Постановление Администрации Тамбовской области от 30.12.2011 № 1974
О внесении изменений в областную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ30.12.2011 г. Тамбов N 1974 Утратилo силу - Постановление
Администрации Тамбовской области
от 27.09.2013 г. N 1075
О внесении изменений в областную целевую программу "Развитиефизической культуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы"
Администрация области постановляет:
1. Внести в областную целевую программу "Развитие физическойкультуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы" (далее -Программа), утвержденную постановлением администрации области от26.03.2009 N 326 (в редакции от 18.10.2011), следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы позицию "Объемы и источникифинансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование Программы предусмотрено из областного,федерального бюджетов и внебюджетных средств в размере 2991607,0 тыс.рублей. Из них за счет областного бюджета 91713,0 тыс. рублей (крометого, в рамках лимитов областной адресной инвестиционной программы(далее - ОАИП) 708803,77 тыс. рублей), в том числе по годам:
2009 год - 3655,1 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 48496,8 тыс. рублей);
2010 год - 9125,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 20000,0 тыс. рублей);
2011 год - 32323,9 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 174241,0 тыс. рублей);
2012 год - 10000,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 217500,0 тыс. рублей);
2013 год - 12153,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 130765,97 тыс. рублей);
2014 год - 12303,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 108900,0 тыс. рублей);
2015 год - 12153,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 8900,0 тыс. рублей).
За счет федерального бюджета 2590894,0 тыс. рублей, в том числепо годам:
2009 год - 16900,0 тыс. рублей;
2010 год - 0,0 тыс. рублей;
2011 год - 109842,0 тыс. рублей;
2012 год - 728500,0 тыс. рублей;
2013 год - 637852,0 тыс. рублей;
2014 год - 1088900,0 тыс. рублей;
2015 год - 8900 тыс. рублей.
За счет внебюджетных средств 309000,0 тыс. рублей, в том числе погодам:
2009 год - 0,0 тыс. рублей;
2010 год - 0,0 тыс. рублей;
2011 год - 59000,0 тыс. рублей;
2012 год - 250000,0 тыс. рублей;
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей.";
1.2. в разделе 4 Программы:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счетсредств областного бюджета, федерального бюджета, средствмуниципальных образований, а также привлечения внебюджетных средств.Программой предусматривается выделение субсидий органам местногосамоуправления на выполнение физкультурно-спортивных мероприятий впорядке долевого софинансирования и при условии разработки органамиместного самоуправления собственных программ, финансируемых за счетсвоих бюджетов.";
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Общие затраты на реализацию Программы в 2009-2015 гг. составят2991607,0 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета - 91713,0тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП - 708803,77 тыс.рублей), за счет федерального бюджета - 2590894,0 тыс. рублей, за счетвнебюджетных средств - 309000,0 тыс. рублей.";
1.3. в Подпрограмме "Совершенствование системы физическойкультуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы" (далее -Подпрограмма) (приложение N 1 к Программе):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источникифинансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование Подпрограммы предусмотрено из областного,федерального бюджетов и внебюджетных средств в размере 1876658,19 тыс.рублей. Из них за счет областного бюджета 46237,19 тыс. рублей (крометого, в рамках лимитов ОАИП 575565,01 тыс. рублей), в том числе погодам:
2009 год - 3422,4 тыс. рублей;
2010 год - 7965,09 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 4055,0 тыс. рублей);
2011 год - 14377,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 157881,04 тыс. рублей);
2012 год - 5022,7 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 191500,0 тыс. рублей);
2013 год - 5150,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 122128,97 тыс. рублей);
2014 год - 5150,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 100000,0 тыс. рублей);
2015 год - 5150,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 0,0 тыс. рублей).
За счет федерального бюджета 1521421,0 тыс. рублей, в том числепо годам:
2009 год - 0,0 тыс. рублей;
2010 год - 0,0 тыс. рублей;
2011 год - 71421,0 тыс. рублей;
2012 год - 590000,0 тыс. рублей;
2013 год - 460000,0 тыс. рублей;
2014 год - 400000,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей.
За счет внебюджетных средств 309000,0 тыс. рублей, в том числе погодам:
2009 год - 0,0 тыс. рублей;
2010 год - 0,0 тыс. рублей;
2011 год - 59000,0 тыс. рублей;
2012 год - 250000,0 тыс. рублей;
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей.";
раздел 3 Подпрограммы изложить в редакции согласно приложению N 1к настоящему постановлению;
в разделе 4 Подпрограммы:
абзац второй изложить в следующей редакции
"Финансирование мероприятий Подпрограммы предусматривается засчет средств областного бюджета, федерального бюджета, средствмуниципальных образований, а также привлечения внебюджетных средств.Подпрограммой предусматривается выделение субсидий органам местногосамоуправления на выполнение физкультурно-спортивных мероприятий впорядке долевого софинансирования и при условии разработки органамиместного самоуправления собственных программ, финансируемых за счетсвоих бюджетов.";
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2009-2015 гг.составят 1876658,19 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета -46237,19 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП - 575565,01тыс. рублей), за счет федерального бюджета - 1521421,0 тыс. рублей, засчет внебюджетных средств - 309000,0 тыс. рублей.";
в разделе 6 Подпрограммы таблицу "Основные целевые индикаторы,отражающие степень достижения целей и задач Подпрограммы" изложить вредакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
1.4. в Подпрограмме "Развитие футбола в Тамбовской области на2009-2015 годы" (далее - Подпрограмма) (приложение N 2 к Программе):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источникифинансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование Подпрограммы предусмотрено из областного ифедерального бюджетов в размере 1089539,01 тыс. рублей. Из них за счетобластного бюджета 20066,01 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитовОАИП - 133238,76 тыс. рублей), в том числе по годам:
2009 год - 232,7 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП -48496,8 тыс. рублей);
2010 год - 1159,91 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 15945,0 тыс. рублей);
2011 год - 12100,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 16359,96 тыс. рублей);
2012 год - 3273,4 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 26000,0 тыс. рублей);
2013 год - 1050,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 8637 тыс. рублей);
2014 год - 1200,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 8900 тыс. рублей);
2015 год - 1050,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 8900 тыс. рублей).
За счет федерального бюджета 1069473,0 тыс. рублей, в том числепо годам:
2009 год - 16900,0 тыс. рублей;
2010 год - 0,0 тыс. рублей;
2011 год - 38421,0 тыс. рублей;
2012 год - 138500,0 тыс. рублей;
2013 год - 177852,0 тыс. рублей;
2014 год - 688900,0 тыс. рублей;
2015 год - 8900,0 тыс. рублей.";
раздел 3 Подпрограммы изложить в редакции согласно приложению N 3к настоящему постановлению;
в разделе 4 Подпрограммы абзац четвертый изложить в следующейредакции:
"Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2009-2015 гг.составят 1089539,01 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета -20066,01 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов областной адреснойинвестиционной программы 133238,76 тыс. рублей), за счет федеральногобюджета - 1069473,0 тыс. рублей.";
в разделе 6 Подпрограммы таблицу "Основные целевые индикаторы,отражающие степень достижения целей и задач Подпрограммы" изложить вредакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;
1.5. в Подпрограмме "Развитие базовых видов спорта в Тамбовскойобласти" (приложение N 3 к Программе):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источникифинансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование Подпрограммы предусмотрено из областного бюджетав размере 14648,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 3553,2 тыс. рублей;
2012 год - 895,4 тыс. рублей;
2013 год - 3400,0 тыс. рублей;
2014 год - 3400,0 тыс. рублей;
2015 год - 3400,0 тыс. рублей.";
раздел 3 Подпрограммы изложить в редакции согласно приложению N 5к настоящему постановлению;
в разделе 4 Подпрограммы абзац третий изложить в следующейредакции:
"Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2011-2015 годахсоставят 14648,6 тыс. рублей за счет областного бюджета.";
1.6. в Подпрограмме "Развитие адаптивной физической культуры испорта в Тамбовской области" (далее - Подпрограмма) (приложение N 4 кПрограмме):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источникифинансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование Подпрограммы предусмотрено из областного бюджетав размере 10761,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011 год - 2293,7 тыс. рублей;
2012 год - 808,5 тыс. рублей;
2013 год - 2553,0 тыс. рублей;
2014 год - 2553,0 тыс. рублей;
2015 год - 2553,0 тыс. рублей.";
раздел 3 Подпрограммы изложить в редакции согласно приложению N 6к настоящему постановлению;
в разделе 4 Подпрограммы абзац третий изложить в следующейредакции:
"Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2011-2015 годахсоставят 10761,2 тыс. рублей за счет областного бюджета.".
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовскаяжизнь".
Глава администрации
области О.И.Бетин
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению администрации области
от 30.12.2011 N 1974
Подпрограмма
"Совершенствование системы физической культуры и спорта в
Тамбовской области на 2009-2015 годы"
3. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий Подпрограммы----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задача, | Источ- | Объемы финансирования (тыс. рублей) |Сроки |Основные целевые индикаторы |Заказчики
мероприятие | ники |--------------------------------------------------------------------------------------------|выпол-|----------------------------|Подпрограммы
| финан- | всего | в том числе по годам: |нения | наимено- |Едини-|целевое |- ответст-
| сиро- | |-------------------------------------------------------------------------------| | вание |ца |значение |венные за
| вания | | | | | | | | | | |изме- |(последний|выполнение
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |рения |год реали-|
| | | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | | | |зации Под-|
| | | | | | | | | | | | |программы)|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: развитие массовой физической культуры и спорта, создание условийдля реализации гражданами, проживающими на территории области, прав назанятия физической культурой и спортом, развитие инфраструктуры спортаЗадача 1: содействие развитию детско-юношеского спорта1.1. Материально- Областной 5269,559 285,9 574,659 509 1300 1300 1300 2009- Уровень ма- % 2009- Управлениетехническая и бюджет 2015 териально- 9,0 поинформационная гг. технического 2010- физическойподдержка детско- оснащения 10,0 культуре,юношеских учреждений 2011 - спорту испортивных школ, физкультурно- 2012- туризмуподростковых спортивной 12,0 областиспортивных клубов направлен- 2013-и секций в ности 13,0муниципальных 2014-образованиях и 14,0специализированных 2015-детско-юношеских 15,0школ олимпийскогорезерва1.2. Проведение Областной 3716,3 400 750 566,3 500 500 500 500 2009- Доля % 2009- Управлениеспортивно- бюджет 2015 обучающихся, 30,0 образованиямассовых гг. участвующих 2010- и наукимероприятий для в областных 38,0 областидетей, подростков соревнова- 2011-и молодежи и ниях, 38,0областных в общей 2012-массовых численности 36,0соревнований по обучающихся 2013-видам спорта 40,0
2014-
42,0
2015-
42,01.3. Проведение Областной 125 50 75 - - - - - 2009- Количество Ед. 2009-30 Управлениеобластного бюджет 2010 обучающихся, 2010-55 образованияфестиваля для гг. принявших и наукидетей специальных участие в области(коррекционных) фестиваляхобразовательных и соревнова-учреждений и нияхобластныхсоревнований средидетских домов ишкол-интернатов1.4. Поддержка Областной 50 - 50 - - - - - 2010 г. Количество Чел. 2010-30 Управлениепроведения бюджет обучающихся, 2011 - образованиясоревнований по принявших 2012-32 и наукиприкладным и участие 2013-35 областивоенно- в сорев- 2014-40техническим видам нованиях по 2015-50спорта прикладным
и военно-
техничес-
ким видам
спорта1.5. Проведение Областной 570 - - 320 250 - - - 2011 г. Количество Чел. 2011- УправлениеКубка губернатора бюджет участников 120 попо практической соревнова- 2012- физическойстрельбе ний 120 культуре,
спорту и
туризму
области1.6. Поддержка Областной 1250 200 200 150 100 200 200 200 2009- Доля % 2009- Управлениепроведения бюджет 2015 обучающихся, 8,0 образованияфизкультурных и гг. принявших 2010- и наукиспортивных участие 9,0 областимероприятий с в мероп- 2011-обучающимися в риятиях 9,5системе начального "Юность 2012-и среднего России", 9,5профессионального в общей 2013-образования численности 12,0
обучающихся 2014-
13,0
2015-
15,0Итого: Областной 10980,859 935,9 1649,659 1545,3 850 2000 2000 2000
бюджетЗадача 2: повышение спортивного мастерства обучающихся2.1. Проведение Областной 1100 200 - 500 - 200 - 200 2009, Доля % 2009- Управлениеобластных бюджет 2011, обучающихся, 30,0 образованияСпартакиад 2013, участвующих 2011- и наукишкольников и 2015 в Спартаки- 33,0 областиучастие в гг. аде, в 2013-Спартакиадах общей 35,0России численности 2015-
обучающихся 38,02.2. Участие Областной 11165,1 1950,1 1965 1300 350 1800 2000 1800 2009- Доля обу- % 2009- Управлениесборных команд бюджет 2015 чающихся, 4,7 образованияшкольников и гг. принявших 2010- и наукимолодежи области участие во 4,8 областиво Всероссийских Всероссий- 2011-соревнованиях ских сорев- 4,0
нованиях, 2012-
в общей 4,0
численности 2013-
обучающихся 5,3
2014-
5,5
2015-
5,72.3. Проведение Областной 1250 200 100 200 - 250 250 250 2009- Доля % 2009- Управлениеучебно- бюджет 2015 обучающихся, 0,4 образованиятренировочных гг. принявших 2010- и наукисборов участие в 0,4 области
учебно- 2011-
тренировоч- 0,5
ных сборах, 2012-
в общей 0,5
численности 2013-
обучающихся 0,6
2014-
0,6
2015-
0,72.4. Поддержка Областной 1486,4 126,4 310 - - 350 350 350 2009- Количество Чел. 2009-12 Управлениеподготовки и бюджет 2015 обучающихся, 2010-12 образованияучастия сборной гг. участвующих 2011 - и наукикоманды области в соревнова- 2012 - областипо баскетболу ниях 2013-12в 1 лиге ЦФО 2014-12
2015-12Итого: Областной 15001,5 2476,5 2375 20000 350 2600 2600 2600
бюджетЗадача 3: содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения3.1. Проведение Областной 926,7 10 125,9 200,8 200 130 130 130 2009- Количество Чел. 2009- Управлениеобластных бюджет 2015 участников 550 поспортивных гг. соревнова- 2010- физическоймероприятий по ний 600 культуре,программе 2011- спорту иСельских летних 720 туризмуспортивных игр 2012- области
720
2013-
750
2014-
800
2015-
8503.2. Обеспечение Областной 1130 - 220 - 250 220 220 220 2010- Количество Чел. 2010-22 Управлениеподготовки и бюджет 2015 участников 2011 - поучастия сборной гг. соревнова- 2012-25 физическойкоманды области ний 2013-25 культуре,во Всероссийских 2014-25 спорту иСельских летних 2015-30 туризмуспортивных играх области3.3. Обеспечение Областной 411,3 - 411,3 - - - - - - Количество Чел. 15 Управлениеподготовки и участия бюджет участников поспортивной сборной Параспарта- физическойкоманды области в киады культуре,Параспартакиаде спорту иЦФО туризму
области3.4. Субсидии Областной 800 - - 200 - 200 200 200 2011- Количество Един. 2011-1 Управлениемуниципальным бюджет 2015 проведен- 2012 - пообразованиям - гг. ных 2013-1 физическойпобедителям областных 2014-1 культуре,конкурса на лучшую конкурсов 2015-1 спорту иорганизацию туризмудеятельности по областивовлечениюнаселения в занятияфизическойкультурой и спортом3.5. Материально- Областной 15 - 15 - - - - - 2010 г. Доля % 2010- Управлениетехническая бюджет инвалидов, 0,7 поподдержка систематичес- физическойспортсменов- ки зани- культуре,инвалидов мающихся спорту и
физической туризму
культурой и области
спортом, к
общему
числу
инвалидов3.6. Организация Областной 295,9 - 90 205,9 - - - - 2010- Количество Чел. 2010- Управлениеи проведение бюджет 2011 участников 10000 пообластного Дня гг. областного 2011- физическойздоровья и спорта Дня здоровья 11000 культуре,
спорту и
туризму
областиИтого: Областной 3578,9 10 862,2 606,7 450 550 550 550
бюджетЗадача 4: содействие развитию спорта высших достижений4.1. Обеспечение Областной 5940,341 - 293,741 2711,9 2934,7 - - - 2010- Количество Един. 2010- Управлениеподготовки и участие бюджет 2011 участвую- 55 посборных команд гг. щих в 2011- физическойобласти в соревнова- 270 культуре,Олимпийских играх, ниях 2012- спорту ичемпионатах, 135 туризмупервенствах мира, Федеральный 1421 - - 1421 - - - - областиЕвропы, России, ЦФО бюджети другихВсероссийскихсоревнованиях4.2. Предоставление Областной 9495,99 - 2591,99 6904 - - - - 2010- Количество Един. 2010-1 Управлениесубсидий бюджет 2011 некоммерче- 2011-1 понегосударственным гг. ских 2012-1 физическойнекоммерческим организа- культуре,организациям в сфере ций, спорту ифизической культуры получивших туризмуи спорта субсидию области4.3. Целевая система Областной 992,6 - 192,5 362,1 438 - - - 2010- Количество Чел. 2010- Управлениеподготовки бюджет 2011 студентов, 11 поспециалистов в сфере гг. обучающих- 2011- физическойфизической культуры ся в высших 10 культуре,и спорта на учебных 2012- спорту идоговорной основе с заведениях 10 туризмуполной компенсацией области, аобучения по целевым такженаправлениям в организация,высших учебных определя-заведениях емая на
контракт-
ной основе4.4. Проведение Областной 247 - - 247 - - - - 2011 г. Количество Чел. 2011- УправлениеСпартакиады бюджет участников 220 потрудовых Спартакиады физическойколлективов области трудовых культуре,и командирование коллективов спорту икоманд на области туризмуспартакиаду областитрудовыхколлективовРоссийскойФедерацииИтого: Федеральный 1421 - - 1421 - - - -
бюджет
Областной 16675,931 - 3078,231 10225 3372,7 - - -
бюджетЗадача 5: содействие развитию спортивной инфраструктуры5.1. Строительство Федеральный 200000 - - 70000 130000 - - - 2011- Ввод объекта Един. 2012-1 Управлениекрытого ледового бюджет 2012 строительства покатка с гг. в эксплуата- физическойискусственным цию культуре,льдом, спорту ирасположенного по туризмуадресу: 392000, областиТамбовская область,г. Тамбов,микрорайон Областной 78398 - 3098 75300 - - - -"Московский", ул. бюджетМичуринская, в том (ОАИП)числе проектно-сметнаядокументация5.2. Строительство Федеральный 1200000,0 - - - 400000,0 400000,0 400000,0 - 2010- Ввод объекта Един. 2014-1 Управлениекомплекса Центра бюджет 2014 строительства поединоборств в г. гг. в эксплуата- физическойТамбове, в том Областной 304140,3 - 58 4082,3 100000 100000 100000 - цию культуре,числе проектно- бюджет - спорту исметная (ОАИП) туризмудокументация области5.3. Строительство Федеральный 1200000 - - - 60000 60000 - - 2011- Ввод объекта Един. 2013-1 Управлениелыжного стадиона в бюджет 2013 строительства пог. Тамбове в том гг. в эксплуата- физическойчисле проектно- Областной 26199,51 - 899 300,508 12500 12500 - - цию культуре,сметная бюджет спорту идокументация (ОАИП) туризму
области5.4. Строительство Областной 20732,864 - - 1103,894 10000 9628,97 - - 2011 г. Количество Един. 2011-1 Управлениеуниверсального бюджет проектно- поспортивного зала с (ОАИП) сметной физическойбассейном в г. документа- культуре,Мичуринске, в том ции спорту ичисле проектно- туризмусметная областидокументация5.5. Реконструкция Областной 1398,541 - - 1398,541 - - - - 2011 г. Количество Един. 2011-1 Управлениебазы "Уют" в бюджет реконстру- по"Сосновом углу" (ОАИП) ируемых физическойТамбовского объектов культуре,района, в том числе спорту ипроектно-сметная туризмудокументация области5.6. Строительство Областной 500 - - 500 2011 г. Ввод объекта Един. 2012-1 Управлениемультистадиона с бюджет строительства похоккейными стекло- (ОАИП) в эксплуата- физическойпластиковыми цию культуре,бортами и спорту ибаскетбольными туризмустойками в областиг. Тамбове, в томчисле проектно-сметнаядокументация5.7. Реконструкция Областной 1000 - - 1000 2011- Количество Един. 2011-1 Управлениеспортивного центра бюджет 2012 реконстру- пов с. Заворонежское (ОАИП) гг. ируемых физическойМичуринского объектов культуре,района спорту и
туризму
области,
Администра-
ция
Мичуринс-
ского
района5.8. Учебно- Областной 39000 - - 39000 - - - - 2011 г. Количество Един. 2011-1 Управлениеспортивный бюджет приобретен- покомплекс, (ОАИП) ных чаш физическойрасположенный по культуре,адресу: спорту иг. Тамбов, ул. туризмуМичуринская, 112 области(приобретение имонтаж чашиплавательногобассейна)5.9. Строительство Областной 104195,8 - - 35195,8 69000 Ввод объекта Един. 2012-1 Управлениефизкультурно- бюджет строительства пооздоровителього (ОАИП) в эксплуата- физическойкомплекса с цию культуре,универсальным спорту иигровым залом по туризмуул. Котовского, 12 в областир. п. Сосновка5.10. Строительство Внебюджетные 59000 - - 59000 - - - - 2011- Ввод объекта Един. 2012-1 Управлениебассейна в средства 2012 строительства пог. Кирсанове гг. в эксплуата- физической
цию культуре,
спорту и
туризму
области5.11. Строительство Внебюджетные 250000 250000 Ввод объекта Един. 2015-1 Управлениеспортивно- средства строительства пооздоровительного в эксплуата- физическойлагеря на базе цию культуре,ТОГОУ спорту и"Караульский туризмудеский дом им. областиГ.В. Чичерина(Тамбовскаяобласть,Инжавинскийрайон,с. Караул), в томчисле проектно-сметнаядокументацияИтого Федеральный 1520000 - - 70000 590000 460000 400000 -
бюджет
Областной 575565,01 - 4055 157881,04 191500 122128,97 100000 -
бюджет
(ОАИП)
Внебюджетные 309000 - - 59000 250000 - - -
средстваВсего Федеральный 1521421 - - 71421 590000 460000 400000 -
бюджет
Областной 46237,19 3422,4 7965,09 14377 5022,7 5150 5150 5150
бюджет
Кроме того 575565,01 - 4055 157881,04 191500 122128,97 100000 -
ОАИП
Внебюджетные 309000 - - 59000 250000 - - -
средства----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Первый зам. главы администрации
области А.А.Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению администрации области
от 30.12.2011 N 1974
Подпрограмма
"Совершенствование системы физической культуры и спорта в
Тамбовской области на 2009-2015 годы"
Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей
и задач Подпрограммы-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цели, задачи | Целевой |Единица | Исходные | Показатель целевого индикатора по годам реализации Программы
| индикатор |измерения| показатели|---------------------------------------------------------------------
| | | базового | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |Послед-
| | | года | | | | | | | |ний год
| | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Задача 1: Индикатор 1. % 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 15,0содействие Уровень (поразвитию детско- материально- итогамюношеского технического 2008 г.)спорта оснащения
учреждений
физкультурно-
спортивной
направленности
Индикатор 2. % 26,5 30,0 38,0 38,0 40,0 40,0 42,0 42,0 42,0
Доля (по
обучающихся, итогам
участвующих в соревно-
областных ваний
соревнованиях, в 2008 г.)
общей
численности
обучающихсяЗадача 2: Индикатор 1. % 28,0 30,0 - 33,0 - 35,0 - 38,0 38,0повышение Доля (поспортивного обучающихся, итогаммастерства участвующих в Спарта-обучающихся Спартакиаде, в киады
общей 2007 г.)
численности
обучающихся
Индикатор 2. % 4 4,7 5,0 5,0 5,1 5,3 5,5 5,7 5,7
Доля (по
обучающихся, итогам
принявших соревно-
участие во ваний за
Всероссийских 2008 г.)
соревнованиях, в
общей
численности
обучающихся
Индикатор 3. % 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7
Доля (по
обучающихся, итогам
принявших учебно-
участие в учебно- трениро-
тренировочных вочных
сборах, в общей сборов
численности за
обучающихся 2008г.)Задача 3: Индикатор 1. 500 500 600 720 730 750 800 850 850содействие Количество (поразвитию участников итогаммассового спорта соревнований по Спарта-и физкультурно- программе киадыоздоровительного Сельских летних 2008 г.)движения спортивных игр
Индикатор 2. ед. 0 0 0 1 1 1 1 1 5
Количество
проведенных
областных
конкурсов
Индикатор 3. % 10,1 12,6 17,7 20,5 22,0 25,0 27,0 30,0 30,0
Удельный вес (по
населения, итогам
систематически 2008 г.)
занимающегося
физической
культурой и
спортомЗадача 4: Индикатор 1. ед. 127 124 130 132 136 138 140 142 142содействие Количество (поразвитию спорта выездов на итогамвысших соревнования года)достижений Всероссийского и
международного
уровня
Индикатор 2. % 10,0 11,0 11,5 12 12,5 13,0 13,5 14,0 39
Доля призовых (по
мест от общего итогам
количества 2008
участия года)
спортсменов
области в
соревнованиях
Всероссийского
и международного
уровня
Индикатор 3. Еди- 12 17 18 19 20 20 21 21 21
Количество ница (по
спортсменов итогам
области, 2008
входящих в года)
состав сборных
команд, и
кандидатов в
сборные
команды России
по видам спортаЗадача 5: Индикатор. Ед. - - - 1 4 1 1 1 8содействие Ввод объектовразвитию строительства вспортивной эксплуатациюинфраструктуры-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Первый зам. главы администрации
области А.А.Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к постановлению администрации области
от 30.12.2011 N 1974
Подпрограмма
"Развитие футбола в Тамбовской области на 2009-2015 годы"
3. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий Подпрограммы-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задача, |Источники | Объемы финансирования |Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики
мероприятие |финан- | (тыс. рублей) |выпол- | | Подпрограммы,
|сирования |------------------------------------------------------------------|нения |--------------------------------| ответственные
| | Всего | в том числе по годам: | | наименование |единица| целевое | за
| | |--------------------------------------------------------| | |изме- | значение| выполнение
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | (послед-|
| | | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | | | | ний год |
| | | | | | | | | | | | | реализа-|
| | | | | | | | | | | | | ции |
| | | | | | | | | | | | | Подпро- |
| | | | | | | | | | | | | граммы) |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: создание условий для укрепления здоровья различных категорийнаселения области путем целенаправленного использования возможностейфутбола, обеспечение условий для качественной подготовки резерва дляфутбольных клубов, сборных команд области и РоссииЗадача 1: содействие укреплению материально-технической базы футбола1.1. Материально- Област- 15404,9 232,7 - 10386 2686,2 700 700 700 2009- Уровень 2009 - Управление потехническая ной 2015 соответствия 30% физическойподдержка бюджет гг. оснащения 2011 - культуре,футбольных футбольных 60% спорту икоманд, клубов, команд 2012 туризмуотделений в норматив- 61% областиДЮСШ, ным 2013 -СДЮСШОР требованиям 70%
2014 -
75%
2015 -
80%1.2. Обеспечение Област- 3187,2 - 1000 1600 587,2 - - - 2010- Количество Чел. 2010 - 24 Управление поучастия сборных ной 2011 участвую- 2011 - 24 физическойкоманд области по бюджет гг. щих в 2012 - 24 культуре,футболу в соревнова- спорту ичемпионатах ниях туризмуРоссии и других областиВсероссийскихсоревнованияхИтого Област- 18592,1 232,7 1000 11986 3273,4 700 700 700
ной
бюджетЗадача 2: подготовка, переподготовка и повышение квалификациитренерских кадров, создание кадрового потенциала для сферы футбола2.1. Организация Област- 1114 - 100 114 - 300 300 300 2010- Количество Чел. 2010 - 10 Управление поповышения ной 2015 тренеров- 2011 - 11 физическойквалификации бюджет гг. преподава- 2012 - культуре,тренеров- телей, 2013 - 11 спорту ипреподавателей проше- 2014 - 11 туризму
дших курсы 2015 - 12 области2.2. Проведение Областн- 150 - - - - - 150 - 2014 г.Количество Един. 2014 - 1 Управление посеминаров по ой семинаров физическойпрограмме бюджет культуре,Российского спорту ифутбольного туризмусоюза области2.3. Област- 150 - - - - 50 50 50 2011- Количество Чел. 2013 - 1 Управление поПереподготовка ной 2015 тренеров- 2014 - 1 физическойтренеров- бюджет гг. преподавате- 2015 - 1 культуре,преподавателей в лей, прошед- спорту иВысшей школе ших туризмутренеров переподготов- области
ку2.4. Приобретение Област- 59,91 - 59,91 - - - - - 2010 г.Количество Ед. 2010 - 1 Управление попрограммного ной приобретен- физическойобеспечения для бюджет ных культуре,повышения программ- спорту иквалификации ных туризмутренеров- продуктов областипреподавателейИтого: Област- 1473,91 - 159,91 114 - 350 500 350
ной
бюджетЗадача 3: содействие развитию инфраструктуры футбола, обеспечениестроительства футбольных полей с искусственным покрытием3.1. Строительство Феде- 60521 16900 - 8421 8500 8900 8900 8900 2009- Ввод Един. 2009 - 2 Управление пофутбольных полей ральный 2015 объектов 2010 - 1 физическойс искусственным бюджет гг. строитель- 2011 - 1 культуре,покрытием ства в 2012 - 2 спорту и
Област- 66157,36 12525,9 8500,5 12830,957 14500 - 8900 8900 эксплуата- 2013 - 1 туризму
ной цию 2014 - 1 области
бюджет 2015 - 1
(ОАИП)3.2. Строитель- Феде- 680000 - - - - - 680000 - 2014 г.Ввод Един. 2014 - 1 Управление поство крытого ральный объекта физическойфутбольного бюджет строитель- культуре,манежа ства в спорту и
эксплуата- туризму
цию области3.3. Строительство Област- 26883 26775 108 - - - - - 2009- Количество Един. 1 Управление посистемы ной 2010 оборудо- физическойосвещения и бюджет гг. ванных культуре,ограждения (ОАИП) футболь- спорту ифутбольных полей ных полей туризмус реконструкцией областиадминистративно-бытового корпусана стадионе"Локомотив" вг. Тамбове3.4. Строительство Област- 4589,3 4540,9 48,4 - - - - - 2009- Количество Един. 1 Управление посистемы ной 2010 футболь- физическойжидкостного бюджет гг. ных полей с культуре,подогрева для (ОАИП) подогревом спорту ифутбольного поля туризмус искусственным областипокрытием настадионе"Локомотив" вг. Тамбове3.5. Благоустройство Област- 3104,4 2056,4 1048 - - - - - 2009- Количество Един. 1 Управление постадиона ной 2010 благоус- физической"Локомотив" в бюджет гг. троенных культуре,г. Тамбове (ОАИП) стадионов спорту и
туризму
области3.6. Строительство Област- 2603,2 2598,6 4,6 - - - - - 2009- Количество Един. 1 Управление поограждения ной 2010 благоустро- физическойстадиона бюджет гг. енных культуре,"Локомотив" в (ОАИП) стадионов спорту иг. Тамбове туризму
области3.7. Строительство Феде- 268952 - - - 100000 168952 - - 2010- Ввод Един. 2013 - 1 Управление поинтерната раль 2013 ггобъекта физической"Академии ный строитель- культуре,футбола" с бюджет ства в спорту ифизкультурно- эксплуата- туризмуоздоровительным Област- 17837 - 3700 - 5500 8637 - - цию областикомплексом в г. нойТамбове, в том бюджетчисле проектно- (ОАИП)сметнаядокументация3.8. Строительство Феде- 15000 - - 15000 - - - - 2010- Ввод Един. 2011 - 1 Управление попришкольного ральный 2011 объекта физическойстадиона с бюджет гг. строитель- культуре,искусственным ства в спорту ипокрытием в г. эксплуата- туризмуТамбове по цию областиадресу:ул. Рылеева, 77"Техникум Област- 2998 - 259 2739 - - - -отраслевых нойтехнологий - бюджетреабилитационный (ОАИП)комплекс", втом числепроектно-сметнаядокументация3.9. Строительство Феде- 15000 - - 15000 - - - - 2010- Ввод Един. 2011 - 1 Управление попришкольного ральный 2011 объекта физическойстадиона с бюджет гг. строитель- культуре,искусственным ства в спорту ипокрытием в г. эксплуата- туризмуТамбове по цию областиадресу: ул.Чичерина, 30 "А", Област- 3066,5 - 2276,5 790 - - - -школа N 36, в том нойчисле проектно- бюджетсметная (ОАИП)документация3.10. Феде- 15000 - - - 15000 - - - 2012 Ввод Един. 2012 - 1 Управление поСтроительство ральный гг. объекта физическойпришкольного бюджет строитель- культуре,стадиона с ства в спорту иискусственным эксплуата- туризмупокрытием в Областн- 3000 - - - 3000 - - - цию областиг. Тамбове по ойадресу: бюджетул. Сенько, 10, (ОАИП)школа N 353.11. Феде- 15000 - - - 15000 - - - 2012 Ввод Един. 2012 - 1 Управление поСтроительство ральный гг. объекта физическойпришкольного бюджет строитель- культуре,стадиона с ства в спорту иискусственным Област- 3000 - - - 3000 - - - эксплуата- туризмупокрытием в ной цию областиКирсановском бюджетрайоне, (ОАИП)с. Б.Уваровщина,1 "А",Уваровщинскаясредняяобщеобразова-тельная школаИтого: Феде- 1069473 16900 - 38421 138500 177852 688900 8900
ральный
бюджет
Кроме 133238,76 48496,8 15945 16359,96 26000 8637 8900 8900
того -
ОАИПВСЕГО: Феде- 1069473 16900 - 38421 138500 177852 688900 8900
ральный
бюджет
Област- 20066,01 232,7 1159,91 12100 3273,4 1050 1200 1050
ной
бюджет
Кроме 133238,76 48496,8 15945 16359,96 26000 8637 8900 8900
того -
ОАИП-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Первый зам. главы администрации
области А.А.Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к постановлению администрации области
от 30.12.2011 N 1974
Подпрограмма
"Развитие футбола в Тамбовской области на 2009-2015 годы"
Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей
и задач Подпрограммы--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цели, задачи | Целевой | Еди- |Исходные | Показатель целевого индикатора по годам реализации подпрограммы
| индикатор | ница |показатели|----------------------------------------------------------------
| | изме-|базового | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Послед-
| | рения|года | | | | | | | | ний год--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: создание условий для укрепления здоровья различных категорийнаселения области путем целенаправленного использования возможностейфутбола, обеспечение условий для качественной подготовки резерва дляфутбольных клубов, сборных команд области и РоссииЗадача 1: Индикатор 1. % 25,0 30,0 35,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 80,0содействие Уровень (поукреплению соответствия итогамматериально- оснащения 2008технической футбольных года)базы футбола команд
