Постановление Администрации Тамбовской области от 18.10.2011 № 1439
О внесении изменений в областную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ18.10.2011 г. Тамбов N 1439 Утратилo силу - Постановление
Администрации Тамбовской области
от 27.09.2013 г. N 1075
О внесении изменений в областную целевую программу "Развитиефизической культуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы"
Администрация области постановляет:
1. Внести в областную целевую программу "Развитие физическойкультуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы" (далее -Программа), утвержденную постановлением администрации области от26.03.2009 N 326 (в редакции от 24.06.2011), следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы позицию "Объемы и источникифинансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование Программы предусмотрено из областного ифедерального бюджетов в размере 2686737,1 тыс. рублей. Из них за счетобластного бюджета 94060,1 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитовобластной адресной инвестиционной программы (далее ОАИП) 719862,77тыс. рублей), в том числе по годам:
2009 год - 3655,1 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 48496,8 тыс. рублей);
2010 год - 9125,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 20000,0 тыс. рублей);
2011 год - 32368,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 185300,0 тыс. рублей);
2012 год - 12303,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 217500,0 тыс. рублей);
2013 год - 12153,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 130765,97 тыс. рублей);
2014 год - 12303,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 108900,0 тыс. рублей);
2015 год - 12153,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 8900,0 тыс. рублей).
За счет федерального бюджета 2592677,0 тыс. рублей, в том числепо годам:
2009 год - 16900,0 тыс. рублей;
2010 год - 0,0 тыс. рублей;
2011 год - 109842,0 тыс. рублей;
2012 год - 730283,0 тыс. рублей;
2013 год - 637852,0 тыс. рублей;
2014 год - 1088900,0 тыс. рублей;
2015 год - 8900 тыс. рублей";
1.2. в разделе 4 Программы абзац пятый изложить в следующейредакции:
"Общие затраты на реализацию Программы в 2009-2015 гг. составят2686737,1 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета - 94060,1тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП - 719862,77 тыс.рублей), за счет федерального бюджета - 2592677,0 тыс. рублей";
1.3. в разделе 6 Программы таблицу "Основные целевые индикаторы,отражающие степень достижения целей и задач Программы" изложить вредакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
1.4. в Подпрограмме "Совершенствование системы физическойкультуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы" (далее -Подпрограмма) (приложение N 1 к Программе):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источникифинансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование Подпрограммы предусмотрено из областного ифедерального бюджетов в размере 1569356,49 тыс. рублей. Из них за счетобластного бюджета 46552,49 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитовОАИП 580007,97 тыс. рублей), в том числе по годам:
2009 год - 3422,4 тыс. рублей;
2010 год - 7965,09 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 4055,0 тыс. рублей);
2011 год - 14565,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 162324,0 тыс. рублей);
2012 год - 5150,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 191500,0 тыс. рублей);
2013 год - 5150,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 122128,97 тыс. рублей);
2014 год - 5150,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 100000,0 тыс. рублей);
2015 год - 5150,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 0,0 тыс. рублей);
За счет федерального бюджета 1522804,0 тыс. рублей, в том числепо годам:
2009 год - 0,0 тыс. рублей;
2010 год - 0,0 тыс. рублей;
2011 год - 71421,0 тыс. рублей;
2012 год - 591383,0 тыс. рублей;
2013 год - 460000,0 тыс. рублей;
2014 год - 400000,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей.";
раздел 3 Подпрограммы изложить в редакции согласно приложению N 2к настоящему постановлению;
в разделе 4 Подпрограммы абзац пятый изложить в следующейредакции:
"Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2009-2015 гг.составят 1569356,49 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета -46552,49 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП - 580007,97тыс. рублей), за счет федерального бюджета - 1522804,0 тыс. рублей";
в разделе 6 Подпрограммы таблицу "Основные целевые индикаторы,отражающие степень достижения целей и задач Подпрограммы" изложить вредакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
1.8. в Подпрограмме "Развитие футбола в Тамбовской области на2009-2015 годы" (далее - Подпрограмма) (приложение N 2 к Программе):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источникифинансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование Подпрограммы предусмотрено из областного ифедерального бюджетов в размере 1087615,61 тыс. рублей. Из них за счетобластного бюджета 17742,61 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитовОАИП - 139854,8 тыс. рублей), в том числе по годам:
2009 год - 232,7 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП -48496,8 тыс. рублей);
2010 год - 1159,91 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 15945,0 тыс. рублей);
2011 год - 11850,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 22976,0 тыс. рублей);
2012 год - 1200,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 26000,0 тыс. рублей);
2013 год - 1050,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 8637 тыс. рублей);
2014 год - 1200,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 8900 тыс. рублей);
2015 год - 1050,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП- 8900 тыс. рублей).
За счет федерального бюджета 1069873,0 тыс. рублей, в том числепо годам:
2009 год - 16900,0 тыс. рублей;
2010 год - 0,0 тыс. рублей;
2011 год - 38421,0 тыс. рублей;
2012 год - 138900,0 тыс. рублей;
2013 год - 177852,0 тыс. рублей;
2014 год - 688900,0 тыс. рублей;
2015 год - 8900,0 тыс. рублей.";
раздел 3 Подпрограммы изложить в редакции согласно приложению N 4к настоящему постановлению;
в разделе 4 Подпрограммы абзац четвертый изложить в следующейредакции:
"Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2009-2015 гг.составят 1087615,61 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета -17742,61 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов областной адреснойинвестиционной программы 134354,8 тыс. рублей), за счет федеральногобюджета - 1069873,0 тыс. рублей.";
1.6. раздел 3 Подпрограммы "Развитие базовых видов спорта вТамбовской области" (приложение N 3 к Программе) изложить в редакциисогласно приложению N 5 к настоящему постановлению;
1.7. в Подпрограмме "Развитие адаптивной физической культуры испорта в Тамбовской области" (далее - Подпрограмма) (приложение N 4 кПрограмме):
раздел 3 Подпрограммы изложить в редакции согласно приложению N 6к настоящему постановлению;
в разделе 6 Подпрограммы таблицу "Основные целевые индикаторы,отражающие степень достижения целей и задач Подпрограммы" изложить вредакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовскаяжизнь".
