Постановление Администрации Тамбовской области от 01.02.2011 № 73
О внесении изменений в Целевую программу Тамбовской области "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ01.02.2011 г. Тамбов N 73О внесении изменений в Целевую программу Тамбовской области"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на2009-2011 годы"
В соответствии с Законом области от 03.12.2009 N 595-З "Обобластном бюджете на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов" (вредакции от 11.12.2010) и в целях приведения нормативных правовыхактов администрации области в соответствие с действующимзаконодательством администрация области постановляет:
1. Внести в Целевую программу Тамбовской области "Предупреждениеи борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы" (далее- Целевая программа), утвержденную постановлением администрацииобласти от 24.03.2009 N 306 (в редакции от 15.10.2009), следующиеизменения:
1.1. в паспорте Целевой программы:
позицию "Объем и источники финансирования Целевой программы"изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Целевой программы составляет1138047,84 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе засчет средств областного бюджета - 357318,2 тыс. рублей, за счетфедерального бюджета - 780729,64 тыс. рублей. Кроме того, лимитамиобластной адресной инвестиционной программы предусмотрено 305025,9тыс. рублей, лимитами федеральной адресной инвестиционной программыпредусмотрено 34610,0 тыс. рублей.
По подпрограммам:
"Вакцинопрофилактика на 2009-2011 годы":
общий объем финансирования подпрограммы составляет 147107,3 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствобластного бюджета - 12622,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета- 134485,3 тыс. рублей;
"Анти-ВИЧ/СПИД на 2009-2011 годы":
общий объем финансирования подпрограммы составляет 101307,3 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствобластного бюджета - 10647,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета- 90660,1 тыс. рублей. Кроме того, лимитами областной адреснойинвестиционной программы предусмотрено 39100,0 тыс. рублей, лимитамифедеральной адресной инвестиционной программы предусмотрено 34610,0тыс. рублей;
"Артериальная гипертония на 2009-2011 годы":
общий объем финансирования подпрограммы составляет 3100,0 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствобластного бюджета - 3100,0 тыс. рублей;
"Вирусные гепатиты на 2009-2011 годы":
общий объем финансирования подпрограммы составляет 59048,42 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствобластного бюджета - 11268,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета- 47780,42 тыс. рублей;
"Предупреждение распространения в Тамбовской области инфекций,передаваемых половым путем, на 2009-2011 годы":
общий объем финансирования подпрограммы составляет 4459,95 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствобластного бюджета - 3200,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета- 1259,95 тыс. рублей;
"О мерах по развитию онкологической помощи в Тамбовской областина 2009-2011 годы":
общий объем финансирования подпрограммы составляет 569171,07 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствобластного бюджета - 131781,0 тыс. рублей, за счет федеральногобюджета - 437390,07 тыс. рублей. Кроме того, лимитами областнойадресной инвестиционной программы предусмотрено 212000,0 тыс. рублей;
"Развитие психиатрической службы Тамбовской области на 2009-2011годы":
общий объем финансирования подпрограммы составляет 35947,11 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствобластного бюджета - 26000,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета- 9947,11 тыс. рублей. Кроме того, лимитами областной адреснойинвестиционной программы предусмотрено 5123,6 тыс. рублей;
"Сахарный диабет на 2009-2011 годы":
общий объем финансирования подпрограммы составляет 146949,09 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствобластного бюджета - 133800,0 тыс. рублей, за счет федеральногобюджета - 13149,09 тыс. рублей. Кроме того, лимитами областнойадресной инвестиционной программы предусмотрено 23802,3 тыс. рублей;
"Защита населения Тамбовской области от туберкулеза на 2009-2011годы":
общий объем финансирования подпрограммы составляет 70957,6 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствобластного бюджета - 24900,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета- 46057,6 тыс. рублей". Кроме того, лимитами областной адреснойинвестиционной программы предусмотрено 25000,0 тыс. рублей;
1.2. раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы"изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счетсредств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют1138047,84 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе засчет средств областного бюджета - 357318,2 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2009 году - 85316,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 107502,2 тыс. рублей;
в 2011 году - 164500,0 тыс. рублей.";
за счет федерального бюджета - 780729,64 тыс. рублей, в том числепо годам:
в 2009 году - 130664,94 тыс. рублей;
в 2010 году - 99851,7 тыс. рублей;
в 2011 году - 550213,0 тыс. рублей.";
1.3. в подпрограмме "Вакцинопрофилактика на 2009-2011 годы"(приложение N 1 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источникифинансирования" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 147107,3 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствобластного бюджета - 12622,0 тыс. рублей, за счет средств федеральногобюджета - 134485,3 тыс. рублей.";
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется за счет средств областного ифедерального бюджетов.
Для реализации мероприятий Подпрограммы требуется средств изобластного бюджета 12622,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году - 3000,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 3122,0 тыс. рублей;
в 2011 году - 6500,0 тыс. рублей,
из федерального бюджета - 134485,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году - 57285,3 тыс. рублей;
в 2010 году - 38200,0 тыс. рублей;
в 2011 году - 39000,0 тыс. рублей.
