Решение Думы г. Тамбова от 23.12.2009 № 1280

О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы от 25.07.2007 N 415 "О комплексной программе социально-экономического развития города Тамбова на 2007-2010 годы"

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                        ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
                             Четвертый созыв
                       Семьдесят восьмое заседание
                                 РЕШЕНИЕ23.12.2009                    г. Тамбов                         N 1280
         О внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы
               от 25.07.2007 N 415 "О комплексной программе
                 социально-экономического развития города
                        Тамбова на 2007-2010 годы"
                                  
       Рассмотрев  проект  решения  "О внесении  изменений   в   решениеТамбовской городской Думы от 25.07.2007 N 415 "О комплексной программесоциально-экономического развития города Тамбова на  2007-2010  годы",внесенный главой администрации города  Тамбова,  и  в  соответствии  сот15.05.2009 N 997 "Об отчете  главы  администрации  города  Тамбова  поитогам работы за 2008 год и отчете об  исполнении  решения  Тамбовскойгородской Думы   от   25.07.2007   N   415  "О  комплексной  программесоциально-экономического развития города Тамбова на 2007-2010 годы" за2008    год",    с    учетом   заключения   постоянной   комиссии   посоциально-экономическому развитию и бюджету,
                    Тамбовская городская Дума решила:
       1. Внести в решение Тамбовской городской Думы от 25.07.2007 N 415"О комплексной  программе  социально-экономического  развития   городаТамбова на 2007-2010 годы" (газета "Наш город Тамбов", 2007, 27  июля,30 июля) следующие изменения:
       1) в наименовании решения цифры "2010" заменить цифрами "2011";
       2) в преамбуле решения цифры "2010" заменить цифрами "2011";
       3) в пункте 1 решения цифры "2010" заменить цифрами "2011";
       4) в пункте 2 решения цифры "2010" заменить цифрами "2011";
       5) в наименовании комплексной программы  социально-экономическогоразвития города  Тамбова  на  2007-2010  годы  цифры  "2010"  заменитьцифрами "2011";
       6)  в  паспорте  комплексной  программы  социально-экономическогоразвития города  Тамбова  на  2007-2010  годы  цифры  "2010"  заменитьцифрами "2011";
       а) в  позиции  "Наименование  Программы"  цифры  "2010"  заменитьцифрами "2011";
       б) в позиции  "Основной  разработчик  Программы"  слова  "Комитетсоциально-экономической   политики   администрации   города   Тамбова"заменить словами "Комитет экономики и перспективного  развития  городаадминистрации города Тамбова";
       в) в позиции "Сроки и этапы реализации  Программы"  цифры  "2010"заменить цифрами "2011";
       г) позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложитьв следующей редакции:
       "Общий  объем  финансирования  Программы  на   весь   период   еереализации составляет 22279,429 млн. руб., в том числе за счет:
       средств федерального бюджета - 3127,327 млн. руб. (14%);
       средств бюджета Тамбовской области - 817,496 млн. руб. (3,7%);
       средств бюджета городского округа - город Тамбов - 1293,007  млн.руб. (5,8%);
       внебюджетных средств - 17041,599 млн. руб. (76,5%).
       Объем реализации Программы  на  I  этапе  (2007-2008)  составляет3162,548 млн.  рублей,  объем  реализации  Программы   на   II   этапе(2009-2011) составляет 19116,881 млн. рублей.";
       д)  в  позиции  "Система  организации  контроля  за   исполнениемПрограммы"    слова    "комитет    социально-экономической    политикиадминистрации города Тамбова" заменить словами  "комитет  экономики  иперспективного развития города администрации города Тамбова";
       е) позицию "Ожидаемые конечные результаты  реализации  Программы"изложить в следующей редакции:
       "В результате реализации Программы к 2012 году ожидается:
       рост  объема  отгруженных  товаров  собственного  производства  куровню 2006 года в 2,2 раза;
       увеличение объема розничного товарооборота в 2,6 раза;
       создание новых рабочих мест - 9552 мест;
       рост средней заработной платы работающих  на  крупных  и  среднихпредприятиях города по сравнению с 2006 годом в 2,1 раза.";
       7) подраздел   1.4   "Оценка   действующих   мер   по   улучшениюсоциально-экономического  положения   города   Тамбова"   раздела   1."Социально-экономическое  положение  и  основные  направления развитиягорода Тамбова" дополнить абзацем третьим следующего содержания:
       "В связи  с  изменением  подходов  к  формированию  и  реализациицелевых    программ     (долгосрочных,     ведомственных,     адресныхинвестиционных)  на  федеральном  и  региональном   уровнях   измененамуниципальная нормативная правовая база";
       8) в абзацах девятом, шестнадцатом пункта  2  раздела  2.  "Цели,задачи, сроки и этапы  реализации  Программы"  цифры  "2010"  заменитьцифрами "2011";
       9)  раздел  3.  "Система  программных  мероприятий"  изложить   вследующей редакции:
       "Программные  мероприятия  разработаны  с   учетом   приоритетов,определенных на федеральном и региональном уровнях:
       ежегодными    посланиями    Президента    Российской    ФедерацииФедеральному  Собранию  Российской  Федерации,   Бюджетным   посланиемПрезидента Российской  Федерации  о  бюджетной  политике  в  2010-2012годах;
       Программой социально-экономического развития Российской Федерациина среднесрочную перспективу 2006-2008 годов, Основными  направлениямидеятельности Правительства Российской  Федерации  на  период  до  2012года;
       национальными проектами, федеральными и областными программами  идругими  нормативными  правовыми  актами.   При   отборе   мероприятийучитывалась их значимость для развития города, эффективность  и  срокиреализации.
       Реализация Программы намечается в  виде  системы  взаимосвязанныхпрограммных мероприятий,            инвестиционных           проектов,организационно-административных   мероприятий   и    мероприятий    посовершенствованию нормативно-правовой базы города Тамбова. МероприятияПрограммы сгруппированы с учетом их однородности  и  взаимосвязанностипо трем основным направлениям.
       Структура  Программы  представлена  комплексом   мероприятий   последующим основным направлениям.
       Раздел 1. "Развитие экономического потенциала города".
       В  подразделе  1.1  "Промышленность  и   инновации"   мероприятияПрограммы   будут   направлены   на   внедрение   социально   значимыхинвестиционных проектов, обеспечивающих:
       реконструкцию   и    техническое    переоснащение    промышленныхпредприятий,  загрузку  неиспользованных  производственных  мощностей,развитие производства качественной и конкурентоспособной продукции;
       развитие  инновационного   потенциала   и   внедрение   прорывныхтехнологий с освоением наукоемкой продукции;
       оптимизацию структуры  промышленных  предприятий,  диверсификациюпроизводства;
       организацию   различных   форм   кооперации    в    инновационнойдеятельности,  повышение  доли  инноваций   в   объеме   промышленногопроизводства;
       создание   специализированных   вспомогательных   производств   сиспользованием  сети  малых  и  средних  предприятий   -   поставщиковкомплектующих, необходимых услуг;
       создание энергетической базы для экономического  роста,  развитиеэнергосберегающих технологий;
       организацию импортозамещающих производств,  развитие  экспортногопотенциала промышленного комплекса.
       В подразделе 1.2 "Развитие малого и среднего предпринимательства"мероприятия Программы предусматривают:
       совершенствование     внешней     среды      развития      малогопредпринимательства, снижение  административных  ограничений  на  путиразвития малого и среднего бизнеса;
       развитие   инфраструктуры   и   механизмов    поддержки    малогопредпринимательства;
       обеспечение доступа к финансовым  ресурсам  через  субсидированиепроцентной ставки по кредитам коммерческих банков  и  к  информации  освободных  помещениях,  находящихся  в  муниципальной   собственности,предлагаемых к сдаче в аренду и на продажу;
       развитие  малого  инновационного  предпринимательства,   созданиетехнопарков и бизнес-инкубаторов;
       обеспечение субъектам малого предпринимательства выхода на  новыерынки, развитие рекламной и выставочно-ярмарочной деятельности.
       В подразделе 1.3 "Развитие потребительского рынка и сферы  услуг"мероприятия Программы предусматривают:
       развитие и улучшение  качества  потребительских  услуг:  развитиесети  предприятий   торговли,   общественного   питания   и   бытовогообслуживания населения;
       совершенствование инфраструктуры оптовых рынков.
       В подразделе 1.4 "Природопользование и охрана  окружающей  среды"мероприятия Программы  предусматривают  реализацию  комплекса  мер  поснижению негативных воздействий на человека в зонах его проживания.
       Раздел 2. "Повышение качества жизни жителей города".
       В  подразделе  2.1  "Развитие   социальной   сферы"   мероприятияПрограммы направлены на:
       обеспечение  всеобщей  доступности  и   общественно   приемлемогокачества важнейших социальных благ;
       увеличение инвестиций        в         человека,         развитиематериально-технической базы объектов социально-культурной сферы;
       максимально   эффективную   защиту   социально   уязвимых   слоевнаселения, которые  не  обладают  возможностями  для  самостоятельногорешения жизненно важных проблем;
       активное участие в федеральных и  областных  программах  в  сфереобразования, здравоохранения  и  по  другим  направлениям  социальногоразвития.
       В    пункте    2.1.1    "Образование"    мероприятия    Программыпредусматривают:
       развитие     материально-технической      базы      муниципальныхобразовательных учреждений;
       внедрение   новых   технологий    обучения,    развитие    единойобразовательной  информационной   среды,   оснащение   образовательныхучреждений  современной  компьютерной  техникой,  подключение  к  сетиИнтернет;
       развитие новых форм организации дошкольного образования;
       расширение сети учреждений дополнительного образования,  развитиесети центров психолого-педагогической и медико-социальной помощи детями молодежи;
       приведение  структуры  высших  и  средних   специальных   учебныхзаведений  в  соответствие  с  возрастающими  потребностями  реальногосектора  экономики,  непроизводственной  сферы   в   квалифицированныхкадрах.
       В   пункте   2.1.2   "Здравоохранение"   мероприятия    Программыпредусматривают:
       укрепление   материально-технической   базы   здравоохранения   иобеспечение доступности качественной медицинской помощи населению;
       строительство   новых    медицинских    учреждений,    проведениекапитального и текущего ремонта медицинских учреждений;
       применение    стационарозамещающих    технологий,     организациюобщеврачебных практик;
       улучшение репродуктивного здоровья женщин и здоровья детей;
       реализацию специальных программ, направленных на  снижение  ростазаболеваемости хроническими неинфекционными и социально обусловленнымизаболеваниями;
       комплексное решение  проблем  профилактики,  ранней  диагностики,лечения заболеваний.
       В пункте  2.1.3  "Культура  и  искусство"  мероприятия  Программыпредусматривают:
       реконструкцию  городских   учреждений   культуры   и   искусства,приведение  их  технического  оснащения  в  соответствие   современнымтребованиям;
       поддержку молодых дарований, развитие системы  художественного  имузыкального образования;
       модернизацию библиотечного дела, оснащение библиотек компьютернойтехникой.
       В пункте 2.1.4 "Поддержка молодежи города; физическая культура  испорт" мероприятия Программы предусматривают:
       предоставление  социально-экономической  поддержки   молодежи   имолодым семьям;
       формирование условий        для       гражданско-патриотического,духовно-нравственного, физического воспитания молодежи;
       развитие массового спорта  и  укрепление  материально-техническойбазы  для  занятий   физической   культурой   и   спортом,   улучшениеобеспеченности населения спортивными сооружениями.
       В пункте 2.1.5  "Занятость  населения  и  развитие  рынка  труда"мероприятия Программы предусматривают:
       содействие занятости граждан, ищущих работу;
       обеспечение занятости горожан, особенно нуждающихся в  социальнойзащите.
       В  пункте  2.1.6  "Социальная  поддержка  населения"  мероприятияПрограммы предусматривают:
       улучшение социального  обслуживания  граждан  пожилого  возраста,ветеранов и инвалидов;
       совершенствование оказания адресной социальной помощи;
       развитие социальной поддержки семьи, материнства и детства.
       В  пункте  2.1.7  "Формирование  высокой  социальной  активности,гражданственности     и     патриотизма"     мероприятия     Программыпредусматривают:
       развитие научно-теоретических, методических основ патриотическоговоспитания населения;
       проведение  мероприятий  в  рамках  месячника   оборонно-массовойработы по укреплению имиджа защитника Отечества;
       информационное обеспечение в области  патриотического  воспитаниянаселения;
       совершенствование    материально-технической     базы     базовыхмуниципальных   образовательных    учреждений    по    патриотическомувоспитанию.
       В  пункте  2.1.8  "Общественная  безопасность  населения   городаТамбова"  мероприятия  Программы   предусматривают   совершенствованиеорганизации движения транспорта и пешеходов в городе Тамбове.
       В подразделе 2.2 "Развитие базовой  общественной  инфраструктуры"комплекс  мер  по   данному   направлению   предусматривает   созданиенеобходимых  условий  для   комфортного   проживания   и   устойчивогожизнеобеспечения населения, повышение его обеспеченности и  доступа  кважнейшим социально-экономическим благам и услугам.
       Намечено   продолжение    реформирования    жилищно-коммунальногохозяйства в  целях  обеспечения  его  рентабельной  работы,  повышениякачества оказываемых жилищно-коммунальных услуг, энергоэффективности.
       Мероприятия данного раздела Программы определены исходя из  того,что  важнейшими  приоритетами  развития  общественной   инфраструктурыявляются строительство  и  реконструкция  жилья,  объектов  инженернойинфраструктуры, развитие транспортной инфраструктуры.
       В пункте  2.2.1  "Жилищное  строительство  и  капитальный  ремонтжилищного фонда" мероприятия Программы предусматривают:
       совершенствование жилищной политики;
       переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда;
       развитие ипотечного жилищного кредитования в городе Тамбове;
       проведение  капитального  ремонта  многоквартирных  домов  городаТамбова.
       В   пункте   2.2.2   "Развитие   инженерной   инфраструктуры    иреформирование жилищно-коммунального хозяйства" мероприятия  Программыпредусматривают:
       комплексное развитие инженерной инфраструктуры города  на  основеразработанной схемы градостроительного планирования развития города;
       ускорение обновления физически  и  морально  устаревших  основныхфондов жилищно-коммунального хозяйства;
       повсеместное   внедрение   технологий    учета    и    управленияпотребляемыми ресурсами;
       осуществление  энергоэффективных  проектов   в   целях   сниженияиздержек и повышения качества предоставляемых услуг;
       организацию   эффективного   управления   жилищным    фондом    ипредприятий, оказывающих услуги по его содержанию.
       В пункте 2.2.3 "Развитие транспортной инфраструктуры" мероприятияПрограммы предусматривают:
       развитие дорожной сети;
       ускорение    обновления    подвижного    состава    общественногопассажирского транспорта.
       В подразделе  2.3  "Развитие  институтов  гражданского  общества"мероприятия Программы предусматривают:
       создание общественного совета при администрации города Тамбова;
       организация  и   проведение   семинаров-совещаний,   общественныхприемных, круглых столов и других мероприятий по выработке эффективныхметодов  взаимодействия  администрации  города  Тамбова  с   городскойобщественностью;
       проведение мониторинга общественного мнения по важнейшим вопросамжизнедеятельности города;
       развитие гражданско-правового образования.
       Перечень программных мероприятий  с  описанием  их  содержания  иожидаемых  результатов  реализации  приводится  в   приложении   2   кПрограмме.";
       10)  раздел  5.  "Ресурсное  обеспечение  Программы"  изложить  вследующей редакции:
       "Общий  объем  финансирования  Программы  на   весь   период   еереализации составляет 22279,429 млн. руб., в том числе за счет:
       средств федерального бюджета - 3127,327 млн. руб. (14%);
       средств бюджета Тамбовской области - 817,496 млн. руб. (3,7%);
       средств бюджета городского округа - город Тамбов - 1293,007  млн.руб. (5,8%);
       внебюджетных средств - 17041,599 млн. руб. (76,5%).
       Объем реализации  Программы  на  I  этапе  (2007-2008) составляет3162,548  млн.  рублей,  объем  реализации  Программы  на   II   этапе(2009-2011) составляет 19116,881 млн. рублей.
