Решение Думы г. Тамбова от 30.06.2010 № 1467
Об исполнении бюджета городского округа - город Тамбов за 2009 год
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ - ГОРОД ТАМБОВ
ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Четвертый созыв
Восемьдесят восьмое заседание
РЕШЕНИЕ30.06.2010 N 1467
Об исполнении бюджета городского округа - город Тамбов
за 2009 год
Рассмотрев проект решения "Об исполнении бюджета городскогоокруга - город Тамбов за 2009 год", внесенный главой администрациигорода Тамбова, и в соответствии с Бюджетным кодексом РоссийскойФедерации, от 28.11.2007 N 485, с учетом итогов публичных слушанийи заключения постоянной комиссии по социально-экономическому развитиюи бюджету,
Тамбовская городская Дума решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа -город Тамбов за 2009 год по доходам в сумме 4437341,6 тыс. рублей,расходам в сумме 4713973,3 тыс. рублей с превышением расходов наддоходами (дефицитом) в сумме 276631,7 тыс. рублей и со следующимипоказателями:
по доходам бюджета городского округа - город Тамбов по кодамклассификации доходов бюджетов за 2009 год согласно приложению 1 кнастоящему решению;
по доходам бюджета городского округа - город Тамбов по кодамвидов доходов, подвидов доходов, классификации операций секторагосударственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2009год согласно приложению 2 к настоящему решению;
по расходам бюджета городского округа - город Тамбов по разделам,подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходовбюджетов в ведомственной структуре расходов за 2009 год согласноприложению 3 к настоящему решению;
по расходам бюджета городского округа - город Тамбов по кодамразделов, подразделов, целевых статей и видов расходов классификациирасходов бюджета за 2009 год согласно приложению 4 к настоящемурешению;
по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа -город Тамбов по кодам классификации источников финансирования дефицитабюджета за 2009 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа -город Тамбов по кодам групп, подгрупп, статей, видов источниковфинансирования дефицита бюджета классификации операций секторагосударственного управления, относящихся к источникам финансированиядефицита бюджета, за 2009 год согласно приложению 6 к настоящемурешению.
2. Решение вступает в силу после опубликования в газете "Нашгород Тамбов".
Глава города Тамбова А.Ю.Ильин
Приложение 1
к решению Тамбовской городской Думы
от 30.06.2010 N 1467
Доходы бюджета городского округа - город Тамбов
по кодам классификации доходов бюджетов за 2009 год
тыс. руб.------------------------------------------------------------------------------------------
Код классификации | Наименование доходов, | Уточненный | Исполнено | %
| наименование | бюджет на | за 2009 | исполнения
| администраторов | 2009 год | год |------------------------------------------------------------------------------------------
ДОХОДЫ
АДМИНИСТРАТОРЫ
Управление по охране, 210,0 217,9 103,8
контролю и
регулированию
использования
объектов животного
мира Тамбовской
области, Тамбовское
областное
государственное
учреждение по охране
и использованию
объектов животного
мира и водных
биологических
ресурсов007 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания 210,0 217,9 103,8
(штрафы) за нарушение
законодательства об
охране и использовании
животного мира
Управление по 400,0 402,5 100,6
государственному
надзору за
техническим
состоянием
самоходных машин и
других видов техники
Тамбовской области025 1 08 07140 01 1000 110 Государственная 400,0 402,5 100,6
пошлина за
государственную
регистрацию
транспортных средств и
иные юридически
значимые действия,
связанные с
изменениями и выдачей
документов на
транспортные средства,
выдачей
регистрационных
знаков, приемом
квалификационных
экзаменов на получение
права на управление
транспортными
средствами
Управление по охране 340,0 342,2 100,6
окружающей среды и
природопользованию
Тамбовской области041 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 340,0 342,2 100,6
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
городских округов
Управление 216,0 219,5 101,6
федеральной службы
по надзору в сфере
природопользования
(Росприроднадзора) по
Тамбовской области048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания 6,0 6,0 100,0
(штрафы) за нарушение
законодательства о
недрах048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания 200,0 203,5 101,8
(штрафы) за нарушение
законодательства в
области охраны
окружающей среды048 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания 10,0 10,0 100,0
(штрафы) за нарушение
земельного
законодательства
Территориальный 1,0 1,1 110,0
орган Федеральной
службы по надзору в
сфере здравоохранения
и социального
развития по
Тамбовской области060 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 1,0 1,1 110,0
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
городских округов
Отдел 25,0 26,9 107,6
государственного
контроля, надзора и
охраны водных
биологических
ресурсов по
Тамбовской области
Московско-Окского
территориального
управления
Государственного
комитета Российской
Федерации по
рыболовству076 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания 25,0 26,9 107,6
(штрафы) за нарушение
законодательства об
охране и использовании
животного мира
Управление 2705,0 2725,0 100,7
Федеральной службы
по ветеринарному и
фитосанитарному
надзору по Рязанской и
Тамбовской областям081 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания 25,0 26,2 104,8
(штрафы) за нарушение
законодательства об
охране и использовании
животного мира081 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания 430,0 434,0 100,9
(штрафы) за нарушение
земельного
законодательства081 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 2250,0 2264,8 100,7
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
городских округов
Управление 180,0 186,9 103,8
Федеральной службы
по надзору в сфере
связи,
информационных
технологий и массовых
коммуникаций по
Тамбовской области096 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 180,0 186,9 103,8
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
городских округов
Управление 203,0 208,0 102,5
государственного
автодорожного надзора
по Тамбовской области
Федеральной службы
по надзору в сфере
транспорта106 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания 13,0 13,1 100,8
(штрафы) за
административные
правонарушения в
области дорожного
движения106 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 190,0 194,9 102,6
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
городских округов
Управление 1480,5 1509,6 102,0
Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Тамбовской области141 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания 38,0 38,0 100,0
(штрафы) за
административные
правонарушения в
области
государственного
регулирования
производства и оборота
этилового спирта,
алкогольной,
спиртосодержащей и
табачной продукции141 1 16 25083 04 0000 140 Денежные взыскания 7,5 7,5 100,0
(штрафы) за нарушение
водного
законодательства,
установленное на
водных объектах,
находящихся в
собственности
городских округов141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания 1350,0 1376,1 101,9
(штрафы) за нарушение
законодательства в
области обеспечения
санитарно-
эпидемиологического
благополучия человека
и законодательства в
сфере защиты прав
потребителей141 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 85,0 88,0 103,5
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
городских округов
Территориальный 70,0 74,0 105,7
орган Федеральной
службы
государственной
статистики по
Тамбовской области157 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 70,0 74,0 105,7
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
городских округов
Центр 15,0 19,6 130,7
Государственной
инспекции по
маломерным судам
Министерства
Российской Федерации
по делам гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и
ликвидации
последствий
стихийных бедствий по
Тамбовской области177 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 15,0 19,6 130,7
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
городских округов
Налоговые органы 1213607,6 1245333,4 102,6182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы 749355,5 780814,6 104,2
физических лиц182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на 213498,5 214415,7 100,4
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности182 1 05 03000 01 0000 110 Единый 64,0 64,1 100,2
сельскохозяйственный
налог182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество 44122,9 45014,2 102,0
физических лиц,
взимаемый по ставкам,
применяемым к
объектам
налогообложения,
расположенным в
границах городских
округов182 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, 1400,0 1435,3 102,5
взимаемый по ставкам,
установленным в
соответствии с
подпунктом 1 пункта 1
статьи 394 Налогового
кодекса Российской
Федерации и
применяемым к
объектам
налогообложения,
расположенным в
границах городских
округов182 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, 187661,7 188687,2 100,5
взимаемый по ставкам,
установленным в
соответствии с
подпунктом 2 пункта 1
статьи 394 Налогового
кодекса Российской
Федерации и
применяемым к
объектам
налогообложения,
расположенным в
границах городских
округов182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная 15550,0 15593,0 100,3
пошлина по делам,
рассматриваемым в
судах общей
юрисдикции, мировыми
судьями (за
исключением
Верховного Суда
Российской Федерации)182 1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль -2481,5
организаций,
зачислявшийся до 1
января 2005 года в
местные бюджеты,
мобилизуемый на
территориях городских
округов182 1 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по -105,3
обязательствам,
возникшим до 1 января
2006 года),
мобилизуемый на
территориях городских
округов182 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж -208,3182 1 09 06020 02 0000 110 Сбор на нужды 0,1
образовательных
учреждений, взимаемый
с юридических лиц182 1 09 07010 04 0000 110 Налог на рекламу, -1,5
мобилизуемый на
территориях городских
округов182 1 09 07030 04 0000 110 Целевые сборы с 7,4
граждан и предприятий,
учреждений,
организаций на
содержание милиции, на
благоустройство
территорий, на нужды
образования и другие
цели, мобилизуемые на
территориях городских
округов182 1 09 07050 04 0000 110 Прочие местные налоги 75,4
и сборы, мобилизуемые
на территориях
городских округов182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания 300,0 306,2 102,1
(штрафы) за нарушение
законодательства о
налогах и сборах,
предусмотренные
статьями 116, 117, 118,
пунктами1 и 2 статьи
120, статьями 125, 126,
128, 129, 129.1, 132, 13 3 ,
134, 135,135.1
Налогового кодекса
Российской Федерации182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания 100,0 108,7 108,7
(штрафы) за
административные
правонарушения в
области налогов и
сборов,
предусмотренные
Кодексом Российской
Федерации об
административных
правонарушениях182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания 1500,0 1549,1 103,3
(штрафы) за нарушение
законодательства о
применении
контрольно-кассовой
техники при
осуществлении
наличных денежных
расчетов и (или)
расчетов с
использованием
платежных карт182 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания 55,0 59,0 107,3
(штрафы) за
административные
правонарушения в
области
государственного
регулирования
производства и оборота
этилового спирта,
алкогольной,
спиртосодержащей и
табачной продукции
Военный комиссариат 250,0 259,9 104,0
Тамбовской области,
Объединенный
военный комиссариат
города Тамбов187 1 08 07140 01 1000 110 Государственная 250,0 259,9 104,0
пошлина за
государственную
регистрацию
транспортных средств и
иные юридически
значимые действия,
связанные с
изменениями и выдачей
документов на
транспортные средства,
выдачей
регистрационных
знаков, приемом
квалификационных
экзаменов на получение
права на управление
транспортными
средствами
Управление 49158,0 50773,4 103,3
внутренних дел по
Тамбовской области188 1 08 07140 01 1000 110 Государственная 22671,8 23298,9 102,8
пошлина за
государственную
регистрацию
транспортных средств и
иные юридически
значимые действия,
связанные с
изменениями и выдачей
документов на
транспортные средства,
выдачей
регистрационных
знаков, приемом
квалификационных
экзаменов на получение
права на управление
транспортными
средствами188 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания 20,0 20,1 100,5
(штрафы) за
административные
правонарушения в
области
государственного
регулирования
производства и оборота
этилового спирта,
алкогольной,
спиртосодержащей и
табачной продукции188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания 23666,2 24570,7 103,8
(штрафы) за
административные
правонарушения в
области дорожного
движения188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 2800,0 2883,7 103,0
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
городских округов
Управление 4900,0 4971,2 101,5
Федеральной
миграционной службы
по Тамбовской области192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 4900,0 4971,2 101,5
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
городских округов
Государственное 25,0 25,1 100,4
учреждение
Тамбовская
лаборатория судебной
экспертизы
Министерства
юстиции Российской
Федерации318 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 25,0 25,1 100,4
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
городских округов
Управление 190,0 196,6 103,5
Федеральной
регистрационной
службы по Тамбовской
области321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания 130,0 132,1 101,6
(штрафы) за нарушение
земельного
законодательства321 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 60,0 64,5 107,5
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
городских округов
Управление 20,0 21,0 105,0
Федеральной службы
судебных приставов по
Тамбовской области322 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания 20,0 21,0 105,0
(штрафы) и иные
суммы, взыскиваемые с
лиц, виновных в
совершении
преступлений, и в
возмещение ущерба
имуществу,
зачисляемые в бюджеты
городских округов
Прокуратура 15,0 15,0 100,0
Тамбовской области415 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 15,0 15,0 100,0
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
городских округов
Управление по 13715,1 14019,7 102,2
технологическому и
экологическому
надзору Федеральной
службы по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору по
Тамбовской области498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное 12614,1 12830,6 101,7
воздействие на
окружающую среду498 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания 1,0 1,1 110,0
(штрафы) за нарушение
законодательства в
области охраны
окружающей среды498 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 1100,0 1188,0 108,0
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
городских округов
Тамбовская городская 43,7 43,7 100,0
Дума600 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от 43,7 43,7 100,0
оказания платных услуг
получателями средств
бюджетов городских
округов и компенсации
затрат бюджетов
городских округов
Управление 51,7 49,8 96,3
муниципального
заказа и продаж
администрации города
Тамбова614 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от 51,7 49,8 96,3
оказания платных услуг
получателями средств
бюджетов городских
округов и компенсации
затрат бюджетов
городских округов
Комитет земельных 168368,0 172520,7 102,5
ресурсов и
землепользования
администрации города
Тамбова619 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в 134230,2 136783,2 101,9
виде арендной платы за
земельные участки,
государственная
собственность на
которые не
разграничена и которые
расположены в границах
городских округов, а
также средства от
продажи права на
заключение договоров
аренды указанных
земельных участков619 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи 34137,8 34688,3 101,6
земельных участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена и которые
расположены в границах
городских округов619 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные 1049,2
поступления,
зачисляемые в бюджеты
городских округов
Комитет по 490619,9 504096,7 102,7
управлению
муниципальным
имуществом города
администрации города
Тамбова620 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, 165,5 165,5 100,0
приходящейся на доли в
уставных (складочных)
капиталах
хозяйственных
товариществ и обществ,
или дивидендов по
акциям, принадлежащим
городским округам620 1 11 05034 04 0031 120 Доходы от сдачи в 59,3 62,7 105,7
аренду имущества,
находящегося в
оперативном
управлении органов
управления городских
округов и созданных
ими учреждений (за
исключением
имущества
муниципальных
автономных
учреждений) и
закрепленного за
детскими дошкольными
учреждениями,
подведомственными
комитету образования
администрации города
Тамбова620 1 11 05034 04 0032 120 Доходы от сдачи в 3431,9 3443,3 100,3
аренду имущества,
находящегося в
оперативном
управлении органов
управления городских
округов и созданных
ими учреждений (за
исключением
имущества
муниципальных
автономных
учреждений) и
закрепленного за
начальными, неполными
средними и средними
школами, за школами-
детскими садами,
подведомственными
комитету образования
администрации города
Тамбова620 1 11 05034 04 0033 120 Доходы от сдачи в 392,8 408,1 103,9
аренду имущества,
находящегося в
оперативном
управлении органов
управления городских
округов и созданных
ими учреждений (за
исключением
имущества
муниципальных
автономных
учреждений) и
закрепленного за
учреждениями по
внешкольной работе с
детьми,
подведомственными
комитету образования
администрации города
Тамбова620 1 11 05034 04 0034 120 Доходы от сдачи в 370,3 370,3 100,0
аренду имущества,
находящегося в
оперативном
управлении органов
управления городских
округов и созданных
ими учреждений (за
исключением
имущества
муниципальных
автономных
учреждений) и
закрепленного за
централизованными
бухгалтериями и
прочими учреждениями,
подведомственными
комитету образования
администрации города
Тамбова620 1 11 05034 04 0042 120 Доходы от сдачи в 155144,8 157143,3 101,3
аренду имущества,
находящегося в
оперативном
управлении органов
управления городских
округов и созданных
ими учреждений (за
исключением
имущества
муниципальных
автономных
учреждений)620 1 11 05034 04 0051 120 Доходы от сдачи в 777,8 806,0 103,6
аренду имущества,
находящегося в
оперативном
управлении органов
управления городских
округов и созданных
ими учреждений (за
исключением
имущества
муниципальных
автономных
учреждений) и
закрепленного за
учреждениями,
оказывающими
стационарную
медицинскую помощь,
подведомственными
комитету по охране
здоровья населения
администрации города
Тамбова620 1 11 05034 04 0052 120 Доходы от сдачи в 248,0 240,2 96,9
аренду имущества,
находящегося в
оперативном
управлении органов
управления городских
округов и созданных
ими учреждений (за
исключением
имущества
муниципальных
автономных
учреждений) и
закрепленного за
учреждениями,
оказывающими
амбулаторную
медицинскую помощь,
подведомственными
комитету по охране
здоровья населения
администрации города
Тамбова620 1 11 05034 04 0054 120 Доходы от сдачи в 10,2 10,2 100,0
аренду имущества,
находящегося в
оперативном
управлении органов
управления городских
округов и созданных
ими учреждений (за
исключением
имущества
муниципальных
автономных
учреждений) и
закрепленного за
учреждениями,
оказывающими скорую
медицинскую помощь,
подведомственными
комитету по охране
здоровья населения
администрации города
Тамбова620 1 11 05034 04 0006 120 Доходы от сдачи в 106,9 108,8 101,8
аренду имущества,
находящегося в
оперативном
управлении органов
управления городских
округов и созданных
ими учреждений (за
исключением
имущества
муниципальных
автономных
учреждений) и
закрепленного за
учреждениями культуры620 1 11 05034 04 0007 120 Доходы от сдачи в 112,6 118,2 105,0
аренду имущества,
находящегося в
оперативном
управлении органов
управления городских
округов и созданных
ими учреждений (за
исключением
имущества
муниципальных
автономных
учреждений) и
закрепленного за
учреждениями по
внешкольной работе с
детьми,
подведомственными
комитету по делам
молодежи, физической
культуре и спорту
администрации города
Тамбова620 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления 2578,8 2578,8 100,0
части прибыли,
остающейся после
уплаты налогов и иных
обязательных платежей
муниципальных
унитарных
предприятий, созданных
городскими округами620 1 11 09044 04 0001 120 Прочие поступления от 4885,9 5116,0 104,7
использования
имущества,
находящегося в
собственности
городских округов (за
исключением
имущества
муниципальных
автономных
учреждений, а также
имущества
муниципальных
унитарных
предприятий, в том
числе казенных) - плата
за размещение,
содержание,
эксплуатацию
рекламных конструкций
на объектах
муниципальной
собственности620 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от 1,2 1,1 91,7
оказания платных услуг
получателями средств
бюджетов городских
округов и компенсации
затрат бюджетов
городских округов620 1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации 0,3
имущества,
находящегося в
оперативном
управлении
учреждений,
находящихся в ведении
органов управления
городских округов (за
исключением
имущества
муниципальных
автономных
учреждений), в части
реализации основных
средств по указанному
имуществу620 1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации 322212,3 333441,0 103,5
иного имущества,
находящегося в
собственности
городских округов (за
исключением
имущества
муниципальных
автономных
учреждений, а также
имущества
муниципальных
унитарных
предприятий, в том
числе казенных), в части
реализации основных
средств по указанному
имуществу620 1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации 78,8 80,9 102,7
имущества,
находящегося в
оперативном
управлении
учреждений,
находящихся в ведении
органов управления
городских округов (за
исключением
имущества
муниципальных
автономных
учреждений), в части
реализации
материальных запасов
по указанному
имуществу620 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые 42,8 43,4 101,4
организациями
городских округов за
выполнение
определенных функций620 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные -41,4
поступления,
зачисляемые в бюджеты
городских округов
Комитет по делам 2343,1 2350,6 100,3
молодежи, физической
культуре и спорту
администрации города
Тамбова623 1 13 03040 04 0002 130 Прочие доходы от 2247,3 2254,8 100,3
оказания платных услуг
получателями средств
бюджетов городских
округов и компенсации
затрат бюджетов
городских округов,
подведомственными
комитету по делам
молодежи, физической
культуре и спорту
администрации города
Тамбова (учреждениями
физической культуры и
спорта)623 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные 94,8 94,8 100,0
трансферты,
передаваемые бюджетам
городских округов623 2 07 04000 04 0001 180 Прочие безвозмездные 1,0 1,0 100,0
поступления в бюджеты
городских округов для
учреждений по
внешкольной работе с
детьми,
подведомственных
комитету по делам
молодежи, физической
культуры и спорту
администрации города
Тамбова
Жилищный комитет 696748,5 696695,5 100,0
администрации города
Тамбова753 1 11 09044 04 0002 120 Прочие поступления от 3180,1 3190,2 100,3
использования
имущества,
находящегося в
собственности
городских округов (за
исключением
имущества
муниципальных
автономных
учреждений, а также
имущества
муниципальных
унитарных
предприятий, в том
числе казенных) - плата
за наем жилых
помещений,
находящихся в
муниципальной
собственности753 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам 57337,6 57337,6 100,0
городских округов на
обеспечение жильем
молодых семей753 2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам 600879,0 600879,0 100,0
городских округов на
обеспечение
мероприятий по
капитальному ремонту
многоквартирных домов
за счет средств,
поступивших от
государственной
корпорации Фонд
содействия
реформированию
жилищно-
коммунального
хозяйства753 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам 20606,0 20542,9 99,7
городских округов на
обеспечение
мероприятий по
капитальному ремонту
многоквартирных домов
за счет средств
бюджетов753 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии 14745,8 14745,8 100,0
бюджетам городских
округов
Администрация города 1836,7 1692,0 92,1
Тамбова754 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от 550,0 405,3 73,7
оказания платных услуг
получателями средств
бюджетов городских
округов и компенсации
затрат бюджетов
городских округов754 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам 1286,7 1286,7 100,0
городских округов на
выполнение
передаваемых
полномочий субъектов
Российской Федерации
Комитет культуры 10052,2 9797,2 97,5
администрации города
Тамбова755 1 13 03040 04 0001 130 Прочие доходы от 1953,8 1949,7 99,8
оказания платных услуг
получателями средств
бюджетов городских
округов,
подведомственными
комитету культуры
администрации города
Тамбова (учреждениями
по внешкольной работе
с детьми), и
компенсации затрат
бюджетов городских
округов755 1 13 03040 04 0002 130 Прочие доходы от 1394,6 1396,0 100,1