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в таблице N 2.";
таблицу N 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы"Вакцинопрофилактика на 2009-2011 годы" изложить в новой редакциисогласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
1.4. в подпрограмме "Анти-ВИЧ/СПИД на 2009-2011 годы" (приложениеN 2 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источникифинансирования" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 101307,3 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствобластного бюджета - 10647,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета- 90660,1 тыс. рублей. Кроме того, лимитами областной адреснойинвестиционной программы предусмотрено 39100,0 тыс. рублей, лимитамифедеральной адресной инвестиционной программы предусмотрено 34610,0тыс. рублей";
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счетсредств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют101307,3 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счетсредств областного бюджета - 10647,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году - 3116,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 3531,2 тыс. рублей;
в 2011 году - 4000,0 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 90660,1 тыс. рублей, в томчисле:
в 2009 году - 20728,4 тыс. рублей;
в 2010 году - 34931,7 тыс. рублей;
в 2011 году - 35000,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены втаблице N 2.";
таблицу N 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Анти-ВИЧ/СПИД на2009-2011 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 кнастоящему постановлению;
1.5. в подпрограмме "Артериальная гипертония на 2009-2011 годы"(приложение N 3 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источникифинансирования" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 3100,0 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствобластного бюджета - 3100,0 тыс. рублей";
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счетсредств бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют3100,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счетсредств областного бюджета - 3100,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году - 1000,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 1100,0 тыс. рублей;
в 2011 году - 1000,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены втаблице N 2.";
таблицу N 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Артериальнаягипертония на 2009-2011 годы" изложить в новой редакции согласноприложению N 3 к настоящему постановлению;
1.6. в подпрограмме "Вирусные гепатиты на 2009-2011 годы"(приложение N 4 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источникифинансирования" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 59048,42 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствобластного бюджета - 11268,0 тыс. рублей, за счет средств федеральногобюджета - 47780,42 тыс. рублей";
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счетсредств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют59048,42 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе засчет средств областного бюджета - 11268,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году - 3600,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 3168,0 тыс. рублей;
в 2011 году - 4500,0 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 47768,42 тыс. рублей, втом числе:
в 2009 году - 21921,12 тыс. рублей;
в 2010 году - 5859,3 тыс. рублей;
в 2011 году - 20000,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены втаблице N 2.";
таблицу N 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Вирусные гепатитына 2009-2011 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 кнастоящему постановлению;
1.7. в подпрограмме "Предупреждение распространения в Тамбовскойобласти инфекций, передаваемых половым путем, на 2009-2011 годы"(приложение N 5 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источникифинансирования" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4459,95 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствобластного бюджета - 3200,0 тыс. рублей, за счет средств федеральногобюджета - 1259,95 тыс. рублей";
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счетсредств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют4459,95 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счетсредств областного бюджета - 3200,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году - 1100,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 1100,0 тыс. рублей;
в 2011 году - 1000,0 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 1259,95 тыс. рублей, в томчисле:
в 2009 году - 545,45 тыс. рублей;
в 2010 году - 114,5 тыс. рублей;
в 2011 году - 600,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены втаблице N 2.";
таблицу N 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Предупреждениераспространения в Тамбовской области инфекций, передаваемых половымпутем, на 2009-2011 годы" изложить в новой редакции согласноприложению N 5 к настоящему постановлению;
1.8. в подпрограмме "О мерах по развитию онкологической помощи вТамбовской области на 2009-2011 годы" (приложение N 6 к Целевойпрограмме):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источникифинансирования" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 569171,07тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствобластного бюджета - 131781,0 тыс. рублей, за счет средствфедерального бюджета - 437390,07 тыс. рублей. Кроме того, лимитамиобластной адресной инвестиционной программы предусмотрено 212000,0тыс. рублей";
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счетсредств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области. Общиезатраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 569171,07тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средствобластного бюджета - 131781,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году - 12200,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 36581,0 тыс. рублей;
в 2011 году - 83000,0 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 437390,07 тыс. рублей, втом числе:
в 2009 году - 4777,07 тыс. рублей;
в 2010 году - 2000,0 тыс. рублей;
в 2011 году - 430613,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены втаблице N 2.";
таблицу N 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы "О мерах поразвитию онкологической помощи в Тамбовской области на 2009-2011 годы"изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящемупостановлению;
1.9. в подпрограмме "Развитие психиатрической службы Тамбовскойобласти на 2009-2011 годы" (приложение N 7 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источникифинансирования" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 35947,11 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствобластного бюджета - 26000,0 тыс. рублей, за счет средств федеральногобюджета - 9947,11 тыс. рублей. Кроме того, лимитами областной адреснойинвестиционной программы предусмотрено 5123,6 тыс. рублей";
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счетсредств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области. Общиезатраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 35947,11тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средствобластного бюджета - 26000,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году - 8400,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 7800,0 тыс. рублей;
в 2011 году - 9800,0 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 9947,11 тыс. рублей, в томчисле:
в 2009 году - 4947,11 тыс. рублей;
в 2010 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2011 году - 5000,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены втаблице N 2.";
таблицу N 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Развитиепсихиатрической службы Тамбовской области на 2009-2011 годы" изложитьв новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению;
1.10. в подпрограмме "Сахарный диабет на 2009-2011 годы"(приложение N 8 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источникифинансирования" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 146949,09тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствобластного бюджета - 133800,0 тыс. рублей, за счет средствфедерального бюджета - 13149,09 тыс. рублей. Кроме того, лимитамиобластной адресной инвестиционной программы предусмотрено 23802,3 тыс.рублей";
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счетсредств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют146949,09 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе засчет средств областного бюджета - 133800,0 рублей, из них:
в 2009 году - 45300,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 43500,0 тыс. рублей;
в 2011 году - 45000,0 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 13149,09 тыс. рублей, втом числе:
в 2009 году - 3505,19 тыс. рублей;
в 2010 году - 4643,9 тыс. рублей;
в 2011 году - 5000,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены втаблице N 2.";
таблицу N 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Сахарный диабетна 2009-2011 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 кнастоящему постановлению;
1.11. в подпрограмме "Защита населения Тамбовской области оттуберкулеза на 2009-2011 годы" (приложение N 9 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источникифинансирования" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 70957,6 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствобластного бюджета - 24900,0 тыс. рублей, за счет средств федеральногобюджета - 46057,6 тыс. рублей. Кроме того, лимитами областной адреснойинвестиционной программы предусмотрено 25000,0 тыс. рублей;
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счетфедерального бюджета и бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют70957,6 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счетсредств областного бюджета - 24900,0 рублей, из них:
в 2009 году - 7600,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 7600,0 тыс. рублей;
в 2011 году - 9700,0 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 46057,6 тыс. рублей, в томчисле:
в 2009 году - 16955,3 тыс. рублей;
в 2010 году - 14102,3 тыс. рублей;
в 2011 году - 15000,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены втаблице N 2.";
таблицу N 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Защита населенияТамбовской области от туберкулеза на 2009-2011 годы" изложить в новойредакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовскаяжизнь".
