Постановление Администрации Тамбовской области от 21.01.2013 № 42
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Тамбовской области "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие...
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ21.01.2013 г. Тамбов N 42 Утратилo силу - Постановление
Администрации Тамбовской области
от 02.09.2013 г. N 956
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Тамбовскойобласти "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуацийприродного и техногенного характера, обеспечение пожарнойбезопасности, безопасности на водных объектах и развитие единойдежурно-диспетчерской службы Тамбовской области в 2010-2015 годах"
В целях уточнения перечня мероприятий, объемов их финансированияадминистрация области постановляет:
1. Внести в долгосрочную целевую программу Тамбовской области"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуацийприродного и техногенного характера, обеспечение пожарнойбезопасности, безопасности на водных объектах и развитие единойдежурно-диспетчерской службы Тамбовской области в 2010-2015 годах"(далее - Программа), утвержденную постановлением администрации областиот 11.12.2009 N 1478 (в редакции от 15.08.2012), следующие изменения:
в паспорте Программы:
позицию "Сроки и этапы реализации Программы" изложить в следующейредакции:----------------------------------------------------------------------Сроки и этапы Программа будет реализована в три этапа.реализации На первом этапе 2010-2011 годы планируетсяПрограммы завершение работ по развитию системы
мониторинга и прогнозирования ЧС и пожаров,
совершенствование учебно-материальной базы
подготовки населения, специалистов
государственной противопожарной службы
(далее - ГПС) и единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Дальнейшее наращивание
технического оснащения единых
дежурно-диспетчерских служб, создание
газодымозащитной службы в пожарных частях
Тамбовского областного государственного
казенного учреждения "Пожарно-спасательный
центр" (далее - ТОГКУ "Пожарно-спасательный
центр").
На втором этапе 2012-2013 годы
предусматривается:
реализация мероприятий по развитию,
оснащению поисково-спасательного
формирования, пожарных частей техникой,
средствами защиты и спасения людей, а также
развитию и совершенствованию системы
безопасности людей на водных объектах;
завершение создания газодымозащитной
службы;
поддержание в готовности Тамбовского
областного государственного казенного
учреждения "Пожарно-спасательный центр";
развитие системы подготовки руководителей и
специалистов городских округов и
муниципальных районов, а также развитие
единой дежурно-диспетчерской службы области.
На третьем этапе 2014-2015 годы планируется
завершить:
материально-техническое переоснащение
пожарных частей и создание
специализированного спасательного отряда по
тушению крупных пожаров на базе ТОГКУ
"Пожарно-спасательный центр"----------------------------------------------------------------------
позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить вследующей редакции":----------------------------------------------------------------------Объемы и источники Программа финансируется за счет средств областногофинансирования бюджета. Объем финансирования в 2010-2015 годахПрограммы составит 746656,9 тыс. рублей, в том числе по
годам из областного бюджета:
2010 год - 9920,0 тыс. рублей;
2011 год - 32250,0 тыс. рублей;
2012 год - 27689,5 тыс. рублей;
2013 год - 204781,0 тыс. рублей;
2014 год - 235006,7 тыс. рублей;
2015 год - 237009,7 тыс. рублей;
в том числе затраты по подпрограммам:
"Профилактика и предупреждение несчастных случаев
на воде, обеспечение безопасности людей на водных
объектах, а также создание общественных
спасательных постов в местах массового отдыха
населения и обучение населения, прежде всего
детей, плаванию на 2012-2015 годы" - 17431,5 тыс.
рублей;
"Повышение уровня гражданской обороны области на
2012-2015 годы" - 2000 тыс. рублей, кроме того, в
лимитах областной адресной инвестиционной
программы в 2010 году (далее - ОАИП) 19694 тыс.
рублей.
Мероприятия Программы реализуются в пределах
средств, предусмотренных в областном бюджете на
соответствующий финансовый год----------------------------------------------------------------------
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложитьв следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Программа рассчитана на период 2010-2015 годы, реализуется засчет средств областного бюджета.