оказания платных услуг
получателями средств
бюджетов городских
округов,
подведомственными
комитету культуры
администрации города
Тамбова (дворцами и
домами культуры,
другими учреждениями
культуры), и
компенсации затрат
бюджетов городских
округов755 1 13 03040 04 0003 130 Прочие доходы от 235,0 230,2 98,0
оказания платных услуг
получателями средств
бюджетов городских
округов,
подведомственными
комитету культуры
администрации города
Тамбова
(библиотеками), и
компенсации затрат
бюджетов городских
округов755 1 13 03040 04 0004 130 Прочие доходы от 2042,9 1965,6 96,2
оказания платных услуг
получателями средств
бюджетов городских
округов,
подведомственными
комитету культуры
администрации города
Тамбова (Дирекцией
культуры и массового
отдыха), и компенсации
затрат бюджетов
городских округов755 1 13 03040 04 0005 130 Прочие доходы от 662,5 621,1 93,8
оказания платных услуг
получателями средств
бюджетов городских
округов,
подведомственными
комитету культуры
администрации города
Тамбова
(Муниципальным
учреждением "Редакция
газеты "Наш город
Тамбов"), и
компенсации затрат
бюджетов городских
округов755 2 02 02068 04 0000 151 Субсидии бюджетам 909,8 909,8 100,0
городских округов на
комплектование
книжных фондов
библиотек
муниципальных
образований755 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные 476,9 476,9 100,0
трансферты,
передаваемые бюджетам
городских округов755 2 07 04000 04 0001 180 Прочие безвозмездные 2251,7 2122,9 94,3
поступления в бюджеты
городских округов для
учреждений по
внешкольной работе с
детьми,
подведомственных
комитету культуры
администрации города
Тамбова755 2 07 04000 04 0003 180 Прочие безвозмездные 3,0 3,0 100,0
поступления в бюджеты
городских округов для
библиотек,
подведомственных
комитету культуры
администрации города
Тамбова755 2 07 04000 04 0004 180 Прочие безвозмездные 112,0 112,0 100,0
поступления в бюджеты
городских округов для
Дирекции культуры и
массового отдыха,
подведомственной
комитету культуры
администрации города
Тамбова755 2 07 04000 04 0005 180 Прочие безвозмездные 10,0 10,0 100,0
поступления в бюджеты
городских округов для
Комитета культуры
администрации города
Тамбова
Комитет образования 535593,8 533719,0 99,6
администрации города
Тамбова756 1 13 03040 04 0001 130 Прочие доходы от 40687,9 43744,4 107,5
оказания платных услуг
получателями средств
бюджетов городских
округов,
подведомственными
комитету образования
администрации города
Тамбова (детскими
дошкольными
учреждениями), и
компенсации затрат
бюджетов городских
округов756 1 13 03040 04 0002 130 Прочие доходы от 15140,1 14101,3 93,1
оказания платных услуг
получателями средств
бюджетов городских
округов,
подведомственными
комитету образования
администрации города
Тамбова (школами -
детскими садами,
школами начальными,
неполными средними и
средними школами), и
компенсации затрат
бюджетов городских
округов756 1 13 03040 04 0003 130 Прочие доходы от 1292,1 1328,1 102,8
оказания платных услуг
получателями средств
бюджетов городских
округов,
подведомственными
комитету образования
администрации города
Тамбова (учреждениями
по внешкольной работе
с детьми), и
компенсации затрат
бюджетов городских
округов756 1 13 03040 04 0004 130 Прочие доходы от 4234,7 4247,3 100,3
оказания платных услуг
получателями средств
бюджетов городских
округов,
подведомственными
комитету образования
администрации города
Тамбова
(учреждениями,
осуществляющими
мероприятия по
проведению
оздоровительной
компании детей), и
компенсации затрат
бюджетов городских
округов756 1 13 03040 04 0005 130 Прочие доходы от 38,3 26,8 70,0
оказания платных услуг
получателями средств
бюджетов городских
округов,
подведомственными
комитету образования
администрации города
Тамбова
(централизованными
бухгалтериями, учебно-
методическими
кабинетами и прочими
учреждениями), и
компенсации затрат
бюджетов городских
округов756 2 02 02042 04 0000 151 Субсидии бюджетам 17053,0 17053,0 100,0
городских округов на
государственную
поддержку внедрения
комплексных мер
модернизации
образования756 2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам 38175,7 38175,7 100,0
городских округов на
совершенствование
организации питания
учащихся в
общеобразовательных
учреждениях756 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии 12422,6 12422,6 100,0
бюджетам городских
округов756 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам 13940,3 12985,2 93,1
городских округов на
ежемесячное денежное
вознаграждение за
классное руководство756 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам 375658,2 373015,9 99,3
городских округов на
выполнение
передаваемых
полномочий субъектов
Российской Федерации756 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам 7573,5 7573,5 100,0
городских округов на
содержание ребенка в
семье опекуна и
приемной семье, а также
на оплату труда
приемному родителю756 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные 727,0 727,0 100,0
трансферты,
передаваемые бюджетам
городских округов756 2 07 04000 04 0001 180 Прочие безвозмездные 756,4 786,8 104,0
поступления в бюджеты
городских округов для
детских дошкольных
учреждений,
подведомственных
комитету образования
администрации города
Тамбова756 2 07 04000 04 0002 180 Прочие безвозмездные 6746,4 6396,6 94,8
поступления в бюджеты
городских округов для
школ - детских садов,
школ начальных,
неполных средних и
средних,
подведомственных
комитету образования
администрации города
Тамбова756 2 07 04000 04 0003 180 Прочие безвозмездные 1135,9 1123,1 98,9
поступления в бюджеты
городских округов для
учреждений по
внешкольной работе с
детьми,
подведомственных
комитету образования
администрации города
Тамбова756 2 07 04000 04 0004 180 Прочие безвозмездные 11,7 11,7 100,0
поступления в бюджеты
городских округов для
прочих учреждений,
подведомственных
комитету образования
администрации города
Тамбова
Управление ЗАГС 10752,1 10744,5 99,9
администрации города
Тамбова757 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от 552,1 544,5 98,6
оказания платных услуг
получателями средств
бюджетов городских
округов и компенсации
затрат бюджетов
городских округов757 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам 10200,0 10200,0 100,0
городских округов на
государственную
регистрацию актов
гражданского состояния
Комитет по охране 96291,0 94089,6 97,7
здоровья населения
администрации города
Тамбова758 1 13 03040 04 0001 130 Прочие доходы от 14901,2 15081,2 101,2
оказания платных услуг
получателями средств
бюджетов городских
округов,
подведомственными
комитету по охране
здоровья населения
администрации города
Тамбова
(учреждениями,
оказывающими
стационарную
медицинскую помощь),
и компенсации затрат
бюджетов городских
округов758 1 13 03040 04 0002 130 Прочие доходы от 60381,0 60924,5 100,9
оказания платных услуг
получателями средств
бюджетов городских
округов,
подведомственными
комитету по охране
здоровья населения
администрации города
Тамбова
(учреждениями,
оказывающими
амбулаторную
медицинскую помощь),
и компенсации затрат
бюджетов городских
округов758 1 13 03040 04 0004 130 Прочие доходы от 70,4 64,1 91,1
оказания платных услуг
получателями средств
бюджетов городских
округов,
подведомственными
комитету по охране
здоровья населения
администрации города
Тамбова
(учреждениями,
оказывающими скорую
медицинскую помощь),
и компенсации затрат
бюджетов городских
округов758 2 02 02024 04 0000 151 Субсидии бюджетам 10496,9 7599,5 72,4
городских округов на
денежные выплаты
медицинскому
персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам
скорой медицинской
помощи758 2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам 741,3 741,3 100,0
городских округов на
закупку
автотранспортных
средств и коммунальной
техники758 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии 5802,3 5800,2 100,0
бюджетам городских
округов758 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам 2829,1 2829,1 100,0
городских округов на
выполнение
передаваемых
полномочий субъектов
Российской Федерации758 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные 131,2 131,2 100,0
трансферты,
передаваемые бюджетам
городских округов758 2 07 04000 04 0001 180 Прочие безвозмездные 691,0 701,9 101,6
поступления в бюджеты
городских округов для
учреждений,
оказывающих
стационарную
медицинскую помощь,
подведомственных
комитету по охране
здоровья населения
администрации города
Тамбова758 2 07 04000 04 0002 180 Прочие безвозмездные 236,6 216,6 91,5
поступления в бюджеты
городских округов для
учреждений,
оказывающих
амбулаторную
медицинскую помощь,
подведомственных
комитету по охране
здоровья населения
администрации города
Тамбова758 2 07 04000 04 0004 180 Прочие безвозмездные 10,0
поступления в бюджеты
городских округов для
учреждений,
оказывающих скорую
медицинскую помощь,
подведомственных
комитету по охране
здоровья населения
администрации города
Тамбова
Комитет социального 559453,4 555502,3 99,3
развития и
демографии
администрации города
Тамбова759 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от 4763,1 4815,9 101,1
оказания платных услуг
получателями средств
бюджетов городских
округов и компенсации
затрат бюджетов
городских округов759 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам 222548,6 219452,9 98,6
городских округов на
оплату жилищно-
коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан759 2 02 03008 04 0000 151 Субвенции бюджетам 113811,2 113811,2 100,0
городских округов на
обеспечение мер
социальной поддержки
ветеранов труда и
тружеников тыла759 2 02 03013 04 0000 151 Субвенции бюджетам 5038,9 4773,6 94,7
городских округов на
обеспечение мер
социальной поддержки
реабилитированных лиц
и лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий759 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам 59442,7 59422,8 100,0
городских округов на
предоставление
гражданам субсидии на
оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг759 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам 81751,5 81147,5 99,3
городских округов на
выполнение
передаваемых
полномочий субъектов
Российской Федерации759 2 02 03034 04 0000 151 Субвенции бюджетам 9488,4 9488,4 100,0
городских округов на
обеспечение равной
доступности услуг
общественного
транспорта на
территории
соответствующего
субъекта Российской
Федерации для
отдельных категорий
граждан, оказание мер
социальной поддержки
которым относится к
ведению Российской
Федерации759 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции 12667,5 12667,5 100,0
бюджетам городских
округов759 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные 49861,0 49861,0 100,0
трансферты,
передаваемые бюджетам
городских округов759 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные 80,5 61,5 76,4
поступления в бюджеты
городских округов
Комитет городского 150398,9 151626,2 100,8
хозяйства
администрации города
Тамбова760 1 08 07173 01 1000 110 Государственная 63,0 63,5 100,8
пошлина за выдачу
органом местного
самоуправления
городского округа
специального
разрешения на движение
по автомобильным
дорогам транспортных
средств,
осуществляющих
перевозки опасных,
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных
грузов, зачисляемая в
бюджеты городских
округов760 1 13 03040 04 0001 130 Прочие доходы от 1522,2 1780,3 117,0
оказания платных услуг
получателями средств
бюджетов городских
округов,
подведомственными
комитету городского
хозяйства
администрации города
Тамбова (при
осуществлении
благоустройства
города), и компенсации
затрат бюджетов
городских округов760 1 13 03040 04 0003 130 Прочие доходы от 6,4 6,4 100,0
оказания платных услуг
получателями средств
бюджетов городских
округов,
подведомственными
комитету городского
хозяйства
администрации города
Тамбова (при
осуществлении других
вопросов в области
жилищно-
коммунального
хозяйства), и
компенсации затрат
бюджетов городских
округов760 1 13 03040 04 0004 130 Прочие доходы от 280,0 312,5 111,6
оказания платных услуг
получателями средств
бюджетов городских
округов,
подведомственными
комитету городского
хозяйства
администрации города
Тамбова (МУ
"Аварийно-спасательная
служба города
Тамбова"), и
компенсации затрат
бюджетов городских
округов760 1 17 05040 04 0002 180 Прочие неналоговые 963,5
доходы бюджетов
городских округов
(плата за техническое
оформление и выдачу
разрешения (ордера) на
производство земляных
работ)760 2 02 02041 04 0000 151 Субсидии бюджетам 67608,0 67608,0 100,0
городских округов на
строительство,
модернизацию, ремонт и
содержание
автомобильных дорог
общего пользования, в
том числе дорог в
поселениях (за
исключением
автомобильных дорог
федерального значения)760 2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам 47661,9 47661,9 100,0
городских округов на
закупку
автотранспортных
средств и коммунальной
техники760 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии 28000,0 28000,0 100,0
бюджетам городских
округов760 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные 257,4 230,1 89,4
трансферты,
передаваемые бюджетам
городских округов760 2 07 04000 04 0001 180 Прочие безвозмездные 5000,0 5000,0 100,0
поступления в бюджеты
городских округов для
учреждений,
подведомственных
комитету городского
хозяйства
администрации города
Тамбова, для
осуществления
благоустройства города
Комитет 316629,6 317032,6 100,1
градостроительства
администрации города
Тамбова762 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от 514,2 379,2 73,7
оказания платных услуг
получателями средств
бюджетов городских
округов и компенсации
затрат бюджетов
городских округов762 1 17 05040 04 0003 180 Прочие неналоговые 538,0
доходы бюджетов
городских округов762 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам 50200,0 50200,0 100,0
городских округов на
бюджетные инвестиции
для модернизации
объектов коммунальной
инфраструктуры762 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии 265915,4 265915,4 100,0
бюджетам городских
округов
Комитет финансов 70527,0 65832,7 93,3
администрации города
Тамбова829 1 08 07150 01 1000 110 Государственная 320,0 322,5 100,8
пошлина за выдачу
разрешения на
установку рекламной
конструкции829 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от 138,9 140,1 100,9
оказания платных услуг
получателями средств
бюджетов городских
округов и компенсации
затрат бюджетов
городских округов829 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые 14,4 14,4 100,0
организациями
городских округов за
выполнение
определенных функций829 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 4000,0 4044,6 101,1
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
городских округов829 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные -340,4
поступления,
зачисляемые в бюджеты
городских округов829 1 17 05040 04 0003 180 Прочие неналоговые -4401,4
доходы бюджетов
городских округов829 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков -0,8
субсидий, субвенций и
иных межбюджетных
трансфертов, имеющих
целевое назначение,
прошлых лет из
бюджетов городских
округов829 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам 34186,6 34186,6 100,0
поселений на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности829 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации 750,0 750,0 100,0
бюджетам городских
округов829 2 02 02080 04 0000 151 Субсидии бюджетам 4438,0 4438,0 100,0
городских округов для
обеспечения земельных
участков коммунальной
инфраструктурой в
целях жилищного
строительства829 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии 22,3 22,3 100,0
бюджетам городских
округов829 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные 26656,8 26656,8 100,0
трансферты,
передаваемые бюджетам
городских округов
ВСЕГО ДОХОДОВ 4397435,8 4437341,6 100,9------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 2
к решению Тамбовской городской Думы
от 30.06.2010 N 1467
Доходы бюджета городского округа - город Тамбов по кодам видов
доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к доходам
бюджета, за 2009 год
тыс. руб.------------------------------------------------------------------------------------------
Код классификации | Наименование доходов | Уточненный | Исполнено | %
| | бюджет на | за 2009 | исполнения
| | 2009 год | год |------------------------------------------------------------------------------------------
ДОХОДЫ1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 2107995,7 2158972,8 102,4
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 749355,5 780814,6 104,2
ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы 749355,5 780814,6 104,2
физических лиц1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 213562,5 214479,8 100,4
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на 213498,5 214415,7 100,4
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности1 05 03000 01 0000 110 Единый 64,0 64,1 100,2
сельскохозяйственный
налог1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 233184,6 235136,7 100,8
ИМУЩЕСТВО1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество 44122,9 45014,2 102,0
физических лиц1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество 44122,9 45014,2 102,0
физических лиц,
взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам
налогообложения,
расположенным в границах
городских округов1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 189061,7 190122,5 100,61 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, 1400,0 1435,3 102,5
взимаемый по ставкам,
установленным в
соответствии с подпунктом
1 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса
Российской Федерации и
применяемым к объектам
налогообложения,
расположенным в границах
городских округов1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, 187661,7 188687,2 100,5
взимаемый по ставкам,
установленным в
соответствии с подпунктом
2 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса
Российской Федерации и
применяемым к объектам
налогообложения,
расположенным в границах
городских округов1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 39254,8 39940,3 101,7
ПОШЛИНА1 08 03000 01 0000 110 Государственная 15550,0 15593,0 100,3
пошлина по делам,
рассматриваемым в судах
общей юрисдикции,
мировыми судьями1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина 15550,0 15593,0 100,3
по делам,
рассматриваемым в судах
общей юрисдикции,
мировыми судьями (за
исключением Верховного
Суда Российской
Федерации)1 08 07000 01 0000 110 Государственная 23704,8 24347,3 102,7
пошлина за
государственную
регистрацию, а также за
совершение прочих
юридически значимых
действий1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина 23321,8 23961,3 102,7
за государственную
регистрацию транспортных
средств и иные
юридически значимые
действия, связанные с
изменениями и выдачей
документов на
транспортные средства,
выдачей регистрационных
знаков, приемом
квалификационных
экзаменов на получение
права на управление
транспортными средствами1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина 320,0 322,5 100,8
за выдачу разрешения на
установку рекламной
конструкции1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина 63,0 63,5 100,8
за выдачу органом
местного самоуправления
городского округа
специального разрешения
на движение по
автомобильным дорогам
транспортных средств,
осуществляющих
перевозки опасных,
тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты
городских округов1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И -2713,7
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И
ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ПЛАТЕЖАМ1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль -2481,5
организаций,
зачислявшийся до 1
января 2005 года в
местные бюджеты1 09 01020 04 0000 110 Налог на прибыль -2481,5
организаций,
зачислявшийся до 1 января
2005 года в местные
бюджеты, мобилизуемый
на территориях городских
округов1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество -105,31 09 04050 04 0000 110 Земельный налог (по -105,3
обязательствам, возникшим
до 1 января 2006 года),
мобилизуемый на
территориях городских
округов1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы -208,2
(по отмененным налогам
и сборам субъектов
Российской Федерации)1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж -208,31 09 06020 02 0000 110 Сбор на нужды 0,1
образовательных
учреждений, взимаемый с
юридических лиц1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы 81,3
(по отмененным местным
налогам и сборам)1 09 07010 04 0000 110 Налог на рекламу, -1,5
мобилизуемый на
территориях городских
округов1 09 07030 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и 7,4
предприятий, учреждений,
организаций на содержание
милиции, на
благоустройство
территорий, на нужды
образования и другие цели,
мобилизуемые на
территориях городских
округов1 09 07050 04 0000 110 Прочие местные налоги и 75,4
сборы, мобилизуемые на
территориях городских
округов1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 305695,1 310544,8 101,6
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, 165,5 165,5 100,0
приходящейся на доли в
уставных (складочных)
капиталах хозяйственных
товариществ и обществ,
или дивидендов по акциям,
принадлежащим городским
округам1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в 294884,8 299494,3 101,6
виде арендной либо иной
платы за передачу в
возмездное пользование
государственного и
муниципального
имущества (за
исключением имущества
автономных учреждений,
а также имущества
государственных и
муниципальных
унитарных предприятий,
в том числе казенных)1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в 134230,2 136783,2 101,9
виде арендной платы за
земельные участки,
государственная
собственность на которые
не разграничена и которые
расположены в границах
городских округов, а также
средства от продажи права
на заключение договоров
аренды указанных
земельных участков1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 160654,6 162711,1 101,3
имущества, находящегося в
оперативном управлении
органов управления
городских округов и
созданных ими учреждений
(за исключением
имущества муниципальных
автономных учреждений)1 11 07000 00 0000 120 Платежи от 2578,8 2578,8 100,0
государственных и
муниципальных
унитарных предприятий1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления 2578,8 2578,8 100,0
части прибыли,
остающейся после уплаты
налогов и иных
обязательных платежей
муниципальных унитарных
предприятий, созданных
городскими округами1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от 8066,0 8306,2 103,0
использования
имущества и прав,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности (за
исключением имущества
автономных учреждений,
а также имущества
государственных и
муниципальных
унитарных предприятий,
в том числе казенных)1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от 8066,0 8306,2 103,0
использования имущества,
находящегося в
собственности городских
округов (за исключением
имущества муниципальных
автономных учреждений, а
также имущества
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных)1 11 09044 04 0001 120 Прочие поступления от 4885,9 5116,0 104,7
использования имущества,
находящегося в
собственности городских
округов (за исключением
имущества муниципальных
автономных учреждений, а
также имущества
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных) - плата за
размещение, содержание,
эксплуатацию рекламных
конструкций на объектах
муниципальной
собственности1 11 09044 04 0002 120 Прочие поступления от 3180,1 3190,2 100,3
использования имущества,
находящегося в
собственности городских
округов (за исключением
имущества муниципальных
автономных учреждений, а
также имущества
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных) - плата за наем
жилых помещений,
находящихся в
муниципальной
собственности1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ 12614,1 12830,6 101,7
ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное 12614,1 12830,6 101,7
воздействие на
окружающую среду1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 153705,3 156413,9 101,8
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания 153705,3 156413,9 101,8
платных услуг
получателями средств
бюджетов городских
округов и компенсации
затрат бюджетов городских
округов1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 356428,9 368210,5 103,3
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации 322291,1 333522,2 103,5
имущества, находящегося
в государственной и
муниципальной
собственности (за
исключением имущества
автономных учреждений,
а также имущества
государственных и
муниципальных
унитарных предприятий,
в том числе казенных)1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации 0,3
имущества, находящегося в
оперативном управлении
учреждений, находящихся
в ведении органов
управления городских
округов (за исключением
имущества муниципальных
автономных учреждений),
в части реализации
основных средств по
указанному имуществу1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации 322212,3 333441,0 103,5
иного имущества,
находящегося в
собственности городских
округов (за исключением
имущества муниципальных
автономных учреждений, а
также имущества
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных), в части
реализации основных
средств по указанному
имуществу1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации 78,8 80,9 102,7
имущества, находящегося в
оперативном управлении
учреждений, находящихся
в ведении органов
управления городских
округов (за исключением
имущества муниципальных
автономных учреждений),
в части реализации
материальных запасов по
указанному имуществу1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи 34137,8 34688,3 101,6
земельных участков,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности (за
исключением земельных
участков автономных
учреждений)1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи 34137,8 34688,3 101,6
земельных участков,
государственная
собственность на которые
не разграничена и которые
расположены в границах
городских округов1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 57,2 57,8 101,0
ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые 57,2 57,8 101,0
организациями городских
округов за выполнение
определенных функций1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 44137,7 45490,8 103,1
ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания 400,0 414,9 103,7
(штрафы) за нарушение
законодательства о налогах
и сборах1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания 300,0 306,2 102,1
(штрафы) за нарушение
законодательства о налогах
и сборах, предусмотренные
статьями 116, 117, 118,
пунктами1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 128, 129,
129.1, 132, 133, 134,
135,135.1 Налогового
кодекса Российской
Федерации1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания 100,0 108,7 108,7
(штрафы) за
административные
правонарушения в области
налогов и сборов,
предусмотренные
Кодексом Российской
Федерации об
административных
правонарушениях1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания 1500,0 1549,1 103,3
(штрафы) за нарушение
законодательства о
применении контрольно-
кассовой техники при
осуществлении наличных
денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием
платежных карт1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания 113,0 117,1 103,6
(штрафы) за
административные
правонарушения в области
государственного
регулирования
производства и оборота
этилового спирта,
алкогольной,
спиртосодержащей и
табачной продукции1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания 20,0 21,0 105,0
(штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении
преступлений, и в
возмещение ущерба
имуществу, зачисляемые в
бюджеты городских
округов1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания 1044,5 1065,2 102,0
(штрафы) за нарушение
законодательства о недрах,
об особо охраняемых
природных территориях, об
охране и использовании
животного мира, об
экологической экспертизе,
в области охраны
окружающей среды,
земельного
законодательства, лесного
законодательства, водного
законодательства1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания 6,0 6,0 100,0
(штрафы) за нарушение
законодательства о недрах1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания 260,0 271,0 104,2
(штрафы) за нарушение
законодательства об охране
и использовании
животного мира1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания 201,0 204,6 101,8
(штрафы) за нарушение
законодательства в области
охраны окружающей среды1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания 570,0 576,1 101,1
(штрафы) за нарушение
земельного
законодательства1 16 25083 04 0000 140 Денежные взыскания 7,5 7,5 100,0
(штрафы) за нарушение
водного законодательства,
установленное на водных
объектах, находящихся в
собственности городских
округов1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания 1350,0 1376,1 101,9
(штрафы) за нарушение
законодательства в области
обеспечения санитарно-
эпидемиологического
благополучия человека и
законодательства в сфере
защиты прав потребителей1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания 23679,2 24583,8 103,8
(штрафы) за
административные
правонарушения в области
дорожного движения1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 16031,0 16363,6 102,1
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
городских округов1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ -2232,5
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, 667,4
зачисляемые в бюджеты
городских округов1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые -2899,9
доходы1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые -2899,9
доходы бюджетов
городских округов1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ -0,8
СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, -0,8
субвенций и иных
межбюджетных
трансфертов, имеющих
целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов
городских округов2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 2289440,1 2278368,8 99,5
ПОСТУПЛЕНИЯ2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные 2272393,9 2261821,7 99,5
поступления от других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам 34936,6 34936,6 100,0
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований2 02 01001 00 0000 151 Дотации на 34186,6 34186,6 100,0
выравнивание
бюджетной
обеспеченности2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам 34186,6 34186,6 100,0
поселений на
выравнивание бюджетной
обеспеченности2 02 01999 00 0000 151 Прочие дотации 750,0 750,0 100,02 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам 750,0 750,0 100,0
городских округов2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам 1243015,6 1240053,0 99,8
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований
(межбюджетные
субсидии)2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на 57337,6 57337,6 100,0
обеспечение жильем
молодых семей2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам 57337,6 57337,6 100,0
городских округов на
обеспечение жильем
молодых семей2 02 02024 00 0000 151 Субсидии бюджетам на 10496,9 7599,5 72,4
денежные выплаты
медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам,
фельдшерам и
медицинским сестрам
скорой медицинской
помощи2 02 02024 04 0000 151 Субсидии бюджетам 10496,9 7599,5 72,4
городских округов на
денежные выплаты
медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам,
фельдшерам и
медицинским сестрам
скорой медицинской
помощи2 02 02041 00 0000 151 Субсидии бюджетам на 67608,0 67608,0 100,0
строительство,
модернизацию, ремонт и
содержание
автомобильных дорог
общего пользования, в
том числе дорог в
поселениях (за
исключением
автомобильных дорог
федерального значения)2 02 02041 04 0000 151 Субсидии бюджетам 67608,0 67608,0 100,0
городских округов на
строительство,
модернизацию, ремонт и
содержание
автомобильных дорог
общего пользования, в том
числе дорог в поселениях
(за исключением
автомобильных дорог
федерального значения)2 02 02042 00 0000 151 Субсидии бюджетам на 17053,0 17053,0 100,0
государственную
поддержку внедрения
комплексных мер
модернизации
образования2 02 02042 04 0000 151 Субсидии бюджетам 17053,0 17053,0 100,0
городских округов на
государственную
поддержку внедрения
комплексных мер
модернизации образования2 02 02068 00 0000 151 Субсидии бюджетам на 909,8 909,8 100,0
комплектование
книжных фондов
библиотек
муниципальных
образований и
государственных
библиотек городов
Москвы и Санкт-
Петербурга2 02 02068 04 0000 151 Субсидии бюджетам 909,8 909,8 100,0
городских округов на
комплектование книжных
фондов библиотек
муниципальных
образований2 02 02074 00 0000 151 Субсидии бюджетам на 38175,7 38175,7 100,0
совершенствование
организации питания
учащихся в
общеобразовательных
учреждениях2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам 38175,7 38175,7 100,0
городских округов на
совершенствование
организации питания
учащихся в
общеобразовательных
учреждениях2 02 02078 00 0000 151 Субсидии бюджетам на 50200,0 50200,0 100,0
бюджетные инвестиции
для модернизации
объектов коммунальной
инфраструктуры2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам 50200,0 50200,0 100,0
городских округов на
бюджетные инвестиции
для модернизации объектов
коммунальной
инфраструктуры2 02 02080 00 0000 151 Субсидии бюджетам для 4438,0 4438,0 100,0
обеспечения земельных
участков коммунальной
инфраструктурой в целях
жилищного
строительства2 02 02080 04 0000 151 Субсидии бюджетам 4438,0 4438,0 100,0
городских округов для
обеспечения земельных
участков коммунальной
инфраструктурой в целях
жилищного строительства2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам 600879,0 600879,0 100,0
муниципальных
образований на
обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту
многоквартирных домов
и переселению граждан
из аварийного
жилищного фонда за счет
средств, поступивших от
государственной
корпорации Фонд
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства2 02 02088 04 0000 151 Субсидии бюджетам 600879,0 600879,0 100,0
городских округов на
обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту
многоквартирных домов и
переселению граждан из
аварийного жилищного
фонда за счет средств,
поступивших от
государственной
корпорации Фонд
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам 600879,0 600879,0 100,0
городских округов на
обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту
многоквартирных домов за
счет средств, поступивших
от государственной
корпорации Фонд
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам 20606,0 20542,9 99,7
муниципальных
образований на
обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту
многоквартирных домов
и переселению граждан
из аварийного
жилищного фонда за счет
средств бюджетов2 02 02089 04 0000 151 Субсидии бюджетам 20606,0 20542,9 99,7
городских округов на
обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту
многоквартирных домов
и переселению граждан
из аварийного
жилищного фонда за счет
средств бюджетов2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам 20606,0 20542,9 99,7
городских округов на
обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту
многоквартирных домов за
счет средств бюджетов2 02 02102 00 0000 151 Субсидии бюджетам на 48403,2 48403,2 100,0
закупку
автотранспортных
средств и коммунальной
техники2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам 48403,2 48403,2 100,0
городских округов на
закупку автотранспортных
средств и коммунальной
техники2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 326908,4 326906,3 100,02 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии 326908,4 326906,3 100,0
бюджетам городских
округов2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам 916236,6 908654,3 99,2
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на 222548,6 219452,9 98,6
оплату жилищно-
коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам 222548,6 219452,9 98,6
городских округов на
оплату жилищно-
коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на 10200,0 10200,0 100,0
государственную
регистрацию актов
гражданского состояния2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам 10200,0 10200,0 100,0
городских округов на
государственную
регистрацию актов
гражданского состояния2 02 03008 00 0000 151 Субвенции бюджетам 113811,2 113811,2 100,0
муниципальных
образований на
обеспечение мер
социальной поддержки
ветеранов труда и
тружеников тыла2 02 03008 04 0000 151 Субвенции бюджетам 113811,2 113811,2 100,0
городских округов на
обеспечение мер
социальной поддержки
ветеранов труда и
тружеников тыла2 02 03013 00 0000 151 Субвенции бюджетам 5038,9 4773,6 94,7
муниципальных
образований на
обеспечение мер
социальной поддержки
реабилитированных лиц
и лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий2 02 03013 04 0000 151 Субвенции бюджетам 5038,9 4773,6 94,7
городских округов на
обеспечение мер
социальной поддержки
реабилитированных лиц и
лиц, признанных
пострадавшими от
политических репрессий2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам 13940,3 12985,2 93,1
муниципальных
образований на
ежемесячное денежное
вознаграждение за
классное руководство2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам 13940,3 12985,2 93,1
городских округов на
ежемесячное денежное
вознаграждение за
классное руководство2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам 59442,7 59422,8 100,0
муниципальных
образований на
предоставление
гражданам субсидий на
оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам 59442,7 59422,8 100,0
городских округов на
предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и
коммунальных услуг2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным 461525,5 458279,2 99,3
бюджетам на выполнение
передаваемых
полномочий субъектов
Российской Федерации2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам 461525,5 458279,2 99,3
городских округов на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов
Российской Федерации2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам 7573,5 7573,5 100,0
муниципальных
образований на
содержание ребенка в
семье опекуна и
приемной семье, а также
на оплату труда
приемному родителю2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам 7573,5 7573,5 100,0
городских округов на
содержание ребенка в
семье опекуна и приемной
семье, а также на оплату
труда приемному родителю2 02 03034 00 0000 151 Субвенции бюджетам 9488,4 9488,4 100,0
муниципальных
образований на
обеспечение равной
доступности услуг
общественного
транспорта на
территории
соответствующего
субъекта Российской
Федерации для
отдельных категорий
граждан, оказание мер
социальной поддержки
которым относится к
ведению Российской
Федерации и субъектов
Российской Федерации2 02 03034 04 0000 151 Субвенции бюджетам 9488,4 9488,4 100,0
городских округов на
обеспечение равной
доступности услуг
общественного транспорта
на территории
соответствующего
субъекта Российской
Федерации для отдельных
категорий граждан,
оказание мер социальной
поддержки которым
относится к ведению
Российской Федерации2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 12667,5 12667,5 100,02 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции 12667,5 12667,5 100,0
бюджетам городских
округов2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные 78205,1 78177,8 100,0
трансферты2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные 78205,1 78177,8 100,0
трансферты,
передаваемые бюджетам2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные 78205,1 78177,8 100,0
трансферты, передаваемые
бюджетам городских
округов2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные 17046,2 16547,1 97,1
поступления2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные 17046,2 16547,1 97,1
поступления в бюджеты
городских округов
ВСЕГО ДОХОДОВ 4397435,8 4437341,6 100,9------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 3
к решению Тамбовской городской Думы
от 30.06.2010 N 1467
Расходы бюджета городского округа - город Тамбов по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов
за 2009 год
тыс. руб.-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Глава | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Уточненный | Исполнено |%
| | | | | | бюджет на | за 2009 |исполнения
| | | | | | 2009 год | год |-----------------------------------------------------------------------------------------------Тамбовская городская 600 45533,1 45532,9 100,0ДумаОбщегосударственные 600 01 45533,1 45532,9 100,0вопросыФункционирование 600 01 02 905,7 905,7 100,0высшего должностноголица субъектаРоссийской Федерациии муниципальногообразованияРуководство и 600 01 02 002 00 00 905,7 905,7 100,0управление в сфереустановленных функцийорганов государственнойвласти субъектовРоссийской Федерации иорганов местногосамоуправленияГлава муниципального 600 01 02 002 03 00 905,7 905,7 100,0образованияВыполнение функций 600 01 02 002 03 00 500 905,7 905,7 100,0органами местногосамоуправленияФункционирование 600 01 03 44627,4 44627,2 100,0законодательных(представительных)органовгосударственной властии представительныхоргановмуниципальныхобразованийРуководство и 600 01 03 002 00 00 41991,6 41991,4 100,0управление в сфереустановленных функцийорганов государственнойвласти субъектовРоссийской Федерации иорганов местногосамоуправленияЦентральный аппарат 600 01 03 002 04 00 40331,1 40330,9 100,0Выполнение функций 600 01 03 002 04 00 500 40287,4 40287,2 100,0органами местногосамоуправленияРасходы за счет доходов 600 01 03 002 04 00 869 43,7 43,7 100,0от оказания платныхуслугДепутаты 600 01 03 002 12 00 1660,5 1660,5 100,0представительногооргана муниципальногообразованияВыполнение функций 600 01 03 002 12 00 500 1660,5 1660,5 100,0органами местногосамоуправленияПубличные нормативные 600 01 03 800 00 00 2635,8 2635,8 100,0обязательства городскогоокругаРешение Тамбовской 600 01 03 800 01 00 2635,8 2635,8 100,0городской Думы от26.03.2008 N 595"О возмещении расходов,связанных сосуществлениемдепутатскойдеятельности"Ежемесячное возмещение 600 01 03 800 01 01 2635,8 2635,8 100,0расходов, связанных сосуществлениемдепутатскойдеятельностиВыполнение функций 600 01 03 800 01 01 500 2635,8 2635,8 100,0органами местногосамоуправленияУправление 614 5361,9 5342,1 99,6муниципального заказа ипродаж администрациигорода ТамбоваОбщегосударственные 614 01 5361,9 5342,1 99,6вопросыФункционирование 614 01 04 5361,9 5342,1 99,6ПравительстваРоссийской Федерации,высшихисполнительныхоргановгосударственной властисубъектов РоссийскойФедерации, местныхадминистрацийРуководство и 614 01 04 002 00 00 5361,9 5342,1 99,6управление в сфереустановленных функцийорганов государственнойвласти субъектовРоссийской Федерации иорганов местногосамоуправленияЦентральный аппарат 614 01 04 002 04 00 5361,9 5342,1 99,6Выполнение функций 614 01 04 002 04 00 500 5310,2 5304,5 99,9органами местногосамоуправленияРасходы за счет доходов 614 01 04 002 04 00 869 51,7 37,6 72,7от оказания платныхуслугКомитет земельных 619 15321,8 15314,7 100,0ресурсов иземлепользованияадминистрации городаТамбоваОбщегосударственные 619 01 11821,8 11814,7 99,9вопросыФункционирование 619 01 04 11663,8 11656,7 99,9ПравительстваРоссийской Федерации,высшихисполнительныхоргановгосударственной властисубъектов РоссийскойФедерации, местныхадминистрацийРуководство и 619 01 04 002 00 00 11663,8 11656,7 99,9управление в сфереустановленных функцийорганов государственнойвласти субъектовРоссийской Федерации иорганов местногосамоуправленияЦентральный аппарат 619 01 04 002 04 00 11663,8 11656,7 99,9Выполнение функций 619 01 04 002 04 00 500 11663,8 11656,7 99,9органами местногосамоуправленияДругие 619 01 14 158,0 158,0 100,0общегосударственныевопросыРеализация 619 01 14 090 00 00 158,0 158,0 100,0государственнойполитики в областиприватизации иуправлениягосударственной имуниципальнойсобственностьюОценка недвижимости, 619 01 14 090 02 00 158,0 158,0 100,0признание прав ирегулированиеотношений погосударственной имуниципальнойсобственностиВыполнение функций 619 01 14 090 02 00 500 158,0 158,0 100,0органами местногосамоуправленияНациональная 619 04 3500,0 3500,0 100,0экономикаДругие вопросы в 619 04 12 3500,0 3500,0 100,0области национальнойэкономикиРеализация 619 04 12 340 00 00 3500,0 3500,0 100,0государственныхфункций в областинациональной экономикиМероприятия по 619 04 12 340 03 00 3500,0 3500,0 100,0землеустройству иземлепользованиюВыполнение функций 619 04 12 340 03 00 500 3500,0 3500,0 100,0органами местногосамоуправленияКомитет по 620 14391,5 14387,9 100,0управлениюмуниципальнымимуществом городаадминистрации городаТамбоваОбщегосударственные 620 01 14391,5 14387,9 100,0вопросыФункционирование 620 01 04 11984,6 11982,9 100,0ПравительстваРоссийской Федерации,высшихисполнительныхоргановгосударственной властисубъектов РоссийскойФедерации, местныхадминистрацийРуководство и 620 01 04 002 00 00 11984,6 11982,9 100,0управление в сфереустановленных функцийорганов государственнойвласти субъектовРоссийской Федерации иорганов местногосамоуправленияЦентральный аппарат 620 01 04 002 04 00 11984,6 11982,9 100,0Выполнение функций 620 01 04 002 04 00 500 11983,4 11982,6 100,0органами местногосамоуправленияРасходы за счет доходов 620 01 04 002 04 00 869 1,2 0,3 25,0от оказания платныхуслугДругие 620 01 14 2406,9 2405,0 99,9общегосударственныевопросыРеализация 620 01 14 090 00 00 2406,9 2405,0 99,9государственнойполитики в областиприватизации иуправлениягосударственной имуниципальнойсобственностьюОценка недвижимости, 620 01 14 090 02 00 2406,9 2405,0 99,9признание прав ирегулированиеотношений погосударственной имуниципальнойсобственностиВыполнение функций 620 01 14 090 02 00 500 2406,9 2405,0 99,9органами местногосамоуправленияКомитет по делам 623 40328,3 40256,3 99,8молодежи, физическойкультуре и спортуадминистрации городаТамбоваОбщегосударственные 623 01 3502,8 3502,3 100,0вопросыФункционирование 623 01 04 3502,8 3502,3 100,0ПравительстваРоссийской Федерации,высшихисполнительныхоргановгосударственной властисубъектов РоссийскойФедерации, местныхадминистрацийРуководство и 623 01 04 002 00 00 3502,8 3502,3 100,0управление в сфереустановленных функцийорганов государственнойвласти субъектовРоссийской Федерации иорганов местногосамоуправленияЦентральный аппарат 623 01 04 002 04 00 3502,8 3502,3 100,0Выполнение функций 623 01 04 002 04 00 500 3502,8 3502,3 100,0органами местногосамоуправленияОбразование 623 07 14701,0 14698,8 100,0Общее образование 623 07 02 11457,5 11464,8 100,1Учреждения по 623 07 02 423 00 00 11366,3 11374,1 100,1внешкольной работе сдетьмиОбеспечение 623 07 02 423 99 00 11366,3 11374,1 100,1деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 623 07 02 423 99 00 001 11252,7 11252,6 100,0бюджетнымиучреждениямиРасходы, 623 07 02 423 99 00 868 112,6 121,5 107,9осуществляемые за счетсредств, поступающих отсдачи в арендуимущества,закрепленного замуниципальнымиорганизациямиРасходы за счет прочих 623 07 02 423 99 00 870 1,0безвозмездныхпоступленийРеализация 623 07 02 510 00 00 52,2 51,7 99,0государственнойполитики занятостинаселенияРеализация 623 07 02 510 03 00 52,2 51,7 99,0дополнительныхмероприятий,направленных наснижение напряженностина рынке труда субъектовРоссийской ФедерацииФинансирование 623 07 02 510 03 00 951 52,2 51,7 99,0расходов, связанных сорганизациейобщественных работ,временных работ длябезработных и ищущихработу граждан, а такжедля работников,находящихся под рискомувольнения,организацией стажировкив целях приобретенияопыта работывыпускниковобразовательныхучрежденийЦелевые программы 623 07 02 795 00 00 39,0 39,0 100,0муниципальныхобразованийГородская целевая 623 07 02 795 04 00 39,0 39,0 100,0программа"Патриотическоевоспитание горожан на2007-2010 годы"Прочие расходы 623 07 02 795 04 00 013 39,0 39,0 100,0Молодежная политика 623 07 07 3243,5 3234,0 99,7и оздоровление детейОрганизационно- 623 07 07 431 00 00 3163,5 3154,0 99,7воспитательная работа смолодежьюПроведение мероприятий 623 07 07 431 01 00 3163,5 3154,0 99,7для детей и молодежиПрочие расходы 623 07 07 431 01 00 013 3163,5 3154,0 99,7Целевые программы 623 07 07 795 00 00 80,0 80,0 100,0муниципальныхобразованийГородская целевая 623 07 07 795 04 00 80,0 80,0 100,0программа"Патриотическоевоспитание горожан на2007-2010 годы"Прочие расходы 623 07 07 795 04 00 013 80,0 80,0 100,0Здравоохранение, 623 09 22064,5 21995,2 99,7физическая культура испортФизическая культура и 623 09 08 22064,5 21995,2 99,7спортЦентры спортивной 623 09 08 482 00 00 7117,5 7053,2 99,1подготовки (сборныекоманды)Обеспечение 623 09 08 482 99 00 7117,5 7053,2 99,1деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 623 09 08 482 99 00 001 4870,2 4866,4 99,9бюджетнымиучреждениямиРасходы за счет доходов 623 09 08 482 99 00 869 2247,3 2186,8 97,3от оказания платныхуслугРеализация 623 09 08 510 00 00 42,6 39,2 92,0государственнойполитики занятостинаселенияРеализация 623 09 08 510 03 00 42,6 39,2 92,0дополнительныхмероприятий,направленных наснижение напряженностина рынке труда субъектовРоссийской ФедерацииФинансирование 623 09 08 510 03 00 951 42,6 39,2 92,0расходов, связанных сорганизациейобщественных работ,временных работ длябезработных и ищущихработу граждан, а такжедля работников,находящихся под рискомувольнения,организацией стажировкив целях приобретенияопыта работывыпускниковобразовательныхучрежденийФизкультурно- 623 09 08 512 00 00 14617,1 14615,5 100,0оздоровительная работа испортивные мероприятияМероприятия в области 623 09 08 512 97 00 14617,1 14615,5 100,0здравоохранения, спортаи физической культуры,туризмаСубсидии юридическим 623 09 08 512 97 00 006 14138,0 14138,0 100,0лицамВыполнение функций 623 09 08 512 97 00 500 479,1 477,5 99,7органами местногосамоуправленияЦелевые программы 623 09 08 795 00 00 287,3 287,3 100,0муниципальныхобразованийГородская целевая 623 09 08 795 11 00 287,3 287,3 100,0программа "Развитиефизической культуры испорта в городе Тамбове(2008-2010 годы)"Мероприятия в области 623 09 08 795 11 00 079 287,3 287,3 100,0здравоохранения, спортаи физической культурыСоциальная политика 623 10 60,0 60,0 100,0Социальное 623 10 03 60,0 60,0 100,0обеспечение населенияРеализация 623 10 03 514 00 00 60,0 60,0 100,0государственныхфункций в областисоциальной политикиМероприятия в области 623 10 03 514 01 00 60,0 60,0 100,0социальной политикиПрочие расходы 623 10 03 514 01 00 013 60,0 60,0 100,0Жилищный комитет 753 862744,8 827904,6 96,0администрации городаТамбоваОбщегосударственные 753 01 11179,7 11179,7 100,0вопросыДругие 753 01 14 11179,7 11179,7 100,0общегосударственныевопросыРеализация 753 01 14 090 00 00 11179,7 11179,7 100,0государственнойполитики в областиприватизации иуправлениягосударственной имуниципальнойсобственностьюОценка недвижимости, 753 01 14 090 02 00 579,8 579,8 100,0признание прав ирегулированиеотношений погосударственной имуниципальнойсобственностиВыполнение функций 753 01 14 090 02 00 500 579,8 579,8 100,0органами местногосамоуправленияРеализация 753 01 14 092 00 00 10599,9 10599,9 100,0государственныхфункций, связанных собщегосударственнымуправлениемВыполнение других 753 01 14 092 03 00 10599,9 10599,9 100,0обязательств государстваРасходы на исполнение 753 01 14 092 03 07 10599,9 10599,9 100,0решений судебныхоргановВыполнение функций 753 01 14 092 03 07 500 10599,9 10599,9 100,0органами местногосамоуправленияЖилищно- 753 05 777177,3 777596,3 100,1коммунальноехозяйствоЖилищное хозяйство 753 05 01 709681,7 709618,3 100,0Обеспечение 753 05 01 098 00 00 641964,8 641964,8 100,0мероприятий покапитальному ремонтумногоквартирных домови переселению гражданиз аварийногожилищного фондаОбеспечение 753 05 01 098 01 00 600879,0 600879,0 100,0мероприятий покапитальному ремонтумногоквартирных домови переселению гражданиз аварийногожилищного фонда за счетсредств, поступивших отгосударственнойкорпорации Фондсодействияреформированиюжилищно-коммунальногохозяйстваОбеспечение 753 05 01 098 01 01 600879,0 600879,0 100,0мероприятий покапитальному ремонтумногоквартирных домовза счет средств,поступивших отгосударственнойкорпорации Фондсодействияреформированиюжилищно-коммунальногохозяйстваСубсидии юридическим 753 05 01 098 01 01 006 600879,0 600879,0 100,0лицамОбеспечение 753 05 01 098 02 00 41085,8 41085,8 100,0мероприятий покапитальному ремонтумногоквартирных домови переселению гражданиз аварийногожилищного фонда за счетсредств бюджетовОбеспечение 753 05 01 098 02 01 41085,8 41085,8 100,0мероприятий покапитальному ремонтумногоквартирных домовза счет средств бюджетовСубсидии юридическим 753 05 01 098 02 01 006 41085,8 41085,8 100,0лицамБюджетные инвестиции в 753 05 01 102 00 00 2260,0 2260,0 100,0объекты капитальногостроительства, невключенные в целевыепрограммыБюджетные инвестиции в 753 05 01 102 01 02 2260,0 2260,0 100,0объекты капитальногостроительствасобственностимуниципальныхобразованийБюджетные инвестиции 753 05 01 102 01 02 003 2260,0 2260,0 100,0Поддержка жилищного 753 05 01 350 00 00 65393,8 65393,5 100,0хозяйстваКапитальный ремонт 753 05 01 350 02 00 26557,8 26557,6 100,0государственногожилищного фондасубъектов РоссийскойФедерации имуниципальногожилищного фондаСубсидии юридическим 753 05 01 350 02 00 006 7829,7 7829,6 100,0лицамВыполнение функций 753 05 01 350 02 00 500 18728,1 18728,0 100,0органами местногосамоуправленияМероприятия в области 753 05 01 350 03 00 38836,0 38835,9 100,0жилищного хозяйстваСубсидии юридическим 753 05 01 350 03 00 006 37836,0 37835,9 100,0лицамВыполнение функций 753 05 01 350 03 00 500 1000,0 1000,0 100,0органами местногосамоуправленияИные безвозмездные и 753 05 01 520 00 00 63,1безвозвратныеперечисленияПроведение капитального 753 05 01 520 23 00 63,1ремонтамногоквартирных домови переселение граждан изаварийного фондаСубсидии юридическим 753 05 01 520 23 00 006 63,1лицамКоммунальное 753 05 02 7234,3 7234,2 100,0хозяйствоБюджетные инвестиции в 753 05 02 102 00 00 7234,3 7234,2 100,0объекты капитальногостроительства, невключенные в целевыепрограммыБюджетные инвестиции в 753 05 02 102 01 02 7234,3 7234,2 100,0объекты капитальногостроительствасобственностимуниципальныхобразованийБюджетные инвестиции 753 05 02 102 01 02 003 7234,3 7234,2 100,0Благоустройство 753 05 03 23048,8 23048,8 100,0Благоустройство 753 05 03 600 00 00 23048,8 23048,8 100,0Прочие мероприятия по 753 05 03 600 05 00 23048,8 23048,8 100,0благоустройствугородских округов исельских поселенийВыполнение функций 753 05 03 600 05 00 500 23048,8 23048,8 100,0органами местногосамоуправленияДругие вопросы в 753 05 05 37212,5 37695,0 101,3области жилищно-коммунальногохозяйстваРуководство и 753 05 05 002 00 00 37212,5 37695,0 101,3управление в сфереустановленных функцийорганов государственнойвласти субъектовРоссийской Федерации иорганов местногосамоуправленияОбеспечение 753 05 05 002 99 00 37212,5 37695,0 101,3деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 753 05 05 002 99 00 001 37212,5 37210,7 100,0бюджетнымиучреждениямиРасходы за счет доходов 753 05 05 002 99 00 869 484,3от оказания платныхуслугСоциальная политика 753 10 74387,8 39128,6 52,6Социальное обеспечение 753 10 03 74387,8 39128,6 52,6населенияФедеральная целевая 753 10 03 104 00 00 57337,6 27767,4 48,4программа "Жилище" на2002-2010 годыПодпрограмма 753 10 03 104 02 00 57337,6 27767,4 48,4"Обеспечение жильеммолодых семей "Субсидии на обеспечение 753 10 03 104 02 00 501 57337,6 27767,4 48,4жильемРегиональные целевые 753 10 03 522 00 00 14745,8 9186,8 62,3программыОбластная целевая 753 10 03 522 73 00 14745,8 9186,8 62,3программа "Жилище"Подпрограмма 753 10 03 522 73 04 14745,8 9186,8 62,3"Молодежи - доступноежилье"Субсидии на 753 10 03 522 73 04 915 14745,8 9186,8 62,3приобретение(строительство) жильямолодым семьямЦелевые программы 753 10 03 795 00 00 2304,4 2174,4 94,4муниципальныхобразованийГородская целевая 753 10 03 795 03 00 304,4 304,4 100,0программа "Молодежи -доступное жилье" на2008-2010 годы"Выполнение функций 753 10 03 795 03 00 500 304,4 304,4 100,0органами местногосамоуправленияГородская целевая 753 10 03 795 14 00 2000,0 1870,0 93,5программа "Молодежи -доступное жилье" на2009-2010 годы"Выполнение функций 753 10 03 795 14 00 500 2000,0 1870,0 93,5органами местногосамоуправленияАдминистрация города 754 198990,4 198642,5 99,8ТамбоваОбщегосударственные 754 01 198990,4 198642,5 99,8вопросыФункционирование 754 01 04 119713,9 119571,7 99,9ПравительстваРоссийской Федерации,высшихисполнительныхоргановгосударственной властисубъектов РоссийскойФедерации, местныхадминистрацийРуководство и 754 01 04 002 00 00 118466,8 118420,8 100,0управление в сфереустановленных функцийорганов государственнойвласти субъектовРоссийской Федерации иорганов местногосамоуправленияЦентральный аппарат 754 01 04 002 04 00 117118,2 117073,9 100,0Выполнение функций 754 01 04 002 04 00 500 117071,3 117016,0 100,0органами местногосамоуправленияРасходы за счет 754 01 04 002 04 00 863 46,9 57,9 123,5субвенции области дляосуществленияотдельныхгосударственныхполномочий похранению,комплектованию, учету ииспользованию архивныхдокументов, относящихсяк государственнойсобственности инаходящихся натерриториимуниципальныхобразованийГлава местной 754 01 04 002 08 00 1348,6 1346,9 99,9администрации(исполнительно-распорядительногооргана муниципальногообразования)Выполнение функций 754 01 04 002 08 00 500 1348,6 1346,9 99,9органами местногосамоуправленияМежбюджетные 754 01 04 521 00 00 1239,8 1144,6 92,3трансфертыФинансовое обеспечение 754 01 04 521 02 00 1239,8 1144,6 92,3расходных обязательствмуниципальныхобразований,возникающих привыполнениигосударственныхполномочий РоссийскойФедерации, субъектовРоссийской Федерации,переданных дляосуществления органамиместного самоуправленияв установленном порядкеОсуществление 754 01 04 521 02 25 1239,8 1144,6 92,3государственныхполномочий поорганизациидеятельности комиссийпо деламнесовершеннолетних изащите их правВыполнение функций 754 01 04 521 02 25 500 1239,8 1144,6 92,3органами местногосамоуправленияРегиональные целевые 754 01 04 522 00 00 7,3 6,3 86,3программыОбластная целевая 754 01 04 522 66 00 7,3 6,3 86,3программа "Повышениебезопасности дорожногодвижения в Тамбовскойобласти на 2009-2012годы"Выполнение функций 754 01 04 522 66 00 500 7,3 6,3 86,3органами местногосамоуправленияСудебная система 754 01 05 4,5Руководство и 754 01 05 001 00 00 4,5управление в сфереустановленных функцийСоставление (изменение 754 01 05 001 40 00 4,5и дополнение) списковкандидатов в присяжныезаседатели федеральныхсудов общей юрисдикциив Российской ФедерацииВыполнение функций 754 01 05 001 40 00 500 4,5органами местногосамоуправленияДругие 754 01 14 79276,5 79066,3 99,7общегосударственныевопросыРеализация 754 01 14 092 00 00 29948,6 29905,0 99,9государственныхфункций, связанных собщегосударственнымуправлениемВыполнение других 754 01 14 092 03 00 29948,6 29905,0 99,9обязательств государстваПрочие расходы 754 01 14 092 03 00 013 7405,5 7361,9 99,4Расходы на исполнение 754 01 14 092 03 07 22543,1 22543,1 100,0решений судебныхоргановВыполнение функций 754 01 14 092 03 07 500 22543,1 22543,1 100,0органами местногосамоуправленияУчреждения по 754 01 14 093 00 00 48485,6 48315,4 99,6обеспечениюхозяйственногообслуживанияОбеспечение 754 01 14 093 99 00 48485,6 48315,4 99,6деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 754 01 14 093 99 00 001 47935,6 47933,9 100,0бюджетнымиучреждениямиРасходы за счет доходов 754 01 14 093 99 00 869 550,0 381,5 69,4от оказания платныхуслугРегиональные целевые 754 01 14 522 00 00 6,7программыПрограмма "Повышение 754 01 14 522 66 00 6,7безопасности дорожногодвижения в Тамбовскойобласти на 2006-2012годы"Выполнение функций 754 01 14 522 66 00 500 6,7органами местногосамоуправленияЦелевые программы 754 01 14 795 00 00 231,7 228,6 98,7муниципальныхобразованийГородская целевая 754 01 14 795 04 00 1,6 1,6 100,0программа"Патриотическоевоспитание горожан на2007-2010 годы"Прочие расходы 754 01 14 795 04 00 013 1,6 1,6 100,0Городская целевая 754 01 14 795 12 00 58,2 58,1 99,8программа развитиямалого и среднегопредпринимательства вгороде Тамбове на2008-2010 годыПрочие расходы 754 01 14 795 12 00 013 58,2 58,1 99,8Городская целевая 754 01 14 795 16 00 171,9 168,9 98,3программа развитиямалого и среднегопредпринимательства вгороде Тамбове на 2009-2011 годыПрочие расходы 754 01 14 795 16 00 013 171,9 168,9 98,3Публичные нормативные 754 01 14 800 00 00 610,6 610,6 100,0обязательства городскогоокругаРешение Тамбовской 754 01 14 800 02 00 438,6 438,6 100,0городской Думы от25.06.2008 N 673"О внесении изменений врешение Тамбовскойгородской Думы от26.12.2007 N 534"О Положениях"О наградах городаТамбова" и "О комиссиипо наградам городаТамбова"Ежемесячные денежные 754 01 14 800 02 02 282,6 282,6 100,0выплаты лицу,удостоенному звания"Почетный гражданингорода Тамбова"Прочие расходы 754 01 14 800 02 02 013 282,6 282,6 100,0Ежемесячные 754 01 14 800 02 03 156,0 156,0 100,0компенсационныевыплаты вдовампочетного гражданинагорода ТамбоваПрочие расходы 754 01 14 800 02 03 013 156,0 156,0 100,0Решение Тамбовской 754 01 14 800 03 00 172,0 172,0 100,0городской Думы от25.06.2008 N 659"О городских именныхстипендиях иединовременных премияхгородского округа - городТамбов"Выплаты именных 754 01 14 800 03 04 172,0 172,0 100,0стипендий студентамВУЗовПрочие расходы 754 01 14 800 03 04 013 172,0 172,0 100,0Комитет культуры 755 113613,7 112969,4 99,4администрации городаТамбоваОбщегосударственные 755 01 3312,4 3311,7 100,0вопросыФункционирование 755 01 04 3312,4 3311,7 100,0ПравительстваРоссийской Федерации,высшихисполнительныхоргановгосударственной властисубъектов РоссийскойФедерации, местныхадминистрацийРуководство и 755 01 04 002 00 00 3312,4 3311,7 100,0управление в сфереустановленных функцийорганов государственнойвласти субъектовРоссийской Федерации иорганов местногосамоуправленияЦентральный аппарат 755 01 04 002 04 00 3312,4 3311,7 100,0Выполнение функций 755 01 04 002 04 00 500 3302,4 3301,7 100,0органами местногосамоуправленияРасходы за счет прочих 755 01 04 002 04 00 870 10,0 10,0 100,0безвозмездныхпоступленийОбразование 755 07 43980,0 43051,7 97,9Общее образование 755 07 02 43980,0 43051,7 97,9Учреждения по 755 07 02 423 00 00 43247,2 42319,0 97,9внешкольной работе сдетьмиОбеспечение 755 07 02 423 99 00 43247,2 42319,0 97,9деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 755 07 02 423 99 00 001 39229,3 39228,7 100,0бюджетнымиучреждениямиРасходы за счет доходов 755 07 02 423 99 00 869 1766,2 2080,7 117,8от оказания платныхуслугРасходы за счет прочих 755 07 02 423 99 00 870 2251,7 1009,6 44,8безвозмездныхпоступленийЦелевые программы 755 07 02 795 00 00 717,8 717,7 100,0муниципальныхобразованийГородская целевая 755 07 02 795 08 00 717,8 717,7 100,0программа "Культурагорода Тамбова (2008-2010 годы)"Прочие расходы 755 07 02 795 08 00 013 530,2 530,2 100,0Расходы за счет доходов 755 07 02 795 08 00 869 187,6 187,5 99,9от оказания платныхуслугПубличные нормативные 755 07 02 800 00 00 15,0 15,0 100,0обязательства городскогоокругаРешение Тамбовской 755 07 02 800 03 00 15,0 15,0 100,0городской Думы от25.06.2008 N 659"О городских именныхстипендиях иединовременных премияхгородского округа - городТамбов"Выплаты городских 755 07 02 800 03 07 15,0 15,0 100,0единовременных премийучащимсямуниципальныхобразовательныхучрежденийдополнительногообразования детейВыполнение функций 755 07 02 800 03 07 001 15,0 15,0 100,0бюджетнымиучреждениямиКультура, 755 08 66321,3 66606,0 100,4кинематография,средства массовойинформацииКультура 755 08 01 56039,8 56312,1 100,5Дворцы и дома культуры, 755 08 01 440 00 00 30065,6 30386,1 101,1другие учреждениякультуры и средствмассовой информацииОбеспечение 755 08 01 440 99 00 30065,6 30386,1 101,1деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 755 08 01 440 99 00 001 25659,2 25657,7 100,0бюджетнымиучреждениямиРасходы, 755 08 01 440 99 00 868 106,9 76,2 71,3осуществляемые за счетсредств, поступающих отсдачи в арендуимущества,закрепленного замуниципальнымиорганизациямиРасходы за счет доходов 755 08 01 440 99 00 869 3437,5 3335,3 97,0от оказания платныхуслугРасходы за счет прочих 755 08 01 440 99 00 870 112,0 566,9 506,2безвозмездныхпоступленийРасходы за счет дотации 755 08 01 440 99 00 872 750,0 750,0 100,0бюджетам городскихокругов на поощрениедостижения наилучшихпоказателей деятельностиорганов местногосамоуправленияМузеи и постоянные 755 08 01 441 00 00 924,0 924,0 100,0выставкиОбеспечение 755 08 01 441 99 00 924,0 924,0 100,0деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 755 08 01 441 99 00 001 924,0 924,0 100,0бюджетнымиучреждениямиБиблиотеки 755 08 01 442 00 00 19073,9 19105,6 100,2Обеспечение 755 08 01 442 99 00 19073,9 19105,6 100,2деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 755 08 01 442 99 00 001 18835,9 18834,4 100,0бюджетнымиучреждениямиРасходы за счет доходов 755 08 01 442 99 00 869 235,0 263,1 112,0от оказания платныхуслугРасходы за счет прочих 755 08 01 442 99 00 870 3,0 8,1 270,0безвозмездныхпоступленийМероприятия в сфере 755 08 01 450 00 00 3347,9 3347,9 100,0культуры,кинематографии исредств массовойинформацииКомплектование 755 08 01 450 06 00 909,8 909,8 100,0книжных фондовбиблиотекмуниципальныхобразованийРасходы за счет субсидии 755 08 01 450 06 00 867 909,8 909,8 100,0области накомплектование книжныхфондов библиотекмуниципальныхобразованийОбеспечение 755 08 01 450 99 00 2438,1 2438,1 100,0деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 755 08 01 450 99 00 001 2438,1 2438,1 100,0бюджетнымиучреждениямиРеализация 755 08 01 510 00 00 476,9 397,2 83,3государственнойполитики занятостинаселенияРеализация 755 08 01 510 03 00 476,9 397,2 83,3дополнительныхмероприятий,направленных наснижение напряженностина рынке труда субъектовРоссийской ФедерацииФинансирование 755 08 01 510 03 00 951 476,9 397,2 83,3расходов, связанных сорганизациейобщественных работ,временных работ длябезработных и ищущихработу граждан, а такжедля работников,находящихся под рискомувольнения,организацией стажировкив целях приобретенияопыта работывыпускниковобразовательныхучрежденийЦелевые программы 755 08 01 795 00 00 2151,5 2151,3 100,0муниципальныхобразованийГородская целевая 755 08 01 795 08 00 603,8 603,8 100,0программа "Культурагорода Тамбова(2008-2010 годы)"Прочие расходы 755 08 01 795 08 00 013 603,8 603,8 100,0Городская целевая 755 08 01 795 09 00 1547,7 1547,5 100,0программа "Развитиебиблиотечного дела вгороде Тамбове на2008-2010 годы"Прочие расходы 755 08 01 795 09 00 013 1547,7 1547,5 100,0Периодическая печать 755 08 04 7890,3 7902,8 100,2и издательстваПериодические издания, 755 08 04 457 00 00 7890,3 7902,8 100,2учрежденные органамизаконодательной иисполнительной властиОбеспечение 755 08 04 457 99 00 7890,3 7902,8 100,2деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 755 08 04 457 99 00 001 7227,8 7227,8 100,0бюджетнымиучреждениямиРасходы за счет доходов 755 08 04 457 99 00 869 662,5 675,0 101,9от оказания платныхуслугДругие вопросы в 755 08 06 2391,2 2391,1 100,0области культуры,кинематографии,средств массовойинформацииУчебно-методические 755 08 06 452 00 00 2391,2 2391,1 100,0кабинеты,централизованныебухгалтерии, группыхозяйственногообслуживания, учебныефильмотеки,межшкольные учебно-производственныекомбинаты,логопедические пунктыОбеспечение 755 08 06 452 99 00 2391,2 2391,1 100,0деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 755 08 06 452 99 00 001 2391,2 2391,1 100,0бюджетнымиучреждениямиКомитет образования 756 1151282,8 1147930,4 99,7администрации городаТамбоваОбщегосударственные 756 01 9225,5 9222,9 100,0вопросыФункционирование 756 01 04 9225,5 9222,9 100,0ПравительстваРоссийской Федерации,высшихисполнительныхоргановгосударственной властисубъектов РоссийскойФедерации, местныхадминистрацийРуководство и 756 01 04 002 00 00 9225,5 9222,9 100,0управление в сфереустановленных функцийорганов государственнойвласти субъектовРоссийской Федерации иорганов местногосамоуправленияЦентральный аппарат 756 01 04 002 04 00 9225,5 9222,9 100,0Выполнение функций 756 01 04 002 04 00 500 9225,5 9222,9 100,0органами местногосамоуправленияОбразование 756 07 1111193,3 1108065,7 99,7Дошкольное 756 07 01 388986,9 393481,0 101,2образованиеДетские дошкольные 756 07 01 420 00 00 387581,0 391993,2 101,1учрежденияОбеспечение 756 07 01 420 99 00 387581,0 391993,2 101,1деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 756 07 01 420 99 00 001 346077,4 344835,5 99,6бюджетнымиучреждениямиРасходы, 756 07 01 420 99 00 868 59,3 54,3 91,6осуществляемые за счетсредств, поступающих отсдачи в арендуимущества,закрепленного замуниципальнымиорганизациямиРасходы за счет доходов 756 07 01 420 99 00 869 40687,9 46435,4 114,1от оказания платныхуслугРасходы за счет прочих 756 07 01 420 99 00 870 756,4 668,0 88,3безвозмездныхпоступленийСоциальная помощь 756 07 01 505 00 00 1228,8 1200,8 97,7Мероприятия в области 756 07 01 505 33 00 1228,8 1200,8 97,7социальной политикиОбеспечение мер 756 07 01 505 33 21 1228,8 1200,8 97,7социальной поддержкимногодетных семей вТамбовской областиКомпенсация затрат за 756 07 01 505 33 21 851 1228,8 1200,8 97,7содержание детей измногодетных семей вдетских дошкольныхучреждениях и школах -детских садахРеализация 756 07 01 510 00 00 125,2 97,6 78,0государственнойполитики занятостинаселенияРеализация 756 07 01 510 03 00 125,2 97,6 78,0дополнительныхмероприятий,направленных наснижение напряженностина рынке труда субъектовРоссийской ФедерацииФинансирование 756 07 01 510 03 00 951 125,2 97,6 78,0расходов, связанных сорганизациейобщественных работ,временных работ длябезработных и ищущихработу граждан, а такжедля работников,находящихся под рискомувольнения,организацией стажировкив целях приобретенияопыта работывыпускниковобразовательныхучрежденийРегиональные целевые 756 07 01 522 00 00 137,7программыЦелевая программа 756 07 01 522 30 00 137,7"Модернизация системыобразования Тамбовскойобласти на 2009-2012годы"Государственная 756 07 01 522 30 11 137,7поддержка внедрениякомплексных мермодернизацииобразования,подпрограмма"Дошкольноеобразование"Мероприятия в сфере 756 07 01 522 30 11 022 137,7образованияЦелевые программы 756 07 01 795 00 00 51,9 51,7 99,6муниципальныхобразованийГородская целевая 756 07 01 795 02 00 51,9 51,7 99,6программа"Модернизация системыобразования городаТамбова на 2007-2010годы"Подпрограмма 756 07 01 795 02 03 51,9 51,7 99,6"Комплекснаябезопасностьобразовательногоучреждения"Мероприятия в сфере 756 07 01 795 02 03 022 51,9 51,7 99,6образованияОбщее образование 756 07 02 687956,1 680683,8 98,9Школы-детские сады, 756 07 02 421 00 00 490079,8 485749,2 99,1школы начальные,неполные средние исредниеОбеспечение 756 07 02 421 99 00 490079,8 485749,2 99,1деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 756 07 02 421 99 00 001 117726,8 116936,2 99,3бюджетнымиучреждениямиРасходы за счет 756 07 02 421 99 00 853 347034,6 343008,9 98,8субвенции области нафинансированиемуниципальныхобщеобразовательныхучреждений в частирасходов на реализациюими государственногостандарта общегообразованияРасходы, 756 07 02 421 99 00 868 3431,9 3929,9 114,5осуществляемые за счетсредств, поступающих отсдачи в арендуимущества,закрепленного замуниципальнымиорганизациямиРасходы за счет доходов 756 07 02 421 99 00 869 15140,1 14757,2 97,5от оказания платныхуслугРасходы за счет прочих 756 07 02 421 99 00 870 6746,4 7117,0 105,5безвозмездныхпоступленийШколы-интернаты 756 07 02 422 00 00 19,3 19,3 100,0Обеспечение 756 07 02 422 99 00 19,3 19,3 100,0деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 756 07 02 422 99 00 001 19,3 19,3 100,0бюджетнымиучреждениямиУчреждения по 756 07 02 423 00 00 111024,9 109951,7 99,0внешкольной работе сдетьмиОбеспечение 756 07 02 423 99 00 111024,9 109951,7 99,0деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 756 07 02 423 99 00 001 108204,1 107534,5 99,4бюджетнымиучреждениямиРасходы, 756 07 02 423 99 00 868 392,8 354,3 90,2осуществляемые за счетсредств, поступающих отсдачи в арендуимущества,закрепленного замуниципальнымиорганизациямиРасходы за счет доходов 756 07 02 423 99 00 869 1292,1 1284,5 99,4от оказания платныхуслугРасходы за счет прочих 756 07 02 423 99 00 870 1135,9 778,4 68,5безвозмездныхпоступленийДетские дома 756 07 02 424 00 00 1,5 1,5 100,0Обеспечение 756 07 02 424 99 00 1,5 1,5 100,0деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 756 07 02 424 99 00 001 1,5 1,5 100,0бюджетнымиучреждениямиМероприятия в области 756 07 02 436 00 00 38175,7 38175,7 100,0образованияСовершенствование 756 07 02 436 12 00 38175,7 38175,7 100,0организации питанияучащихся вобщеобразовательныхучрежденияхВыполнение функций 756 07 02 436 12 00 001 38175,7 38175,7 100,0бюджетнымиучреждениямиСоциальная помощь 756 07 02 505 00 00 14440,3 13822,3 95,7Мероприятия в области 756 07 02 505 33 00 14440,3 13822,3 95,7социальной политикиОбеспечение мер 756 07 02 505 33 21 2017,7 1760,0 87,2социальной поддержкимногодетных семей вТамбовской областиКомпенсация затрат за 756 07 02 505 33 21 851 105,3 102,9 97,7содержание детей измногодетных семей вдетских дошкольныхучреждениях и школах-детских садахРасходы за счет 756 07 02 505 33 21 865 614,7 523,9 85,2субвенции области пообеспечению учащихсяобщеобразовательныхшкол из многодетныхсемей бесплатнымпитаниемРасходы за счет 756 07 02 505 33 21 866 1297,7 1133,2 87,3субвенции области пообеспечению учащихсяобщеобразовательныхшкол из многодетныхсемей школьной испортивной формойОбеспечение питанием 756 07 02 505 33 35 12422,6 12062,3 97,1учащихсямуниципальныхобщеобразовательныхучрежденийВыполнение функций 756 07 02 505 33 35 001 12422,6 12062,3 97,1бюджетнымиучреждениямиРеализация 756 07 02 510 00 00 259,7 189,2 72,9государственнойполитики занятостинаселенияРеализация 756 07 02 510 03 00 259,7 189,2 72,9дополнительныхмероприятий,направленных наснижение напряженностина рынке труда субъектовРоссийской ФедерацииФинансирование 756 07 02 510 03 00 951 259,7 189,2 72,9расходов, связанных сорганизациейобщественных работ,временных работ длябезработных и ищущихработу граждан, а такжедля работников,находящихся под рискомувольнения,организацией стажировкив целях приобретенияопыта работывыпускниковобразовательныхучрежденийИные безвозмездные и 756 07 02 520 00 00 30993,3 29827,5 96,2безвозвратныеперечисленияЕжемесячное денежное 756 07 02 520 09 00 13940,3 12774,5 91,6вознаграждение заклассное руководствоВыполнение функций 756 07 02 520 09 00 001 13940,3 12774,5 91,6бюджетнымиучреждениямиГосударственная 756 07 02 520 12 00 17053,0 17053,0 100,0поддержка внедрениякомплексных мермодернизацииобразованияВыполнение функций 756 07 02 520 12 00 001 17053,0 17053,0 100,0бюджетнымиучреждениямиРегиональные целевые 756 07 02 522 00 00 56,5программыОбластная целевая 756 07 02 522 65 00 56,5программа "Комплекснаябезопасностьобразовательногоучреждения на 2007-2010годы"Мероприятия в сфере 756 07 02 522 65 00 022 56,5образованияЦелевые программы 756 07 02 795 00 00 569,0 565,8 99,4муниципальныхобразованийГородская целевая 756 07 02 795 02 00 560,5 557,3 99,4программа"Модернизация системыобразования городаТамбова на 2007-2010годы"Подпрограмма "Развитие 756 07 02 795 02 02 172,0 169,1 98,3единой образовательнойинформационной среды"Мероприятия в сфере 756 07 02 795 02 02 022 172,0 169,1 98,3образованияПодпрограмма 756 07 02 795 02 03 367,4 367,1 99,9"Комплекснаябезопасностьобразовательногоучреждения"Мероприятия в сфере 756 07 02 795 02 03 022 367,4 367,1 99,9образованияПодпрограмма "Спорт, 756 07 02 795 02 05 21,1 21,1 100,0физкультура и здоровье"Мероприятия в сфере 756 07 02 795 02 05 022 21,1 21,1 100,0образованияГородская целевая 756 07 02 795 04 00 8,5 8,5 100,0программа"Патриотическоевоспитание горожан на2007-2010 годы"Мероприятия в сфере 756 07 02 795 04 00 022 8,5 8,5 100,0образованияПубличные нормативные 756 07 02 800 00 00 306,0 306,0 100,0обязательства городскогоокругаРешение Тамбовской 756 07 02 800 03 00 306,0 306,0 100,0городской Думы от25.06.2008 N 659"О городских именныхстипендиях иединовременных премияхгородского округа - городТамбов"Выплаты городских 756 07 02 800 03 05 282,0 282,0 100,0именных стипендийучащимсямуниципальныхобщеобразовательныхучрежденийВыполнение функций 756 07 02 800 03 05 001 282,0 282,0 100,0бюджетнымиучреждениямиВыплаты городских 756 07 02 800 03 06 3,0 3,0 100,0единовременных премийучащимсямуниципальныхобщеобразовательныхучрежденийВыполнение функций 756 07 02 800 03 06 001 3,0 3,0 100,0бюджетнымиучреждениямиВыплаты городских 756 07 02 800 03 07 21,0 21,0 100,0единовременных премийучащимсямуниципальныхобразовательныхучрежденийдополнительногообразования детейВыполнение функций 756 07 02 800 03 07 001 21,0 21,0 100,0бюджетнымиучреждениямиПублично-нормативные 756 07 02 850 00 00 2086,6 2019,1 96,8обязательстваЗакон Тамбовской 756 07 02 850 03 00 2086,6 2019,1 96,8области от 23.06.2006N 57-З "О мерах посоциальной поддержкемногодетных семей вТамбовской области"Обеспечение мер 756 07 02 850 03 11 2086,6 2019,1 96,8социальной поддержкимногодетных семей вчасти предоставлениябесплатного питанияРасходы за счет 756 07 02 850 03 11 865 2086,6 2019,1 96,8субвенции области пообеспечению учащихсяобщеобразовательныхшкол из многодетныхсемей бесплатнымпитаниемМолодежная политика 756 07 07 6134,1 6013,1 98,0и оздоровление детейМероприятия по 756 07 07 432 00 00 5981,0 5860,0 98,0проведениюоздоровительнойкампании детейОбеспечение 756 07 07 432 99 00 5981,0 5860,0 98,0деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 756 07 07 432 99 00 001 1746,3 1738,7 99,6бюджетнымиучреждениямиРасходы за счет доходов 756 07 07 432 99 00 869 4234,7 4121,3 97,3от оказания платныхуслугРеализация 756 07 07 510 00 00 153,1 153,1 100,0государственнойполитики занятостинаселенияРеализация 756 07 07 510 03 00 153,1 153,1 100,0дополнительныхмероприятий,направленных наснижение напряженностина рынке труда субъектовРоссийской ФедерацииФинансирование 756 07 07 510 03 00 951 153,1 153,1 100,0расходов, связанных сорганизациейобщественных работ,временных работ длябезработных и ищущихработу граждан, а такжедля работников,находящихся под рискомувольнения,организацией стажировкив целях приобретенияопыта работывыпускниковобразовательныхучрежденийДругие вопросы в 756 07 09 28116,2 27887,8 99,2области образованияУчебно-методические 756 07 09 452 00 00 27927,2 27710,8 99,2кабинеты,централизованныебухгалтерии, группыхозяйственногообслуживания, учебныефильмотеки,межшкольные учебно-производственныекомбинаты,логопедические пунктыОбеспечение 756 07 09 452 99 00 27927,2 27710,8 99,2деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 756 07 09 452 99 00 001 27506,9 27306,0 99,3бюджетнымиучреждениямиРасходы, 756 07 09 452 99 00 868 370,3 362,9 98,0осуществляемые за счетсредств, поступающих отсдачи в арендуимущества,закрепленного замуниципальнымиорганизациямиРасходы за счет доходов 756 07 09 452 99 00 869 38,3 26,7 69,7от оказания платныхуслугРасходы за счет прочих 756 07 09 452 99 00 870 11,7 15,2 129,9безвозмездныхпоступленийРеализация 756 07 09 510 00 00 189,0 177,0 93,7государственнойполитики занятостинаселенияРеализация 756 07 09 510 03 00 189,0 177,0 93,7дополнительныхмероприятий,направленных наснижение напряженностина рынке труда субъектовРоссийской ФедерацииФинансирование 756 07 09 510 03 00 951 189,0 177,0 93,7расходов, связанных сорганизациейобщественных работ,временных работ длябезработных и ищущихработу граждан, а такжедля работников,находящихся под рискомувольнения,организацией стажировкив целях приобретенияопыта работывыпускниковобразовательныхучрежденийСоциальная политика 756 10 30864,0 30641,8 99,3Охрана семьи и детства 756 10 04 30864,0 30641,8 99,3Иные безвозмездные и 756 10 04 520 00 00 7573,5 7572,9 100,0безвозвратныеперечисленияСодержание ребенка в 756 10 04 520 13 00 7573,5 7572,9 100,0семье опекуна иприемной семье, а такжевознаграждениепричитающеесяприемному родителюСоциальные выплаты 756 10 04 520 13 00 005 7573,5 7572,9 100,0Межбюджетные 756 10 04 521 00 00 2288,5 2613,7 114,2трансфертыФинансовое обеспечение 756 10 04 521 02 00 2288,5 2613,7 114,2расходных обязательствмуниципальныхобразований,возникающих привыполнениигосударственныхполномочий РоссийскойФедерации, субъектовРоссийской Федерации,переданных дляосуществления органамиместного самоуправленияв установленном порядкеИсполнение 756 10 04 521 02 31 2288,5 2613,7 114,2государственныхполномочий поорганизации иосуществлениюдеятельности по опеке ипопечительству вотношениинесовершеннолетнихгражданВыполнение функций 756 10 04 521 02 31 500 2288,5 2613,7 114,2органами местногосамоуправленияПублично-нормативные 756 10 04 850 00 00 21002,0 20455,2 97,4обязательстваЗакон Тамбовской 756 10 04 850 07 00 21002,0 20455,2 97,4области от 25.07.1997N 125-З "Об опеке ипопечительстве вТамбовской области"Выплата ежемесячного 756 10 04 850 07 06 21002,0 20455,2 97,4пособия опекунам насодержание ребенкаСоциальные выплаты 756 10 04 850 07 06 005 21002,0 20455,2 97,4Управление записи 757 10752,1 10635,3 98,9актов гражданскогосостоянияадминистрации городаТамбоваОбщегосударственные 757 01 10752,1 10635,3 98,9вопросыДругие 757 01 14 10752,1 10635,3 98,9общегосударственныевопросыРуководство и 757 01 14 001 00 00 10200,0 10096,1 99,0управление в сфереустановленных функцийГосударственная 757 01 14 001 38 00 10200,0 10096,1 99,0регистрация актовгражданского состоянияВыполнение функций 757 01 14 001 38 00 500 10200,0 10096,1 99,0органами местногосамоуправленияРуководство и 757 01 14 002 00 00 552,1 539,2 97,7управление в сфереустановленных функцийорганов государственнойвласти субъектовРоссийской Федерации иорганов местногосамоуправленияЦентральный аппарат 757 01 14 002 04 00 552,1 539,2 97,7Расходы, 757 01 14 002 04 00 868 2,6осуществляемые за счетсредств, поступающих отсдачи в арендуимущества,закрепленного замуниципальнымиорганизациямиРасходы за счет доходов 757 01 14 002 04 00 869 552,1 536,6 97,2от оказания платныхуслугКомитет по охране 758 245287,4 241421,3 98,4здоровья населенияадминистрации городаТамбоваОбщегосударственные 758 01 4814,6 4810,0 99,9вопросыФункционирование 758 01 04 4814,6 4810,0 99,9ПравительстваРоссийской Федерации,высшихисполнительныхоргановгосударственной властисубъектов РоссийскойФедерации, местныхадминистрацийРуководство и 758 01 04 002 00 00 4814,6 4810,0 99,9управление в сфереустановленных функцийорганов государственнойвласти субъектовРоссийской Федерации иорганов местногосамоуправленияЦентральный аппарат 758 01 04 002 04 00 4814,6 4810,0 99,9Выполнение функций 758 01 04 002 04 00 500 4814,6 4810,0 99,9органами местногосамоуправленияЗдравоохранение, 758 09 240472,8 236611,3 98,4физическая культура испортСтационарная 758 09 01 82979,5 82097,2 98,9медицинская помощьБольницы, клиники, 758 09 01 470 00 00 81361,0 80491,7 98,9госпитали, медико-санитарные частиОбеспечение 758 09 01 470 99 00 81361,0 80491,7 98,9деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 758 09 01 470 99 00 001 60683,7 60678,9 100,0бюджетнымиучреждениямиРасходы за счет субсидии 758 09 01 470 99 00 854 4307,3 3692,2 85,7области бюджетаммуниципальныхобразований Тамбовскойобласти для долевогофинансированиярасходов бюджетовмуниципальныхобразований на оказаниеспециализированноймедицинской помощинаселению несколькихмуниципальныхобразований вмуниципальных лечебно-профилактическихучрежденияхРасходы, 758 09 01 470 99 00 868 777,8 603,8 77,6осуществляемые за счетсредств, поступающих отсдачи в арендуимущества,закрепленного замуниципальнымиорганизациямиРасходы за счет доходов 758 09 01 470 99 00 869 14901,2 14864,7 99,8от оказания платныхуслугРасходы за счет прочих 758 09 01 470 99 00 870 691,0 652,1 94,4безвозмездныхпоступленийРеализация 758 09 01 510 00 00 98,4 85,4 86,8государственнойполитики занятостинаселенияРеализация 758 09 01 510 03 00 98,4 85,4 86,8дополнительныхмероприятий,направленных наснижение напряженностина рынке труда субъектовРоссийской ФедерацииФинансирование 758 09 01 510 03 00 951 98,4 85,4 86,8расходов, связанных сорганизациейобщественных работ,временных работ длябезработных и ищущихработу граждан, а такжедля работников,находящихся под рискомувольнения,организацией стажировкив целях приобретенияопыта работывыпускниковобразовательныхучрежденийЦелевые программы 758 09 01 795 00 00 1520,1 1520,1 100,0муниципальныхобразованийГородская целевая 758 09 01 795 01 00 1520,1 1520,1 100,0программа "Охраназдоровья населениягорода Тамбова на 2007-2010 годы"Подпрограмма "Развитие 758 09 01 795 01 01 1377,9 1377,9 100,0муниципальногоздравоохранения в городеТамбове"Мероприятия в области 758 09 01 795 01 01 067 1377,9 1377,9 100,0здравоохраненияПодпрограмма 758 09 01 795 01 05 8,9 8,9 100,0"Профилактикаартериальнойгипертонии"Мероприятия в области 758 09 01 795 01 05 067 8,9 8,9 100,0здравоохраненияПодпрограмма 758 09 01 795 01 07 133,3 133,3 100,0"Здоровый ребенок"Мероприятия в области 758 09 01 795 01 07 067 133,3 133,3 100,0здравоохраненияАмбулаторная помощь 758 09 02 99114,4 98936,9 99,8Реализация 758 09 02 340 00 00 706,0 706,0 100,0государственныхфункций в областинациональной экономикиЗакупка для 758 09 02 340 07 00 706,0 706,0 100,0государственных нуждтехники, производимойна территорииРоссийской ФедерацииЗакупка 758 09 02 340 07 02 494,2 494,2 100,0автотранспортныхсредств и коммунальнойтехникиБюджетные инвестиции 758 09 02 340 07 02 003 494,2 494,2 100,0Закупка 758 09 02 340 07 42 211,8 211,8 100,0автотранспортныхсредств и коммунальнойтехники за счет средствгородского бюджетаБюджетные инвестиции 758 09 02 340 07 42 003 211,8 211,8 100,0Поликлиники, 758 09 02 471 00 00 97501,6 97342,0 99,8амбулатории,диагностические центрыОбеспечение 758 09 02 471 99 00 97501,6 97342,0 99,8деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 758 09 02 471 99 00 001 36636,0 36623,1 100,0бюджетнымиучреждениямиРасходы, 758 09 02 471 99 00 868 248,0 224,8 90,6осуществляемые за счетсредств, поступающих отсдачи в арендуимущества,закрепленного замуниципальнымиорганизациямиРасходы за счет доходов 758 09 02 471 99 00 869 60381,0 60307,1 99,9от оказания платныхуслугРасходы за счет прочих 758 09 02 471 99 00 870 236,6 187,0 79,0безвозмездныхпоступленийРеализация 758 09 02 485 00 00 218,2 216,2 99,1государственныхфункций в областиздравоохранения, спортаи туризмаМероприятия в области 758 09 02 485 97 00 218,2 216,2 99,1здравоохранения, спортаи физической культуры,туризмаМедицинская помощь 758 09 02 485 97 11 218,2 216,2 99,1ветеранам ВеликойОтечественной войны,нуждающимся помедицинским показаниямв зубопротезированииВыполнение функций 758 09 02 485 97 11 001 218,2 216,2 99,1бюджетнымиучреждениямиРеализация 758 09 02 510 00 00 32,8 16,9 51,5государственнойполитики занятостинаселенияРеализация 758 09 02 510 03 00 32,8 16,9 51,5дополнительныхмероприятий,направленных наснижение напряженностина рынке труда субъектовРоссийской ФедерацииФинансирование 758 09 02 510 03 00 951 32,8 16,9 51,5расходов, связанных сорганизациейобщественных работ,временных работ длябезработных и ищущихработу граждан, а такжедля работников,находящихся под рискомувольнения,организацией стажировкив целях приобретенияопыта работывыпускниковобразовательныхучрежденийЦелевые программы 758 09 02 795 00 00 655,8 655,8 100,0муниципальныхобразованийГородская целевая 758 09 02 795 01 00 655,8 655,8 100,0программа "Охраназдоровья населениягорода Тамбова на2007-2010 годы"Подпрограмма "Развитие 758 09 02 795 01 01 655,8 655,8 100,0муниципальногоздравоохранения в городеТамбове"Мероприятия в области 758 09 02 795 01 01 067 655,8 655,8 100,0здравоохраненияСкорая медицинская 758 09 04 58378,9 55577,2 95,2помощьРеализация 758 09 04 340 00 00 353,0 353,0 100,0государственныхфункций в областинациональной экономикиЗакупка для 758 09 04 340 07 00 353,0 353,0 100,0государственных нуждтехники, производимойна территорииРоссийской ФедерацииЗакупка 758 09 04 340 07 02 247,1 247,1 100,0автотранспортныхсредств и коммунальнойтехникиБюджетные инвестиции 758 09 04 340 07 02 003 247,1 247,1 100,0Закупка 758 09 04 340 07 42 105,9 105,9 100,0автотранспортныхсредств и коммунальнойтехники за счет средствгородского бюджетаБюджетные инвестиции 758 09 04 340 07 42 003 105,9 105,9 100,0Станции скорой и 758 09 04 477 00 00 44699,9 44692,7 100,0неотложной медицинскойпомощиОбеспечение 758 09 04 477 99 00 44699,9 44692,7 100,0деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 758 09 04 477 99 00 001 43332,5 43314,7 100,0бюджетнымиучреждениямиРасходы за счет субсидии 758 09 04 477 99 00 852 1276,8 1276,9 100,0области бюджетаммуниципальныхобразований Тамбовскойобласти для долевогофинансированиярасходов бюджетовмуниципальныхобразований на оказаниескорой и неотложноймедицинской помощинаселению несколькихмуниципальныхобразованийРасходы, 758 09 04 477 99 00 868 10,2 10,0 98,0осуществляемые за счетсредств, поступающих отсдачи в арендуимущества,закрепленного замуниципальнымиорганизациямиРасходы за счет доходов 758 09 04 477 99 00 869 70,4 91,1 129,4от оказания платныхуслугРасходы за счет прочих 758 09 04 477 99 00 870 10,0безвозмездныхпоступленийИные безвозмездные и 758 09 04 520 00 00 13326,0 10531,5 79,0безвозвратныеперечисленияДенежные выплаты 758 09 04 520 18 00 10496,9 7652,4 72,9медицинскому персоналуфельдшерско-акушерскихпунктов, врачам,фельдшерам имедицинским сестрамскорой медицинскойпомощиВыполнение функций 758 09 04 520 18 00 001 10496,9 7652,4 72,9бюджетнымиучреждениямиДенежные выплаты 758 09 04 520 28 00 2829,1 2879,1 101,8отдельным категориямперсонала подразделений"Скорой медицинскойпомощи"Выполнение функций 758 09 04 520 28 00 001 2829,1 2879,1 101,8бюджетнымиучреждениямиКомитет социального 759 613406,4 654871,7 106,8развития и демографииадминистрации городаТамбоваОбщегосударственные 759 01 16844,5 16490,1 97,9вопросыФункционирование 759 01 04 16844,5 16490,1 97,9ПравительстваРоссийской Федерации,высшихисполнительныхоргановгосударственной властисубъектов РоссийскойФедерации, местныхадминистрацийРуководство и 759 01 04 002 00 00 16844,5 16490,1 97,9управление в сфереустановленных функцийорганов государственнойвласти субъектовРоссийской Федерации иорганов местногосамоуправленияЦентральный аппарат 759 01 04 002 04 00 16844,5 16490,1 97,9Выполнение функций 759 01 04 002 04 00 500 16844,5 16490,1 97,9органами местногосамоуправленияНациональная 759 04 49236,9 54890,9 111,5экономикаТранспорт 759 04 08 49236,9 54890,9 111,5Межбюджетные 759 04 08 521 00 00 49236,9 54890,9 111,5трансфертыОбеспечение равной 759 04 08 521 03 52 49236,9 54890,9 111,5доступности услугобщественноготранспорта дляотдельных категорийграждан, оказание мерсоциальной поддержкикоторых относится кведению РоссийскойФедерации и Тамбовскойобласти, за счет средствот реализации талонов пооплате проездаСубсидии юридическим 759 04 08 521 03 52 006 49236,9 54890,9 111,5лицамСоциальная политика 759 10 547325,0 583490,7 106,6Социальное 759 10 02 55698,6 55381,7 99,4обслуживаниенаселенияУчреждения социального 759 10 02 507 00 00 22107,6 21698,5 98,1обслуживания населенияОбеспечение 759 10 02 507 99 00 22107,6 21698,5 98,1деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 759 10 02 507 99 00 001 17264,0 17251,3 99,9бюджетнымиучреждениямиРасходы за счет доходов 759 10 02 507 99 00 869 4763,1 4406,4 92,5от оказания платныхуслугРасходы за счет прочих 759 10 02 507 99 00 870 80,5 40,8 50,7безвозмездныхпоступленийРеализация 759 10 02 510 00 00 624,1 615,4 98,6государственнойполитики занятостинаселенияРеализация 759 10 02 510 03 00 624,1 615,4 98,6дополнительныхмероприятий,направленных наснижение напряженностина рынке труда субъектовРоссийской ФедерацииФинансирование 759 10 02 510 03 00 951 624,1 615,4 98,6расходов, связанных сорганизациейобщественных работ,временных работ длябезработных и ищущихработу граждан, а такжедля работников,находящихся под рискомувольнения,организацией стажировкив целях приобретенияопыта работывыпускниковобразовательныхучрежденийМежбюджетные 759 10 02 521 00 00 32966,9 33067,8 100,3трансфертыФинансовое обеспечение 759 10 02 521 02 00 32966,9 33067,8 100,3расходных обязательствмуниципальныхобразований,возникающих привыполнениигосударственныхполномочий РоссийскойФедерации, субъектовРоссийской Федерации,переданных дляосуществления органамиместного самоуправленияв установленном порядкеОсуществление 759 10 02 521 02 22 32966,9 33067,8 100,3социальногообслуживания населениягорода ТамбоваВыполнение функций 759 10 02 521 02 22 001 32966,9 33067,8 100,3бюджетнымиучреждениямиСоциальное 759 10 03 491626,4 528109,0 107,4обеспечение населенияСоциальная помощь 759 10 03 505 00 00 487372,2 523737,6 107,5Мероприятия в области 759 10 03 505 33 00 183225,0 222282,1 121,3социальной политикиОбеспечение мер 759 10 03 505 33 21 6670,9 7222,2 108,3социальной поддержкимногодетных семей вТамбовской областиСоциальные выплаты 759 10 03 505 33 21 005 6670,9 7222,2 108,3Обеспечение мер 759 10 03 505 33 23 5268,2 5696,8 108,1социальной поддержкиветеранов трудаТамбовской областиСоциальные выплаты 759 10 03 505 33 23 005 5268,2 5696,8 108,1Оказание адресной 759 10 03 505 33 24 16967,8 16967,6 100,0социальной помощинаселениюСоциальные выплаты 759 10 03 505 33 24 005 16967,8 16967,6 100,0Обеспечение мер 759 10 03 505 33 27 5038,9 4838,0 96,0социальной поддержкиреабилитированных лици лиц признанныхпострадавшими отполитических репрессийСоциальные выплаты 759 10 03 505 33 27 005 5038,9 4838,0 96,0Обеспечение равной 759 10 03 505 33 34 35141,2 35114,0 99,9доступности услугобщественноготранспорта дляотдельных категорийграждан, оказание мерсоциальной поддержкикоторых относится кведению ТамбовскойобластиСоциальные выплаты 759 10 03 505 33 34 005 35141,2 35114,0 99,9Бесплатный проезд в 759 10 03 505 33 36 326,8 113,0 34,6общественномтранспорте на городских,пригородных имежмуниципальныхмаршрутах инвалидов иучастников ВеликойОтечественной войны1941-1945 годовСоциальные выплаты 759 10 03 505 33 36 005 326,8 113,0 34,6Обеспечение мер 759 10 03 505 33 41 113579,6 152080,2 133,9социальной поддержкиветеранов трудаСоциальные выплаты 759 10 03 505 33 41 005 113579,6 152080,2 133,9Обеспечение мер 759 10 03 505 33 42 231,6 250,3 108,1социальной поддержкитружеников тылаСоциальные выплаты 759 10 03 505 33 42 005 231,6 250,3 108,1Обеспечение равной 759 10 03 505 37 00 22155,9 22558,5 101,8доступности услугобщественноготранспорта натерриториисоответствующегосубъекта РоссийскойФедерации дляотдельных категорийграждан, оказание мерсоциальной поддержкикоторым относится кведению РоссийскойФедерации и субъектовРоссийской ФедерацииСоциальные выплаты 759 10 03 505 37 00 005 9488,4 9891,0 104,2Обеспечение равной 759 10 03 505 37 02 12667,5 12667,5 100,0доступности услугобщественноготранспорта дляотдельных категорийграждан, оказание мерсоциальной поддержкикоторым относится кведению РоссийскойФедерации, за счетсредств областногобюджетаСоциальные выплаты 759 10 03 505 37 02 005 12667,5 12667,5 100,0Оплата жилищно- 759 10 03 505 46 00 222548,6 219452,9 98,6коммунальных услуготдельным категориямгражданСоциальные выплаты 759 10 03 505 46 00 005 222548,6 219452,9 98,6Предоставление 759 10 03 505 48 00 59442,7 59444,1 100,0гражданам субсидий наоплату жилогопомещения икоммунальных услугСоциальные выплаты 759 10 03 505 48 00 005 23324,1 23324,1 100,0Предоставление 759 10 03 505 48 02 36118,6 36120,0 100,0гражданам субсидий наоплату жилогопомещения икоммунальных услуг засчет средств областногобюджетаСоциальные выплаты 759 10 03 505 48 02 005 36118,6 36120,0 100,0Реализация 759 10 03 514 00 00 1290,9 1288,3 99,8государственныхфункций в областисоциальной политикиМероприятия в области 759 10 03 514 01 00 1290,9 1288,3 99,8социальной политикиПрочие расходы 759 10 03 514 01 00 013 1290,9 1288,3 99,8Публичные нормативные 759 10 03 800 00 00 1585,8 1585,2 100,0обязательства городскогоокругаРешение Тамбовской 759 10 03 800 04 00 1219,7 1219,7 100,0городской Думы от30.07.2008 N 706"О Положении"О дополнительныхмерах социальнойпомощи для отдельныхкатегорий граждан вгороде Тамбове"Единовременные 759 10 03 800 04 08 681,2 681,2 100,0денежные выплатыотдельным категориямгражданСоциальные выплаты 759 10 03 800 04 08 005 681,2 681,2 100,0Ежемесячные денежные 759 10 03 800 04 09 538,5 538,5 100,0выплаты семьям,воспитывающих детей-инвалидовСоциальные выплаты 759 10 03 800 04 09 005 538,5 538,5 100,0Решение Тамбовской 759 10 03 800 05 00 333,2 332,6 99,8городской Думы от31.10.2007 N 457"О предоставлениидоплат к трудовымпенсиям бывшимруководителяммуниципальныхпредприятий иучреждений городаТамбова"Мероприятия в области 759 10 03 800 05 10 333,2 332,6 99,8социальной политикиДоплаты к трудовым 759 10 03 800 05 10 857 333,2 332,6 99,8пенсиям бывшимруководителяммуниципальныхпредприятий иучреждений городаРешение Тамбовской 759 10 03 800 06 00 32,9 32,9 100,0городской Думы от31.10.2007 N 458"О мерах социальнойподдержки лиц,замещавших должности ворганах власти городаТамбова"Мероприятия в области 759 10 03 800 06 10 32,9 32,9 100,0социальной политикиДоплаты к 759 10 03 800 06 10 858 32,9 32,9 100,0государственной пенсиилицам, замещавшимдолжности в органахвласти города ТамбоваПублично-нормативные 759 10 03 850 00 00 1377,5 1497,9 108,7обязательстваЗакон Тамбовской 759 10 03 850 15 00 1377,5 1497,9 108,7области от 23.07.1996N 74-З "О погребении ипохоронном деле"Выплата социального 759 10 03 850 15 12 1377,5 1497,9 108,7пособия на погребение ивозмещение расходов погарантированномуперечню услуг попогребениюСоциальные выплаты 759 10 03 850 15 12 005 1377,5 1497,9 108,7Комитет городского 760 824323,5 803586,6 97,5хозяйстваадминистрации городаТамбоваНациональная 760 03 8869,8 8901,2 100,4безопасность иправоохранительнаядеятельностьЗащита населения и 760 03 09 8869,8 8901,2 100,4территории отчрезвычайныхситуаций природного итехногенного характера,гражданская оборонаПоисковые и аварийно- 760 03 09 302 00 00 8869,8 8901,2 100,4спасательныеучрежденияОбеспечение 760 03 09 302 99 00 8869,8 8901,2 100,4деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 760 03 09 302 99 00 001 8589,8 8589,7 100,0бюджетнымиучреждениямиРасходы за счет доходов 760 03 09 302 99 00 869 280,0 311,5 111,3от оказания платныхуслугНациональная 760 04 181085,0 163120,0 90,1экономикаТранспорт 760 04 08 85444,0 85443,0 100,0Другие виды транспорта 760 04 08 317 00 00 17494,1 17494,1 100,0Субсидии на проведение 760 04 08 317 01 00 17494,1 17494,1 100,0отдельных мероприятийпо другим видамтранспортаСубсидии юридическим 760 04 08 317 01 00 006 17494,1 17494,1 100,0лицамРеализация 760 04 08 340 00 00 67949,9 67948,9 100,0государственныхфункций в областинациональной экономикиЗакупка для 760 04 08 340 07 00 67949,9 67948,9 100,0государственных нуждтехники, производимойна территорииРоссийской ФедерацииЗакупка 760 04 08 340 07 02 47661,9 47661,9 100,0автотранспортныхсредств и коммунальнойтехникиБюджетные инвестиции 760 04 08 340 07 02 003 47661,9 47661,9 100,0Закупка 760 04 08 340 07 42 20288,0 20287,0 100,0автотранспортныхсредств и коммунальнойтехники за счет средствгородского бюджетаБюджетные инвестиции 760 04 08 340 07 42 003 20288,0 20287,0 100,0Дорожное хозяйство 760 04 09 95641,0 77677,0 81,2Дорожное хозяйство 760 04 09 315 00 00 67608,0 67608,0 100,0Поддержка дорожного 760 04 09 315 02 00 67608,0 67608,0 100,0хозяйстваСтроительство, 760 04 09 315 02 01 67608,0 67608,0 100,0модернизация, ремонт исодержаниеавтомобильных дорогобщего пользования, втом числе дорог впоселениях (заисключениемавтомобильных дорогфедерального значения)Бюджетные инвестиции 760 04 09 315 02 01 003 67608,0 67608,0 100,0Региональные целевые 760 04 09 522 00 00 28033,0 10069,0 35,9программыЦелевая программа 760 04 09 522 56 00 28000,0 10000,0 35,7совершенствования иразвития сетиавтомобильных дорогТамбовской области на2009-2015 годыБюджетные инвестиции 760 04 09 522 56 00 003 28000,0 10000,0 35,7Областная целевая 760 04 09 522 66 00 33,0 69,0 209,1программа "Повышениебезопасности дорожногодвижения в Тамбовскойобласти на 2009-2012годы"Отдельные мероприятия 760 04 09 522 66 00 365 33,0 69,0 209,1в области дорожногохозяйстваЖилищно- 760 05 626786,8 623983,5 99,6коммунальноехозяйствоКоммунальное 760 05 02 565,5 565,5 100,0хозяйствоПоддержка 760 05 02 351 00 00 565,5 565,5 100,0коммунального хозяйстваМероприятия в области 760 05 02 351 05 00 565,5 565,5 100,0коммунального хозяйстваСубсидии юридическим 760 05 02 351 05 00 006 565,5 565,5 100,0лицамБлагоустройство 760 05 03 589260,6 586457,7 99,5Реализация 760 05 03 510 00 00 257,4 230,1 89,4государственнойполитики занятостинаселенияРеализация 760 05 03 510 03 00 257,4 230,1 89,4дополнительныхмероприятий,направленных наснижение напряженностина рынке труда субъектовРоссийской ФедерацииФинансирование 760 05 03 510 03 00 951 257,4 230,1 89,4расходов, связанных сорганизациейобщественных работ,временных работ длябезработных и ищущихработу граждан, а такжедля работников,находящихся под рискомувольнения,организацией стажировкив целях приобретенияопыта работывыпускниковобразовательныхучрежденийБлагоустройство 760 05 03 600 00 00 585115,6 582340,1 99,5Уличное освещение 760 05 03 600 01 00 52421,9 52421,0 100,0Выполнение функций 760 05 03 600 01 00 500 52421,9 52421,0 100,0органами местногосамоуправленияСодержание 760 05 03 600 02 00 395996,6 393310,7 99,3автомобильных дорог иинженерных сооруженийна них в границахгородских округов ипоселений в рамкахблагоустройстваВыполнение функций 760 05 03 600 02 00 500 390990,2 390990,1 100,0органами местногосамоуправленияРасходы за счет доходов 760 05 03 600 02 00 869 6,4 6,4 100,0от оказания платныхуслугРасходы за счет прочих 760 05 03 600 02 00 870 5000,0 2314,2 46,3безвозмездныхпоступленийОзеленение 760 05 03 600 03 00 95306,0 95219,7 99,9Выполнение функций 760 05 03 600 03 00 500 93783,8 93757,9 100,0органами местногосамоуправленияРасходы за счет доходов 760 05 03 600 03 00 869 1522,2 1461,8 96,0от оказания платныхуслугОрганизация и 760 05 03 600 04 00 3724,0 3723,9 100,0содержание местзахороненияВыполнение функций 760 05 03 600 04 00 500 3724,0 3723,9 100,0органами местногосамоуправленияПрочие мероприятия по 760 05 03 600 05 00 37667,1 37664,8 100,0благоустройствугородских округов исельских поселенийВыполнение функций 760 05 03 600 05 00 500 37667,1 37664,8 100,0органами местногосамоуправленияЦелевые программы 760 05 03 795 00 00 3887,6 3887,5 100,0муниципальныхобразованийГородская целевая 760 05 03 795 15 00 3887,6 3887,5 100,0программа "Повышениебезопасности дорожногодвижения в городеТамбове на 2009-2012годы"Выполнение функций 760 05 03 795 15 00 500 3887,6 3887,5 100,0органами местногосамоуправленияДругие вопросы в 760 05 05 36960,7 36960,3 100,0области жилищно-коммунальногохозяйстваРуководство и 760 05 05 002 00 00 36960,7 36960,3 100,0управление в сфереустановленных функцийорганов государственнойвласти субъектовРоссийской Федерации иорганов местногосамоуправленияОбеспечение 760 05 05 002 99 00 36960,7 36960,3 100,0деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 760 05 05 002 99 00 001 36960,7 36960,3 100,0бюджетнымиучреждениямиОхрана окружающей 760 06 7581,9 7581,9 100,0средыДругие вопросы в 760 06 05 7581,9 7581,9 100,0области охраныокружающей средыЦелевые программы 760 06 05 795 00 00 7581,9 7581,9 100,0муниципальныхобразованийГородская целевая 760 06 05 795 21 00 7581,9 7581,9 100,0программа "Экология иприродные ресурсы вгороде Тамбове на2009-2012 годы"Выполнение функций 760 06 05 795 21 00 500 7581,9 7581,9 100,0органами местногосамоуправленияКомитет 762 391721,9 520113,5 132,8градостроительстваадминистрации городаТамбоваОбщегосударственные 762 01 11118,3 11118,2 100,0вопросыФункционирование 762 01 04 6163,9 6163,8 100,0ПравительстваРоссийской Федерации,высшихисполнительныхоргановгосударственной властисубъектов РоссийскойФедерации, местныхадминистрацийРуководство и 762 01 04 002 00 00 6163,9 6163,8 100,0управление в сфереустановленных функцийорганов государственнойвласти субъектовРоссийской Федерации иорганов местногосамоуправленияЦентральный аппарат 762 01 04 002 04 00 6163,9 6163,8 100,0Выполнение функций 762 01 04 002 04 00 500 6163,9 6163,8 100,0органами местногосамоуправленияДругие 762 01 14 4954,4 4954,4 100,0общегосударственныевопросыБюджетные инвестиции в 762 01 14 102 00 00 4954,4 4954,4 100,0объекты капитальногостроительства, невключенные в целевыепрограммыБюджетные инвестиции в 762 01 14 102 01 02 4954,4 4954,4 100,0объекты капитальногостроительствасобственностимуниципальныхобразованийБюджетные инвестиции 762 01 14 102 01 02 003 4954,4 4954,4 100,0Органы внутренних дел 762 03 02 300,0Региональные целевые 762 03 02 522 00 00 300,0программыОбластная целевая 762 03 02 522 49 00 300,0программа "Комплекснаяпрограмма профилактикиправонарушений вТамбовской области на2008-2010 годы"Выполнение функций 762 03 02 522 49 00 500 300,0органами местногосамоуправленияЖилищно- 762 05 315241,1 443333,1 140,6коммунальноехозяйствоЖилищное хозяйство 762 05 01 1848,0 3051,1 165,1Бюджетные инвестиции в 762 05 01 102 00 00 8,6 8,6 100,0объекты капитальногостроительства, невключенные в целевыепрограммыБюджетные инвестиции в 762 05 01 102 01 02 8,6 8,6 100,0объекты капитальногостроительствасобственностимуниципальныхобразованийБюджетные инвестиции 762 05 01 102 01 02 003 8,6 8,6 100,0Региональные целевые 762 05 01 522 00 00 410,0 410,0 100,0программыОбластная адресная 762 05 01 522 99 99 410,0 410,0 100,0инвестиционнаяпрограммаБюджетные инвестиции 762 05 01 522 99 99 003 410,0 410,0 100,0Целевые программы 762 05 01 795 00 00 1429,4 1429,3 100,0муниципальныхобразованийМуниципальная адресная 762 05 01 795 06 00 1429,4 1429,3 100,0программа сноса иреконструкциимногоквартирных домовв центральной частигорода Тамбова на2007-2017 годыБюджетные инвестиции 762 05 01 795 06 00 003 1429,4 1429,3 100,0Прочие мероприятия, 762 05 01 998 00 00 1203,2осуществляемые за счетмежбюджетныхтрансфертов прошлыхлет из федеральногобюджетаБюджетные инвестиции 762 05 01 998 00 00 003 1203,2Коммунальное 762 05 02 289799,3 417751,3 144,2хозяйствоБюджетные инвестиции в 762 05 02 102 00 00 13956,5 13955,4 100,0объекты капитальногостроительства, невключенные в целевыепрограммыБюджетные инвестиции в 762 05 02 102 01 02 13956,5 13955,4 100,0объекты капитальногостроительствасобственностимуниципальныхобразованийБюджетные инвестиции 762 05 02 102 01 02 003 13956,5 13955,4 100,0Федеральная целевая 762 05 02 104 00 00 50200,0 192479,1 383,4программа "Жилище" на2002-2010 годыПодпрограмма 762 05 02 104 03 00 50200,0 54057,7 107,7"Модернизация объектовкоммунальнойинфраструктуры"Бюджетные инвестиции 762 05 02 104 03 00 003 50200,0 54057,7 107,7Подпрограмма 762 05 02 104 05 00 138421,4"Обеспечение земельныхучастков коммунальнойинфраструктурой в целяхжилищногостроительства"Бюджетные инвестиции 762 05 02 104 05 00 003 138421,4Поддержка 762 05 02 351 00 00 561,1 561,1 100,0коммунального хозяйстваМероприятия в области 762 05 02 351 05 00 561,1 561,1 100,0коммунального хозяйстваВыполнение функций 762 05 02 351 05 00 500 561,1 561,1 100,0органами местногосамоуправленияРегиональные целевые 762 05 02 522 00 00 215699,8 202476,9 93,9программыОбластная адресная 762 05 02 522 99 99 215699,8 202476,9 93,9инвестиционнаяпрограммаБюджетные инвестиции 762 05 02 522 99 99 003 215699,8 202476,9 93,9Целевые программы 762 05 02 795 00 00 9381,9 8278,8 88,2муниципальныхобразованийГородская программа 762 05 02 795 05 00 9381,9 8278,8 88,2"Комплексное развитиесистем коммунальнойинфраструктуры городаТамбова на период2007-2010 годы"Бюджетные инвестиции 762 05 02 795 05 00 003 9381,9 8278,8 88,2Благоустройство 762 05 03 11750,0 10762,4 91,6Региональные целевые 762 05 03 522 00 00 8661,6 7674,0 88,6программыОбластная адресная 762 05 03 522 99 99 8661,6 7674,0 88,6инвестиционнаяпрограммаБюджетные инвестиции 762 05 03 522 99 99 003 8661,6 7674,0 88,6Благоустройство 762 05 03 600 00 00 3088,4 3088,4 100,0Прочие мероприятия по 762 05 03 600 05 00 3088,4 3088,4 100,0благоустройствугородских округов исельских поселенийВыполнение функций 762 05 03 600 05 00 500 3088,4 3088,4 100,0органами местногосамоуправленияДругие вопросы в 762 05 05 11843,8 11768,3 99,4области жилищно-коммунальногохозяйстваРуководство и 762 05 05 002 00 00 11843,8 11768,3 99,4управление в сфереустановленных функцийорганов государственнойвласти субъектовРоссийской Федерации иорганов местногосамоуправленияОбеспечение 762 05 05 002 99 00 11843,8 11768,3 99,4деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 762 05 05 002 99 00 001 11329,6 11329,5 100,0бюджетнымиучреждениямиРасходы за счет доходов 762 05 05 002 99 00 869 514,2 438,8 85,3от оказания платныхуслугОбразование 762 07 58968,1 58967,8 100,0Дошкольное 762 07 01 1672,7 1672,6 100,0образованиеБюджетные инвестиции в 762 07 01 102 00 00 1607,9 1607,8 100,0объекты капитальногостроительства, невключенные в целевыепрограммыБюджетные инвестиции в 762 07 01 102 01 02 1607,9 1607,8 100,0объекты капитальногостроительствасобственностимуниципальныхобразованийБюджетные инвестиции 762 07 01 102 01 02 003 1607,9 1607,8 100,0Детские дошкольные 762 07 01 420 00 00 64,8 64,8 100,0учрежденияОбеспечение 762 07 01 420 99 00 64,8 64,8 100,0деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 762 07 01 420 99 00 001 64,8 64,8 100,0бюджетнымиучреждениямиОбщее образование 762 07 02 9550,8 9550,6 100,0Бюджетные инвестиции в 762 07 02 102 00 00 6696,1 6696,0 100,0объекты капитальногостроительства, невключенные в целевыепрограммыБюджетные инвестиции в 762 07 02 102 01 02 6696,1 6696,0 100,0объекты капитальногостроительствасобственностимуниципальныхобразованийБюджетные инвестиции 762 07 02 102 01 02 003 6696,1 6696,0 100,0Школы-детские сады, 762 07 02 421 00 00 2854,7 2854,6 100,0школы начальные,неполные средние исредниеОбеспечение 762 07 02 421 99 00 2854,7 2854,6 100,0деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 762 07 02 421 99 00 001 2854,7 2854,6 100,0бюджетнымиучреждениямиМолодежная политика 762 07 07 3551,7 3551,7 100,0и оздоровление детейОрганизационно- 762 07 07 431 00 00 3551,7 3551,7 100,0воспитательная работа смолодежьюПроведение мероприятий 762 07 07 431 01 00 3551,7 3551,7 100,0для детей и молодежиВыполнение функций 762 07 07 431 01 00 001 3551,7 3551,7 100,0бюджетнымиучреждениямиДругие вопросы в 762 07 09 44192,9 44192,9 100,0области образованияРегиональные целевые 762 07 09 522 00 00 41144,0 41144,0 100,0программыОбластная адресная 762 07 09 522 99 99 41144,0 41144,0 100,0инвестиционнаяпрограммаБюджетные инвестиции 762 07 09 522 99 99 003 41144,0 41144,0 100,0Развитие социальной и 762 07 09 523 00 00 3048,9 3048,9 100,0инженернойинфраструктурысубъектов РоссийскойФедерации имуниципальныхобразованийРазвитие социальной и 762 07 09 523 01 00 3048,9 3048,9 100,0инженернойинфраструктурыБюджетные инвестиции 762 07 09 523 01 00 003 3048,9 3048,9 100,0Культура, 762 08 3913,8 3913,8 100,0кинематография,средства массовойинформацииКультура 762 08 01 3913,8 3913,8 100,0Дворцы и дома культуры, 762 08 01 440 00 00 3389,7 3389,7 100,0другие учреждениякультуры и средствмассовой информацииОбеспечение 762 08 01 440 99 00 3389,7 3389,7 100,0деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 762 08 01 440 99 00 001 3389,7 3389,7 100,0бюджетнымиучреждениямиБиблиотеки 762 08 01 442 00 00 524,1 524,1 100,0Обеспечение 762 08 01 442 99 00 524,1 524,1 100,0деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 762 08 01 442 99 00 001 524,1 524,1 100,0бюджетнымиучреждениямиЗдравоохранение, 762 09 2480,6 2480,6 100,0физическая культура испортСтационарная 762 09 01 777,8 777,8 100,0медицинская помощьБюджетные инвестиции в 762 09 01 102 00 00 777,8 777,8 100,0объекты капитальногостроительства, невключенные в целевыепрограммыБюджетные инвестиции в 762 09 01 102 01 02 777,8 777,8 100,0объекты капитальногостроительствасобственностимуниципальныхобразованийБюджетные инвестиции 762 09 01 102 01 02 003 777,8 777,8 100,0Физическая культура и 762 09 08 1702,8 1702,8 100,0спортЦентры спортивной 762 09 08 482 00 00 1702,8 1702,8 100,0подготовки (сборныекоманды)Обеспечение 762 09 08 482 99 00 1702,8 1702,8 100,0деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 762 09 08 482 99 00 001 1702,8 1702,8 100,0бюджетнымиучреждениямиКомитет финансов 829 75141,5 75064,1 99,9администрации городаТамбоваОбщегосударственные 829 01 75141,5 75064,1 99,9вопросыФункционирование 829 01 04 12657,9 12610,7 99,6ПравительстваРоссийской Федерации,высшихисполнительныхоргановгосударственной властисубъектов РоссийскойФедерации, местныхадминистрацийРуководство и 829 01 04 002 00 00 12657,9 12610,7 99,6управление в сфереустановленных функцийорганов государственнойвласти субъектовРоссийской Федерации иорганов местногосамоуправленияЦентральный аппарат 829 01 04 002 04 00 12657,9 12610,7 99,6Выполнение функций 829 01 04 002 04 00 500 12657,9 12610,7 99,6органами местногосамоуправленияОбслуживание 829 01 11 46589,1 46558,9 99,9государственного имуниципального долгаПроцентные платежи по 829 01 11 065 00 00 46589,1 46558,9 99,9долговым обязательствамПроцентные платежи по 829 01 11 065 03 00 46589,1 46558,9 99,9муниципальному долгуПрочие расходы 829 01 11 065 03 00 013 46589,1 46558,9 99,9Другие 829 01 14 15894,5 15894,5 100,0общегосударственныевопросыРеализация 829 01 14 092 00 00 15894,5 15894,5 100,0государственныхфункций, связанных собщегосударственнымуправлениемВыполнение других 829 01 14 092 03 00 27,0 27,0 100,0обязательств государстваПрочие расходы 829 01 14 092 03 00 013 27,0 27,0 100,0Расходы на исполнение 829 01 14 092 03 07 15867,5 15867,5 100,0решений судебныхоргановВыполнение функций 829 01 14 092 03 07 500 15867,5 15867,5 100,0органами местногосамоуправленияВСЕГО РАСХОДОВ: 4608201,1 4713973,3 102,3-----------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 4
к решению Тамбовской городской Думы
от 30.06.2010 N 1467
Расходы бюджета городского округа - город Тамбов по кодам разделов,
подразделов, целевых статей и видов расходов классификации расходов
бюджета за 2009 год
тыс. рублей----------------------------------------------------------------------------------------------
| РЗ | Пр | ЦСР | ВР | Уточненный | Исполнено | %
| | | | | бюджет на | за 2009 | исполнения
| | | | | 2009 год | год |----------------------------------------------------------------------------------------------Общегосударственные 01 421990,1 421054,4 99,8вопросыФункционирование 01 02 905,7 905,7 100,0высшего должностноголица субъектаРоссийской Федерациии муниципальногообразованияРуководство и 01 02 002 00 00 905,7 905,7 100,0управление в сфереустановленных функцийорганов государственнойвласти субъектовРоссийской Федерации иорганов местногосамоуправленияГлава муниципального 01 02 002 03 00 905,7 905,7 100,0образованияВыполнение функций 01 02 002 03 00 500 905,7 905,7 100,0органами местногосамоуправленияФункционирование 01 03 44627,4 44627,2 100,0законодательных(представительных)органовгосударственной властии представительныхоргановмуниципальныхобразованийРуководство и 01 03 002 00 00 41991,6 41991,4 100,0управление в сфереустановленных функцийорганов государственнойвласти субъектовРоссийской Федерации иорганов местногосамоуправленияЦентральный аппарат 01 03 002 04 00 40331,1 40330,9 100,0Выполнение функций 01 03 002 04 00 500 40287,4 40287,2 100,0органами местногосамоуправленияРасходы за счет доходов 01 03 002 04 00 869 43,7 43,7 100,0от оказания платныхуслугДепутаты 01 03 002 12 00 1660,5 1660,5 100,0представительногооргана муниципальногообразованияВыполнение функций 01 03 002 12 00 500 1660,5 1660,5 100,0органами местногосамоуправленияПубличные нормативные 01 03 800 00 00 2635,8 2635,8 100,0обязательства городскогоокругаРешение Тамбовской 01 03 800 01 00 2635,8 2635,8 100,0городской Думы от26.03.2008 N 595"О возмещении расходов,связанных сосуществлениемдепутатскойдеятельности"Ежемесячное возмещение 01 03 800 01 01 2635,8 2635,8 100,0расходов, связанных сосуществлениемдепутатскойдеятельностиВыполнение функций 01 03 800 01 01 500 2635,8 2635,8 100,0органами местногосамоуправленияФункционирование 01 04 205245,8 204664,9 99,7ПравительстваРоссийской Федерации,высшихисполнительныхоргановгосударственной властисубъектов РоссийскойФедерации, местныхадминистрацийРуководство и 01 04 002 00 00 203998,7 203514,0 99,8управление в сфереустановленных функцийорганов государственнойвласти субъектовРоссийской Федерации иорганов местногосамоуправленияЦентральный аппарат 01 04 002 04 00 202650,1 202167,1 99,8Выполнение функций 01 04 002 04 00 500 202540,3 202061,3 99,8органами местногосамоуправленияРасходы за счет 01 04 002 04 00 863 46,9 57,9 123,5субвенции области дляосуществленияотдельныхгосударственныхполномочий похранению,комплектованию, учету ииспользованию архивныхдокументов, относящихсяк государственнойсобственности инаходящихся натерриториимуниципальныхобразованийРасходы за счет доходов 01 04 002 04 00 869 52,9 37,9 71,6от оказания платныхуслугРасходы за счет прочих 01 04 002 04 00 870 10,0 10,0 100,0безвозмездныхпоступленийГлава местной 01 04 002 08 00 1348,6 1346,9 99,9администрации(исполнительно-распорядительногооргана муниципальногообразования)Выполнение функций 01 04 002 08 00 500 1348,6 1346,9 99,9органами местногосамоуправленияМежбюджетные 01 04 521 00 00 1239,8 1144,6 92,3трансфертыФинансовое обеспечение 01 04 521 02 00 1239,8 1144,6 92,3расходных обязательствмуниципальныхобразований,возникающих привыполнениигосударственныхполномочий РоссийскойФедерации, субъектовРоссийской Федерации,переданных дляосуществления органамиместного самоуправленияв установленном порядкеОсуществление 01 04 521 02 25 1239,8 1144,6 92,3государственныхполномочий поорганизациидеятельности комиссийпо деламнесовершеннолетних изащите их правВыполнение функций 01 04 521 02 25 500 1239,8 1144,6 92,3органами местногосамоуправленияРегиональные целевые 01 04 522 00 00 7,3 6,3 86,3программыОбластная целевая 01 04 522 66 00 7,3 6,3 86,3программа "Повышениебезопасности дорожногодвижения в Тамбовскойобласти на 2009-2012годы"Выполнение функций 01 04 522 66 00 500 7,3 6,3 86,3органами местногосамоуправленияСудебная система 01 05 4,5Руководство и 01 05 001 00 00 4,5управление в сфереустановленных функцийСоставление (изменение 01 05 001 40 00 4,5и дополнение) списковкандидатов в присяжныезаседатели федеральныхсудов общей юрисдикциив Российской ФедерацииВыполнение функций 01 05 001 40 00 500 4,5органами местногосамоуправленияОбслуживание 01 11 46589,1 46558,9 99,9государственного имуниципального долгаПроцентные платежи по 01 11 065 00 00 46589,1 46558,9 99,9долговым обязательствамПроцентные платежи по 01 11 065 03 00 46589,1 46558,9 99,9муниципальному долгуПрочие расходы 01 11 065 03 00 013 46589,1 46558,9 99,9Другие 01 14 124622,1 124293,2 99,7общегосударственныевопросыРуководство и 01 14 001 00 00 10200,0 10096,1 99,0управление в сфереустановленных функцийГосударственная 01 14 001 38 00 10200,0 10096,1 99,0регистрация актовгражданского состоянияВыполнение функций 01 14 001 38 00 500 10200,0 10096,1 99,0органами местногосамоуправленияРуководство и 01 14 002 00 00 552,1 539,2 97,7управление в сфереустановленных функцийорганов государственнойвласти субъектовРоссийской Федерации иорганов местногосамоуправленияЦентральный аппарат 01 14 002 04 00 552,1 539,2 97,7Расходы, 01 14 002 04 00 868 2,6осуществляемые за счетсредств, поступающих отсдачи в арендуимущества,закрепленного замуниципальнымиорганизациямиРасходы за счет доходов 01 14 002 04 00 869 552,1 536,6 97,2от оказания платныхуслугРеализация 01 14 090 00 00 59587,7 59542,2 99,9государственнойполитики в областиприватизации иуправлениягосударственной имуниципальнойсобственностьюОценка недвижимости, 01 14 090 02 00 3144,7 3142,8 99,9признание прав ирегулированиеотношений погосударственной имуниципальнойсобственностиВыполнение функций 01 14 090 02 00 500 3144,7 3142,8 99,9органами местногосамоуправленияРеализация 01 14 092 00 00 56443,0 56399,4 99,9государственныхфункций, связанных собщегосударственнымуправлениемВыполнение других 01 14 092 03 00 56443,0 56399,4 99,9обязательств государстваПрочие расходы 01 14 092 03 00 013 7432,5 7388,9 99,4Расходы на исполнение 01 14 092 03 07 49010,5 49010,5 100,0решений судебныхоргановВыполнение функций 01 14 092 03 07 500 49010,5 49010,5 100,0органами местногосамоуправленияУчреждения по 01 14 093 00 00 48485,6 48315,4 99,6обеспечениюхозяйственногообслуживанияОбеспечение 01 14 093 99 00 48485,6 48315,4 99,6деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 01 14 093 99 00 001 47935,6 47933,9 100,0бюджетнымиучреждениямиРасходы за счет доходов 01 14 093 99 00 869 550,0 381,5 69,4от оказания платныхуслугБюджетные инвестиции в 01 14 102 00 00 4954,4 4954,4 100,0объекты капитальногостроительства, невключенные в целевыепрограммыБюджетные инвестиции в 01 14 102 01 02 4954,4 4954,4 100,0объекты капитальногостроительствасобственностимуниципальныхобразованийБюджетные инвестиции 01 14 102 01 02 003 4954,4 4954,4 100,0Региональные целевые 01 14 522 00 00 6,7программыПрограмма "Повышение 01 14 522 66 00 6,7безопасности дорожногодвижения в Тамбовскойобласти на 2006-2012годы"Выполнение функций 01 14 522 66 00 500 6,7органами местногосамоуправленияЦелевые программы 01 14 795 00 00 231,7 228,6 98,7муниципальныхобразованийГородская целевая 01 14 795 04 00 1,6 1,6 100,0программа"Патриотическоевоспитание горожан на2007-2010 годы"Прочие расходы 01 14 795 04 00 013 1,6 1,6 100,0Городская целевая 01 14 795 12 00 58,2 58,1 99,8программа развитиямалого и среднегопредпринимательства вгороде Тамбове на2008-2010 годыПрочие расходы 01 14 795 12 00 013 58,2 58,1 99,8Городская целевая 01 14 795 16 00 171,9 168,9 98,3программа развитиямалого и среднегопредпринимательства вгороде Тамбове на2009-2011 годыПрочие расходы 01 14 795 16 00 013 171,9 168,9 98,3Публичные нормативные 01 14 800 00 00 610,6 610,6 100,0обязательства городскогоокругаРешение Тамбовской 01 14 800 02 00 438,6 438,6 100,0городской Думы от25.06.2008 N 673"О внесении изменений врешение Тамбовскойгородской Думы от26.12.2007 N 534"О Положениях"О наградах городаТамбова" и "О комиссиипо наградам городаТамбова"Ежемесячные денежные 01 14 800 02 02 282,6 282,6 100,0выплаты лицу,удостоенному звания"Почетный гражданингорода Тамбова"Прочие расходы 01 14 800 02 02 013 282,6 282,6 100,0Ежемесячные 01 14 800 02 03 156,0 156,0 100,0компенсационныевыплаты вдовампочетного гражданинагорода ТамбоваПрочие расходы 01 14 800 02 03 013 156,0 156,0 100,0Решение Тамбовской 01 14 800 03 00 172,0 172,0 100,0городской Думы от25.06.2008 N 659"О городских именныхстипендиях иединовременных премияхгородского округа - городТамбов"Выплаты именных 01 14 800 03 04 172,0 172,0 100,0стипендий студентамВУЗовПрочие расходы 01 14 800 03 04 013 172,0 172,0 100,0Национальная 03 8869,8 9201,2 103,7безопасность иправоохранительнаядеятельностьОрганы внутренних дел 03 02 300,0Региональные целевые 03 02 522 00 00 300,0программыОбластная целевая 03 02 522 49 00 300,0программа "Комплекснаяпрограмма профилактикиправонарушений вТамбовской области на2008-2010 годы"Выполнение функций 03 02 522 49 00 500 300,0органами местногосамоуправленияЗащита населения и 03 09 8869,8 8901,2 100,4территории отчрезвычайныхситуаций природного итехногенного характера,гражданская оборонаПоисковые и аварийно- 03 09 302 00 00 8869,8 8901,2 100,4спасательныеучрежденияОбеспечение 03 09 302 99 00 8869,8 8901,2 100,4деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 03 09 302 99 00 001 8589,8 8589,7 100,0бюджетнымиучреждениямиРасходы за счет доходов 03 09 302 99 00 869 280,0 311,5 111,3от оказания платныхуслугНациональная 04 233821,9 221510,9 94,7экономикаТранспорт 04 08 134680,9 140333,9 104,2Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 17494,1 17494,1 100,0Субсидии на проведение 04 08 317 01 00 17494,1 17494,1 100,0отдельных мероприятийпо другим видамтранспортаСубсидии юридическим 04 08 317 01 00 006 17494,1 17494,1 100,0лицамРеализация 04 08 340 00 00 67949,9 67948,9 100,0государственныхфункций в областинациональной экономикиЗакупка для 04 08 340 07 00 67949,9 67948,9 100,0государственных нуждтехники, производимойна территорииРоссийской ФедерацииЗакупка 04 08 340 07 02 47661,9 47661,9 100,0автотранспортныхсредств и коммунальнойтехникиБюджетные инвестиции 04 08 340 07 02 003 47661,9 47661,9 100,0Закупка 04 08 340 07 42 20288,0 20287,0 100,0автотранспортныхсредств и коммунальнойтехники за счет средствгородского бюджетаБюджетные инвестиции 04 08 340 07 42 003 20288,0 20287,0 100,0Межбюджетные 04 08 521 00 00 49236,9 54890,9 111,5трансфертыОбеспечение равной 04 08 521 03 52 49236,9 54890,9 111,5доступности услугобщественноготранспорта дляотдельных категорийграждан, оказание мерсоциальной поддержкикоторых относится кведению РоссийскойФедерации и Тамбовскойобласти, за счет средствот реализации талонов пооплате проездаСубсидии юридическим 04 08 521 03 52 006 49236,9 54890,9 111,5лицамДорожное хозяйство 04 09 95641,0 77677,0 81,2Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 67608,0 67608,0 100,0Поддержка дорожного 04 09 315 02 00 67608,0 67608,0 100,0хозяйстваСтроительство, 04 09 315 02 01 67608,0 67608,0 100,0модернизация, ремонт исодержаниеавтомобильных дорогобщего пользования, втом числе дорог впоселениях (заисключениемавтомобильных дорогфедерального значения)Бюджетные инвестиции 04 09 315 02 01 003 67608,0 67608,0 100,0Региональные целевые 04 09 522 00 00 28033,0 10069,0 35,9программыЦелевая программа 04 09 522 56 00 28000,0 10000,0 35,7совершенствования иразвития сетиавтомобильных дорогТамбовской области на2009-2015 годыБюджетные инвестиции 04 09 522 56 00 003 28000,0 10000,0 35,7Областная целевая 04 09 522 66 00 33,0 69,0 209,1программа "Повышениебезопасности дорожногодвижения в Тамбовскойобласти на 2009-2012годы"Отдельные мероприятия 04 09 522 66 00 365 33,0 69,0 209,1в области дорожногохозяйстваДругие вопросы в 04 12 3500,0 3500,0 100,0области национальнойэкономикиРеализация 04 12 340 00 00 3500,0 3500,0 100,0государственныхфункций в областинациональной экономикиМероприятия по 04 12 340 03 00 3500,0 3500,0 100,0землеустройству иземлепользованиюВыполнение функций 04 12 340 03 00 500 3500,0 3500,0 100,0органами местногосамоуправленияЖилищно-коммунальное 05 1719205,2 1 844912,9 107,3хозяйствоЖилищное хозяйство 05 01 711529,7 712669,4 100,2Обеспечение 05 01 098 00 00 641964,8 641964,8 100,0мероприятий покапитальному