Постановление Администрации Тамбовской области от 29.11.2012 № 1491
О внесении изменений в областную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ29.11.2012 N 1491 Утратилo силу - Постановление
Администрации Тамбовской области
от 27.09.2013 г. N 1075
О внесении изменений в областную целевую программу "Развитиефизической культуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы"
Администрация области постановляет:
1. Внести в областную целевую программу "Развитие физическойкультуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы" (далее -Программа), утвержденную постановлением администрации области от26.03.2009 N 326 (в редакции от 18.04.2012), следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы позицию "Объемы и источникифинансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование Программы предусмотрено из областного,федерального бюджетов и внебюджетных средств в размере 2762078,74 тыс.рублей. Из них за счет областного бюджета 109091,1 тыс. рублей (крометого, в рамках лимитов областной адресной инвестиционной программы(далее - ОАИП) 812511,0 тыс. рублей), в том числе по годам:
2009 год - 3655,1 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 48496,8 тыс. рублей);
2010 год - 9125,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 20000,0 тыс. рублей);
2011 год - 32323,9 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 174241,0 тыс. рублей);
2012 год - 27378,1 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 221207,2 тыс. рублей);
2013 год - 12153,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 130766,0 тыс. рублей);
2014 год - 12303,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 108900,0 тыс. рублей);
2015 год - 12153,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 108900,0 тыс. рублей).
За счет федерального бюджета 2540519,34 тыс. рублей, в том числепо годам:
2009 год - 16900,0 тыс. рублей;
2010 год - 0,0 тыс. рублей;
2011 год - 109842,0 тыс. рублей;
2012 год - 293777,34 тыс. рублей;
2013 год - 730000 тыс. рублей;
2014 год - 1140000,0 тыс. рублей;
2015 год - 250000,0 тыс. рублей.
За счет внебюджетных средств 112468,3 тыс. рублей, в том числе погодам:
2009 год - 0,0 тыс. рублей;
2010 год - 0,0 тыс. рублей;
2011 год - 59000,0 тыс. рублей;
2012 год - 53468,3 тыс. рублей;
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей.";
в разделе 4 Программы абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Общие затраты на реализацию Программы в 2009-2015 гг. составят2762078,74 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета - 109091,1тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП - 812511,0 тыс.рублей), за счет федерального бюджета - 2540519,34 тыс. рублей, засчет внебюджетных средств - 112468,3 тыс. рублей.";
в разделе 6 Программы таблицу "Основные целевые индикаторы,отражающие степень достижения целей и задач Программы" изложить вредакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
1.2. в Подпрограмме "Совершенствование системы физическойкультуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы" (далее -Подпрограмма) (приложение N 1 к Программе):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источникифинансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование Подпрограммы предусмотрено из областного,федерального бюджетов и внебюджетных средств в размере 1624535,93 тыс.рублей. Из них за счет областного бюджета 58358,59 тыс. рублей (крометого, в рамках лимитов ОАИП 586622,723 тыс. рублей), в том числе погодам:
2009 год - 3422,4 тыс. рублей;
2010 год - 7965,09 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 4055,0 тыс. рублей);
2011 год - 14377,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 157881,043 тыс. рублей);
2012 год - 17144,1 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 129620,7 тыс. рублей);
2013 год - 5150,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 77266,0 тыс. рублей);
2014 год - 5150,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 108900,0 тыс. рублей);
2015 год - 5150,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 108900,0 тыс. рублей).
За счет федерального бюджета 1457177,34 тыс. рублей, в том числепо годам:
2009 год - 0,0 тыс. рублей;
2010 год - 0,0 тыс. рублей;
2011 год - 71421,0 тыс. рублей;
2012 год - 165756,34 тыс. рублей;
2013 год - 560000,0 тыс. рублей;
2014 год - 410000,0 тыс. рублей;
2015 год - 250000,0 тыс. рублей.
За счет внебюджетных средств 109000,0 тыс. рублей, в том числе погодам:
2009 год - 0,0 тыс. рублей;
2010 год - 0,0 тыс. рублей;
2011 год - 59000,0 тыс. рублей;
2012 год - 50000,0 тыс. рублей;
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей.";
раздел 3 Подпрограммы изложить в редакции согласно приложению N 2к настоящему постановлению;
в разделе 4 Подпрограммы абзац пятый изложить в следующейредакции:
"Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2009-2015 гг.составят 1624535,93 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета -58358,59 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП - 586622,743тыс. рублей), за счет федерального бюджета - 1457177,34 тыс. рублей,за счет внебюджетных средств - 109000,0 тыс. рублей.";
в разделе 6 Подпрограммы таблицу "Основные целевые индикаторы,отражающие степень достижения целей и задач Подпрограммы" изложить вредакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
1.3. в Подпрограмме "Развитие футбола в Тамбовской области на2009-2015 годы" (далее - Подпрограмма) (приложение N 2 к Программе):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источникифинансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование Подпрограммы предусмотрено из областного ифедерального бюджетов и внебюджетных средств в размере 1075274,91 тыс.рублей. Из них за счет областного бюджета 23064,61 тыс. рублей (крометого, в рамках лимитов ОАИП - 217788,257 тыс. рублей), в том числе погодам:
2009 год - 232,7 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП -48496,8 тыс. рублей);
2010 год - 1159,91 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 15945,0 тыс. рублей);
2011 год - 12100,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 16359,957 тыс. рублей);
2012 год - 6272,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 83486,5 тыс. рублей);
2013 год - 1050,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 53500,0 тыс. рублей);
2014 год - 1200,0 тыс. рублей;
2015 год - 1050,0 тыс. рублей.
За счет федерального бюджета 1048742,0 тыс. рублей, в том числепо годам:
2009 год - 16900,0 тыс. рублей;
2010 год - 0,0 тыс. рублей;
2011 год - 38421,0 тыс. рублей;
2012 год - 93421,0 тыс. рублей;
2013 год - 170000,0 тыс. рублей;
2014 год - 730000,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей.
За счет внебюджетных средств 3468,3 тыс. рублей, в том числе погодам:
2009 год - 0,0 тыс. рублей;
2010 год - 0,0 тыс. рублей;
2011 год - 0,0 тыс. рублей;
2012 год - 3468,3 тыс. рублей;
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей.";
раздел 3 Подпрограммы изложить в редакции согласно приложению N 4к настоящему постановлению;
в разделе 4 Подпрограммы
абзац первый исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Подпрограммы предусматривается засчет средств областного бюджета, федерального бюджета, средствмуниципальных образований, а также привлечения внебюджетных средств.Подпрограммой предусматривается выделение субсидий органам местногосамоуправления на выполнение физкультурно-спортивных мероприятий впорядке долевого софинансирования и при условии разработки органамиместного самоуправления собственных программ, финансируемых за счетсвоих бюджетов.";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2009-2015 гг.составят 1075274,91 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета -23064,61 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов областной адреснойинвестиционной программы 217788,257 тыс. рублей), за счет федеральногобюджета - 1048742,0 тыс. рублей, за счет средств внебюджетныхисточников - 3468,3 тыс. руб.";
в разделе 6 Подпрограммы таблицу "Основные целевые индикаторы,отражающие степень достижения целей и задач Подпрограммы" изложить вредакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению;
1.4. в Подпрограмме "Развитие базовых видов спорта в Тамбовскойобласти" (далее - Подпрограмма) (приложение N 3 к Программе):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источникифинансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование Подпрограммы предусмотрено из областного бюджетав размере 15946,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 3553,2 тыс. рублей;
2012 год - 2193,0 тыс. рублей;
2013 год - 3400,0 тыс. рублей;
2014 год - 3400,0 тыс. рублей;
2015 год - 3400,0 тыс. рублей.";
раздел 3 Подпрограммы изложить в редакции согласно приложению N 6к настоящему постановлению;
в разделе 4 Подпрограммы абзац третий изложить в следующейредакции:
"Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2011-2015 годахсоставят 15946,2 тыс. рублей за счет областного бюджета.";
в разделе 6 Подпрограммы таблицу "Основные целевые индикаторы,отражающие степень достижения целей и задач Подпрограммы" изложить вредакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению;
1.5. в Подпрограмме "Развитие адаптивной физической культуры испорта в Тамбовской области" (далее - Подпрограмма) (приложение N 4 кПрограмме):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источникифинансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование Подпрограммы предусмотрено из областного ифедерального бюджетов в размере 46321,7 тыс. рублей. Из них за счетобластного бюджета 11721,7 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитовОАИП - 8100,0 тыс. рублей), в том числе по годам:
2011 год - 2293,7 тыс. рублей;
2012 год - 1769,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 8100,0 тыс. рублей);
2013 год - 2553,0 тыс. рублей;
2014 год - 2553,0 тыс. рублей;
2015 год - 2553,0 тыс. рублей.