Для реализации мероприятий Программы необходимо 746656,9 тыс.рублей.---------------------------------------------------------------------------
| Всего | 2010 год |2011 год|2012 год|2013 год|2014 год|2015 год---------------------------------------------------------------------------Областной 746656,9 9920,0 32250,0 27689,5 204781,0 235006,7 237009,7бюджет (а также в(тыс. рамкахруб.) лимитов
ОАИП
19694)
в том числе:
Капитальные вложенияОбластной 0 19694 0 0 0 0 0бюджет в рамках
лимитов
ОАИП
19694
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работыОбластной 0 0 0 0 0 0 0бюджет
Прочие текущие расходыОбластной 0 9920,0 0 0 0 0 0бюджет---------------------------------------------------------------------------
Ресурсное обеспечение Программы подлежит ежегодному уточнению всоответствии с изменениями бюджета области и по результатам исполненияПрограммы по итогам каждого года";
Перечень мероприятий Программы (приложение N 1 к Программе)изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящемупостановлению;
Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целейи задач Программы, (приложение N 2 к Программе) изложить в новойредакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
в подпрограмме "Профилактика и предупреждение несчастных случаевна воде, обеспечение безопасности людей на водных объектах, а такжесоздание общественных спасательных постов в местах массового отдыханаселения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию на2012-2015 годы" (далее - подпрограмма) (приложение N 3 к Программе):
в паспорте подпрограммы
позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложитьв следующей редакции":----------------------------------------------------------------------Объемы и Подпрограмма финансируется за счет средствисточники областного бюджета. Общий объемфинансирования финансирования в 2012-2015 годах 17431,5 тыс.Подпрограммы рублей, в том числе по годам:
2012 год - 5752 тыс. рублей;
2013 год - 4079,5 тыс. рублей;
2014 год - 4720 тыс. рублей;
2015 год - 2880 тыс. рублей.
Мероприятия Подпрограммы реализуются при
условии включения необходимых финансовых
средств в Закон области об областном бюджете
на 2012 год и на плановый до 2015 года----------------------------------------------------------------------
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на период 2012-2015 годы, реализуется засчет средств областного бюджета.
Для реализации мероприятий Подпрограммы необходимо 17431,5 тыс.рублей.
Таблица----------------------------------------------------------------------
| Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год----------------------------------------------------------------------Областной 17431,5 5752,0 4079,5 4720,0 2880,0бюджет(тыс. руб.)
в том числе: капитальные вложенияОбластной 0 0 0 0 0бюджет
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Областной 0 0 0 0 0бюджет
прочие текущие расходыОбластной 0 0 0 0 0бюджет----------------------------------------------------------------------
Ресурсное обеспечение Подпрограммы подлежит ежегодному уточнениюв соответствии с изменениями бюджета области и по результатамисполнения Подпрограммы по итогам каждого года".
в Перечне мероприятий подпрограммы (приложение N 1 кподпрограмме) разделы 3, 4, позицию "Всего по Подпрограмме" изложить вредакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целейи задач Подпрограммы, (приложение N 2 к подпрограмме) изложить в новойредакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;
в подпрограмме "Повышение уровня гражданской обороны области на2012-2015 годы" (далее - подпрограмма) (приложение N 4 к Программе)
в паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источникифинансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------Объемы и Подпрограмма финансируется за счет средствисточники областного бюджета. Общий объемфинансирования финансирования в 2012-2015 годах 2000 тыс.Подпрограммы рублей, в том числе по годам:
2012 год - 0 рублей;
2013 год - 0 рублей;
2014 год - 1000 тыс. рублей;
2015 год - 1000 тыс. рублей.
Мероприятия Подпрограммы реализуются при
условии включения необходимых финансовых
средств в Закон области об областном
бюджете на 2012 год и на плановый до 2015
года----------------------------------------------------------------------
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на период 2012-2015 годы, реализуется засчет средств областного бюджета.
Для реализации мероприятий Подпрограммы необходимо 2000тыс. рублей.
Таблица----------------------------------------------------------------------
| Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год----------------------------------------------------------------------Областной 2000,0 0 0 1000,0 1000,0бюджет(тыс. руб.)