Глава администрации
области О.И.Бетин
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению администрации области
от 01.02.2011 N 73
Перечень мероприятий Подпрограммы "Вакцинопрофилактика
на 2009-2011 годы"
Таблица N 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель, задачи, |Источники |Объемы финансирования, всего |Сроки |Основные целевые индикаторы |Заказчикимероприятия |финанси- |(тыс. руб.) |выполне-|------------------------------------|Подпрограм-
|рования |------------------------------------|ния |наименование |единица |целевое |мы, ответ-
| |всего | в том числе: | | |измерения |значение|ственные
| | |--------------------------| | | |(послед-|за
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | | |ний год |выполнение
| | | | | | | | |реализа-|
| | | | | | | | |ции Под-|
| | | | | | | | |програм-|
| | | | | | | | |мы) |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики1. Задача: обеспечение охвата профилактическими прививками на уровне 9698%1.1. Приобретение Областной 11122,0 3000,0 3122,0 5000,0 2009- 1. Охват профи- процент 98 Управлениевакцинных бюджет 2011 лактическими здравоохра-препаратов годы прививками нения
Федеральный 134485,3 57285,3 38200,0 39000,0 детей области
бюджет 2. Отсутствие количество отсут-
заболеваемости случаев на ствие
дифтерией 100 тыс.
населения
3. Отсутствие количество отсут-
заболеваемости случаев на ствие
полиомиелитом 100 тыс.
населения
4. Отсутствие количество отсут-
заболеваемости случаев на ствие
корью 100 тыс.
населенияИтого: Областной 11122,0 3000,0 3122,0 5000,0
бюджет
Федеральный 134485,3 57285,3 38200,0 39000,0
бюджет, в
т. ч. нац.
проект
"Здоровье" 134485,3 57285,3 38200,0 39000,02. Задача: совершенствование системы транспортировки вакцин2.1. Укрепление Областной 1500,0 0,0 0,0 1500,0 2011 1. Отсутствие количество отсут- Управлениематериально- бюджет год заболеваемости случаев на ствие здравоохра-технической дифтерией 100 тыс. нениябазы для населения областисоблюдения 2. Отсутствие количество отсут-холодовой заболеваемости случаев на ствиецепи полиомиелитом 100 тыс.
населения
3. Отсутствие количество отсут-
заболеваемости случаев на ствие
корью 100 тыс.
населенияИтого: Областной 1500,0 0,0 0,0 1500,0
бюджетВсего: Областной 12622,0 3000,0 3122,0 6500,0
бюджет
Федеральный 134485,3 57285,3 38200,0 39000,0
бюджет------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению администрации области
от 01.02.2011 N 73
Перечень мероприятий Подпрограммы "Анти-ВИЧ/СПИД на 2009-2011 годы"
Таблица N 2-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель, задача, |Источники |Объемы финансирования (тыс. рублей) |Сроки |Основные целевые индикаторы |Заказчикимероприятие |финансирования|---------------------------------------------|выполне-|-------------------------------|Подпрограммы,
| |всего |в том числе по годам: |ния |наименование|единица |целевое |ответственные за
| | |---------------------------------| | |измерения|значение|выполнение
| | |2009 |2010 |2011 | | | |(послед-|
| | | | | | | | |ний год |
| | | | | | | | |реализа-|
| | | | | | | | |ции |
| | | | | | | | |Подпро- |
| | | | | | | | |граммы) |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Цель: стабилизация эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Тамбовской области на основе комплексного решения проблем профилактикираспространения ВИЧ-инфекции, диагностики, лечения и реабилитации больных1.1. Задача: совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при ВИЧ-инфекции1.1.1. Обеспечение Областной 700,0 300,0 200,0 200,0 2009- Охват ВИЧ- процент 98 Управлениеискусственным бюджет 2011 инфици- здравоохраненияпитанием детей, годы рованных областирожденных ВИЧ- беременныхинфицированными женщин,матерями включенных в
программу
профилактики
вертикального
пути
передачи ВИЧ-
инфекции
1.1.2. Укрепление Областной 438,0 0,0 438,0 0,0 2010 Ежегодное Количе- 106 Управлениематериально- бюджет год число вновь ство здравоохранениятехнической базы зарегистри- случаев областиспециализированных рованныхучреждений случаев ВИЧ-здравоохранения, инфекцииоказывающихмедицинскую помощьбольным ВИЧ-инфекцией1.1.3. Приобретение Областной 6247,0 850,0 2297,0 3100,0 2009- диагностических бюджет 2011средств для годыверификации диагноза Федеральный ВИЧ-инфекции, в том бюджет, в т. 16193,2 3122,2 6071,0 7000,0числе для диагностики ч. нац. "оппортунистических" проект 16193,2 3122,2 6071,0 7000,0инфекций" "Здоровье"1.1.4. Проведение В рамках 0,0 0,0 0,0 0,0 2010- мероприятий по бюджетного 2011информированию финанси-населения о доступных рованиямерах профилактикиВИЧ-инфекцииИтого: Областной 7385,0 1150,0 2 935,0 3300,0
бюджет
Федеральный
бюджет, в т. 16193,2 3122,2 6071,0 7000,0
ч. нац.