За счет федерального бюджета 34600,0 тыс. рублей, в том числе погодам:
2011 год - 0,0 тыс. рублей;
2012 год - 34600,0 тыс. рублей;
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей.";
раздел 3 Подпрограммы изложить в редакции согласно приложению N 8к настоящему постановлению;
в разделе 4 Подпрограммы:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Подпрограммы предусматривается засчет средств областного и федерального бюджетов.";
абзац третий изложить в следующей редакции:
"Общие затраты на реализацию Подпрограммы составят 46321,7 тыс.рублей, из них за счет областного бюджета - 11721,7 тыс. рублей (крометого, в рамках лимитов областной адресной инвестиционной программы8100,0 тыс. рублей), за счет федерального бюджета - 34600,0 тыс.рублей.";
в разделе 6 Подпрограммы таблицу "Основные целевые индикаторы,отражающие степень достижения целей и задач Подпрограммы" изложить вредакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовскаяжизнь".
Глава администрации
области О.И.Бетин
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению администрации области
от 29.11.2012 N 1491
Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и
задач Программы--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цели, задачи | Целевой индикатор | Единица | Исходные | Показатель целевого индикатора по годам реализации Программы
| | измерения | показатели |-----------------------------------------------------------------------
| | | базового | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Послед-
| | | года | | | | | | | | ний год
| | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: создание условий для укрепления здоровья населения области путемразвития инфраструктуры спорта, популяризации массовых видов спорта,совершенствования системы подготовки в спорте высших достижений иприобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физическойкультурой и спортомЗадача: Индикатор 1. Чел. 110247 137281 192725 232893 244068 273600 294948 327720 327720обеспечение и Численность лиц, (статис-защита прав систематически тическийграждан на занимающихся отчетравный доступ к физической культурой 2008 г.)занятиям и спортомфизическойкультурой и Индикатор 2. % 10,1 12,6 17,7 21,5 22,0 25,0 27,0 30,0 30,0спортом Удельный вес (статис-
населения, тический
систематически отчет
занимающегося 2008 г.)
физической культурой
и спортомЗадача: Индикатор. % 56,6 63,5 79,4 85,83 86,0 86,1 86,2 86,3 86,3развитие системы Доля учащихся (статис-детско- (общеобразовательных тическийюношеского учреждений, отчетспорта, включая образовательных 2008 г.)развитие учрежденийинфраструктуры, начального и среднегоукрепление профессиональногоматериально- образования),технической базы занимающихсядля организации физической культуройспортивно- и спортом, в общеймассовых и численности учащихсяфизкультурно- соответствующихоздоровительных учреждениймероприятийЗадача: Индикатор 1. Еди- 127 124 130 198 198 199 200 200 200подготовка Количество выездов на ница (поспортивного соревнования итогамрезерва и сборных Всероссийского и 2008команд области международного года)для их успешного уровнявыступления насоревнованиях Индикатор 2. % 10,0 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,0различного Доля призовых мест от (поуровня общего количества итогам
участия спортсменов 2008
области в года)
соревнованиях
Всероссийского и
международного
уровня
Индикатор 3. Едини- 62 62 63 70 73 75 78 80 80
Количество ца (по
проведенных учебно- итогам
тренировочных сборов 2008
года)
Индикатор 4. Едини- 12 17 18 45 45 46 46 47 47
Количество ца (по
спортсменов области, итогам
входящих в состав 2008
сборных команд, и года)
кандидатов в сборные
команды России по
видам спортаЗадача: Индикатор. Еди- 2081 2623 3080 3333 3373 3393 3403 3423 3423создание режима Обеспеченность ница (статисти-наибольшего спортивными ческийблагоприятствова- сооружениями (всего), отчетния развитию из них: 2008 г.)футбола,укрепление его обеспеченность Тыс. 21 29,53 35,04 35,65 36,0 36,2 36,2 36,5 36,5материальной плоскостными кв. м на (статисти-базы, развитие спортивными 10 тыс. ческийобщественных сооружениями насе- отчеторганизаций ления 2008 г.)футбола, детскихфутбольных обеспеченность Тыс. 1,5 1,54 1,54 1,56 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9клубов; развитие спортивными залами кв. м на (статисти-спортивной 10 тыс. ческийинфраструктуры насе- отчетобласти ления 2008 г.)
обеспеченность Кв. м 30,7 30,96 31,25 32,4 32,4 32,4 32,4 32,5 32,5
плавательными зеркала (статисти-
бассейнами воды ческий
на 10 отчет
тыс. 2008 г.)
насе-
ленияЗадача: создание Индикатор 1. % 5,0 10,0 12,0 14,0 15,0 16,0 17,0 20,0 20,0эффективной Доля участников (посистемы всероссийских итогамспециализирован- соревнований по 2008ной подготовки базовым видам спорта года)спортсменов по в общей численностибазовым видам участвующихспорта (легкойатлетике, боксу, Индикатор 2. % 10,0 11,0 12,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 21,0конькобежному Доля призовых мест (поспорту), по базовым видам итогамобеспечивающей спорта от общего 2008достижение количества призовых года)ведущих мест на соревнованияхпозиций членов Всероссийского исборных команд международногообласти по этим уровнявидам спорта нароссийском имеждународномуровняхЗадача: развитие Индикатор 1. % 0,42 0,53 1,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,5 2,5системы Доля инвалидов, (статис-адаптивной систематически тическийфизкультурно- занимающихся отчетоздоровительной физической культурой 2008 г.)работы и и спортом, к общемуэффективной числу занимающихсяспортивной инвалидовподготовкилюдей, имеющих Индикатор 2. Чел. 8 8 8 12 13 15 16 17 17ограниченные Доля призовых мест от (пофизические общего количества итогамвозможности участия спортсменов- 2009здоровья и инвалидов в года)инвалидов Параспартакиде,
Паралимпийских
играх, Специальных
олимпийских играх и
иных соревнованиях
высшего уровня--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Первый зам. главы администрации
области А.А.Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению администрации области
от 29.11.2012 N 1491
Подпрограмма
"Совершенствование системы физической культуры и спорта в Тамбовской
области на 2009-2015 годы"
3. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий Подпрограммы--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задача, |Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики
мероприятие |финан- | (тыс. рублей) | выпол-| | Подпрограммы,
|сирования |---------------------------------------------------------------------------------| нения |--------------------------------| ответственные
| | Всего | в том числе по годам: | | наименование |единица| целевое | за
| | |-----------------------------------------------------------------------| | |изме- | значение| выполнение
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |рения | (пос- |
| | | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | | | | ледний |
| | | | | | | | | | | | | год |
| | | | | | | | | | | | | реали- |
| | | | | | | | | | | | | зации |
| | | | | | | | | | | | | Подпрог-|
| | | | | | | | | | | | | раммы) |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: развитие массовой физической культуры и спорта, создание условийдля реализации гражданами, проживающими на территории области, прав назанятия физической культурой и спортом, развитие инфраструктуры спортаЗадача 1: содействие развитию детско-юношеского спорта1.1. Областной 5275,519 285,9 574,659 509 5,96 1300 1300 1300 2009- Уровень % 2009 - Управление поМатериально- бюджет 2015 материально- 9,0 физическойтехническая и гг. технического 2010 - культуре,информационная оснащения 10,0 спорту иподдержка учреждений 2011 - туризмудетско-юношеских физкультурно- 11,0 областиспортивных школ, спортивной 2012 -подростковых направленности 11,5спортивных 2013 -клубов и 13,0секций в 2014 -муниципальных 14,0образованиях и 2015 -специа- 15,0лизированныхдетско-юношескихшкололимпийскогорезерва1.2. Проведение Областной 3916,3 400 750 566,3 700 500 500 500 2009- Доля % 2009 - Управлениеспортивно- бюджет 2015 обучающихся, 30,0 образования имассовых гг. участвующих в 2010 - науки областимероприятий для областных 38,0детей, соревнованиях, 2011 -подростков и в общей 38,0молодежи и численности 2012 -областных обучающихся 40,0массовых 2013 -соревнований 40,0по видам спорта 2014 -
