Постановление Администрации Тамбовской области от 01.02.2011 № 73

О внесении изменений в Целевую программу Тамбовской области "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы"

  
                     АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ01.02.2011                    г. Тамбов                           N 73О внесении   изменений   в   Целевую   программу   Тамбовской  области"Предупреждение  и  борьба  с  социально  значимыми  заболеваниями  на2009-2011 годы"
       В соответствии  с  Законом  области  от  03.12.2009  N  595-З "Обобластном бюджете на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов"  (вредакции  от  11.12.2010)  и  в  целях приведения нормативных правовыхактов   администрации   области   в   соответствие    с    действующимзаконодательством администрация области постановляет:
       1. Внести в Целевую программу Тамбовской области  "Предупреждениеи борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы" (далее-  Целевая  программа),  утвержденную   постановлением   администрацииобласти  от  24.03.2009  N  306 (в редакции от 15.10.2009),  следующиеизменения:
       1.1. в паспорте Целевой программы:
       позицию "Объем  и  источники  финансирования  Целевой  программы"изложить в следующей редакции:
       "Общий объем    финансирования   Целевой   программы   составляет1138047,84 тыс.  рублей (в ценах соответствующих лет),  в том числе засчет  средств  областного  бюджета  -  357318,2 тыс.  рублей,  за счетфедерального бюджета - 780729,64 тыс.  рублей.  Кроме  того,  лимитамиобластной  адресной  инвестиционной  программы  предусмотрено 305025,9тыс.  рублей,  лимитами федеральной адресной инвестиционной  программыпредусмотрено 34610,0 тыс. рублей.
       По подпрограммам:
       "Вакцинопрофилактика на 2009-2011 годы":
       общий объем финансирования подпрограммы составляет 147107,3  тыс.рублей  (в  ценах  соответствующих  лет),  в том числе за счет средствобластного бюджета - 12622,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета- 134485,3 тыс. рублей;
       "Анти-ВИЧ/СПИД на 2009-2011 годы":
       общий объем  финансирования подпрограммы составляет 101307,3 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет),  в том  числе  за  счет  средствобластного бюджета - 10647,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета-  90660,1  тыс.  рублей.  Кроме  того,  лимитами  областной  адреснойинвестиционной программы предусмотрено 39100,0 тыс.  рублей,  лимитамифедеральной адресной инвестиционной  программы  предусмотрено  34610,0тыс. рублей;
       "Артериальная гипертония на 2009-2011 годы":
       общий объем  финансирования  подпрограммы  составляет 3100,0 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет),  в том  числе  за  счет  средствобластного бюджета - 3100,0 тыс. рублей;
       "Вирусные гепатиты на 2009-2011 годы":
       общий объем  финансирования подпрограммы составляет 59048,42 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет),  в том  числе  за  счет  средствобластного бюджета - 11268,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета- 47780,42 тыс. рублей;
       "Предупреждение распространения в  Тамбовской  области  инфекций,передаваемых половым путем, на 2009-2011 годы":
       общий объем финансирования подпрограммы составляет  4459,95  тыс.рублей  (в  ценах  соответствующих  лет),  в том числе за счет средствобластного бюджета - 3200,0 тыс.  рублей, за счет федерального бюджета- 1259,95 тыс. рублей;
       "О мерах по развитию онкологической помощи в  Тамбовской  областина 2009-2011 годы":
       общий объем финансирования подпрограммы составляет 569171,07 тыс.рублей  (в  ценах  соответствующих  лет),  в том числе за счет средствобластного бюджета  -  131781,0  тыс.  рублей,  за  счет  федеральногобюджета  -  437390,07  тыс.  рублей.  Кроме  того,  лимитами областнойадресной инвестиционной программы предусмотрено 212000,0 тыс. рублей;
       "Развитие психиатрической службы Тамбовской области на  2009-2011годы":
       общий объем финансирования подпрограммы составляет 35947,11  тыс.рублей  (в  ценах  соответствующих  лет),  в том числе за счет средствобластного бюджета - 26000,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета-  9947,11  тыс.  рублей.  Кроме  того,  лимитами  областной  адреснойинвестиционной программы предусмотрено 5123,6 тыс. рублей;
       "Сахарный диабет на 2009-2011 годы":
       общий объем финансирования подпрограммы составляет 146949,09 тыс.рублей  (в  ценах  соответствующих  лет),  в том числе за счет средствобластного бюджета  -  133800,0  тыс.  рублей,  за  счет  федеральногобюджета  -  13149,09  тыс.  рублей.  Кроме  того,  лимитами  областнойадресной инвестиционной программы предусмотрено 23802,3 тыс. рублей;
       "Защита населения Тамбовской области от туберкулеза на  2009-2011годы":
       общий объем  финансирования  подпрограммы составляет 70957,6 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет),  в том  числе  за  счет  средствобластного бюджета - 24900,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета- 46057,6  тыс.  рублей".  Кроме  того,  лимитами  областной  адреснойинвестиционной программы предусмотрено 25000,0 тыс. рублей;
       1.2. раздел  4  "Обоснование  ресурсного  обеспечения  Программы"изложить в следующей редакции:
       "Финансирование мероприятий  Программы  осуществляется  за   счетсредств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области.
       Общие затраты  на  реализацию  мероприятий  Программы  составляют1138047,84 тыс.  рублей (в ценах соответствующих лет),  в том числе засчет средств областного бюджета - 357318,2 тыс. рублей,
       в том числе по годам:
       в 2009 году - 85316,0 тыс. рублей;
       в 2010 году - 107502,2 тыс. рублей;
       в 2011 году - 164500,0 тыс. рублей.";
       за счет федерального бюджета - 780729,64 тыс. рублей, в том числепо годам:
       в 2009 году - 130664,94 тыс. рублей;
       в 2010 году - 99851,7 тыс. рублей;
       в 2011 году - 550213,0 тыс. рублей.";
       1.3. в  подпрограмме  "Вакцинопрофилактика  на  2009-2011   годы"(приложение N 1 к Целевой программе):
       в паспорте   Подпрограммы    позицию    "Объемы    и    источникифинансирования" изложить в следующей редакции:
       "Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 147107,3 тыс.рублей  (в  ценах  соответствующих  лет),  в том числе за счет средствобластного бюджета - 12622,0 тыс. рублей, за счет средств федеральногобюджета - 134485,3 тыс. рублей.";
       раздел 4  "Обоснование   ресурсного   обеспечения   Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
       "Подпрограмма реализуется   за   счет   средств   областного    ифедерального бюджетов.
       Для реализации  мероприятий  Подпрограммы  требуется  средств  изобластного бюджета 12622,0 тыс. рублей, в том числе:
       в 2009 году - 3000,0 тыс. рублей;
       в 2010 году - 3122,0 тыс. рублей;
       в 2011 году - 6500,0 тыс. рублей,
       из федерального бюджета - 134485,3 тыс. рублей, в том числе:
       в 2009 году - 57285,3 тыс. рублей;
       в 2010 году - 38200,0 тыс. рублей;
       в 2011 году - 39000,0 тыс. рублей.
       Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в таблице N 2.";
       таблицу N     2      "Перечень      мероприятий      Подпрограммы"Вакцинопрофилактика  на  2009-2011  годы"  изложить  в новой редакциисогласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
       1.4. в подпрограмме "Анти-ВИЧ/СПИД на 2009-2011 годы" (приложениеN 2 к Целевой программе):
       в паспорте   Подпрограммы    позицию    "Объемы    и    источникифинансирования" изложить в следующей редакции:
       "Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 101307,3 тыс.рублей  (в  ценах  соответствующих  лет),  в том числе за счет средствобластного бюджета - 10647,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета-  90660,1  тыс.  рублей.  Кроме  того,  лимитами  областной  адреснойинвестиционной программы предусмотрено 39100,0 тыс.  рублей,  лимитамифедеральной  адресной  инвестиционной  программы предусмотрено 34610,0тыс. рублей";
       раздел 4  "Обоснование   ресурсного   обеспечения   Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
       "Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется  за  счетсредств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области.
       Общие затраты на реализацию мероприятий  Подпрограммы  составляют101307,3  тыс.  рублей  (в ценах соответствующих лет),  из них за счетсредств областного бюджета - 10647,2 тыс. рублей, в том числе:
       в 2009 году - 3116,0 тыс. рублей;
       в 2010 году - 3531,2 тыс. рублей;
       в 2011 году - 4000,0 тыс. рублей,
       за счет средств федерального бюджета - 90660,1 тыс. рублей, в томчисле:
       в 2009 году - 20728,4 тыс. рублей;
       в 2010 году - 34931,7 тыс. рублей;
       в 2011 году - 35000,0 тыс. рублей.
       Объемы и   источники   финансирования  Подпрограммы  приведены  втаблице N 2.";
       таблицу N  2 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Анти-ВИЧ/СПИД на2009-2011 годы" изложить в новой редакции согласно приложению  N  2  кнастоящему постановлению;
       1.5. в подпрограмме "Артериальная гипертония на  2009-2011  годы"(приложение N 3 к Целевой программе):
       в паспорте   Подпрограммы    позицию    "Объемы    и    источникифинансирования" изложить в следующей редакции:
       "Общий объем финансирования Подпрограммы составляет  3100,0  тыс.рублей  (в  ценах  соответствующих  лет),  в том числе за счет средствобластного бюджета - 3100,0 тыс. рублей";
       раздел 4   "Обоснование   ресурсного   обеспечения  Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
       "Финансирование мероприятий  Подпрограммы  осуществляется за счетсредств бюджета Тамбовской области.
       Общие затраты  на  реализацию мероприятий Подпрограммы составляют3100,0 тыс.  рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счетсредств областного бюджета - 3100,0 тыс. рублей, в том числе:
       в 2009 году - 1000,0 тыс. рублей;
       в 2010 году - 1100,0 тыс. рублей;
       в 2011 году - 1000,0 тыс. рублей.
       Объемы и   источники   финансирования  Подпрограммы  приведены  втаблице N 2.";
       таблицу N  2  "Перечень  мероприятий  Подпрограммы  "Артериальнаягипертония на 2009-2011  годы"  изложить  в  новой  редакции  согласноприложению N 3 к настоящему постановлению;
       1.6. в  подпрограмме  "Вирусные  гепатиты  на   2009-2011   годы"(приложение N 4 к Целевой программе):
       в паспорте   Подпрограммы    позицию    "Объемы    и    источникифинансирования" изложить в следующей редакции:
       "Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 59048,42 тыс.рублей  (в  ценах  соответствующих  лет),  в том числе за счет средствобластного бюджета - 11268,0 тыс. рублей, за счет средств федеральногобюджета - 47780,42 тыс. рублей";
       раздел 4  "Обоснование   ресурсного   обеспечения   Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
       "Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется  за  счетсредств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области.
       Общие затраты на реализацию мероприятий  Подпрограммы  составляют59048,42  тыс.  рублей  (в ценах соответствующих лет),  в том числе засчет средств областного бюджета - 11268,0 тыс. рублей, в том числе:
       в 2009 году - 3600,0 тыс. рублей;
       в 2010 году - 3168,0 тыс. рублей;
       в 2011 году - 4500,0 тыс. рублей,
       за счет  средств федерального бюджета - 47768,42 тыс.  рублей,  втом числе:
       в 2009 году - 21921,12 тыс. рублей;
       в 2010 году - 5859,3 тыс. рублей;
       в 2011 году - 20000,0 тыс. рублей.
       Объемы и   источники   финансирования  Подпрограммы  приведены  втаблице N 2.";
       таблицу N 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Вирусные гепатитына 2009-2011 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 кнастоящему постановлению;
       1.7. в подпрограмме "Предупреждение распространения в  Тамбовскойобласти  инфекций,  передаваемых  половым  путем,  на  2009-2011 годы"(приложение N 5 к Целевой программе):
       в паспорте    Подпрограммы    позицию    "Объемы    и   источникифинансирования" изложить в следующей редакции:
       "Общий объем  финансирования Подпрограммы составляет 4459,95 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет),  в том  числе  за  счет  средствобластного бюджета - 3200,0 тыс.  рублей, за счет средств федеральногобюджета - 1259,95 тыс. рублей";
       раздел 4   "Обоснование   ресурсного   обеспечения  Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
       "Финансирование мероприятий  Подпрограммы  осуществляется за счетсредств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области.
       Общие затраты  на  реализацию мероприятий Подпрограммы составляют4459,95 тыс.  рублей (в ценах соответствующих лет),  из  них  за  счетсредств областного бюджета - 3200,0 тыс. рублей, в том числе:
       в 2009 году - 1100,0 тыс. рублей;
       в 2010 году - 1100,0 тыс. рублей;
       в 2011 году - 1000,0 тыс. рублей,
       за счет средств федерального бюджета - 1259,95 тыс. рублей, в томчисле:
       в 2009 году - 545,45 тыс. рублей;
       в 2010 году - 114,5 тыс. рублей;
       в 2011 году - 600,0 тыс. рублей.
       Объемы и  источники  финансирования  Подпрограммы   приведены   втаблице N 2.";