проект 16193,2 3122,2 6071,0 7000,0
"Здоровье"1.2. Задача: снижение уровня смертности больных с ВИЧ-инфекцией1.2.1. Обеспечение Областной 3262,20 1966,0 596,2 700,0 2009- Охват процент 90 Управлениелекарственными бюджет 2011 лечением здравоохранениясредствами больных годы антиретро- областиВИЧ-инфекцией для Федеральный 74466,9 17606,2 28860,7 28000,0 вируснымипроведения лечения в бюджет, в т. препаратамиамбулаторных и ч. нац. больных ВИЧ-стационарных условиях проект 74466,9 17606,2 28860,7 28000,0 инфекцией,
"Здоровье" нуждающихся
в терапии1.2.2. Строительство Областной 39100,0<*> 8100,0<*> 31000,0<*> 0,0 2009- Управлениеобластного бюджет 2010 инвестицийгосударственного годы областиучреждения федеральный 34610,0<**> 5610,0<**> 29000,0<**> 0,0здравоохранения бюджет"Тамбовский центр попрофилактике и борьбесо СПИДом иинфекционнымизаболеваниями в г.Тамбове", г. ТамбовИтого: Областной 3262,2 1966,0 596,2 700,0
бюджет
(без учета
средств на
капитальные
вложения)
Федеральный 74466,9 17606,2 28860,7 28000,0
бюджет, в т.
ч. нац.
проект
"Здоровье" 74466,9 17606,2 28860,7 28000,0Всего: Областной 10647,2 3116,0 3531,2 4000,0
бюджет
(без учета
средств на
капитальные
вложения)
Федеральный 90660,1 20728,4 34931,7 35000,0
бюджет, в т.
ч. нац.
проект
"Здоровье" 90660,1 20728,4 34931,7 35000,0-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<*> средства предусматриваются в адресной инвестиционной программеТамбовской области;<**> средства, определены федеральной целевой программой"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями(2007-2011 годы)"
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к постановлению администрации области
от 01.02.2011 N 73
Перечень мероприятий Подпрограммы
"Артериальная гипертония на 2009-2011 годы"
Таблица N 2-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель, задача, |Источники|Объемы финансирования |Сроки |Основные целевые индикаторы |Заказчикимероприятие |финанси- |(тыс. рублей) |выпол- |-----------------------------------|Подпрограммы,
|рования |---------------------------------|нения |наимено- |единица |целевое |ответственные
| |всего |в том числе по годам: | |вание |измерения |значение |за выполнение
| | |-------------------------| | | |(последний|
| | |2009 |2010 |2011 | | | |год |
| | | | | | | | |реали- |
| | | | | | | | |зации |
| | | | | | | | |Подпро- |
| | | | | | | | |граммы) |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Цель: комплексное решение проблем профилактики, диагностики и лечения артериальной гипертонии, реабилитации больных с ееосложнениями1.1. Задача: создание эффективной системы профилактики и повышение качества жизни больных артериальной гипертонией1.1.1. Организация и Областной 100,0 0,0 0,0 100,0 2011 Увеличение Человек 17153 Управлениеоснащение школ для бюджет год числа лиц, с здраво-больных с впервые охраненияартериальной выявленным областигипертонией повышенным
артериальным
давлением
Увеличение Количество 45
числа школ
здоровья для
больных
артериальной
гипертонией
Увеличение Человек 20950
числа лиц,
обученных в
школах
здоровья
Число лиц, Человек 97140
состоящих под
динамическим
наблюдением в
лечебно-профи-
лактических
учреждениях
областиИтого: Областной 100,0 0,0 0,0 100,0
бюджет2. Цель: снижение уровня заболеваемости населения артериальной гипертонией, инвалидности и смертности от ее осложнений(инсульт мозга, инфаркт миокарда)2.1. Задача: совершенствование методов ранней диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитации больных с ееосложнениями, с артериальной гипертонией2.1.1. Укрепление Областной 2800,0 900,0 1000,0 900,0 2009- Снижение Количество 5111,7 Управлениематериально- бюджет 2011 заболеваемости случаев на здраво-технической базы годы сосудистыми 100 тыс. охраненияучреждений расстройствами населения областиздравоохранения головного мозгаобласти, оказывающих (церебро-медицинскую помощь васкулярныебольным с болезни,артериальной включаягипертонией и ее инсульт)осложнениями вследствие
артериальной
гипертонии2.1.2. Приобретение Областной 200,0 100,0 100,0 0,0 2009- Снижение Количество 441,2 Управлениесредств для бюджет 2010 смертности от случаев на здраво-экстренной годы сосудистых 100 тыс. охранениядиагностики расстройств населения областиосложнений головного мозгаартериальной (церебро-гипертонии для васкулярныелечебно- болезни,профилактических включаяучреждений инсульт)
вследствие
артериальной
гипертонииИтого Областной 3100,0 1000,0 1100,0 1000,0
бюджет
Всего Областной 3100,0 1000,0 1100,0 1000,0
бюджет -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к постановлению администрации области
от 01.02.2011 N 73
Перечень мероприятий Подпрограммы "Вирусные гепатиты на 2009-2011 годы"
Таблица N 2--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель, задача, |Источники |Объемы финансирования |Сроки |Основные целевые индикаторы |Заказчикмероприятие |финанси- |(тыс. рублей) |выпол- |------------------------------|Подпро-