42,0
2015 -
42,01.3. Проведение Областной 125 50 75 - - - - - 2009- Количество Ед. 2009 - Управлениеобластного бюджет 2010 обучающихся, 30 образования ифестиваля гг. принявших 2010 - науки областидля детей участие в 55специальных фестивалях и(коррекционных) соревнованияхобразовательныхучреждений иобластныхсоревнованийсредидетских домов ишкол-интернатов1.4. Поддержка Областной 50 - 50 - - - - - 2010 Количество Чел. 2010 - Управлениепроведения бюджет г. обучающихся, 30 образования исоревнований по принявших науки областиприкладным и участие ввоенно- соревнованияхтехническим по прикладным ивидам спорта военно-
техническим
видам спорта1.5. Проведение Областной 528,86 - - 320 208,86 - - - 2011 Количество Чел. 2011 - Управление поКубка бюджет г. участников 120 физическойгубернатора по соревнований 2012 - культуре,практической 120 спортустрельбе и туризму
области1.6. Поддержка Областной 1350 200 200 150 200 200 200 200 2009- Доля % 2009 - Управлениепроведения бюджет 2015 обучающихся, 8,0 образования ифизкультурных и гг. принявших 2010 - науки областиспортивных участие в 9,0мероприятий с мероприятиях 2011 -обучающимися в "Юность 9,5системе России", в 2012 -начального и общей 11,0среднего численности 2013 -профес- обучающихся 12,0сионального 2014 -образования 13,0
2015 -
15,0Итого: Областной 11245,679 935,9 1649,659 1545,3 1114,82 2000 2000 2000
бюджетЗадача 2: повышение спортивного мастерства обучающихся2.1. Проведение Областной 1100 200 - 500 - 200 - 200 2009 Доля % 2009 - Управлениеобластных бюджет 2011, обучающихся, 30,0 образования испартакиад 2013, участвующих в 2011 - науки областишкольников и 2015 Спартакиаде, в 33,1участие гг. общей 2013 -в спартакиадах численности 35,0России обучающихся 2015 -
38,02.2. Участие Областной 12415,1 1950,1 1965 1300 1600 1800 2000 1800 2009- Доля % 2009 - Управлениесборных бюджет 2015 обучающихся, 4,7 образования икоманд гг. принявших 2010 - науки областишкольников и участие во 4,8молодежи области Всероссийских 2011 -во соревнованиях, 5,0Всероссийских в общей 2012 -соревнованиях численности 5,1
обучающихся 2013 -
5,3
2014 -
5,5
2015 -
5,72.3. Проведение Областной 1650 200 100 200 400 250 250 250 2009- Доля % 2009 - Управлениеучебно- бюджет 2015 обучающихся, 0,4 образования итренировочных гг. принявших 2010 - науки областисборов участие в 0,4
учебно- 2011 -
тренировочных 0,52
сборах, в общей 2012 -
численности 0,6
обучающихся 2013 -
0,6
2014 -
0,6
2015 -
0,72.4. Поддержка Областной 1486,4 126,4 310 - - 350 350 350 2009- Количество Чел. 2009 - Управлениеподготовки и бюджет 2015 обучающихся, 12 образования иучастия гг. участвующих в 2010 - науки областисборной команды соревнованиях 12области по 2013 -баскетболу 12в 1 лиге ЦФО 2014 -
12
2015 -
12Итого: Областной 16651,5 2476,5 2375 2000 2000 2600 2600 2600
бюджетЗадача 3: содействие развитию массового спорта ифизкультурно-оздоровительного движения3.1. Проведение Областной 896,57 10 125,9 200,8 169,87 130 130 130 2009- Количество Чел. 2009 - Управление пообластных бюджет 2015 участников 550 физическойспортивных гг. соревнований 2010 - культуре,мероприятий по 600 спорту ипрограмме 2011 - туризмуСельских 720 областилетних 2012 -спортивных игр 730
2013 -
750
2014 -
800
2015 -
8503.2. Обеспечение Областной 1168 - 220 - 288 220 220 220 2010- Количество Чел. 2010 - Управление поподготовки и бюджет 2015 участников 22 физическойучастия гг. соревнований 2012 - культуре,сборной команды 23 спорту иобласти во 2013 - туризмуВсероссийских 25 областиСельских летних 2014 -спортивных играх 25
2015 -
303.3. Обеспечение Областной 411,3 - 411,3 - - - - - - Количество Чел. 15 Управление поподготовки и бюджет участников физическойучастия Параспартакиады культуре,спортивной спорту исборной туризмукоманды области областивПараспартакиадеЦФО3.4. Субсидии Областной 1240 - - 200 440 200 200 200 2011- Количество Един. 2011 - Управление помуниципальным бюджет 2015 проведенных 1 физическойобразованиям - гг. областных 2012 - культуре,победителям конкурсов 1 спорту иконкурса 2013 - туризмуна лучшую 1 областиорганизацию 2014 -деятельности по 1вовлечению 2015 -населения 1в занятияфизическойкультурой испортом3.5. Областной 15 - 15 - - - - - 2010 Доля инвалидов, % 2010 - Управление поМатериально- бюджет г. систематически 0,7 физическойтехническая занимающихся культуре,поддержка физической спорту испортсменов- культурой и туризмуинвалидов спортом, к области
общему числу
инвалидов3.6. Организация Областной 375,9 - 90 205,9 80 - - - 2010- Количество Чел. 2010 - Управление пои проведение бюджет 2011 участников 10000 физическойобластного гг. областного Дня 2011 - культуре,Дня здоровья и здоровья и 11000 спорту испорта спорта 2012 - туризму
11500 областиИтого: Областной 4106,77 10 862,2 606,7 977,87 550 550 550
бюджетЗадача 4: содействие развитию спорта высших достижений4.1. Обеспечение Областной 5435,951 - 293,741 2711,9 2430,31 - - - 2010- Количество Един. 2010 - Управление поподготовки и бюджет 2011 участвующих в 55 физическойучастие гг. соревнованиях 2011 - культуре,сборных команд 270 спортуобласти в 2012 - и туризмуОлимпийских 270 областииграх,чемпионатах,первенствах Федеральный 2840 - - 1421 1419 - - -мира, бюджетЕвропы, России,ЦФО идругихВсероссийскихсоревнованиях4.2. Областной 19239,09 - 2591,99 6904 9743,1 - - - 2010- Количество Един. 2010 - Управление поПредоставление бюджет 2011 некоммерческих 1 физическойсубсидий гг. организаций, 2011 - культуре,не- получивших 1 спортугосударственным субсидию 2012 - и туризмунекоммерческим 1 областиорганизациям всферефизическойкультуры испорта4.3. Целевая Областной 984,6 - 192,5 362,1 430 - - - 2010- Количество Чел. 2010 - Управление посистема бюджет 2011 студентов, 11 физическойподготовки гг. обучающихся в 2011 - культуре,специалистов в высших учебных 10 спортусфере заведениях 2012 - и туризмуфизической 10 области, акультуры и такжеспорта на организация,договорной определяемаяоснове с полной накомпенсацией контрактнойобучения основепо целевымнаправлениям ввысшихучебныхзаведениях4.4. Проведение Областной 247 - - 247 - - - - 2011 Количество Чел. 2011 - Управление поспартакиады бюджет г. участников 220 физическойтрудовых Спартакиады культуре,коллективов трудовых спортуобласти и коллективов и туризмукомандирование области областикомандна спартакиадутрудовыхколлективовРоссийскойФедерации4.5. Проведение Областной 148 - - - 148 2012 Количество Чел. 2012 - Управление порегионального бюджет г. участников 620 физическойэтапа международного культуре,международного ралли спортуралли и туризму"Шелковый путь" областиИтого: Федеральный 2840 - - 1421 1419 - - -
бюджет
Областной 26054,641 - 3078,231 10225 12751,41 - - -
бюджетЗадача 5: содействие развитию спортивной инфраструктуры5.1. Федеральный 190000 - - 70000 120000 - - - 2011- Ввод объекта Един. 2012 - Управление поСтроительство бюджет 2012 строительства 1 физическойкрытого катка с гг. в эксплуатацию культуре,искусственным Областной 90076,5 - 3098 75300 11678,5 - - - спортульдом, бюджет и туризмурасположенного (ОАИП) областипо адресу:392000,Тамбовскаяобласть,г. Тамбов,микрорайон"Московский",ул.Мичуринская,в том числепроектно-сметнаядокументация5.2. Федеральный 750000 - - - 250000 250000 250000 2010- Ввод объекта Един. 2014 - Управление поСтроительство бюджет 2014 строительства в 1 физическойкомплекса Центра гг. эксплуатацию культуре,единоборств в г. Областной 236344 - 58 4082,3 14403,7 - 108900 108900 спортуТамбове, в том бюджет и туризмучисле (ОАИП) области,проектно-сметная ТОГАОУ ДОДдокументация СДЮСШОР
"Центр
единоборств
им.