в том числе:
капитальные вложенияОбластной 0 0 0 0 0бюджет
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работыОбластной 0 0 0 0 0бюджет
прочие текущие расходыОбластной 0 0 0 0 0бюджет----------------------------------------------------------------------
Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит ежегодному уточнениюв соответствии с изменениями бюджета области и по результатамисполнения подпрограммы по итогам каждого года";
в Перечне мероприятий подпрограммы (приложение N 1 кподпрограмме) в пункте 3.7 графы 3, 5, 8, 11 изложить в следующейредакции:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.7. Обеспечение 2000 - 2014, 3средствами 2015индивидуальной годызащиты населения:приобретениепротивогазов (шт.):ГП-7; 750 -противогазов 1000 -детских (ПДФ);камер защитных 250 -детских (КЗД)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания"Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
Глава администрации
области О.И.Бетин
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению администрации области
от 21.01.2013 N 42
Перечень
мероприятий долгосрочной целевой программы Тамбовской области
"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной
безопасности, безопасности на водных объектах и развитие единой
дежурно-диспетчерской службы Тамбовской области в 2010-2015 годах"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цели, задачи, | Источник | Объемы финансирования, тыс. руб. |Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики
мероприятия | финанси- |--------------------------------------------------------------|выпол-|---------------------------------| Программы,
| рования | всего | в том числе по годам |нения | наименование |еди- | целевое | ответственные за
| | |-----------------------------------------------------| | |ница | значение | выполнение
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |изме-| (последний |
| | | год | год | год | год | год | год | | |рения| год |
| | | | | | | | | | | | реализации |
| | | | | | | | | | | | Программы) |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Совершенствование организационной основы сил ликвидациичрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и обеспечение безопасностилюдей на водных объектах1.1. Приобретение областной 22250,0 - - - - 13350,0 8900,0 2014- Снижение На % 12 Выполнение всехосновных пожарных бюджет 2015 гибели людей мероприятийавтомобилей тяжелого годы при Программытипа АЦ-8-40 (8 ед.) чрезвычайных осуществляет
ситуациях управление по
(далее - ЧС) вопросам
природного и безопасности и
техногенного правопорядка
характера администрации
области1.2. Приобретение областной 42370,5 3237,5 3813,0 - 13070,0 8900,0 13350,0 2010- Снижение % Население 4основных пожарных бюджет 2011, количестваавтомобилей тяжелого 2013- пострадавше-типа АЦ-6-40 (7 ед.) 2015 го, в том
годы числе
погибшего,
населения на Экономичес-
пожарах; кий ущерб
снижение 15
экономичес-
кого ущерба1.3. Приобретение областной 5748,15 162,3 675,85 - - 2455,0 2455,0 2010-пожарных рукавов бюджет 2011.
2014,
2015
годы1.4. Создание и областной 7378,0 1398,0 1629,0 2721,0 - 1630,0 - 2010- Уменьшение Мин. 10развитие бюджет 2012, временигазодымозащитной 2014 локализации ислужбы годы ликвидации
очага пожара.приобретение средств областной 4264,0 1060,0 1059,0 1615,0 - 530,0 - 2010- - - -защиты органов бюджет 2012,дыхания и зрения 2014(58 ед.); годыпроверочныхустройств (4 ед.)приобретение масок областной 110,0 - - 110,0 - - - 2012 - - -панорамных (20 ед.) бюджет годприобретение областной 866,0 - - 866,0 - - - 2012 - - -баллонов бюджет годметаллокомпозитных(47 ед.)приобретение областной 130,0 - - 130,0 - - - 2012 - - -проверочного бюджет годустройства (1комплект)приобретение областной 2008,0 338,0 570,0 - - 1100,0 - 2010, - - -компрессоров для бюджет 2011,заправки средств 2014защиты органов годыдыхания и зрения (6ед.)1.5. Развитие и областной 6164,25 - - 180,25 - 3292,0 2692,0 2012, Снижение % Население 4совершенствование бюджет 2014, количествапожарно- 2015 пострадав-спасательных годы шего, в томподразделений для числеликвидации погибшегопоследствий дорожно- населениятранспортныхпроисшествий итушения природныхпожаров:приобретение областной 880,0 - - - - 480,0 400,0 2014, - - - -бензорезов (32 ед.) бюджет 2015
годыприобретение областной 320,0 - - - - 220,0 100,0 2014, - - -бензопил (32) бюджет 2015