       таблицу N 2 "Перечень  мероприятий  Подпрограммы  "Предупреждениераспространения  в  Тамбовской области инфекций,  передаваемых половымпутем,  на  2009-2011  годы"  изложить  в  новой   редакции   согласноприложению N 5 к настоящему постановлению;
       1.8. в подпрограмме "О мерах по развитию онкологической помощи  вТамбовской  области  на  2009-2011  годы"  (приложение  N  6 к Целевойпрограмме):
       в паспорте    Подпрограммы    позицию    "Объемы    и   источникифинансирования" изложить в следующей редакции:
       "Общий объем  финансирования  Подпрограммы  составляет  569171,07тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствобластного   бюджета   -   131781,0   тыс.  рублей,  за  счет  средствфедерального бюджета - 437390,07 тыс.  рублей.  Кроме  того,  лимитамиобластной  адресной  инвестиционной  программы  предусмотрено 212000,0тыс. рублей";
       раздел 4   "Обоснование   ресурсного   обеспечения  Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
       "Финансирование мероприятий  Подпрограммы  осуществляется за счетсредств федерального  бюджета  и  бюджета  Тамбовской  области.  Общиезатраты  на  реализацию  мероприятий Подпрограммы составляют 569171,07тыс.  рублей (в ценах соответствующих лет),  из них  за  счет  средствобластного бюджета - 131781,0 тыс. рублей, в том числе:
       в 2009 году - 12200,0 тыс. рублей;
       в 2010 году - 36581,0 тыс. рублей;
       в 2011 году - 83000,0 тыс. рублей,
       за счет средств федерального бюджета - 437390,07 тыс.  рублей,  втом числе:
       в 2009 году - 4777,07 тыс. рублей;
       в 2010 году - 2000,0 тыс. рублей;
       в 2011 году - 430613,0 тыс. рублей.
       Объемы и  источники  финансирования  Подпрограммы   приведены   втаблице N 2.";
       таблицу N  2  "Перечень  мероприятий  Подпрограммы  "О  мерах  поразвитию онкологической помощи в Тамбовской области на 2009-2011 годы"изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  N  6  к настоящемупостановлению;
       1.9. в подпрограмме "Развитие психиатрической  службы  Тамбовскойобласти на 2009-2011 годы" (приложение N 7 к Целевой программе):
       в паспорте   Подпрограммы    позицию    "Объемы    и    источникифинансирования" изложить в следующей редакции:
       "Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 35947,11 тыс.рублей  (в  ценах  соответствующих  лет),  в том числе за счет средствобластного бюджета - 26000,0 тыс. рублей, за счет средств федеральногобюджета - 9947,11 тыс. рублей. Кроме того, лимитами областной адреснойинвестиционной программы предусмотрено 5123,6 тыс. рублей";
       раздел 4   "Обоснование   ресурсного   обеспечения  Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
       "Финансирование мероприятий  Подпрограммы  осуществляется за счетсредств федерального  бюджета  и  бюджета  Тамбовской  области.  Общиезатраты  на  реализацию  мероприятий  Подпрограммы составляют 35947,11тыс.  рублей (в ценах соответствующих лет),  из них  за  счет  средствобластного бюджета - 26000,0 тыс. рублей, в том числе:
       в 2009 году - 8400,0 тыс. рублей;
       в 2010 году - 7800,0 тыс. рублей;
       в 2011 году - 9800,0 тыс. рублей,
       за счет средств федерального бюджета - 9947,11 тыс. рублей, в томчисле:
       в 2009 году - 4947,11 тыс. рублей;
       в 2010 году - 0,0 тыс. рублей;
       в 2011 году - 5000,0 тыс. рублей.
       Объемы и  источники  финансирования  Подпрограммы   приведены   втаблице N 2.";
       таблицу N  2   "Перечень   мероприятий   Подпрограммы   "Развитиепсихиатрической  службы Тамбовской области на 2009-2011 годы" изложитьв новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению;
       1.10. в   подпрограмме   "Сахарный   диабет  на  2009-2011  годы"(приложение N 8 к Целевой программе):
       в паспорте   Подпрограммы    позицию    "Объемы    и    источникифинансирования" изложить в следующей редакции:
       "Общий объем  финансирования  Подпрограммы  составляет  146949,09тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствобластного  бюджета  -  133800,0  тыс.   рублей,   за   счет   средствфедерального  бюджета  - 13149,09 тыс.  рублей.  Кроме того,  лимитамиобластной адресной инвестиционной программы предусмотрено 23802,3 тыс.рублей";
       раздел 4  "Обоснование   ресурсного   обеспечения   Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
       "Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется  за  счетсредств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области.
       Общие затраты на реализацию мероприятий  Подпрограммы  составляют146949,09  тыс.  рублей (в ценах соответствующих лет),  в том числе засчет средств областного бюджета - 133800,0 рублей, из них:
       в 2009 году - 45300,0 тыс. рублей;
       в 2010 году - 43500,0 тыс. рублей;
       в 2011 году - 45000,0 тыс. рублей,
       за счет средств федерального бюджета - 13149,09  тыс.  рублей,  втом числе:
       в 2009 году - 3505,19 тыс. рублей;
       в 2010 году - 4643,9 тыс. рублей;
       в 2011 году - 5000,0 тыс. рублей.
       Объемы и   источники   финансирования  Подпрограммы  приведены  втаблице N 2.";
       таблицу N  2  "Перечень мероприятий Подпрограммы "Сахарный диабетна 2009-2011 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 кнастоящему постановлению;
       1.11. в подпрограмме  "Защита  населения  Тамбовской  области  оттуберкулеза на 2009-2011 годы" (приложение N 9 к Целевой программе):
       в паспорте   Подпрограммы    позицию    "Объемы    и    источникифинансирования" изложить в следующей редакции:
       "Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 70957,6  тыс.рублей  (в  ценах  соответствующих  лет),  в том числе за счет средствобластного бюджета - 24900,0 тыс. рублей, за счет средств федеральногобюджета - 46057,6 тыс. рублей. Кроме того, лимитами областной адреснойинвестиционной программы предусмотрено 25000,0 тыс. рублей;
       раздел 4   "Обоснование   ресурсного   обеспечения  Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
       "Финансирование мероприятий  Подпрограммы  осуществляется за счетфедерального бюджета и бюджета Тамбовской области.
       Общие затраты  на  реализацию мероприятий Подпрограммы составляют70957,6 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счетсредств областного бюджета - 24900,0 рублей, из них:
       в 2009 году - 7600,0 тыс. рублей;
       в 2010 году - 7600,0 тыс. рублей;
       в 2011 году - 9700,0 тыс. рублей,
       за счет средств федерального бюджета - 46057,6 тыс. рублей, в томчисле:
       в 2009 году - 16955,3 тыс. рублей;
       в 2010 году - 14102,3 тыс. рублей;
       в 2011 году - 15000,0 тыс. рублей.
       Объемы и  источники  финансирования  Подпрограммы   приведены   втаблице N 2.";
       таблицу N 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Защита  населенияТамбовской  области от туберкулеза на 2009-2011 годы" изложить в новойредакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.
       2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  "Тамбовскаяжизнь".
       Глава администрации
       области          О.И.Бетин
                                               ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
                                   к постановлению администрации области
                                             от 01.02.2011 N 73
          Перечень мероприятий Подпрограммы "Вакцинопрофилактика
                            на 2009-2011 годы"
                                                                                                           Таблица N 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель, задачи,      |Источники |Объемы финансирования, всего        |Сроки   |Основные целевые индикаторы         |Заказчикимероприятия        |финанси-  |(тыс. руб.)                         |выполне-|------------------------------------|Подпрограм-
                     |рования   |------------------------------------|ния     |наименование   |единица    |целевое |мы, ответ-
                     |          |всего    |      в том числе:        |        |               |измерения  |значение|ственные
                     |          |         |--------------------------|        |               |           |(послед-|за
                     |          |         |  2009  |  2010  |  2011  |        |               |           |ний год |выполнение
                     |          |         |        |        |        |        |               |           |реализа-|
                     |          |         |        |        |        |        |               |           |ции Под-|
                     |          |         |        |        |        |        |               |           |програм-|
                     |          |         |        |        |        |        |               |           |мы)     |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            1        |     2    |    3    |    4   |    5   |    6   |    7   |       8       |     9     |   10   |     11------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики1. Задача: обеспечение охвата профилактическими прививками на уровне 9698%1.1. Приобретение   Областной     11122,0   3000,0   3122,0   5000,0   2009- 1. Охват профи- процент         98   Управлениевакцинных           бюджет                                             2011  лактическими                         здравоохра-препаратов                                                             годы  прививками                           нения
                      Федеральный  134485,3  57285,3  38200,0  39000,0         детей                                области
                      бюджет                                                   2. Отсутствие   количество   отсут-
                                                                               заболеваемости  случаев на   ствие
                                                                               дифтерией       100 тыс.
                                                                                               населения
                                                                               3. Отсутствие   количество   отсут-
                                                                               заболеваемости  случаев на   ствие
                                                                               полиомиелитом   100 тыс.
                                                                                               населения
                                                                               4. Отсутствие   количество   отсут-
                                                                               заболеваемости  случаев на   ствие
                                                                               корью           100 тыс.
                                                                                               населенияИтого:              Областной     11122,0   3000,0   3122,0   5000,0
                      бюджет
                      Федеральный  134485,3  57285,3  38200,0  39000,0
                      бюджет, в
                      т. ч. нац.
                      проект
                      "Здоровье"   134485,3  57285,3  38200,0  39000,02. Задача: совершенствование системы транспортировки вакцин2.1. Укрепление     Областной      1500,0      0,0      0,0   1500,0   2011  1. Отсутствие   количество   отсут-  Управлениематериально-        бюджет                                             год   заболеваемости  случаев на   ствие   здравоохра-технической                                                                  дифтерией       100 тыс.             нениябазы для                                                                                     населения            областисоблюдения                                                                   2. Отсутствие   количество   отсут-холодовой                                                                    заболеваемости  случаев на   ствиецепи                                                                         полиомиелитом   100 тыс.
                                                                                               населения
                                                                               3. Отсутствие   количество   отсут-
                                                                               заболеваемости  случаев на   ствие
                                                                               корью           100 тыс.
                                                                                               населенияИтого:              Областной      1500,0      0,0      0,0   1500,0
                      бюджетВсего:              Областной     12622,0   3000,0   3122,0   6500,0
                      бюджет
                      Федеральный  134485,3  57285,3  38200,0  39000,0
                      бюджет------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Зам. главы администрации
       области          Н.Д.Горденков
                                               ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
                                   к постановлению администрации области
                                            от 01.02.2011 N 73
    Перечень мероприятий Подпрограммы "Анти-ВИЧ/СПИД на 2009-2011 годы"
                                          