Е.Т.Артюхина"5.3. Федеральный 110000 - - - 110000 - - 2011- Ввод объекта Един. 2014 - Управление поСтроительство бюджет 2014 строительства в 1 физическойлыжного стадиона гг. эксплуатацию культуре,в г. Тамбове, в Областной 34259,508 - 899 300,508 560 32500 - - спортутом числе бюджет и туризмупроектно-сметная (ОАИП) области,документация ТОГАОУ
ДОД "СДЮСШОР
"ЦПС по ЦИВС"5.4. Областной 1918,894 - - 1103,894 815 - - - 2011- Количество Един. 2012 - Управление поСтроительство бюджет 2012 разработанной 1 физическойуниверсального (ОАИП) гг. проектно- культуре,спортивного зала сметной спортус бассейном в г. документации и туризмуМичуринске, в областитом числепроектно-сметнаядокументация5.5. Областной 6678,541 - - 1398,541 5280 - - - 2011- Количество Един. 2012 - Управление поРеконструкция бюджет 2012 реконстру- 1 физическойбазы "Уют" в (ОАИП) гг. ируемых культуре,"Сосновом углу" объектов спортуТамбовского и туризмурайона, в областитом числепроектно-сметнаядокументация5.6. Областной 3100 - - 500 2600 - - - 2011- Ввод объекта Един. 2012 - Управление поСтроительство бюджет 2012 строительства в 1 физическоймультистадиона с (ОАИП) гг. эксплуатацию культуре,хоккейными спортустекло- и туризмупластиковыми областибортами ибаскетбольнымистойками в г.Тамбове, в томчислепроектно-сметнаядокументация5.7. Областной 2000 - - 1000 1000 - - - 2011- Количество Един. 2012 - Управление поРеконструкция бюджет 2012 реконстру- 1 физическойспортивного (ОАИП) гг. ируемых культуре,центра в объектов спортус. Заворонежское и туризмуМичуринского области,района администрация
Мичуринского
района5.8. Областной 39000 - - 39000 - - - - 2011 Количество Един. 2011 - Управление поУчебно- бюджет г. приобретенных 1 физическойспортивный (ОАИП) чаш культуре,комплекс, спортурасположенный по и туризмуадресу: областиг. Тамбов, ул.Мичуринская, 112(приобретение имонтаж чашиплавательногобассейна)5.9. Областной 64195,8 - - 35195,8 29000 - - - 2011- Ввод объекта Един. 2012 - Управление поФизкультурно- бюджет 2012 строительства в 1 физическойоздоровительный (ОАИП) гг. эксплуатацию культуре,комплекс с спортууниверсальным Федеральный 14315 14315 и туризмуигровым бюджет области,залом по администрацияул. Котовского, Сосновского12 в р. п. районаСосновка5.10. Внебюджетные 109000 - - 59000 50000 - - - 2011- Ввод объекта Един. 2012 - Управление поСтроительство средства 2012 строительства в 1 физическойбассейна в гг. эксплуатацию культуре,г. Кирсанове спорту
и туризму
области5.11. Областной 3035 - - - 3035 - - - 2012 Ввод объекта Един. 2012 - Управление поСтроительство бюджет г. строительства в 1 физическоймультистадиона в (ОАИП) эксплуатацию культуре,р. п. спортуНовопокровка и туризмуМордовского области,района администрацияТамбовской Мордовскогообласти, в районатом числепроектно-сметнаядокументация5.12. Федеральный 20022,34 - - - 30022,34 170000 - - 2012- Ввод объекта Един. 2013 - Управление поСтроительство бюджет 2013 строительства в 1 физическойкрытого катка с эксплуатацию культуре,искусственным Областной 76000 - - - 40000 36000 - - спортульдом в бюджет и туризмуг. Мичуринске, в (ОАИП) области,том числе ТОГАУпроектно-сметная "Профессио-документация нальный
хоккейный
клуб "Тамбов"5.13. Областной 413,7 - - - 413,7 - - - 2012- Ввод объекта Един. 2014 - Управление поСтроительство бюджет 2014 строительства в 1 физическойуниверсального (ОАИП) гг. эксплуатацию культуре,спортивного зала спортув г. Мичуринске, и туризмув том числе областипроектно-сметнаядокументация5.14. Областной 700 - - - 700 - - - 2012- Ввод объекта Един. 2014 - Управление поСтроительство бюджет 2014 строительства в 1 физическойуниверсального (ОАИП) гг. эксплуатацию культуре,спортивного зала спортус бассейном в г. и туризмуРассказово, в областитом числепроектно-сметнаядокументация5.15. Областной 3100 - - - 3100 - - - 2012 Ввод объекта Един. 2012 - Управление поСтроительство бюджет г. строительства в 1 физическоймультистадиона в (ОАИП) эксплуатацию культуре,р. п. Знаменка спортуТамбовской и туризмуобласти, в том областичислепроектно-сметнаядокументация5.16. Областной 34,8 - - - 34,8 - - - 2012 Ввод объекта Един. 2012 - Управление поСтроительство бюджет г. строительства в 1 физическоймультистадиона в (ОАИП) эксплуатацию культуре,р. п. Ржакса спортуТамбовской и туризмуобласти, в том областичислепроектно-сметнаядокументация5.17. Областной 3100 - - - 3100 - - - 2012 Ввод объекта Един. 2012 - Управление поСтроительство бюджет г. строительства в 1 физическоймультистадиона в (ОАИП) эксплуатацию культуре,р. п. Мордово спортуТамбовской и туризмуобласти, в том областичислепроектно-сметнаядокументация5.18. Областной 3100 - - - 3100 - - - 2012 Ввод объекта Един. 2012 - Управление поСтроительство бюджет г. строительства в 1 физическоймультистадиона в (ОАИП) эксплуатацию культуре,с. Староюрьево спортуТамбовской и туризмуобласти, в областитом числепроектно-сметнаядокументация5.19. Областной 3100 - - - 3100 - - - 2012 Ввод объекта Един. 2012 - Управление поСтроительство бюджет г. строительства в 1 физическоймультистадиона в (ОАИП) эксплуатацию культуре,г. Жердевка спортуТамбовской и туризмуобласти, в том областичислепроектно-сметнаядокументация5.20. Областной 34,8 - - - 34,8 - - - 2012 Ввод объекта Един. 2012 - Управление поСтроительство бюджет г. строительства в 1 физическоймультистадиона в (ОАИП) эксплуатацию культуре,г. Моршанске спортуТамбовской и туризмуобласти, в том областичислепроектно-сметнаядокументация5.21. Областной 1300 - - - 1300 - - - 2012 Ввод объекта Един. 2012 - Управление поСтроительство бюджет г. строительства в 1 физическойгорнолыжного (ОАИП) эксплуатацию культуре,центра в спортуг. Тамбове, в и туризмутом числе области,проектно-сметная ТОГАОУдокументация ДОД ДЮСАШ5.22. Областной 300 - - - 300 - - - 2012 Ввод объекта Един. 2014 - Управление поСтроительство бюджет г. строительства в 1 физическойуниверсального (ОАИП) эксплуатацию культуре,спортивного зала спортув г. Тамбове, в и туризмутом числе области,проектно-сметная ТОГАОУ ДОДдокументация "СДЮСШОР "ЦПС
по ЦИВС"5.23. Областной 3000 - - - 3000 - - - 2012 Ввод объекта Един. 2012 - Управление поСтроительство бюджет г. строительства в 1 физическоймультистадиона в (ОАИП) эксплуатацию культуре,г. Котовске, в спортутом числе и туризмупроектно-сметная области,документация администрация
г. Котовска5.24. Областной 3065,2 - - - 3065,2 - - - 2012 Ввод объекта Един. 2012 - Управление поСтроительство бюджет г. строительства в 1 физическоймультистадиона в (ОАИП) эксплуатацию культуре,с. Заворонежское спортуМичуринского и туризмурайона областиТамбовскойобласти,в том числепроектно-сметнаядокументация5.25. Оплата Областной 300 - - - 300 - - - 2012 Количество Един. 2012 - Управление поуслуг по бюджет г. заключенных 5 физическойоформлению договоров культуре,документов спортуна признание и туризмуправа областисобственностипостроенныхспортивныхобъектов5.26. Областной 8766 - - - - 8766 - - 2013- Ввод объекта Един. 2014 - Управление поСтроительство бюджет 2014 строительства в 1 физическойледового дворца (ОАИП) гг. эксплуатацию культуре,в г. спортуУварово, в том Федеральный 190000 - - - 30000 160000 - и туризмучисле бюджет областипроектно-сметнаядокументацияИтого Федеральный 1454337,34 - - 70000 164337,34 560000 410000 250000
бюджет
Областной 586622,743 - 4055 157881,043 129620,7 77266 108900 108900
бюджет
(ОАИП)
Областной 300 - - - 300 - - -
бюджет
Внебюджетные 109000 - - 59000 50000 - - -
средстваВсего Федеральный 1457177,34 - - 71421 165756,34 560000 410000 250000
бюджет
Областной 58358,59 3422,4 7965,09 14377 17144,1 5150 5150 5150
бюджет
Кроме того, 586622,743 - 4055 157881,043 129620,7 77266 108900 108900
ОАИП
Внебюджетные 109000 - - 59000 50000 - - -
средства--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Первый зам. главы администрации
области А.А.Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к постановлению администрации области
от 29.11.2012 N 1491
Подпрограмма
"Совершенствование системы физической культуры и спорта в Тамбовской
области на 2009-2015 годы"
Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и
задач Подпрограммы---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цели, задачи | Целевой индикатор | Еди- | Исходные | Показатель целевого индикатора по годам реализации подпрограммы
| | ница | показатели |----------------------------------------------------------------
| | изме-| базового | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Послед-
| | рения| года | | | | | | | | ний год---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Задача 1: Индикатор 1. % 8,0 9,0 10,0 11,0 11,5 13,0 14,0 15,0 15,0содействие Уровень (поразвитию материально- итогамдетско- технического 2008 г.)юношеского оснащенияспорта учреждений
физкультурно-
спортивной
направленности
Индикатор 2. % 26,5 30,0 38,0 38,0 40,0 40,0 42,0 42,0 42,0
Доля (по
обучающихся, итогам
участвующих в соревно-
областных ваний
соревнованиях, 2008
в общей г.)