ремонтумногоквартирных домови переселению гражданиз аварийногожилищного фондаОбеспечение 05 01 098 01 00 600879,0 600879,0 100,0мероприятий покапитальному ремонтумногоквартирных домови переселению гражданиз аварийногожилищного фонда за счетсредств, поступивших отгосударственнойкорпорации Фондсодействияреформированиюжилищно-коммунальногохозяйстваОбеспечение 05 01 098 01 01 600879,0 600879,0 100,0мероприятий покапитальному ремонтумногоквартирных домовза счет средств,поступивших отгосударственнойкорпорации Фондсодействияреформированиюжилищно-коммунальногохозяйстваСубсидии юридическим 05 01 098 01 01 006 600879,0 600879,0 100,0лицамОбеспечение 05 01 098 02 00 41085,8 41085,8 100,0мероприятий покапитальному ремонтумногоквартирных домови переселению гражданиз аварийногожилищного фонда за счетсредств бюджетовОбеспечение 05 01 098 02 01 41085,8 41085,8 100,0мероприятий покапитальному ремонтумногоквартирных домовза счет средств бюджетовСубсидии юридическим 05 01 098 02 01 006 41085,8 41085,8 100,0лицамБюджетные инвестиции в 05 01 102 00 00 2268,6 2268,6 100,0объекты капитальногостроительства, невключенные в целевыепрограммыБюджетные инвестиции в 05 01 102 01 02 2268,6 2268,6 100,0объекты капитальногостроительствасобственностимуниципальныхобразованийБюджетные инвестиции 05 01 102 01 02 003 2268,6 2268,6 100,0Поддержка жилищного 05 01 350 00 00 65393,8 65393,5 100,0хозяйстваКапитальный ремонт 05 01 350 02 00 26557,8 26557,6 100,0государственногожилищного фондасубъектов РоссийскойФедерации имуниципальногожилищного фондаСубсидии юридическим 05 01 350 02 00 006 7829,7 7829,6 100,0лицамВыполнение функций 05 01 350 02 00 500 18728,1 18728,0 100,0органами местногосамоуправленияМероприятия в области 05 01 350 03 00 38836,0 38835,9 100,0жилищного хозяйстваСубсидии юридическим 05 01 350 03 00 006 37836,0 37835,9 100,0лицамВыполнение функций 05 01 350 03 00 500 1000,0 1000,0 100,0органами местногосамоуправленияИные безвозмездные и 05 01 520 00 00 63,1безвозвратныеперечисленияПроведение капитального 05 01 520 23 00 63,1ремонтамногоквартирных домови переселение граждан изаварийного фондаСубсидии юридическим 05 01 520 23 00 006 63,1лицамРегиональные целевые 05 01 522 00 00 410,0 410,0 100,0программыОбластная адресная 05 01 522 99 99 410,0 410,0 100,0инвестиционнаяпрограммаБюджетные инвестиции 05 01 522 99 99 003 410,0 410,0 100,0Целевые программы 05 01 795 00 00 1429,4 1429,3 100,0муниципальныхобразованийМуниципальная адресная 05 01 795 06 00 1429,4 1429,3 100,0программа сноса иреконструкциимногоквартирных домовв центральной частигорода Тамбова на2007-2017 годыБюджетные инвестиции 05 01 795 06 00 003 1429,4 1429,3 100,0Прочие мероприятия, 05 01 998 00 00 1203,2осуществляемые за счетмежбюджетныхтрансфертов прошлыхлет из федеральногобюджетаБюджетные инвестиции 05 01 998 00 00 003 1203,2Коммунальное 05 02 297599,1 425551,0 143,0хозяйствоБюджетные инвестиции в 05 02 102 00 00 21190,8 21189,6 100,0объекты капитальногостроительства, невключенные в целевыепрограммыБюджетные инвестиции в 05 02 102 01 02 21190,8 21189,6 100,0объекты капитальногостроительствасобственностимуниципальныхобразованийБюджетные инвестиции 05 02 102 01 02 003 21190,8 21189,6 100,0Федеральная целевая 05 02 104 00 00 50200,0 192479,1 383,4программа "Жилище" на2002-2010 годыПодпрограмма 05 02 104 03 00 50200,0 54057,7 107,7"Модернизация объектовкоммунальнойинфраструктуры"Бюджетные инвестиции 05 02 104 03 00 003 50200,0 54057,7 107,7Подпрограмма 05 02 104 05 00 138421,4"Обеспечение земельныхучастков коммунальнойинфраструктурой в целяхжилищногостроительства"Бюджетные инвестиции 05 02 104 05 00 003 138421,4Поддержка 05 02 351 00 00 1126,6 1126,6 100,0коммунального хозяйстваМероприятия в области 05 02 351 05 00 1126,6 1126,6 100,0коммунального хозяйстваСубсидии юридическим 05 02 351 05 00 006 565,5 565,5 100,0лицамВыполнение функций 05 02 351 05 00 500 561,1 561,1 100,0органами местногосамоуправленияРегиональные целевые 05 02 522 00 00 215699,8 202476,9 93,9программыОбластная адресная 05 02 522 99 99 215699,8 202476,9 93,9инвестиционнаяпрограммаБюджетные инвестиции 05 02 522 99 99 003 215699,8 202476,9 93,9Целевые программы 05 02 795 00 00 9381,9 8278,8 88,2муниципальныхобразованийГородская программа 05 02 795 05 00 9381,9 8278,8 88,2"Комплексное развитиесистем коммунальнойинфраструктуры городаТамбова на период2007-2010 годы"Бюджетные инвестиции 05 02 795 05 00 003 9381,9 8278,8 88,2Благоустройство 05 03 624059,4 620268,9 99,4Реализация 05 03 510 00 00 257,4 230,1 89,4государственнойполитики занятостинаселенияРеализация 05 03 510 03 00 257,4 230,1 89,4дополнительныхмероприятий,направленных наснижение напряженностина рынке труда субъектовРоссийской ФедерацииФинансирование 05 03 510 03 00 951 257,4 230,1 89,4расходов, связанных сорганизациейобщественных работ,временных работ длябезработных и ищущихработу граждан, а такжедля работников,находящихся под рискомувольнения,организацией стажировкив целях приобретенияопыта работывыпускниковобразовательныхучрежденийРегиональные целевые 05 03 522 00 00 8661,6 7674,0 88,6программыОбластная адресная 05 03 522 99 99 8661,6 7674,0 88,6инвестиционнаяпрограммаБюджетные инвестиции 05 03 522 99 99 003 8661,6 7674,0 88,6Благоустройство 05 03 600 00 00 611252,8 608477,3 99,5Уличное освещение 05 03 600 01 00 52421,9 52421,0 100,0Выполнение функций 05 03 600 01 00 500 52421,9 52421,0 100,0органами местногосамоуправленияСодержание 05 03 600 02 00 395996,6 393310,7 99,3автомобильных дорог иинженерных сооруженийна них в границахгородских округов ипоселений в рамкахблагоустройстваВыполнение функций 05 03 600 02 00 500 390990,2 390990,1 100,0органами местногосамоуправленияРасходы за счет доходов 05 03 600 02 00 869 6,4 6,4 100,0от оказания платныхуслугРасходы за счет прочих 05 03 600 02 00 870 5000,0 2314,2 46,3безвозмездныхпоступленийОзеленение 05 03 600 03 00 95306,0 95219,7 99,9Выполнение функций 05 03 600 03 00 500 93783,8 93757,9 100,0органами местногосамоуправленияРасходы за счет доходов 05 03 600 03 00 869 1522,2 1461,8 96,0от оказания платныхуслугОрганизация и 05 03 600 04 00 3724,0 3723,9 100,0содержание местзахороненияВыполнение функций 05 03 600 04 00 500 3724,0 3723,9 100,0органами местногосамоуправленияПрочие мероприятия по 05 03 600 05 00 63804,3 63802,0 100,0благоустройствугородских округов исельских поселенийВыполнение функций 05 03 600 05 00 500 63804,3 63802,0 100,0органами местногосамоуправленияЦелевые программы 05 03 795 00 00 3887,6 3887,5 100,0муниципальныхобразованийГородская целевая 05 03 795 15 00 3887,6 3887,5 100,0программа "Повышениебезопасности дорожногодвижения в городеТамбове на 2009-2012годы"Выполнение функций 05 03 795 15 00 500 3887,6 3887,5 100,0органами местногосамоуправленияДругие вопросы в 05 05 86017,0 86423,6 100,5области жилищно-коммунальногохозяйстваРуководство и 05 05 002 00 00 86017,0 86423,6 100,5управление в сфереустановленных функцийорганов государственнойвласти субъектовРоссийской Федерации иорганов местногосамоуправленияОбеспечение 05 05 002 99 00 86017,0 86423,6 100,5деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 05 05 002 99 00 001 85502,8 85500,5 100,0бюджетнымиучреждениямиРасходы за счет доходов 05 05 002 99 00 869 514,2 923,1 179,5от оказания платныхуслугОхрана окружающей 06 7581,9 7581,9 100,0средыДругие вопросы в 06 05 7581,9 7581,9 100,0области охраныокружающей средыЦелевые программы 06 05 795 00 00 7581,9 7581,9 100,0муниципальныхобразованийГородская целевая 06 05 795 21 00 7581,9 7581,9 100,0программа "Экология иприродные ресурсы вгороде Тамбове на2009-2012 годы"Выполнение функций 06 05 795 21 00 500 7581,9 7581,9 100,0органами местногосамоуправленияОбразование 07 1228842,4 1 224784,0 99,7Дошкольное 07 01 390659,6 395153,6 101,2образованиеБюджетные инвестиции в 07 01 102 00 00 1607,9 1607,8 100,0объекты капитальногостроительства, невключенные в целевыепрограммыБюджетные инвестиции в 07 01 102 01 02 1607,9 1607,8 100,0объекты капитальногостроительствасобственностимуниципальныхобразованийБюджетные инвестиции 07 01 102 01 02 003 1607,9 1607,8 100,0Детские дошкольные 07 01 420 00 00 387645,8 392058,0 101,1учрежденияОбеспечение 07 01 420 99 00 387645,8 392058,0 101,1деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 07 01 420 99 00 001 346142,2 344900,3 99,6бюджетнымиучреждениямиРасходы, 07 01 420 99 00 868 59,3 54,3 91,6осуществляемые за счетсредств, поступающих отсдачи в арендуимущества,закрепленного замуниципальнымиорганизациямиРасходы за счет доходов 07 01 420 99 00 869 40687,9 46435,4 114,1от оказания платныхуслугРасходы за счет прочих 07 01 420 99 00 870 756,4 668,0 88,3безвозмездныхпоступленийСоциальная помощь 07 01 505 00 00 1228,8 1200,8 97,7Мероприятия в области 07 01 505 33 00 1228,8 1200,8 97,7социальной политикиОбеспечение мер 07 01 505 33 21 1228,8 1200,8 97,7социальной поддержкимногодетных семей вТамбовской областиКомпенсация затрат за 07 01 505 33 21 851 1228,8 1200,8 97,7содержание детей измногодетных семей вдетских дошкольныхучреждениях и школах-детских садахРеализация 07 01 510 00 00 125,2 97,6 78,0государственнойполитики занятостинаселенияРеализация 07 01 510 03 00 125,2 97,6 78,0дополнительныхмероприятий,направленных наснижение напряженностина рынке труда субъектовРоссийской ФедерацииФинансирование 07 01 510 03 00 951 125,2 97,6 78,0расходов, связанных сорганизациейобщественных работ,временных работ длябезработных и ищущихработу граждан, а такжедля работников,находящихся под рискомувольнения,организацией стажировкив целях приобретенияопыта работывыпускниковобразовательныхучрежденийРегиональные целевые 07 01 522 00 00 137,7программыЦелевая программа 07 01 522 30 00 137,7"Модернизация системыобразования Тамбовскойобласти на 2009-2012годы"Государственная 07 01 522 30 11 137,7поддержка внедрениякомплексных мермодернизацииобразования,подпрограмма"Дошкольноеобразование"Мероприятия в сфере 07 01 522 30 11 022 137,7образованияЦелевые программы 07 01 795 00 00 51,9 51,7 99,6муниципальныхобразованийГородская целевая 07 01 795 02 00 51,9 51,7 99,6программа"Модернизация системыобразования городаТамбова на 2007-2010годы"Подпрограмма 07 01 795 02 03 51,9 51,7 99,6"Комплекснаябезопасностьобразовательногоучреждения"Мероприятия в сфере 07 01 795 02 03 022 51,9 51,7 99,6образованияОбщее образование 07 02 752944,4 744750,9 98,9Бюджетные инвестиции в 07 02 102 00 00 6696,1 6696,0 100,0объекты капитальногостроительства, невключенные в целевыепрограммыБюджетные инвестиции в 07 02 102 01 02 6696,1 6696,0 100,0объекты капитальногостроительствасобственностимуниципальныхобразованийБюджетные инвестиции 07 02 102 01 02 003 6696,1 6696,0 100,0Школы-детские сады, 07 02 421 00 00 492934,5 488603,8 99,1школы начальные,неполные средние исредниеОбеспечение 07 02 421 99 00 492934,5 488603,8 99,1деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 07 02 421 99 00 001 120581,5 119790,8 99,3бюджетнымиучреждениямиРасходы за счет 07 02 421 99 00 853 347034,6 343008,9 98,8субвенции области нафинансированиемуниципальныхобщеобразовательныхучреждений в частирасходов на реализациюими государственногостандарта общегообразованияРасходы, 07 02 421 99 00 868 3431,9 3929,9 114,5осуществляемые за счетсредств, поступающих отсдачи в арендуимущества,закрепленного замуниципальнымиорганизациямиРасходы за счет доходов 07 02 421 99 00 869 15140,1 14757,2 97,5от оказания платныхуслугРасходы за счет прочих 07 02 421 99 00 870 6746,4 7117,0 105,5безвозмездныхпоступленийШколы-интернаты 07 02 422 00 00 19,3 19,3 100,0Обеспечение 07 02 422 99 00 19,3 19,3 100,0деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 07 02 422 99 00 001 19,3 19,3 100,0бюджетнымиучреждениямиУчреждения по 07 02 423 00 00 165638,4 163644,8 98,8внешкольной работе сдетьмиОбеспечение 07 02 423 99 00 165638,4 163644,8 98,8деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 07 02 423 99 00 001 158686,1 158015,8 99,6бюджетнымиучреждениямиРасходы, 07 02 423 99 00 868 505,4 475,8 94,1осуществляемые за счетсредств, поступающих отсдачи в арендуимущества,закрепленного замуниципальнымиорганизациямиРасходы за счет доходов 07 02 423 99 00 869 3058,3 3365,2 110,0от оказания платныхуслугРасходы за счет прочих 07 02 423 99 00 870 3388,6 1788,0 52,8безвозмездныхпоступленийДетские дома 07 02 424 00 00 1,5 1,5 100,0Обеспечение 07 02 424 99 00 1,5 1,5 100,0деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 07 02 424 99 00 001 1,5 1,5 100,0бюджетнымиучреждениямиМероприятия в области 07 02 436 00 00 38175,7 38175,7 100,0образованияСовершенствование 07 02 436 12 00 38175,7 38175,7 100,0организации питанияучащихся вобщеобразовательныхучрежденияхВыполнение функций 07 02 436 12 00 001 38175,7 38175,7 100,0бюджетнымиучреждениямиСоциальная помощь 07 02 505 00 00 14440,3 13822,3 95,7Мероприятия в области 07 02 505 33 00 14440,3 13822,3 95,7социальной политикиОбеспечение мер 07 02 505 33 21 2017,7 1760,0 87,2социальной поддержкимногодетных семей вТамбовской областиКомпенсация затрат за 07 02 505 33 21 851 105,3 102,9 97,7содержание детей измногодетных семей вдетских дошкольныхучреждениях и школах-детских садахРасходы за счет 07 02 505 33 21 865 614,7 523,9 85,2субвенции области пообеспечению учащихсяобщеобразовательныхшкол из многодетныхсемей бесплатнымпитаниемРасходы за счет 07 02 505 33 21 866 1297,7 1133,2 87,3субвенции области пообеспечению учащихсяобщеобразовательныхшкол из многодетныхсемей школьной испортивной формойОбеспечение питанием 07 02 505 33 35 12422,6 12062,3 97,1учащихсямуниципальныхобщеобразовательныхучрежденийВыполнение функций 07 02 505 33 35 001 12422,6 12062,3 97,1бюджетнымиучреждениямиРеализация 07 02 510 00 00 311,9 240,9 77,2государственнойполитики занятостинаселенияРеализация 07 02 510 03 00 311,9 240,9 77,2дополнительныхмероприятий,направленных наснижение напряженностина рынке труда субъектовРоссийской ФедерацииФинансирование 07 02 510 03 00 951 311,9 240,9 77,2расходов, связанных сорганизациейобщественных работ,временных работ длябезработных и ищущихработу граждан, а такжедля работников,находящихся под рискомувольнения,организацией стажировкив целях приобретенияопыта работывыпускниковобразовательныхучрежденийИные безвозмездные и 07 02 520 00 00 30993,3 29827,5 96,2безвозвратныеперечисленияЕжемесячное денежное 07 02 520 09 00 13940,3 12774,5 91,6вознаграждение заклассное руководствоВыполнение функций 07 02 520 09 00 001 13940,3 12774,5 91,6бюджетнымиучреждениямиГосударственная 07 02 520 12 00 17053,0 17053,0 100,0поддержка внедрениякомплексных мермодернизацииобразованияВыполнение функций 07 02 520 12 00 001 17053,0 17053,0 100,0бюджетнымиучреждениямиРегиональные целевые 07 02 522 00 00 56,5программыОбластная целевая 07 02 522 65 00 56,5программа "Комплекснаябезопасностьобразовательногоучреждения на 2007-2010годы"Мероприятия в сфере 07 02 522 65 00 022 56,5образованияЦелевые программы 07 02 795 00 00 1325,8 1322,5 99,8муниципальныхобразованийГородская целевая 07 02 795 02 00 560,5 557,3 99,4программа"Модернизация системыобразования городаТамбова на 2007-2010годы"Подпрограмма "Развитие 07 02 795 02 02 172,0 169,1 98,3единой образовательнойинформационной среды"Мероприятия в сфере 07 02 795 02 02 022 172,0 169,1 98,3образованияПодпрограмма 07 02 795 02 03 367,4 367,1 99,9"Комплекснаябезопасностьобразовательногоучреждения"Мероприятия в сфере 07 02 795 02 03 022 367,4 367,1 99,9образованияПодпрограмма "Спорт, 07 02 795 02 05 21,1 21,1 100,0физкультура и здоровье"Мероприятия в сфере 07 02 795 02 05 022 21,1 21,1 100,0образованияГородская целевая 07 02 795 04 00 47,5 47,5 100,0программа"Патриотическоевоспитание горожан на2007-2010 годы"Прочие расходы 07 02 795 04 00 013 47,5 39,0 82,1Мероприятия в сфере 07 02 795 04 00 022 8,5образованияГородская целевая 07 02 795 08 00 717,8 717,7 100,0программа "Культурагорода Тамбова(2008-2010 годы)"Прочие расходы 07 02 795 08 00 013 530,2 530,2 100,0Расходы за счет доходов 07 02 795 08 00 869 187,6 187,5 99,9от оказания платныхуслугПубличные нормативные 07 02 800 00 00 321,0 321,0 100,0обязательства городскогоокругаРешение Тамбовской 07 02 800 03 00 321,0 321,0 100,0городской Думы от25.06.2008 N 659"О городских именныхстипендиях иединовременных премияхгородского округа - городТамбов"Выплаты городских 07 02 800 03 05 282,0 282,0 100,0именных стипендийучащимсямуниципальныхобщеобразовательныхучрежденийВыполнение функций 07 02 800 03 05 001 282,0 282,0 100,0бюджетнымиучреждениямиВыплаты городских 07 02 800 03 06 3,0 3,0 100,0единовременных премийучащимсямуниципальныхобщеобразовательныхучрежденийВыполнение функций 07 02 800 03 06 001 3,0 3,0 100,0бюджетнымиучреждениямиВыплаты городских 07 02 800 03 07 36,0 36,0 100,0единовременных премийучащимсямуниципальныхобразовательныхучрежденийдополнительногообразования детейВыполнение функций 07 02 800 03 07 001 36,0 36,0 100,0бюджетнымиучреждениямиПублично-нормативные 07 02 850 00 00 2086,6 2019,1 96,8обязательстваЗакон Тамбовской 07 02 850 03 00 2086,6 2019,1 96,8области от 23.06.2006N 57-З "О мерах посоциальной поддержкемногодетных семей вТамбовской области"Обеспечение мер 07 02 850 03 11 2086,6 2019,1 96,8социальной поддержкимногодетных семей вчасти предоставлениябесплатного питанияРасходы за счет 07 02 850 03 11 865 2086,6 2019,1 96,8субвенции области пообеспечению учащихсяобщеобразовательныхшкол из многодетныхсемей бесплатнымпитаниемМолодежная политика 07 07 12929,3 12798,8 99,0и оздоровление детейОрганизационно- 07 07 431 00 00 6715,2 6705,7 99,9воспитательная работа смолодежьюПроведение мероприятий 07 07 431 01 00 6715,2 6705,7 99,9для детей и молодежиВыполнение функций 07 07 431 01 00 001 3551,7 3551,7 100,0бюджетнымиучреждениямиПрочие расходы 07 07 431 01 00 013 3163,5 3154,0 99,7Мероприятия по 07 07 432 00 00 5981,0 5860,0 98,0проведениюоздоровительнойкампании детейОбеспечение 07 07 432 99 00 5981,0 5860,0 98,0деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 07 07 432 99 00 001 1746,3 1738,7 99,6бюджетнымиучреждениямиРасходы за счет доходов 07 07 432 99 00 869 4234,7 4121,3 97,3от оказания платныхуслугРеализация 07 07 510 00 00 153,1 153,1 100,0государственнойполитики занятостинаселенияРеализация 07 07 510 03 00 153,1 153,1 100,0дополнительныхмероприятий,направленных наснижение напряженностина рынке труда субъектовРоссийской ФедерацииФинансирование 07 07 510 03 00 951 153,1 153,1 100,0расходов, связанных сорганизациейобщественных работ,временных работ длябезработных и ищущихработу граждан, а такжедля работников,находящихся под рискомувольнения,организацией стажировкив целях приобретенияопыта работывыпускниковобразовательныхучрежденийЦелевые программы 07 07 795 00 00 80,0 80,0 100,0муниципальныхобразованийГородская целевая 07 07 795 04 00 80,0 80,0 100,0программа"Патриотическоевоспитание горожан на2007-2010 годы"Прочие расходы 07 07 795 04 00 013 80,0 80,0 100,0Другие вопросы в 07 09 72309,1 72080,7 99,7области образованияУчебно-методические 07 09 452 00 00 27927,2 27710,8 99,2кабинеты,централизованныебухгалтерии, группыхозяйственногообслуживания, учебныефильмотеки,межшкольные учебно-производственныекомбинаты,логопедические пунктыОбеспечение 07 09 452 99 00 27927,2 27710,8 99,2деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 07 09 452 99 00 001 27506,9 27306,0 99,3бюджетнымиучреждениямиРасходы, 07 09 452 99 00 868 370,3 362,9 98,0осуществляемые за счетсредств, поступающих отсдачи в арендуимущества,закрепленного замуниципальнымиорганизациямиРасходы за счет доходов 07 09 452 99 00 869 38,3 26,7 69,7от оказания платныхуслугРасходы за счет прочих 07 09 452 99 00 870 11,7 15,2 129,9безвозмездныхпоступленийРеализация 07 09 510 00 00 189,0 177,0 93,7государственнойполитики занятостинаселенияРеализация 07 09 510 03 00 189,0 177,0 93,7дополнительныхмероприятий,направленных наснижение напряженностина рынке труда субъектовРоссийской ФедерацииФинансирование 07 09 510 03 00 951 189,0 177,0 93,7расходов, связанных сорганизациейобщественных работ,временных работ длябезработных и ищущихработу граждан, а такжедля работников,находящихся под рискомувольнения,организацией стажировкив целях приобретенияопыта работывыпускниковобразовательныхучрежденийРегиональные целевые 07 09 522 00 00 41144,0 41144,0 100,0программыОбластная адресная 07 09 522 99 99 41144,0 41144,0 100,0инвестиционнаяпрограммаБюджетные инвестиции 07 09 522 99 99 003 41144,0 41144,0 100,0Развитие социальной и 07 09 523 00 00 3048,9 3048,9 100,0инженернойинфраструктурысубъектов РоссийскойФедерации имуниципальныхобразованийРазвитие социальной и 07 09 523 01 00 3048,9 3048,9 100,0инженернойинфраструктурыБюджетные инвестиции 07 09 523 01 00 003 3048,9 3048,9 100,0Культура, 08 70235,1 70519,8 100,4кинематография,средства массовойинформацииКультура 08 01 59953,6 60225,9 100,5Дворцы и дома культуры, 08 01 440 00 00 33455,3 33775,8 101,0другие учреждениякультуры и средствмассовой информацииОбеспечение 08 01 440 99 00 33455,3 33775,8 101,0деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 08 01 440 99 00 001 29048,9 29047,4 100,0бюджетнымиучреждениямиРасходы, 08 01 440 99 00 868 106,9 76,2 71,3осуществляемые за счетсредств, поступающих отсдачи в арендуимущества,закрепленного замуниципальнымиорганизациямиРасходы за счет доходов 08 01 440 99 00 869 3437,5 3335,3 97,0от оказания платныхуслугРасходы за счет прочих 08 01 440 99 00 870 112,0 566,9 506,2безвозмездныхпоступленийРасходы за счет дотации 08 01 440 99 00 872 750,0 750,0 100,0бюджетам городскихокругов на поощрениедостижения наилучшихпоказателей деятельностиорганов местногосамоуправленияМузеи и постоянные 08 01 441 00 00 924,0 924,0 100,0выставкиОбеспечение 08 01 441 99 00 924,0 924,0 100,0деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 08 01 441 99 00 001 924,0 924,0 100,0бюджетнымиучреждениямиБиблиотеки 08 01 442 00 00 19598,0 19629,7 100,2Обеспечение 08 01 442 99 00 19598,0 19629,7 100,2деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 08 01 442 99 00 001 19360,0 19358,5 100,0бюджетнымиучреждениямиРасходы за счет доходов 08 01 442 00 00 869 235,0 263,1 112,0от оказания платныхуслугРасходы за счет прочих 08 01 442 99 00 870 3,0 8,1 270,0безвозмездныхпоступленийМероприятия в сфере 08 01 450 00 00 3347,9 3347,9 100,0культуры,кинематографии исредств массовойинформацииКомплектование 08 01 450 06 00 909,8 909,8 100,0книжных фондовбиблиотекмуниципальныхобразованийРасходы за счет субсидии 08 01 450 06 00 867 909,8 909,8 100,0области накомплектование книжныхфондов библиотекмуниципальныхобразованийОбеспечение 08 01 450 99 00 2438,1 2438,1 100,0деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 08 01 450 99 00 001 2438,1 2438,1 100,0бюджетнымиучреждениямиРеализация 08 01 510 00 00 476,9 397,2 83,3государственнойполитики занятостинаселенияРеализация 08 01 510 03 00 476,9 397,2 83,3дополнительныхмероприятий,направленных наснижение напряженностина рынке труда субъектовРоссийской ФедерацииФинансирование 08 01 510 03 00 951 476,9 397,2 83,3расходов, связанных сорганизациейобщественных работ,временных работ длябезработных и ищущихработу граждан, а такжедля работников,находящихся под рискомувольнения,организацией стажировкив целях приобретенияопыта работывыпускниковобразовательныхучрежденийЦелевые программы 08 01 795 00 00 2151,5 2151,3 100,0муниципальныхобразованийГородская целевая 08 01 795 08 00 603,8 603,8 100,0программа "Культурагорода Тамбова(2008-2010 годы)"Прочие расходы 08 01 795 08 00 013 603,8 603,8 100,0Городская целевая 08 01 795 09 00 1547,7 1547,5 100,0программа "Развитиебиблиотечного дела вгороде Тамбове на2008-2010 годы"Прочие расходы 08 01 795 09 00 013 1547,7 1547,5 100,0Периодическая печать 08 04 7890,3 7902,8 100,2и издательстваПериодические издания, 08 04 457 00 00 7890,3 7902,8 100,2учрежденные органамизаконодательной иисполнительной властиОбеспечение 08 04 457 99 00 7890,3 7902,8 100,2деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 08 04 457 99 00 001 7227,8 7227,8 100,0бюджетнымиучреждениямиРасходы за счет доходов 08 04 457 99 00 869 662,5 675,0 101,9от оказания платныхуслугДругие вопросы в 08 06 2391,2 2391,1 100,0области культуры,кинематографии,средств массовойинформацииУчебно-методические 08 06 452 00 00 2391,2 2391,1 100,0кабинеты,централизованныебухгалтерии, группыхозяйственногообслуживания, учебныефильмотеки,межшкольные учебно-производственныекомбинаты,логопедические пунктыОбеспечение 08 06 452 99 00 2391,2 2391,1 100,0деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 08 06 452 99 00 001 2391,2 2391,1 100,0бюджетнымиучреждениямиЗдравоохранение, 09 265017,9 261087,1 98,5физическая культура испортСтационарная 09 01 83757,3 82875,0 98,9медицинская помощьБюджетные инвестиции в 09 01 102 00 00 777,8 777,8 100,0объекты капитальногостроительства, невключенные в целевыепрограммыБюджетные инвестиции в 09 01 102 01 02 777,8 777,8 100,0объекты капитальногостроительствасобственностимуниципальныхобразованийБюджетные инвестиции 09 01 102 01 02 003 777,8 777,8 100,0Больницы, клиники, 09 01 470 00 00 81361,0 80491,7 98,9госпитали, медико-санитарные частиОбеспечение 09 01 470 99 00 81361,0 80491,7 98,9деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 09 01 470 99 00 001 60683,7 60678,9 100,0бюджетнымиучреждениямиРасходы за счет субсидии 09 01 470 99 00 854 4307,3 3692,2 