                                                          Таблица N 2-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель, задача,       |Источники     |Объемы финансирования (тыс. рублей)          |Сроки   |Основные целевые индикаторы    |Заказчикимероприятие         |финансирования|---------------------------------------------|выполне-|-------------------------------|Подпрограммы,
                      |              |всего      |в том числе по годам:            |ния     |наименование|единица  |целевое |ответственные за
                      |              |           |---------------------------------|        |            |измерения|значение|выполнение
                      |              |           |2009       |2010       |2011     |        |            |         |(послед-|
                      |              |           |           |           |         |        |            |         |ний год |
                      |              |           |           |           |         |        |            |         |реализа-|
                      |              |           |           |           |         |        |            |         |ции     |
                      |              |           |           |           |         |        |            |         |Подпро- |
                      |              |           |           |           |         |        |            |         |граммы) |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Цель: стабилизация эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Тамбовской области на основе комплексного решения проблем профилактикираспространения ВИЧ-инфекции, диагностики, лечения и реабилитации больных1.1. Задача: совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при ВИЧ-инфекции1.1.1. Обеспечение    Областной           700,0      300,0        200,0     200,0   2009-  Охват ВИЧ-    процент        98 Управлениеискусственным         бюджет                                                         2011  инфици-                         здравоохраненияпитанием детей,                                                                      годы  рованных                        областирожденных ВИЧ-                                                                             беременныхинфицированными                                                                            женщин,матерями                                                                                   включенных в
                                                                                             программу
                                                                                             профилактики
                                                                                             вертикального
                                                                                             пути
                                                                                             передачи ВИЧ-
                                                                                             инфекции
                                                                                             1.1.2. Укрепление     Областной           438,0        0,0        438,0       0,0    2010  Ежегодное     Количе-       106 Управлениематериально-          бюджет                                                          год  число вновь   ство              здравоохранениятехнической базы                                                                           зарегистри-   случаев           областиспециализированных                                                                         рованныхучреждений                                                                                 случаев ВИЧ-здравоохранения,                                                                           инфекцииоказывающихмедицинскую помощьбольным ВИЧ-инфекцией1.1.3. Приобретение   Областной          6247,0      850,0       2297,0    3100,0   2009-                                  диагностических       бюджет                                                         2011средств для                                                                          годыверификации диагноза  Федеральный                                                ВИЧ-инфекции, в том   бюджет, в т.      16193,2     3122,2       6071,0    7000,0числе для диагностики ч. нац.                                                    "оппортунистических"  проект            16193,2     3122,2       6071,0    7000,0инфекций"             "Здоровье"1.1.4. Проведение     В рамках              0,0        0,0          0,0       0,0   2010-                                  мероприятий по        бюджетного                                                     2011информированию        финанси-населения о доступных рованиямерах профилактикиВИЧ-инфекцииИтого:                Областной          7385,0     1150,0      2 935,0    3300,0                                          
                        бюджет                                                     
                                                                                   
                        Федеральный                                                
                        бюджет, в т.      16193,2     3122,2       6071,0    7000,0
                        ч. нац.                                                    
                        проект            16193,2     3122,2       6071,0    7000,0
                        "Здоровье"1.2. Задача: снижение уровня смертности больных с ВИЧ-инфекцией1.2.1. Обеспечение    Областной         3262,20     1966,0        596,2     700,0   2009-  Охват         процент        90 Управлениелекарственными        бюджет                                                         2011  лечением                        здравоохранениясредствами больных                                                                   годы  антиретро-                      областиВИЧ-инфекцией для     Федеральный       74466,9    17606,2      28860,7   28000,0          вируснымипроведения лечения в  бюджет, в т.                                                         препаратамиамбулаторных и        ч. нац.                                                              больных ВИЧ-стационарных условиях проект            74466,9    17606,2      28860,7   28000,0          инфекцией,
                        "Здоровье"                                                           нуждающихся
                                                                                             в терапии1.2.2. Строительство  Областной      39100,0<*>  8100,0<*>   31000,0<*>       0,0   2009-                                  Управлениеобластного            бюджет                                                         2010                                  инвестицийгосударственного                                                                     годы                                  областиучреждения            федеральный   34610,0<**>  5610,0<**> 29000,0<**>       0,0здравоохранения       бюджет"Тамбовский центр попрофилактике и борьбесо СПИДом иинфекционнымизаболеваниями в г.Тамбове", г. ТамбовИтого:                Областной          3262,2     1966,0        596,2     700,0                                          
                        бюджет                                                     
                        (без учета                                                 
                        средств на                                                 
                        капитальные                                                
                        вложения)                                                  
                                                                                   
                        Федеральный       74466,9    17606,2      28860,7   28000,0
                        бюджет, в т.                                               
                        ч. нац.                                                    
                        проект                                                     
                        "Здоровье"        74466,9    17606,2      28860,7   28000,0Всего:                Областной         10647,2     3116,0       3531,2    4000,0
                        бюджет                                                     
                        (без учета                                                 
                        средств на                                                 
                        капитальные                                                
                        вложения)                                                  
                                                                                   