численности
обучающихсяЗадача 2: Индикатор 1. % 28,0 30,0 - 33,1 - 35,0 - 38,0 38,0повышение Доля (поспортивного обучающихся, итогаммастерства участвующих в Спарта-обучающихся Спартакиаде, в киады
общей 2007
численности г.)
обучающихся
Индикатор 2. % 4 4,7 5,0 5,0 5,1 5,3 5,5 5,7 5,7
Доля (по
обучающихся, итогам
принявших соревно-
участие во ваний за
Всероссийских 2008
соревнованиях, г.)
в общей
численности
обучающихся
Индикатор 3. % 0,3 0,4 0,4 0,52 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7
Доля (по
обучающихся, итогам
принявших учебно-
участие в трениро-
учебно- вочных
тренировочных сборов
сборах, в за
общей 2008 г.)
численности
обучающихсяЗадача 3: Индикатор 1. 500 500 600 720 730 750 800 850 850содействие Количество (поразвитию участников итогаммассового спорта соревнований Спарта-и физкультурно- по киадыоздоровительного программе 2008движения Сельских г.)
летних
спортивных игр
Индикатор 2. ед. 0 0 0 1 1 1 1 1 5
Количество
проведенных
областных
конкурсов
Индикатор 3. % 10,1 12,6 17,7 21,5 22,0 25,0 27,0 30,0 30,0
Удельный вес (по
населения, итогам
систематически 2008 г.)
занимающегося
физической
культурой и
спортомЗадача 4: Индикатор 1. ед. 127 124 130 132 136 138 140 142 142содействие Количество (поразвитию спорта выездов на итогамвысших соревнования года)достижений Всероссийского
и
международного
уровня
Индикатор 2. % 10,0 11,0 11,5 12 12,5 13,0 13,5 14,0 39
Доля призовых (по
мест от общего итогам
количества 2008
участия года)
спортсменов
области в
соревнованиях
Всероссийского
и
международного
уровня
Индикатор 3. Единица 12 17 18 45 45 46 46 47 47
Количество (по
спортсменов итогам
области, 2008
входящих в года)
состав сборных
команд, и
кандидатов в
сборные
команды
России по
видам
спортаЗадача 5: Индикатор. Ед. - - - 1 4 7 4 2 18содействие Ввод объектовразвитию строительстваспортивной винфраструктуры эксплуатацию---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Первый зам. главы администрации
области А.А.Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к постановлению администрации области
от 29.11.2012 N 1491
Подпрограмма
"Развитие футбола в Тамбовской области на 2009-2015 годы"
3. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий Подпрограммы--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задача, |Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики
мероприятие |финан- | (тыс. рублей) | выпол-| | Подпрограммы,
|сирования |-----------------------------------------------------------------------------| нения |--------------------------------| ответственные
| | Всего | в том числе по годам: | | наименование |единица| целевое | за
| | |-------------------------------------------------------------------| | |изме- | значение| выполнение
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |рения | (пос- |
| | | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | | | | ледний |
| | | | | | | | | | | | | год |
| | | | | | | | | | | | | реали- |
| | | | | | | | | | | | | зации |
| | | | | | | | | | | | | Подпрог-|
| | | | | | | | | | | | | раммы) |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: создание условий для укрепления здоровья различных категорийнаселения области путем целенаправленного использования возможностейфутбола, обеспечение условий для качественной подготовки резерва дляфутбольных клубов, сборных команд области и РоссииЗадача 1: содействие укреплению материально-технической базы футбола1.1. Областной 16518,7 232,7 - 10386 3800 700 700 700 2009- Уровень 2009 - Управление поМатериально- бюджет 2015 соответствия 30% физическойтехническая гг. оснащения 2011 - культуре,поддержка футбольных 60% спорту ифутбольных команд 2012 - туризмукоманд, нормативным 65% областиклубов, требованиям 2013 -отделений в 70%ДЮСШ, СДЮСШОР 2014 -
75%
2015 -
80%1.2. Обеспечение Областной 5072 - 1000 1600 2472 - - - 2010- Количество Чел. 2010 - Управление поучастия сборных бюджет 2011 участвующих в 24 физическойкоманд области гг. соревнованиях 2011 - культуре,по футболу в 24 спорту ичемпионатах 2012 - туризмуРоссии 24 областии другихВсероссийскихсоревнованияхИтого Областной 21590,7 232,7 1000 11986 6272 700 700 700
бюджетЗадача 2: подготовка, переподготовка и повышение квалификациитренерских кадров, создание кадрового потенциала для сферы футбола2.1. Организация Областной 1114 - 100 114 - 300 300 300 2010- Количество Чел. 2010 - Управление поповышения бюджет 2015 тренеров- 10 физическойквалификации гг. преподавателей, 2011 - культуре,тренеров- прошедших курсы 11 спорту ипреподавателей 2013 - туризму
11 области
2014 -
11
2015 -
122.2. Проведение Областной 150 - - - - - 150 - 2014 Количество Един. 2014 - Управление посеминаров по бюджет г. семинаров 1 физическойпрограмме культуре,Российского спорту ифутбольного туризмусоюза области2.3. Областной 150 - - - - 50 50 50 2011- Количество Чел. 2013 - Управление поПереподготовка бюджет 2015 тренеров- 1 физическойтренеров- гг. преподавателей, 2014 - культуре,преподавателей в прошедших 1 спорту иВысшей школе переподготовку 2015 - туризмутренеров 1 области2.4. Областной 59,91 - 59,91 - - - - - 2010 Количество Ед. 2010 - Управление поПриобретение бюджет г. приобретенных 1 физическойпрограммного программных культуре,обеспечения для продуктов спорту иповышения туризмуквалификации областитренеров-преподавателейИтого: Областной 1473,91 - 159,91 114 - 350 500 350
бюджетЗадача 3: содействие развитию инфраструктуры футбола, обеспечениестроительства футбольных полей с искусственным покрытием3.1. Федеральный 25321 16900 - 8421 - - - - 2009- Ввод объектов Един. 2009 - Управление поСтроительство бюджет 2015 строительства в 2 физическойфутбольных полей гг. эксплуатацию 2010 - культуре,с искусственным Областной 36928,857 12525,9 8500,5 12830,957 3071,5 - - - 1 спорту ипокрытием в г. бюджет 2011 - туризмуТамбове, (ОАИП) 1 областиг. Рассказово, 2012 -г. Мичуринске, Внебюджетные 3468,3 3468,3 1п. Строитель средства3.2. Федеральный 680000 - - - - - 680000 - 2014 Ввод объекта Един. 2014 - Управление поСтроительство бюджет г. строительства в 1 физическойкрытого эксплуатацию культуре,футбольного спорту иманежа туризму
области3.3. Областной 26883 26775 108 - - - - - 2009- Количество Един. 1 Управление поСтроительство бюджет 2010 оборудованных физическойсистемы (ОАИП) гг. футбольных культуре,освещения и полей спорту иограждения туризмуфутбольных полей областис реконструкциейадминистративно-бытового корпусана стадионе"Локомотив" вг. Тамбове3.4. Областной 4589,3 4540,9 48,4 - - - - - 2009- Количество Един. 1 Управление поСтроительство бюджет 2010 футбольных физическойсистемы (ОАИП) гг. полей с культуре,жидкостного подогревом спорту иподогрева для туризмуфутбольного поля областис искусственнымпокрытием настадионе"Локомотив" в г.Тамбове3.5. Областной 3104,4 2056,4 1048 - - - - - 2009- Количество Един. 1 Управление поБлагоустройство бюджет 2010 благоустро- физическойстадиона (ОАИП) гг. енных стадионов культуре,"Локомотив" в спорту иг. Тамбове туризму