85,7области бюджетаммуниципальныхобразований Тамбовскойобласти для долевогофинансированиярасходов бюджетовмуниципальныхобразований на оказаниеспециализированноймедицинской помощинаселению несколькихмуниципальныхобразований вмуниципальных лечебно-профилактическихучрежденияхРасходы, 09 01 470 99 00 868 777,8 603,8 77,6осуществляемые за счетсредств, поступающих отсдачи в арендуимущества,закрепленного замуниципальнымиорганизациямиРасходы за счет доходов 09 01 470 99 00 869 14901,2 14864,7 99,8от оказания платныхуслугРасходы за счет прочих 09 01 470 99 00 870 691,0 652,1 94,4безвозмездныхпоступленийРеализация 09 01 510 00 00 98,4 85,4 86,8государственнойполитики занятостинаселенияРеализация 09 01 510 03 00 98,4 85,4 86,8дополнительныхмероприятий,направленных наснижение напряженностина рынке труда субъектовРоссийской ФедерацииФинансирование 09 01 510 03 00 951 98,4 85,4 86,8расходов, связанных сорганизациейобщественных работ,временных работ длябезработных и ищущихработу граждан, а такжедля работников,находящихся под рискомувольнения,организацией стажировкив целях приобретенияопыта работывыпускниковобразовательныхучрежденийЦелевые программы 09 01 795 00 00 1520,1 1520,1 100,0муниципальныхобразованийГородская целевая 09 01 795 01 00 1520,1 1520,1 100,0программа "Охраназдоровья населениягорода Тамбова на2007-2010 годы"Подпрограмма "Развитие 09 01 795 01 01 1377,9 1377,9 100,0муниципальногоздравоохранения в городеТамбове"Мероприятия в области 09 01 795 01 01 067 1377,9 1377,9 100,0здравоохраненияПодпрограмма 09 01 795 01 05 8,9 8,9 100,0"Профилактикаартериальнойгипертонии"Мероприятия в области 09 01 795 01 05 067 8,9 8,9 100,0здравоохраненияПодпрограмма 09 01 795 01 07 133,3 133,3 100,0"Здоровый ребенок"Мероприятия в области 09 01 795 01 07 067 133,3 133,3 100,0здравоохраненияАмбулаторная помощь 09 02 99114,4 98936,9 99,8Реализация 09 02 340 00 00 706,0 706,0 100,0государственныхфункций в областинациональной экономикиЗакупка для 09 02 340 07 00 706,0 706,0 100,0государственных нуждтехники, производимойна территорииРоссийской ФедерацииЗакупка 09 02 340 07 02 494,2 494,2 100,0автотранспортныхсредств и коммунальнойтехникиБюджетные инвестиции 09 02 340 07 02 003 494,2 494,2 100,0Закупка 09 02 340 07 42 211,8 211,8 100,0автотранспортныхсредств и коммунальнойтехники за счет средствгородского бюджетаБюджетные инвестиции 09 02 340 07 42 003 211,8 211,8 100,0Поликлиники, 09 02 471 00 00 97501,6 97342,0 99,8амбулатории,диагностические центрыОбеспечение 09 02 471 99 00 97501,6 97342,0 99,8деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 09 02 471 99 00 001 36636,0 36623,1 100,0бюджетнымиучреждениямиРасходы, 09 02 471 99 00 868 248,0 224,8 90,6осуществляемые за счетсредств, поступающих отсдачи в арендуимущества,закрепленного замуниципальнымиорганизациямиРасходы за счет доходов 09 02 471 99 00 869 60381,0 60307,1 99,9от оказания платныхуслугРасходы за счет прочих 09 02 471 99 00 870 236,6 187,0 79,0безвозмездныхпоступленийРеализация 09 02 485 00 00 218,2 216,2 99,1государственныхфункций в областиздравоохранения, спортаи туризмаМероприятия в области 09 02 485 97 00 218,2 216,2 99,1здравоохранения, спортаи физической культуры,туризмаМедицинская помощь 09 02 485 97 11 218,2 216,2 99,1ветеранам ВеликойОтечественной войны,нуждающимся помедицинским показаниямв зубопротезированииВыполнение функций 09 02 485 97 11 001 218,2 216,2 99,1бюджетнымиучреждениямиРеализация 09 02 510 00 00 32,8 16,9 51,5государственнойполитики занятостинаселенияРеализация 09 02 510 03 00 32,8 16,9 51,5дополнительныхмероприятий,направленных наснижение напряженностина рынке труда субъектовРоссийской ФедерацииФинансирование 09 02 510 03 00 951 32,8 16,9 51,5расходов, связанных сорганизациейобщественных работ,временных работ длябезработных и ищущихработу граждан, а такжедля работников,находящихся под рискомувольнения,организацией стажировкив целях приобретенияопыта работывыпускниковобразовательныхучрежденийЦелевые программы 09 02 795 00 00 655,8 655,8 100,0муниципальныхобразованийГородская целевая 09 02 795 01 00 655,8 655,8 100,0программа "Охраназдоровья населениягорода Тамбова на2007-2010 годы"Подпрограмма "Развитие 09 02 795 01 01 655,8 655,8 100,0муниципальногоздравоохранения в городеТамбове"Мероприятия в области 09 02 795 01 01 067 655,8 655,8 100,0здравоохраненияСкорая медицинская 09 04 58378,9 55577,2 95,2помощьРеализация 09 04 340 00 00 353,0 353,0 100,0государственныхфункций в областинациональной экономикиЗакупка для 09 04 340 07 00 353,0 353,0 100,0государственных нуждтехники, производимойна территорииРоссийской ФедерацииЗакупка 09 04 340 07 02 247,1 247,1 100,0автотранспортныхсредств и коммунальнойтехникиБюджетные инвестиции 09 04 340 07 02 003 247,1 247,1 100,0Закупка 09 04 340 07 42 105,9 105,9 100,0автотранспортныхсредств и коммунальнойтехники за счет средствгородского бюджетаБюджетные инвестиции 09 04 340 07 42 003 105,9 105,9 100,0Станции скорой и 09 04 477 00 00 44699,9 44692,7 100,0неотложной медицинскойпомощиОбеспечение 09 04 477 99 00 44699,9 44692,7 100,0деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 09 04 477 99 00 001 43332,5 43314,7 100,0бюджетнымиучреждениямиРасходы за счет субсидии 09 04 477 99 00 852 1276,8 1276,9 100,0области бюджетаммуниципальныхобразований Тамбовскойобласти для долевогофинансированиярасходов бюджетовмуниципальныхобразований на оказаниескорой и неотложноймедицинской помощинаселению несколькихмуниципальныхобразованийРасходы, 09 04 477 99 00 868 10,2 10,0 98,0осуществляемые за счетсредств, поступающих отсдачи в арендуимущества,закрепленного замуниципальнымиорганизациямиРасходы за счет доходов 09 04 477 99 00 869 70,4 91,1 129,4от оказания платныхуслугРасходы за счет прочих 09 04 477 99 00 870 10,0безвозмездныхпоступленийИные безвозмездные и 09 04 520 00 00 13326,0 10531,5 79,0безвозвратныеперечисленияДенежные выплаты 09 04 520 18 00 10496,9 7652,4 72,9медицинскому персоналуфельдшерско-акушерскихпунктов, врачам,фельдшерам имедицинским сестрамскорой медицинскойпомощиВыполнение функций 09 04 520 18 00 001 10496,9 7652,4 72,9бюджетнымиучреждениямиДенежные выплаты 09 04 520 28 00 2829,1 2879,1 101,8отдельным категориямперсонала подразделений"Скорой медицинскойпомощи"Выполнение функций 09 04 520 28 00 001 2829,1 2879,1 101,8бюджетнымиучреждениямиФизическая культура и 09 08 23767,3 23698,0 99,7спортЦентры спортивной 09 08 482 00 00 8820,3 8756,0 99,3подготовки (сборныекоманды)Обеспечение 09 08 482 99 00 8820,3 8756,0 99,3деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 09 08 482 99 00 001 6573,0 6569,2 99,9бюджетнымиучреждениямиРасходы за счет доходов 09 08 482 99 00 869 2247,3 2186,8 97,3от оказания платныхуслугРеализация 09 08 510 00 00 42,6 39,2 92,0государственнойполитики занятостинаселенияРеализация 09 08 510 03 00 42,6 39,2 92,0дополнительныхмероприятий,направленных наснижение напряженностина рынке труда субъектовРоссийской ФедерацииФинансирование 09 08 510 03 00 951 42,6 39,2 92,0расходов, связанных сорганизациейобщественных работ,временных работ длябезработных и ищущихработу граждан, а такжедля работников,находящихся под рискомувольнения,организацией стажировкив целях приобретенияопыта работывыпускниковобразовательныхучрежденийФизкультурно- 09 08 512 00 00 14617,1 14615,5 100,0оздоровительная работа испортивные мероприятияМероприятия в области 09 08 512 97 00 14617,1 14615,5 100,0здравоохранения, спортаи физической культуры,туризмаСубсидии юридическим 09 08 512 97 00 006 14138,0 14138,0 100,0лицамВыполнение функций 09 08 512 97 00 500 479,1 477,5 99,7органами местногосамоуправленияЦелевые программы 09 08 795 00 00 287,3 287,3 100,0муниципальныхобразованийГородская целевая 09 08 795 11 00 287,3 287,3 100,0программа "Развитиефизической культуры испорта в городе Тамбове(2008-2010 годы)"Мероприятия в области 09 08 795 11 00 079 287,3 287,3 100,0здравоохранения, спортаи физической культурыСоциальная политика 10 652636,8 653321,1 100,1Социальное 10 02 55698,6 55381,7 99,4обслуживаниенаселенияУчреждения социального 10 02 507 00 00 22107,6 21698,5 98,1обслуживания населенияОбеспечение 10 02 507 99 00 22107,6 21698,5 98,1деятельностиподведомственныхучрежденийВыполнение функций 10 02 507 99 00 001 17264,0 17251,3 99,9бюджетнымиучреждениямиРасходы за счет доходов 10 02 507 99 00 869 4763,1 4406,4 92,5от оказания платныхуслугРасходы за счет прочих 10 02 507 99 00 870 80,5 40,8 50,7безвозмездныхпоступленийРеализация 10 02 510 00 00 624,1 615,4 98,6государственнойполитики занятостинаселенияРеализация 10 02 510 03 00 624,1 615,4 98,6дополнительныхмероприятий,направленных наснижение напряженностина рынке труда субъектовРоссийской ФедерацииФинансирование 10 02 510 03 00 951 624,1 615,4 98,6расходов, связанных сорганизациейобщественных работ,временных работ длябезработных и ищущихработу граждан, а такжедля работников,находящихся под рискомувольнения,организацией стажировкив целях приобретенияопыта работывыпускниковобразовательныхучрежденийМежбюджетные 10 02 521 00 00 32966,9 33067,8 100,3трансфертыФинансовое обеспечение 10 02 521 02 00 32966,9 33067,8 100,3расходных обязательствмуниципальныхобразований,возникающих привыполнениигосударственныхполномочий РоссийскойФедерации, субъектовРоссийской Федерации,переданных дляосуществления органамиместного самоуправленияв установленном порядкеОсуществление 10 02 521 02 22 32966,9 33067,8 100,3социальногообслуживания населениягорода ТамбоваВыполнение функций 10 02 521 02 22 001 32966,9 33067,8 100,3бюджетнымиучреждениямиСоциальное 10 03 566074,2 567297,6 100,2обеспечение населенияФедеральная целевая 10 03 104 00 00 57337,6 27767,4 48,4программа "Жилище" на2002-2010 годыПодпрограмма 10 03 104 02 00 57337,6 27767,4 48,4"Обеспечение жильеммолодых семей "Субсидии на обеспечение 10 03 104 02 00 501 57337,6 27767,4 48,4жильемСоциальная помощь 10 03 505 00 00 487372,2 523737,6 107,5Мероприятия в области 10 03 505 33 00 183225,0 222282,1 121,3социальной политикиОбеспечение мер 10 03 505 33 21 6670,9 7222,2 108,3социальной поддержкимногодетных семей вТамбовской областиСоциальные выплаты 10 03 505 33 21 005 6670,9 7222,2 108,3Обеспечение мер 10 03 505 33 23 5268,2 5696,8 108,1социальной поддержкиветеранов трудаТамбовской областиСоциальные выплаты 10 03 505 33 23 005 5268,2 5696,8 108,1Оказание адресной 10 03 505 33 24 16967,8 16967,6 100,0социальной помощинаселениюСоциальные выплаты 10 03 505 33 24 005 16967,8 16967,6 100,0Обеспечение мер 10 03 505 33 27 5038,9 4838,0 96,0социальной поддержкиреабилитированных лици лиц признанныхпострадавшими отполитических репрессийСоциальные выплаты 10 03 505 33 27 005 5038,9 4838,0 96,0Обеспечение равной 10 03 505 33 34 35141,2 35114,0 99,9доступности услугобщественноготранспорта дляотдельных категорийграждан, оказание мерсоциальной поддержкикоторых относится кведению ТамбовскойобластиСоциальные выплаты 10 03 505 33 34 005 35141,2 35114,0 99,9Бесплатный проезд в 10 03 505 33 36 326,8 113,0 34,6общественномтранспорте на городских,пригородных имежмуниципальныхмаршрутах инвалидов иучастников ВеликойОтечественной войны1941-1945 годовСоциальные выплаты 10 03 505 33 36 005 326,8 113,0 34,6Обеспечение мер 10 03 505 33 41 113579,6 152080,2 133,9социальной поддержкиветеранов трудаСоциальные выплаты 10 03 505 33 41 005 113579,6 152080,2 133,9Обеспечение мер 10 03 505 33 42 231,6 250,3 108,1социальной поддержкитружеников тылаСоциальные выплаты 10 03 505 33 42 005 231,6 250,3 108,1Обеспечение равной 10 03 505 37 00 22155,9 22558,5 101,8доступности услугобщественноготранспорта натерриториисоответствующегосубъекта РоссийскойФедерации дляотдельных категорийграждан, оказание мерсоциальной поддержкикоторым относится кведению РоссийскойФедерации и субъектовРоссийской ФедерацииСоциальные выплаты 10 03 505 37 00 005 9488,4 9891,0 104,2Обеспечение равной 10 03 505 37 02 12667,5 12667,5 100,0доступности услугобщественноготранспорта дляотдельных категорийграждан, оказание мерсоциальной поддержкикоторым относится кведению РоссийскойФедерации, за счетсредств областногобюджетаСоциальные выплаты 10 03 505 37 02 005 12667,5 12667,5 100,0Оплата жилищно- 10 03 505 46 00 222548,6 219452,9 98,6коммунальных услуготдельным категориямгражданСоциальные выплаты 10 03 505 46 00 005 222548,6 219452,9 98,6Предоставление 10 03 505 48 00 59442,7 59444,1 100,0гражданам субсидий наоплату жилогопомещения икоммунальных услугСоциальные выплаты 10 03 505 48 00 005 23324,1 23324,1 100,0Предоставление 10 03 505 48 02 36118,6 36120,0 100,0гражданам субсидий наоплату жилогопомещения икоммунальных услуг засчет средств областногобюджетаСоциальные выплаты 10 03 505 48 02 005 36118,6 36120,0 100,0Реализация 10 03 514 00 00 1350,9 1348,3 99,8государственныхфункций в областисоциальной политикиМероприятия в области 10 03 514 01 00 1350,9 1348,3 99,8социальной политикиПрочие расходы 10 03 514 01 00 013 1350,9 1348,3 99,8Региональные целевые 10 03 522 00 00 14745,8 9186,8 62,3программыОбластная целевая 10 03 522 73 00 14745,8 9186,8 62,3программа "Жилище"Подпрограмма 10 03 522 73 04 14745,8 9186,8 62,3"Молодежи доступноежилье"Субсидии на 10 03 522 73 04 915 14745,8 9186,8 62,3приобретение(строительство) жильямолодым семьямЦелевые программы 10 03 795 00 00 2304,4 2174,4 94,4муниципальныхобразованийГородская целевая 10 03 795 03 00 304,4 304,4 100,0программа "Молодежи -доступное жилье" на2008-2010 годы"Выполнение функций 10 03 795 03 00 500 304,4 304,4 100,0органами местногосамоуправленияГородская целевая 10 03 795 14 00 2000,0 1870,0 93,5программа "Молодежи -доступное жилье" на2009-2010 годы"Выполнение функций 10 03 795 14 00 500 2000,0 1870,0 93,5органами местногосамоуправленияПубличные нормативные 10 03 800 00 00 1585,8 1585,2 100,0обязательства городскогоокругаРешение Тамбовской 10 03 800 04 00 1219,7 1219,7 100,0городской Думы от30.07.2008 N 706"О Положении"О дополнительныхмерах социальнойпомощи для отдельныхкатегорий граждан вгороде Тамбове"Единовременные 10 03 800 04 08 681,2 681,2 100,0денежные выплатыотдельным категориямгражданСоциальные выплаты 10 03 800 04 08 005 681,2 681,2 100,0Ежемесячные денежные 10 03 800 04 09 538,5 538,5 100,0выплаты семьям,воспитывающих детей-инвалидовСоциальные выплаты 10 03 800 04 09 005 538,5 538,5 100,0Решение Тамбовской 10 03 800 05 00 333,2 332,6 99,8городской Думы от31.10.2007 N 457"О предоставлениидоплат к трудовымпенсиям бывшимруководителяммуниципальныхпредприятий иучреждений городаТамбова"Мероприятия в области 10 03 800 05 10 333,2 332,6 99,8социальной политикиДоплаты к трудовым 10 03 800 05 10 857 333,2 332,6 99,8пенсиям бывшимруководителяммуниципальныхпредприятий иучреждений городаРешение Тамбовской 10 03 800 06 00 32,9 32,9 100,0городской Думы от31.10.2007 N 458"О мерах социальнойподдержки лиц,замещавших должности ворганах власти городаТамбова"Мероприятия в области 10 03 800 06 10 32,9 32,9 100,0социальной политикиДоплаты к 10 03 800 06 10 858 32,9 32,9 100,0государственной пенсиилицам, замещавшимдолжности в органахвласти города ТамбоваПублично-нормативные 10 03 850 00 00 1377,5 1497,9 108,7обязательстваЗакон Тамбовской 10 03 850 15 00 1377,5 1497,9 108,7области от 23.07.1996N 74-З "О погребении ипохоронном деле"Выплата социального 10 03 850 15 12 1377,5 1497,9 108,7пособия на погребение ивозмещение расходов погарантированномуперечню услуг попогребениюСоциальные выплаты 10 03 850 15 12 005 1377,5 1497,9 108,7Охрана семьи и детства 10 04 30864,0 30641,8 99,3Иные безвозмездные и 10 04 520 00 00 7573,5 7572,9 100,0безвозвратныеперечисленияСодержание ребенка в 10 04 520 13 00 7573,5 7572,9 100,0семье опекуна иприемной семье, а такжевознаграждениепричитающеесяприемному родителюСоциальные выплаты 10 04 520 13 00 005 7573,5 7572,9 100,0Межбюджетные 10 04 521 00 00 2288,5 2613,7 114,2трансфертыФинансовое обеспечение 10 04 521 02 00 2288,5 2613,7 114,2расходных обязательствмуниципальныхобразований,возникающих привыполнениигосударственныхполномочий РоссийскойФедерации, субъектовРоссийской Федерации,переданных дляосуществления органамиместного самоуправленияв установленном порядкеИсполнение 10 04 521 02 31 2288,5 2613,7 114,2государственныхполномочий поорганизации иосуществлениюдеятельности по опеке ипопечительству вотношениинесовершеннолетнихгражданВыполнение функций 10 04 521 02 31 500 2288,5 2613,7 114,2органами местногосамоуправленияПублично-нормативные 10 04 850 00 00 21002,0 20455,2 97,4обязательстваЗакон Тамбовской 10 04 850 07 00 21002,0 20455,2 97,4области от 25.07.1997N 125-З "Об опеке ипопечительстве вТамбовской области"Выплата ежемесячного 10 04 850 07 06 21002,0 20455,2 97,4пособия опекунам насодержание ребенкаСоциальные выплаты 10 04 850 07 06 005 21002,0 20455,2 97,4ВСЕГО РАСХОДОВ 4608201,1 4713973,3 102,3----------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 5
к решению Тамбовской городской Думы
от 30.06.2010 N 1467
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа - город
Тамбов по кодам классификации источников финансирования дефицита
бюджета за 2009 год
тыс. рублей----------------------------------------------------------------------
Код главы, группы, | Наименование | Уточненный| Исполнено
подгруппы, статьи и вида | | бюджет | за 2009
источников | | на 2009 | год
| | год |----------------------------------------------------------------------000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных 242765,3 200300,0
организаций в
валюте Российской
Федерации000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов 478965,3 436500,0
от кредитных
организаций в
валюте Российской
Федерации829 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов 478965,3 436500,0
от кредитных
организаций
бюджетом
городского округа
Российской
Федерации в валюте
Российской
Федерации000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, -236200,0 -236200,0
предоставленных
кредитными
организациями в
валюте Российской
Федерации829 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение -236200,0 -236200,0
бюджетом
городского округа
Российской
Федерации кредитов
от кредитных
организаций в
валюте Российской
Федерации000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты -32000,0 -31333,1
от других бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение -32000,0 -31333,1
бюджетных
кредитов,
полученных от
других бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации в валюте
Российской
Федерации829 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение -32000,0 -31333,1
бюджетом
городского округа
Российской
Федерации кредитов
от других бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации в валюте
Российской
Федерации000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 0,0 107664,8
средств на счетах по
учету средств
бюджета000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков 0,0 -4939909,9
средств бюджетов000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих 0,0 -4939909,9
остатков средств
бюджетов000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих 0,0 -4939909,9
остатков денежных
средств бюджетов829 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих -4939909,9
остатков денежных 0,0
средств бюджета
городского округа
Российской
Федерации000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение 0,0 5047574,7
остатков средств
бюджетов000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих 0,0 5047574,7
остатков средств
бюджетов000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих 0,0 5047574,7
остатков денежных
средств бюджетов829 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих 0,0 5047574,7
остатков денежных
средств бюджета
городского округа
Российской
Федерации000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение -27400,0 -
государственных и
муниципальных
гарантий в валюте
Российской
Федерации000 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение -27400,0 -
государственных и
муниципальных
гарантий в валюте
Российской
Федерации в случае,
если исполнение
гарантом
государственных и
муниципальных
гарантий ведет к
возникновению
права регрессного
требования гаранта к
принципалу либо
обусловлено
уступкой гаранту
прав требования
бенефициара к
принципалу829 01 06 04 00 04 0000 810 Исполнение -27400,0 -
муниципальных
гарантий в валюте
Российской
Федерации в случае,
если исполнение
гарантом
государственных и
муниципальных
гарантий ведет к
возникновению
права регрессного
требования гаранта к
принципалу либо
обусловлено
уступкой гаранту
прав требования
бенефициара к
принципалу000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, 27400,0 -
предоставленные
внутри страны в
валюте Российской
Федерации000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных 27400,0 -
кредитов,
предоставленных
внутри страны в
валюте Российской
Федерации829 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных 27400,0 -
кредитов,
предоставленных
юридическим лицам
из бюджета
городского округа
Российской
Федерации в валюте
Российской
Федерации
Всего: 210765,3 276631,7----------------------------------------------------------------------
Приложение 6
к решению Тамбовской городской Думы
от 30.06.2010 N 1467
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа - город
Тамбов по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к источникам финансирования
дефицита бюджета, за 2009 год
тыс. рублей----------------------------------------------------------------------
Код главы, группы, | Наименование | Уточненный| Исполнено
подгруппы, статьи и вида | | бюджет | за 2009
источников | | на 2009 | год
| | год |----------------------------------------------------------------------01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных 242765,3 200300,0
организаций в
валюте Российской
Федерации01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов 478965,3 436500,0
от кредитных
организаций в
валюте Российской
Федерации01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов 478965,3 436500,0
от кредитных
организаций
бюджетом
городского округа
Российской
Федерации в валюте
Российской
Федерации01 02 00 00 00 0000 800 Погашение -236200,0 -236200,0
кредитов,
предоставленных
кредитными
организациями в
валюте Российской
Федерации01 02 00 00 04 0000 810 Погашение -236200,0 -236200,0
бюджетом
городского округа
Российской
Федерации
кредитов от
кредитных
организаций в
валюте Российской
Федерации01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные -32000,0 -31333,1
кредиты от других
бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации01 03 00 00 00 0000 800 Погашение -32000,0 -31333,1
бюджетных
кредитов, полученных
от других бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации в валюте
Российской
Федерации01 03 00 00 04 0000 810 Погашение -32000,0 -31333,1
бюджетом
городского округа
Российской
Федерации
кредитов от других
бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации в валюте
Российской
Федерации01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 0,0 107664,8
средств на счетах по
учету средств
бюджета01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение 0,0 -
остатков средств 4939909,9
бюджетов01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих 0,0 -
остатков средств 4939909,9
бюджетов01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих 0,0 -
остатков денежных 4939909,9
средств бюджетов01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих -
остатков денежных 0,0 4939909,9
средств бюджета
городского округа
Российской
Федерации01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение 0,0 5047574,7
остатков средств
бюджетов01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих 0,0 5047574,7
остатков средств
бюджетов01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих 0,0 5047574,7
остатков денежных
средств бюджетов01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих 0,0 5047574,7
остатков денежных
средств бюджета
городского округа
Российской
Федерации01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение -27400,0 -
государственных и
муниципальных
гарантий в валюте
Российской
Федерации01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение -27400,0 -
государственных и
муниципальных
гарантий в валюте
Российской
Федерации в случае,
если исполнение
гарантом
государственных и
муниципальных
гарантий ведет к
возникновению
права регрессного
требования гаранта
к принципалу либо
обусловлено
уступкой гаранту
прав требования
бенефициара к
принципалу01 06 04 00 04 0000 810 Исполнение -27400,0 -
муниципальных
гарантий в валюте
Российской
Федерации в случае,
если исполнение
гарантом
государственных и
муниципальных
гарантий ведет к
возникновению
права регрессного
требования гаранта
к принципалу либо
обусловлено
уступкой гаранту
прав требования
бенефициара к
принципалу01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные 27400,0 -
кредиты,
предоставленные
внутри страны в
валюте Российской
Федерации01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных 27400,0 -
кредитов,
предоставленных
внутри страны в
валюте Российской
Федерации01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных 27400,0 -
кредитов,
предоставленных
юридическим лицам
из бюджета
городского округа
Российской
Федерации в валюте
Российской
Федерации
Всего: 210765,3 276631,7----------------------------------------------------------------------