                        Федеральный       90660,1    20728,4      34931,7   35000,0
                        бюджет, в т.
                        ч. нац.                                                    
                        проект
                        "Здоровье"        90660,1    20728,4      34931,7   35000,0-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<*> средства предусматриваются  в  адресной  инвестиционной  программеТамбовской области;<**> средства,     определены     федеральной    целевой    программой"Предупреждение  и  борьба   с   социально   значимыми   заболеваниями(2007-2011 годы)"
       Зам. главы администрации
       области          Н.Д.Горденков
                                               ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
                                   к постановлению администрации области
                                             от 01.02.2011 N 73
                    Перечень мероприятий Подпрограммы
               "Артериальная гипертония на 2009-2011 годы"
                                                                       Таблица N 2-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель, задача,        |Источники|Объемы финансирования            |Сроки  |Основные целевые индикаторы        |Заказчикимероприятие          |финанси- |(тыс. рублей)                    |выпол- |-----------------------------------|Подпрограммы,
                       |рования  |---------------------------------|нения  |наимено-     |единица   |целевое   |ответственные
                       |         |всего  |в том числе по годам:    |       |вание        |измерения |значение  |за выполнение
                       |         |       |-------------------------|       |             |          |(последний|
                       |         |       |2009    |2010   |2011    |       |             |          |год       |
                       |         |       |        |       |        |       |             |          |реали-    |
                       |         |       |        |       |        |       |             |          |зации     |
                       |         |       |        |       |        |       |             |          |Подпро-   |
                       |         |       |        |       |        |       |             |          |граммы)   |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Цель: комплексное решение проблем профилактики, диагностики и лечения артериальной гипертонии, реабилитации больных с ееосложнениями1.1. Задача: создание эффективной системы профилактики и повышение качества жизни больных артериальной гипертонией1.1.1. Организация и Областной    100,0      0,0     0,0    100,0 2011    Увеличение     Человек        17153 Управлениеоснащение школ для   бюджет                                       год     числа лиц, с                        здраво-больных с                                                                 впервые                             охраненияартериальной                                                              выявленным                          областигипертонией                                                               повышенным
                                                                            артериальным
                                                                            давлением
                                                                            Увеличение     Количество        45 
                                                                            числа школ
                                                                            здоровья для
                                                                            больных
                                                                            артериальной
                                                                            гипертонией
                                                                            Увеличение     Человек        20950 
                                                                            числа лиц,
                                                                            обученных в
                                                                            школах
                                                                            здоровья
                                                                            Число лиц,     Человек        97140 
                                                                            состоящих под
                                                                            динамическим
                                                                            наблюдением в
                                                                            лечебно-профи-
                                                                            лактических
                                                                            учреждениях
                                                                            областиИтого:               Областной    100,0      0,0     0,0    100,0
                       бюджет2. Цель: снижение уровня заболеваемости населения артериальной гипертонией, инвалидности и смертности от ее осложнений(инсульт мозга, инфаркт миокарда)2.1. Задача: совершенствование методов ранней диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитации больных с ееосложнениями, с артериальной гипертонией2.1.1. Укрепление    Областной   2800,0    900,0  1000,0    900,0 2009-  Снижение        Количество    5111,7 Управлениематериально-         бюджет                                       2011   заболеваемости  случаев на           здраво-технической базы                                                  годы   сосудистыми     100 тыс.             охраненияучреждений                                                               расстройствами  населения            областиздравоохранения                                                          головного мозгаобласти, оказывающих                                                     (церебро-медицинскую помощь                                                       васкулярныебольным с                                                                болезни,артериальной                                                             включаягипертонией и ее                                                         инсульт)осложнениями                                                             вследствие
                                                                           артериальной
                                                                           гипертонии2.1.2. Приобретение  Областной    200,0    100,0   100,0      0,0 2009-  Снижение         Количество     441,2 Управлениесредств для          бюджет                                       2010   смертности от    случаев на           здраво-экстренной                                                        годы   сосудистых       100 тыс.             охранениядиагностики                                                              расстройств      населения            областиосложнений                                                               головного мозгаартериальной                                                             (церебро-гипертонии для                                                           васкулярныелечебно-                                                                 болезни,профилактических                                                         включаяучреждений                                                               инсульт)
                                                                           вследствие
                                                                           артериальной
                                                                           гипертонииИтого                Областной   3100,0   1000,0  1100,0   1000,0                                              
                       бюджет
                       Всего                Областной   3100,0   1000,0  1100,0   1000,0                                              
                       бюджет            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                  
      
       Зам. главы администрации
       области          Н.Д.Горденков
                                               ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
                                   к постановлению администрации области
                                             от 01.02.2011 N 73
       Перечень мероприятий Подпрограммы "Вирусные гепатиты на 2009-2011 годы"
                                                                     Таблица N 2--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель, задача,        |Источники   |Объемы финансирования             |Сроки   |Основные целевые индикаторы   |Заказчикмероприятие          |финанси-    |(тыс. рублей)                     |выпол-  |------------------------------|Подпро-
                       |рования     |----------------------------------|нения   |наименование |единица|целевое |граммы,
                       |            |всего    |в том числе по годам:   |        |             |измере-|значение|ответст-
                       |            |         |------------------------|        |             |ния    |(послед-|венный
                       |            |         |2009    |2010    |2011  |        |             |       |ний     |за выпол-
                       |            |         |        |        |      |        |             |       |год     |нение
                       |            |         |        |        |      |        |             |       |реали-  |
                       |            |         |        |        |      |        |             |       |зации   |
                       |            |         |        |        |      |        |             |       |Подпро- |
                       |            |         |        |        |      |        |             |       |граммы) |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Цель: снижение заболеваемости населения области вирусными гепатитами В и С1.1. Задача: совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения больных острым и хроническим вируснымгепатитом В и С1.1.1. Приобретение   Областной      6168,0    3300,0    2868,8     0,0  2009- Снижение        на 100    1,47 Управлениедиагностических       бюджет                                             2010  заболеваемости  тыс.           здраво-средств, в том числе                                                     годы  острым          населе-        охранениядля скрининговых                                                               вирусным        ния            областиисследований, для                                                              гепатитом В                    диагностики острых и                                                           Снижение        на 100    1,07хронических вирусных                                                           заболеваемости  тыс.гепатитов В и С                                                                острым          населе-
                                                                                 вирусным        ния
                                                                                 гепатитом С
                                                                                 Снижение        на 100    44,6
                                                                                 заболеваемости  тысяч
                                                                                 хроническими    населе-
                                                                                 вирусными       ния
                                                                                 гепатитами В и
                                                                                 С1.1.2. Приобретение   Областной       227,0       0,0       0,0   227,0  2011  Снижение        на 100    1,47 Управлениемедицинского          бюджет                                             год   заболеваемости  тыс.           здраво-лабораторного                                                                  острым          населе-        охраненияоборудования для                                                               вирусным        ния            областиспециализированных                                                             гепатитом В                    учреждений                                                                     Снижение        на 100    1,07здравоохранения                                                                заболеваемости  тыс.области с целью                                                                острым          населе-диагностики вирусных                                                           вирусным        ниягепатитов В и С                                                                гепатитом С
                                                                                 Снижение        на 100    44,6
                                                                                 заболеваемости  тысяч
                                                                                 хроническими    населе-
                                                                                 вирусными       ния
                                                                                 гепатитами В и
                                                                                 С1.1.3. Обеспечение    Областной      4873,0     300,0     300,0  4273,0  2009- Снижение        на 100    1,47 Управлениепротивовирусными      бюджет                                             2011  заболеваемости  тыс.           здраво-препаратами больных   Федеральный  47780,42  21921,12    5859,3 20000,0  годы  острым          населе-        охраненияхроническими          бюджет,                                                  вирусным        ния            областивирусными гепатитами  в т.ч. нац.                                              гепатитом В                    В и С в амбулаторных  проект                                                   Снижение        на 100    1,07условиях              "Здоровье"    45567,3   19708,0    5859,3 20000,0        заболеваемости  тыс.
                                                                                 острым          населе-
                                                                                 вирусным        ния
                                                                                 гепатитом С
                                                                                 Снижение        на 100    44,6
                                                                                 заболеваемости  тысяч
                                                                                 хроническими    населе-
                                                                                 вирусными       ния
                                                                                 гепатитами В и
                                                                                 СИтого:                Областной     11268,0    3600,0    3168,8  4500,0                                       
                        бюджет                                           
                        Федеральный  47780,42  21921,12    5859,3 20000,0
                        бюджет                                           Всего:                Областной     11268,0    3600,0    3168,8  4500,0
                        бюджет                                           
                        Федеральный  47780,42  21921,12    5859,3 20000,0
                        бюджет                                           
                        в т.ч. нац.                                      
                        проект                                           
                        "Здоровье"    45567,3   19708,0    5859,3 20000,0--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                  
      
       Зам. главы администрации
       области          Н.Д.Горденков
                                               ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
                                   к постановлению администрации области
                                             от 01.02.2011 N 73
                                                                                  