годыприобретение областной 384,0 - - - - 192,0 192,0 2014, - - -пожарных мотопомп бюджет 2015(18 ед.) годыприобретение областной 4400,0 - - - - 2400,0 2000,0 2014, - - -аварийно- бюджет 2015спасательного годыинструмента (32 ед.)приобретение областной 180,25 - - 180,25 - - - 2012наборов медицинских бюджет годдля оказания помощи1.6. Обеспечение областной 950,0 - - - - - 950,0 - - - -боевой одеждой и бюджетснаряжениемпожарных1.7. Техническое областной 16463,8 4263,8 - 195,0 - 7955,0 4050,0 2010, Повышение % 16оснащение поисково- бюджет 2012, эффектив-спасательных 2014, ностиформирований: 2015 ведения
годы спасатель-
ных работприобретение областной 7500,0 - - - 3500,0 4000,0 2014, - - -аварийно- бюджет 2015спасательной машины годы(3 ед.)приобретение областной 7688,8 3363,8 - - - 4325,0 - 2010, - - -гидравлического бюджет 2014аварийно- годыспасательногоинструмента2010 год (45 ед.)2013 год (2 ед.)2014 год (6 ед.)приобретение областной 900,0 900,0 - - - - - 2010пневмокаркасного бюджет годбыстровозводимогосооружения скомплектующейскладной мебельюприобретение областной 295,0 195,0 - 50,0 50,0 2012, - - -альпинистского бюджет 2014,снаряжения (6 2015комплектов) годыприобретение мебели областной 80,0 - - - - 80,0 - 2014 - - -и принадлежностей бюджет годдля размещенияпоисково-спасательного отрядав полевых условиях1.8. Создание и областной 40 - 40 - - - - 2011 Микрофиль- % 100развитие бюджет год мированиетерриториального потенциально-страхового фонда опасныхдокументации объектов1.9. Обеспечение областной 547837,4 - - - 178281,0 184776,7 184779,7 2013-деятельности бюджет 2015Тамбовского годыобластногогосударственногоказенного учреждения"Пожарно-спасательный центр"Итого: 649205,1 9061,6 6157,85 3096,25 191351,0 222361,7 217176,72. Совершенствование системы подготовки руководящего состава испециалистов, спасателей, пожарных и населения к действиям вчрезвычайных ситуациях2.1. Модернизация областной 150,0 - 25,0 25,0 - 50,0 50,0 2011, Повышение % 3компьютерного класса бюджет 2012, количестваучебно-методического 2014, профессио-центра Тамбовского 2015 нальнообластного годы подготовлен-государственного ныхказенного учреждения руководите-"Пожарно- лей испасательный центр" специалистов(далее - ТОГКУ"ПСЦ")(компьютеры - 8 штук)2.2. Модернизация областной 180,0 - - - - 110,0 70,0 2014, Повышение - 4учебных классов бюджет 2015 количестваучебно-методического годы профессио-центра ТОГКУ "ПСЦ" нально
подготовлен-
ных
специалистовукомплектование областной 100,0 - - - - 50,0 50,0 2014, - - - -учебных классов бюджет 2015телевизорами для годыпоказа учебныхфильмовукомплектование областной 40,0 - - - - 40,0 - 2014 - - -учебных классов бюджет годцифровойвидеокамерой ифотоаппаратом длязаписи и отснятияучебных тренировок(видеокамера - 1,фотоаппарат - 1)укомплектование областной 40,0 - - - - 20,0 20,0 2014, - - -учебных классов бюджет 2015приборами годырадиационной ихимической разведки2.3. Подготовка областной 559,3 120,0 119,3 120,0 - 100,0 100,0 2010- Количество % 10команд для участия в бюджет 2012, обученныхмежрегиональных 2014, знаниям исоревнованиях 2015 навыкам в"Школа годы областибезопасности", безопасности"Юный спасатель", жизнедея-"Юный водник" и тельности"Юный пожарный" населения2.4. Подготовка областной 360,0 - - 120,0 - 120,0 120,0 2012, Количество % 10Тамбовской областной бюджет 2014, обученныхобщественной 2015 знаниям имолодежной годы навыкам ворганизации области"Студенческий безопасностиспасательный отряд жизнедея-Тамбовской области" тельностидля участия в населениямежрегиональныхсоревнованияхИтого: 1249,3 120,0 144,3 265,0 - 380,0 340,03. Совершенствование взаимодействия единых дежурно-диспетчерскихслужб, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций3.1. Приобретение областной 99,0 - - - - 99,0 - 2014 Уменьшение Мин. 18системы оперативной бюджет год временидиспетчерской связи реагированиядля дежурно- дежурно-диспетчерской диспетчерс-службы области кой службы
области на
чрезвычай-
ные ситуации