области3.6. Областной 2603,2 2598,6 4,6 - - - - - 2009- Количество Един. 1 Управление поСтроительство бюджет 2010 благоустро- физическойограждения (ОАИП) гг. енных стадионов культуре,стадиона спорту и"Локомотив" в г. туризмуТамбове области3.7. Областной 3700 - 3700 - - - - - 2010 Количество Един. 2010 - Управление поСтроительство бюджет г. разработанной 1 физическойинтерната (ОАИП) проектно- культуре,"Академии сметной спорту ифутбола" с документации туризмуфизкультурно- областиоздоровительнымкомплексом в г.Тамбове, в томчислепроектно-сметнаядокументация3.8. Федеральный 15000 - - 15000 - - - - 2010- Ввод объекта Един. 2011 - Управление поСтроительство бюджет 2011 строительства в 1 физическойпришкольного гг. эксплуатацию культуре,стадиона с спорту иискусственным туризмупокрытием в г. областиТамбове поадресу:ул. Рылеева, 77 Областной 2998 - 259 2739 - - - -"Техникум бюджетотраслевых (ОАИП)технологий -реабилитационныйкомплекс", в томчислепроектно-сметнаядокументация3.9. Федеральный 15000 - - 15000 - - - - 2010- Ввод объекта Един. 2011 - Управление поСтроительство бюджет 2011 строительства в 1 физическойпришкольного гг. эксплуатацию культуре,стадиона с спорту иискусственным туризмупокрытием в г. областиТамбове по Областной 3066,5 - 2276,5 790 - - - -адресу: бюджетул. Чичерина, 30 (ОАИП)"А", школа N 36,в том числепроектно-сметнаядокументация3.10. Областной 250 - - - 250 - - - 2012- Количество Един. 2012 - Управление поСтроительство бюджет 2013 разработанной 1 физическойпришкольного (ОАИП) гг. проектно- культуре,стадиона с сметной спорту иискусственным документации туризмупокрытием в областиг. Тамбове поадресу: ул.К.Маркса, 259,ТОГБОУ СПО"Педагогическийколледж в г.Тамбове", в томчислепроектно-сметнаядокументация3.11. Федеральный 15000 - - - 15000 - - - 2012 Ввод объекта Един. 2012 - УправлениеСтроительство бюджет г. строительства в 1 образования ипришкольного эксплуатацию наукистадиона с Областной 6100 - - - 6100 - - - области,искусственным бюджет ТОГАОУ дляпокрытием в (ОАИП) обучающихся,г. Котовске, в воспитанниковтом числе спроектно-сметная ограниченнымидокументация возможностями
здоровья
"Специальная
(коррекционная)
общеобразо-
вательная
школа-
интернат
г. Котовска"3.12. Областной 4900 - - - 4900 - - - 2012- Ввод объекта Един. 2013 - Управление поСтроительство бюджет 2013 строительства в 1 физическойфутбольного поля (ОАИП) гг. эксплуатацию культуре,с искусственным спорту ипокрытием туризму(110x70) в областиг. КотовскеТамбовскойобласти,в том числепроектно-сметнаядокументация3.13. Федеральный 8421 - - - 8421 - - - 2012 Ввод объекта Един. 2012 - Управление поСтроительство бюджет г. строительства в 1 физическойфутбольного поля эксплуатацию культуре,с искусственным спорту ипокрытием туризму(110x70) в р. п. областиДмитриевкаНикифоровского Областной 13200 - - - 13200 - - -района бюджетТамбовской (ОАИП)области, в томчислепроектно-сметнаядокументация3.14. Федеральный 170000 - - - 120000 50000 - 2012- Ввод объекта Един. 2014 - Управление поСтроительство бюджет 2014 строительства в 1 физическойспортивного гг. эксплуатацию культуре,центра спорту и"Академии туризмуфутбола" со Областной 65100 - - - 25100 40000 - - области,спортивным залом бюджет ТОГАОУ ДОДв г. Тамбове, в (ОАИП) СДЮСШОРтом числе "Академияпроектно-сметная футбола"документация3.15. Федеральный 60000 - - - 40000 20000 - - 2012- Ввод объекта Един. 2013 - Управление поРеконструкция бюджет 2013 строительства в 1 физическойстадиона гг. эксплуатацию культуре,"Локомотив" в спорту иг. Мичуринске, в туризмутом числе Областной 23000 - - - 21700 1300 - - области,проектно-сметная бюджет ТОГАОУ ДОДдокументация (ОАИП) СДЮСШОР
"Академия
футбола"3.16. Федеральный 15000 - - - 15000 - - - 2012- Ввод объекта Един. 2013 - Управление поСтроительство бюджет 2013 строительства в 1 физическойпришкольного гг. эксплуатацию культуре,стадиона с спорту иискусственным туризмупокрытием в области,с. Куксово ТОГАОУ ДОДТамбовского Областной 3065 - - - 3065 - - - СДЮСШОРрайона бюджет "Академияпо адресу: ул. (ОАИП) футбола"Москва, д. 82, втом числепроектно-сметнаядокументация3.17. Федеральный 15000 - - - 15000 - - - 2012 Ввод объекта Един. 2012 - Управление поСтроительство бюджет г. строительства в 1 физическойпришкольного эксплуатацию культуре,стадиона с спорту иискусственным туризмупокрытием в области,Кирсановском ТОГАОУ ДОДрайоне, с. СДЮСШОРБ.Уваровщина, Областной 6100 - - - 6100 - - - "Академия1 "а", бюджет футбола"Уваровщинская (ОАИП)СОШ (отделение"Академиифутбола"), в томчислепроектно-сметнаядокументация3.18. Федеральный 30000 - - - - 30000 - - 2013 Ввод объектов Един. 2013 - Управление поСтроительство бюджет г. строительства в 1 физическойпришкольных эксплуатацию культуре,стадионов с спорту иискусственным Областной 12200 - - - - 12200 - - туризмупокрытием в бюджет областиг. Мичуринске,г. ТамбовеИтого: Федеральный 1048742 16900 - 38421 93421 170000 730000 -
бюджет
Кроме того - 217788,257 48496,8 15945 16359,957 83486,5 53500 - -
ОАИП
Внебюджетные 3468,3 - - - 3468,3 - -
средстваВСЕГО: Федеральный 1048742 16900 - 38421 93421 170000 730000 -
бюджет
Областной 23064,61 232,7 1159,91 12100 6272 1050 1200 1050
бюджет
Кроме того - 217788,257 48496,8 15945 16359,957 83486,5 53500 - -
ОАИП
Внебюджетные 3468,3 3468,3
средства--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Первый зам. главы администрации
области А.А.Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к постановлению администрации области
от 29.11.2012 N 1491
Подпрограмма
"Развитие футбола в Тамбовской области на 2009-2015 годы"
6. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и
задач Подпрограммы----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цели, задачи | Целевой | Еди- | Исходные | Показатель целевого индикатора по годам реализации подпрограммы
| индикатор | ница | показатели |----------------------------------------------------------------
| | изме-| базового | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Послед-
| | рения| года | | | | | | | | ний год-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: создание условий для укрепления здоровья различных категорийнаселения области путем целенаправленного использования возможностейфутбола, обеспечение условий для качественной подготовки резерва дляфутбольных клубов, сборных команд области и РоссииЗадача 1: Индикатор 1. % 25,0 30,0 35,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 80,0содействие Уровень (по итогамукреплению соответствия 2008 года)материально- оснащениятехнической футбольныхбазы футбола команд
нормативным
требованиямЗадача 2: Индикатор 1. % 40 - 50 60 60 80 90 100 100подготовка, Доля тренеров- (по итогампереподготовка преподавателей, 2008 года)и повышение прошедших курсыквалификации повышениятренерских квалификации, вкадров, общейсоздание численностикадрового тренеров-потенциала для преподавателейсферы футбола
Индикатор 2. ед. 1 - - - - - 1 - 2
Количество (по итогам
семинаров по 2008 года)
программе
Российского
футбольного
союза
Индикатор 3. чел. 1 - - - - 1 1 1 4
Количество (по итогам
тренеров- 2008 года)
преподавателей,
прошедших
переподготовку
в Высшей школе
тренеровЗадача 3: Индикатор 1. ед. 1 2 1 1 2 1 1 1 9содействие Количество (по итогамразвитию построенных 2008 года)инфраструктуры полноразмерныхфутбола, футбольныхобеспечение полей сстроительства искусственнымфутбольных покрытиемполей сискусственным Индикатор 2. ед. 0 0 0 2 2 2 2 2 10покрытием Ввод объектов
строительства в
эксплуатацию-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Первый зам. главы администрации
области А.А.Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
к постановлению администрации области
от 29.11.2012 N 1491
Подпрограмма
"Развитие базовых видов спорта в Тамбовской области"
3. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий Подпрограммы----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задача,|Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы|Заказчики
мероприятие |финан- | (тыс. рублей) | выпол-| |Подпрограммы,
|сирования |------------------------------------------------| нения |-------------------------------|ответственные
| | Всего | в том числе по годам: | | наименование |единица|целевое |за
| | |--------------------------------------| | |изме- |значение|выполнение
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |рения |(пос- |
| | | г. | г. | г. | г. | г. | | | |ледний |
| | | | | | | | | | |год |
| | | | | | | | | | |реали- |
| | | | | | | | | | |зации |
| | | | | | | | | | |Подпрог-|
| | | | | | | | | | |раммы) |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: создание условий для развития базовых видов спорта (легкойатлетики, бокса, конькобежного спорта) на территории области иразвитие форм поддержки, обеспечивающей достижение спортсменамисборных команд области в этих видах спорта ведущих позиций нароссийском и мировом уровняхЗадача 1: совершенствование системы подготовкиспортсменов-легкоатлетов, боксеров, конькобежцев к соревнованиямразличного уровня для достижения высших спортивных результатов1.1. Областной 1352 235 217 300 300 300 2011- Количество Чел. 2011 - УправлениеОрганизация и бюджет 2015 участников 460 попроведение гг. областных 2012 - физическойобластных соревнований 465 культуре,соревнований по 2013 - спорту ипо базовым видам 470 туризмулегкой спорта 2014 - областиатлетике, 475боксу, 2015 -конькобежному 480спорту1.2. Областной 7976 1500 1976 1500 1500 1500 2011- Количество Чел. 2011 - УправлениеОрганизация, бюджет 2015 участников 62 поподготовка и гг. всероссийских 2012 - физическойучастие соревнований 65 культуре,сборных по 2013 - спорту икоманд области базовым видам 66 туризмупо спорта 2014 - областилегкой 69атлетике, 2015 -боксу, 72конькобежномуспорту вовсероссийскихимеждународныхсоревнованиях1.3. Областной 2721,6 921,6 - 600 600 600 2011- Количество Чел. 2011 - УправлениеЭкипирование бюджет 2015 экипированных 30 посборных команд гг. спортсменов 2013 - физическойобласти по 40 культуре,легкой 2014 - спорту иатлетике, 45 туризмубоксу и 2015 - областиконькобежному 50спортуИтого: Областной 12049,6 2656,6 2193 2400 2400 2400
бюджетЗадача 2: создание условий для высококачественногоучебно-тренировочного процесса легкоатлетов, боксеров, конькобежцевОснащение Областной 2497,3 697,3 - 600 600 600 2011- Уровень % 2011 - Управлениесборных бюджет 2015 обеспечения 40 покоманд области гг. сборных 2012 - физическойспортивным команд 40 культуре,оборудованием спортивным 2013 - спорту ии инвентарем и 60 туризмуинвентарем оборудованием 2014 - области
70Итого: Областной 2497,3 697,3 - 600 600 600 2015 -
бюджет 80Задача 3: создание системы научно-методического и кадровогообеспечения сборных команд области по данным видам спорта3.1. Областной 400 100 - 100 100 100 2011- Количество Един. 2011 - УправлениеДиагнос- бюджет 2015 методических 3 потические гг. рекомендаций 2013 - физическойисследования для сборных 4 культуре,по оценке команд 2014 - спорту иморфофункцио- области 4 туризмунальной по базовым 2015 - областии физической видам спорта 5подготовлен-ностиспортсменов3.2. Курсовая Областной 999,3 99,3 - 300 300 300 2011- Количество Чел. 2011 - Управлениеподготовка бюджет 2015 тренеров- 10 потренеров- гг. преподавателей, 2013 - физическойпреподавателей прошедших 3 культуре,по легкой курсовую 2014 - спорту иатлетике, подготовку 3 туризмубоксу, 2015 - областиконькобежному 3спортуИтого: Областной 1399,3 199,3 - 400 400 400
бюджетВСЕГО: Областной 15946,2 3553,2 2193 3400 3400 3400
бюджет----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Первый зам. главы администрации
области А.А.Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ N 7
к постановлению администрации области
от 29.11.2012 N 1491
Подпрограмма
"Развитие базовых видов спорта в Тамбовской области"
6. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения цели и
задач Подпрограммы--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цели, задачи | Целевой индикатор| Еди- | Исходные | Показатель целевого индикатора по годам реализации
| | ница | показатели | подпрограммы
| | изме-| базового |---------------------------------------------------
| | рения| года | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Послед-
| | | | | | | | | ний год--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: создание условий для развития базовых видов спорта (легкойатлетики, бокса, конькобежного спорта) на территории области иразвитие форм поддержки, обеспечивающей достижение спортсменамисборных команд области в этих видах спорта ведущих позиций нароссийском и мировом уровнеЗадача 1: Индикатор 1. Чел. 280 460 465 470 475 480 480совершенствование Количество (по итогамсистемы подготовки участников 2010 года)спортсменов- областныхлегкоатлетов, соревнований побоксеров, базовым видамконькобежцев к спорта, в томсоревнованиям числе:различногоуровня для легкой атлетике 130 250 253 256 258 260 260достижения высшихспортивных боксу 94 150 151 152 154 156 156результатов
конькобежному 56 60 61 62 63 64 64
спорту
Индикатор 2. Чел. 27 62 65 66 69 72 72
Количество (по итогам
участников 2009 года)
всероссийских
соревнований по
базовым видам
спорта, в том
числе:
легкой атлетике 12 26 27 27 28 29 29
боксу 10 26 27 27 28 29 29
конькобежному 5 10 11 12 13 14 14
спортуЗадача 2: создание Индикатор. % 35 40,0 40,0 60,0 70,0 80,0 80,0условий для Уровень (по итогамвысококачественного обеспечения 2010 года)учебно- сборных командтренировочного спортивнымпроцесса инвентарем илегкоатлетов, оборудованиембоксеров,конькобежцевЗадача 3: создание Индикатор 1. Един. 0 3 0 3 4 5 5системы научно- Количество (по итогамметодического и методических 2010 года)кадрового рекомендацийобеспечения для сборныхсборных команд областикоманд области по базовымпо данным видам видам спортаспорта
Индикатор 2. Чел. 0 10 0 3 3 3 19
Количество (по итогам
тренеров- 2010 года)
преподавателей,
прошедших
курсовую
подготовку--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Первый зам. главы администрации
области А.А.Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ N 8
к постановлению администрации области
от 29.11.2012 N 1491
Подпрограмма
"Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Тамбовской
области"
3. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий Подпрограммы-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задача, |Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики
мероприятие |финан- | (тыс. рублей) | выпол-| | Подпрограммы,
|сирования |--------------------------------------------------| нения |--------------------------------| ответственные
| | Всего | в том числе по годам: | | наименование |единица| целевое | за
| | |----------------------------------------| | |изме- | значение| выполнение
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |рения | (пос- |
| | | г. | г. | г. | г. | г. | | | | ледний |
| | | | | | | | | | | год |
| | | | | | | | | | | реали- |
| | | | | | | | | | | зации |
| | | | | | | | | | | Подпрог-|