    Перечень мероприятий Подпрограммы "Предупреждение распространения
        в Тамбовской области инфекций, передаваемых половым путем,
                            на 2009-2011 годы"
                                                                             Таблица N 2--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель, задачи,      |Источники   |Объемы финасирования              |Сроки |Основные целевые индикаторы      |Заказчики,мероприятия        |финанси-    |(тыс. руб.)                       |выпол-|---------------------------------|ответственные
                     |рования     |----------------------------------|нения |наименование    |единица |целевое|за выполнение
                     |            |всего   |в том числе по годам:    |      |                |изме-   |значе- |
                     |            |        |-------------------------|      |                |рения   |ние    |
                     |            |        |2009   |2010    |2011    |      |                |        |2011   |
                     |            |        |       |        |        |      |                |        |год    |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Цель: снижение уровня заболеваемости населения Тамбовской области инфекциями, передаваемыми половым путем1.1. Задача: оптимизация методов диагностики и лечения с учетом результатов мониторинга изменчивости возбудителейинфекций, передаваемых половым путем, а также развитие современной системы эпидемиологического учета заболеваемостиинфекций, передаваемых половым путем1.1.1. Участие      Областной      100,0    100,0      0,0     0,0  2009   Увеличение доли  процент    33,0  Управлениеспециализированных  бюджет                                          год    специализи-                       здраво-медицинских                                                                рованных                          охраненияучреждений области                                                         медицинских                       областив системе внешнего                                                         учрежденийконтроля качества                                                          области,диагностики                                                                осуществляющихинфекций,                                                                  мониторингпередаваемых                                                               изменчивостиполовым путем, в                                                           возбудителейтом числе                                                                  инфекций,обеспечение работы                                                         передаваемыхпо ведению                                                                 половым путем,мониторинга                                                                в общем числевозбудителей и                                                             учрежденийзаболеваемости                                                             дерматовене-населения                                                                  рологическогоинфекциями,                                                                профиляпередаваемыми                                                              Увеличение доли  процент   100,0половым путем                                                              специализи-
                                                                             рованных
                                                                             медицинских
                                                                             учреждений
                                                                             области,
                                                                             осуществляющих
                                                                             внешний
                                                                             контроль
                                                                             качества
                                                                             лабораторной
                                                                             диагностики
                                                                             инфекций,
                                                                             передаваемых
                                                                             половым путем,
                                                                             в общем числе
                                                                             учреждений
                                                                             дерматовене-
                                                                             рологического
                                                                             профиля
                                                                             Увеличение доли  процент    33,0
                                                                             специализи-
                                                                             рованных
                                                                             медицинских
                                                                             учреждений
                                                                             области,
                                                                             осуществляющих
                                                                             мониторинг
                                                                             заболеваемости
                                                                             населения
                                                                             инфекциями,
                                                                             передаваемыми
                                                                             половым путем
                                                                             Итого:              Областной      100,0    100,0      0,0     0,0                                           
                      бюджет1.2. Задача: совершенствование специализированной медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем, натерритории Тамбовской области, в том числе внедрение современных методов диагностики и лечения инфекций, передаваемыхполовым путем1.2.1. Приобретение Областной     2600,0   1000,0    600,0  1000,0  2009-  Снижение уровня  на 100     50,0  Управлениеингредиентов для    бюджет                                          2011   заболеваемости   тыс.             здраво-современной                                                         годы   сифилисом        насе-            охранениялабораторной                                                                                ления            областидиагностики и                                                              Снижение уровня  на 100      7,7лечения инфекций,                                                          заболеваемости   тыс.передаваемых        Федераль-                                              сифилисом детей  детско-половым путем       ный бюджет     714,5      0,0    114,5   600,0                          го насе-
                                                                                              ления1.2.2. Развитие     Областной      500,0      0,0    500,0     0,0  2009-  Снижение уровня  на 100      7,7  материально-        бюджет                                          2010   заболеваемости   тысячтехнической базы                                                    годы   гонореей детей   детско-дерматовене-        Федераль-     545,45   545,45      0,0     0,0                          го насе-рологических        ный бюджет                                                              ленияучреждений областиИтого:              Областной     3200,0   1100,0   1100,0  1000,0                                           
                      бюджет                                        
                                                                    
                      Федераль-    1259,95   545,45    114,5   600,0
                      ный бюджет
                      ВСЕГО:              Областной     3200,0   1100,0   1100,0  1000,0                                          
                      бюджет                                        
                                                                    
                      Федераль-    1259,95   545,45    114,5   600,0
                      ный бюджет--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      
       Зам. главы администрации
       области          Н.Д.Горденков
                                               ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
                                   к постановлению администрации области
                                             от 01.02.2011 N 73
                                                                                  Перечень мероприятий Подпрограммы "О мерах по развитию онкологической
              помощи в Тамбовской области на 2009-2011 годы"
                                                                 Таблица N 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель, задача,        |Источники |Объемы финансирования                        |Сроки |Основные целевые индикаторы     |Заказчикимероприятие          |финанси-  |(тыс. рублей)                                |выпол-|--------------------------------|Подпрограммы,
                       |рования   |---------------------------------------------|нения |наименование  |единица |целевое |ответственные
                       |          |всего      |в том числе по годам:            |      |              |измере- |значение|за выполнение
                       |          |           |---------------------------------|      |              |ния     |(послед-|
                       |          |           |2009     |2010       |2011       |      |              |        |ний год |
                       |          |           |         |           |           |      |              |        |реали-  |
                       |          |           |         |           |           |      |              |        |зации   |
                       |          |           |         |           |           |      |              |        |Под-    |
                       |          |           |         |           |           |      |              |        |програ- |
                       |          |           |         |           |           |      |              |        |ммы)    |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Цель: обеспечение диагностики на ранних стадиях онкологических заболеваний1.1. Задача: совершенствование методов профилактики, раннего выявления, диагностики, лечения опухолевых и предраковых заболеваний,а также учета онкологических больных1.1.1. Укрепление     Областной      97856,0       0,0     25956,0     71900,0 2009-  Доля больных с  процент    71,0 Управлениематериально-          бюджет                                                   2011   визуальными                     здраво-технической базы                                                               годы   локализациями                   охранениягосударственного      Федераль-                                                       злокачественных                 областиучреждения            ный бюджет   437390,07   4777,07      2000,0    430613,0        новообразований,здравоохранения                                                                       выявленных на"Тамбовский областной                                                                 I и II стадияхонкологический                                                                        заболевания, вдиспансер",                                                                           общем числеприобретение                                                                          больных смедицинского                                                                          визуальнымиоборудования, в том                                                                   локализациямичисле                                                                                 опухоли,высокотехнологичного                                                                  впервые взятых
                                                                                        на учет
                                                                                        1.1.2. Приобретение   Областной        400,0       0,0       200,0       200,0 2010-  Активная        процент    14,5 Управлениедиагностических       бюджет                                                   2011   выявляемость                    здраво-средств для                                                                    годы   злокачественных                 охраненияпроведения                                                                            новообра-                       областииммуногистохимических                                                                 зованийанализов на рецепторыпрогестерона иэстрогена на базегосударственногоучрежденияздравоохранения"Тамбовское областноепатологоанатомическоебюро"1.1.3. Подготовка     Областной        900,0       0,0         0,0       900,0 2011                                   кадров медицинских    бюджет                                                   годработников дляпервичныхонкологическихкабинетов ирегиональногоонкологическогоцентраИтого:                Областной      99156,0       0,0     26156,0     73000,0                                        
                        бюджет                                                  
                                                                                