|рования |----------------------------------|нения |наименование |единица|целевое |граммы,
| |всего |в том числе по годам: | | |измере-|значение|ответст-
| | |------------------------| | |ния |(послед-|венный
| | |2009 |2010 |2011 | | | |ний |за выпол-
| | | | | | | | |год |нение
| | | | | | | | |реали- |
| | | | | | | | |зации |
| | | | | | | | |Подпро- |
| | | | | | | | |граммы) |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Цель: снижение заболеваемости населения области вирусными гепатитами В и С1.1. Задача: совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения больных острым и хроническим вируснымгепатитом В и С1.1.1. Приобретение Областной 6168,0 3300,0 2868,8 0,0 2009- Снижение на 100 1,47 Управлениедиагностических бюджет 2010 заболеваемости тыс. здраво-средств, в том числе годы острым населе- охранениядля скрининговых вирусным ния областиисследований, для гепатитом В диагностики острых и Снижение на 100 1,07хронических вирусных заболеваемости тыс.гепатитов В и С острым населе-
вирусным ния
гепатитом С
Снижение на 100 44,6
заболеваемости тысяч
хроническими населе-
вирусными ния
гепатитами В и
С1.1.2. Приобретение Областной 227,0 0,0 0,0 227,0 2011 Снижение на 100 1,47 Управлениемедицинского бюджет год заболеваемости тыс. здраво-лабораторного острым населе- охраненияоборудования для вирусным ния областиспециализированных гепатитом В учреждений Снижение на 100 1,07здравоохранения заболеваемости тыс.области с целью острым населе-диагностики вирусных вирусным ниягепатитов В и С гепатитом С
Снижение на 100 44,6
заболеваемости тысяч
хроническими населе-
вирусными ния
гепатитами В и
С1.1.3. Обеспечение Областной 4873,0 300,0 300,0 4273,0 2009- Снижение на 100 1,47 Управлениепротивовирусными бюджет 2011 заболеваемости тыс. здраво-препаратами больных Федеральный 47780,42 21921,12 5859,3 20000,0 годы острым населе- охраненияхроническими бюджет, вирусным ния областивирусными гепатитами в т.ч. нац. гепатитом В В и С в амбулаторных проект Снижение на 100 1,07условиях "Здоровье" 45567,3 19708,0 5859,3 20000,0 заболеваемости тыс.
острым населе-
вирусным ния
гепатитом С
Снижение на 100 44,6
заболеваемости тысяч
хроническими населе-
вирусными ния
гепатитами В и
СИтого: Областной 11268,0 3600,0 3168,8 4500,0
бюджет
Федеральный 47780,42 21921,12 5859,3 20000,0
бюджет Всего: Областной 11268,0 3600,0 3168,8 4500,0
бюджет
Федеральный 47780,42 21921,12 5859,3 20000,0
бюджет
в т.ч. нац.
проект
"Здоровье" 45567,3 19708,0 5859,3 20000,0--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к постановлению администрации области
от 01.02.2011 N 73
Перечень мероприятий Подпрограммы "Предупреждение распространения
в Тамбовской области инфекций, передаваемых половым путем,
на 2009-2011 годы"
Таблица N 2--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель, задачи, |Источники |Объемы финасирования |Сроки |Основные целевые индикаторы |Заказчики,мероприятия |финанси- |(тыс. руб.) |выпол-|---------------------------------|ответственные
|рования |----------------------------------|нения |наименование |единица |целевое|за выполнение
| |всего |в том числе по годам: | | |изме- |значе- |
| | |-------------------------| | |рения |ние |
| | |2009 |2010 |2011 | | | |2011 |
| | | | | | | | |год |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Цель: снижение уровня заболеваемости населения Тамбовской области инфекциями, передаваемыми половым путем1.1. Задача: оптимизация методов диагностики и лечения с учетом результатов мониторинга изменчивости возбудителейинфекций, передаваемых половым путем, а также развитие современной системы эпидемиологического учета заболеваемостиинфекций, передаваемых половым путем1.1.1. Участие Областной 100,0 100,0 0,0 0,0 2009 Увеличение доли процент 33,0 Управлениеспециализированных бюджет год специализи- здраво-медицинских рованных охраненияучреждений области медицинских областив системе внешнего учрежденийконтроля качества области,диагностики осуществляющихинфекций, мониторингпередаваемых изменчивостиполовым путем, в возбудителейтом числе инфекций,обеспечение работы передаваемыхпо ведению половым путем,мониторинга в общем числевозбудителей и учрежденийзаболеваемости дерматовене-населения рологическогоинфекциями, профиляпередаваемыми Увеличение доли процент 100,0половым путем специализи-
рованных
медицинских
учреждений
области,
осуществляющих
внешний
контроль
качества
лабораторной
диагностики
инфекций,
передаваемых
половым путем,
в общем числе
учреждений
дерматовене-
рологического
профиля
Увеличение доли процент 33,0
специализи-
рованных
медицинских
учреждений
области,
осуществляющих
мониторинг
заболеваемости
населения
инфекциями,
передаваемыми
половым путем
Итого: Областной 100,0 100,0 0,0 0,0