(далее - ЧС)3.2. Оснащение областной 300,0 - 300,0 - - - - 2011 Уменьшение Мин. 18транспортных средств бюджет год временипожарно- реагированияспасательных сил дежурно-абонентскими диспетчерс-терминалами кой службыспутниковых систем области на ЧСпозиционирования имониторингаГЛОНАСС/GPS3.3. Создание областной 150,0 - 150,0 - - - - 2011 Уменьшение Мин. 18диспетчерского бюджет год временицентра реагированияГЛОНАСС/GPS для дежурно-организации диспетчерс-мониторинга кой службытерриториальной области на ЧСсистемы пожарно-спасательных сил3.4. Разработка областной 143,0 - - 143,0 - - - 2012 Уменьшение Мин. 18информационно- бюджет год временисправочной реагированияэлектронной карты дежурно-Тамбовской области диспетчерскойдля принятия службырешений на области на ЧСликвидациюразличных видов ЧС3.5. Приобретение областной 550,0 - - - 550,0 - - 2013 Уменьшение Мин. 18компьютеров для бюджет год времениавтоматизированных реагированиярабочих мест дежурно-диспетчеров единой диспетчерскойдиспетчерской службы службы(далее - ЕДДС) области на ЧСмуниципальныхобразований (24 шт.)3.6. Приобретение областной 70,0 - - - - - 70,0 2015 Уменьшение Мин. 16телефонных бюджет год времениаппаратов c реагированияадаптерами (блоками) дежурно-питания для ЕДДС диспетчерс-муниципальных кой службыобразований и области на ЧСпожарных частейгарнизонов пожарнойохраны3.7. Закупка областной 300,0 300,0 - - - - - 2011 Уменьшение Мин. 8оборудования для бюджет год времениотображения реагированиявидеоинформации ДДС области
на ЧС3.8. Страхование областной 99,9 - - 99,9 - - - 2012работников бюджет годдобровольнойпожарной охраны,добровольныхпожарныхИтого: 1711,9 300,0 450,0 242,9 550,0 99,0 70,04. Развитие систем управления и экстренного реагирования вчрезвычайных ситуациях4.1. Оснащение областной 2500,0 - - 2500,0 - - - 2012 Повышение % 10пожарных частей бюджет год эффективнос-средствами связи (17 ти управлениячастей) тушением
пожаров4.2. Приобретение областной 410,0 - - - - 410,0 - 2014 Повышение % 20компьютеров для бюджет год эффективнос-пунктов связи типожарных частей ликвидации(далее - ПСЧ) ЧС,(17 шт.) природных
пожаров4.3. Приобретение областной 160,0 - - - - 160,0 - 2014 Повышение % 14многофункциональных бюджет год эффективнос-устройств для тиПСЧ (17 шт.) ликвидации
ЧС
природных
пожаров4.4. Приобретение областной 170,0 - - - - - 170,0 2015 Уменьшение - 20источников бюджет год временибесперебойного реагированияпитания для дежурно-компьютеров ПСЧ диспетчерс-(17 шт.) кой службы
области на ЧС4.5. Приобретение областной 798,274 - 198,274 200,0 - 200,0 200,0 2011, Повышение % 10оргтехники и бюджет 2012, эффективнос-имущества для 2014, ти работыобеспечения 2015 КЧС и ОПБдеятельности годы областикомиссии попредупреждению иликвидации ЧС иобеспечениюпожарнойбезопасности (далее -КЧС и ОПБ) областиИтого: 4038,274 - 198,274 2700,0 - 770,0 370,05. Совершенствование системы мониторинга и прогнозированиячрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера5.1. Программное областной 438,4 438,4 - - - - - 2010 Повышение % 20обеспечение системы бюджет год полнотымониторинга и мониторингапрогнозирования ЧС и прогнозиро-и пожаров вания ЧСИтого: 438,4 438,4 - - - - -6. Повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновениечрезвычайной ситуации6.1. Техническое областной 11078,3 - 3445,8 2310,0 - - 5322,5 2011, Уменьшение % 25 Управление пооснащение бюджет 2012, площади вопросамспециализированных 2015 пожаров, в безопасности иотрядов инженерной годы том числе правопорядкатехникой: лесных администрации
областиприобретение областной 8768,3 - 3445,8 - - - 5322,5 2011, - - -бульдозера на бюджет 2015,гусеничном ходу (2 годыед.)приобретение областной 2310,0 - - 2310,0 - - - 2012 - - -самосвала (1 ед.) бюджет год6.2. Техническое областной 39018,596 - 20804,096 9214,5 - - 9000,0 2011, Снижение % 20оснащение бюджет 2012, количестваспециализированных 2015 пострадавше-отрядов пожарно- годы го, в томтехническим числевооружением и погибшего,техникой для тушения населения наприродных пожаров: природных
пожарах;
снижение % 25
экономическо-
го ущербаприобретение областной 25219,0 - 11439,0 4780,0 - - 9000,0 2011, - - -основных пожарных бюджет 2012,автомобилей тяжелого 2015типа АЦ 8,0-40 годы(5 ед.)приобретение областной 11245,0 - 6965,0 4280,0 - - - 2011, - - -основных пожарных бюджет 2012автомобилей тяжелого годытипа АЦ 6,0-40(3 ед.)приобретение областной 520,0 - 520,0 - - - - 2011 - - -пожарных рукавов бюджет год(530 шт.)приобретение областной 296,7 - 192,2 104,5 - - - 2011, - - -мотопомп (20 ед.) бюджет 2012
годыприобретение областной 60,0 - 20,0 40,0 - - - 2011, - - -бензопил (12 ед.) бюджет 2012
годыприобретение лопат областной 16,0 - 6,0 10,0 - - - 2011, - - -(100 шт.) бюджет 2012