                        Федераль-                                               
                        ный бюджет   437390,07   4777,07      2000,0    430613,0
                                              2. Цель: снижение инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях2.1. Задача: повышение продолжительности и качества жизни больных со злокачественными новообразованиями2.1.1. Приобретение   Областной      32625,0   12200,0     10425,0     10000,0 2009-  Смертность от   коли-      238,5 Управлениелекарственных средств бюджет                                                   2011   злокачественных чество           здраво-для лечения больных                                                            годы   новообра-       случаев          охранениязлокачественными                                                                      зований, в том  на 100           областизаболеваниями в                                                                       числе:          тыс.            амбулаторных и                                                                        среди мужчин    насе-      254,0стационарных условиях                                                                 среди женщин    ления      153,0
       2.1.2. Строительство  Областной  212000,0<*>       0,0  10000,0<*> 202000,0<*> 2010-  Доля умерших от процент     27,0 Управлениекорпуса лучевой       бюджет                                                   2011   злокачественных                  здраво-терапии ГУЗ                                                                    год    новообразований                  охранения"Тамбовский областной                                                                 в течение года                   области,онкологический                                                                        с момента                        управлениедиспансер"                                                                            установления                     инвестиций
                                                                                        диагноза в                       области
                                                                                        общем числе
                                                                                        больных,
                                                                                        впервые взятых
                                                                                        на учет в
                                                                                        предыдущем годуИтого:                Областной      32625,0   12200,0     10425,0     10000,0                                         
                        бюджет
                        Всего:                Областной     131781,0   12200,0     36581,0     83000,0                                         
                        Бюджет                                                  
                                                                                
                        Федераль-                                               
                        ный бюджет   437390,07   4777,07      2000,0    430613,0------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
       <*> средства   предусматриваются   в   адресной    инвестиционнойпрограмме Тамбовской области
      
       Зам. главы администрации
       области          Н.Д.Горденков
                                               ПРИЛОЖЕНИЕ N 7
                                   к постановлению администрации области
                                            от 01.02.2011 N 73
    Перечень мероприятий Подпрограммы "Развитие психиатрической службы
                  Тамбовской области на 2009-2011 годы"
                                                                          Таблица N 2---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель, задача,        |Источники |Объёмы финансирования (тыс. рублей)      |Сроки  |Основные целевые индикаторы       |Заказчикимероприятие          |финанси-  |-----------------------------------------|выпол- |----------------------------------|Подпрог-
                       |рования   |всего     |в том числе по годам:         |нения  |наименование   |единица |целевое  |раммы,
                       |          |          |------------------------------|       |               |измере- |значение |ответст-
                       |          |          |2009      |2010       |2011   |       |               |ния     |(послед- |венные за
                       |          |          |          |           |       |       |               |        |ний год  |исполнение
                       |          |          |          |           |       |       |               |        |реализа- |
                       |          |          |          |           |       |       |               |        |ции Под- |
                       |          |          |          |           |       |       |               |        |програм- |
                       |          |          |          |           |       |       |               |        |мы)      |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Цель: улучшение медицинской помощи больным с психическими заболеваниями путём удовлетворения их прав на получениевысококвалифицированной, качественной и доступной психиатрической, медико-психологической и психосоциальной помощи1.1. Задача: сохранение, восстановление и укрепление психического здоровья граждан на основе комплексного решения медицинских,педагогических и социальных проблем профилактики и диагностики психических расстройств, лечения и реабилитации лиц, страдающихпсихическими расстройствами1.1.1. Обеспечение    Областной     24200,0     8400,0     7800,0   8000,0 2009-   Снижение числа   процент     28,0  Управлениелекарственными        бюджет                                               2011    больных,                           здравоохра-средствами больных                                                         годы    получающих                         ненияпсихическими                                                                       психиатрическую                    областизаболеваниями для                                                                  помощь впроведения лечения в                                                               условияхамбулаторных и                                                                     стационарастационарныхусловиях                                                                           Снижение         процент     27,0
                                                                                     повторных
                                                                                     госпитализаций в
                                                                                     психиатрический
                                                                                     стационар в
                                                                                     течение года от
                                                                                     общего числа
                                                                                     госпитали-
                                                                                     зированных
                                                                                     больных1.1.2. Приобретение   Областной      1800,0        0,0        0,0   1800,0 2009-   Сокращение       коли-       67,0  медицинского          бюджет                                               2011    среднего         чествооборудования для                                                           год     пребывания       койко-диагностики и         Федераль-                                                    больного в       днейлечения больных       ный           9947,11    4947,11        0,0   5000,0         стационаре
                        бюджет               
                                             Итого:                Областной     26000,0     8400,0     7800,0   9800,0                                            
                        Бюджет                                              
                                                                            
                        Федераль-     9947,11    4947,11        0,0   5000,0
                        ный
                        бюджет2. Цель: совершенствование диагностических, лечебных и реабилитационных возможностей психиатрических учреждений Тамбовскойобласти2.1. Задача: совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах и внедрениедеятельности полипрофессиональных бригад в условиях психиатрического стационара, психоневрологического диспансера2.1.1. Реконструкция  Областной   5123,6<*>  3458,4<*>  1665,2<*>      0,0 2009 -  Увеличение числа процент     15,0  Управлениеотделений областного  бюджет                                               2010    пациентов,                         здраво-государственного                                                           годы    охваченных                         охраненияучреждения                                                                         бригадными                         областиздравоохранения                                                                    формами оказания                   "Тамбовская                                                                        психиатрической                    управлениепсихиатрическая                                                                    помощи от общего                   инвестицийбольница" в г.                                                                     числа пациентов                    областиТамбове                                                                            по отношению к
                                                                                     предыдущему году
                                                                                     Всего:                Областной     26000,0     8400,0     7800,0   9800,0                                            
                        бюджет                                              
                        (без учета
                        средств на
                        капитальные
                        вложения
                        
                        Федераль-     9947,11    4947,11        0,0   5000,0
                        ный
                        бюджет---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       
       <*> средства    предусматриваются   в   адресной   инвестиционнойпрограмме Тамбовской области
      
       Зам. главы администрации
       области          Н.Д.Горденков
                                               ПРИЛОЖЕНИЕ N 8
                                   к постановлению администрации области
                                             от 01.02.2011 N 73
         Перечень мероприятий Подпрограммы "Сахарный диабет 2009-2011 годы"
                                                                       Таблица N 2--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель, задача,       |Источники|Объемы финансирования (тыс. рублей)     |Сроки |Основные целевые индикаторы  |Заказчикимероприятие         |финанси- |----------------------------------------|выпол-|-----------------------------|Программы -
                      |рования  |всего      |в том числе по годам:       |нения |наименование|единица|целевое |ответственные
                      |         |           |----------------------------|      |            |измере-|значение|за выполнение
                      |         |           |2009      | 2010    | 2011  |      |            |ния    |(послед-|
                      |         |           |          |         |       |      |            |       |ний год |
                      |         |           |          |         |       |      |            |       |реали-  |
                      |         |           |          |         |       |      |            |       |зации   |
                      |         |           |          |         |       |      |            |       |Подро-  |
                      |         |           |          |         |       |      |            |       |граммы) |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Цель: совершенствование мероприятий по профилактике, ранней диагностике осложнений и организации лечения больныхсахарным диабетом1.1. Задача: совершенствование методов профилактики, раннего выявления осложнений и лечения больных сахарным диабетом1.1.1. Обеспечение   Областной    132600,0    45300,0   43500,0  43800,0 2009-  Снижение    процент     41,0 Управлениелекарственными       бюджет                                              2011   доли                         здравоохра-средствами больных                                                       годы   осложнений                   нениясахарным диабетом    Федераль-      9643,9        0,0    4643,9   5000,0        при                          областидля проведения       ный                                                        сахарномлечения в            бюджет                                                     диабетеамбулаторныхусловиях иобеспечение детей,больных сахарнымдиабетом и невключенных вфедеральный регистр,средствамисамоконтроля (тест-полоски)1.1.2. Укрепление    Областной      1200,0        0,0       0,0   1200,0 2009-материально-         бюджет                                              2011технической базы                                                         годыспециализированных   Федераль-     3505,19    3505,19       0,0      0,0учреждений           ный                  здравоохранения,     бюджетоказывающихмедицинскую помощьбольным сахарнымдиабетом1.1.3. Проведение    В рамках            0          0         0        0 2009-семинаров с          бюджет-                                             2011медицинскими         ного                                                годработниками по       финанси-раннему выявлению    рованиясахарного диабетаИтого:               Областной    133800,0    45300,0   43500,0  45000,0                                      
                       бюджет                                             
                                                                          
                       Федераль-                                          
                       ный          13149,09    3505,19    4643,9   5000,0
                       бюджет
                       1.2. Задача: повышение продолжительности и улучшение качества жизни больных сахарным диабетом1.2.1. Реконструкция Областной  23802,3<*> 23802,3<*>       0,0      0,0 2009  Средняя     лет         54,9 Управлениездания               бюджет                                              год   продолжи-                    инвестицийэндокринологического                                                           тельность                    областиотделения                                                                      жизнигосударственного                                                               мужчин,учреждения                                                                     страдающихздравоохранения                                                                сахарным"Тамбовская                                                                    диабетомобластная больница"                                                            типа 1в рамках областной                                                             Средняя     лет         59,1адресной                                                                       продолжи-инвестиционной                                                                 тельностьпрограммы                                                                      жизни
                                                                                 женщин,
                                                                                 страдающих
                                                                                 сахарным
                                                                                 диабетом
                                                                                 типа 1
                                                                                 Средняя     лет         71,5
                                                                                 продолжи-
                                                                                 тельность
                                                                                 жизни
                                                                                 мужчин,
                                                                                 страдающих
                                                                                 сахарным
                                                                                 диабетом
                                                                                 типа 2
                                                                                 Средняя     лет         74,6
                                                                                 продолжи-
                                                                                 тельность
                                                                                 жизни
                                                                                 женщин,
                                                                                 страдающих
                                                                                 сахарным
                                                                                 диабетом
                                                                                 типа 2Всего:               Областной    133800,0    45300,0   43500,0  45000,0
                       бюджет                                             
                       (без учета
                       средств на
                       капиталь-                                          
                       ные                                                
                       вложения)                                          
                       Федераль-    13149,09    3505,19    4643,9   5000,0
                       ный
                       бюджет-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       <*> средства    предусматриваются   в   адресной   инвестиционнойпрограмме Тамбовской области
      
       Зам. главы администрации
       области          Н.Д.Горденков
                                               ПРИЛОЖЕНИЕ N 9
                                   к постановлению администрации области
                                             от 01.02.2011 N 73
           Перечень мероприятий Подпрограммы "Защита населения
           Тамбовской области от туберкулеза на 2009-2011 годы"
                                          
                                                                        Таблица N 2-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель, задача,       |Источники  |Объемы финансирования                |Сроки |Основные целевые индикаторы    |Заказчикимероприятие         |финанси-   |(тыс. рублей)                        |выпол-|-------------------------------|Подпро-
                      |рования    |-------------------------------------|нения |наименование|единица  |целевое |граммы,
                      |           |всего     |в том числе по годам:     |      |            |измерения|значение|ответ-
                      |           |          |--------------------------|      |            |         |(послед-|ственные
                      |           |          |2009    |2010    |2011    |      |            |         |ний год |за выпол-
                      |           |          |        |        |        |      |            |         |реали-  |нение
                      |           |          |        |        |        |      |            |         |зации   |
                      |           |          |        |        |        |      |            |         |Програм-|
                      |           |          |        |        |        |      |            |         |мы)     |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Цель: стабилизация эпидемиологической ситуации по туберкулезу в Тамбовской области1.1. Задача: совершенствование мероприятий по профилактике, выявлению, организации лечения больных и мониторингутуберкулеза1.1.1. Обеспечение   Областной     13840,0   4500,0     4670,0   4670,0 2009- Снижение     Количе-       10,2 Управлениелекарственными       бюджет                                             2011  смертности   ство               здраво-средствами больных                                                      годы  от           случаев            хранениятуберкулезом в       Федераль-     30987,6  12585,3     8402,3  10000,0       туберкулеза  на 100             областиамбулаторных и       ный                                                                   тыс.стационарных         бюджет, в                                                             населенияусловиях             т.ч. нац.                                                Доля         процент       79,0
                       проект                                                   случаев
                       "Здоровье"    30987,6  12585,3     8402,3  10000,0       прекращения
                                                                                бактериовы-
                                                                                деления1.1.2. Приобретение  Областной       900,0    300,0      300,0    300,0 2009- Доля         процент       79,0 дезинфицирующих      бюджет                                             2010  случаевсредств для                                                             годы  прекращенияобработки очагов                                                              бактериовы-туберкулезной                                                                 деленияинфекции в семейныхочагах туберкулеза1.1.3. Обеспечение   Областной      1850,0    600,0      600,0    650,0 2009-                                 лечебно-             бюджет                                             2011профилактических                                                        годыучреждений,оказывающихпервичную медико-санитарную помощьдетям и подросткам,туберкулином дляпроведения реакцииМанту1.1.4. Укрепление    Областной      3389,2   1600,0     1150,0    639,2 2009-                                 материально-         бюджет                                             2011технической базы                                                        годылечебно-             Федераль-     15070,0   4370,0     5700,0   5000,0профилактических     ный                                               учреждений,          бюджет, в                                         оказывающих          т.ч. нац.противотуберкулезную проектпомощь населению, в  "Здоровье"    15070,0   4370,0     5700,0   5000,0т.ч. оснащениемедицинскимоборудованием,компьютернойтехникой1.1.5. Приобретение  Областной       580,0      0,0      280,0    300,0 2010-                                 наборов для          бюджет                                             2011приготовления                                                           годыпитательных сред длядиагностикитуберкулеза унаселения области1.1.6. Приобретение  Областной      2500,0      0,0        0,0   2500,0 2011                                  реактивов к          бюджет                                             годавтоматизированнойсистеме Bactec1.1.7. Проведение   Областной    25000,0<*>     0,0  25000,0<*>     0,0 2010                                  Управлениеремонта и           бюджет                                              год                                   здравоохра-реконструкции                                                                                                 нениязданий и сооружений                                                                                           областипротивотуберкулезныхучреждений                                                                                                    управлениеобласти                                                                                                       инвестиций
                                                                                                                областиИтого:              Областной      23059,2   7000,0     7000,0   9059,2                                       
                      бюджет                                             
                      (без учета                                         
                      средств на                                         
                      капитальные                                        
                      вложения)                                          
                                                                         
                      Федеральный    46057,6  16955,3    14102,3  15000,0
                      бюджет в                                           
                      т.ч. нац.                                          
                      Проект                                             
                      "Здоровье"     46057,6  16955,3    14102,3  15000,01.2. Задача: совершенствование реабилитационных мероприятий детям из групп повышенного риска по заболеванию туберкулезом1.2.1. Проведение   Областной       1840,8    600,0      600,0    640,8 2011  Увеличение   процент        6,8 Управлениелечебно-            бюджет                                              год   удельного                       образованияпрофилактических                                                              веса детей,                     и наукимероприятий в                                                                 охваченных                      областипротиво-                                                                      профилакти-туберкулезных                                                                 ческимучреждениях в                                                                 лечением всистеме образования                                                           противоту-и обеспечение                                                                 беркулезныхдополнительным                                                                учрежденияхпитанием детей                                                                системыгруппы риска по                                                               образованиятуберкулезуИтого:              Областной       1840,8    600,0      600,0    640,8                                       
                      бюджетВсего               Областной      24900,0   7600,0     7600,0   9700,0
                      бюджет                                             
                      (без учета                                         
                      средств на                                         
                      капитальные
                      вложения)                                          
                      Федеральный    46057,6  16955,3    14102,3  15000,0
                      бюджет в                                           
                      т.ч. нац.
                      проект
                      "Здоровье"     46057,3  16955,3    14102,3  15000,0-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       <*> средства    предусматриваются   в   адресной   инвестиционнойпрограмме Тамбовской области
       Зам. главы администрации
       области          Н.Д.Горденков