бюджет1.2. Задача: совершенствование специализированной медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем, натерритории Тамбовской области, в том числе внедрение современных методов диагностики и лечения инфекций, передаваемыхполовым путем1.2.1. Приобретение Областной 2600,0 1000,0 600,0 1000,0 2009- Снижение уровня на 100 50,0 Управлениеингредиентов для бюджет 2011 заболеваемости тыс. здраво-современной годы сифилисом насе- охранениялабораторной ления областидиагностики и Снижение уровня на 100 7,7лечения инфекций, заболеваемости тыс.передаваемых Федераль- сифилисом детей детско-половым путем ный бюджет 714,5 0,0 114,5 600,0 го насе-
ления1.2.2. Развитие Областной 500,0 0,0 500,0 0,0 2009- Снижение уровня на 100 7,7 материально- бюджет 2010 заболеваемости тысячтехнической базы годы гонореей детей детско-дерматовене- Федераль- 545,45 545,45 0,0 0,0 го насе-рологических ный бюджет ленияучреждений областиИтого: Областной 3200,0 1100,0 1100,0 1000,0
бюджет
Федераль- 1259,95 545,45 114,5 600,0
ный бюджет
ВСЕГО: Областной 3200,0 1100,0 1100,0 1000,0
бюджет
Федераль- 1259,95 545,45 114,5 600,0
ный бюджет--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
к постановлению администрации области
от 01.02.2011 N 73
Перечень мероприятий Подпрограммы "О мерах по развитию онкологической
помощи в Тамбовской области на 2009-2011 годы"
Таблица N 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель, задача, |Источники |Объемы финансирования |Сроки |Основные целевые индикаторы |Заказчикимероприятие |финанси- |(тыс. рублей) |выпол-|--------------------------------|Подпрограммы,
|рования |---------------------------------------------|нения |наименование |единица |целевое |ответственные
| |всего |в том числе по годам: | | |измере- |значение|за выполнение
| | |---------------------------------| | |ния |(послед-|
| | |2009 |2010 |2011 | | | |ний год |
| | | | | | | | |реали- |
| | | | | | | | |зации |
| | | | | | | | |Под- |
| | | | | | | | |програ- |
| | | | | | | | |ммы) |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Цель: обеспечение диагностики на ранних стадиях онкологических заболеваний1.1. Задача: совершенствование методов профилактики, раннего выявления, диагностики, лечения опухолевых и предраковых заболеваний,а также учета онкологических больных1.1.1. Укрепление Областной 97856,0 0,0 25956,0 71900,0 2009- Доля больных с процент 71,0 Управлениематериально- бюджет 2011 визуальными здраво-технической базы годы локализациями охранениягосударственного Федераль- злокачественных областиучреждения ный бюджет 437390,07 4777,07 2000,0 430613,0 новообразований,здравоохранения выявленных на"Тамбовский областной I и II стадияхонкологический заболевания, вдиспансер", общем числеприобретение больных смедицинского визуальнымиоборудования, в том локализациямичисле опухоли,высокотехнологичного впервые взятых
на учет
1.1.2. Приобретение Областной 400,0 0,0 200,0 200,0 2010- Активная процент 14,5 Управлениедиагностических бюджет 2011 выявляемость здраво-средств для годы злокачественных охраненияпроведения новообра- областииммуногистохимических зованийанализов на рецепторыпрогестерона иэстрогена на базегосударственногоучрежденияздравоохранения"Тамбовское областноепатологоанатомическоебюро"1.1.3. Подготовка Областной 900,0 0,0 0,0 900,0 2011 кадров медицинских бюджет годработников дляпервичныхонкологическихкабинетов ирегиональногоонкологическогоцентраИтого: Областной 99156,0 0,0 26156,0 73000,0
бюджет
Федераль-
ный бюджет 437390,07 4777,07 2000,0 430613,0
2. Цель: снижение инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях2.1. Задача: повышение продолжительности и качества жизни больных со злокачественными новообразованиями2.1.1. Приобретение Областной 32625,0 12200,0 10425,0 10000,0 2009- Смертность от коли- 238,5 Управлениелекарственных средств бюджет 2011 злокачественных чество здраво-для лечения больных годы новообра- случаев охранениязлокачественными зований, в том на 100 областизаболеваниями в числе: тыс. амбулаторных и среди мужчин насе- 254,0стационарных условиях среди женщин ления 153,0
2.1.2. Строительство Областной 212000,0<*> 0,0 10000,0<*> 202000,0<*> 2010- Доля умерших от процент 27,0 Управлениекорпуса лучевой бюджет 2011 злокачественных здраво-терапии ГУЗ год новообразований охранения"Тамбовский областной в течение года области,онкологический с момента управлениедиспансер" установления инвестиций
диагноза в области
общем числе
больных,
впервые взятых
на учет в
предыдущем годуИтого: Областной 32625,0 12200,0 10425,0 10000,0
бюджет
Всего: Областной 131781,0 12200,0 36581,0 83000,0
Бюджет
Федераль-
ный бюджет 437390,07 4777,07 2000,0 430613,0------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<*> средства предусматриваются в адресной инвестиционнойпрограмме Тамбовской области
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 7
к постановлению администрации области
от 01.02.2011 N 73
Перечень мероприятий Подпрограммы "Развитие психиатрической службы
Тамбовской области на 2009-2011 годы"
Таблица N 2---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель, задача, |Источники |Объёмы финансирования (тыс. рублей) |Сроки |Основные целевые индикаторы |Заказчикимероприятие |финанси- |-----------------------------------------|выпол- |----------------------------------|Подпрог-