| | | | | | | | | | | раммы) |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: создание эффективной системы организациифизкультурно-оздоровительной работы среди людей, имеющих ограниченныефизические возможности в состоянии здоровья, инвалидов, маломобильныхгрупп населения и подготовки сборных команд области по паралимпийскими сурдлимпийским видам спорта к участию в соревнованиях различногоуровняЗадача 1: привлечение людей, имеющих ограниченные возможности всостоянии здоровья, и инвалидов к систематическим занятиям физическойкультурой и спортом1.1. Областной 900 150 150 200 200 200 2011- Доля инвалидов, % 2011 - УправлениеОрганизация и бюджет 2015 систематически 2,0 попроведение гг. занимающихся 2012 - физическойфизкультурно- физической 2,1 культуре,массовых культурой и 2013 - спорту имероприятий спортом, к 2,2 туризмусреди людей, общему числу 2014 - областиимеющих инвалидов 2,3ограниченные 2015 -физические 2,5возможности, иинвалидов1.2. Проведение Областной 500 100 100 100 100 100 2011- Количество Чел. 2011 - Управлениеобластного бюджет 2015 обучающихся 110 образованияфестиваля гг. специальных 2012 - и наукидля детей коррекционных 110 областиспециальных образовательных 2013 -коррекционных учреждений, 115образовательных принявших 2014 -учреждений и участие в 120областных фестивалях и 2015 -соревнований соревнованиях 125средидетских домов ишкол-интернатовИтого: Областной 1400 250 250 300 300 300
бюджетЗадача 2: совершенствование системы подготовки спортсменов-инвалидовк участию в соревнованиях различного уровня2.1. Областной 2090 440 150 500 500 500 2011- Количество Чел. 2011 - УправлениеОрганизация и бюджет 2015 инвалидов - 158 попроведение гг. участников 2012 - физическойобластных областных 160 культуре,соревнований по соревнований 2013 - спорту иадаптивному 219 туризмуспорту 2014 - областисреди 240спортсменов 2015 -паралимпийцев, 270сурдлимпийцев,специальноолимпийцев2.2. Подготовка Областной 2920 661 900 453 453 453 2011- Количество Чел. 2011 - Управлениеи участие бюджет 2015 спортсменов- 24 поспортсменов гг. участников 2012 - физическойв Пара- Параспартакиады, 30 культуре,спартакиаде, Паралимпийских 2013 - спорту иПаралимпийских игр, 35 туризмуиграх, Специальных 2014 - областиСпециальных олимпийским игр 40олимпийских и иных 2015 -играх и соревнований 45иных высшего уровнясоревнованиях для людей свысшего уровня ограниченнымидля возможностями илюдей с инвалидовограниченнымивозможностями иинвалидовИтого: Областной 5010 1101 1050 953 953 953
бюджетЗадача 3: укрепление материально-технической базы для занятийадаптивной физической культурой и спортом3.1. Оснащение Областной 2142,7 642,7 - 500 500 500 2011- Уровень % 2011 - Управлениеспортивным бюджет 2015 обеспеченности 30 поинвентарем и гг. областной 2013 - физическойоборудованием паралимпийской, 40 культуре,областной сурдлимпийской, 2014 - спорту ипаралимпийской, специально 45 туризмусурдлимпийской, олимпийской 2015 - области,специально команд 50 ТОГАОУ ДОДолимпийской "ДЮСАШ"команд3.2. Областной 2300 200 - 700 700 700 2011- Количество Чел. 2011 - УправлениеЭкипирование бюджет 2015 экипированных 11 поспортсменов гг. спортсменов 2012 - физическойобластной культуре,паралимпийской, 2013 - спорту исурдлимпийской, 13 туризмуспециально 2014 - области,олимпийской 14 ТОГАОУ ДОДкоманд 2015 - "ДЮСАШ"
153.3. Областной 8100 - 8100 - - - 2012 Ввод объекта Един. 2012 - ТОГАОУ ДОДСтроительство бюджет г. строительства в 1 "ДЮСАШ"спортивно- (ОАИП) эксплуатациютренировочногоцентрадетско-юношескойспортивно-адаптивнойшколы поадресу: Федеральный 34600 - 34600 - - -г. Тамбов, ул. бюджетМичуринская,112 в,в том числепроектно-сметнаядокументацияИтого Областной 4442,7 842,7 1200 1200 1200
бюджет
Федеральный 34600 - 34600 - -
бюджет
Областной 8100 8100
бюджет
(ОАИП)Задача 4: совершенствование кадрового обеспечения и повышениеквалификации работников в сфере адаптивной физической культуры испорта4.1. Повышение Областной 400 100 - 100 100 100 2011- Количество Чел. 2011- Управление поквалификации и бюджет 2015 тренеров- 4 физическойпереподготовка гг. преподавателей, 2012 - культуре,кадров в прошедших курсы спорту иобласти повышения 2013 - туризмуфизической квалификации, 2 областикультуры, переподготовки 2014 -адаптивной 3физической 2015 -культуры 3и спорта дляработыс людьми сограниченнымифизическимивозможностями иинвалидами4.2. Выплата Областной 469 - 469 - - - 2012 Количество Чел. 2012 - Управление погранта бюджет г. специалистов, 2 физическойадминистрации получивших грант культуре,области за спорту ивысокие туризмудостижения в областиподготовкеспортсменов-инвалидов,комплекснойреабилитации исоциальнойинтеграцииинвалидовсредствамиадаптивнойфизическойкультурыи спортаИтого: Областной 869 100 469 100 100 100
бюджетВСЕГО: Областной 11721,7 2293,7 1769 2553 2553 2553
бюджет
Федеральный 34600 - 34600 - -
бюджет
Областной 8100 - 8100
бюджет
(ОАИП)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Первый зам. главы администрации
области А.А.Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ N 9
к постановлению администрации области
от 29.11.2012 N 1491
Подпрограмма
"Развитие адаптивной физической культуры и спорта в Тамбовской
области"
6. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и
задач Подпрограммы--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цели, задачи | Целевой индикатор| Еди- | Исходные | Показатель целевого индикатора по годам реализации
| | ница | показатели | подпрограммы
| | изме-| базового |---------------------------------------------------
| | рения| года | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Послед-
| | | | | | | | | ний год--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: создание эффективной системы организациифизкультурно-оздоровительной работы среди людей, имеющих ограниченныефизические возможности в состоянии здоровья, инвалидов, маломобильныхгрупп населения и подготовки сборных команд области по паралимпийскими сурдлимпийским видам спорта к участию в соревнованиях различногоуровняЗадача 1: Индикатор 1. % 0,7 2,0 2,1 2,2 2,3 2,5 2,5привлечение Доля инвалидов, (статисти-людей, имеющих систематически ческийограниченные занимающихся отчет 2009возможности в физической года)состоянии культурой издоровья, и спортом, кинвалидов к общему числусистематическим занимающихсязанятиям инвалидовфизическойкультурой и Индикатор 2. Чел. 55 110 110 115 120 125 125спортом Количество (по итогам
обучающихся 2010 года)
специальных
коррекционных
образовательных
учреждений,
принявших
участие в
фестивалях и
соревнованияхЗадача 2: Индикатор 1. Чел. 50 158 160 219 240 270 270совершенствование Количество (по итогамсистемы подготовки инвалидов- 2010 года)спортсменов- участниковинвалидов областныхк участию в соревнованийсоревнованияхразличного уровня Индикатор 2. Чел. 8 24 30 35 40 45 45
Количество (по итогам
спортсменов, 2010 года)
участников
Параспартакиады,
Паралимпийских
игр, Специальных
олимпийских игр
и иных
соревнований
высшего уровня
для людей с
ограниченными
возможностями и
инвалидовЗадача 3: Индикатор 1. % 20 30 30 40 45 50 50укрепление Уровень (по итогамматериально- обеспеченности 2010 года)технической базы областнойдля паралимпийской,занятий адаптивной сурдлимпийской,физической специальнокультурой олимпийскойи спортом командЗадача 4: Индикатор 1. Чел. 0 4 0 2 3 3 12совершенствование Количество (по итогамкадрового тренеров- 2010 года)обеспечения преподавателей,и повышение прошедших курсыквалификации повышенияработников в сфере квалификации,адаптивной переподготовкифизическойкультуры и спорта--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Первый зам. главы администрации
области А.А.Сазонов