годыприобретение областной 1661,896 - 1661,896 - - - - 2011 - - -аварийно- бюджет годспасательногоинструмента:бензопилы (39 ед.),бензорезы (21 ед.)Итого: 50096,896 24249,896 11524,5 - - 14322,57. Развитие и совершенствование системы безопасности людей на водныхобъектах7.1. Оборудование на областной 1049,68 - 1049,68 - - - - 2011 Снижение % 25канале реки Цна в бюджет год гибели детейрайоне спасательной на водестанции учебногогородка с открытымбассейном идорожками дляобучения детейплаваниюИтого: 1049,68 - 1049,68 - - - -8. Развитие и совершенствование материально-технической базы складовспециального имущества, учебного пункта р. п. Сосновка и пожарныхчастей Тамбовского областного государственного казенного учреждения"Пожарно-спасательный центр"8.1. Модернизация и областной 2249,5 - - 1210,0 - 700,0 339,5 2012, Увеличение % 10повышение бюджет 2014, сроковустойчивости 2015 храненияфункционирования годы имущества искладов с запасами сокращениесредств для защиты сроковнаселения и обеспечениятерриторий от ЧС и имуществомвыполнения потребителеймероприятийгражданской оборонымонтаж внутреннего областной 160,0 - - 160,0 - - - 2012 - - -и внешнего освещения бюджет годзамена кровли областной 950,0 - - 650,0 - 300,0 - 2012, - - -
бюджет 2014
годыобустройство областной 400,0 - - 200,0 - 200,0 - 2012, - - -стеллажей бюджет 2014
годыстроительство областной 339,5 - - - - - 339,5 2015 - - -ограждения бюджет годмонтаж охранно- областной 300,0 - - 150,0 - 150,0 - 2012, - - -пожарной бюджет 2014сигнализации годыремонт отмостки областной 100,0 - - 50,0 - 50,0 2012, - - -зданий складов бюджет 2014
годы8.2. Модернизация областной 588,0 - - 588,0 - - - 2012 Снижение % 15учебного пункта бюджет год количествар. п. Сосновка пострадав-
ших при
возникнове-
нии ЧСустановка фильтров- областной 408,0 - - 408,0 - - - 2012 - - -поглотителей бюджет годустановка защитных областной 55,0 - - 55,0 - - - 2012 - - -секций (2 шт.) бюджет годустановка областной 45,0 - - 45,0 - - - 2012 - - -герметичных бюджет годклапановзамена областной 80,0 - - 80,0 - - - 2012 - - -аккумуляторных бюджет годбатарей (29 шт.)8.3. Повышение областной 16601,35 - - 2310,85 8800,5 4979,0 511,0 2012- Повышение % 5устойчивости бюджет 2015 эффективнос-функционирования годы ти веденияпожарных частей пожарно-
спасатель-
ных работкапитальный ремонт областной 11111,35 - - 2310,85 8800,5 - - 2012 - - -зданий пожарных бюджет годдепотекущий ремонт и областной 5490,0 - - - - 4979,0 511,0 2013- - - -газификация зданий бюджет 2015пожарных депо годыИтого: 19438,85 - - 4108,85 8800,5 5679,0 850,5Итого за весь 727225,4 9920,0 32250,0 21937,5 200701,5 229286,7 233129,7переченьмероприятийПрограммы:Кроме того, областной 19694,0 19694,0 - - - - - 2010 Снижение % 16строительство бюджет (в год количестваспасательной станции рамках погибших ипоисково- лимитов пострадавшихспасательного отряда ОАИП)ТОГКУ "ПСЦ"в г. Тамбове-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Первый зам. главы администрации
области А.А.Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению администрации области
от 21.01.2013 N 42
Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и
задач Программы------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цели и задачи |Целевой индикатор | Единица | Исходные | Показатели целевого индикатора по годам реализации
| |измерения| показания | Программы
| | |базового года|-----------------------------------------------------
| | |(с указанием | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Последний
| | | источников | год | год | год | год | год | год |год (равен
| | | получения | | | | | | | целевому
| | | данной | | | | | | | значению,
| | | информации) | | | | | | |указанному
| | | | | | | | | |в паспорте
| | | | | | | |Программы)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Задача 1: Индикатор 1: На % 10 12 18 18 19 20 22 22совершенствование снижение гибелиорганизационной людей при ЧСосновы сил ликвидации природного ичрезвычайной ситуации техногенного(далее - ЧС), тушения характерапожаров и обеспечение Индикатор 2: на мин 5 6 8 9 10 10 10 10безопасности людей на уменьшение времениводных объектах локализации и
ликвидации очага
пожара
Индикатор 3: на % 5 5 6 8 9 12 15 15
уменьшение