|рования |всего |в том числе по годам: |нения |наименование |единица |целевое |раммы,
| | |------------------------------| | |измере- |значение |ответст-
| | |2009 |2010 |2011 | | |ния |(послед- |венные за
| | | | | | | | |ний год |исполнение
| | | | | | | | |реализа- |
| | | | | | | | |ции Под- |
| | | | | | | | |програм- |
| | | | | | | | |мы) |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Цель: улучшение медицинской помощи больным с психическими заболеваниями путём удовлетворения их прав на получениевысококвалифицированной, качественной и доступной психиатрической, медико-психологической и психосоциальной помощи1.1. Задача: сохранение, восстановление и укрепление психического здоровья граждан на основе комплексного решения медицинских,педагогических и социальных проблем профилактики и диагностики психических расстройств, лечения и реабилитации лиц, страдающихпсихическими расстройствами1.1.1. Обеспечение Областной 24200,0 8400,0 7800,0 8000,0 2009- Снижение числа процент 28,0 Управлениелекарственными бюджет 2011 больных, здравоохра-средствами больных годы получающих ненияпсихическими психиатрическую областизаболеваниями для помощь впроведения лечения в условияхамбулаторных и стационарастационарныхусловиях Снижение процент 27,0
повторных
госпитализаций в
психиатрический
стационар в
течение года от
общего числа
госпитали-
зированных
больных1.1.2. Приобретение Областной 1800,0 0,0 0,0 1800,0 2009- Сокращение коли- 67,0 медицинского бюджет 2011 среднего чествооборудования для год пребывания койко-диагностики и Федераль- больного в днейлечения больных ный 9947,11 4947,11 0,0 5000,0 стационаре
бюджет
Итого: Областной 26000,0 8400,0 7800,0 9800,0
Бюджет
Федераль- 9947,11 4947,11 0,0 5000,0
ный
бюджет2. Цель: совершенствование диагностических, лечебных и реабилитационных возможностей психиатрических учреждений Тамбовскойобласти2.1. Задача: совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах и внедрениедеятельности полипрофессиональных бригад в условиях психиатрического стационара, психоневрологического диспансера2.1.1. Реконструкция Областной 5123,6<*> 3458,4<*> 1665,2<*> 0,0 2009 - Увеличение числа процент 15,0 Управлениеотделений областного бюджет 2010 пациентов, здраво-государственного годы охваченных охраненияучреждения бригадными областиздравоохранения формами оказания "Тамбовская психиатрической управлениепсихиатрическая помощи от общего инвестицийбольница" в г. числа пациентов областиТамбове по отношению к
предыдущему году
Всего: Областной 26000,0 8400,0 7800,0 9800,0
бюджет
(без учета
средств на
капитальные
вложения
Федераль- 9947,11 4947,11 0,0 5000,0
ный
бюджет---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<*> средства предусматриваются в адресной инвестиционнойпрограмме Тамбовской области
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 8
к постановлению администрации области
от 01.02.2011 N 73
Перечень мероприятий Подпрограммы "Сахарный диабет 2009-2011 годы"
Таблица N 2--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель, задача, |Источники|Объемы финансирования (тыс. рублей) |Сроки |Основные целевые индикаторы |Заказчикимероприятие |финанси- |----------------------------------------|выпол-|-----------------------------|Программы -
|рования |всего |в том числе по годам: |нения |наименование|единица|целевое |ответственные
| | |----------------------------| | |измере-|значение|за выполнение
| | |2009 | 2010 | 2011 | | |ния |(послед-|
| | | | | | | | |ний год |
| | | | | | | | |реали- |
| | | | | | | | |зации |
| | | | | | | | |Подро- |
| | | | | | | | |граммы) |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Цель: совершенствование мероприятий по профилактике, ранней диагностике осложнений и организации лечения больныхсахарным диабетом1.1. Задача: совершенствование методов профилактики, раннего выявления осложнений и лечения больных сахарным диабетом1.1.1. Обеспечение Областной 132600,0 45300,0 43500,0 43800,0 2009- Снижение процент 41,0 Управлениелекарственными бюджет 2011 доли здравоохра-средствами больных годы осложнений нениясахарным диабетом Федераль- 9643,9 0,0 4643,9 5000,0 при областидля проведения ный сахарномлечения в бюджет диабетеамбулаторныхусловиях иобеспечение детей,больных сахарнымдиабетом и невключенных вфедеральный регистр,средствамисамоконтроля (тест-полоски)1.1.2. Укрепление Областной 1200,0 0,0 0,0 1200,0 2009-материально- бюджет 2011технической базы годыспециализированных Федераль- 3505,19 3505,19 0,0 0,0учреждений ный здравоохранения, бюджетоказывающихмедицинскую помощьбольным сахарнымдиабетом1.1.3. Проведение В рамках 0 0 0 0 2009-семинаров с бюджет- 2011медицинскими ного годработниками по финанси-раннему выявлению рованиясахарного диабетаИтого: Областной 133800,0 45300,0 43500,0 45000,0
бюджет
Федераль-
ный 13149,09 3505,19 4643,9 5000,0
бюджет