И. о. главы администрации
области А.А.Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению администрации области
от 18.10.2011 N 1439
Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения
целей и задач Программы--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цели, задачи | Целевой индикатор |Еди- | Исходные |Показатель целевого индикатора по годам реализации Программы
| |ница | показате- |---------------------------------------------------------------
| |изме- | ли базо- | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |Послед-
| |рения | вого года | | | | | | | |ний год--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: создание условий для укрепления здоровья населения области путемразвития инфраструктуры спорта, популяризации массовых видов спорта,совершенствования системы подготовки в спорте высших достижений иприобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физическойкультурой и спортомЗадача: Индикатор 1. Чел. 110247 137281 192725 222245 244068 273600 294948 327720 327720обеспечение и защита Численность лиц, (статис-прав граждан на систематически тическийравный доступ к занимающихся отчетзанятиям физической физической 2008 г.)культурой и спортом культурой и спортом
Индикатор 2. % 10,1 12,6 17,7 20,5 22,0 25,0 27,0 30,0 30,0
Удельный вес (статис-
населения, тический
систематически отчет
занимающегося 2008 г.)
физической
культурой и спортомЗадача: Индикатор. % 56,6 63,5 68,0 70,0 72,0 73,0 74,0 75,0 75,0развитие системы Доля учащихся (статис-детско-юношеского (общеобразователь- тическийспорта, включая ных учреждений, отчетразвитие образовательных 2008 г.)инфраструктуры, учрежденийукрепление начального иматериально- среднеготехнической базы для профессиональногоорганизации образования),спортивно-массовых и занимающихсяфизкультурно- физическойоздоровительных культурой имероприятий спортом, в общей
численности
учащихся
соответствующих
учрежденийЗадача: подготовка Индикатор 1. Едини- 127 124 130 145 150 153 160 163 163спортивного резерва и Количество выездов ца (посборных команд на соревнования итогамобласти для их Всероссийского и 2008успешного международного года)выступления на уровнясоревнованияхразличного уровня Индикатор 2. % 10,0 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 14,0
Доля призовых мест (по
от общего итогам
количества участия 2008
спортсменов области года)
в соревнованиях
Всероссийского и
международного
уровня
Индикатор 3. Едини- 62 62 63 70 73 75 78 80 80
Количество ца (по
проведенных итогам
учебно- 2008
тренировочных года)
сборов
Индикатор 4. Едини- 12 17 18 19 20 20 21 21 21
Количество ца (по
спортсменов итогам
области, входящих в 2008
состав сборных года)
команд, и
кандидатов в
сборные команды
России по видам
спортаЗадача: Индикатор. Едини- 2081 2623 3080 3100 3120 3140 3160 3180 3180создание режима Обеспеченность ца (статисти-наибольшего спортивными ческийблагоприятствования сооружениями отчетразвитию футбола, (всего), 2008 г.)укрепление его из них:материальной базы,развитие обеспеченность Тыс. 21 29,53 35,04 35,1 35,6 36,0 36,5 37,0 37,0общественных плоскостными кв. м на (статисти-организаций футбола, спортивными 10 тыс. ческийдетских сооружениями насе- отчетфутбольных клубов; ления 2008 г.)развитие спортивнойинфраструктуры обеспеченность Тыс. 1,5 1,54 1,54 1,6 1,65 1,7 1,75 1,8 1,8области спортивными залами кв. м на (статисти-
10 тыс. ческий
насе- отчет
ления 2008 г.)
обеспеченность Кв. м 30,7 30,96 31,25 31,5 31,6 31,6 31,7 31,8 31,8
плавательными зеркала (статисти-
бассейнами воды ческий
на 10 отчет
тыс. 2008 г.)
насе-
ленияЗадача: создание Индикатор 1. % 5,0 10,0 12,0 14,0 15,0 16,0 17,0 20,0 20,0эффективной системы Доля участников (поспециализированной всероссийских итогамподготовки соревнований по 2008спортсменов по базовым видам года)базовым видам спорта спорта в общей(легкой атлетике, численностибоксу, участвующихконькобежномуспорту), Индикатор 2. % 10,0 11,0 12,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 21,0обеспечивающей Доля призовых мест (подостижение ведущих по базовым видам итогампозиций членов спорта от общего 2008сборных команд количества года)области по этим призовых мест навидам спорта на соревнованияхроссийском и Всероссийского имеждународном международногоуровнях уровняЗадача: развитие Индикатор 1. % 0,42 0,53 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3системы адаптивной Доля инвалидов, (статис-физкультурно- систематически тическийоздоровительной занимающихся отчетработы и эффективной физической 2008 г.)спортивной культурой иподготовки людей, спортом, к общемуимеющих числуограниченные занимающихсяфизические инвалидоввозможности здоровьяи инвалидов Индикатор 2. Чел. 8 8 8 11 13 15 16 17 17
Доля призовых мест (по
от общего итогам
количества участия 2009
спортсменов- года)
инвалидов в
Параспартакиде,
Паралимпийских
играх, Специальных
олимпийских играх
и иных
соревнованиях
высшего уровня--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Первый зам. главы администрации
области А.А.Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению администрации области
от 18.10.2011 N 1439
Подпрограмма
"Совершенствование системы физической культуры и спорта
в Тамбовской области на 2009-2015 годы"
3. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий Подпрограммы--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчикимероприятие | финансирования| (тыс. рублей) | выпол- |----------------------------------------| Подпрограммы,
| |------------------------------------------------------------------------------------| нения | наимено- | единица | целевое | ответственные
| | Всего | в том числе по годам: | | вание | измерения | значение | за выполнение
| | | | | | | (последний |
| | |------------------------------------------------------------------------| | | | год реали- |
| | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | | | | зации Под- |