нормативным
требованиямЗадача 2: Индикатор 1. % 40 - 50 60 70 80 90 100 100подготовка, Доля тренеров- (попереподготовка преподавателей, итогами повышение прошедших 2008квалификации курсы года)тренерских повышениякадров, квалификации, всоздание общейкадрового численностипотенциала для тренеров-сферы футбола преподавателей
Индикатор 2. ед. 1 - - - 1 - 1 - 2
Количество (по
семинаров по итогам
программе 2008
Российского года)
футбольного
союза
Индикатор 3. чел. 1 - - - 1 1 1 1 4
Количество (по
тренеров- итогам
преподавателей, 2008
прошедших года)
переподготовку
в Высшей школе
тренеровЗадача 3: Индикатор 1. ед. 1 2 1 1 1 1 1 1 8содействие Количество (поразвитию построенных итогаминфраструктуры полноразмерных 2008футбола, футбольных года)обеспечение полей сстроительства искусственнымфутбольных покрытиемполей сискусственным Индикатор 2. ед. 0 0 0 2 1 0 1 0 4покрытием Ввод объектов
строительства в
эксплуатацию--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Первый зам. главы администрации
области А.А.Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к постановлению администрации области
от 30.12.2011 N 1974
Подпрограмма
"Развитие базовых видов спорта в Тамбовской области"
3. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий Подпрограммы----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задача, |Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики
мероприятие |финан- | (тыс. рублей) | выпол-|--------------------------------| Подпрограммы,
|сирования |--------------------------------------------| нения | наименование |единица| целевое | ответственные
| | Всего | в том числе по годам: | | |изме- | значение| за
| | |-----------------------------------| | |рения | (пос- | выполнение
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | ледний |
| | | г. | г. | г. | г. | г. | | | | год |
| | | | | | | | | | | реали- |
| | | | | | | | | | | зации |
| | | | | | | | | | | Подпрог-|
| | | | | | | | | | | раммы) |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: создание условий для развития базовых видов спорта (легкойатлетики, бокса, конькобежного спорта) на территории области иразвитие форм поддержки, обеспечивающей достижение спортсменамисборных команд области в этих видах спорта ведущих позиций нароссийском и мировом уровняхЗадача 1: совершенствование системы подготовкиспортсменов-легкоатлетов, боксеров, конькобежцев к соревнованиямразличного уровня для достижения высших спортивных результатов1.1. Организация и Област- 1335 235 200 300 300 300 2011- Количество Чел. 2011 - 300 Управлениепроведение ной 2015 участников 2012 - 300 пообластных бюджет гг. областных 2013 - 350 физическойсоревнований по соревнова- 2014 - 370 культуре,легкой атлетике, ний по 2015 - 400 спорту ибоксу, базовым туризмуконькобежному видам спорта областиспорту1.2. Организация, Област- 6300 1500 300 1500 1500 1500 2011- Количество Чел. 2011 - 56 Управлениеподготовка и участие ной 2015 участников 2012 - 15 посборных команд бюджет гг. всероссийс- 2013 - 62 физическойобласти по легкой ких 2014 - 65 культуре,атлетике, боксу, соревнова- 2015 - 74 спорту иконькобежному ний по туризмуспорту во базовым областивсероссийских и видам спортамеждународныхсоревнованиях1.3. Экипирование Област- 3021,6 921,6 300 600 600 600 2011- Количество Чел. 2011 - 30 Управлениесборных команд ной 2015 экипирован- 2012 - 15 пообласти по легкой бюджет гг. ных 2013 - 40 физическойатлетике, боксу и спортсменов 2014 - 45 культуре,конькобежному 2015 - 50 спорту испорту туризму
областиИтого: Област- 10656,6 2656,6 800 2400 2400 2400
ной
бюджетЗадача 2: создание условий для высококачественногоучебно-тренировочного процесса легкоатлетов, боксеров, конькобежцевОснащение сборных Област- 2592,7 697,3 95,4 600 600 600 2011- Уровень % 2011 - 40% Управлениекоманд области ной 2015 гг обеспечения 2012 - 40% поспортивным бюджет сборных 2013 - 60% физическойоборудованием и команд 2014 - 70% культуре,инвентарем спортивным 2015 - 80% спорту и
инвентарем туризму
и обору- области
дованиемИтого: Област- 2592,7 697,3 95,4 600 600 600
ной
бюджетЗадача 3: создание системы научно-методического и кадровогообеспечения сборных команд области по данным видам спорта3.1. Диагностические Област- 400 100 - 100 100 100 2011- Количество Един. 2011 - 3 Управлениеисследования по ной 2015 гг методичес- 2012 - пооценке бюджет ких 2013 - 4 физическойморфофункцио- рекоменда- 2014 - 4 культуре,нальной и ций для 2015 - 5 спорту ифизической сборных туризмуподготовленности команд областиспортсменов области по
базовым
видам
спорта3.2. Курсовая Област- 999,3 99,3 - 300 300 300 2011- Количество Чел. 2011 - 3 Управлениеподготовка тренеров- ной 2015 гг тренеров- 2012 - попреподавателей по бюджет преподавате- 2013 - 3 физическойлегкой атлетике, лей, 2014 - 3 культуре,боксу, прошедших 2015 - 3 спорту иконькобежному курсовую туризмуспорту подготовку областиИтого: Област- 1399,3 199,3 - 400 400 400
ной
бюджетВСЕГО: Област- 14648,6 3553,2 895,4 3400 3400 3400
ной
бюджет----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Первый зам. главы администрации
области А.А.Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
к постановлению администрации области
от 30.12.2011 N 1974
Подпрограмма
"Развитие адаптивной физической культуры и спорта
в Тамбовской области"
3. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий Подпрограммы----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задача, |Источ- | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики
мероприятие |ники | (тыс. рублей) | выпол-|--------------------------------| Подпрограммы,
|финан- |----------------------------------------------| нения | наименование |единица| целевое | ответственные
|сирова-| Всего | в том числе по годам: | | |изме- | значение| за
|ния | |--------------------------------------| | |рения | (пос- | выполнение
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | ледний |
| | | г. | г. | г. | г. | г. | | | | год |
| | | | | | | | | | | реали- |
| | | | | | | | | | | зации |
| | | | | | | | | | | Подпрог-|
| | | | | | | | | | | раммы) |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: создание эффективной системы организации физкультурно-оздоровительной работы среди людей, имеющих ограниченные физическиевозможности в состоянии здоровья, инвалидов, маломобильных группнаселения и подготовки сборных команд области по паралимпийским исурдлимпийским видам спорта к участию в соревнованиях различногоуровняЗадача 1: привлечение людей, имеющих ограниченные возможности всостоянии здоровья, и инвалидов к систематическим занятиям физическойкультурой и спортом1.1. Организация Област- 810 150 60 200 200 200 2011- Доля % 2011 - 1,0 Управлениеи проведение ной 2015 инвалидов, 2012 - 1,1 пофизкультурно- бюджет гг. систематичес- 2013 - 1,1 физическоймассовых ки занимаю- 2014 - 1,2 культуре,мероприятий щихся 2015 - 1,3 спорту исреди людей, физической туризмуимеющих культурой и областиограниченные спортом, кфизические общемувозможности, и числуинвалидов инвалидов1.2. Проведение Област- 450 100 50 100 100 100 2011- Количество Чел. 2011 - 55 Управлениеобластного ной 2015 обучающих 2012 - 30 образованияфестиваля для бюджет гг. ся специаль- 2013 - 60 и наукидетей ных 2014 - 65 областиспециальных коррекцион- 2015 - 65коррекционных ныхобразовательных образовате-учреждений и льныхобластных учреждений,соревнований принявшихсреди детских участие вдомов и школ- фестивалях иинтернатов соревнованияхИтого: Област- 1260 250 110 300 300 300
ной
бюджетЗадача: 2: совершенствование системы подготовки спортсменов-инвалидовк участию в соревнованиях различного уровня2.1. Организация Област- 2090 440 150 500 500 500 2011- Количество Чел. 2011 - 150 Управлениеи проведение ной 2015 инвалидов- 2012 - 80 пообластных бюджет гг. участников 2013 - 210 физическойсоревнований по областных 2014 - 240 культуре,адаптивному соревнова- 2015 - 270 спорту испорту среди ний туризмуспортсменов областипаралимпийцев,сурдлимпийцев,специальноолимпийцев2.2. Подготовка Област- 2368,5 661 348,5 453 453 453 2011- Количество Чел. 2011 - 11 Управлениеи участие ной 2015 спортсме- 2012 - 11 поспортсменов в бюджет гг. нов- 2013 - 15 физическойПараспартакиаде, участников 2014 - 16 культуре,Паралимпийских Параспартаки- 2015 - 17 спорту ииграх, ады, туризмуСпециальных Паралим- областиолимпийских пийских игр,играх и иных Специаль-соревнованиях ныхвысшего уровня олимпийс-для людей с ким игр иограниченными иныхвозможностями соревнова-и инвалидов ний высшего
уровня
для людей с
ограничен-
ными
возможнос-
тями и
инвалидовИтого: Област- 4458,5 1101 498,5 953 953 953
ной
бюджетЗадача: 3 укрепление материально-технической базы для занятийадаптивной физической культурой и спортом3.1. Оснащение Област- 2342,7 642,7 200 500 500 500 2011- Уровень % 2011 - 30 Управлениеспортивным ной 2015 обеспечен- 2012 - 31 поинвентарем и бюджет гг. ности 2013 - 40 физическойоборудованием областной 2014 - 45 культуре,областной паралимпийс- 2015 - 50 спорту ипаралимпийской, кой, туризмусурдлимпийской, сурдлимпийс- областиспециально кой,олимпийской специальнокоманд олимпийс-
кой команд3.2. Экипирование Област- 2300 200 - 700 700 700 2011- Количество Чел. 2011 - 11 Управлениеспортсменов ной 2015 экипированных 2012 - пообластной бюджет гг. спортсменов 2013 - 13 физическойпаралимпийской, 2014 - 14 культуре,сурдлимпийской, 2015 - 15 спорту испециально туризмуолимпийской областикомандИтого Област- 4642,7 842,7 200 1200 1200 1200
ной
бюджетЗадача: 4: совершенствование кадрового обеспечения и повышениеквалификации работников в сфере адаптивной физической культуры испортаПовышение Област- 400 100 - 100 100 100 2011- Количество- Чел. 2011 - 1 Управлениеквалификации и ной 2015 тренеров- 2012 - попереподготовка бюджет гг. преподава- 2013 - 2 физическойкадров телей, 2014 - 3 культуре,в области прошедших 2015 - 3 спорту ифизической курсы туризмукультуры, повышения областиадаптивной квалифика-физической ции, перепод-культуры и готовкиспорта дляработы с людьмис ограничен-нымифизическимивозможностямии инвалидамиИтого: Област- 400 100 100 100 100
ной
бюджетВСЕГО: Област- 10761,2 2293,7 808,5 2553 2553 2553
ной
бюджет----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Первый зам. главы администрации
области А.А.Сазонов