ущерба от ЧСЗадача 2: Индикатор 1: Чел. 5 11 12 14 14 15 15 86совершенствование увеличениесистемы подготовки количестваруководящего состава и профессиональноспециалистов к подготовленныхдействиям в ЧС руководителей и
специалистов
территориальных
подсистем единой
государственной
системы
предупреждения и
ликвидации ЧСЗадача 3: Индикатор 1: на мин 5 8 10 12 12 14 16 16совершенствование уменьшениереагирования дежурно- временидиспетчерской службы реагирования ДДСобласти (далее - ДДС) на ЧСна ЧСЗадача 4: Индикатор 1: на % 3 4 6 8 8 10 12 12развитие систем повышениеуправления и эффективностиэкстренного локализации,реагирования в ЧС ликвидации ЧСЗадача 5: Индикатор 1: на % 2 4 8 10 10 12 15 15совершенствование повышениесистемы мониторинга и полнотыпрогнозирования ЧС мониторинга и
прогнозирования
ЧСЗадача 6: Индикатор 1: на % 2 4 6 8 8 10 12 12повышение повышениеоперативности эффективностиреагирования на угрозу веденияили возникновение ЧС спасательных
работЗадача 7: Индикатор 1: на % 5 8 10 14 14 15 16 16развитие и уменьшениесовершенствование погибших исистемы безопасности пострадавшихлюдей на водныхобъектахЗадача 8: Индикатор 1: На % - - 2 4 4 5 6 6развитие и увеличение сроковсовершенствование храненияматериально- имущества итехнической базы сокращение сроковскладов специальногоимущества, учебного Индикатор 2: На % - - 5 8 8 10 12 12пункта р. п. Сосновка и снижениепожарных частей количестваТамбовского областного пострадавших пригосударственного возникновении ЧСказенного учреждения"Пожарно-спасательныйцентр"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Первый зам. главы администрации
области А.А.Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к постановлению администрации области
от 21.01.2013 N 42
Перечень
мероприятий Подпрограммы "Профилактика и предупреждениенесчастных случаев на воде, обеспечение безопасности людей на водныхобъектах, а также создание общественных спасательных постов в местахмассового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей,
плаванию на 2012-2015 годы"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Развитие группировки сил и средств обеспечения безопасности людейна водных объектах
3.1. Приобретение Областной 3200,0 - - 3200,0 - 2014 - - - Управление поаварийно- бюджет год вопросамспасательной машины безопасностидля обеспеченияводолазных работ (1ед.)3.2. Приобретение Областной 400,0 - - - 400,0 2015 - - - Управление поснегохода с нартами бюджет год вопросам(1 ед.) безопасности3.3. Приобретение Областной 2915,0 485,0 2430,0 - - 2012, - - - Управление поводолазного бюджет 2013 вопросамснаряжения годы безопасности(дыхательныйаппарат 22 ед.)3.4. Приобретение Областной 1140,0 - - 540,0 600,0 2014, - - Управление поспасательных бюджет 2015 - вопросамплавсредств годы безопасности(моторные лодки - 4ед., подвесныелодочные моторы - 4ед.)3.5. Приобретение Областной 1600,0 200,0 1400,0 - - 2012, - - Управление погидрокостюмов бюджет 2013 вопросамсухого типа годы безопасности3.6. Приобретение Областной 400,0 400,0 - - - 2012 - - - Управление поводолазной бюджет год вопросамтелефонной станции безопасности2-х постовой вполной комплектациис кабель-сигналом (4шт.)3.7. Приобретение Областной 200,0 200,0 - - - 2012 - - - Управление поповерхностной бюджет год вопросамгидроакустической безопасностисвязи3.8. Приобретение Областной 200,0 - - 200,0 - 2014 - - - Управление попереносного бюджет год вопросамвоздушного безопасностикомпрессора (1 шт.)3.9. Приобретение Областной 150,0 - - - 150,0 2015 - - - Управление погазоанализатора для бюджет год вопросампроведения анализа безопасностивоздуха,закачиваемого вдыхательныеаппараты3.10. Приобретение Областной 500,0 - - 500,0 - 2014 - - - Управление покомплекта бюджет год вопросаминструментов для безопасностипроведения подводно-технических работ3.11. Приобретение Областной 2607,0 1657,0 - - 950,0 2012, - - - Управление покатера, бюджет 2015 вопросамприспособленного годы безопасностидля проведенияспасательныхопераций и спускаводолазов (4 ед.)3.12. Приобретение Областной 249,5 - 249,5 - - 2013лодочного мотора бюджет год3.13. Приобретение Областной 540,0 - - - 540,0 2015 - - - Управление посварочного аппарата бюджет год вопросамдля подводной сварки безопасностиполной комплектацииИтого: - 14101,5 2942 4079,5 4440 2640 - - - - -
4. Обучение населения плаванию и приемам спасения на воде,профилактика и предупреждение несчастных случаев на воде и созданиеобщественных спасательных постов в местах массового отдыха населения
4.1. Оборудование в Областной 1000,0 1000,0 - - - 2012 Количество % 12 Управление порайоне спасательной бюджет год детей, вопросамстанции г. охвачен- безопасности,Мичуринска учебного ных администрациягородка с открытым обучением г. Мичуринскабассейном и плаваниюдорожками дляобучения детейплаванию4.2. Оборудование в Областной 1500,0 1500,0 - - - 2012 Количество % 10 Управление покарьере Ласковский" бюджет год детей, вопросамг. Тамбова учебного охвачен- безопасности,городка с открытым ных администрациябассейном и обучением г. Тамбовадорожками для плаваниюобучения детейплаванию4.3. Разработка, Областной 180,0 90,0 - 40,0 50,0 2012, - - - Управление поизготовление и бюджет 2014, вопросамраспространение 2015 безопасностипечатной продукции годыпо правиламбезопасногоповедения наакваториях иоборудованиеобщественныхспасательных постов(далее - ОСП)наглядной агитацией(плакаты, памятки,буклеты)4.4. Изготовление и Областной 240,0 120,0 - 60,0 60,0 2012 Снижение 12 Управление поустановка знаков, бюджет год аварийно- вопросамрегулирующих 2014 сти безопасностидвижение год маломер-маломерных судов по 2015 ных судовакваториям водных годобъектов4.5. Приобретение Областной 100,0 50,0 - 50,0 - 2012 Увеличе- шт. 10 Управление пооборудования для бюджет год ние вопросамсоздания 2014 спасатель- безопасностиведомственных год ныхспасательных постов постов- 6 постов(приобретение лодокгребных - 2 шт.,спасательныхжилетов - 6 шт.,концов"Александрова" - 4шт., спасательныхкругов - 4 шт.,мегафонов - 2 шт.,биноклей - 2 шт.)4.6. Приобретение Областной 260,0 - - 130,0 130,0 2014, Увеличе- шт. 10 Управление подля 10 ОСП: лодок бюджет 2015 ние ОСП вопросамгребных - 10 шт., годы безопасностиспасательныхжилетов - 20 шт.,концов"Александрова" - 10шт., спасательныхкругов - 20 шт.,мегафонов - 10 шт.,биноклей - 10 шт.4.7. Установка Областной 50,0 50,0 - - - 2012 Уменьше- % 8 Управление посистемы бюджет год ние вопросамдистанционного времени безопасности,оповещения о оказания администрацияпроисшествиях и ЧС помощи г. Мичуринскав местах массового на водныхотдыха людей на объектахводных объектах (г.Мичуринск)4.8. Освещение в - - - - - - 2012- - - - ГУ МЧС,средствах массовой 2015 управление поинформации годы вопросамположительного безопасности,опыта и проблемных "ТОГКУ "ПСЦ",вопросов по ОМСУобеспечениюбезопасности наводахИтого: - 3330,0 2810,0 - 280,0 240,0 - - - - -Всего по - 17431,5 5752,0 4079,5,0 4720,0 2880,0 - - - - -Подпрограмме:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Первый зам. главы администрации
области А.А.Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к постановлению администрации области
от 21.01.2013 N 42
Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения цели и
задач Подпрограммы----------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель и задачи |Целевой индикатор| Единица | Исходные |Показатели целевого индикатора по годам
| |измерения| показания | реализации Подпрограммы
| | |базового года|----------------------------------------
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Последний
| | | | год | год | год | год |год (равен
| | | | | | | | целевому
| | | | | | | | значению,
| | | | | | | |указанному
| | | | | | | |в паспорте
| | | | | | | |Подпрограм-
| | | | | | | |мы)----------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: обеспечение безопасности людей на водных объектах области
Задача 1: Индикатор 1: чел. 69 68 68 67 65 65Снижение гибели уменьшениелюдей на водных погибших наобъектах водных объектахЗадача 2: Индикатор 1: шт. 27 30 30 32 35 35Обеспечение увеличениебезопасности оборудованныхлюдей при пляжейотдыхе на муниципальныхводных образований иобъектах спасательныхобласти постов на пляжах
Индикатор 2: шт. - 4 4 6 8 8
увеличение
общественных
спасательных
постов в местах
массового отдыха
населения на
водных объектах
Индикатор 3: % 40 42 42 43 43 43
увеличение
процента детей,
охваченных
обучением
плаванию (от
общего
количества
детей)
Индикатор 4: чел. 54 62 64 82 102 102
увеличение
подготовленных
спасателей,
матросов-
спасателей,
общественных
спасателей
обученных
приемам спасания
людей на водных
объектах и
правилам
оказания первой
помощи----------------------------------------------------------------------------------------------------
Первый зам. главы администрации
области А.А.Сазонов