1.2. Задача: повышение продолжительности и улучшение качества жизни больных сахарным диабетом1.2.1. Реконструкция Областной 23802,3<*> 23802,3<*> 0,0 0,0 2009 Средняя лет 54,9 Управлениездания бюджет год продолжи- инвестицийэндокринологического тельность областиотделения жизнигосударственного мужчин,учреждения страдающихздравоохранения сахарным"Тамбовская диабетомобластная больница" типа 1в рамках областной Средняя лет 59,1адресной продолжи-инвестиционной тельностьпрограммы жизни
женщин,
страдающих
сахарным
диабетом
типа 1
Средняя лет 71,5
продолжи-
тельность
жизни
мужчин,
страдающих
сахарным
диабетом
типа 2
Средняя лет 74,6
продолжи-
тельность
жизни
женщин,
страдающих
сахарным
диабетом
типа 2Всего: Областной 133800,0 45300,0 43500,0 45000,0
бюджет
(без учета
средств на
капиталь-
ные
вложения)
Федераль- 13149,09 3505,19 4643,9 5000,0
ный
бюджет-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<*> средства предусматриваются в адресной инвестиционнойпрограмме Тамбовской области
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 9
к постановлению администрации области
от 01.02.2011 N 73
Перечень мероприятий Подпрограммы "Защита населения
Тамбовской области от туберкулеза на 2009-2011 годы"
Таблица N 2-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель, задача, |Источники |Объемы финансирования |Сроки |Основные целевые индикаторы |Заказчикимероприятие |финанси- |(тыс. рублей) |выпол-|-------------------------------|Подпро-
|рования |-------------------------------------|нения |наименование|единица |целевое |граммы,
| |всего |в том числе по годам: | | |измерения|значение|ответ-
| | |--------------------------| | | |(послед-|ственные
| | |2009 |2010 |2011 | | | |ний год |за выпол-
| | | | | | | | |реали- |нение
| | | | | | | | |зации |
| | | | | | | | |Програм-|
| | | | | | | | |мы) |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Цель: стабилизация эпидемиологической ситуации по туберкулезу в Тамбовской области1.1. Задача: совершенствование мероприятий по профилактике, выявлению, организации лечения больных и мониторингутуберкулеза1.1.1. Обеспечение Областной 13840,0 4500,0 4670,0 4670,0 2009- Снижение Количе- 10,2 Управлениелекарственными бюджет 2011 смертности ство здраво-средствами больных годы от случаев хранениятуберкулезом в Федераль- 30987,6 12585,3 8402,3 10000,0 туберкулеза на 100 областиамбулаторных и ный тыс.стационарных бюджет, в населенияусловиях т.ч. нац. Доля процент 79,0
проект случаев
"Здоровье" 30987,6 12585,3 8402,3 10000,0 прекращения
бактериовы-
деления1.1.2. Приобретение Областной 900,0 300,0 300,0 300,0 2009- Доля процент 79,0 дезинфицирующих бюджет 2010 случаевсредств для годы прекращенияобработки очагов бактериовы-туберкулезной деленияинфекции в семейныхочагах туберкулеза1.1.3. Обеспечение Областной 1850,0 600,0 600,0 650,0 2009- лечебно- бюджет 2011профилактических годыучреждений,оказывающихпервичную медико-санитарную помощьдетям и подросткам,туберкулином дляпроведения реакцииМанту1.1.4. Укрепление Областной 3389,2 1600,0 1150,0 639,2 2009- материально- бюджет 2011технической базы годылечебно- Федераль- 15070,0 4370,0 5700,0 5000,0профилактических ный учреждений, бюджет, в оказывающих т.ч. нац.противотуберкулезную проектпомощь населению, в "Здоровье" 15070,0 4370,0 5700,0 5000,0т.ч. оснащениемедицинскимоборудованием,компьютернойтехникой1.1.5. Приобретение Областной 580,0 0,0 280,0 300,0 2010- наборов для бюджет 2011приготовления годыпитательных сред длядиагностикитуберкулеза унаселения области1.1.6. Приобретение Областной 2500,0 0,0 0,0 2500,0 2011 реактивов к бюджет годавтоматизированнойсистеме Bactec1.1.7. Проведение Областной 25000,0<*> 0,0 25000,0<*> 0,0 2010 Управлениеремонта и бюджет год здравоохра-реконструкции нениязданий и сооружений областипротивотуберкулезныхучреждений управлениеобласти инвестиций
областиИтого: Областной 23059,2 7000,0 7000,0 9059,2
бюджет
(без учета
средств на
капитальные
вложения)
Федеральный 46057,6 16955,3 14102,3 15000,0
бюджет в
т.ч. нац.
Проект
"Здоровье" 46057,6 16955,3 14102,3 15000,01.2. Задача: совершенствование реабилитационных мероприятий детям из групп повышенного риска по заболеванию туберкулезом1.2.1. Проведение Областной 1840,8 600,0 600,0 640,8 2011 Увеличение процент 6,8 Управлениелечебно- бюджет год удельного образованияпрофилактических веса детей, и наукимероприятий в охваченных областипротиво- профилакти-туберкулезных ческимучреждениях в лечением всистеме образования противоту-и обеспечение беркулезныхдополнительным учрежденияхпитанием детей системыгруппы риска по образованиятуберкулезуИтого: Областной 1840,8 600,0 600,0 640,8
бюджетВсего Областной 24900,0 7600,0 7600,0 9700,0
бюджет
(без учета
средств на
капитальные
вложения)
Федеральный 46057,6 16955,3 14102,3 15000,0
бюджет в
т.ч. нац.
проект
"Здоровье" 46057,3 16955,3 14102,3 15000,0-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<*> средства предусматриваются в адресной инвестиционнойпрограмме Тамбовской области
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков