Постановление Администрации Тамбовской области от 19.05.2010 № 574
О внесении изменений в областную целевую программу "Развитие физической культуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ19.05.2010 г. Тамбов N 574 Утратилo силу - Постановление
Администрации Тамбовской области
от 27.09.2013 г. N 1075
О внесении изменений в областную целевую программу "Развитие
физической культуры и спорта в Тамбовской области
на 2009-2015 годы"
Администрация области постановляет:
1. Внести в областную целевую программу "Развитие физическойкультуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы" (далее -Программа), утвержденную постановлением администрации области от26.03.2009 N 326 (в редакции от 20.08.2009), следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы позицию "Объемы и источникифинансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование Программы предусмотрено из областного ифедерального бюджетов в размере 1295255,1 тыс. рублей. Из них за счетобластного бюджета 210605,1 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитовобластной адресной инвестиционной программы (далее ОАИП) 68496,8 тыс.рублей), в том числе по годам:
2009 год - 3655,1 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП48496,8 тыс. рублей);
2010 год - 3300,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП20000,0 тыс. рублей);
2011 год - 42350,0 тыс. рублей;
2012 год - 37900,0 тыс. рублей;
2013 год - 37750,0 тыс. рублей;
2014 год - 47900,0 тыс. рублей;
2015 год - 37750,0 тыс. рублей.
За счет федерального бюджета 1084650,0 тыс. рублей, в том числепо годам:
2009 год - 16900,0 тыс. рублей;
2010 год - 18250,0 тыс. рублей;
2011 год - 237900,0 тыс. рублей;
2012 год - 27900,0 тыс. рублей;
2013 год - 27900,0 тыс. рублей;
2014 год - 725400,0 тыс. рублей;
2015 год - 30400,0 тыс. рублей.";
1.2. в разделе 4 Программы абзац восьмой изложить в следующейредакции:
"Общие затраты на реализацию Программы в 2009-2015 гг. составят1295255,1 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета - 210605,1тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП 68496,8 тыс. рублей),за счет федерального бюджета - 1084650,0 тыс. рублей.";
1.3. в разделе 6 Программы таблицу "Основные целевые индикаторы,отражающие степень достижения целей и задач Программы" изложить вредакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
1.4. в паспорте подпрограммы "Совершенствование системыфизической культуры и спорта в Тамбовской области на 2009-2015 годы"(далее - Подпрограмма) (приложение N 1 к Программе):
позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложитьв следующей редакции:
"Финансирование Подпрограммы предусмотрено из областного ифедерального бюджетов в размере 469522,4 тыс. рублей. Из них за счетобластного бюджета 152022,4 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитовОАИП 6000,0 тыс. рублей), в том числе по годам:
2009 год - 3422,4 тыс. рублей;
2010 год - 3100,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП6000,0 тыс. рублей);
2011 год - 30300,0 тыс. рублей;
2012 год - 26300,0 тыс. рублей;
2013 год - 26300,0 тыс. рублей;
2014 год - 36300,0 тыс. рублей;
2015 год - 26300,0 тыс. рублей.
За счет федерального бюджета 317500,0 тыс. рублей, в том числе погодам:
2009 год - 0,0 тыс. рублей;
2010 год - 0,0 тыс. рублей;
2011 год - 227500,0 тыс. рублей;
2012 год - 17500,0 тыс. рублей;
2013 год - 17500,0 тыс. рублей;
2014 год - 35000,0 тыс. рублей;
2015 год - 20000,0 тыс. рублей.";
1.5. раздел 3 Подпрограммы изложить в редакции согласноприложению N 2 к настоящему постановлению;
1.6. в разделе 4 Подпрограммы абзац пятый изложить в следующейредакции:
"Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2009-2015 гг.составят 469522,4 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета -152022,4 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП 6000,0 тыс.рублей), за счет федерального бюджета - 317500,0 тыс. рублей.";
1.7. в разделе 6 Подпрограммы таблицу "Основные целевыеиндикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Подпрограммы"изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящемупостановлению;
1.8. в паспорте Подпрограммы "Развитие футбола в Тамбовскойобласти на 2009-2015 годы" (далее - Подпрограмма) (приложение N 2 кПрограмме):
1.9. позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Финансирование Подпрограммы предусмотрено из областного ифедерального бюджетов в размере 825732,7 тыс. рублей. Из них за счетобластного бюджета 58582,7 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитовОАИП 62496,8 тыс. рублей), в том числе по годам:
2009 год - 232,7 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП48496,8 тыс. рублей);
2010 год - 200,0 тыс. рублей (кроме того, в рамках лимитов ОАИП14000,0 тыс. рублей);
2011 год - 12050,0 тыс. рублей;
2012 год - 11600,0 тыс. рублей;
2013 год - 11450,0 тыс. рублей;
2014 год - 11600,0 тыс. рублей;
2015 год - 11450,0 тыс. рублей.
За счет федерального бюджета 767150,0 тыс. рублей, в том числе погодам:
2009 год - 16900,0 тыс. рублей;
2010 год - 18250,0 тыс. рублей;
2011 год - 10400,0 тыс. рублей;
2012 год - 10400,0 тыс. рублей;
2013 год - 10400,0 тыс. рублей;
2014 год - 690400,0 тыс. рублей;
2015 год - 10400,0 тыс. рублей.";
1.10. раздел 3 Подпрограммы изложить в редакции согласноприложению N 4 к настоящему постановлению;
1.11. в разделе 4 Подпрограммы абзац четвертый изложить вследующей редакции:
"Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2009-2015 гг.составят 825732,7 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета -58582,7 рублей (кроме того, в рамках лимитов областной адреснойинвестиционной программы 62496,8 тыс. рублей), за счет федеральногобюджета - 767150,0 тыс. рублей.";
1.12. в разделе 6 Подпрограммы таблицу "Основные целевыеиндикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Подпрограммы"изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящемупостановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовскаяжизнь".
Глава администрации
области О.И.Бетин
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению администрации области
от 19.05.2010 N 574
Основные целевые индикаторы, отражающие степень
достижения целей и задач Программы----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цели, задачи | Целевой |Единица |Исходные | Показатель целевого индикатора по годам реализации
| индикатор |измерения|показатели| Программы
| | |базового |--------------------------------------------------------
| | |года | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |Послед-
| | | | | | | | | | |ний год----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: эффективное использование возможностей физической культуры испорта во всестороннем физическом и духовном развитии личности,адаптации к условиям современной жизни, формировании потребности врегулярных занятиях физической культурой и спортом, создание для этогонеобходимых условийЗадача: Индикатор: чел. 110247 130000 135000 145000 155000 165000 185000 200000 200000обеспечение и Численность лиц, (статис-защита прав систематически тическийграждан на занимающихся отчетравный доступ к физической 2008 г.)занятиям культурой ифизической спортомкультурой испортомЗадача: Индикатор: % 35,8 41,4 43 45 49 53 57 60 60развитие системы Доля учащихся, (статис-детско- занимающихся тическийюношеского физической отчетспорта культурой и 2008 г.)
спортом, в общей
численности
учащихся
соответствующих
учреждений---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Первый зам. главы администрации
области А.А.Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению администрации области
от 19.05.2010 N 574
Подпрограмма
"Совершенствование системы физической культуры и спорта в Тамбовской
области на 2009-2015 годы"
3. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий Подпрограммы-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования (тыс. рублей) |Сроки |Основные целевые индикаторы |Заказчики
мероприятие | финанси- |------------------------------------------------------------|выпол-|-------------------------------|Под-
| рования | всего | в том числе по годам: |нения |наименование |Едини-|целевое |программы -
| | |-------------------------------------------------| | |ца |значение |ответст-
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |изме- |(последний|венные за
| | | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | | |рения |год реали-|выполнение
| | | | | | | | | | | | |зации Под-|