| | | | | | | | | | | | | программы) |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: развитие массовой физической культуры и спорта, создание условийдля реализации гражданами, проживающими на территории области, прав назанятия физической культурой и спортом, развитие инфраструктуры спорта
Задача 1: содействие развитию детско-юношеского спорта1.1. Материально- Област- 6560,559 285,9 574,659 500 1300 1300 1300 1300 2009- Уровень % 2009 - 9,0 Управление потехническая ной 2015 материально- 2010 - 10,0 физическойподдержка детско- бюджет гг. технического 2011 - 11,0 культуре, спортуюношеских оснащения 2012 - 12,0 и туризмуспортивных школ, учреждений 2013 - 13,0 областиподростковых физкультурно- 2014 - 14,0спортивных клубов спортивной 2015 - 15,0и секций в направлен-муниципальных ностиобразованиях испециализиро-ванных детско-юношеских школолимпийскогорезерва1.2. Проведение Област- 3716,3 400 750 566,3 500 500 500 500 2009- Доля обучаю- % 2009 - 30,0 Управлениеспортивно- ной 2015 щихся, 2010 - 38,0 образования имассовых бюджет гг. участвующих 2011 - 38,0 науки областимероприятий для в областных 2012 - 40,0детей, подростков соревнова- 2013 - 40,0и молодежи и ниях, в общей 2014 - 42,0областных численности 2015 - 42,0массовых обучающихсясоревнований повидам спорта1.3. Проведение Област- 125 50 75 - - - - - 2009- Количество Ед. 2009 - 30 Управлениеобластного ной 2010гг. обучаю- 2010 - 55 образования ифестиваля для бюджет щихся, науки областидетей принявшихспециальных участие в(коррекционных) фестиваляхобразовательных и соревнова-учреждений и нияхобластныхсоревнованийсреди детскихдомов и школ-интернатов1.4. Поддержка Област- 50 - 50 - - - - - 2010 г. Количество Чел. 2010 - 30 Управлениепроведения ной обучающихся, 2011 - образования исоревнований по бюджет принявших 2012 - 32 науки областиприкладным и участие в 2013 - 35военно- соревно- 2014 - 40техническим ваниях по 2015 - 50видам спорта прикладным и
военно-
техническим
видам спорта1.5. Проведение Област- 250 - - 250 - - - - 2011 г. Количество Чел. 2011 - 120 Управление поКубка губернатора ной участников физическойпо практической бюджет соревнований культуре, спортустрельбе и туризму
области1.6. Поддержка Област- 1350 200 200 150 200 200 200 200 2009- Доля обуча- % 2009 - 8,0 Управлениепроведения ной 2015 ющихся, 2010 - 9,0 образования ифизкультурных и бюджет гг. принявших 2011 - 9,5 науки областиспортивных участие в 2012 - 11,0мероприятий с мероприятиях 2013 - 12,0обучающимися в "Юность 2014 - 13,0системе России", в 2015 - 15,0начального и общейсреднего численностипрофессионального обучающихсяобразованияИтого: Област- 12051,859 935,9 1649,659 1466,3 2000 2000 2000 2000
ной
бюджет
Задача 2: повышение спортивного мастерства обучающихся2.1. Проведение Област- 1100 200 - 500 - 200 - 200 2009, Доля обуча- % 2009 - 30,0 Управлениеобластных Спартакиад ной 2011, ющихся, 2011 - 33,0 образования ишкольников и бюджет 2013, участвующих в 2013 - 35,0 науки областиучастие в 2015 гг. Спартакиаде, в 2015 - 38,0Спартакиадах общейРоссии численности
обучающихся2.2. Участие Област- 12815,1 1950,1 1965 1300 2000 1800 2000 1800 2009- Доля обу- % 2009 - 4,7 Управлениесборных команд ной 2015 гг. чающихся, 2010 - 4,8 образования ишкольников и бюджет принявших 2011 - 4,0 науки областимолодежи области участие во 2012 - 5,1во Всероссийских Всероссийских 2013 - 5,3соревнованиях соревнованиях, 2014 - 5,5
в общей 2015 - 5,7
численности
обучающихся2.3. Проведение Област- 1500 200 100 200 250 250 250 250 2009- Доля % 2009 - 0,4 Управлениеучебно- ной 2015 гг. обучающихся, 2010 - 0,4 образования итренировочных бюджет принявших 2011 - 0,5 науки областисборов участие в 2012 - 0,5
учебно- 2013 - 0,6
трениро- 2014 - 0,6
вочных сборах, 2015 - 0,7
в общей
численности
обучающихся2.4. Поддержка Област- 1836,4 126,4 310 - 350 350 350 350 2009- Количество Чел. 2009 - 12 Управлениеподготовки и ной 2015 гг. обучающихся, 2010 - 12 образования иучастия сборной бюджет участвующих в 2011 - науки областикоманды области соревнованиях 2012 - 12по баскетболу в 1 2013 - 12лиге ЦФО 2014 - 12
2015 - 12Итого: Област- 17251,5 2476,5 2375 20000 2600 2600 2600 2600
ной
бюджет
Задача 3: содействие развитию массового спорта и
физкультурно-оздоровительного движения3.1. Проведение Област- 855,9 10 125,9 200 130 130 130 130 2009- Количество Чел. 2009 - 550 Управление пообластных ной 2015 участников 2010 - 600 физическойспортивных бюджет гг. соревнований 2011 - 720 культуре,мероприятий по 2012 - 730 спорту ипрограмме 2013 - 750 туризмуСельских летних 2014 - 800 областиспортивных игр 2015 - 8503.2. Обеспечение Област- 1100 - 220 - 220 220 220 220 2010- Количество Чел. 2010 - 22 Управление поподготовки и ной 2015 участников 2011 - физическойучастия сборной бюджет гг. соревнований 2012 - 25 культуре,команды области 2013 - 25 спорту иво Всероссийских 2014 - 25 туризмуСельских летних 2015 - 30 областиспортивных играх3.3. Обеспечение Област- 411,3 - 411,3 - - - - - - Количество Чел. 15 Управление поподготовки и ной участников физическойучастия спортивной бюджет Параспарта- культуре,сборной команды киады спорту иобласти в туризмуПараспартакиаде областиЦФО3.4. Предоставление Област- 1000 - - 200 200 200 200 200 2011- Количество Един. 2011 - 1 Управление посубсидий на ной 2015 проведенных 2012 - 1 физическойпроведение бюджет гг. областных 2013 - 1 культуре,областного конкурсов 2014 - 1 спорту иконкурса среди 2015 - 1 туризмумуниципальных областиобразований налучшуюорганизациюдеятельности пововлечениюнаселения в занятияфизическойкультурой испортом3.5. Материально- Област- 15 - 15 - - - - - 2010 г. Доля инвалидов, % 2010 - 0,7 Управление потехническая ной систематически физическойподдержка бюджет занимающихся культуре,спортсменов- физической спорту иинвалидов культурой и туризму
спортом, к области
общему числу
занимающихся
инвалидов3.6. Организация и Област- 340,7 - 90 250,7 - - - - 2010- Количество Чел. 2010 - 10000 Управление попроведение ной 2011 гг. участников 2011 - 11000 физическойобластного Дня бюджет областного культуре,здоровья и спорта Дня спорту и
здоровья туризму
