныхпрепаратов дляамбулаторного лечения1.1.2. Приобретение областной 440,0 0,0 0,0 440,0 2012- Охват процент 71,5 Управлениерасходных материалов бюджет 2014 населения здравоохранениядля передвижных годы профилак- областифлюорографических тическимиустановок с целью осмотрамипроведения на тубер-профилактических кулезосмотров населенияобласти1.1.3. Приобретение областной 8500,0 1400,0 4200,0 2900,0 2012-туберкулина и бюджет 2014диаскинтеста для годыобеспечения охвататуберкулиндиагностикойдетей и подростков1.1.4. Выступления в областной В рамках текущего финансирования 2012- Заболеваемость количество 51,0 Управлениесредствах массовой бюджет учреждений 2014 туберкулезом случаев на здравоохраненияинформации по годы населения 100 тыс. областипрофилактике области населениятуберкулеза;распространениелистовок, памяток попрофилактикетуберкулеза;туберкулез иВИЧ-инфекция1.1.5. Повышение областной 2531,0 371,0 680,0 1480,0 2012- Уровень количество 7,5 Управлениепрофессиональной бюджет 2014 смертности случаев на здравоохраненияквалификации врачей и годы от тубер- 100 тыс. областисредних медицинских кулеза населенияработников по вопросампротивотуберкулезнойработыИтого: областной 27471,0 7371,0 10080,0 10020,0
бюджет1.2. Задача: укрепление материально-технической базыпротивотуберкулезных учреждений области1.2.1. Реконструкция областной 5627,0 5627,0 0,0 0,0 2012- Доля больных с процент 45,0 Управлениепомещений бюджет в 2014 прекратившимся здравоохранениягосударственного рамках годы бактерио- области;учреждения областной выделением управлениездравоохранения адресной среди больных инвестиций"Тамбовский областной инвестици- с заразными областиклинический онной формамипротивотуберкулезный программы туберкулеза,диспансер", в том числе состоящими напроектно-сметная диспансерномдокументация учете1.2.2. Приобретение областной 13800,0 4150,0 4600,0 5050,0 2012- Управлениерасходных материалов бюджет 2014 здравоохранениядля обеспечения работы годы областибактериологическихлабораторий областныхгосударственныхпротивотуберкулезныхучреждений1.2.3. Приобретение областной 13162,21 12228,71 233,5 700,0 2012-медицинского и бюджет 2014технологического годыоборудования для федеральный 39711,6 12020,1 27691,5 0,0областных бюджетгосударственныхпротивотуберкулезныхучреждений1.2.4. Капитальный областной 6467,9 0,0 6467,9 0,0 2013ремонт помещений бюджет годГБУЗ "Тамбовскийобластнойклиническийпротивотеркулезныйдиспансер", в томчисле помещенийприемного покоя,лечебно-диагно-стических кабинетов,подготовкапомещений подустановкукомпьютерноготомографаИтого: областной 39057,11 22005,71 11301,4 5750,0
бюджет
из них 5627,0 5627,0 0,0 0,0
областная
адресная
инвести-
ционная
программа
федеральный 39711,6 12020,1 27691,5 0,0
бюджет2. Цель: снижение уровня заболеваемости туберкулезом2.1. Задача: проведения в противотуберкулезных учреждениях областимероприятий по профилактике профессиональной заболеваемости2.1.1. Обеспечение областной 6907,89 3036,79 181,1 3690,0 2012- Заболеваемость Количество 51,0 Управлениеобластных бюджет 2014 туберкулезом случаев на здравоохранениягосударственных годы населения 100 тыс. областипротивотуберкулезных области населенияучреждений средствамииндивидуальной защиты,медицинским итехнологическимоборудованием2.1.2. Расходы на областной 2067,0 449,5 67,5 1550,0 2012-обработку очагов бюджет 2014туберкулезной инфекции годыИтого: областной 8974,89 3468,29 248,6 5240,0
бюджет2.2. Задача: совершенствование реабилитационных мероприятий для детейиз групп повышенного риска по заболеванию туберкулезом2.2.1. Проведение областной 2100,0 700,0 700,0 700,0 2012- Удельный вес процент 7,2 Управлениелечебно- бюджет 2014 детей, образования ипрофилактических годы охваченных про- науки областимероприятий в областных филактическимгосударственных лечением впротивотуберкулезных областныхучреждениях системы государственныхобразования и противотубер-обеспечение кулезныхдополнительным учрежденияхпитанием детей группы системыриска по туберкулезу образованияИтого областной 2100,0 700,0 700,0 700,0
бюджетИтого по Подпрограмме областной 77603,0 33563,0 22330,0 21710,0
бюджет
из них 5627,0 5627,0 0,0 0,0
областная
адресная
инвестицион-
ная программа
федеральный 39711,6 12020,1 27691,5 0,0
бюджетВсего по Подпрограмме 117314,6 45583,1 50021,5 21710,0--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 12
к постановлению администрации области
от 08.08.2013 N 847
Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей
и задач Подпрограммы "Защита населения Тамбовской области
от туберкулеза" на 2012-2014 годы---------------------------------------------------------------------------------------------
Цели, задачи |Целевой индикатор | Единица | Исходные |Показатель целевого
| |измерения | показатели |индикатора по годам
| | | базового |реализации
| | | года 2010 |Программы
| | | года |---------------------
| | | (источник |2012 | 2013 | 2014
| | | информации | | |
| | |- отраслевая| | |
| | |статистика) | | |---------------------------------------------------------------------------------------------Цель: снижение уровня смертности от туберкулезаЗадача: совершенствование Уровень количество 11,3 8,6 8,1 7,5мероприятий по выявлению и смертности от случаев (источникорганизации лечения туберкулеза на информациибольных туберкулезом 100 тыс. - отраслевая
населения статистика)
Охват процент 69,8 70,0 71,4 71,5
населения про- (по данным
филактическими мониторинга
осмотрами на управления
туберкулез здравоохра-
нения
области)Задача: укрепление Доля больных с процент 42,3 43 44 45материально-технической прекратившимся (источникбазы областных бактерио- информациигосударственных выделением среди - отраслеваяпротивотуберкулезных больных с статистика)учреждений заразными
формами
туберкулеза,
состоящих на
диспансерном
учетеЦель: снижение уровня заболеваемости туберкулезомЗадача: проведение в Заболеваемость количество 67,8 51,7 51,5 51,0областных государственных туберкулезом случаев (источникпротивотуберкулезных населения области на 100 информацииучреждениях области тыс. - отраслеваямероприятий по населения статистика)профилактикепрофессиональнойзаболеваемостиЗадача: совершенствование Удельный вес процент 6,8 6,8 7,0 7,2реабилитационных детей, охваченных (по данныммероприятий для детей из профилактическим мониторингагрупп повышенного риска по лечением в управлениязаболеванию туберкулезом областных образования
государственных и науки
противотуберкулез- области)
ных учреждениях
системы
образования---------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 13
к постановлению администрации области
от 08.08.2013 N 847
Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения цели
и задач Программы-------------------------------------------------------------------------------
Целевой индикатор | Единица | Исходные | Показатели целевого
| измерения |показатели 2010 | индикатора по годам
| | года |реализации программы
| | (с указанием |
| | источника |
| | получения |---------------------
| | данной |2012 |2013 | 2014
| | информации) | | |-------------------------------------------------------------------------------Охват профилактическими процент 96 96 96 96прививками (Управление
Роспотребнадзора
по Тамбовской
области)Смертность населения от количество 419,5 417,3 416,2 415,3цереброваскулярных случаев на 100 (отраслеваяболезней тыс. населения статистика)Заболеваемость количество 58,02 58,0 57,9 57,8хроническими вирусными случаев на 100 (отраслеваягепатитами В и С тыс. населения статистика)Пятилетняя выживаемость процент 47,0 50,5 51,0 51,5больных со (отраслеваязлокачественными статистика)новообразованиямиСмертность населения от количество 247,0 242,0 238,0 235,2злокачественных случаев на 100 (отраслеваяновообразований тыс. населения статистика)Средняя продолжительность лет 57,5 57,8 58,0 58,2жизни мужчин, страдающих (отраслеваясахарным диабетом типа 1 статистика)Средняя продолжительность лет 60,5 60,9 61,1 61,3жизни женщин, (отраслеваястрадающих сахарным статистика)диабетом типа 1Уровень смертности от количество 11,3 8,6 8,1 7,5туберкулеза случаев на 100 (отраслевая
тыс. населения статистика)Заболеваемость количество 67,8 51,7 51,5 51,0туберкулезом населения случаев на 100 (отраслеваяобласти тыс. населения статистика)-------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков