Решение Думы г. Тамбова от 23.12.2009 № 1280
О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы от 25.07.2007 N 415 "О комплексной программе социально-экономического развития города Тамбова на 2007-2010 годы"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Четвертый созыв
Семьдесят восьмое заседание
РЕШЕНИЕ23.12.2009 г. Тамбов N 1280
О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы
от 25.07.2007 N 415 "О комплексной программе
социально-экономического развития города
Тамбова на 2007-2010 годы"
Рассмотрев проект решения "О внесении изменений в решениеТамбовской городской Думы от 25.07.2007 N 415 "О комплексной программесоциально-экономического развития города Тамбова на 2007-2010 годы",внесенный главой администрации города Тамбова, и в соответствии сот15.05.2009 N 997 "Об отчете главы администрации города Тамбова поитогам работы за 2008 год и отчете об исполнении решения Тамбовскойгородской Думы от 25.07.2007 N 415 "О комплексной программесоциально-экономического развития города Тамбова на 2007-2010 годы" за2008 год", с учетом заключения постоянной комиссии посоциально-экономическому развитию и бюджету,
Тамбовская городская Дума решила:
1. Внести в решение Тамбовской городской Думы от 25.07.2007 N 415"О комплексной программе социально-экономического развития городаТамбова на 2007-2010 годы" (газета "Наш город Тамбов", 2007, 27 июля,30 июля) следующие изменения:
1) в наименовании решения цифры "2010" заменить цифрами "2011";
2) в преамбуле решения цифры "2010" заменить цифрами "2011";
3) в пункте 1 решения цифры "2010" заменить цифрами "2011";
4) в пункте 2 решения цифры "2010" заменить цифрами "2011";
5) в наименовании комплексной программы социально-экономическогоразвития города Тамбова на 2007-2010 годы цифры "2010" заменитьцифрами "2011";
6) в паспорте комплексной программы социально-экономическогоразвития города Тамбова на 2007-2010 годы цифры "2010" заменитьцифрами "2011";
а) в позиции "Наименование Программы" цифры "2010" заменитьцифрами "2011";
б) в позиции "Основной разработчик Программы" слова "Комитетсоциально-экономической политики администрации города Тамбова"заменить словами "Комитет экономики и перспективного развития городаадминистрации города Тамбова";
в) в позиции "Сроки и этапы реализации Программы" цифры "2010"заменить цифрами "2011";
г) позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложитьв следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы на весь период еереализации составляет 22279,429 млн. руб., в том числе за счет:
средств федерального бюджета - 3127,327 млн. руб. (14%);
средств бюджета Тамбовской области - 817,496 млн. руб. (3,7%);
средств бюджета городского округа - город Тамбов - 1293,007 млн.руб. (5,8%);
внебюджетных средств - 17041,599 млн. руб. (76,5%).
Объем реализации Программы на I этапе (2007-2008) составляет3162,548 млн. рублей, объем реализации Программы на II этапе(2009-2011) составляет 19116,881 млн. рублей.";
д) в позиции "Система организации контроля за исполнениемПрограммы" слова "комитет социально-экономической политикиадминистрации города Тамбова" заменить словами "комитет экономики иперспективного развития города администрации города Тамбова";
е) позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы"изложить в следующей редакции:
"В результате реализации Программы к 2012 году ожидается:
рост объема отгруженных товаров собственного производства куровню 2006 года в 2,2 раза;
увеличение объема розничного товарооборота в 2,6 раза;
создание новых рабочих мест - 9552 мест;
рост средней заработной платы работающих на крупных и среднихпредприятиях города по сравнению с 2006 годом в 2,1 раза.";
7) подраздел 1.4 "Оценка действующих мер по улучшениюсоциально-экономического положения города Тамбова" раздела 1."Социально-экономическое положение и основные направления развитиягорода Тамбова" дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"В связи с изменением подходов к формированию и реализациицелевых программ (долгосрочных, ведомственных, адресныхинвестиционных) на федеральном и региональном уровнях измененамуниципальная нормативная правовая база";
8) в абзацах девятом, шестнадцатом пункта 2 раздела 2. "Цели,задачи, сроки и этапы реализации Программы" цифры "2010" заменитьцифрами "2011";
9) раздел 3. "Система программных мероприятий" изложить вследующей редакции:
"Программные мероприятия разработаны с учетом приоритетов,определенных на федеральном и региональном уровнях:
ежегодными посланиями Президента Российской ФедерацииФедеральному Собранию Российской Федерации, Бюджетным посланиемПрезидента Российской Федерации о бюджетной политике в 2010-2012годах;
Программой социально-экономического развития Российской Федерациина среднесрочную перспективу 2006-2008 годов, Основными направлениямидеятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012года;
национальными проектами, федеральными и областными программами идругими нормативными правовыми актами. При отборе мероприятийучитывалась их значимость для развития города, эффективность и срокиреализации.
Реализация Программы намечается в виде системы взаимосвязанныхпрограммных мероприятий, инвестиционных проектов,организационно-административных мероприятий и мероприятий посовершенствованию нормативно-правовой базы города Тамбова. МероприятияПрограммы сгруппированы с учетом их однородности и взаимосвязанностипо трем основным направлениям.
Структура Программы представлена комплексом мероприятий последующим основным направлениям.
Раздел 1. "Развитие экономического потенциала города".
В подразделе 1.1 "Промышленность и инновации" мероприятияПрограммы будут направлены на внедрение социально значимыхинвестиционных проектов, обеспечивающих:
реконструкцию и техническое переоснащение промышленныхпредприятий, загрузку неиспользованных производственных мощностей,развитие производства качественной и конкурентоспособной продукции;
развитие инновационного потенциала и внедрение прорывныхтехнологий с освоением наукоемкой продукции;
оптимизацию структуры промышленных предприятий, диверсификациюпроизводства;
организацию различных форм кооперации в инновационнойдеятельности, повышение доли инноваций в объеме промышленногопроизводства;
создание специализированных вспомогательных производств сиспользованием сети малых и средних предприятий - поставщиковкомплектующих, необходимых услуг;
создание энергетической базы для экономического роста, развитиеэнергосберегающих технологий;
организацию импортозамещающих производств, развитие экспортногопотенциала промышленного комплекса.
В подразделе 1.2 "Развитие малого и среднего предпринимательства"мероприятия Программы предусматривают:
совершенствование внешней среды развития малогопредпринимательства, снижение административных ограничений на путиразвития малого и среднего бизнеса;
развитие инфраструктуры и механизмов поддержки малогопредпринимательства;
обеспечение доступа к финансовым ресурсам через субсидированиепроцентной ставки по кредитам коммерческих банков и к информации освободных помещениях, находящихся в муниципальной собственности,предлагаемых к сдаче в аренду и на продажу;
развитие малого инновационного предпринимательства, созданиетехнопарков и бизнес-инкубаторов;
обеспечение субъектам малого предпринимательства выхода на новыерынки, развитие рекламной и выставочно-ярмарочной деятельности.
В подразделе 1.3 "Развитие потребительского рынка и сферы услуг"мероприятия Программы предусматривают:
развитие и улучшение качества потребительских услуг: развитиесети предприятий торговли, общественного питания и бытовогообслуживания населения;
совершенствование инфраструктуры оптовых рынков.
В подразделе 1.4 "Природопользование и охрана окружающей среды"мероприятия Программы предусматривают реализацию комплекса мер поснижению негативных воздействий на человека в зонах его проживания.
Раздел 2. "Повышение качества жизни жителей города".
В подразделе 2.1 "Развитие социальной сферы" мероприятияПрограммы направлены на:
обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемогокачества важнейших социальных благ;
увеличение инвестиций в человека, развитиематериально-технической базы объектов социально-культурной сферы;
максимально эффективную защиту социально уязвимых слоевнаселения, которые не обладают возможностями для самостоятельногорешения жизненно важных проблем;
активное участие в федеральных и областных программах в сфереобразования, здравоохранения и по другим направлениям социальногоразвития.
В пункте 2.1.1 "Образование" мероприятия Программыпредусматривают:
развитие материально-технической базы муниципальныхобразовательных учреждений;
внедрение новых технологий обучения, развитие единойобразовательной информационной среды, оснащение образовательныхучреждений современной компьютерной техникой, подключение к сетиИнтернет;
развитие новых форм организации дошкольного образования;
расширение сети учреждений дополнительного образования, развитиесети центров психолого-педагогической и медико-социальной помощи детями молодежи;
приведение структуры высших и средних специальных учебныхзаведений в соответствие с возрастающими потребностями реальногосектора экономики, непроизводственной сферы в квалифицированныхкадрах.
В пункте 2.1.2 "Здравоохранение" мероприятия Программыпредусматривают:
укрепление материально-технической базы здравоохранения иобеспечение доступности качественной медицинской помощи населению;
строительство новых медицинских учреждений, проведениекапитального и текущего ремонта медицинских учреждений;
применение стационарозамещающих технологий, организациюобщеврачебных практик;
улучшение репродуктивного здоровья женщин и здоровья детей;
реализацию специальных программ, направленных на снижение ростазаболеваемости хроническими неинфекционными и социально обусловленнымизаболеваниями;
комплексное решение проблем профилактики, ранней диагностики,лечения заболеваний.
В пункте 2.1.3 "Культура и искусство" мероприятия Программыпредусматривают:
реконструкцию городских учреждений культуры и искусства,приведение их технического оснащения в соответствие современнымтребованиям;
поддержку молодых дарований, развитие системы художественного имузыкального образования;
модернизацию библиотечного дела, оснащение библиотек компьютернойтехникой.
В пункте 2.1.4 "Поддержка молодежи города; физическая культура испорт" мероприятия Программы предусматривают:
предоставление социально-экономической поддержки молодежи имолодым семьям;
формирование условий для гражданско-патриотического,духовно-нравственного, физического воспитания молодежи;
развитие массового спорта и укрепление материально-техническойбазы для занятий физической культурой и спортом, улучшениеобеспеченности населения спортивными сооружениями.
В пункте 2.1.5 "Занятость населения и развитие рынка труда"мероприятия Программы предусматривают:
содействие занятости граждан, ищущих работу;
обеспечение занятости горожан, особенно нуждающихся в социальнойзащите.
В пункте 2.1.6 "Социальная поддержка населения" мероприятияПрограммы предусматривают:
улучшение социального обслуживания граждан пожилого возраста,ветеранов и инвалидов;
совершенствование оказания адресной социальной помощи;
развитие социальной поддержки семьи, материнства и детства.
В пункте 2.1.7 "Формирование высокой социальной активности,гражданственности и патриотизма" мероприятия Программыпредусматривают:
развитие научно-теоретических, методических основ патриотическоговоспитания населения;
проведение мероприятий в рамках месячника оборонно-массовойработы по укреплению имиджа защитника Отечества;
информационное обеспечение в области патриотического воспитаниянаселения;
совершенствование материально-технической базы базовыхмуниципальных образовательных учреждений по патриотическомувоспитанию.
В пункте 2.1.8 "Общественная безопасность населения городаТамбова" мероприятия Программы предусматривают совершенствованиеорганизации движения транспорта и пешеходов в городе Тамбове.
В подразделе 2.2 "Развитие базовой общественной инфраструктуры"комплекс мер по данному направлению предусматривает созданиенеобходимых условий для комфортного проживания и устойчивогожизнеобеспечения населения, повышение его обеспеченности и доступа кважнейшим социально-экономическим благам и услугам.
Намечено продолжение реформирования жилищно-коммунальногохозяйства в целях обеспечения его рентабельной работы, повышениякачества оказываемых жилищно-коммунальных услуг, энергоэффективности.
Мероприятия данного раздела Программы определены исходя из того,что важнейшими приоритетами развития общественной инфраструктурыявляются строительство и реконструкция жилья, объектов инженернойинфраструктуры, развитие транспортной инфраструктуры.
В пункте 2.2.1 "Жилищное строительство и капитальный ремонтжилищного фонда" мероприятия Программы предусматривают:
совершенствование жилищной политики;
переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда;
развитие ипотечного жилищного кредитования в городе Тамбове;
проведение капитального ремонта многоквартирных домов городаТамбова.
В пункте 2.2.2 "Развитие инженерной инфраструктуры иреформирование жилищно-коммунального хозяйства" мероприятия Программыпредусматривают:
комплексное развитие инженерной инфраструктуры города на основеразработанной схемы градостроительного планирования развития города;
ускорение обновления физически и морально устаревших основныхфондов жилищно-коммунального хозяйства;
повсеместное внедрение технологий учета и управленияпотребляемыми ресурсами;
осуществление энергоэффективных проектов в целях сниженияиздержек и повышения качества предоставляемых услуг;
организацию эффективного управления жилищным фондом ипредприятий, оказывающих услуги по его содержанию.
В пункте 2.2.3 "Развитие транспортной инфраструктуры" мероприятияПрограммы предусматривают:
развитие дорожной сети;
ускорение обновления подвижного состава общественногопассажирского транспорта.
В подразделе 2.3 "Развитие институтов гражданского общества"мероприятия Программы предусматривают:
создание общественного совета при администрации города Тамбова;
организация и проведение семинаров-совещаний, общественныхприемных, круглых столов и других мероприятий по выработке эффективныхметодов взаимодействия администрации города Тамбова с городскойобщественностью;
проведение мониторинга общественного мнения по важнейшим вопросамжизнедеятельности города;
развитие гражданско-правового образования.
Перечень программных мероприятий с описанием их содержания иожидаемых результатов реализации приводится в приложении 2 кПрограмме.";
10) раздел 5. "Ресурсное обеспечение Программы" изложить вследующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы на весь период еереализации составляет 22279,429 млн. руб., в том числе за счет:
средств федерального бюджета - 3127,327 млн. руб. (14%);
средств бюджета Тамбовской области - 817,496 млн. руб. (3,7%);
средств бюджета городского округа - город Тамбов - 1293,007 млн.руб. (5,8%);
внебюджетных средств - 17041,599 млн. руб. (76,5%).
Объем реализации Программы на I этапе (2007-2008) составляет3162,548 млн. рублей, объем реализации Программы на II этапе(2009-2011) составляет 19116,881 млн. рублей.
Распределение объема финансирования программных мероприятий поисточникам и годам реализации Программы представлено в приложении 3 кПрограмме.
Включенные в Программу инвестиционные проекты коммерческогохарактера будут осуществляться преимущественно за счет собственныхсредств предприятий и привлечения кредитных ресурсов коммерческихбанков.";
11) в абзаце первом раздела 6. "Оценка эффективности,социально-экономических и экологических последствий от реализацииПрограммы" слово "задействование" заменить словом "использование",слово "динамичного" исключить;
12) раздел 7. "Организация управления Программой и контроль заходом ее реализации" Программы изложить в следующей редакции:
"Основными разработчиками Программы являются комитет экономики иперспективного развития города администрации города Тамбова, органыадминистрации города Тамбова.
Комитет экономики и перспективного развития города администрациигорода Тамбова осуществляет координацию вопросов, связанных среализацией Комплексной программы социально-экономического развитиягорода Тамбова на 2007-2011 годы.
Органы администрации города Тамбова - заказчики (исполнители)проектов и программных мероприятий:
организуют работу по выполнению мероприятий и проектов Программы;
на основе изложенной в Программе муниципальной политикиразрабатывают целевые программы, конкретизируют мероприятия,способствующие достижению стратегической цели и решению поставленныхПрограммой задач;
проводят работу по привлечению внебюджетных источников дляреализации мероприятий и проектов Программы;
в соответствии с законодательством Российской Федерацииосуществляют отбор конкретных исполнителей программных мероприятий;
обеспечивают контроль за качеством проводимых мероприятий,выполнением сроков их реализации, исполнением договоров и контрактов;
осуществляют мониторинг реализации проектов и мероприятий,представление отчетности в управление экономической политикиадминистрации Тамбовской области.
В ходе осуществления мониторинга органы администрации городаТамбова - заказчики (исполнители) проектов и программных мероприятий:
осуществляют сбор и систематизацию периодической отчетности оходе выполнения программных мероприятий по соответствующим профилямпроектов и некоммерческих мероприятий;
представляют сводную отчетность о ходе выполнения Программы вкомитет экономики и перспективного развития города администрациигорода Тамбова два раза в год: до 25 января (за отчетный год) и до 25июля (за 1 полугодие текущего года) по формам и в соответствии спорядком, доводимым комитетом дополнительно.
Комитет экономики и перспективного развития города администрациигорода Тамбова осуществляет:
подготовку проектов нормативных правовых актов по внесениюизменений и дополнений в Программу (на основании предложений органовадминистрации города Тамбова);
ежегодное представление доклада главе администрации городаТамбова о ходе выполнения Программы;
подготовку отчета о ходе реализации Программы для представленияего в администрацию Тамбовской области и Тамбовскую городскую Думу.";
13) в приложении 1 к Программе таблицы 1.1 "Объем производствапромышленной продукции", 1.2 "Структура промышленного производства",1.10 "Перечень наиболее крупных налогоплательщиков - юридических лиц,находящихся на территории города" исключить, таблицы 1.3., 1.4., 1.5.,1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.11. изложить в редакции согласно приложению1 к настоящему решению;
14) приложение 2 "Программные мероприятия" к Программе изложить вредакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
15) приложение 3 "Объемы и источники финансирования" к Программеизложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
16) приложение 4 "Описание инвестиционных проектов" к Программеисключить;
17) приложение 5 "Таблицы к главе 6 "Оценка эффективностисоциально-экономических последствий от реализации Программы" изложитьв редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить напостоянную комиссию по социально-экономическому развитию и бюджету(А.В.Колмаков) и Контрольно-счетную палату Тамбовской городской Думы.
3. Решение вступает в силу после принятия и подлежитопубликованию в газете "Наш город Тамбов".
Глава города Тамбова А.Ю.Ильин
Приложение 1
к решению Тамбовской городской Думы
от 23.12.2009 N 1280
Таблица 1.1. Развитие малого бизнеса----------------------------------------------------------------------------------------------------
Показатели/годы | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011----------------------------------------------------------------------------------------------------Количество 1718 2121 1898 2059 2106 2537 2670 3723 3916 4119зарегистрированныхмалыхпредприятий, единицКоличество 18806 17133 13000 7230 7506 8017 8059 8600 8900 9300зарегистрированныхиндивидуальныхпредпринимателей,единицОбъем продукции 2,6 6,4 8,4 12,4 хх хх хх хх хх ххмалых предприятий,всего,млн. руб.Оборот малых хх хх хх хх 14576 17030 25100 41700 51690 66730предприятий,млн. руб.Численность занятых 10804 14204 21193 22189 22470 27044 28435 39650 41705 43867на малыхпредприятиях,всего, чел.----------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 1.2. Объем инвестиций в экономику города, в млн. руб.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Показатели/годы | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Объем инвестиций - 1957,5 3184,4 4287,7 5341,2 8365,1 12519,0 18829,7 20350,0 23392,3 27352,1всего по городуПо источникам:- средства 421,4 549,5 694,1 618,1 1222,4 1814,8 х х х х
предприятий- бюджетные 275,4 605,9 626,7 1020,4 1120,0 2039,2 х х х х
средствафедеральный бюджет 145,4 319,9 388,9 524,8 583,0 802,6 х х х хобластной и местный 130,0 285,9 237,8 495,6 537,0 1063,9 х х х хбюджеты-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 1.3. Оборот розничной торговли-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Показатели/годы | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Оборот розничной 9614,7 11049,9 13503,2 18848,3 23958,6 32856,8 42105,4 48030,0 54620,0 62200,0торговли, в млн.рублейОборот розничной 33,0 38,0 47,0 58,0 74,1 116,0 149,9 173,0 197,8 226,6торговли на душунаселения, в тыс.руб.Индексы физического 104,2 104,7 110,9 127,3 117,2 126,1 118,3 100,5 102,0 104,0объема оборотарозничной торговли,в сопоставимыхценах, % кпредыдущему году-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 1.4. Занятость и безработица на территории города----------------------------------------------------------------------------------------------------
Показатели/годы | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011----------------------------------------------------------------------------------------------------Численность х х х х х х х х х хэкономическиактивногонаселения, тыс.человекИз нихЗанято в экономике х х х х х х х х х хБезработные 3,7 3,2 3,1 3,7 3,5 2,2 1,6 3,0 3,2 3,0Занято на 115,6 115,0 114,7 101,6 121,6 128,8 127,4 139,6 140,0 140,0предприятиях иорганизациях, всего,тыс. человекКоличество занятых в х х х х х х х х х хбюджетнойсфере, человекКоличество 18806 17133 13000 7230 7506 8017 8059 8600 8900 9300индивидуальныхпредпринимателей безобразованияюридического лица,человекЧисленность 3,7 3,2 3,1 3,7 3,5 2,2 1,6 3,0 3,0 2,9официальнозарегистрированныхбезработных,тыс. человекУровень официально 2,3 2,0 1,9 2,3 2,2 1,3 1,0 1,8 1,9 1,8зарегистрированнойбезработицы, %----------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 1.5. Уровень жизни населения----------------------------------------------------------------------------------------------------
Показатели/годы | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011----------------------------------------------------------------------------------------------------Среднемесячная 3168,1 4136,9 5141,2 6603,8 8204,7 10043 12775 13850 15350 16900заработная плата(руб./мес.), всегоСредняя 19,2 19,6 20,2 20,5 21,2 21,1 22,2 22,4 22,6 22,8обеспеченностьнаселения жильем врасчете на одногожителя (кв. м/чел.)Число 3941 3847 3884 7126 7738 5875 5656 5600 5520 5400зарегистрированныхпреступлений----------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 1.6. Демография----------------------------------------------------------------------------------------------------
Показатели/годы | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011----------------------------------------------------------------------------------------------------Численность 292,9 289,6 287,2 284,5 281,8 280,8 279,2 277,6 276,1 274,5постоянногонаселения, тыс. чел.:- всего по Тамбову(среднегодовая)- в том числе в 189988 184649 184080 182981 180947 178693 176955 х х хтрудоспособномвозрасте- в том числе 63302 62807 62913 62908 63689 64701 84557 85100 х хпенсионеров- в том числе мужчин 131149 129424 128199 126747 125401 124455 123751 х х х- в том числе женщин 161763 160136 159017 157755 156387 155351 154833 х х хЕстественный прирост -2421 -2242 -1873 -2144 -1973 -1647 -1696 -1665 -1601 -1565(+), убыль (-), чел.Количество 2264 2443 2534 2411 2277 2469 2463 2443 2457 2470родившихся (+), чел.Количество умерших, 4685 4685 4407 4555 4250 4116 4159 4108 4058 4035чел.Коэффициент ... ... ... 7,3 3,4 6,5 х х хмладенческойсмертности на1000 родившихсяКоэффициент -8,2 -7,7 -6,5 -7,5 -7,0 -5,9 -6,1 -6,0 -5,8 -5,7естественногоприроста (убыли),человек на 1 тыс.населенияМиграционный -764 -1176 -501 -570 -928 -335 +474 +402 +409 +412прирост, убыль (+; -),чел.Коэффициент -2,6 -4,0 -1,7 -2,0 -3,3 -11,9 +17,0 +14,5 +14,8 +15,0миграционногоприроста, чел. на 1тыс. населения----------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 1.7. Объем доходов и расходов консолидированного
муниципального бюджета, млн. руб.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Показатели/годы | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011----------------------------------------------------------------------------------------------------------Доходы, всего 944,8 1059,7 1372,2 1996,3 2372,8 2888,0 3966,5 4467,5 3924,3 4203,2Налоговые 368,0 400,4 453,9 527,5 865,0 1071,5 1181,5 1416,6 1735,6 1942,4Неналоговые 80,4 107,3 156,4 418,2 554,0 554,6 890,7 1022,0 884,4 790,8Средства, полученные 496,4 552,0 761,9 923,6 954,0 1126,0 1878,5 2001,8 1280,8 1445,1в рамкахмежбюджетныхотношенийПрочие безвозмездные 15,8 27,1 23,5 24,9поступленияРасходы, всего 1046,2 1114,4 1555,8 2024,5 2162,7 3095,2 4019,6 4711,4 4156,1 4445,2Средняя бюджетная 3437,0 3929,0 5395,0 7241,0 8378,7 10284,9 14206,7 16093,3 14213,3 15312,2обеспеченность врасчете на одногожителя, в руб.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
х - данные не предоставляются Тамбовстатом
хх - явление отсутствует
Таблица 1.8. Основные экономические и социальные показатели развития
города Тамбова--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Показатели | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011п/п| (индикаторы)/годы|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------
| |Значе-|Темп |Значе-|Темп |Значе-|Темп |Значе-|Темп |Значе-|Темп |Значе-|Темп |Значе-|Темп
| |ние |роста |ние |роста |ние |роста |ние |роста |ние |роста |ние |роста |ние |роста
| |пока- |(сниже-|пока- |(сниже-|пока- |(сниже-|пока- |(сниже-|пока- |(сниже-|пока- |(сниже-|пока- |(сниже-
| |зателя|ния) в |зателя|ния) в |зателя|ния) в |зателя|ния) в |зателя|ния) в |зателя|ния) в |зателя|ния) в
| | |сопост.| |сопост.| |сопост.| |сопост.| |сопост.| |сопост.| |сопост.
| | |ценах | |ценах | |ценах | |ценах | |ценах | |ценах | |ценах
| | |к пред.| |к пред.| |к пред.| |к пред.| |к пред.| |к пред.| |к пред.
| | |перио- | |перио- | |перио- | |перио- | |перио- | |перио- | |перио-
| | |ду, в %| |ду, в %| |ду, в %| |ду, в %| |ду, в %| |ду, в %| |ду, в %--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Экономические индикаторы
1. Оборот крупных 33948 130,4 37200 109,6 52464 141,0 74530 142,0 82350 110,5 91400 111,0 102000 111,6
и средних
организаций по
видам
экономической
деятельности (в
действующих
ценах), млн. руб.
2. Отгружено 21085 114,2 23500 111,4 30154 128,3 36190 120,0 39900 110,3 45500 114,0 52300 114,9
товаров
собственного
производства,
выполнено работ
и услуг
собственными
силами (без НДС
и акцизов) по
крупным и
средним
организациям по
хозяйственным
видам
деятельности (в
действующих
ценах), млн. руб.
3. Индекс хх 105,0 хх 105,3 хх 120,0 хх 95,9 хх 108,0 хх 108,5 хх 110,0
промышленного
производства по
крупным и
средним
предприятиям
4. Объем работ и 2740,9 109,0 3573,7 119,4 5619,4 139,3 8737,9 131,4 9680,0 102,0 10600 105,0 12060 108,0
услуг,
выполненный
собственными
силами
предприятий и
организаций по
"чистому" виду
деятельности
"Строительство"
по полному кругу
предприятий в
фактических
ценах (без НДС),
млн. руб.
5. Ввод в действие 162,7 107,0 196,4 120,7 237,0 120,7 260,2 109,8 261,6 100,5 300,0 114,7 305,0 101,7
общей площади
жилых домов за
счет всех
источников
финансирования
предприятиями
всех форм
собственности,
включая средства
населения, тыс.
кв. м
6. Инвестиции в 5341,2 111,6 8365,1 141,7 12519 134,7 18830 115,4 20350 101,0 23392 110,0 27352 112,0
основной капитал
за счет всех
источников
финансирования
(с учетом
досчетов на
малые
предприятия,
неформальный
сектор,
индивидуальных
застройщиков),
млн. руб.
из них по 2762,1 92,3 4049,6 135,1 5926,6 131,7 6909,9 101,4 7467,5 101,0 8529,3 109,3 9777,2 109,8
крупным и
средним
предприятиям
7. Объем 18848 127,3 23959 117,2 32857 126,1 42105 118,3 48030 100,5 54620 102,0 62200 104,0
розничного
товарооборота,
всего, млн. руб.
8. Оборот 414,3 105,1 529,0 112,3 764,0 125,3 1338,9 144,4 1520,0 100,2 1730 100,8 1970,0 101,7
общественного
питания, млн. руб.
9. Объем платных 5236,1 108,9 6487,2 110,0 8376 116,5 10960 120,0 12230 103,0 13750 102,4 15550 104,0
услуг населению,
млн. руб.
из него: по 3065,7 105,6 3751,2 122,4 4605,1 122,8 <**> <**> <**> <**> <**> <**> <**> <**>
крупным и
средним
предприятиям10. в т. ч. объем 817,8 107,8 933,0 105,6 1262,5 114,9 1680,0 135,5 1920,0 98,0 2192 100,2 2480 100,7
бытовых услуг,
млн. руб.
из него: по 82,7 142,6 75,6 91,4 113,0 149,5 <**> <**> <**> <**> <**> <**> <**> <**>
крупным и
средним
предприятиям11. Сальдированный 691,8 хх 1573,7 хх 1969,7 хх 1979,4 хх х х <**> <**> <**> <**>
финансовый
результат
(прибыль минус
убыток) по
крупным и
средним
предприятиям,
млн. руб. (с
учетом
организаций
сельского
хозяйства)Социальные индикаторы12. Среднемесячная 6603,8 129,7 8204,7 124,5 10043 122,5 12775 124,0 13850 113,9 15350 111,5 16900 110,3
заработная плата
работников по
крупным и
средним
предприятиям,
рублей13. Просроченная 7,0 хх 0 хх 0 хх 0 хх 0 хх 0 хх 0 хх
задолженность по
заработной плате,
млн. руб. (на конец
отчетного периода)14. Индекс хх 113,3 хх 110,3 хх 109,9 хх 114,9 хх 112,7 хх 110,7 хх 108,7
потребительских
цен на все товары и
платные услуги, %15. Прожиточный 2181 хх 2516 хх 2944 хх 3370 хх 3902 хх 4410 хх 4893 хх
минимум, руб.16. Стоимость 1161 103,0 1311 112,9 1580 120,5 1858 117,6 <**> <**> <**> <**> <**> <**>
минимального
набора продуктов
питания, входящих
в потребительскую
корзину,
рассчитанного по
среднероссийским
нормам
потребления, руб.
(на конец года)17. Численность 3,7 119,7 3,5 96,5 2,2 61,3 1,6 72,7 3,0 187,5 3,0 100,0 2,9 96,7
безработных,
состоящих на учете
в службе
занятости, тыс.
чел. (на конец
отчетного периода)18. Уровень 2,3 х 2,2 х 1,3 х 1,0 х 1,8 <**> 1,9 <**> 1,8 <**>
официально
зарегистрированной
безработицы, %--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
х - данные не представляются Тамбовстатом
хх - явление отсутствует
<**> - показатель по городу Тамбову не прогнозируется
Приложение 2
к решению Тамбовской городской Думы
от 23.12.2009 N 1280
Система программных мероприятий----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Цели, задачи | Раздел программы, |Сроки | Механизм | Затраты на | Критерии оценки |Ожидаемые
| | наименование |выполнения,| реализации | реализацию (по | (промежуточные |результаты (целевые
| | мероприятия |годы | мероприятия | годам и | результаты по |параметры к 2012
| | | | | источникам | годам, измеряемые |году)
| | | | | финансирования), | при помощи |
| | | | | млн. руб. | индикаторов, |
| | | | | | характеризующих |
| | | | | | социально- |
| | | | | | экономическое |
| | | | | | развитие города) |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Развитие экономического потенциала города1.1. Промышленность и инновации
1. Реконструкция и Технологическое 2007-2009 Привлечение Всего средств Объем Создание 58 новых
модернизация развитие ОАО средств кредитных (внебюджетные производства: рабочих мест; средняя
производственных "Тамбовский завод организаций, средства) на 2007 г. - 950 млн. зарплата 18000 руб.
мощностей, "Комсомолец" им. собственные реализацию руб.; Выпуск
увеличение объемов Н.С.Артемова инвестиционные проекта - 156,700, 2008 г. - 1020 млн. конкурентоспособной
производства вложения в т. ч.: руб., продукции
оборудования из 2007 г. - 44,900 2009 г. - 1576 млн.
нержавеющей и 2008 г. - 90,100 руб.,
углеродистой стали 2009 г. - 21,700 2010 г. - 1808 млн.
руб.
2011 г. - 2003 млн.
руб.
2. Расширение Строительство 2009-2011 Собственные Всего средств Увеличение объемов
технологических административно- инвестиционные (внебюджетные производства
возможностей производственного вложения (за счет средства) на продукции за счет
предприятия, разгрузка комплекса по адресу: г. чистой прибыли, реализацию расширения
производственных Тамбов, Пограничный получаемой на проекта - 230,633, технологических
мощностей на проезд, 5А, ОАО основной в т. ч.: возможностей
основной площадке, "Тамбовский завод действующей 2009 г. - 50,000 предприятия
создание условий для "Комсомолец" им. площадке 2010 г. - 78,335
диверсификации Н.С.Артемова" предприятия, и 2011 г. - 102,298
бизнеса реинвестирования
прибыли,
полученной от
реализации
продукции на вновь
созданной
производственной
площадке
3. Модернизация и Расширение мощности 2007-2008 Привлечение Всего средств Объем Создание 9 рабочих
расширение производства добавок средств кредитных (внебюджетные производства: мест.
производства к бензинам на ОАО организаций, средства) на 2007 г. - 437,2 млн. Внедрение
антидетонационных "Пигмент" собственные реализацию руб., энергосберегающих
добавок к бензинам инвестиционные проекта - 56,556, 2008 г. - 477,6 млн. технологий, снижение
вложения. в т. ч.: руб., себестоимости,
2007 г. - 43,949 2009 г. - 533,7 млн. повышение
2008 г. - 12,607 руб., конкурентоспособности
2010 г. - 597,0 млн. продукции
руб.
4. Расширение Расширение 2007-2009 Привлечение Всего средств Объем Создание 15 рабочих
ассортимента и ассортимента и средств кредитных (внебюджетные производства: мест. Увеличение
мощности мощностей по организаций, средства) 2007 г. - 324,4 млн. объемов производства
производства производству собственные на реализацию руб., и продаж и получение
пигментов пигментов на ОАО инвестиционные проекта - 9,350, 2008 г. - 330,5 млн. дополнительной
"Пигмент" вложения. в т. ч.: руб., прибыли
2007 г. - 6,550 2009 г. - 335,4 млн.
2008 г. - 1,241 руб.,
2009 г. - 1,559 2010 г. - 372,3 млн.
руб.
5. Создание условий для Организация 2007-2009 Привлечение Всего средств Объем Ввод в 2009 году.
развития производства по средств кредитных (внебюджетные производства Обеспечение населения
перерабатывающей и переработке методом организаций, средства) по продукции: области плодово-
обрабатывающей глубокой заморозки собственные проекту - 184,700, 2008 г. - 77,5 тонн, ягодной и овощной
промышленности на овощных, плодовых и инвестиционные в т. ч.: 2009 г. - 1864,6 продукцией в зимне-
базе собственных ягодных культур на вложения. 2007 г. - 34,700 тонн весенний период.
природных ресурсов. ООО "Айстек" 2008 г. - 130,600 Создание 26 новых
Развитие производства 2009 г. - 19,400 рабочих мест.
импортозамещающей
продукции, повышение
конкуренто-
способности
региональной
экономики
6. Создание условий для Производство новых 2007-2009 Привлечение Всего средств Объем Создание 36 рабочих
развития видов вафель на ОАО средств кредитных (внебюджетные производства мест, пополнение
перерабатывающей "Кондитерская фирма организаций, средства) по кондитерских бюджетов всех
промышленности "Такф" собственные проекту - 180,400, изделий: уровней за счет
инвестиционные в т. ч.: 2007 г. - 1,123 тыс. налоговых отчислений.
вложения 2007 г. - 132,700, тонн, Произведенная по
2008 г. - 43,000, 2008 г. - 5,0 тыс. проекту продукция в
2009 г. - 4,700 тонн, основном будет
2009 г. - 5,0 тыс. реализована за
тонн пределами Тамбовской
области
7. Приобретение и Приобретение линии 2010 Привлечение Всего средств Объем Вывод на рынок
монтаж линии по по производству средств кредитных (внебюджетные производства конкурентоспособных
производству комбинированных организаций, средства) по кондитерских продуктов
комбинированных конфет ОАО собственные проекту - 350,000, изделий:
конфет методом "Кондитерская фирма инвестиционные в т. ч.: 2011 г. - 6,0 тыс.
отливки корпусов в "Такф" вложения 2010 г. - 350,000 тонн
крахмал
8. Развитие полиграфии Модернизация 2007-2008 Приобретение Всего средств Объем Возможность
на территории города типографии ООО современного (внебюджетные производства представления
Тамбова "Юлис" оборудования для средства) по полиграфической читателям
производства проекту - 21,000, продукции 2007 г. - высококачественной
высококачественной в т. ч.: 22 тыс. листов. книжной продукции и
книжной 2007 г. - 16,000 Выручка от исключение
продукции 2008 г. - 5,000 реализации необходимости
продукции - 31 млн. обращения авторов в
руб. издательства и
типографии других
городов, пополнение
бюджетов всех
уровней
9. Организация в городе Восстановление и 2007-2008 Привлечение Всего средств Создание 36 рабочих
Тамбове производства модернизация средств кредитных (внебюджетные мест. Обеспечение
по выпуску Тамбовского организаций, средства) по ежегодного
железобетонных домостроительного собственные проекту - 36,400, устойчивого роста
изделий с комбината инвестиционные в т. ч.: объемов производства
применением вложения 2008 г. - 36,400 и удешевление
современных строительных
технологий материалов и изделий10. Развитие оборонно- Техническое 2009-2011 Федеральная 2009 г.: всего по Увеличение Оснащенность
промышленного перевооружение и целевая программа проекту - 50,875, объемов предприятия,
комплекса реконструкция ФГУП "Развитие в т. ч.: производства улучшение условий
"Опытный завод оборонно- федеральный продукции труда и экономической
"Тамбоваппарат" промышленного бюджет - 40,700, обстановки на
комплекса РФ на внебюджетные предприятии
2007-2010 годы и источники -
на период до 2015 10,175,
года", привлечение 2010 г.:
средств кредитных всего - 56,250,
организаций, в т. ч.:
собственные федеральный
инвестиционные бюджет - 45,000,
вложения внебюджетные
источники -
11,250,
2011 г.:
всего - 68,750,
в т. ч.:
федеральный
бюджет - 55,000,
внебюджетные
источники -
13,75011. Развитие оборонно- Реконструкция и 2009-2011 Федеральная 2009 г.: всего по Увеличение Оснащенность
промышленного техническое целевая программа проекту - 28,000, объемов предприятия,
комплекса перевооружение "Развитие в т. ч.: производства улучшение условий
действующего оборонно- федеральный продукции труда и экономической
предприятия ОАО промышленного бюджет - 19,600, обстановки на
"Тамбовский завод комплекса РФ на внебюджетные предприятии
"Октябрь" 2007-2010 годы и источники - 8,400,
на период до 2015 2010 г.: всего -
года", привлечение 52,000, в т. ч.:
средств кредитных федеральный
организаций, бюджет - 38,000,
собственные внебюджетные
инвестиционные источники -
вложения 14,000,
2011 г.: всего по
проекту - 46,000,
в т. ч.:
федеральный
бюджет - 30,000,
внебюджетные
источники -
16,00012. Развитие оборонно- Техническое 2009-2010 Федеральная 2009 г.: всего по Сохранение Оснащенность
промышленного перевооружение и целевая программа проекту - 39,900, объемов предприятия,
комплекса реконструкция ОАО "Развитие в т. ч.: производства улучшение условий
"Тамбовский завод оборонно- федеральный продукции труда и экономической
"Ревтруд" промышленного бюджет - 29,000, обстановки на
комплекса РФ на внебюджетные предприятии
2007-2010 гг. и на источники -
период до 2015 г.", 10,900,
привлечение 2010 г.:
средств кредитных всего - 51,500,
организаций, в т. ч.:
собственные федеральный
инвестиционные бюджет - 40,000,
вложения внебюджетные
источники -
11,50013. Совершенствование Производство 2009-2010 Привлечение Всего средств Увеличение Создание производства
технологического бесплатформенных средств кредитных (внебюджетные объемов перспективной
процесса производства инерциальных организаций, средства) по производства продукции
продукции навигационных систем собственные проекту - 150,000, продукции
управления на базе инвестиционные в т. ч.:
лазерных гироскопов вложения 2009 г. - 100,000
для гражданской, 2010 г. - 50,000
боевой авиации и
ракетостроения, а
также для наземных
объектов ОАО
"Тамбовский завод
"Электроприбор"14. Поддержание Техническое 2009 Привлечение Всего средств Объем Снижение
мощностей перевооружение и средств кредитных (внебюджетные производства: трудоемкости,
предприятия за счет реконструкция организаций, средства) по 2009 г - 1765 млн. улучшение условий
применения нового Тамбовского собственные проекту - 43,187, руб. труда
оборудования, вагоноремонтного инвестиционные в т. ч.: 2010 г. - 1803 млн.
освоение новых завода ОАО вложения 2009 г. - 43,187 руб.
позиций ремонта "Вагонреммаш" 2011 г. - 1876 млн.
руб.15. Организация Программа переноса 2010-2012 Распоряжение ОАО Размеры Капремонт
производства на объектов "Российские финансирования пассажирских вагонов
площадях вновь производственного железные дороги" (внебюджетные 510 единиц в год,
строящегося назначения по от 22.02.2008 средства) не ремонт тележек
вагоноремонтного модернизации и N 352-р "О мерах определены ГП-200-200 шт. в год,
корпуса, увеличение строительству вагонов по реализации изготовление новых
объема производства с территории проекта переноса колесных пар
Московского завода объектов
им. Войтовича не производственного
территорию назначения по
Тамбовского модернизации и
вагоноремонтного строительству
завода ОАО вагонов с
"Вагонреммаш" территории
Московского завода
им. Войтовича",
привлечение
средств кредитных
организаций,
собственные
инвестиционные
вложения16. Организация Организация 2009-2011 Привлечение Всего средств Довести Создание 55 новых
производства лицевых производства лицевых средств кредитных (внебюджетные производство рабочих мест:
частей противогазов частей противогазов на организаций, средства) по лицевых частей 2009 г. - 20 мест
ОАО "Тамбовмаш" собственные проекту - 35,000, противогазов в 2010 г. - 20 мест
инвестиционные в т. ч.: натуральном 2011 г. - 15 мест
вложения 2009 г. - 10,000 выражении до 1
2010 г. - 10,000 млн. штук.
2011 г. - 15,000 Объем
производства:
2009 г. - 575 млн.
руб.
2010 г. - 602 млн.
руб.
2011 г. - 618 млн.
руб.17. Внедрение новых Реконструкция и 2009-2011 Привлечение Всего средств Объем Сохранение рабочих
технологий модернизация средств кредитных (внебюджетные производства: мест
производства, производства с целью организаций, средства) по 2009 г. - 290 млн.
освоение и новых увеличения выпуска собственные проекту - 75,000, руб.
видов продукции и продукции и инвестиционные в т. ч.: 2010 г. - 300 млн.
материалов расширения вложения 2009 г. - 25,000 руб.
ассортимента на ОАО 2010 г. - 25,000 2011 г. - 300 млн.
"Завод подшипников 2011 г. - 25,000 руб.
скольжения"18. Создание Реконструкция 2009-2011 Федеральная Всего средств Увеличение объема
современного и объектов производства целевая программа (федеральный производства и
высокоэффективного средств регенерации и "Национальная бюджет) по реализации
отечественного очистки воздуха для система проекту - 59,000, специальных систем до
производства нового систем коллективной химической и в т. ч.: 10-12 тыс. условных
поколения средств защиты на основе биологической 2009 г. - 14,000 единиц в год,
химической защиты. современных безопасности 2010 г. - 16,000 специальных
Создание и развитие технологий на ОАО Российской 2011 г. - 29,000 продуктов до 50 тонн в
сквозной системы "Корпорация Федерации год
НИОКР "Росхимзащита" (2009-2013)"19. Внедрение Техническое 2009-2011 Федеральная Всего средств Увеличение объема
конкурентоспособной перевооружение целевая программа (федеральный производства и
энергосберегающей производственного "Разработка, бюджет) по реализации
технологии. участка по выпуску восстановление и проекту - 137,500, специальных
Завершение создания регенеративных организация в т. ч.: продуктов до 100 тонн
замкнутого цикла продуктов на ОАО производства 2009 г. - 6,500 в год
производства изделий "Корпорация стратегических, 2010 г. - 56,000
"Росхимзащита" дефицитных и 2011 г. - 75,000
импортозамещающих
материалов и
малотоннажной
химии для
вооружения
военной и
специальной
техники на
2009-2011 годы и на
период до 2015
года"20. Развитие Организация 2009-2011 План по Стоимость всего Объем Создание 145 новых
промышленного серийного реализации проекта - производства: рабочих мест.
комплекса города производства мероприятий в 1588,770, АТМ З180: Производство
Тамбова колесных области в т. ч.: 2008 г. - 33 штук перспективных
сельскохозяйственных автомобильной 2009 г. - 977,100 2009 г. - 245 штук моделей колесных
тракторов ЗАО промышленности и 2010 г. - 550,050 2010 г. - 525 штук сельскохозяйственных
"Агротехмаш" сельскохозяйственного 2011 г. - 61,620, 2011 г. - 525 штук тракторов в диапазоне
машиностроения из них АТМ 5280: мощности до 400 л. с.
научно- федеральный 2008 г. - 41 штук не имеющихся
технического бюджет: 2009 г. - 215 штук аналогов в Российской
совета при всего - 500,000, 2010 г. - 750 штук Федерации и в
Министерстве в т.ч.: 2011 г. - 750 штук европейских странах.
промышленности и 2010 г. - 500,000, АТМ 4200: Производство
торговли областной 2009 г. - 150 штук комплектующих
Российской бюджет: всего - 2010 г. - 225 штук изделий к тракторной
Федерации. 121,420, 2011 г. - 225 штук технике
Привлечение в т.ч.:
средств кредитных 2009 г. - 9,750
организаций, 2010 г. - 50,050
собственные 2011 г. - 61,620,
инвестиционные внебюджетные
вложения. источники - всего:
Осуществление 967,350, в т. ч.:
государственной 2009 г. - 967,350
поддержки
инвестиционного
проекта в виде
предоставления
залогового
обеспечения и
налоговых льгот
администрацией
Тамбовской
области.
Комплексный
проект развития
АПК Тамбовской
области1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства21. Развитие системы Совершенствование 2007-2011 Реализация 2009 г. всего - Оборот малых Увеличение
имущественной системы городской целевой 5195,707, предприятий: количества субъектов
поддержки субъектов налогообложения программы в т. ч.: средства 2007 г. - 17030 млн. малого и среднего
малого и среднего малого и среднего развития малого и городского руб. предпринимательства
предпринимательства предпринимательства. среднего бюджета - 0,058, 2008 г. - 25100 млн. ежегодно не менее чем
Развитие системы предпринимательства внебюджетные руб. на 0,5%,
финансово-кредитной в городе Тамбове средства - 2009 г. - 41700 млн. дополнительных
поддержки в на 2008-2010 годы 5195,649 руб. рабочих мест не менее
приоритетных 2010 г. - 51690 млн. 0,5-1%.
направлениях развития Городская целевая Всего - 0,837, руб.
малого и среднего программа развития в т. ч.: 2011 г. - 66730 млн.
предпринимательства. малого и среднего средства руб.
Совершенствование предпринимательства городского
механизмов в городе Тамбове бюджета - 0,837,
использования на 2009-2011 годы в т. ч.:
муниципального 2009 г. - 0,172
недвижимого 2010 г. - 0,275
имущества для 2011 г. - 0,390
развития малого и
среднего
предпринимательства.
Поддержка
сельхозпроизводителей
и местных
товаропроизводителей,
являющихся
субъектами малого и
среднего
предпринимательства.
Сохранение за
субъектами малого и
среднего
предпринимательства
права аренды
муниципального
имущества,
включенного в
перечень
муниципального
имущества, свободного
от прав третьих лиц (за
исключением
имущественных прав
субъектов малого и
среднего
предпринимательства).
Обеспечение
преимущественного
права субъектов
малого и среднего
предпринимательства
на приобретение
арендуемого ими
имущества.
Обеспечение
размещения заказов
для нужд городского
округа - город Тамбов у
субъектов малого
предпринимательства.
Обеспечение работы
координационного
совета по развитию
малого и среднего
предпринимательства;
- ведение web-страницы
о развитии
предпринимательства
на сайте
администрации города
Тамбова;
- пропаганда и
популяризация
предпринимательской
деятельности
посредством
проведения ежегодных
городских конкурсов
"Лучший
предприниматель
года", на звание
"Лучшее предприятие"
среди предприятий
потребительского
рынка и других
конкурсов,
фестивалей, мастер-
классов, семинаров,
"круглых столов",
семинаров, брифингов,
встреч по вопросам
развития малого и
среднего
предпринимательства,
информационной
поддержки через
средства массовой
информации1.3. Развитие потребительского рынка и сферы услуг22. Развитие сферы Строительство и ввод в 2007-2011 Привлечение Внебюджетные Оборот розничной Обеспечение
торговли и бытовых эксплуатацию частных источники торговли (млн. населения услугами
услуг, создание магазинов, инвестиций всего - рублей в ценах торговли,
комплексной сферы предприятий 7521,960, соответствующих общественного
торговли, общественного в т. ч.: лет): питания, бытового
общественного питания и сферы 2007 г. - 790,960 2007 г. - 32856,8 обслуживания в
питания и услуг, услуг, реконструкция 2008 г. - 193,000 2008 г. - 42105,4 соответствии с
удобной для действующих 2009 г. - 2000,000 2009 г. - 48030,0 нормативами,
населения объектов; уточнение 2010 г. - 2002,000 2010 г. - 54620,0 пополнение бюджетов
размещения 2011 г. - 2536,000 2011 г. - 62200,0 всех уровней за счет
предприятий сферы Оборот налоговых и
торговли общественного неналоговых
общественного питания (млн. отчислений,
питания и бытового рублей в ценах создание за 2007-2011
обслуживания, соответствующих годы - 8933
организация контроля лет): дополнительных
и внесение 2007 г. - 764,0 рабочих мест
предложений по 2008 г. - 1338,9
размещению новых 2009 г. - 1520,0
предприятий с учетом 2010 г. - 1730,0
потребностей горожан 2011 г. - 1970,0
не только в центре
города, но и на
окраинах1.4. Природопользование и охрана окружающей среды23. Снижение Мероприятия по 2007-2011 Реализация Средства Улучшение
негативных охране окружающей мероприятий в городского экологической
воздействий на среды на территории рамках текущей бюджета ситуации в городе
человека в зонах его города Тамбова. деятельности всего - 41,496,
проживания. Строительство администрации в т. ч.:
Обеспечение ливневой канализации города Тамбова 2007 г. - 2,000
рационального по Моршанскому 2008 г. - 2,380
использования и шоссе. 2009 г. - 12,372
сохранности Рекультивация 2010 г. - 12,372
природных ресурсов, полигона захоронения 2011 г. - 12,372
поддержание илового осадка в
экологической микрорайоне
безопасности "Северный"24. Комплекс по 2007-2008 Привлечение Всего по проекту Мощность завода Улучшение
сортировке и средств кредитных (внебюджетные до 150 тыс. тонн экологической
утилизации твердых организаций, средства) - 79,000 обстановки в городе
бытовых отходов в собственные в т. ч.: Тамбове и Тамбовском
составе инвестиционные 2007 г. - 43,000 районе.
мусоросортировочного вложения 2008 г. - 36,000 Создание 156 рабочих
завода и мест
полигона их
захоронения ООО
"ТЭКО-Сервис"2. Повышение качества жизни жителей города Тамбова2.1. Социальная сфера2.1.1. Образование25. Обеспечение Реструктуризация сети 2007-2008 Городская целевая Средства Численность Рационализация сети
устойчивого общеобразовательных программа городского обучающихся в общеобразовательных
развития городской учреждений города "Модернизация бюджета первую смену в учреждений,
системы общего Тамбова системы Всего - 0,710, дневных обеспечивающая
образования образования города в т. ч.: учреждениях равные возможности
Тамбова на 2007 г. - общего получения
2007-2010 годы" 0,256, образования в % к качественного
Подпрограмма 2008 г. - 0,454, общему числу образования
"Реструктуризация средства обучающихся в
сети областного этих учреждениях:
общеобразовательных бюджета: 2007 г. - 87
учреждений всего - 0,200, 2008 г. - 87
города Тамбова" в т. ч.: 2009 г. - 91
2007 г. - 0,100
2008 г. - 0,10026. Оптимизация Модернизация 2007-2009 Городская целевая Средства Удельный вес Повышение
системы управления системы управления программа городского общеобразовательных управленческой
образованием и образованием "Модернизация бюджета - 0,371, учреждений, компетенции
повышение системы в т. ч.: имеющих руководителей
эффективности образования города 2007 г. - 0,012 управляющие образовательных
управленческой Тамбова на 2008 г. - 0,349 советы в 2010 г. - учреждений.
деятельности 2007-2010 годы" 2009 г. - 0,010, 5% (2006 г. - 0%) Передача
Подпрограмма областной образовательным
"Модернизация бюджет - учреждениям
системы всего - 0,200, административных
управления в т. ч.: прав в определении
образованием" 2007 г. - 0,100 образовательной
2008 г. - 0,100 политики и
распоряжения
финансовыми
средствами27. Обеспечение Обеспечение 2007-2009 Городская целевая Средства Повышение уровня
безопасности противопожарной, программа областного безопасности условий
учащихся, антитеррористической "Модернизация бюджета - 0,126, для осуществления
воспитанников и и экологической системы в т. ч.: учебно-
работников безопасности в образования города 2007 г. - 0,060 воспитательного
образовательных муниципальных Тамбова на 2008 г. - 0,066 процесса
учреждений во время образовательных 2007-2010 годы" Средства
их трудовой и учреждениях; городского
учебной материально- Подпрограмма бюджета - 21,178,
деятельности техническое и "Комплексная в т. ч.:
кадровое обеспечение безопасность 2007 г. - 0,302
муниципальных образовательного 2008 г. - 20,397
образовательных учреждения на 2009 г. - 0,479
учреждений 2007-2010 годы"28. Создание единой Создание единой 2007-2009 Городская целевая Средства Формирование Доведение числа
образовательной образовательной программа областного компьютерной базы компьютеров в
информационной информационной "Модернизация бюджета - 0,400, в образовательных общеобразовательных
среды среды, оснащение системы в т. ч.: учреждениях учреждениях до
компьютерной и образования города 2007 г. - 0,200, соотношения 1
телекоммуникационной Тамбова на 2008 г. - 0,200 компьютер на 25
техникой 2007-2010 годы" Средства учащихся, наличие
муниципальных городского доступа в Интернет во
образовательных Подпрограмма бюджета - всех
учреждений, "Развитие единой 3,317, общеобразовательных
обеспечение образовательной в т. ч.: учреждениях
свободного доступа в информационной 2007 г. - 1,394
сеть Интернет среды на 2007-2010 2008 г. - 1,751
годы" 2009 г. - 0,172
Внебюджетные
источники - 5,130,
в т. ч.:
2008 г. - 5,13029. Совершенствование Осуществление 2007-2008 Городская целевая Средства Совершенствование Улучшение ситуации в
образовательного целенаправленной программа городского уровня знаний по городе по сохранению
процесса в школах политики поддержки "Модернизация бюджета - 0,088, русскому языку русского языка,
русского языка системы в т. ч.: совершенствование
образования города 2007 г. - 0,044 образовательного
Тамбова на 2008 г. - 0,044 процесса в школах,
2007-2010 годы" повышение интереса к
Подпрограмма русскому языку и
"Русский язык на культуре речи у
2007-2010 годы" горожан30. Совершенствование Развитие системы 2007-2009 Городская целевая Средства Увеличение охвата Увеличение
воспитательного дошкольного программа городского детей дошкольным удельного веса
процесса образования "Модернизация бюджета - образованием до численности детей
системы 2,023, 66% (2006 г. - 63%) старшего дошкольного
образования города в т. ч.: возраста, обучающихся
Тамбова на 2007 г. - 0,980 в системе дошкольного
2007-2010 годы" 2008 г. - 1,003 образования до 20%
Подпрограмма 2009 г. - 0,040 (2006 г. - 1%)
"Дошкольное
образование и
воспитание на
2007-2010 годы"31. Обновление Поддержка 2010-2012 Городская целевая Средства Доля муниципальных
содержания и общеобразовательных программа областного образовательных
технологий учреждений, "Модернизация бюджета - 0,200, учреждений,
образования внедряющих муниципальной в т. ч.: внедряющих
современные модели системы 2010 г. - 0,100 современные модели
образования. образования города 2011 г. - 0,100 образования - 55%
Проведение Тамбова на Средства
муниципального этапа 2010-2012 годы" городского
Всероссийской бюджета - 1,900,
предметной в т. ч.:
олимпиады 2010 г. - 0,820
школьников, 2011 г. - 1,080
интеллектуальных
конкурсов,
соревнований, научно-
практических
конференций.
Обеспечение участия
обучающихся в
региональных,
межрегиональных,
всероссийских
олимпиадах,
конкурсах,
соревнованиях,
научно-практических
конференциях32. Создание условий Реализация программ 2010-2012 Городская целевая Средства Доля детей и
для продуктивной городских профильных программа городского подростков,
самореализации и специализированных "Модернизация бюджета - 2,350, охваченных
обучающихся смен в муниципальных муниципальной в т. ч.: организованным
оздоровительных системы 2010 г. - 0,200 отдыхом в
лагерях. образования города 2011 г. - 2,150 профильных и
Проведение городских Тамбова на специализированных
слетов, фестивалей, 2010-2012 годы" сменах - 30%, активной
конкурсов, акций, досуговой
марафонов, деятельностью - 80%,
соревнований, начальной военной
турниров, спартакиад, поготовкой - 45%
эстафет, праздников.
Создание центров
допризывной
подготовки молодежи.
Укрепление
материально-
технической базы
школьных музеев.
Приобретение
автотранспорта для
центра детского
творчества "Юность".
Оснащение центра
развития творчества
детей и юношества
комплектом
звукоусиливающей
аппаратуры33. Повышение Организация 2010-2012 Городская целевая Средства Доля педагогов
эффективности различных форм программа городского вовлеченных в
кадрового повышения "Модернизация бюджета - 0,954, муниципальную
обеспечения квалификации муниципальной в т. ч.: систему повышения
муниципальной педагогов системы 2010 г. - 0,188 квалификации - 55%,
системы образования образовательных образования города 2011 г. - 0,766 участвующих в
учреждений. Тамбова на городских конкурсах
Поддержка педагогов 2010-2012 годы" профессионального
через систему мастерства - 20%
городских конкурсов
профессионального
мастерства.
Денежное поощрение
педагогов, имеющих
почетное звание
"Заслуженный учитель
Российской
Федерации" при
выходе на пенсию.
Участие педагогов
общеобразовательных
школ, учреждений
дошкольного
образования детей,
авторских коллективов
педагогов в городских,
областных,
всероссийских,
международных
конкурсах, фестивалях,
слетах.
Курсовая подготовка
ответственных лиц за
противопожарное
состояние34. Создание и развитие Доступ 2010-2012 Городская целевая Средства Доля МОУ, имеющих
в муниципальной образовательных программа городского электронную почту -
системе образования учреждений к "Модернизация бюджета - 100%, собственные
единой высокоскоростному муниципальной 1,260, web-страницы и сайты -
образовательной Интернету. системы в т. ч.: 70%
информационной Обеспечение МОУ образования города 2010 г. - 0,400
среды компьютерной Тамбова на 2011 г. - 0,860
техникой, средствами 2010-2012 годы"
коммуникации,
автоматизации
управленческой и
хозяйственной
деятельности35. Создание условий Монтаж (демонтаж) 2010-2012 Городская целевая Средства Доля образовательных
организации автоматической программа городского учреждений,
образовательного пожарной "Модернизация бюджета - 16,887, оборудованных
процесса в сигнализации, системы муниципальной в т. ч.: системами
муниципальных оповещения людей при системы 2010 г. - 7,487 противопожарной
образовательных пожаре, аварийного образования города 2011 г. - 9,400 безопасности,
учреждениях, освещения, Тамбова на имеющих прямую
соответствующих видеонаблюдения, 2010-2012 годы" телефонную связь,
современным системы осуществляющих
требованиям и автоматического аттестацию рабочих
стандартам оповещения о пожаре, мест по условиям
тревожного средства труда - 100%
оповещения милиции.
Ежемесячное
техническое
обслуживание прямой
телефонной связи
учреждений
образования с
пожарными частями
(системы
автоматического
оповещения о пожаре)
и автоматической
пожарной
сигнализации.
Аттестация рабочих
мест по условиям
труда36. Развитие социальной Разработка проектно- 2009-2010 ФЦП "Жилище" на Федеральный Ввод социально- Развитие социальной
инфраструктуры сметной документации 2002-2010 годы, бюджет, всего - культурного центра инфраструктуры,
ТСЖ "Радужное" и строительство Областная целевая 175,638, на 250 ученических обеспечение
социально- программа в т. ч.: мест в 2010 г. комфортных условий
культурного центра по "Жилище" 2009 г. - 138,421 проживания в ТСЖ
ул. Цветочной/ Подпрограмма 2010 г. - 37,217, "Радужное"
Мордасовой, 6/20 в "Обеспечение областной
ТСЖ "Радужное" земельных участков бюджет, всего -
коммунальной 96,051,
инфраструктурой в в т. ч.:
целях жилищного 2009 г. - 41,144
строительства. 2010 г. - 54,907,
Областная адресная городской
инвестиционная бюджет, всего -
программа 3,966,
в т. ч.:
2009 г. - 2,966
2010 г. - 1,0002.1.2 Здравоохранение37. Улучшение качества Развитие материально- 2007-2009 Городская целевая Средства Укрепление Повышение качества
оказания технической базы программа "Охрана федерального материально- обслуживания и
специализированной МЛПУ: здоровья населения бюджета, технической базы обеспечения МЛПУ
квалифицированной, - проведение города Тамбова" на всего - 8,000, учреждений города современным
амбулаторно- капитального и 2007-2010 годы" в т. ч.: здравоохранения, медицинским
поликлинической и косметического 2007 г. - 8,000 отвечающей оборудованием,
стационарной помощи, ремонта, Подпрограмма Средства современным обеспечение
предусмотренной - приобретение "Развитие областного требованиям рационального
государственными современного муниципального бюджета - 8,000, времени, в целях использования
гарантиями оказания медицинского здравоохранения в в т. ч.: формирования коечного фонда,
бесплатной оборудования, городе Тамбове" 2007 г. - 8,000 комфортной среды сокращение
медицинской помощи, - приобретение Средства для оказания пребывания на койке,
для увеличения автотранспорта, городского медицинской снижение
средней - оснащение мягким бюджета - 42,340, помощи населению госпитальной
продолжительности инвентарем и мебелью, в т. ч.: города летальности
жизни населения, - благоустройство 2007 г. - 7,809
формирования прилегающей 2008 г. - 31,050
здорового образа территории. 2009 г. - 3,481
жизни Внебюджетные
Совершенствование средства - 11,681,
оказания амбулаторно- в т. ч.:
поликлинической 2007 г. - 5,620
помощи населению. 2008 г. - 5,550
2009 г. - 0,511
Улучшение качества
стационарной
медицинской помощи38. Поддержание на Приобретение 2007- Городская целевая Средства Поддержание Снижение уровня
низком уровне необходимого 2009 программа "Охрана федерального охвата вакцинацией заболеваемости.
заболеваемости количества вакцинных здоровья населения бюджета, не менее 95% Достижение
инфекциями, препаратов для города Тамбова" на всего - 14,398, населения города минимального
управляемыми иммунизации 2007-2010 годы" в т. ч.: количества отказов от
средствами вакцино- населения в рамках 2007 г. - 11,000 профилактических
профилактики Национального Подпрограмма 2008 г. - 3,000 прививок (не более
календаря прививок. "Вакцинно- 2009 г. - 0,398 0,5%) в результате
Приобретение вакцины профилактика" Средства повышения
для дополнительной областного информированности
иммунизации в рамках бюджета - 4,129, населения о
приоритетного в т. ч.: необходимости
Национального 2007 г. - 2,000 проведения
проекта против 2008 г. - 2,000 профилактических
вирусного гепатита В, 2009 г. - 0,129 прививок
краснухи, Средства
полиомиелита, гриппа. городского
Приобретение бюджета - 0,690,
необходимого в т. ч.:
количества шприцев 2007 г. - 0,120
для проведения 2008 г. - 0,570
иммунизации
населения в рамках
Национального
календаря прививок.
Приобретение
транспортных сумок-
холодильников.
Разработка и
внедрение
программного
обеспечения для
единой городской базы
данных прививочной
картотеки.
Подготовка теле- и
радиовыступлений по
вопросам
вакцинопрофилактики.
Издание
просветительских
материалов для
населения.
Ведение постоянной
рубрики по
профилактическому
вопросу в газете "Наш
город Тамбов"39. Стабилизация Первичная и вторичная 2007-2008 Городская целевая Средства Повышение уровня Предупреждение
заболеваемости и профилактика программа "Охрана городского профилактических распространения
уменьшение туберкулеза. здоровья населения бюджета - 3,652, мероприятий, туберкулеза, снижение
распространения Обеспечение города Тамбова" на в т. ч.: иммунизация заболеваемости,
туберкулеза иммунизации 2007-2010 годы" 2007 г. - 0,168 населения, ранняя смертности от
населения против 2008 г. - 3,484 диагностика туберкулеза
туберкулеза. Подпрограмма Средства заболевания,
Выявление больных "Неотложные меры областного лечение и
туберкулезом на по борьбе с бюджета - 5,000, реабилитация
ранних стадиях. туберкулезом в в т.ч.: больных
Укрепление городе Тамбове" 2007 г. - 2,500
материально- 2008 г. - 2,500
технической базы Внебюджетные
МЛПУ. средства - 0,320,
Поддержание в т. ч:
высокого уровня 2007 г. - 0,160
подготовки кадров по 2008 г. - 0,160
диагностике
туберкулеза.
Обеспечение
взаимодействия со
средствами массовой
информации для
информирования
населения по вопросам
профилактики
туберкулеза40. Сдерживание роста Обеспечение 2007-2009 Городская целевая Средства Своевременное Сдерживание роста
распространения безопасности при программа "Охрана федерального выявление ВИЧ- распространения ВИЧ-
ВИЧ-инфекции проведении здоровья населения бюджета, инфицированных инфекции на
медицинских города Тамбова" на всего - 1,000 больных, территории города
манипуляций, 2007-2010 годы" в т. ч.: диспансерное Тамбова, отсутствие
применении донорской 2007 г. - 0,500 наблюдение, риска
крови, биологических Подпрограмма 2008 г. - 0,500 совершенствование профессионального
жидкостей "Неотложные меры Областной эпидемиологического заражения ВИЧ
Совершенствование по бюджет - 0,600, надзора за
диагностики ВИЧ- предупреждению в т. ч.: распространением
инфекции. распространения 2007 г. - 0,300 ВИЧ-инфекций
Улучшение качества заболевания, 2008 г. - 0,300
подготовки и вызванного Средства
информационного вирусом городского
обеспечения иммунодефицита бюджета - 0,052,
медицинских и человека" в т. ч.:
педагогических кадров 2007 г. - 0,026
по вопросам 2008 г. - 0,026
профилактики СПИДа. Внебюджетные
Обеспечение средства - 1,325,
взаимодействия со в т. ч.:
средствами массовой 2007 г. - 0,600
информации для 2008 г. - 0,600
своевременного 2009 г. - 0,125
информирования
населения по вопросам
профилактики
распространения ВИЧ-
инфекции41. Создание условий, Проведение 2007-2008 Городская целевая Средства Снижение уровня
препятствующих разъяснительно- программа "Охрана городского заболеваемости среди
распространению информационной здоровья населения бюджета - 0,841, молодежи,
наркомании, работы в различных города Тамбова" на в т. ч.: формирование у
алкоголизма, курения формах среди 2007-2010 годы" 2007 г. - 0,710 населения психологии
подростков и 2008 г. - 0,131 здорового образа
молодежи в районах Подпрограмма жизни
города Тамбова по "Профилактика
профилактике наркомании,
наркомании, алкоголизма,
алкоголизма, курения, курения"
ВИЧ-инфекции с
привлечением
волонтеров42. Снижение уровня Профилактика, 2007-2009 Городская целевая Средства Снижение уровня Повышение
заболеваемости диагностика, лечение и программа "Охрана городского заболеваемости эффективности
населения реабилитация больных здоровья населения бюджета - 0,614, населения профилактики и
артериальной артериальной города Тамбова" на в т. ч.: цереброваскулярными выявления на ранних
гипертонией, гипертонией и ее 2007-2010 годы" 2007 г. - 0,450 болезнями и стадиях артериальной
инвалидности и осложнений, 2008 г. - 0,155 ишемической гипертонии.
смертности от ее повышение качества Подпрограмма 2009 г. - 0,009 болезнью сердца на Улучшение
осложнений профессиональной "Профилактика Внебюджетные 8-10%, организации и
подготовки артериальной средства - 0,060, инвалидности в повышение качества
медицинских гипертонии" в т. ч.: результате кардиологической
работников в области 2007 г. - 0,030 инсультов и помощи больным
кардиологии, 2008 г. - 0,030 инфарктов артериальной
укрепления миокарда на 7-9%, гипертонией и ее
материально- смертности от осложнений
технической базы инсультов и
амбулаторно- инфарктов
поликлинических миокарда на 6-8%
учреждений и
стационаров
кардиологической
службы43. Создание условий Совершенствование 2007-2009 Городская целевая Средства Снижение Улучшение
для охраны матери и организации программа "Охрана городского заболеваемости и демографической
рождения здоровых акушерской и здоровья населения бюджета - 1,773, смертности, ситуации
детей; педиатрической города Тамбова" на в т. ч.: создание
предупреждение и помощи; обеспечение 2007-2010 годы" 2007 г. - 0,555 предпосылок для
снижение профилактики, 2008 г. - 1,085 стабилизации
материнской и осложнений Подпрограмма 2009 г. - 0,133 рождаемости
младенческой беременности и родов; "Здоровый Средства (увеличение до 9,5
заболеваемости и повышение ребенок" областного на 1000 населения)
смертности профессиональной бюджета - 3,730, и последующего
подготовки в т. ч.: демографического
медицинских кадров 2007 г. - 1,865 роста.
2008 г. - 1,865 Снижение
перинатальной
смертности (менее
8%), снижение
мертворождаемости
(до 0,2%)44. Совершенствование Внедрение в практику 2007-2009 Городская целевая Средства Совершенствование Снижение риска
методов здравоохранения программа "Охрана областного методов контаминации
профилактики, научно-обоснованной здоровья населения бюджета - 23,180, профилактики основного заболевания
снижение уровня системы города Тамбова" на в т. ч.: внутрибольничных с внутрибольничной
заболеваемости, эпидемиологического 2007-2010 годы" 2007 г. - 11,590 инфекций инфекцией.
нетрудоспособности надзора и комплекса 2008 г. - 11,590 Предотвращение
и смертности при эффективных Подпрограмма Средства вспышек
внутрибольничных организационных, "Профилактика городского внутрибольничных
инфекциях дезинфекционных и внутрибольничных бюджета - 1,741, инфекцией.
лечебно- инфекций" в т. ч.: Снижение затрат на
профилактических 2007 г. - 0,373 лечение гнойно-
мероприятий 2008 г. - 1,368 септических
Внебюджетные осложнений.
источники - Отсутствие риска
24,657, профессионального
в т. ч.: заражения
2007 г. - 11,020 медицинского
2008 г. - 11,020 персонала
2009 г. - 2,61745. Улучшение качества Совершенствование 2010-2011 Городская целевая Средства Снижение случаев Сокращение времени
оказания помощи, организации оказания программа городского смерти при лечения и
предусмотренной медицинской помощи "Охрана здоровья бюджета - 40,880, сочетанной травме реабилитации
государственными пациентам с населения города в т. ч.: с 2% до 1,3% от пациентов с
гарантиями оказания сочетанной травмой и Тамбова на 2010 г. - 19,430 числа сочетанной травмой.
бесплатной перенесшим острое 2009-2011 годы" 2011 г. - 21,450 обратившихся. Обеспечение
медицинской нарушение мозгового Повышение учреждений
помощи кровообращения. Подпрограмма профессионального диагностическим
Обеспечение "Развитие уровня оборудованием и
безопасности муниципального сотрудников. оборудованием для
пребывания пациентов здравоохранения" Оснащение проведения
в МЛПУ. Увеличение учреждений в восстановительного
доступности соответствии с лечения.
медицинской помощи. табелем оснащения Обеспечение
Совершенствование - не менее 60%. безопасности
методов профилактики Увеличение доли пребывания пациентов
внутрибольничных лиц, в МЛПУ города
инфекций восстановивших Тамбова
способность к
самообслуживанию
и трудовой
деятельности с 7%
до 15%46. Формирование у Укрепление 2010-2011 Городская целевая Средства Оснащение
населения города материально- программа городского городского Центра
навыков ведения технической базы "Охрана здоровья бюджета - 0,580, медицинской
здорового образа городского Центра населения города в т. ч.: профилактики в
жизни медицинской Тамбова на 2010 г. - 0,215 соответствии с
профилактики. 2009-2011 годы" 2011 г. - 0,365 табелем оснащения.
Развитие системы Охват молодежи
информирования Подпрограмма города
различных слоев "Развитие информационно-
населения о вреде профилактической разъяснительной
наркомании, медицины" работой по
алкоголизма, курения, профилактике
токсикомании. алкоголизма,
Повышение качества наркомании,
подготовки курения,
специалистов по токсикомании -
вопросам 60%.
профилактики вредных Охват
привычек. обследованием лиц
Приобретение тестов с подозрением на
экспресс-диагностики наличие
для обследования наркотического
пациентов МЛПУ опьянения - 95%
"Скорой медицинской
помощи"47. Стабилизация Приобретение 2010-2011 Городская целевая Средства Охват населения,
показателей холодильников для программа городского подлежащего
заболеваемости хранения "Охрана здоровья бюджета - 0,700, вакцинации
вакцино- иммунобиологических населения города в т. ч.: согласно
управляемыми препаратов в МЛПУ, Тамбова на 2010 г. - 0,105 Национальному
инфекциями на термоконтейнеров для 2009-2011 годы" 2011 г. - 0,595 календарю
эпидемиологически перевозки прививок - 100%.
безопасном уровне иммунобиологических Подпрограмма Выполнение
препаратов, шприцев "Предупреждение и показателей
для проведения борьба с социально- экспертной оценки
вакцинации, баз значимыми противотуберкулез-
данных для заболеваниями" ной работы на 98%.
обеспечения работы Отсутствие случаев
программного запущенного
комплекса туберкулеза легких
"Управление при
иммунизацией". профилактических
Разработка и издание осмотрах.
методических Активная
материалов по выявляемость
профилактике злокачественных
туберкулеза для новообразований
педагогических
работников. Развитие
работы по
направлениям: "Школа
гипертоника",
"Липидная школа".
Подготовка и издание
санитарно-
просветительской
литературы, памяток,
листовок, буклетов2.1.3 Культура, искусство48. Обеспечение Поддержка и развитие 2009 Городская целевая Средства Прирост доли Повышение уровня
конституционных системы программа городского участников доступа жителей
прав жителей города дополнительного "Культура города бюджета - 1,322, культурно- города к культурным
на доступ к художественного Тамбова на в т. ч.: досуговых акций и ценностям
культурным образования, 2008-2010 годы" 2009 г. - 1,322 любительских
ценностям и поддержка молодых объединений в
использованию дарований. 2010-2011 Городская целевая Средства сфере культуры и
учреждений Поддержка и развитие программа городского искусств;
культуры; профессионального и "Культура города бюджета - 6,696, прирост количества
достижение самодеятельного Тамбова в т. ч.: посещений
качественно нового творчества. (2010-2012 годы)" 2010 г. - 3,236 концертов,
состояния культуры Сохранение и развитие 2011 г. - 3,460 выставок, массовых
и искусства в городе, культурного Внебюджетные мероприятий и
обеспечивающего потенциала города средства - 0,160, праздников
реальные Тамбов. в т. ч.: населением города;
возможности для Укрепление и развитие 2010 г. - 0,080 увеличение
духовно- материально- 2011 г. - 0,080 количества
нравственного технической базы учащихся
развития населения учреждений сферы учреждений
культуры и сферы дополнительного
дополнительного художественного
образования образования;
увеличение числа
победителей
всевозможных
фестивалей и
конкурсов49. Модернизация и Развитие городской 2009 Городская целевая Средства Рост Повышение уровня
развитие библиотечной сети. программа областного обеспеченности доступа жителей
муниципальных Укрепление "Развитие бюджета - 0,088, жителей города города к культурным
библиотек для материально- библиотечного дела в т. ч.: библиотеками на ценностям
обеспечения жителям технической базы в городе Тамбове 2009 г. - 0,088 10%.
города равного и библиотек. на 2008-2010 годы Средства Количество
свободного доступа к Внедрение новых городского отремонтированных
информации и информационных бюджета - 1,548, и увеличивших
предоставления технологий. в т. ч.: площадь библиотек
современного Автоматизация 2009 г. - 1,548 - 9 единиц.
качества библиотечных Внебюджетные Количество
библиотечного процессов. средства - 0,110, приобретенного
обслуживания Совершенствование в т. ч.: библиотечного
кадровой политики 2009 - 0,110 оборудования - 440
2010-2011 Городская целевая Средства единиц.
программа областного Доля библиотек,
"Развитие бюджета - 0,100, оборудованных
библиотечного дела в т. ч.: копировально-
в городе Тамбове 2010 г. - 0,050 множительной
на 2010-2012 годы" 2011 г. - 0,050 техникой - 79%,
Средства компьютерной
городского техникой - 30
бюджета - 9,579, единиц.
в т. ч.: Количество
2010 г. - 1,805 приобретенных
2011 г. - 7,774 книг и брошюр в
Внебюджетные печатной и
средства - 1,902, электронной
в т. ч.: форме - 7800
2010 г. - 0,951 экземпляров
2011 г. - 0,951.2.1.4 Поддержка молодежи города; физическая культура и спорт50. Предоставление Предоставление 2007-2010 Приоритетный Средства Обеспечение Создание
молодым семьям, молодым семьям национальный федерального жильем до 2011 благоприятных
постоянно социальных выплат на проект "Доступное бюджета - года 653 молодых условий для
проживающим в приобретение жилья, в и комфортное 239,800, семей, улучшения
городе Тамбове и том числе на уплату жилье - гражданам в т. ч.: в т. ч.: демографической
признанным первоначального России", 2007 г. - 7,000 2007 г. - 25 семей ситуации в городе
нуждающимися в взноса при получении Федеральная 2008 г. - 8,000 2008 г. - 62 семей Тамбове
улучшении ипотечного целевая программы 2009 г. - 147,500 2009 г. - 370 семей
жилищных условий, жилищного кредита "Жилище" на 2010 г. - 77,300 2010 г. - 196 семьи
государственной и 2002-2010 годы Средства
муниципальной Подпрограмма областного
поддержки в "Обеспечение бюджета - 93,200,
решении жилищной жильем молодых в т. ч.:
проблемы семей" 2007 г. -17,500
2008 г. - 20,000
Областная целевая 2009 г. - 38,300
программа 2010 г. - 17,400
"Жилище" на Средства
2007-2010 годы городского
Подпрограмма бюджета - 30,900,
"Молодежи - в т. ч.:
доступное жилье на 2007 г. - 3,500
2007-2010 годы" 2008 г. - 4,000
2009 г. - 13,600
Городская целевая 2010 г. - 9,800
программа Внебюджетные
"Молодежи - средства -
доступное жилье на 525,100,
2006-2010 годы" в т. ч.:
Городская целевая 2007 г. - 42,000
программа 2008 г. - 48,000
"Молодежи - 2009 г. - 285,500
доступное жилье на 2010 г. - 149,600
2008-2010 годы"
Городская целевая
программа
"Молодежи -
доступное жилье"
на 2009-2010 годы51. Пропаганда Совершенствование 2007-2009 Городская целевая Средства Снижение уровня
здорового образа материально- программа федерального заболеваемости детей
жизни, развитие технической базы "Модернизация бюджета - 3,600, и подростков не менее
физической культуры физкультурно- системы в т. ч.: чем на 5%,
и спорта у населения оздоровительной и образования города 2007 г. - 1,800 увеличение числа
города спортивной работы, Тамбова на 2008 г. - 1,800 занимающихся
развитие детско- 2007-2010 годы" Средства физической культурой
юношеского спорта Подпрограмма городского и спортом среди
"Спорт, бюджета - 5,894, учащихся
физкультура и в т. ч.:
здоровье на 2007 г. - 2,922
2007-2010 годы" 2008 г. - 2,951
2009 г. - 0,02152. Создание условий Создание условий для 2009 Городская целевая Средства Увеличение числа Сохранение и
для эффективного занятий физической программа городского населения города, укрепление здоровья
использования культурой и спортом "Развитие бюджета - 0,287, занимающегося населения города,
возможностей среди различных физической в т. ч.: физической повышение интереса к
физической культуры категорий населения. культуры и спорта 2009 г. - 0,287 культурой и занятиям физической
и спорта во Развитие спорта в городе Тамбове спортом с 18% до культурой и спортом.
всестороннем высших достижений. (2008-2010 годы)" 20%, детей - на 900 Развитие
физическом и Информационно- человек, количества инфраструктуры для
духовном развитии просветительская проводимых занятий массовым
личности, деятельность по ежегодно спортом по месту
укрепления здоровья развитию физической физкультурно- жительства.
и профилактики культуры и спорта. оздоровительных и Укрепление
заболеваний, Развитие и укрепление спортивных материально
активного материально- мероприятий с 78 технической базы для
проведения досуга, технической базы для до 104, занятий физической
адаптации к занятий физической спортивных культурой и спортом
современной жизни, культурой и спортом площадок с 75 до
реализации 79, оборудованных
потребностей в спортивных
регулярных занятиях площадок по месту
физической жительства - с 1 до
культурой и спортом 4, количества
спортсменов города
Тамбова, входящих
в состав сборной
команды России - 2
человека53. Обеспечение ДЮСШ 2010-2012 Городская целевая Средства Обеспеченность
спортивным программа городского ДЮСШ
оборудованием и "Модернизация бюджета - 1,700, соответствующим
оснащением. муниципальной в т. ч.: оборудованием до
Создание мобильного системы 2010 г. - 0,450 70%
компьютерного класса образования города 2011 г. - 1,250
на базе СДЮСШОР Тамбова на
N 5. 2010-2012 годы"
Обеспечение
муниципальных
загородных
оздоровительных
лагерей "Сосновый
бор", "Салют"
спортивным
оборудованием и
оснащением2.1.5. Занятость населения и развитие рынка труда54. Поддержание Организация 2007-2011 Мероприятия Средства Численность Сохранение
оптимального уровня информирования проводятся федерального официально положительных
безработицы и населения и Тамбовским бюджета - 43,700, зарегистрированных тенденций в области
содействие занятости работодателей о областным в т. ч.: безработных содействия занятости
населения ситуации на рынке государственным 2009 г. - 11,700 (человек) населения, снижение
труда. учреждением 2010 г. - 15,000 2007 г. - 2168 уровня безработицы
Расширение практики "Центр занятости 2011 г. - 17,000 2008 г. - 1566
проведения ярмарок населения города Внебюджетные 2009 г. - 3000
вакансий в целях Тамбова" средства 2010 г. - 3000
повышения совместно с (средства 2011 г. - 2900
эффективности работодателями работодателей) - Уровень
использования 15,500, официально
вакансий. в т. ч.: зарегистрированной
Предоставление 2007 г. - 2,700 безработицы (в %
гражданам 2008 г. - 3,400 к экономически
государственных услуг 2009 г. - 2,700 активному
в поиске подходящей 2010 г. - 3,200 населению)
работы, а 2011 г. - 3,500 2007 г. - 1,3
работодателям - в 2008 г. - 1,0
подборе необходимых 2009 г. - 1,8
работников. 2010 г. - 1,9
Организация и 2011 г. - 1,8
развитие
общественных работ с
учетом расширения
объемов и видов
временной занятости
населения.
Организация
временной занятости
несовершеннолетних
граждан в свободное
от учебы время.
Организация
временной занятости
безработных граждан,
испытывающих
трудности в поиске
работы (инвалидов,
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
членов семей
военнослужащих,
многодетных и
одиноких родителей и
др.).
Организация
временной занятости
безработных граждан в
возрасте от 18 до 20
лет из числа
выпускников
учреждений
начального и среднего
профессионального
образования, ищущих
работу впервые.
Осуществление
контроля за
обеспечением
государственных
гарантий в области
занятости, приемом на
работу инвалидов в
пределах
установленной квоты.
Содействие
самозанятости
безработных граждан.
Организация
профессиональной
ориентации граждан в
целях выбора сферы
деятельности
(профессии),
трудоустройства,
профессионального
обучения.
Психологическая
поддержка,
профессиональная
подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации
безработных граждан55. Осуществление Обеспечение 2007-2011 Мероприятия Средства - Снижение социальной
социальных выплат регулярной выплаты проводятся федерального напряженности,
гражданам, пособий по Тамбовским бюджета - поддержание доходов
признанным в безработице. областным 312,710, безработных граждан
установленном Обеспечение выплаты государственным в т. ч.
порядке стипендий в период учреждением 2007 г. - 41,500
безработными профессионального "Центр занятости 2008 г. - 30,010
обучения по населения города 2009 г. - 76,700
направлениям Тамбова" 2010 г. - 83,500
Тамбовского 2011 г. - 81,000
областного
государственного
учреждения "Центр
занятости населения
города Тамбова".
Обеспечение
материальной
поддержки в период
временной занятости.
Обеспечение выплаты
материальной помощи
безработным
гражданам и
обучающимся
гражданам в период
профессионального
обучения2.1.6. Социальная поддержка населения56. Дополнительные Предоставление 2009-2011 Решение Средства Обеспечение
меры поддержки социальной поддержки Тамбовской городского реабилитации
отдельных категорий ветеранам Великой городской Думы от бюджета: ветеранов, инвалидов,
граждан Отечественной войны 01.10.2009 N 1132 2009 г. - 2,490 пожилых людей для
и ветеранам боевых "О дополнительных 2010-2011 гг. адаптации в социум
действий, являющихся мерах социальной (финансирование
инвалидами, в виде поддержки в рамках
оказания им ветеранов Великой бюджетных
медицинских и Отечественной ассигнований,
социально-бытовых войны и инвалидов утвержденных на
услуг боевых действий, соответствующий
являющихся год)
инвалидами" Средства
городского
Оказание мер 2009-2011 Решение бюджета - 5,500, Социальная поддержка
социальной поддержки Тамбовской в т. ч.: молодых семей,
семьям в связи с городской Думы от 2009 г. - 1,900 стимулирование
рождением ребенка 30.07.2008 N 707 2010 г. - 1,800 изменений в
"О дополнительных 2011 г. - 1,800 демографической
мерах социальной Средства ситуации в городе
поддержки семей в городского Тамбове
связи с рождением бюджета - 10,860,
ребенка" в т. ч.:
2009 г. - 1,860
Предоставление мер 2009-2011 Решение 2010 г. - 7,000 Поддержание уровня
социальной поддержки Тамбовской 2011 г. - 2,000 жизни граждан
отдельным категориям городской Думы от
граждан, 25.06.2008 N 670
пользующимся "О дополнительных
услугами городского мерах социальной
пассажирского поддержки
транспорта отдельных
категорий граждан,
пользующихся
услугами
городского
пассажирского
транспорта"57. Оказание адресной 2009-2011 Решение Средства Поддержание уровня
социальной помощи Тамбовской городского жизни граждан,
малоимущим городской Думы от бюджета - 40,249, снижение уровня
гражданам и 30.07.2008 N 706 в т. ч.: социального
гражданам с доходом, "О положении 2009 г. - 11,749 неравенства,
не превышающим "О дополнительных 2010 г. - 14,000 повышение доходов
двукратной величины мерах социальной 2011 г. - 14,500 граждан
прожиточного помощи для
минимума отдельных
категорий граждан
в городе Тамбове"58. Социально- 2007-2008 Городская целевая Средства Улучшение
психологическая и программа городского физического и
экономическая "Модернизация бюджета - 3,936, психологического
поддержка детей-сирот системы в т. ч.: здоровья детей-сирот
и детей, оставшихся образования города 2007 г. - 1,968 и детей, оставшихся
без попечения на 2007-2010 годы" 2008 г. - 1,968 без попечения
родителей. Подпрограмма Внебюджетные родителей
"Социальная средства - 0,062,
защита детей, в т. ч.:
требующих особой 2007 г. - 0,031
заботы на 2008 г. - 0,031
2007-2010 годы"2.1.7. Формирование высокой социальной активности, гражданственности ипатриотизма.59. Совершенствование Совершенствование 2009 Городская целевая Объем Увеличение к Повышение
и развитие системы, процесса программа финансирования 2011 г.: толерантности,
обеспечивающей патриотического "Патриотическое программы - школьных музеев - проявление активной
целенаправленное воспитания. воспитание 0,129, до 15 единиц; гражданской позиции
формирование у Развитие научно- горожан на в т. ч.: выставок горожан,
горожан высокой теоретических, 2007-2010 годы" 2009 г. - 0,129 патриотической утверждение в
социальной методических основ Средства направленности - сознании молодого
активности, патриотического городского до 7 шт.; поколения
гражданственности и воспитания. бюджета - 0,129, фестивалей и патриотических
патриотизма, чувства Проведение в т. ч. - 2009 г. - конкурсов ценностей, взглядов;
гордости и верности мероприятий в рамках 0,129 патриотической проявление готовности
своему Отечеству, месячника оборонно- тематики - до 5 шт.; к выполнению
городу, готовности к массовой работы по проведенных гражданского долга и
выполнению своего укреплению имиджа военно-спортивных конституционных
гражданского долга и защитника Отечества. игр - до 4 шт.; обязанностей по
конституционных Информационное прошедших курсы защите интересов
обязанностей обеспечение в области повышения Родины;
патриотического квалификации - 20 повышение
воспитания. чел.; ответственности за
Совершенствование выпуска брошюр, сохранение и рост
материально- методических духовного,
технической базы пособий, национального,
базовых сборников, культурного и
муниципальных творческих работ экономического
образовательных патриотической потенциала родного
учреждений по направленности - 5 города и страны
патриотическому шт.;
воспитанию число
обучающихся,
прошедших
подготовку в
оборонно-
спортивных
профильных
лагерях - до 400
человек2.1.8. Общественная безопасность населения города Тамбова60. Совершенствование Строительство 2009-2012 Городская целевая Объем Совершенствование
организации подземного программа финансирования - организации движения
движения транспорта пешеходного перехода "Повышение 121,500, транспорта и
и пешеходов в городе через проезжую часть безопасности в т. ч.: пешеходов в городе
Тамбове ул. Советской и ул. дорожного 2009 г. - 91,500 Тамбове
Октябрьской. движения в городе 2010 г. - 15,000
Устройство Тамбове на 2011 г. - 15,000
ограничивающих 2009-2012 годы" Средства
пешеходных федерального
перильных ограждений бюджета - 76,500,
в соответствии с в т. ч.:
требованиями ГОСТ Р 2009 г. - 76,500
52289-2004. Средства
Разработка проектно- городского
сметной документации бюджета - 45,000,
на строительство и в т. ч.:
реконструкцию дорог 2009 г. - 15,000
города Тамбова. 2010 г. - 15,000
Нанесение 2011 г. - 15,000
горизонтальной
дорожной разметки.
Установка системы
видеонаблюдения.
Введение
светофорного
регулирования на
перекрестках города.
Устройство
резинокордовых
настилов на
железнодорожных
переездах.
Подготовка проектно-
сметной документации
на ремонт мостов и
путепроводов2.2. Развитие базовой общественной инфраструктуры2.2.1. Жилищное строительство и капитальный ремонт жилищного фонда61. Создание безопасных Проведение 2009-2011 Городская адресная Всего по Проведение Улучшение условий
и благоприятных капитального ремонта программа программе - капитального проживания граждан,
условий для многоквартирных капитального 760,940, ремонта 207 улучшение
проживания граждан домов города Тамбова ремонта в т. ч.: многоквартирных эксплутационных
многоквартирных 2009 г. - 677,740 домов характеристик
домов города 2010 г. - 41,600 многоквартирных
Тамбова на 2011 г. - 41,600 домов, восстановление
2009-2011 годы в т. ч.: степени износа
Федеральный отремонтированных
бюджет - 674,879, домов на 15-20%
в т. ч.:
2009 г. - 600,879
2010 г. - 37,000
2011 г. - 37,000
Областной
бюджет - 23,043, в
т. ч.:
2009 г. - 20,543
2010 г. - 1,250
2011 г. - 1,250
Городской
бюджет - 23,043, в
т. ч.:
2009 г. - 20,543
2010 г. - 1,250
2011 г. - 1,250
Внебюджетные
средства - 39,975,
в т. ч.:
2009 г. - 35,775
2010 г. - 2,100
2011 г. - 2,10062. Снос и Снижение площади 2009-2011 Федеральная Средства Ввод в Освобождение
реконструкция ветхих и аварийных целевая программа федерального эксплуатацию земельных участков,
ветхих жилых домов, строений в городе. "Жилище" на бюджета - 69,349, жилья за счет всех занятых ветхими
расселение Снос и реконструкция 2002-2010 годы в т. ч.: источников жилыми домами, под
жителей, многоквартирных 2007 г. - 68,100 финансирования - новое строительство;
проживающих в домов в центральной Областная целевая 2009 г. - 1,249 1303,8 тыс. кв. м переселение граждан
ветхом и аварийном части города. программа Областной общей площади, из ветхого и
жилищном фонде Переселение граждан "Переселение бюджет - 20,410, в том числе: аварийного
города Тамбова из ветхого и граждан из ветхого в т. ч.: 2007 г. - 237 тыс. жилищного фонда;
аварийного и аварийного 2007 г. - 10,000 кв. м сохранение и
жилищного фонда жилищного фонда 2008 г. - 10,000 2008 г. - 260,2 тыс. реконструкция зданий,
на период 2009 г. - 0,410 кв. м являющихся
2003-2010" Средства 2009 г. - 261,6 тыс. памятниками истории и
городского кв. м культуры
Муниципальная бюджета - 12,849 2010 г. - 300 тыс.
адресная программа в т. ч.: кв. м
сноса и 2009 г. - 2,149 2011 г. - 305 тыс.
реконструкции 2010 г. - 5,700 кв. м
многоквартирных 2011 г. - 5,000
домов в
центральной части
города Тамбова на
2007-2017 годы2.2.2 Развитие инженерной инфраструктуры и реформированиежилищно-коммунального хозяйства63. Повышение качества Модернизация 2007-2011 Федеральная Всего средств - Снижение общего Повышение качества
услуг жилищно- объектов целевая программа 922,572, износа основных предоставляемых
коммунального коммунальной "Жилище" в т. ч.: фондов потребителям
хозяйства, инфраструктуры. Федеральная 2007 г. - 100,493 коммунального коммунальных услуг,
сопровождающееся Строительство сетей адресная 2009 г. - 202,568 сектора до уровня снижение общего
оптимизацией внешнего инженерного инвестиционная 2010 г. - 350,000 2007 г. - 58% износа основных
тарифов для обеспечения жилых программа 2011 г. - 269,511 2008 г. - 55% фондов коммунального
населения кварталов в границах Областная целевая Средства 2009 г. - 53% сектора, увеличение
улиц М.Горького, программа федерального 2010 г. - 52% объемов жилищного
Набережной, "Жилище" на бюджета - 2011 г. - 50% строительства
Лермонтовской, 2007-2010 гг. 174,652,
К.Маркса. Областная целевая в т. ч.:
программа 2007 г. - 0,550
"Жилище на 2009 г. - 50,200
2009-2011 гг. 2010 г. - 70,000
Областная адресная 2011 г. - 53,902
инвестиционная Средства
программа областного
бюджета -
207,180,
в т. ч.:
2007 г. - 99,943
2009 г. - 32,896
2010 г. - 42,000
2011 г. - 32,341
Средства
городского
бюджета - 27,617,
в т. ч.:
2009 г. -9,032
2010 г. - 10,500
2011 г. - 8,085
Внебюджетные
средства -
513,123,
в т. ч.:
2009 г. - 110,440
2010 г. - 227,500
2011 г. - 175,18364. Строительство станции 2007 Программа Всего Повышение качества
обезжелезивания комплексного (внебюджетные питьевой воды
водозаборного узла развития систем средства) -
N 7 в с. Татаново коммунальной 210,790,
Тамбовской области инфраструктуры в. т. ч.:
города Тамбова на 2007 г. - 148,200
период 2006-2007 и
до 2010 гг.
Окончание
строительства 2009-2010 Собственные и 2009 г. - 52,706
водозаборного узла привлеченные 2010 г. - 9,884
N 7 в с. Татаново и средства ОАО
строительство "ТКС"
водовода от него65. Строительство 2007 Программа Внебюджетные Повышение
распределительных и комплексного источники надежности
трансформаторных развития систем финансирования электроснабжения
подстанций для коммунальной всего - 63,500, города, оптимизация
электроснабжения инфраструктуры в т. ч.: параметров
микрорайона города Тамбова на 2007 г. - 63,500 электросети,
"Центральный" в период 2006-2007 и направленных на
городе Тамбове до 2010 гг. энергосбережение и
эффективное
использование
энергетических
ресурсов66. Строительство цеха 2007 Программа Всего Снижение
механического комплексного (внебюджетные экологического риска
обезвоживания осадка развития систем средства) - 33,500,
коммунальной в т. ч.:
инфраструктуры 2007 г. - 33,500
города Тамбова на
период 2006-2007 и
до 2010 гг.67. Создание 2007 Программа Всего Снижение издержек,
автоматизированной комплексного (внебюджетные увеличение отпуска
информационно- развития систем источники) - электроэнергии,
измерительной системы коммунальной 25,300, уменьшение времени
коммерческого учета инфраструктуры в т. ч.: определения места
электрической энергии города Тамбова на 2007 г. - 18,900 повреждения
(АИИС КУЭ) период 2006-2007 и
до 2010 гг.
Установка 2011 Собственные 2011 г. - 6,400
телемеханики в системе инвестиционные
городского вложения ОАО
электроснабжения "ТКС"68. Разработка и принятие 2009 Реализация в Средства Установление правил
правил рамках текущей городского землепользования и
землепользования и деятельности бюджета - 6,200, застройки города
застройки города, администрации в т. ч.:
создание города Тамбова 2009 г. - 6,200
информационных
систем обеспечения
градостроительной
деятельности69. Строительство 2009 Областная адресная Всего - 36,500, Развитие микрорайона
сооружений и сетей инвестиционная в т. ч.: "Московский"
инженерной программа 2009 г. - 36,500,
инфраструктуры Софинансирование в т. ч.:
микрорайона из городского областной
"Московский" в бюджета бюджет
границах улиц 2009 г. - 36,000,
Агапкина, городской
Мичуринской, бюджет 2009 г. -
Чичерина, Северо- 0,500
Западной70. Строительство и 2009 Привлечение Всего Улучшение
реконструкция средств кредитных (внебюджетные газоснабжения города
объектов газификации организаций, средства) -
(ОАО собственные 18,966,
"Тамбовоблгаз", инвестиционные в т. ч.:
ООО вложения. 2009 г. - 18,966
"Тамбоврегионгаз")71. Реконструкция 2010-2011 Привлечение Всего Дополнительный Приведение газового
системы средств кредитных (внебюджетные отпуск хозяйства в
газопотребления, узлов организаций, средства) - электрической соответствии с
учета тепловой собственные 117,103, энергии - 170 млн. ПБ 12-529-03
энергии, кислотно- инвестиционные в т. ч.: кВтч.
щелочного отделения вложения 2010 г. - 57,103
мазутного хозяйства, 2011 г. - 60,000
строительство
градирни N 2, главного
паропровода 2-й
очереди Тамбовской
ТЭЦ2.2.3. Развитие транспортной инфраструктуры72. Развитие городского Приобретение нового 2007-2011 Реализация в Всего средств на Приобретение 14 Достижение
электрического подвижного состава. рамках текущей реализацию троллейбусов стабильной,
транспорта Модернизация деятельности мероприятий - устойчивой работы
контактно-кабельной администрации 79,000, городского
сети и тяговых города Тамбова. в т. ч.: общественного
подстанций. Постановление 2007 г. - 1,000 транспорта
Внедрение системы администрации 2009 г. - 78,000
диспетчерского Тамбовской Средства
управления на базе области от федерального
GPS-навигации. 04.09.2009 N 1064 бюджета - 46,500,
Внедрение системы "О внесении в т. ч.:
автоматической изменений в 2009 г. - 46,500
системы проезда распределение Средства
федеральных городского
средств по бюджета - 31,500,
областным в т. ч.
заказчикам и 2009 г. - 31,500
муниципальным Внебюджетные
образованиям на средства - 1,000,
приобретение в т. ч.:
автотранспортных 2007 г. - 1,000
средств для
обеспечения
транспортного
обслуживания
населения
муниципальных
образований,
деятельности
учреждений
здравоохранения и
подразделений
милиции, а также
коммунальной
техники"73. Развитие Организация 2007-2011 Субвенции из Всего средств - Объем производства Развитие транспортной
авиационного пассажирских областного 63,264, парных рейсов в инфраструктуры.
транспортного авиарейсов в городе бюджета в т. ч.: год: Повышение
сообщения Тамбове 2007 г. - 13,264 2007 г. - 256 мобильности
2009 г. - 20,000 2008 г. - 267 населения. Сохранение
2010 г. - 15,000 2009 г. - 434 и создание 29 новых
2011 г. - 15,000 2010 г. - 434 рабочих мест
Средства 2011 г. - 434
областного
бюджета, всего -
60,639, в т. ч.:
2007 г. - 10,639
2009 г. - 20,000
2010 г. - 15,000
2011 г. - 15,000
Внебюджетные
средства - 2,625,
в т. ч.:
2007 г. - 2,62574. Развитие сети Реконструкция и 2007-2011 Реализация Всего средств на Повышение качества
автомобильных ремонт дорожного мероприятий в реализацию дорожной сети.
дорог города, покрытия городских рамках текущей мероприятий - Поддержание
обеспечение дорог, капитальный деятельности 1241,301, городских дорог в
транспортной ремонт и администрации в т. ч.: процессе эксплуатации
доступности всех реконструкция города Тамбова за 2007 г. - 344,951 в надлежащем
районов города искусственных счет всех 2008 г. - 231,150 состоянии. Улучшение
сооружений (мостов и источников 2009 г. - 301,600 экологической
путепроводов) финансирования 2010 г. - 181,800 обстановки на
2011 г. - 181,800 отремонтированных
Областная целевая Из них: улицах в результате
программа Средства повышения качества
"Повышение федерального содержания проезжей
безопасности бюджета - части дорог и
дорожного 292,801, тротуаров
движения в в т. ч.:
Тамбовской 2007 г. - 150,163
области на 2006- 2008 г. - 75,038
2012 годы" 2009 г. - 67,600
Средства
Областная целевая областного
программа бюджета -
совершенствования 113,600,
и развития сети в т. ч.:
автомобильных 2007 г. - 7,600
дорог Тамбовской 2008 г. - 78,000
области на 2009 г. - 28,000
2009-2015 годы Средства
городского
бюджета -
833,950, в т. ч.:
2007 г. - 186,238
2008 г. - 78,112
2009 г. - 206,000
2010 г. - 181,800
2011 г. - 181,800
Внебюджетные
средства - 0,950,
в т. ч.:
2007 г. - 0,95075. Установка 2007-2009 Привлечение Внебюджетные Сокращение расходов
асфальтобетонного средств кредитных средства - 39,900, на транспортировку
завода "TELTOMAT" организаций, в т. ч.: асфальтовых смесей,
производства собственные 2007 г. - 20,000 улучшение качества
Германия с битумным инвестиционные 2008 г. - 9,900 дорожного покрытия.
хранилищем и вложения 2009 г. - 10,000 Снижение вредного
площадкой для влияния на атмосферу
складирования щебня и окружающую среду
на ООО
"Агропромдорстрой"2.3. Развитие институтов гражданского общества76. Усиление процессов Организация и 2007-2011 Реализация в Финансирование Повышение уровня
городской проведение рамках текущей будет информированности
интеграции и общественных деятельности производиться администрацией
расширение зоны приемных, семинаров- администрации исходя из города Тамбова
общественной совещаний, "круглых города возможностей населения города о
ответственности в столов" и других городского приоритетных темах и
процессе совместных мероприятий, бюджета проблемах;
действий и участия направленных на привлечение населения
городского формирование к принятию социально
сообщества в эффективных значимых решений на
управлении городом механизмов всех уровнях
взаимодействия организации
администрации города городского
Тамбова и городской сообщества;
общественности. увеличение количества
Мониторинг участников в
общественного мнения общегородских и
по важнейшим социально значимых
вопросам мероприятиях
жизнедеятельности
города.
Создание и
обеспечение работы
координационного
совета по развитию
малого и среднего
предпринимательства.
Создание и
деятельность
общественного совета
и советов территорий
при администрации
города Тамбова.
Создание Совета
директоров при
администрации города
Тамбова----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 3
к решению Тамбовской городской Думы
от 23.12.2009 N 1280
Объемы и источники финансирования
Таблица 3.1. Источники финансирования мероприятий и
проектов Программы, млн. руб.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Показатели/годы | Итого | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | в % к
| | | | | | | итогу-----------------------------------------------------------------------------------------------Всего 22279,429 2134,432 1028,116 10887,899 4493,110 3735,872 100Федеральный 3127,327 288,613 118,348 1327,447 1015,017 377,902 14,0бюджет,в т. ч.капитальные 2774,590 224,161 59,400 1255,667 939,992 295,370 12,4вложенияНИОКР 352,737 64,452 58,948 71,780 75,025 82,532 1,6прочие расходы 0 0 0 0 0 0Областной 817,496 172,397 126,721 227,260 180,757 110,361 3,7бюджетМуниципальный 1293,007 209,827 151,278 345,722 294,833 291,347 5,8бюджетВнебюджетные 17041,599 1463,595 631,769 8987,470 3002,503 2956,262 76,5средства-----------------------------------------------------------------------------------------------Таблица 3.2. Объемы и источники финансирования по разделам Программы,
млн. руб.----------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Наименование | Общая | в том числе за счет средств:п/п | разделов, годы | сумма |----------------------------------------------------------
| | | городского | областного | федерального | Внебюджетных
| | | бюджета | бюджета | бюджета | источников----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Развитие 16546,471 42,391 121,420 993,800 15388,860
экономического
потенциала города -
всего
2007 1114,759 2,000 0,000 0,000 1112,759
2008 550,328 2,380 0,000 0,000 547,948
2009 8600,172 12,602 9,750 109,800 8468,020
2010 3309,782 12,647 50,050 695,000 2552,085
2011 2971,430 12,762 61,620 189,000 2708,0481.1. Промышленность и 3707,471 0 121,420 993,800 2592,251
инновации - всего
2007 278,799 0,000 0,000 0,000 278,799
2008 318,948 0,000 0,000 0,000 318,948
2009 1391,921 0,000 9,750 109,800 1272,371
2010 1295,135 0,000 50,050 695,000 550,085
2011 422,668 0,000 61,620 189,000 172,0481.2. Развитие малого и 5196,544 0,895 0,000 0,000 5195,649
среднего
предпринимательства -
всего
2007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 5195,879 0,230 0,000 0,000 5195,649
2010 0,275 0,275 0,000 0,000 0,000
2011 0,390 0,390 0,000 0,000 0,0001.3. Развитие 7521,960 0,000 0,000 0,000 7521,960
потребительского
рынка и сферы услуг -
всего
2007 790,960 0,000 0,000 0,000 790,960
2008 193,000 0,000 0,000 0,000 193,000
2009 2000,000 0,000 0,000 0,000 2000,000
2010 2002,000 0,000 0,000 0,000 2002,000
2011 2536,000 0,000 0,000 0,000 2536,0001.4. Природопользование 120,496 41,496 0,000 0,000 79,000
и охрана окружающей
среды - всего
2007 45,000 2,000 0,000 0,000 43,000
2008 38,380 2,380 0,000 0,000 36,000
2009 12,372 12,372 0,000 0,000 0,000
2010 12,372 12,372 0,000 0,000 0,000
2011 12,372 12,372 0,000 0,000 0,0002. Повышение качества 5732,958 1250,616 696,076 2133,527 1652,739
жизни жителей города -
всего
2007 1019,673 207,827 172,397 288,613 350,836
2008 477,788 148,898 126,721 118,348 83,821
2009 3287,727 333,120 217,510 1217,647 519,450
2010 1183,328 282,186 130,707 320,017 450,418
2011 764,442 278,585 48,741 188,902 248,2142.1. Социальная сфера - 2011,514 314,957 235,204 875,346 586,007
всего
2007 197,765 21,589 44,215 69,800 62,161
2008 226,738 70,786 38,721 43,310 73,921
2009 879,639 57,196 79,661 451,219 291,563
2010 522,241 82,936 72,457 213,017 153,831
2011 185,131 82,450 0,150 98,000 4,5312.1.1. Образование - всего 332,949 55,004 97,177 175,638 5,130
2007 3,448 2,988 0,460 0,000 0,000
2008 29,594 23,998 0,466 0,000 5,130
2009 183,232 3,667 41,144 138,421 0,000
2010 102,319 10,095 55,007 37,217 0,000
2011 14,356 14,256 0,100 0,000 0,0002.1.2. Здравоохранение - 199,943 93,863 44,639 23,398 38,043
всего
2007 73,396 10,211 26,255 19,500 17,430
2008 76,984 37,869 18,255 3,500 17,360
2009 7,403 3,623 0,129 0,398 3,253
2010 19,750 19,750 0,000 0,000 0,000
2011 22,410 22,410 0,000 0,000 0,0002.1.3. Культура и искусство - 21,505 19,145 0,188 0,000 2,172
всего
2007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 3,068 2,870 0,088 0,000 0,110
2010 6,122 5,041 0,050 0,000 1,031
2011 12,315 11,234 0,050 0,000 1,0312.1.4. Поддержка молодежи 900,481 38,781 93,200 243,400 525,100
города; физическая
культура и спорт -
всего
2007 74,722 6,422 17,500 8,800 42,000
2008 84,751 6,951 20,000 9,800 48,000
2009 485,208 13,908 38,300 147,500 285,500
2010 254,550 10,250 17,400 77,300 149,600
2011 1,250 1,250 0,000 0,000 0,0002.1.5. Занятость населения и 371,910 0,000 0,000 356,410 15,500
развитие рынка
труда - всего
2007 44,200 0,000 0,000 41,500 2,700
2008 33,410 0,000 0,000 30,010 3,400
2009 91,100 0,000 0,000 88,400 2,700
2010 101,700 0,000 0,000 98,500 3,200
2011 101,500 0,000 0,000 98,000 3,5002.1.6. Социальная поддержка 63,097 63,035 0,000 0,000 0,062
населения - всего
2007 1,999 1,968 0,000 0,000 0,031
2008 1,999 1,968 0,000 0,000 0,031
2009 17,999 17,999 0,000 0,000 0,000
2010 22,800 22,800 0,000 0,000 0,000
2011 18,300 18,300 0,000 0,000 0,0002.1.7. Формирование 0,129 0,129 0,000 0,000 0,000
высокой социальной
активности,
гражданственности и
патриотизма - всего
2007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 0,129 0,129 0,000 0,000 0,000
2010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0002.1.8. Общественная 121,500 45,000 0,000 76,500 0,000
безопасность
населения города
Тамбова - всего
2007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 91,500 15,000 0,000 76,500 0,000
2010 15,000 15,000 0,000 0,000 0,000
2011 15,000 15,000 0,000 0,000 0,0002.2. Развитие базовой 3721,444 935,659 460,872 1258,181 1066,732
общественной
инфраструктуры -
всего
2007 821,908 186,238 128,182 218,813 288,675
2008 251,050 78,112 88,000 75,038 9,900
2009 1408,088 275,924 137,849 766,428 227,887
2010 661,087 199,250 58,250 107,000 296,587
2011 579,311 196,135 48,591 90,902 243,6832.2.1. Жилищное 863,548 35,892 43,453 744,228 39,975
строительство и
капитальный ремонт
жилищного фонда -
всего
2007 78,100 0,000 10,000 68,100 0,000
2008 10,000 0,000 10,000 0,000 0,000
2009 681,548 22,692 20,953 602,128 35,775
2010 47,300 6,950 1,250 37,000 2,100
2011 46,600 6,250 1,250 37,000 2,1002.2.2. Развитие инженерной 1434,431 34,317 243,180 174,652 982,282
инфраструктуры и
развитие жилищно-
коммунального
хозяйства - всего
2007 364,593 0,000 99,943 0,550 264,100
2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 316,940 15,732 68,896 50,200 182,112
2010 416,987 10,500 42,000 70,000 294,487
2011 335,911 8,085 32,341 53,902 241,5832.2.3. Развитие транспортной 1423,465 865,450 174,239 339,301 44,475
инфраструктуры -
всего
2007 379,215 186,238 18,239 150,163 24,575
2008 241,050 78,112 78,000 75,038 9,900
2009 409,600 237,500 48,000 114,100 10,000
2010 196,800 181,800 15,000 0,000 0,000
2011 196,800 181,800 15,000 0,000 0,0002.3. Развитие институтов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
гражданского
общества - всего
2007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Итого по программе - 22279,429 1293,007 817,496 3127,327 17041,599
всего
2007 2134,432 209,827 172,397 288,613 1463,595
2008 1028,116 151,278 126,721 118,348 631,769
2009 10887,899 345,722 227,260 1327,447 8987,470
2010 4493,110 294,833 180,757 1015,017 3002,503
2011 3735,872 291,347 110,361 377,902 2956,262----------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблица 3.3. Мероприятия, предлагаемые для софинансирования за счет
средств федерального и областного бюджетов, млн. руб.----------------------------------------------------------------------
N | Наимено-|Всего | Городской| Областной |Федеральный |Внебюд-
| вание |финансовых| бюджет | бюджет |бюджет |жетные
| меропри-|средств | | | |источники
| ятия | | | | |финан-
| | | | | |сирования----------------------------------------------------------------------
ВСЕГО 7244,016 1092,470 817,496 3127,327 2206,723
2007 731,360 203,675 172,397 288,613 66,675
2008 464,526 145,597 126,721 118,348 73,860
2009 3284,844 295,534 227,260 1327,447 1434,603
2010 1843,550 227,625 180,757 1015,017 420,101
2011 919,736 219,989 110,361 377,902 211,484
1. Развитие экономического потенциала города
1.1. Промышленность и инновации
Всего 2178,545 0,000 121,420 993,800 1063,325
2007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 1116,375 0,000 9,750 109,800 996,825
2010 781,800 0,000 50,050 695,000 36,750
2011 280,370 0,000 61,620 189,000 29,75010. Техническое перевооружение и реконструкция ФГУП "Опытный завод
"Тамбоваппарат"
Всего 175,875 0,000 0,000 140,700 35,175
2007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 50,875 0,000 0,000 40,700 10,175
2010 56,250 0,000 0,000 45,000 11,250
2011 68,750 0,000 0,000 55,000 13,75011. Реконструкция и техническое перевооружение действующего
предприятия ОАО "Тамбовский завод "Октябрь"
Всего 126,000 0,000 0,000 87,600 38,400
2007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 28,000 0,000 0,000 19,600 8,400
2010 52,000 0,000 0,000 38,000 14,000
2011 46,000 0,000 0,000 30,000 16,00012. Техническое перевооружение и реконструкция ОАО "Тамбовский завод
"Ревтруд"
Всего 91,400 0,000 0,000 69,000 22,400
2007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 39,900 0,000 0,000 29,000 10,900
2010 51,500 0,000 0,000 40,000 11,500
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00018. Реконструкция объектов производства средств регенерации и очистки
воздуха для систем коллективной защиты на основе современных
технологий на ОАО "Корпорация "Росхимзащита"
Всего 59,000 0,000 0,000 59,000 0,000
2007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 14,000 0,000 0,000 14,000 0,000
2010 16,000 0,000 0,000 16,000 0,000
2011 29,000 0,000 0,000 29,000 0,00019. Техническое перевооружение производственного участка по выпуску
регенеративных продуктов на ОАО "Корпорация "Росхимзащита"
Всего 137,500 0,000 0,000 137,500 0,000
2007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 6,500 0,000 0,000 6,500 0,000
2010 56,000 0,000 0,000 56,000 0,000
2011 75,000 0,000 0,000 75,000 0,00020. Организация серийного производства колесных сельскохозяйственных
тракторов на ЗАО "Агротехмаш"
Всего 1588,770 0,000 121,420 500 967,350
2007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 977,100 0,000 9,750 0,000 967,350
2010 550,050 0,000 50,050 500,000 0,000
2011 61,620 0,000 61,620 0,000 0,000
2. Повышение качества жизни жителей города Тамбова
2.1. Социальная сфера
2.1.1. Образование
Всего 309,387 31,442 97,177 175,638 5,130
2007 2,424 1,964 0,460 0,000 0,000
2008 28,547 22,951 0,466 0,000 5,130
2009 183,232 3,627 41,144 138,421 0,000
2010 94,044 1,820 55,007 37,217 0,000
2011 1,180 1,080 0,100 0,000 0,00025. Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений города
Тамбова
Всего 0,910 0,710 0,200 0,000 0,000
2007 0,356 0,256 0,100 0,000 0,000
2008 0,554 0,454 0,100 0,000 0,000
2009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00026. Модернизация системы управления образованием
Всего 0,571 0,371 0,200 0,000 0,000
2007 0,112 0,012 0,100 0,000 0,000
2008 0,449 0,349 0,100 0,000 0,000
2009 0,010 0,010 0,000 0,000 0,000
2010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00027. Обеспечение противопожарной, антитеррористической и экологической
безопасности в муниципальных образовательных учреждениях;
материально-техническое и кадровое обеспечение муниципальных
образовательных учреждений
Всего 21,304 21,178 0,126 0,000 0,000
2007 0,362 0,302 0,060 0,000 0,000
2008 20,463 20,397 0,066 0,000 0,000
2009 0,479 0,479 0,000 0,000 0,000
2010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00028. Создание единой образовательной информационной среды, оснащение
компьютерной и телекоммуникационной техникой муниципальных
образовательных учреждений, обеспечение свободного доступа в сеть
Интернет
Всего 8,847 3,317 0,400 0,000 5,130
2007 1,594 1,394 0,200 0,000 0,000
2008 7,081 1,751 0,200 0,000 5,130
2009 0,172 0,172 0,000 0,000 0,000
2010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00031. Поддержка общеобразовательных учреждений, внедряющих современные
модели образования. Проведение муниципального этапа Всероссийской
предметной олимпиады школьников, интеллектуальных конкурсов,
соревнований, научно-практических конференций. Обеспечение
участия обучающихся в региональных, межрегиональных,
всероссийских олимпиадах, конкурсах соревнованиях,
научно-практических конференциях и др.
Всего 2,100 1,900 0,200 0,000 0,000
2007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 0,920 0,820 0,100 0,000 0,000
2011 1,180 1,080 0,100 0,000 0,00036. Разработка проектно-сметной документации и строительство
социально-культурного центра по ул. Цветочной/Мордасовой N 6/20 в
ТСЖ "Радужное"
Всего 275,655 3,966 96,051 175,638 0,000
2007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 182,531 2,966 41,144 138,421 0,000
2010 93,124 1,000 54,907 37,217 0,000
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.1.2. Здравоохранение
Всего 156,268 50,248 44,639 23,398 37,983
2007 72,206 9,051 26,255 19,500 17,400
2008 76,668 37,583 18,255 3,500 17,330
2009 7,394 3,614 0,129 0,398 3,253
2010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00039. Развитие материально-технической базы МЛПУ. Совершенствование
оказания амбулаторно-поликлинической помощи населению. Улучшение
стационарной медицинской помощи
Всего 70,021 42,340 8,000 8,000 11,681
2007 29,429 7,809 8,000 8,000 5,620
2008 36,600 31,050 0,000 0,000 5,550
2009 3,992 3,481 0,000 0,000 0,511
2010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00038. Вакцинопрофилактика
Всего 19,217 0,690 4,129 14,398 0,000
2007 13,120 0,120 2,000 11,000 0,000
2008 5,570 0,570 2,000 3,000 0,000
2009 0,527 0,000 0,129 0,398 0,000
2010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00039. Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в городе Тамбове
Всего 8,972 3,652 5,000 0,000 0,320
2007 2,828 0,168 2,500 0,000 0,160
2008 6,144 3,484 2,500 0,000 0,160
2009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00040. Неотложные меры по предупреждению распространения заболевания,
вызванного вирусом иммунодефицита человека
Всего 2,977 0,052 0,600 1,000 1,325
2007 1,426 0,026 0,300 0,500 0,600
2008 1,426 0,026 0,300 0,500 0,600
2009 0,125 0,000 0,000 0,000 0,125
2010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00042. Профилактика внутрибольничных инфекций
Всего 49,578 1,741 23,180 0,000 24,657
2007 22,983 0,373 11,590 0,000 11,020
2008 23,978 1,368 11,590 0,000 11,020
2009 2,617 0,000 0,000 0,000 2,617
2010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00043. Здоровый ребенок
Всего 5,503 1,773 3,730 0,000 0,000
2007 2,420 0,555 1,865 0,000 0,000
2008 2,950 1,085 1,865 0,000 0,000
2009 0,133 0,133 0,000 0,000 0,000
2010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.1.3. Культура, искусство
Всего 13,327 11,127 0,188 0,000 2,012
2007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 1,746 1,548 0,088 0,000 0,110
2010 2,806 1,805 0,050 0,000 0,951
2011 8,775 7,774 0,050 0,000 0,95149. Модернизация и развитие муниципальных библиотек для обеспечения
жителям города равного и свободного доступа к информации и
предоставления современного качества библиотечного обслуживания
Всего 13,327 11,127 0,188 0,000 2,012
2007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 1,746 1,548 0,088 0,000 0,110
2010 2,806 1,805 0,050 0,000 0,951
2011 8,775 7,774 0,050 0,000 0,951
2.1.4. Поддержка молодежи города; физическая культура и спорт
Всего 898,494 36,794 93,200 243,400 525,100
2007 74,722 6,422 17,500 8,800 42,000
2008 84,751 6,951 20,000 9,800 48,000
2009 484,921 13,621 38,300 147,500 285,500
2010 254,100 9,800 17,400 77,300 149,600
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00050. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение
жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении
ипотечного жилищного кредита
Всего 889,000 30,900 93,200 239,800 525,100
2007 70,000 3,500 17,500 7,000 42,000
2008 80,000 4,000 20,000 8,000 48,000
2009 484,900 13,600 38,300 147,500 285,500
2010 254,100 9,800 17,400 77,300 149,600
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00051. Совершенствование материально-технической базы
физкультурно-оздоровительной спортивной работы, развитие
детско-юношеского спорта
Всего 9,494 5,894 0,000 3,600 0,000
2007 4,722 2,922 0,000 1,800 0,000
2008 4,751 2,951 0,000 1,800 0,000
2009 0,021 0,021 0,000 0,000 0,000
2010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.1.5. Занятость населения и развитие рынка труда
Всего 371,910 0,000 0,000 356,410 15,500
2007 44,200 0,000 0,000 41,500 2,700
2008 33,410 0,000 0,000 30,010 3,400
2009 91,100 0,000 0,000 88,400 2,700
2010 101,700 0,000 0,000 98,500 3,200
2011 101,500 0,000 0,000 98,000 3,50054. Содействие занятости граждан, ищущих работу
Всего 59,2 0,000 0,000 43,7 15,500
2007 2,7 0,000 0,000 0,000 2,700
2008 3,4 0,000 0,000 0,000 3,400
2009 14,4 0,000 0,000 11,700 2,700
2010 18,2 0,000 0,000 15,000 3,200
2011 20,5 0,000 0,000 17,000 3,50055. Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в
установленном порядке безработными
Всего 312,710 0,000 0,000 312,710 0,000
2007 41,500 0,000 0,000 41,500 0,000
2008 30,010 0,000 0,000 30,010 0,000
2009 76,700 0,000 0,000 76,700 0,000
2010 83,500 0,000 0,000 83,500 0,000
2011 81,000 0,000 0,000 81,000 0,000
2.1.8. Общественная безопасность населения города Тамбова
Всего 121,500 45,000 0,000 76,500 0,000
2007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 91,500 15,000 0,000 76,500 0,000
2010 15,000 15,000 0,000 0,000 0,000
2011 15,000 15,000 0,000 0,000 0,00060. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в
городе Тамбове
Всего 121,500 45,000 0,000 76,500 0,000
2007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 91,500 15,000 0,000 76,500 0,000
2010 15,000 15,000 0,000 0,000 0,000
2011 15,000 15,000 0,000 0,000 0,000
2.2.1. Жилищное строительство и капитальный ремонт жилищного
фонда
Всего 863,548 35,892 43,453 744,228 39,975
2007 78,100 0,000 10,000 68,100 0,000
2008 10,000 0,000 10,000 0,000 0,000
2009 681,547 22,692 20,953 602,128 35,775
2010 47,300 6,950 1,250 37,000 2,100
2011 46,600 6,250 1,250 37,000 2,10061. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города
Тамбова
Всего 760,940 23,043 23,043 674,879 39,975
2007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 677,740 20,543 20,543 600,879 35,775
2010 41,600 1,250 1,250 37,000 2,100
2011 41,600 1,250 1,250 37,000 2,10062. Снижение площади ветхих и аварийных строений в городе. Снос и
реконструкция многоквартирных домов в центральной части города.
Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
Всего 14,459 12,849 20,410 1,249 0,000
2007 0,000 0,000 10,000 68,100 0,000
2008 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000
2009 3,759 2,149 0,410 1,249 0,000
2010 5,700 5,700 0,000 0,000 0,000
2011 5,000 5,000 0,000 0,000 0,000
2.2.2. Развитие инженерной инфраструктуры и реформирование
жилищно-коммунального хозяйства
Всего 959,072 28,117 243,180 174,652 513,123
2007 100,493 0,000 99,943 0,550 0,000
2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 239,068 9,532 68,896 50,200 110,440
2010 350,000 10,500 42,000 70,000 227,500
2011 269,511 8,085 32,341 53,902 175,18363. Строительство сетей внешнего инженерного обеспечения жилых
кварталов в границах улиц М.Горького, Набережной, Лермонтовской,
К.Маркса
Всего 922,572 27,617 207,180 174,652 513,123
2007 100,493 0,000 99,943 0,550 0,000
2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 202,568 9,032 32,896 50,200 110,440
2010 350,000 10,500 42,000 70,000 227,500
2011 269,511 8,085 32,341 53,902 175,18369. Строительство сооружений и сетей инженерной инфраструктуры
микрорайона "Московский" в границах улиц Агапкина, Мичуринской,
Чичерина, Северо-Западной
Всего 36,500 0,500 36,000 0,000 0,000
2007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 36,500 0,500 36,000 0,000 0,000
2010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.2.3. Развитие транспортной инфраструктуры
Всего 1371,965 853,850 174,239 339,301 4,575
2007 359,215 186,238 18,239 150,163 4,575
2008 231,150 78,112 78,000 75,038 0,000
2009 388,000 225,900 48,000 114,100 0,000
2010 196,800 181,800 15,000 0,000 0,000
2011 196,800 181,800 15,000 0,000 0,00072. Приобретение нового подвижного состава
Всего 67,400 19,900 0,000 46,500 1,000
2007 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000
2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 66,400 19,900 0,000 46,500 0,000
2010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00073. Организация пассажирских авиарейсов в городе Тамбове
Всего 63,264 0,000 60,639 0,000 2,625
2007 13,264 0,000 10,639 0,000 2,625
2008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2009 20,000 0,000 20,000 0,000 0,000
2010 15,000 0,000 15,000 0,000 0,000
2011 15,000 0,000 15,000 0,000 0,00074. Реконструкция и ремонт дорожного покрытия городских дорог,
капитальный ремонт и реконструкция искусственных сооружений
(мостов и путепроводов)
Всего 1241,301 833,950 113,600 292,801 0,950
2007 344,951 186,238 7,600 150,163 0,950
2008 231,150 78,112 78,000 75,038 0,000
2009 301,600 206,000 28,000 67,600 0,000
2010 181,800 181,800 0,000 0,000 0,000
2011 181,800 181,800 0,000 0,000 0,000----------------------------------------------------------------------
Приложение 4
к решению Тамбовской городской Думы
от 23.12.2009 N 1280
Таблицы к главе 6 "Оценка эффективности социально-экономических
последствий от реализации Программы"
Таблица 5.1. Уровень бюджетной обеспеченности
муниципального образования
млн. руб.----------------------------------------------------------------------
Показатели | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год----------------------------------------------------------------------Доходы 2888,0 3966,5 4467,5 3924,3 4203,2Налоговые и 1626,1 2072,2 2438,6 2620,0 2733,2неналоговыедоходыБезвозмездные 1126,0 1878,5 2001,8 1280,8 1445,1перечисления врамкахмежбюджетныхотношенийПрочие 0 15,8 27,1 23,5 24,9безвозмездныепоступленияНалоговые 18,27 19,93 21,70 21,87 22,56поступления вместныйбюджет отреализациипрограммыРасходы 3095,2 4019,6 4711,4 4156,1 4445,2----------------------------------------------------------------------
Таблица 5.2. Эффективность программных мероприятий----------------------------------------------------------------------
| Число рабочих | Платежи в бюджет
| мест (человек) | (млн. руб. в год)
|--------------------------------------------------
| всего| в том | феде- | регио- | город- | Всего
| | числе | ральный| нальный| ской |
| | новых | | | |----------------------------------------------------------------------Всего по Программе 9944 9552 600,6 264,63 104,33 1129,732007 3422 3030 99,1 32,33 18,27 165,72008 5122 1700 108,9 45,7 19,93 192,532009 6413 1291 125,4 60,1 21,70 244,22010 8111 1698 130,5 60,9 21,87 253,92011 9944 1833 136,7 65,6 22,56 273,4----------------------------------------------------------------------
Таблица 5.3. Основные показатели прогноза социально-экономического
развития города Тамбова на период до 2012 года----------------------------------------------------------------------
Наименование | Единица | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
показателей | измерения | год | год | год | год | год----------------------------------------------------------------------СоциальныеиндикаторыЧисленность тыс. чел. 280,8 279,2 277,6 276,1 274,5постоянногонаселения(среднегодовая) -всегоНоминальная руб. 10043 12775 13850 15350 16900начисленнаязаработная плата наодного работника покрупным и среднимпредприятиямИндекс % к пред. 109,9 114,9 112,7 110,7 108,7потребительских цен году(в среднем за год)Прожиточный руб. в месяц 2944 3370 3902 4410 4893минимум в среднемна душу населения (всреднем за год)Численность чел. 2200 1600 3000 3000 2900официальнозарегистрированныхбезработныхУровень в % к ЭАН 1,3 1,0 1,8 1,9 1,8официально-зарегистрированнойбезработицыЭкономическиеиндикаторыОтгружено товаров млн. руб. 30154 36190 39900 45500 52300собственногопроизводства,выполнено работ иуслуг собственнымисилами (без НДС иакцизов) по крупными средниморганизациям похозяйственнымвидамэкономическойдеятельноститемп роста в % к пред. 128,3 120,0 110,3 114,0 114,9действующих ценах годуИндекс % к пред. 120 95,9 108,0 108,5 110,0промышленного годупроизводства покрупным и среднимпредприятиямВвод в действие тыс. кв. м 237 260,2 261,6 300,0 305,0общей площадижилых домов за счетвсех источниковфинансированияпредприятиями всехформ собственности,включая средстванаселениятемп роста % к пред. 120,7 109,8 100,5 114,7 101,7
годуИнвестиции в млн. руб. 12519 18830 20350 23392 27352основной капитал засчет всех источниковфинансирования (сучетом досчетов намалые предприятия,неформальныйсектор,индивидуальныхзастройщиков)темп роста в % к пред. 134,7 115,4 101,0 110,0 112,0сопоставимых ценах годуОбъем розничного млн. руб. 32857 42105 48030 54620 62200товарооборотатемп роста в % к пред. 126,1 118,3 100,5 102,0 104,0сопоставимых ценах годуОбъем платных услуг млн. руб. 8376 10960,0 12230 13750 15550населениютемп роста в % к пред. 116,5 120,0 100,4 102,4 104,0сопоставимых ценах годув т. ч. бытовых услуг млн. руб. 1262,5 1680 1920 2192 2480темп роста в % к пред. 114,9 135,5 98 100,2 100,7сопоставимых ценах году----------------------------------------------------------------------