областиИтого: Област- 3722,9 10 862,2 650,7 550 550 550 550
ной
бюджет
Задача 4: содействие развитию спорта высших достижений4.1. Обеспечение Област- 3479,741 - 293,741 2836 - - - - 2010- Количество Един. 2010 - 55 Управление поподготовки и ной 2011 гг. участвующих в 2011 - 270 физическойучастие сборных бюджет соревнованиях культуре,команд области в спорту иОлимпийских играх, туризмучемпионатах, областипервенствах мира, Федераль- 1421 - - 1421 - - - -Европы, России, ныйЦФО и других бюджетВсероссийскихсоревнованиях4.2. Предоставление Област- 9495,99 - 2591,99 6904 - - - - 2010- Количество Един. 2010 - 1 Управление посубсидий ной 2011 гг. некоммер- 2011 - 1 физическойнегосударственным бюджет ческих культуре,некоммерческим организаций, спорту иорганизациям в получивших туризмусфере физической субсидию областикультуры и спорта4.3. Целевая система Област- 630,5 - 192,5 438 - - - - 2010- Количество Чел. 2010 - 11 Управление поподготовки ной 2011 гг. студентов, 2011 - 11 физическойспециалистов в бюджет обучающихся культуре,сфере физической в высших спорту икультуры и спорта учебных туризмуна договорной заведениях области, аоснове с полной такжекомпенсацией организация,обучения по определяемаяцелевым на контрактнойнаправлениям в основевысших учебныхзаведениях4.4. Проведение Област- 270 - - 270 - - - - 2011 Количество Чел. 2011 - 220 Управление поСпартакиады ной участников физическойтрудовых бюджет Спартакиады культуре,коллективов трудовых спорту иобласти и коллективов туризмукомандирование области областикоманд наспартакиадутрудовыхколлективовРоссийскойФедерацииИтого: Федераль- 1421 - - 1421 - - - -
ный
бюджет
Област- 13526,231 - 3078,231 10448 - - - -
ной
бюджет
Задача 5: содействие развитию спортивной инфраструктуры5.1. Строительство Федераль- 201383 - - 70000 131383 - - - 2011- Ввод объекта Един. 2012 - 1 Управление покрытого ледового ный 2012 гг. строительства физическойкатка с бюджет в эксплуатацию культуре, спортуискусственным и туризмульдом, областирасположенного поадресу: 392000,Тамбовская область,г. Тамбов,микрорайон Област- 96398 - 3098 93300 - - - -"Московский", ул. нойМичуринская, в том бюджетчисле проектно- (ОАИП)сметнаядокументация5.2. Строительство Федераль- 12000000 - - - 4000000 4000000 4000000 - 2010- Ввод объекта Един. 2014 - 1 Управление покомплекса Центр ный 2014 гг. строительства физическойединоборств в бюджет в эксплуата- культуре, спортуг. Тамбове, в том цию и туризмучисле проектно- Област- 309458 - 58 9400 100000 100000 100000 - областисметная нойдокументация бюджет
(ОАИП)5.3. Строительство Федераль- 120000 - - - 60000 60000 - - 2011- Ввод объекта Един. 2012 - 1 Управление полыжного стадиона ный 2013 гг. строительства физическойв г. Тамбове в том бюджет в эксплуата- культуре, спортучисле проектно- цию и туризмусметная Област- 26509 - 899 610 12500 12500 - - областидокументация ной
бюджет
(ОАИП)5.4. Строительство Област- 21542,97 - - 1914 10000 9628,97 - - 2011 г. Количество Един. 2011 - 1 Управление поуниверсального ной проектно- физическойспортивного зала с бюджет сметной культуре, спортубассейном в (ОАИП) документации и туризмуг. Мичуринске, в областитом числепроекно-сметнаядокументация5.5. Реконструкция Област- 3000 - - 3000 - - - - 2011 г. Количество Един. 2011 - 1 Управление побазы "Уют" в ной реконстру- физической"Сосновом углу" бюджет ируемых культуре, спортуТамбовского (ОАИП) объектов и туризмурайона, в том областичисле проектно-сметнаядокументация5.6. Строительство Област- 3100 - - 3100 2011 г. Ввод объекта Един. 2011 - 1 Управление помультистадиона с ной строительства физическойхоккейными бюджет в эксплуата- культуре, спортустеклопласти- (ОАИП) цию и туризмуковыми бортами и областибаскетбольнымистойками вг. Тамбове5.7. Строительство Област- 2000 - - 2000 2011- Ввод объекта Един. 2012 - 1 Управление поспортивного ной 2012 гг. строительства физическойцентра в с. бюджет в эксплуата- культуре, спортуЗаворонежское (ОАИП) цию и туризмуМичуринского области,района Администрация
Мичуринского
района5.8. Учебно- Област- 39000 - - 39000 - - - - 2011 г. Количество Един. 2011 - 1 Управление поспортивный ной приобретен- физическойкомплекс, бюджет ных чаш культуре, спортурасположенный по (ОАИП) и туризмуадресу: г. Тамбов, областиул. Мичуринская,112 (приобретениеи монтаж чашиплавательногобассейна)5.9. Строительство Област- 79000 - - 10000 69000 Ввод объекта Един. 2011 - 1 Управление пофизкультурно- ной строительства физическойоздоровительного бюджет в эксплуата- культуре, спортукомплекса с (ОАИП) цию и туризмууниверсальным областиигровым залом поул. Котовского, 12в р. п. СосновкаИтого Федераль- 1521383 - - 70000 591333 460500 335000 40000
ный
бюджет
Област- 552007,97 - 4055 134234 191500 122128,97 100000 -
ной
бюджет
(ОАИП)Всего Федераль- 1522804 - - 71421 591383 460000 400000 -
ный
бюджет
Област- 46552,49 3422,4 7965,09 14565 5150 5150 5150 5150
ной
бюджет
Кроме 580007,97 - 4055 162324 191500 122128,97 100000 -
того
ОАИП--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
И. о. главы администрации
области А.А.Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к постановлению администрации области
от 18.10.2011 N 1439
Подпрограмма
"Совершенствование системы физической культуры и спорта
в Тамбовской области на 2009-2015 годы"
Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей
и задач Подпрограммы--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цели, задачи | Целевой |Единица|Исходные | Показатель целевого индикатора по годам реализации
| индикатор |измере-|показате- | подпрограммы
| |ния |ли базо- |--------------------------------------------------------
| | |вого года | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |Послед-
| | | | | | | | | | |ний
| | | | | | | | | | |год--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Задача 1: содействие Индикатор 1. % 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 15,0развитию детско- Уровень (поюношеского спорта материально- итогам
технического 2008 г.)
оснащения
учреждений
физкультурно-
спортивной
направленности
Индикатор 2. % 26,5 30,0 38,0 38,0 40,0 40,0 42,0 42,0 42,0
Доля (по
обучающихся, итогам
участвующих соревно-
в областных ваний
соревнованиях, 2008 г.)
в общей
численности
обучающихсяЗадача 2: повышение Индикатор 1. % 28,0 30,0 - 33,0 - 35,0 - 38,0 38,0спортивного Доля (помастерства обучающихся, итогамобучающихся участвующих Спарта-
в Спартакиаде, киады
в общей 2007 г.)
численности
обучающихся
Индикатор 2. % 4 4,7 5,0 5,0 5,1 5,3 5,5 5,7 5,7
Доля (по
обучающихся, итогам
принявших соревно-
участие во ваний
Всероссийских за 2008 г.)
соревнованиях,
в общей
численности
обучающихся
Индикатор 3. % 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7
Доля (по
обучающихся, итогам
принявших учебно-
участие в трениро-
учебно- вочных
тренировочных сборов
сборах, за 2008 г.)
в общей
численности
обучающихсяЗадача 3: содействие Индикатор 1. 500 500 600 720 730 750 800 850 850развитию массового Количество (поспорта и участников итогамфизкультурно- соревнований Спарта-оздоровительного по программе киадыдвижения Сельских летних 2008 г.)
спортивных игр
Индикатор 2. ед. 0 0 0 1 1 1 1 1 5
Количество
проведенных
областных
конкурсов
Индикатор 3. % 10,1 12,6 17,7 20,5 22,0 25,0 27,0 30,0 30,0
Удельный вес (по
населения, итогам
систематически 2008 г.)
занимающегося
физической
культурой
и спортомЗадача 4: содействие Индикатор 1. ед. 127 124 130 132 136 138 140 142 142развитию спорта Количество (повысших достижений выездов на итогам
соревнования года)
Всероссийского
и международ-
ного уровня
Индикатор 2. % 10,0 11,0 11,5 12 12,5 13,0 13,5 14,0 39
Доля призовых (по
мест от общего итогам
количества 2008
участия года)
спортсменов
области в
соревнованиях
Всероссийского
и международ-
ного уровня
Индикатор 3. Еди- 12 17 18 19 20 20 21 21 21
Количество ница (по
спортсменов итогам
области, 2008
входящих в года)
состав сборных
команд, и
кандидатов
в сборные
команды России
по видам
спортаЗадача 5: содействие Индикатор. Ед. - - - 1 1 1 2 1 6развитию спортивной Ввод объектовинфраструктуры строительства
в эксплуатацию--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
И. о. главы администрации
области А.А.Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к постановлению администрации области
от 18.10.2011 N 1439
Подпрограмма
"Развитие футбола в Тамбовской области на 2009-2015 годы"
3. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий Подпрограммы-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования (тыс. рублей) | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики
мероприятие | финанси- |--------------------------------------------------------------------------------| выпол- |------------------------------------| Подпрограммы,
| рования | всего | в том числе по годам: | нения | наимено- | еди- | целевое | ответственные
| | |---------------------------------------------------------------------| | вание | ница | значение | за выполнение
| | | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | | | изме- | (последний- |
| | | | | | | | | | | | рения | год |
| | | | | | | | | | | | | реализации |
| | | | | | | | | | | | | Подпро- |
| | | | | | | | | | | | | граммы) |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: создание условий для укрепления здоровья различных категорийнаселения области путем целенаправленного использования возможностейфутбола, обеспечение условий для качественной подготовки резерва дляфутбольных клубов, сборных команд области и России
Задача 1: содействие укреплению материально-технической базы футбола1.1. Материально- Област- 2932,7 232,7 - 9900 700 700 700 700 2009- Уровень 2009-30% Управление потехническая ной 2015 гг. соответствия 2011-60% физическойподдержка бюджет оснащения 2012 65% культуре,футбольных футбольных 2013-70% спорту икоманд, клубов, команд 2014-75% туризмуотделений в нормативным 2015-80% областиДЮСШ, СДЮСШОР требованиям1.2. Обеспечение Област- 2500 - 1000 1500 - - - - 2010- Количество Чел. 2010-24 Управление поучастия сборных ной 2011 гг. участву- 2011-24 физическойкоманд области по бюджет ющих в культуре,футболу в соревно- спорту ичемпионатах ваниях туризмуРоссии и других областиВсероссийскихсоревнованияхИтого Област- 15432,7 232,7 1000 11400 700 700 700 700
ной
бюджетЗадача 2: подготовка, переподготовка и повышение квалификации тренерских
кадров, создание кадрового потенциала для сферы футбола2.1. Организация Област- 1420 - 100 120 300 300 300 300 2010- Количество Чел. 2010-10 Управление поповышения ной 2015 гг. тренеров- 2011-11 физическойквалификации бюджет преподава- 2012-11 культуре,тренеров- телей, 2013-11 спорту ипреподавателей прошедших 2014-11 туризму
курсы 2015-12 области2.2. Проведение Област- 300 - - - 150 - 150 - 2012, Количество Един. 2012-2 Управление посеминаров по ной 2014 гг. семинаров 2014-2 физическойпрограмме бюджет культуре,Российского спорту ифутбольного союза туризму
области2.3. Перепод- Област- 530 - - 330 50 50 50 50 2011- Количество Чел. 2011-3 Управление поготовка тренеров- ной 2015 гг. тренеров- 2012-1 физическойпреподавателей в бюджет преподавате- 2013-1 культуре,Высшей школе лей, прошед- 2014-1 спорту итренеров ших пере- 2015-1 туризму
подготовку области2.4. Приобретение Област- 59,91 - 59,91 - - - - - 2010 г. Количество Ед. 2010-1 Управление попрограммного ной приобре- физическойобеспечения для бюджет тенных культуре,повышения программ- спорту иквалификации ных туризмутренеров- продуктов областипреподавателейИтого: Област- 2309,91 - 159,91 450 500 350 500 350
ной
бюджет
Задача 3: содействие развитию инфраструктуры футбола,
обеспечение строительства футбольных полей с искусственным покрытием3.1. Строительство Федераль- 60921 16900 - 8421 8900 8900 8900 8900 2009- Ввод Един. 2009-2 Управление пофутбольных полей ный 2015 гг. объектов 2010-1 физическойс искусственным бюджет строитель- 2011-2 культуре,покрытием ства в 2012-2 спорту и
Област- 67075,4 12525,9 8500,5 13749 14500 - 8900 8900 эксплуата- 2013-1 туризму
ной цию 2014-1 области
бюджет 2015-1
(ОАИП)3.2. Строительство Федераль- 680000 - - - - - 680000 - 2014 г. Ввод Един. 2014-1 Управление покрытого ный объекта физическойфутбольного бюджет строитель- культуре,манежа ства в спорту и
эксплуата- туризму
цию области3.3. Строительство Област- 26883 26775 108 - - - - - 2009- Количест- Един. 1 Управление посистемы освещения ной 2010 гг. во обору- физическойи ограждения бюджет дованных культуре,футбольных полей (ОАИП) футболь- спорту ис реконструкцией ных полей туризмуадминистративно- областибытового корпусана стадионе"Локомотив" вг. Тамбове3.4. Строительство Област- 4589,3 4540,9 48,4 - - - - - 2009- Количест- Един. 1 Управление посистемы ной 2010 гг. во футболь- физическойжидкостного бюджет ных полей с культуре,подогрева для (ОАИП) подогре- спорту ифутбольного поля с вом туризмуискусственным областипокрытием настадионе"Локомотив" вг. Тамбове3.5. Благоустрой- Област- 3104,4 2056,4 1048 - - - - - 2009- Количест- Един. 1 Управление поство стадиона ной 2010 гг. во благоус- физической"Локомотив" в бюджет троенных культуре,г. Тамбове (ОАИП) стадионов спорту и
туризму
области3.6. Строительство Област- 2603,2 2598,6 4,6 - - - - - 2009- Количест- Един. 1 Управление поограждения ной 2010 гг. во благоус- физическойстадиона бюджет троенных культуре,"Локомотив" в (ОАИП) стадионов спорту иг. Тамбове туризму
области3.7. Строительство Федераль- 268952 - - - 100000 168952 - - 2010 Ввод Един. 2013-1 Управление поинтерната ный 2013 гг. объекта физической"Академии футбола" бюджет строитель- культуре,с физкультурно- ства спорту иоздоровительным Област- 17837 - 3700 - 5500 8637 - - в эксплуа- туризмукомплексом в г. ной тацию областиТамбове, в том числе бюджетпроектно-сметная (ОАИП)документация3.8. Строительство Федераль- 15000 - - 15000 - - - - 2010- Ввод Един. 2011-1 Управление попришкольного ный 2011 гг. объекта физическойстадиона с бюджет строитель- культуре,искусственным ства спорту ипокрытием в г. в эксплуа- туризмуТамбове по адресу: тацию областиул. Рылеева, 77"Техникум Област- 3097 - 259 2838 - - - -отраслевых нойтехнологий - бюджетреабилитационный (ОАИП)комплекс", в томчисле проектно-сметнаядокументация3.9. Строительство Федераль- 15000 - - 15000 - - - - 2010- Ввод Един. 2011-1 Управление попришкольного ный 2011 гг. объекта физическойстадиона с бюджет строитель- культуре,искусственным ства спорту ипокрытием в г. в эксплуа- туризмуТамбове по адресу: Област- 3165,5 - 2276,5 889 - - - - тацию областиул. Чичерина, 30 ной"А", школа N 36, в бюджеттом числе (ОАИП)проектно-сметнаядокументация3.10. Строительство Федераль- 15000 - - - 15000 - - - 2012 гг. Ввод Един. 2012-1 Управление попришкольного ный объекта физическойстадиона с бюджет строитель- культуре,искусственным ства спорту ипокрытием в г. Област- 3000 - - - 3000 - - - в эксплуа- туризмуТамбове по адресу: ной тацию областиул. Сенько, 10, бюджетшкола N 35 (ОАИП)3.11. Строительство Федераль- 15000 - - - 15000 - - - 2012гг. Ввод Един. 2012-1 Управление попришкольного ный объекта физическойстадиона с бюджет строитель- культуре,искусственным ства спорту ипокрытием в в эксплуа- туризмуКирсановском тацию областирайоне, с. Област- 3000 - - - 3000 - - -Б. Уваровщина, 1 ной"А", Уваровщинская бюджетсредняя (ОАИП)общеобразова-тельная школа3.12. Строительство Област- 1500 - - 1500 Ввод Един. 2012-1 Управление попришкольного ной объекта физическойстадиона с бюджет строитель- культуре,искусственным (ОАИП) ства спорту ипокрытием в г. в эксплуа- туризмуТамбове по адресу: тацию областиул. К. Маркса, 259,педагогическийколледж, в томчисле проектно-сметнаядокументация3.13. Строительство Област- 1500 - - 1500 Ввод Един. 2012-1 Управление попришкольного ной объекта физическойстадиона с бюджет строитель- культуре,искусственным (ОАИП) ства в спорту ипокрытием в эксплуата- туризмуг. Котовске, по цию областиадресу: ул.Набережная, 3,школа N 1, в томчисле проектно-сметнаядокументация3.14. Област- 2500 - - 2500 Количество Един. 2012-1 Управление поРеконструкция ной реконстру- физическойстадиона бюджет ируемых культуре,"Локомотив" в г. (ОАИП) стадионов спорту иМичуринске, в том туризмучисле проектно- областисметнаядокументацияИтого: Федераль- 1069873 16900 - 38421 138900 177852 688900 8900
ный
бюджет
Кроме 134354,8 48496,8 15945 17476 26000 8637 8900 8900
того -
ОАИПВСЕГО: Федераль- 1069873 16900 - 38421 138900 177852 688900 8900
ный
бюджет
Област- 17742,61 232,7 1159,91 11850 1200 1050 1200 1050
ной
бюджет
Кроме 139854,8 48496,8 15945 22976 26000 8637 8900 8900
того -
ОАИП-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
И. о. главы администрации
области А.А.Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к постановлению администрации области
от 18.10.2011 N 1439
Подпрограмма
"Развитие базовых видов спорта в Тамбовской области"
3. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий Подпрограммы---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задача, | Источ- | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики
мероприятие | ники | (тыс. рублей) | выпол |-----------------------------------------| Подпрограммы,
| финан- |---------------------------------------------------------| нения | наимено- | едини- | целевое | ответственные
| сирова- | Всего | в том числе по годам: | | вание | ца | значение | за выполнение
| ния | | | | | измере- | (последний |
| | |-------------------------------------------------| | | ния | год реали- |
| | | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | | | | зации Под- |
| | | | | | | | | | | программы) |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: создание условий для развития базовых видов спорта (легкойатлетики, бокса, конькобежного спорта) на территории области иразвитие форм поддержки, обеспечивающей достижение спортсменамисборных команд области в этих видах спорта ведущих позиций нароссийском и мировом уровняхЗадача 1: совершенствование системы подготовки спортсменов-легкоатлетов,боксеров, конькобежцев к соревнованиям различного уровня для достижения
высших спортивных результатов1.1. Организация Област- 1500 300 300 300 300 300 2011- Количество Чел. 2011 - 300 Управление пои проведение ной 2015 гг. участников 2012 - 320 физическойобластных бюджет областных 2013 - 350 культуре,соревнований по соревнований 2014 - 370 спорту илегкой атлетике, по базовым 2015 - 400 туризмубоксу, видам спорта областиконькобежномуспорту1.2. Органи- Област- 7500 1500 1500 1500 1500 1500 2011- Количество Чел. 2011 - 56 Управление позация, ной 2015 гг. участников 2012 - 59 физическойподготовка и бюджет всероссийских 2013 - 62 культуре,участие сборных соревнований 2014 - 65 спорту икоманд области по базовым 2015 - 74 туризмупо легкой видам спорта областиатлетике, боксу,конькобежномуспорту вовсероссийских имеждународныхсоревнованиях1.3. Экипи- Област- 3200 800 600 600 600 600 2011- Количество Чел. 2011 - 30 Управление порование сборных ной 2015 гг. экипированных 2012 - 35 физическойкоманд области бюджет спортсменов 2013 - 40 культуре,по легкой 2014 - 45 спорту иатлетике, боксу 2015 - 50 туризмуи конькобежному областиспортуИтого: Област- 12200 2600 2400 2400 2400 2400
ной
бюджет
Задача 2: создание условий для высококачественного
учебно-тренировочного процесса легкоатлетов, боксеров, конькобежцевОснащение Област- 3000 600 600 600 600 600 2011- Уровень % 2011 - 40% Управление посборных команд ной 2015 гг. обеспечения 2012 - 50% физическойобласти бюджет сборных команд 2013 - 60% культуре,спортивным спортивным 2014 - 70% спорту иоборудованием инвентарем и 2015 - 80% туризмуи инвентарем оборудованием областиИтого: Област- 3000 600 600 600 600 600
ной
бюджет
Задача 3: создание системы научно-методического и кадрового
обеспечения сборных команд области по данным видам спорта3.1. Диагнос- Област- 500 100 100 100 100 100 2011- Количество Един. 2011 - 3 Управление потические ной 2015 гг. методических 2012 - 3 физическойисследования по бюджет рекомендаций 2013 - 4 культуре,оценке морфо- для сборных 2014 - 4 спорту ифункциональной команд области 2015 - 5 туризмуи физической по базовым областиподготовлен- видам спортаностиспортсменов3.2. Курсовая Област- 1300 100 300 300 300 300 2011- Количество Чел. 2011 - 3 Управление поподготовка ной 2015 гг. тренеров- 2012 - 3 физическойтренеров- бюджет преподавателей, 2013 - 3 культуре,преподавателей прошедших 2014 - 3 спорту ипо легкой курсовую 2015 - 3 туризмуатлетике, боксу, подготовку областиконькобежномуспортуИтого: Област- 1800 200 400 400 400 400
ной
бюджетВСЕГО: Област- 17000 3400 3400 3400 3400 3400
ной
бюджет---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
И. о. главы администрации
области А.А.Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
к постановлению администрации области
от 18.10.2011 N 1439
Подпрограмма
"Развитие адаптивной физической культуры и спорта
в Тамбовской области"
3. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий Подпрограммы--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задача, | Источ- | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики
мероприятие | ники | (тыс. рублей) | выпол- |-------------------------------------| Подпрограммы,
| финан- |---------------------------------------------------------| нения | наимено- | единица | целевое | ответственные
| сирова- | Всего | в том числе по годам: | | вание | измере- | значение | за выполнение
| ния | |-------------------------------------------------| | | ния | (последний |
| | | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | | | | год реали- |
| | | | | | | | | | | зации Под- |
| | | | | | | | | | | программы) |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: создание эффективной системы организациифизкультурно-оздоровительной работы среди людей, имеющих ограниченныефизические возможности в состоянии здоровья, инвалидов, маломобильныхгрупп населения и подготовки сборных команд области по паралимпийскими сурдлимпийским видам спорта к участию в соревнованиях различногоуровня
Задача 1: привлечение людей, имеющих ограниченные возможности
в состоянии здоровья, и инвалидов к систематическим занятиям
физической культурой и спортом1.1. Организация Област- 1000 200 200 200 200 200 2011- Доля % 2011 - 1,0 Управление пои проведение ной 2015 гг. инвалидов, 2012 - 1,1 физическойфизкультурно- бюджет систематиче- 2013 - 1,1 культуре,массовых ски 2014 - 1,2 спорту имероприятий занимаю- 2015 - 1,3 туризмусреди людей, щихся областиимеющих физическойограниченные культуройфизические и спортом,возможности, и к общемуинвалидов числу
занимаю-
щихся
инвалидов1.2. Проведение Област- 500 100 100 100 100 100 2011- Количество Чел. 2011 - 55 Управлениеобластного ной 2015 гг. обучающихся 2012 - 60 образования ифестиваля для бюджет специальных 2013 - 60 науки областидетей коррекциионных 2014 - 65специальных образова- 2015 - 65коррекционных тельныхобразовательных учреждений,учреждений и принявшихобластных участие всоревнований фестивалях исреди детских соревнованияхдомов и школ-интернатовИтого: Област- 1500 300 300 300 300 300
ной
бюджет
Задача 2: совершенствование системы подготовки
спортсменов-инвалидов к участию в соревнованиях различного уровня2.1. Организация Област- 2500 500 500 500 500 500 2011- Количество Чел. 2011 - 150 Управление пои проведение ной 2015 гг. инвалидов- 2012 - 180 физическойобластных бюджет участников 2013 - 210 культуре,соревнований по областных 2014 - 240 спорту иадаптивному соревнова- 2015 - 270 туризмуспорту среди ний областиспортсменовпаралимпийцев,сурдлимпийцев,специальноолимпийцев2.2. Предос- Област- 80 80 - - - - 2011 г. Количество Един. 1 Управление потавление ной некоммер- физическойсубсидий бюджет ческих культуре,негосударст- организа- спорту ивенным неком- ций, туризмумерческим получив- областиорганизациям в шихсфере адаптивной субсидиюфизическойкультуры испорта2.3. Подготовка и Област- 2365 553 453 453 453 453 2011- Количество Чел. 2011 - 11 Управление поучастие ной 2015 гг. спортсменов- 2012 - 13 физическойспортсменов в бюджет участников 2013 - 15 культуре,Параспартакиаде, Параспар- 2014 - 16 спорту иПаралимпийских такиады, 2015 - 17 туризмуиграх, Паралим- областиСпециальных пийских игр,олимпийских Специаль-играх и иных ныхсоревнованиях олимпий-высшего уровня ских игр идля людей с иныхограниченными соревнова-возможностями и ний высшегоинвалидов уровня для
людей с
ограничен-
ными
возможнос-
тями и
инвалидовИтого: Област- 45 1133 953 953 953 953
ной
бюджет
Задача 3: укрепление материально-технической базы
для занятий адаптивной физической культурой и спортом3.1. Оснащение Област- 2820 820 500 500 500 500 2011- Уровень % 2011 - 30 Управление поспортивным ной 2015 гг. обеспечен- 2012 - 35 физическойинвентарем и бюджет ности 2013 - 40 культуре,оборудованием областной 2014 - 45 спорту иобластной паралимпий- 2015 - 50 туризмупаралимпийской, ской, областисурдлимпийской, сурдлимпий-специально ской,олимпийской специально-команд олимпий-
ской команд3.2. Экипирова- Област- 3000 200 700 700 700 700 2011- Количество Чел. 2011 - 11 Управление поние спортсменов ной 2015 гг. экипиро- 2012 - 12 физическойобластной бюджет ванных 2013 - 13 культуре,паралимпийской, спортсме- 2014 - 14 спорту исурдлимпийской, нов 2015 - 15 туризмуспециально областиолимпийскойкомандИтого Област- 5820 1020 1200 1200 1200 1200
ной
бюджет
Задача 4: совершенствование кадрового обеспечения и повышение
квалификации работников в сфере адаптивной физической культуры и спортаПовышение Област- 500 100 100 100 100 100 2011- Количество Чел. 2011 - 1 Управление поквалификации и ной 2015 гг. тренеров- 2012 - 2 физическойпереподготовка бюджет препода- 2013 - 2 культуре,кадров в области вателей, 2014 - 3 спорту ифизической прошедших 2015 - 3 туризмукультуры, курсы областиадаптивной повышенияфизической квалифика-культуры и ции,спорта для перепод-работы с людьми готовкис ограниченнымифизическимивозможностями иинвалидамиИтого: Област- 500 100 100 100 100 100
ной
бюджетВСЕГО: Област- 12765 2553 2553 2553 2553 2553
ной
бюджет--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
И. о. главы администрации
области А.А.Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ N 7
к постановлению администрации области
от 20.10.2011 N 1439
Подпрограмма
"Развитие адаптивной физической культуры и спорта
в Тамбовской области"
Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей
и задач Подпрограммы--------------------------------------------------------------------------------------------------
Цели, задачи | Целевой |Еди- |Исходные | Показатель целевого индикатора по
| индикатор |ница |показате-| годам реализации Подпрограммы:
| |изме-|ли базо- |------------------------------------------
| |рения|вого года| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |Послед-
| | | | | | | | |ний год--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10--------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: создание эффективной системы организациифизкультурно-оздоровительной работы среди людей, имеющих ограниченныефизические возможности в состоянии здоровья, инвалидов, маломобильныхгрупп населения и подготовки сборных команд области по паралимпийскими сурдлимпийским видам спорта к участию в соревнованиях различногоуровняЗадача 1: Индикатор 1. % 0,53 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3Привлечение людей, Доля инвалидов, (стати-имеющих систематически стическийограниченные занимающихся отчетвозможности в физической 2009состоянии здоровья, культурой и года)и инвалидов к спортом, ксистематическим общему числузанятиям физической занимающихсякультурой и спортом инвалидов
Индикатор 2. Чел. 55 55 60 60 60 65 65
Количество (по
обучающихся итогам
специальных 2010
коррекционных года)
образовательных
учреждений,
принявших
участие в
фестивалях и
соревнованияхЗадача 2: Индикатор 1. Чел. 50 150 180 219 240 270 270совершенствование Количество (посистемы инвалидов- итогамподготовки участников 2010спортсменов- областных года)инвалидов к соревнованийучастию всоревнованиях Индикатор 2. Чел. 8 11 13 15 16 17 17различного уровня Количество (по
спортсменов, итогам
участников 2010
Параспартакиады, года)
Паралимпийских
игр, Специальных
олимпийских игр
и иных
соревнований
высшего уровня
для людей с
ограниченными
возможностями и
инвалидовЗадача 3: Индикатор 1. % 20 30 35 40 45 50 50укрепление Уровень (поматериально- обеспеченности итогамтехнической базы областной 2010для занятий паралимпийской, года)адаптивной сурдлимпийской,физической специальнокультурой и олимпийскойспортом командЗадача 4: Индикатор 1. Чел. 0 1 2 2 3 3 11совершенствование Количество (покадрового тренеров- итогамобеспечения и преподавателей, 2010повышение прошедших курсы года)квалификации повышенияработников в сфере квалификации,адаптивной переподготовкифизическойкультуры и спорта--------------------------------------------------------------------------------------------------
И. о. главы администрации
области А.А.Сазонов