| | | | | | | | | | | | |программы |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: развитие массовой физической культуры и спорта, создание условийдля реализации гражданами, проживающими на территории области, прав назанятия физической культурой и спортом, развитие инфраструктуры спортаЗадача 1: содействие развитию детско-юношеского спорта1.1. Материально- Областной 7435,9 285,9 650 1300 1300 1300 1300 1300 2009- Количество Един. 2009 - Управлениетехническая бюджет 2015 учреждений 8 поподдержка детско- гг. дополни- 2010 - физическойюношеских тельного 5 культуре,спортивных школ, образования 2011 - спорту иподростковых детей 8 туризмуспортивных физкуль- 2012 - областиклубов и секций в турно- 8муниципальных спортивной 2013 -образованиях и направлен- 8специализиро- ности 2014 -ванных детско- 8юношеских школ 2015 -олимпийского 8резерва1.2. Проведение Областной 3300 400 400 500 500 500 500 500 2009- Доля % 2009-30,0 Управлениеспортивно- бюджет 2015 обучаю- 2010-32,0 образованиямассовых гг. щихся, 2011-35,0 и наукимероприятий для участвую- 2012-36,0 областидетей, подростков щих в 2013-38,0и молодежи и областных 2014-39,0областных соревнова- 2015-40,0массовых нияхсоревнований повидам спорта1.3. Проведение Областной 600 50 50 100 100 100 100 100 2009- Количество Чел. 2009 - Управлениеобластного бюджет 2015 обучаю- 30 образованияфестиваля для гг. щихся, 2010 - и наукидетей специальных принявших 30 области(коррекционных) участие в 2011 -образовательных фестивалях 45учреждений и и соревно- 2012 -областных ваниях 50соревнований 2013 -среди детских 55домов и школ- 2014 -интернатов 60
2015 -
601.4. Поддержка Областной 250 - - 50 50 50 50 50 2009- Количество Чел. 2011 - Управлениепроведения бюджет 2015 обучающих- 30 образованиясоревнований по гг. ся, приняв- 2012 - и наукиприкладным и ших учас- 30 областивоенно- тие в сорев- 2013 -техническим нованиях по 35видам спорта приклад- 2014 -
ным и воен- 40
но-техни- 2015 -
ческим ви- 50
дам спорта1.5. Поддержка Областной 1250 200 50 200 200 200 200 200 2009- Доля % 2009 - Управлениепроведения бюджет 2015 обучающих- 8,0 образованияфизкультурных и гг. ся, приняв- 2010 - и наукиспортивных ших учас- 4,0 областимероприятий тие в мероп- 2011 -физкультурно- риятиях 10,0спортивным "Юность 2012 -обществом России" 11,0"Юность России" 2013 -
12,0
2014 -
13,0
2015 -
15,0Итого: 12835,9 935,9 1150 2150 2150 2150 2150 2150Задача 2: повышение спортивного мастерства обучающихся2.1. Проведение Областной 800 200 - 200 - 200 - 200 2009, Доля % 2009-30,0 Управлениеобластных бюджет 2011, обучающих- 2011-33,0 образованияСпартакиад 2013, ся, участ- 2013-35,0 и наукишкольников и 2015 вующих в 2015-38,0 областимолодежи и гг. Спартаки-участие в адеСпартакиадахРоссии2.2. Участие Областной 12150,1 1950,1 800 1800 2000 1800 2000 1800 2009- Доля обу- % 2009 - 4,7 Управлениесборных команд бюджет 2015 чающихся, 2010 - 2,0 образованияшкольников и гг. принявших 2011 - 5,0 и наукимолодежи области участие во 2012 - 5,1 областиво Всероссийских Всерос- 2013 - 5,3соревнованиях сийских со- 2014 - 5,5
ревнова- 2015 - 5,7
ниях2.3. Проведение Областной 1450 200 - 250 250 250 250 250 2009- Доля % 2009 - Управлениеучебно- бюджет 2015 обучающих- 0,4 образованиятренировочных гг. ся, приняв- 2010 - и наукисборов вших 0 области
участие в 2011 -
учебно- 0,5
тренировоч- 2012 -
ных сборах 0,5
2013 -
0,6
2014 -
0,6
2015 -
0,72.4. Обеспечение Областной 1976,4 126,4 100 350 350 350 350 350 2009- Количество Чел. 2009 - Управлениеподготовки и бюджет 2015 обучаю- 12 образованияучастия сборной гг. щихся, 2010 - и наукикоманды области участвую- 12 областипо баскетболу в 1 щих в 2011 -лиге ЦФО соревнова- 12
ниях 2012 -
12
2013 -
12
2014 -
12
2015 -
12Итого: 16376,5 2476,5 900 2600 2600 2600 2600 2600Задача 3: содействие развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения3.1. Проведение Областной 790 10 130 130 130 130 130 130 2009- Количество Чел. 2009 - Управлениеобластных бюджет 2015 участников 550 поспортивных гг. 2010 - физическоймероприятий по 600 культуре,программе 2011 - спорту иСельских летних 650 туризмуспортивных игр 2012 - области
700
2013 -
750
2014 -
800
2015 -
8503.2. Обеспечение Областной 1320 - 220 220 220 220 220 220 2009- Количество Чел. 30 чел. Управлениеподготовки и бюджет 2015 участников ежегодно поучастия сборной гг. физическойкоманды области во культуре,всероссийских спорту иСельских летних туризмуспортивных играх области3.3. Проведение Областной 1200 - 200 200 200 200 200 200 2009- Количество Един. По 1 Управлениеобластного конкурса бюджет 2015 конкурсов ежегодно пона лучшую гг. физическойорганизацию культуре,деятельности по спорту ивовлечению туризмунаселения в занятия областифизическойкультурой и спортомИтого: 3310 10 550 550 550 550 550 550Задача 4: содействие развитию спорта высших достижений4.1. Стимулирование Областной 5000 - - 1000 1000 1000 1000 1000 2009- Количество Един. 5 Управлениеспортсменов бюджет 2015 спортсменов по(призеры гг. физическойОлимпийских Игр, культуре,чемпионатов Мира и спорту иЕвропы по туризмуОлимпийским видам областиспорта), путемвыделенияденежных средств4.2. Участие в Областной 500 - 500 - - - - - 2010 Количество Един. 2 УправлениеОлимпийских Играх, бюджет г. участников почемпионатах России, соревнова- физическойЕвропы и Мира ний культуре,
спорту и
туризму
областиИтого: 5500 - 500 1000 1000 1000 1000 1000Задача 5: содействие развитию спортивной инфраструктуры5.1. Строительство Федеральный 210000 - - 210000 - - - - 2010- Количество Един. 1 Управлениекрытого ледового бюджет 2011 объектов покатка в г. Тамбове гг. строитель- физической
Областной - - - - - - - - ства культуре,
бюджет спорту
и туризму
Кроме того области
ОАИП 600 - 6000 - - - - -5.2. Строительство Федеральный 107500 - - 17500 17500 17500 35000 20000 2011- Количество Един. 5 Управлениеспортивных бюджет 2015 объектов поцентров с гг. строитель- физическойуниверсальным Областной 114000 - - 24000 20000 20000 30000 20000 ства культуре,игровым залом бюджет спорту
и туризму
областиИтого: Федеральный 317500 - - 227500 17500 17500 35000 20000
бюджет
Областной 114000 - - 24000 20000 20000 30000 20000
бюджет
Кроме того 6000 - 6000 - - - - -
ОАИПВсего: Федеральный 317500 - - 227500 17500 17500 35000 20000
бюджет
Областной 152022,4 3422,4 3100 30300 26300 26300 36300 26300
бюджет
Кроме того 6000 - 6000 - - - - -
ОАИП-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Первый зам. главы администрации
области А.А.Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к постановлению администрации области
от 19.05.2010 N 574
Подпрограмма
"Совершенствование системы физической культуры и спорта
в Тамбовской области на 2009-2015 годы"
6. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения
целей и задач Подпрограммы----------------------------------------------------------------------------------------------------
Цели, задачи | Целевой |Единица | Исходные | Показатель целевого индикатора по годам
| индикатор |измерения| показатели | реализации подпрограммы
| | | базового |-------------------------------------------
| | | года |2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|Послед-
| | | | | | | | | | |ний год----------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: развитие массовой физической культуры и спорта, создание условийдля реализации гражданами, проживающими на территории области, прав назанятия физической культурой и спортом, развитие инфраструктуры спортаЗадача 1: Индикатор 1. ед. 6 6 5 8 8 8 8 8 8содействие Количество (По итогамразвитию детско- учреждений 2008 г.)юношеского дополнительногоспорта образования
детей
физкультурно-
спортивной
направленности,
получивших
материально-
техническую
поддержку
Индикатор 2. % 26,5 30,0 32,0 35,0 36,0 38,0 39,0 40,0 40,0
Доля (По итогам
обучающихся, соревнований
участвующих в 2008 г.)
областных
соревнованияхЗадача 2: Индикатор 1. % 28 30,0 - 33,0 - 35,0 - 38,0 38,0повышение Доля (По итогамспортивного обучающихся, Спартакиадымастерства участвующих в 2007 г.)обучающихся областной
Спартакиаде
школьников
Индикатор 2. % 4 4,7 2,0 5,0 5,1 5,3 5,5 5,7 5,7
Доля (По итогам
обучающихся, соревнований
принявших за 2008 г.)
участие во
Всероссийских
соревнованиях
Индикатор 3. % 0,3 0,4 - 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7
Доля (По итогам
обучающихся, учебно-
принявших тренировочных
участие в сборов
учебно- за 2008 г.)
тренировочных
сборахЗадача 3: Индикатор 1. чел. 500 550 600 650 700 750 800 850 850содействие Количество (По итогамразвитию участников Спартакиадымассового спорта Спартакиады 2008 г.)и физкультурно-оздоровительного Индикатор 1. ед. - - 1 1 1 1 1 1 1движения Количество
проведенных
областных
конкурсовЗадача 4: Индикатор 1. ед. 1 - - 1 1 1 1 1 5содействие Количество (По итогамразвитию спорта спортсменов, года)высших достигшихдостижений наивысших
спортивных
результатовЗадача 5: Индикатор 1. ед. - - - 2 1 1 1 1 6содействие Количестворазвитию объектовспортивной строительстваинфраструктуры----------------------------------------------------------------------------------------------------
Первый зам. главы администрации
области А.А.Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к постановлению администрации области
от 19.05.2010 N 574
Подпрограмма
"Развитие футбола в Тамбовской области на 2009-2015 годы"
3. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий Подпрограммы-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования (тыс. рублей) |Сроки |Основные целевые индикаторы |Заказчики
мероприятие | финанси- |------------------------------------------------------------|выпол-|-------------------------------|Под-
| рования | всего | в том числе по годам: |нения |наименование |Едини-|целевое |программы -
| | |-------------------------------------------------| | |ца |значение |ответст-
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |изме- |(последний|венные за
| | | г. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | | |рения |год реали-|выполнение
| | | | | | | | | | | | |зации Под-|
| | | | | | | | | | | | |программы |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: создание условий для укрепления здоровья различных категорийнаселения области путем целенаправленного использования возможностейфутбола, обеспечение условий для качественной подготовки резерва дляфутбольных клубов, сборных команд области и РоссииЗадача 1: содействие укреплению материально-технической базы футбола1.1. Материально- Областной 3732,7 232,7 - 700 700 700 700 700 2009- Количество Ед. 2 Управлениетехническая бюджет 2015 команд, поподдержка гг. клубов физическойфутбольных команд, культуре,клубов, отделений в спорту иДЮСШ туризму
областиИтого 3732,7 232,7 - 700 700 700 700 700Задача 2: подготовка, переподготовка и повышение квалификациитренерских кадров, создание кадрового потенциала для сферы футбола2.1. Организация Областной 1600 - 100 300 300 300 300 300 2010- Количество Чел. 6 Управлениеповышения бюджет 2015 тренеров- поквалификации гг. преподава- физическойтренеров- телей, культуре,преподавателей прошедших спорту и
курсы туризму
области2.2. Проведение Областной 350 - 50 - 150 - 150 - 2010, Количество Един. 3 Управлениесеминаров по бюджет 2012, семинаров попрограмме 2014 физическойРоссийского гг. культуре,футбольного союза спорту и
туризму
области2.3. Переподготовка Областной 300 - 50 50 50 50 50 50 2010- Количество Чел. 1 Управлениетренеров- бюджет 2015 тренеров- попреподавателей в гг. преподава- физическойВысшей школе телей. культуре,тренеров спорту и
туризму
областиИтого: 2250 - 200 350 500 350 500 350Задача 3: содействие развитию инфраструктуры футбола, обеспечениестроительства футбольных полей с искусственным покрытием3.1. Строительство Областной 45100 - - 9500 8900 8900 8900 8900 2009- Количество Един. 9 Управлениеполноразмерных бюджет 2015 объектов пофутбольных полей с гг. строитель- физическойискусственным Кроме того 24525,9 12525,9 12000 - - - - - ства культуре,покрытием ОАИП спорту и
туризму
Федеральный 78300 16900 16900 8900 8900 8900 8900 8900 области
бюджет3.2. Строительство Областной 7500 - - 1500 1500 1500 1500 1500 2010- Количество Един. 12 Управлениемини-футбольных бюджет 2015 объектов пополей с искусственным гг. строитель- физическойпокрытием Кроме того 800 - 800 - - - - - ства культуре,
ОАИП спорту и
туризму
Федеральный 8850 - 1350 1500 1500 1500 1500 1500 области
бюджет3.3. Строительство Федеральный 680000 - - - - - 680000 - 2014 Количество Един. 1 Управлениекрытого футбольного бюджет год крытых поманежа футбольных физической
манежей культуре,
спорту и
туризму
области3.4. Строительство Областной 26775 26775 - - - - - - 2009 Количество Един. 1 Управлениесистемы освещения и бюджет год оборудован- поограждения (ОАИП) ных физическойфутбольных полей с футбольных культуре,реконструкцией АБК полей спорту и
туризму
области3.5. Строительство Областной 4692,9 4540,9 152,0 - - - - - 2009 Количество Един. 1 Управлениесистемы жидкостного бюджет год футбольных поподогрева для (ОАИП) полей с физическойфутбольного поля с подогревом культуре,искусственным спорту ипокрытием туризму
области3.6. Благоустройство Областной 3104,4 2056,4 048,0 - - - - - 2009- Количество Един. 1 Управлениестадиона бюджет 2010 благо- по"Локомотив" (ОАИП) гг. устроенных физической
стадионов культуре,
спорту и
туризму
области3.7. Строительство Областной 2598,6 2598,6 - - - - - - 2009 Количество Един. 1 Управлениеограждения стадиона бюджет год объектов по"Локомотив" (ОАИП) строитель- физической
ства культуре,
спорту и
туризму
областиИтого: Областной 52600 - - 11000 10400 10400 10400 10400
бюджет
Кроме того 62496,8 48496,8 14000 - - - - -
ОАИП
Федеральный 767150 16900 18250 10400 10400 10400 690400 10400
бюджетВСЕГО: Областной 58582,7 232,7 200 12050 11600 11450 11600 11450
бюджет
Кроме того 62496,8 48496,8 14000 - - - - -
ОАИП
Федеральный 767150 16900 18250 10400 10400 10400 690400 10400
бюджет-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Первый зам. главы администрации
области А.А.Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к постановлению администрации области
от 19.05.2010 N 574
Подпрограмма
"Развитие футбола в Тамбовской области на 2009-2015 годы"
6. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей
и задач Подпрограммы----------------------------------------------------------------------------------------------------
Цели, задачи | Целевой |Единица | Исходные | Показатель целевого индикатора по годам
| индикатор |измерения| показатели | реализации подпрограммы
| | | базового |-------------------------------------------
| | | года |2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|Послед-
| | | | | | | | | | |ний год----------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: создание условий для укрепления здоровья различных категорийнаселения области путем целенаправленного использования возможностейфутбола, обеспечение условий для качественной подготовки резерва дляфутбольных клубов, сборных команд области и РоссииЗадача 1: Индикатор 1. ед. 2 2 - 2 2 2 2 2 2содействие Количествоукреплению футбольныхматериально- команд, клубов,технической отделений вбазы футбола детско-
юношеских
школах,
учреждениях
дополнительного
образования
детей
физкультурно-
спортивной
направленности,
получивших
материально-
техническую
поддержкуЗадача 2: Индикатор 1. чел. 5 - 2 6 6 6 6 6 6подготовка, Количествопереподготовка и тренеров-повышение преподавателей,квалификации прошедшихтренерских курсыкадров, создание повышениекадрового квалификациипотенциала длясферы футбола Индикатор 2. ед. 1 - 1 - 1 - 1 - 3
Количество
семинаров по
программе
Российского
футбольного
союза
Индикатор 3. чел. 1 - 1 1 1 1 1 1 1
Количество
тренеров-
преподавателей,
прошедших
переподготовку в
высшей школе
тренеровЗадача 3: Индикатор 1. ед. 1 2 2 1 1 1 1 1 9содействие Количестворазвитию построенныхинфраструктуры полноразмерныхи материально- футбольныхтехнической полей сбазы футбола искусственным
покрытием
Индикатор 2. ед. 1 1 2 2 2 2 2 2 13
Количество
построенных
мини-
футбольных
полей с
искусственным
покрытием
Индикатор 3. ед. - - - - - - 1 - 1
Количество
построенных
крытых
футбольных
манежей
Индикатор 4. ед. - 3 - - - - - - 3
Количество
оборудованных
футбольных
полей----------------------------------------------------------------------------------------------------
Первый зам. главы администрации
области А А.Сазонов