       Распределение объема финансирования  программных  мероприятий  поисточникам и годам реализации Программы представлено в приложении 3  кПрограмме.
       Включенные  в  Программу  инвестиционные  проекты   коммерческогохарактера будут осуществляться  преимущественно  за  счет  собственныхсредств предприятий  и  привлечения  кредитных  ресурсов  коммерческихбанков.";
       11) в   абзаце   первом   раздела   6.   "Оценка   эффективности,социально-экономических  и  экологических  последствий  от  реализацииПрограммы"  слово  "задействование"  заменить  словом "использование",слово "динамичного" исключить;
       12) раздел 7. "Организация управления Программой  и  контроль  заходом ее реализации" Программы изложить в следующей редакции:
       "Основными разработчиками Программы являются комитет экономики  иперспективного развития города администрации  города  Тамбова,  органыадминистрации города Тамбова.
       Комитет экономики и перспективного развития города  администрациигорода  Тамбова  осуществляет  координацию   вопросов,   связанных   среализацией Комплексной  программы  социально-экономического  развитиягорода Тамбова на 2007-2011 годы.
       Органы администрации города  Тамбова  -  заказчики  (исполнители)проектов и программных мероприятий:
       организуют работу по выполнению мероприятий и проектов Программы;
       на  основе  изложенной   в   Программе   муниципальной   политикиразрабатывают   целевые   программы,    конкретизируют    мероприятия,способствующие достижению стратегической цели и  решению  поставленныхПрограммой задач;
       проводят  работу  по  привлечению  внебюджетных  источников   дляреализации мероприятий и проектов Программы;
       в   соответствии   с   законодательством   Российской   Федерацииосуществляют отбор конкретных исполнителей программных мероприятий;
       обеспечивают  контроль  за  качеством   проводимых   мероприятий,выполнением сроков их реализации, исполнением договоров и контрактов;
       осуществляют  мониторинг  реализации  проектов   и   мероприятий,представление   отчетности   в   управление   экономической   политикиадминистрации Тамбовской области.
       В ходе  осуществления  мониторинга  органы  администрации  городаТамбова - заказчики (исполнители) проектов и программных мероприятий:
       осуществляют сбор и  систематизацию  периодической  отчетности  оходе выполнения программных мероприятий  по  соответствующим  профилямпроектов и некоммерческих мероприятий;
       представляют сводную отчетность о  ходе  выполнения  Программы  вкомитет  экономики  и  перспективного  развития  города  администрациигорода Тамбова два раза в год: до 25 января (за отчетный год) и до  25июля (за 1 полугодие текущего года)  по  формам  и  в  соответствии  спорядком, доводимым комитетом дополнительно.
       Комитет экономики и перспективного развития города  администрациигорода Тамбова осуществляет:
       подготовку  проектов  нормативных  правовых  актов  по   внесениюизменений и дополнений в Программу (на основании  предложений  органовадминистрации города Тамбова);
       ежегодное  представление  доклада  главе   администрации   городаТамбова о ходе выполнения Программы;
       подготовку отчета о ходе реализации Программы  для  представленияего в администрацию Тамбовской области и Тамбовскую городскую Думу.";
       13) в приложении 1 к Программе таблицы  1.1  "Объем  производствапромышленной продукции", 1.2 "Структура  промышленного  производства",1.10 "Перечень наиболее крупных налогоплательщиков - юридических  лиц,находящихся на территории города" исключить, таблицы 1.3., 1.4., 1.5.,1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.11. изложить в редакции согласно  приложению1 к настоящему решению;
       14) приложение 2 "Программные мероприятия" к Программе изложить вредакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
       15) приложение 3 "Объемы и источники финансирования" к  Программеизложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
       16) приложение 4 "Описание инвестиционных проектов"  к  Программеисключить;
       17)  приложение  5  "Таблицы  к  главе  6  "Оценка  эффективностисоциально-экономических последствий от реализации Программы"  изложитьв редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
       2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  напостоянную комиссию  по  социально-экономическому  развитию  и бюджету(А.В.Колмаков) и Контрольно-счетную палату Тамбовской городской Думы.
       3.  Решение  вступает  в   силу   после   принятия   и   подлежитопубликованию в газете "Наш город Тамбов".
       Глава города Тамбова          А.Ю.Ильин
                                                 Приложение 1
                                     к решению Тамбовской городской Думы
                                             от 23.12.2009 N 1280
                   Таблица 1.1. Развитие малого бизнеса----------------------------------------------------------------------------------------------------
   Показатели/годы    | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011----------------------------------------------------------------------------------------------------Количество              1718    2121    1898    2059    2106    2537    2670    3723    3916    4119зарегистрированныхмалыхпредприятий, единицКоличество             18806   17133   13000    7230    7506    8017    8059    8600    8900    9300зарегистрированныхиндивидуальныхпредпринимателей,единицОбъем продукции          2,6     6,4     8,4    12,4      хх      хх      хх      хх      хх      ххмалых предприятий,всего,млн. руб.Оборот малых              хх      хх      хх      хх   14576   17030   25100   41700   51690   66730предприятий,млн. руб.Численность занятых    10804   14204   21193   22189   22470   27044   28435   39650   41705   43867на малыхпредприятиях,всего, чел.----------------------------------------------------------------------------------------------------
      Таблица 1.2. Объем инвестиций в экономику города, в млн. руб.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Показатели/годы    | 2002  |  2003  |  2004  |  2005  |  2006  |  2007   |  2008   |  2009   |  2010   |  2011-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Объем инвестиций -    1957,5   3184,4   4287,7   5341,2   8365,1   12519,0   18829,7   20350,0   23392,3   27352,1всего по городуПо источникам:- средства             421,4    549,5    694,1    618,1   1222,4    1814,8         х         х         х         х
    предприятий- бюджетные            275,4    605,9    626,7   1020,4   1120,0    2039,2         х         х         х         х
    средствафедеральный бюджет     145,4    319,9    388,9    524,8    583,0     802,6         х         х         х         хобластной и местный    130,0    285,9    237,8    495,6    537,0    1063,9         х         х         х         хбюджеты-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                  Таблица 1.3. Оборот розничной торговли-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Показатели/годы  |  2002  | 2003  |  2004   |  2005 |  2006  |  2007  |  2008  |  2009  |  2010  |  2011-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Оборот розничной    9614,7  11049,9  13503,2  18848,3  23958,6  32856,8  42105,4  48030,0  54620,0  62200,0торговли, в млн.рублейОборот розничной      33,0     38,0     47,0     58,0     74,1    116,0    149,9    173,0    197,8    226,6торговли на душунаселения, в тыс.руб.Индексы физического  104,2    104,7    110,9    127,3    117,2    126,1    118,3    100,5    102,0    104,0объема оборотарозничной торговли,в сопоставимыхценах, % кпредыдущему году-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Таблица 1.4. Занятость и безработица на территории города----------------------------------------------------------------------------------------------------
   Показатели/годы  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  | 2011----------------------------------------------------------------------------------------------------Численность              х       х       х       х       х       х       х       х       х       хэкономическиактивногонаселения, тыс.человекИз нихЗанято в экономике       х       х       х       х       х       х       х       х       х       хБезработные            3,7     3,2     3,1     3,7     3,5     2,2     1,6     3,0     3,2     3,0Занято на            115,6   115,0   114,7   101,6   121,6   128,8   127,4   139,6   140,0   140,0предприятиях иорганизациях, всего,тыс. человекКоличество занятых в     х       х       х       х       х       х       х       х       х       хбюджетнойсфере, человекКоличество           18806   17133   13000    7230    7506    8017    8059    8600    8900    9300индивидуальныхпредпринимателей безобразованияюридического лица,человекЧисленность            3,7     3,2     3,1     3,7     3,5     2,2     1,6     3,0     3,0     2,9официальнозарегистрированныхбезработных,тыс. человекУровень официально     2,3     2,0     1,9     2,3     2,2     1,3     1,0     1,8     1,9     1,8зарегистрированнойбезработицы, %----------------------------------------------------------------------------------------------------
                   Таблица 1.5. Уровень жизни населения----------------------------------------------------------------------------------------------------
   Показатели/годы     |  2002  |  2003 |  2004 | 2005 |  2006 | 2007 | 2008  | 2009  | 2010  | 2011----------------------------------------------------------------------------------------------------Среднемесячная         3168,1  4136,9  5141,2  6603,8  8204,7  10043  12775   13850   15350   16900заработная плата(руб./мес.), всегоСредняя                  19,2    19,6    20,2    20,5    21,2   21,1   22,2    22,4    22,6    22,8обеспеченностьнаселения жильем врасчете на одногожителя (кв. м/чел.)Число                    3941    3847    3884    7126    7738   5875   5656    5600    5520    5400зарегистрированныхпреступлений----------------------------------------------------------------------------------------------------
                         Таблица 1.6. Демография----------------------------------------------------------------------------------------------------
   Показатели/годы     |  2002  | 2003  |  2004 |  2005 |  2006 |  2007 |  2008 | 2009 | 2010  | 2011----------------------------------------------------------------------------------------------------Численность             292,9   289,6   287,2   284,5   281,8   280,8    279,2  277,6   276,1  274,5постоянногонаселения, тыс. чел.:- всего по Тамбову(среднегодовая)- в том числе в        189988  184649  184080  182981  180947  178693   176955      х       х      хтрудоспособномвозрасте- в том числе           63302   62807   62913   62908   63689   64701    84557  85100       х      хпенсионеров- в том числе мужчин   131149  129424  128199  126747  125401  124455   123751      х       х      х- в том числе женщин   161763  160136  159017  157755  156387  155351   154833      х       х      хЕстественный прирост    -2421   -2242   -1873   -2144   -1973   -1647    -1696  -1665   -1601  -1565(+), убыль (-), чел.Количество               2264    2443    2534    2411    2277    2469     2463   2443    2457   2470родившихся (+), чел.Количество умерших,      4685    4685    4407    4555    4250    4116     4159   4108    4058   4035чел.Коэффициент               ...     ...     ...     7,3             3,4      6,5      х       х      хмладенческойсмертности на1000 родившихсяКоэффициент              -8,2    -7,7    -6,5    -7,5    -7,0    -5,9     -6,1   -6,0    -5,8   -5,7естественногоприроста (убыли),человек на 1 тыс.населенияМиграционный             -764   -1176    -501    -570    -928    -335     +474   +402    +409   +412прирост, убыль (+; -),чел.Коэффициент              -2,6    -4,0    -1,7    -2,0    -3,3   -11,9    +17,0  +14,5   +14,8  +15,0миграционногоприроста, чел. на 1тыс. населения----------------------------------------------------------------------------------------------------
         Таблица 1.7. Объем доходов и расходов консолидированного
                    муниципального бюджета, млн. руб.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Показатели/годы     |  2002 |  2003 |  2004 | 2005  | 2006  | 2007   |  2008   | 2009  | 2010   |  2011----------------------------------------------------------------------------------------------------------Доходы, всего           944,8  1059,7  1372,2  1996,3  2372,8   2888,0   3966,5   4467,5   3924,3   4203,2Налоговые               368,0   400,4   453,9   527,5   865,0   1071,5   1181,5   1416,6   1735,6   1942,4Неналоговые              80,4   107,3   156,4   418,2   554,0    554,6    890,7   1022,0    884,4    790,8Средства, полученные    496,4   552,0   761,9   923,6   954,0   1126,0   1878,5   2001,8   1280,8   1445,1в рамкахмежбюджетныхотношенийПрочие безвозмездные                                                       15,8     27,1     23,5     24,9поступленияРасходы, всего         1046,2  1114,4  1555,8  2024,5  2162,7   3095,2   4019,6   4711,4   4156,1   4445,2Средняя бюджетная      3437,0  3929,0  5395,0  7241,0  8378,7  10284,9  14206,7  16093,3  14213,3  15312,2обеспеченность врасчете на одногожителя, в руб.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
       х - данные не предоставляются Тамбовстатом
       хх - явление отсутствует
   Таблица 1.8. Основные экономические и социальные показатели развития
                              города Тамбова--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   N | Показатели       |     2005     |     2006     |     2007     |     2008     |     2009     |     2010     |     2011п/п| (индикаторы)/годы|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------
     |                  |Значе-|Темп   |Значе-|Темп   |Значе-|Темп   |Значе-|Темп   |Значе-|Темп   |Значе-|Темп   |Значе-|Темп
     |                  |ние   |роста  |ние   |роста  |ние   |роста  |ние   |роста  |ние   |роста  |ние   |роста  |ние   |роста
     |                  |пока- |(сниже-|пока- |(сниже-|пока- |(сниже-|пока- |(сниже-|пока- |(сниже-|пока- |(сниже-|пока- |(сниже-
     |                  |зателя|ния) в |зателя|ния) в |зателя|ния) в |зателя|ния) в |зателя|ния) в |зателя|ния) в |зателя|ния) в
     |                  |      |сопост.|      |сопост.|      |сопост.|      |сопост.|      |сопост.|      |сопост.|      |сопост.
     |                  |      |ценах  |      |ценах  |      |ценах  |      |ценах  |      |ценах  |      |ценах  |      |ценах
     |                  |      |к пред.|      |к пред.|      |к пред.|      |к пред.|      |к пред.|      |к пред.|      |к пред.
     |                  |      |перио- |      |перио- |      |перио- |      |перио- |      |перио- |      |перио- |      |перио-
     |                  |      |ду, в %|      |ду, в %|      |ду, в %|      |ду, в %|      |ду, в %|      |ду, в %|      |ду, в %--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Экономические индикаторы
   1. Оборот крупных      33948   130,4  37200   109,6  52464  141,0   74530   142,0  82350   110,5  91400   111,0 102000   111,6
      и средних
      организаций по
      видам
      экономической
      деятельности (в
      действующих
      ценах), млн. руб.
   2. Отгружено           21085   114,2  23500   111,4  30154   128,3  36190   120,0  39900   110,3  45500   114,0  52300   114,9
      товаров
      собственного
      производства,
      выполнено работ
      и услуг
      собственными
      силами (без НДС
      и акцизов) по
      крупным и
      средним
      организациям по
      хозяйственным
      видам
      деятельности (в
      действующих
      ценах), млн. руб.
   3. Индекс                 хх   105,0     хх   105,3     хх   120,0     хх    95,9     хх   108,0     хх   108,5     хх   110,0
      промышленного
      производства по
      крупным и
      средним
      предприятиям
   4. Объем работ и      2740,9   109,0 3573,7   119,4 5619,4   139,3 8737,9   131,4 9680,0   102,0  10600   105,0  12060   108,0
      услуг,
      выполненный
      собственными
      силами
      предприятий и
      организаций по
      "чистому" виду
      деятельности
      "Строительство"
      по полному кругу
      предприятий в
      фактических
      ценах (без НДС),
      млн. руб.
   5. Ввод в действие     162,7   107,0  196,4   120,7  237,0   120,7  260,2   109,8  261,6   100,5  300,0   114,7  305,0   101,7
      общей площади
      жилых домов за
      счет всех
      источников
      финансирования
      предприятиями
      всех форм
      собственности,
      включая средства
      населения, тыс.
      кв. м
   6. Инвестиции в       5341,2   111,6 8365,1   141,7  12519   134,7  18830   115,4  20350   101,0  23392   110,0  27352   112,0
      основной капитал
      за счет всех
      источников
      финансирования
      (с учетом
      досчетов на
      малые
      предприятия,
      неформальный
      сектор,
      индивидуальных
      застройщиков),
      млн. руб.
      из них по          2762,1    92,3 4049,6   135,1 5926,6   131,7 6909,9   101,4 7467,5   101,0 8529,3   109,3 9777,2   109,8
      крупным и
      средним
      предприятиям
   7. Объем               18848   127,3  23959   117,2  32857   126,1  42105   118,3  48030   100,5  54620   102,0  62200   104,0
      розничного
      товарооборота,
      всего, млн. руб.
   8. Оборот              414,3   105,1  529,0   112,3  764,0   125,3 1338,9   144,4 1520,0   100,2   1730   100,8 1970,0   101,7
      общественного
      питания, млн. руб.
   9. Объем платных      5236,1   108,9 6487,2   110,0   8376   116,5  10960   120,0  12230   103,0  13750   102,4  15550   104,0
      услуг населению,
      млн. руб.
      из него: по        3065,7   105,6 3751,2   122,4 4605,1   122,8   <**>    <**>   <**>    <**>   <**>    <**>   <**>    <**>
      крупным и
      средним
      предприятиям10. в т. ч. объем       817,8   107,8  933,0   105,6 1262,5   114,9 1680,0   135,5 1920,0    98,0   2192   100,2   2480   100,7
      бытовых услуг,
      млн. руб.
      из него: по          82,7   142,6   75,6    91,4  113,0   149,5   <**>    <**>   <**>    <**>   <**>    <**>   <**>    <**>
      крупным и
      средним
      предприятиям11. Сальдированный      691,8      хх 1573,7      хх 1969,7      хх 1979,4      хх      х       х   <**>    <**>   <**>    <**>
      финансовый
      результат
      (прибыль минус
      убыток) по
      крупным и
      средним
      предприятиям,
      млн. руб. (с
      учетом
      организаций
      сельского
      хозяйства)Социальные индикаторы12. Среднемесячная     6603,8   129,7 8204,7   124,5  10043   122,5  12775   124,0  13850   113,9  15350   111,5  16900   110,3
      заработная плата
      работников по
      крупным и
      средним
      предприятиям,
      рублей13. Просроченная          7,0      хх      0      хх      0      хх      0      хх      0      хх      0      хх      0      хх
      задолженность по
      заработной плате,
      млн. руб. (на конец
      отчетного периода)14. Индекс                 хх   113,3     хх   110,3     хх   109,9     хх   114,9     хх   112,7     хх   110,7     хх   108,7
      потребительских
      цен на все товары и
      платные услуги, %15. Прожиточный          2181      хх   2516      хх   2944      хх   3370      хх   3902      хх   4410      хх   4893      хх
      минимум, руб.16. Стоимость            1161   103,0   1311   112,9   1580   120,5   1858   117,6   <**>    <**>   <**>    <**>   <**>    <**>
      минимального
      набора продуктов
      питания, входящих
      в потребительскую
      корзину,
      рассчитанного по
      среднероссийским
      нормам
      потребления, руб.
      (на конец года)17. Численность           3,7   119,7    3,5    96,5    2,2    61,3    1,6    72,7    3,0   187,5    3,0   100,0    2,9    96,7
      безработных,
      состоящих на учете
      в службе
      занятости, тыс.
      чел. (на конец
      отчетного периода)18. Уровень               2,3       х    2,2       х    1,3       х    1,0       х    1,8    <**>    1,9    <**>    1,8    <**>
      официально
      зарегистрированной
      безработицы, %--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       х - данные не представляются Тамбовстатом
       хх - явление отсутствует
       <**> - показатель по городу Тамбову не прогнозируется
                                                  Приложение 2
                                      к решению Тамбовской городской Думы
                                              от 23.12.2009 N 1280
                     Система программных мероприятий----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   N    | Цели, задачи          | Раздел программы,       |Сроки      | Механизм            | Затраты на          | Критерии оценки      |Ожидаемые
        |                       | наименование            |выполнения,| реализации          | реализацию (по      | (промежуточные       |результаты (целевые
        |                       | мероприятия             |годы       | мероприятия         | годам и             | результаты по        |параметры к 2012
        |                       |                         |           |                     | источникам          | годам, измеряемые    |году)
        |                       |                         |           |                     | финансирования),    | при помощи           |
        |                       |                         |           |                     | млн. руб.           | индикаторов,         |
        |                       |                         |           |                     |                     | характеризующих      |
        |                       |                         |           |                     |                     | социально-           |
        |                       |                         |           |                     |                     | экономическое        |
        |                       |                         |           |                     |                     | развитие города)     |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Развитие экономического потенциала города1.1. Промышленность и инновации
   1. Реконструкция и            Технологическое            2007-2009   Привлечение           Всего средств         Объем                  Создание 58 новых
      модернизация               развитие ОАО                           средств кредитных     (внебюджетные         производства:          рабочих мест; средняя
      производственных           "Тамбовский завод                      организаций,          средства) на          2007 г. - 950 млн.     зарплата 18000 руб.
      мощностей,                 "Комсомолец" им.                       собственные           реализацию            руб.;                  Выпуск
      увеличение объемов         Н.С.Артемова                           инвестиционные        проекта - 156,700,    2008 г. - 1020 млн.    конкурентоспособной
      производства                                                      вложения              в т. ч.:              руб.,                  продукции
      оборудования из                                                                         2007 г. - 44,900      2009 г. - 1576 млн.
      нержавеющей и                                                                           2008 г. - 90,100      руб.,
      углеродистой стали                                                                      2009 г. - 21,700      2010 г. - 1808 млн.
                                                                                                                    руб.
                                                                                                                    2011 г. - 2003 млн.
                                                                                                                    руб.
   2. Расширение                 Строительство              2009-2011   Собственные           Всего средств                                Увеличение объемов
      технологических            административно-                       инвестиционные        (внебюджетные                                производства
      возможностей               производственного                      вложения (за счет     средства) на                                 продукции за счет
      предприятия, разгрузка     комплекса по адресу: г.                чистой прибыли,       реализацию                                   расширения
      производственных           Тамбов, Пограничный                    получаемой на         проекта - 230,633,                           технологических
      мощностей на               проезд, 5А, ОАО                        основной              в т. ч.:                                     возможностей
      основной площадке,         "Тамбовский завод                      действующей           2009 г. - 50,000                             предприятия
      создание условий для       "Комсомолец" им.                       площадке              2010 г. - 78,335
      диверсификации             Н.С.Артемова"                          предприятия, и        2011 г. - 102,298
      бизнеса                                                           реинвестирования
                                                                        прибыли,
                                                                        полученной от
                                                                        реализации
                                                                        продукции на вновь
                                                                        созданной
                                                                        производственной
                                                                        площадке
   3. Модернизация и             Расширение мощности        2007-2008   Привлечение           Всего средств         Объем                  Создание 9 рабочих
      расширение                 производства добавок                   средств кредитных     (внебюджетные         производства:          мест.
      производства               к бензинам на ОАО                      организаций,          средства) на          2007 г. - 437,2 млн.   Внедрение
      антидетонационных          "Пигмент"                              собственные           реализацию            руб.,                  энергосберегающих
      добавок к бензинам                                                инвестиционные        проекта - 56,556,     2008 г. - 477,6 млн.   технологий, снижение
                                                                        вложения.             в т. ч.:              руб.,                  себестоимости,
                                                                                              2007 г. - 43,949      2009 г. - 533,7 млн.   повышение
                                                                                              2008 г. - 12,607      руб.,                  конкурентоспособности
                                                                                                                    2010 г. - 597,0 млн.   продукции
                                                                                                                    руб.
   4. Расширение                 Расширение                 2007-2009   Привлечение           Всего средств         Объем                  Создание 15 рабочих
      ассортимента и             ассортимента и                         средств кредитных     (внебюджетные         производства:          мест. Увеличение
      мощности                   мощностей по                           организаций,          средства)             2007 г. - 324,4 млн.   объемов производства
      производства               производству                           собственные           на реализацию         руб.,                  и продаж и получение
      пигментов                  пигментов на ОАО                       инвестиционные        проекта - 9,350,      2008 г. - 330,5 млн.   дополнительной
                                 "Пигмент"                              вложения.             в т. ч.:              руб.,                  прибыли
                                                                                              2007 г. - 6,550       2009 г. - 335,4 млн.
                                                                                              2008 г. - 1,241       руб.,
                                                                                              2009 г. - 1,559       2010 г. - 372,3 млн.
                                                                                                                    руб.
   5. Создание условий для       Организация                2007-2009   Привлечение           Всего средств         Объем                  Ввод в 2009 году.
      развития                   производства по                        средств кредитных     (внебюджетные         производства           Обеспечение населения
      перерабатывающей и         переработке методом                    организаций,          средства) по          продукции:             области плодово-
      обрабатывающей             глубокой заморозки                     собственные           проекту - 184,700,    2008 г. - 77,5 тонн,   ягодной и овощной
      промышленности на          овощных, плодовых и                    инвестиционные        в т. ч.:              2009 г. - 1864,6       продукцией в зимне-
      базе собственных           ягодных культур на                     вложения.             2007 г. - 34,700      тонн                   весенний период.
      природных ресурсов.        ООО "Айстек"                                                 2008 г. - 130,600                            Создание 26 новых
      Развитие производства                                                                   2009 г. - 19,400                             рабочих мест.
      импортозамещающей
      продукции, повышение
      конкуренто-
      способности
      региональной
      экономики
   6. Создание условий для       Производство новых         2007-2009   Привлечение           Всего средств         Объем                  Создание 36 рабочих
      развития                   видов вафель на ОАО                    средств кредитных     (внебюджетные         производства           мест, пополнение
      перерабатывающей           "Кондитерская фирма                    организаций,          средства) по          кондитерских           бюджетов всех
      промышленности             "Такф"                                 собственные           проекту - 180,400,    изделий:               уровней за счет
                                                                        инвестиционные        в т. ч.:              2007 г. - 1,123 тыс.   налоговых отчислений.
                                                                        вложения              2007 г. - 132,700,    тонн,                  Произведенная по
                                                                                              2008 г. - 43,000,     2008 г. - 5,0 тыс.     проекту продукция в
                                                                                              2009 г. - 4,700       тонн,                  основном будет
                                                                                                                    2009 г. - 5,0 тыс.     реализована за
                                                                                                                    тонн                   пределами Тамбовской
                                                                                                                                           области
   7. Приобретение и             Приобретение линии         2010        Привлечение           Всего средств         Объем                  Вывод на рынок
      монтаж линии по            по производству                        средств кредитных     (внебюджетные         производства           конкурентоспособных
      производству               комбинированных                        организаций,          средства) по          кондитерских           продуктов
      комбинированных            конфет ОАО                             собственные           проекту - 350,000,    изделий:
      конфет методом             "Кондитерская фирма                    инвестиционные        в т. ч.:              2011 г. - 6,0 тыс.
      отливки корпусов в         "Такф"                                 вложения              2010 г. - 350,000     тонн
      крахмал
   8. Развитие полиграфии        Модернизация               2007-2008   Приобретение          Всего средств         Объем                  Возможность
      на территории города       типографии ООО                         современного          (внебюджетные         производства           представления
      Тамбова                    "Юлис"                                 оборудования для      средства) по          полиграфической        читателям
                                                                        производства          проекту - 21,000,     продукции 2007 г. -    высококачественной
                                                                        высококачественной    в т. ч.:              22 тыс. листов.        книжной продукции и
                                                                        книжной               2007 г. - 16,000      Выручка от             исключение
                                                                        продукции             2008 г. - 5,000       реализации             необходимости
                                                                                                                    продукции - 31 млн.    обращения авторов в
                                                                                                                    руб.                   издательства и
                                                                                                                                           типографии других
                                                                                                                                           городов, пополнение
                                                                                                                                           бюджетов всех
                                                                                                                                           уровней
   9. Организация в городе       Восстановление и           2007-2008   Привлечение           Всего средств                                Создание 36 рабочих
      Тамбове производства       модернизация                           средств кредитных     (внебюджетные                                мест. Обеспечение
      по выпуску                 Тамбовского                            организаций,          средства) по                                 ежегодного
      железобетонных             домостроительного                      собственные           проекту - 36,400,                            устойчивого роста
      изделий с                  комбината                              инвестиционные        в т. ч.:                                     объемов производства
      применением                                                       вложения              2008 г. - 36,400                             и удешевление
      современных                                                                                                                          строительных
      технологий                                                                                                                           материалов и изделий10. Развитие оборонно-         Техническое                2009-2011   Федеральная           2009 г.: всего по     Увеличение             Оснащенность
      промышленного              перевооружение и                       целевая программа     проекту - 50,875,     объемов                предприятия,
      комплекса                  реконструкция ФГУП                     "Развитие             в т. ч.:              производства           улучшение условий
                                 "Опытный завод                         оборонно-             федеральный           продукции              труда и экономической
                                 "Тамбоваппарат"                        промышленного         бюджет - 40,700,                             обстановки на
                                                                        комплекса РФ на       внебюджетные                                 предприятии
                                                                        2007-2010 годы и      источники -
                                                                        на период до 2015     10,175,
                                                                        года", привлечение    2010 г.:
                                                                        средств кредитных     всего - 56,250,
                                                                        организаций,          в т. ч.:
                                                                        собственные           федеральный
                                                                        инвестиционные        бюджет - 45,000,
                                                                        вложения              внебюджетные
                                                                                              источники -
                                                                                              11,250,
                                                                                              2011 г.:
                                                                                              всего - 68,750,
                                                                                              в т. ч.:
                                                                                              федеральный
                                                                                              бюджет - 55,000,
                                                                                              внебюджетные
                                                                                              источники -
                                                                                              13,75011. Развитие оборонно-         Реконструкция и            2009-2011   Федеральная           2009 г.: всего по     Увеличение             Оснащенность
      промышленного              техническое                            целевая программа     проекту - 28,000,     объемов                предприятия,
      комплекса                  перевооружение                         "Развитие             в т. ч.:              производства           улучшение условий
                                 действующего                           оборонно-             федеральный           продукции              труда и экономической
                                 предприятия ОАО                        промышленного         бюджет - 19,600,                             обстановки на
                                 "Тамбовский завод                      комплекса РФ на       внебюджетные                                 предприятии
                                 "Октябрь"                              2007-2010 годы и      источники - 8,400,
                                                                        на период до 2015     2010 г.: всего -
                                                                        года", привлечение    52,000, в т. ч.:
                                                                        средств кредитных     федеральный
                                                                        организаций,          бюджет - 38,000,
                                                                        собственные           внебюджетные
                                                                        инвестиционные        источники -
                                                                        вложения              14,000,
                                                                                              2011 г.: всего по
                                                                                              проекту - 46,000,
                                                                                              в т. ч.:
                                                                                              федеральный
                                                                                              бюджет - 30,000,
                                                                                              внебюджетные
                                                                                              источники -
                                                                                              16,00012. Развитие оборонно-         Техническое                2009-2010   Федеральная           2009 г.: всего по     Сохранение             Оснащенность
      промышленного              перевооружение и                       целевая программа     проекту - 39,900,     объемов                предприятия,
      комплекса                  реконструкция ОАО                      "Развитие             в т. ч.:              производства           улучшение условий
                                 "Тамбовский завод                      оборонно-             федеральный           продукции              труда и экономической
                                 "Ревтруд"                              промышленного         бюджет - 29,000,                             обстановки на
                                                                        комплекса РФ на       внебюджетные                                 предприятии
                                                                        2007-2010 гг. и на    источники -
                                                                        период до 2015 г.",   10,900,
                                                                        привлечение           2010 г.:
                                                                        средств кредитных     всего - 51,500,
                                                                        организаций,          в т. ч.:
                                                                        собственные           федеральный
                                                                        инвестиционные        бюджет - 40,000,
                                                                        вложения              внебюджетные
                                                                                              источники -
                                                                                              11,50013. Совершенствование          Производство               2009-2010   Привлечение           Всего средств         Увеличение             Создание производства
      технологического           бесплатформенных                       средств кредитных     (внебюджетные         объемов                перспективной
      процесса производства      инерциальных                           организаций,          средства) по          производства           продукции
      продукции                  навигационных систем                   собственные           проекту - 150,000,    продукции
                                 управления на базе                     инвестиционные        в т. ч.:
                                 лазерных гироскопов                    вложения              2009 г. - 100,000
                                 для гражданской,                                             2010 г. - 50,000
                                 боевой авиации и
                                 ракетостроения, а
                                 также для наземных
                                 объектов ОАО
                                 "Тамбовский завод
                                 "Электроприбор"14. Поддержание                Техническое                2009        Привлечение           Всего средств         Объем                  Снижение
      мощностей                  перевооружение и                       средств кредитных     (внебюджетные         производства:          трудоемкости,
      предприятия за счет        реконструкция                          организаций,          средства) по          2009 г - 1765 млн.     улучшение условий
      применения нового          Тамбовского                            собственные           проекту - 43,187,     руб.                   труда
      оборудования,              вагоноремонтного                       инвестиционные        в т. ч.:              2010 г. - 1803 млн.
      освоение новых             завода ОАО                             вложения              2009 г. - 43,187      руб.
      позиций ремонта            "Вагонреммаш"                                                                      2011 г. - 1876 млн.
                                                                                                                    руб.15. Организация                Программа переноса         2010-2012   Распоряжение ОАО      Размеры                                      Капремонт
      производства на            объектов                               "Российские           финансирования                               пассажирских вагонов
      площадях вновь             производственного                      железные дороги"      (внебюджетные                                510 единиц в год,
      строящегося                назначения по                          от 22.02.2008         средства) не                                 ремонт тележек
      вагоноремонтного           модернизации и                         N 352-р "О мерах      определены                                   ГП-200-200 шт. в год,
      корпуса, увеличение        строительству вагонов                  по реализации                                                      изготовление новых
      объема производства        с территории                           проекта переноса                                                   колесных пар
                                 Московского завода                     объектов
                                 им. Войтовича не                       производственного
                                 территорию                             назначения по
                                 Тамбовского                            модернизации и
                                 вагоноремонтного                       строительству
                                 завода ОАО                             вагонов с
                                 "Вагонреммаш"                          территории
                                                                        Московского завода
                                                                        им. Войтовича",
                                                                        привлечение
                                                                        средств кредитных
                                                                        организаций,
                                                                        собственные
                                                                        инвестиционные
                                                                        вложения16. Организация                Организация                2009-2011   Привлечение           Всего средств         Довести                Создание 55 новых
      производства лицевых       производства лицевых                   средств кредитных     (внебюджетные         производство           рабочих мест:
      частей противогазов        частей противогазов на                 организаций,          средства) по          лицевых частей         2009 г. - 20 мест
                                 ОАО "Тамбовмаш"                        собственные           проекту - 35,000,     противогазов в         2010 г. - 20 мест
                                                                        инвестиционные        в т. ч.:              натуральном            2011 г. - 15 мест
                                                                        вложения              2009 г. - 10,000      выражении до 1
                                                                                              2010 г. - 10,000      млн. штук.
                                                                                              2011 г. - 15,000      Объем
                                                                                                                    производства:
                                                                                                                    2009 г. - 575 млн.
                                                                                                                    руб.
                                                                                                                    2010 г. - 602 млн.
                                                                                                                    руб.
                                                                                                                    2011 г. - 618 млн.
                                                                                                                    руб.17. Внедрение новых            Реконструкция и            2009-2011   Привлечение           Всего средств         Объем                  Сохранение рабочих
      технологий                 модернизация                           средств кредитных     (внебюджетные         производства:          мест
      производства,              производства с целью                   организаций,          средства) по          2009 г. - 290 млн.
      освоение и новых           увеличения выпуска                     собственные           проекту - 75,000,     руб.
      видов продукции и          продукции и                            инвестиционные        в т. ч.:              2010 г. - 300 млн.
      материалов                 расширения                             вложения              2009 г. - 25,000      руб.
                                 ассортимента на ОАО                                          2010 г. - 25,000      2011 г. - 300 млн.
                                 "Завод подшипников                                           2011 г. - 25,000      руб.
                                 скольжения"18. Создание                   Реконструкция              2009-2011   Федеральная           Всего средств                                Увеличение объема
      современного и             объектов производства                  целевая программа     (федеральный                                 производства и
      высокоэффективного         средств регенерации и                  "Национальная         бюджет) по                                   реализации
      отечественного             очистки воздуха для                    система               проекту - 59,000,                            специальных систем до
      производства нового        систем коллективной                    химической и          в т. ч.:                                     10-12 тыс. условных
      поколения средств          защиты на основе                       биологической         2009 г. - 14,000                             единиц в год,
      химической защиты.         современных                            безопасности          2010 г. - 16,000                             специальных
      Создание и развитие        технологий на ОАО                      Российской            2011 г. - 29,000                             продуктов до 50 тонн в
      сквозной системы           "Корпорация                            Федерации                                                          год
      НИОКР                      "Росхимзащита"                         (2009-2013)"19. Внедрение                  Техническое                2009-2011   Федеральная           Всего средств                                Увеличение объема
      конкурентоспособной        перевооружение                         целевая программа     (федеральный                                 производства и
      энергосберегающей          производственного                      "Разработка,          бюджет) по                                   реализации
      технологии.                участка по выпуску                     восстановление и      проекту - 137,500,                           специальных
      Завершение создания        регенеративных                         организация           в т. ч.:                                     продуктов до 100 тонн
      замкнутого цикла           продуктов на ОАО                       производства          2009 г. - 6,500                              в год
      производства изделий       "Корпорация                            стратегических,       2010 г. - 56,000
                                 "Росхимзащита"                         дефицитных и          2011 г. - 75,000
                                                                        импортозамещающих
                                                                        материалов и
                                                                        малотоннажной
                                                                        химии для
                                                                        вооружения
                                                                        военной и
                                                                        специальной
                                                                        техники на
                                                                        2009-2011 годы и на
                                                                        период до 2015
                                                                        года"20. Развитие                   Организация                2009-2011   План по               Стоимость всего       Объем                  Создание 145 новых
      промышленного              серийного                              реализации            проекта -             производства:          рабочих мест.
      комплекса города           производства                           мероприятий в         1588,770,             АТМ З180:              Производство
      Тамбова                    колесных                               области               в т. ч.:              2008 г. - 33 штук      перспективных
                                 сельскохозяйственных                   автомобильной         2009 г. - 977,100     2009 г. - 245 штук     моделей колесных
                                 тракторов ЗАО                          промышленности и      2010 г. - 550,050     2010 г. - 525 штук     сельскохозяйственных
                                 "Агротехмаш"                           сельскохозяйственного 2011 г. - 61,620,     2011 г. - 525 штук     тракторов в диапазоне
                                                                        машиностроения        из них                АТМ 5280:              мощности до 400 л. с.
                                                                        научно-               федеральный           2008 г. - 41 штук      не имеющихся
                                                                        технического          бюджет:               2009 г. - 215 штук     аналогов в Российской
                                                                        совета при            всего - 500,000,      2010 г. - 750 штук     Федерации и в
                                                                        Министерстве          в т.ч.:               2011 г. - 750 штук     европейских странах.
                                                                        промышленности и      2010 г. - 500,000,    АТМ 4200:              Производство
                                                                        торговли              областной             2009 г. - 150 штук     комплектующих
                                                                        Российской            бюджет: всего -       2010 г. - 225 штук     изделий к тракторной
                                                                        Федерации.            121,420,              2011 г. - 225 штук     технике
                                                                        Привлечение           в т.ч.:
                                                                        средств кредитных     2009 г. - 9,750
                                                                        организаций,          2010 г. - 50,050
                                                                        собственные           2011 г. - 61,620,
                                                                        инвестиционные        внебюджетные
                                                                        вложения.             источники - всего:
                                                                        Осуществление         967,350, в т. ч.:
                                                                        государственной       2009 г. - 967,350
                                                                        поддержки
                                                                        инвестиционного
                                                                        проекта в виде
                                                                        предоставления
                                                                        залогового
                                                                        обеспечения и
                                                                        налоговых льгот
                                                                        администрацией
                                                                        Тамбовской
                                                                        области.
                                                                        Комплексный
                                                                        проект развития
                                                                        АПК Тамбовской
                                                                        области1.2. Развитие малого и среднего предпринимательства21. Развитие системы           Совершенствование          2007-2011   Реализация            2009 г. всего -       Оборот малых           Увеличение
      имущественной              системы                                городской целевой     5195,707,             предприятий:           количества субъектов
      поддержки субъектов        налогообложения                        программы             в т. ч.: средства     2007 г. - 17030 млн.   малого и среднего
      малого и среднего          малого и среднего                      развития малого и     городского            руб.                   предпринимательства
      предпринимательства        предпринимательства.                   среднего              бюджета - 0,058,      2008 г. - 25100 млн.   ежегодно не менее чем
                                 Развитие системы                       предпринимательства   внебюджетные          руб.                   на 0,5%,
                                 финансово-кредитной                    в городе Тамбове      средства -            2009 г. - 41700 млн.   дополнительных
                                 поддержки в                            на 2008-2010 годы     5195,649              руб.                   рабочих мест не менее
                                 приоритетных                                                                       2010 г. - 51690 млн.   0,5-1%.
                                 направлениях развития                  Городская целевая     Всего - 0,837,        руб.
                                 малого и среднего                      программа развития    в т. ч.:              2011 г. - 66730 млн.
                                 предпринимательства.                   малого и среднего     средства              руб.
                                 Совершенствование                      предпринимательства   городского
                                 механизмов                             в городе Тамбове      бюджета - 0,837,
                                 использования                          на 2009-2011 годы     в т. ч.:
                                 муниципального                                               2009 г. - 0,172
                                 недвижимого                                                  2010 г. - 0,275
                                 имущества для                                                2011 г. - 0,390
                                 развития малого и
                                 среднего
                                 предпринимательства.
                                 Поддержка
                                 сельхозпроизводителей
                                 и местных
                                 товаропроизводителей,
                                 являющихся
                                 субъектами малого и
                                 среднего
                                 предпринимательства.
                                 Сохранение за
                                 субъектами малого и
                                 среднего
                                 предпринимательства
                                 права аренды
                                 муниципального
                                 имущества,
                                 включенного в
                                 перечень
                                 муниципального
                                 имущества, свободного
                                 от прав третьих лиц (за
                                 исключением
                                 имущественных прав
                                 субъектов малого и
                                 среднего
                                 предпринимательства).
                                 Обеспечение
                                 преимущественного
                                 права субъектов
                                 малого и среднего
                                 предпринимательства
                                 на приобретение
                                 арендуемого ими
                                 имущества.
                                 Обеспечение
                                 размещения заказов
                                 для нужд городского
                                 округа - город Тамбов у
                                 субъектов малого
                                 предпринимательства.
                                 Обеспечение работы
                                 координационного
                                 совета по развитию
                                 малого и среднего
                                 предпринимательства;
                                 - ведение web-страницы
                                 о развитии
                                 предпринимательства
                                 на сайте
                                 администрации города
                                 Тамбова;
                                 - пропаганда и
                                 популяризация
                                 предпринимательской
                                 деятельности
                                 посредством
                                 проведения ежегодных
                                 городских конкурсов
                                 "Лучший
                                 предприниматель
                                 года", на звание
                                 "Лучшее предприятие"
                                 среди предприятий
                                 потребительского
                                 рынка и других
                                 конкурсов,
                                 фестивалей, мастер-
                                 классов, семинаров,
                                 "круглых столов",
                                 семинаров, брифингов,
                                 встреч по вопросам
                                 развития малого и
                                 среднего
                                 предпринимательства,
                                 информационной
                                 поддержки через
                                 средства массовой
                                 информации1.3. Развитие потребительского рынка и сферы услуг22. Развитие сферы             Строительство и ввод в     2007-2011   Привлечение           Внебюджетные          Оборот розничной       Обеспечение
      торговли и бытовых         эксплуатацию                           частных               источники             торговли (млн.         населения услугами
      услуг, создание            магазинов,                             инвестиций            всего -               рублей в ценах         торговли,
      комплексной сферы          предприятий                                                  7521,960,             соответствующих        общественного
      торговли,                  общественного                                                в т. ч.:              лет):                  питания, бытового
      общественного              питания и сферы                                              2007 г. - 790,960     2007 г. - 32856,8      обслуживания в
      питания и услуг,           услуг, реконструкция                                         2008 г. - 193,000     2008 г. - 42105,4      соответствии с
      удобной для                действующих                                                  2009 г. - 2000,000    2009 г. - 48030,0      нормативами,
      населения                  объектов; уточнение                                          2010 г. - 2002,000    2010 г. - 54620,0      пополнение бюджетов
                                 размещения                                                   2011 г. - 2536,000    2011 г. - 62200,0      всех уровней за счет
                                 предприятий сферы                                                                  Оборот                 налоговых и
                                 торговли                                                                           общественного          неналоговых
                                 общественного                                                                      питания (млн.          отчислений,
                                 питания и бытового                                                                 рублей в ценах         создание за 2007-2011
                                 обслуживания,                                                                      соответствующих        годы - 8933
                                 организация контроля                                                               лет):                  дополнительных
                                 и внесение                                                                         2007 г. - 764,0        рабочих мест
                                 предложений по                                                                     2008 г. - 1338,9
                                 размещению новых                                                                   2009 г. - 1520,0
                                 предприятий с учетом                                                               2010 г. - 1730,0
                                 потребностей горожан                                                               2011 г. - 1970,0
                                 не только в центре
                                 города, но и на
                                 окраинах1.4. Природопользование и охрана окружающей среды23. Снижение                   Мероприятия по             2007-2011   Реализация            Средства                                     Улучшение
      негативных                 охране окружающей                      мероприятий в         городского                                   экологической
      воздействий на             среды на территории                    рамках текущей        бюджета                                      ситуации в городе
      человека в зонах его       города Тамбова.                        деятельности          всего - 41,496,
      проживания.                Строительство                          администрации         в т. ч.:
      Обеспечение                ливневой канализации                   города Тамбова        2007 г. - 2,000
      рационального              по Моршанскому                                               2008 г. - 2,380
      использования и            шоссе.                                                       2009 г. - 12,372
      сохранности                Рекультивация                                                2010 г. - 12,372
      природных ресурсов,        полигона захоронения                                         2011 г. - 12,372
      поддержание                илового осадка в
      экологической              микрорайоне
      безопасности               "Северный"24.                            Комплекс по                2007-2008   Привлечение           Всего по проекту      Мощность завода        Улучшение
                                 сортировке и                           средств кредитных     (внебюджетные         до 150 тыс. тонн       экологической
                                 утилизации твердых                     организаций,          средства) - 79,000                           обстановки в городе
                                 бытовых отходов в                      собственные           в т. ч.:                                     Тамбове и Тамбовском
                                 составе                                инвестиционные        2007 г. - 43,000                             районе.
                                 мусоросортировочного                   вложения              2008 г. - 36,000                             Создание 156 рабочих
                                 завода и                                                                                                  мест
                                 полигона их
                                 захоронения ООО
                                 "ТЭКО-Сервис"2. Повышение качества жизни жителей города Тамбова2.1. Социальная сфера2.1.1. Образование25. Обеспечение                Реструктуризация сети      2007-2008   Городская целевая     Средства              Численность            Рационализация сети
      устойчивого                общеобразовательных                    программа             городского            обучающихся в          общеобразовательных
      развития городской         учреждений города                      "Модернизация         бюджета               первую смену в         учреждений,
      системы общего             Тамбова                                системы               Всего - 0,710,        дневных                обеспечивающая
      образования                                                       образования города    в т. ч.:              учреждениях            равные возможности
                                                                        Тамбова на            2007 г. -             общего                 получения
                                                                        2007-2010 годы"       0,256,                образования в % к      качественного
                                                                        Подпрограмма          2008 г. - 0,454,      общему числу           образования
                                                                        "Реструктуризация     средства              обучающихся в
                                                                        сети                  областного            этих учреждениях:
                                                                        общеобразовательных   бюджета:              2007 г. - 87
                                                                        учреждений            всего - 0,200,        2008 г. - 87
                                                                        города Тамбова"       в т. ч.:              2009 г. - 91
                                                                                              2007 г. - 0,100
                                                                                              2008 г. - 0,10026. Оптимизация                Модернизация               2007-2009   Городская целевая     Средства              Удельный вес           Повышение
      системы управления         системы управления                     программа             городского            общеобразовательных    управленческой
      образованием и             образованием                           "Модернизация         бюджета - 0,371,      учреждений,            компетенции
      повышение                                                         системы               в т. ч.:              имеющих                руководителей
      эффективности                                                     образования города    2007 г. - 0,012       управляющие            образовательных
      управленческой                                                    Тамбова на            2008 г. - 0,349       советы в 2010 г. -     учреждений.
      деятельности                                                      2007-2010 годы"       2009 г. - 0,010,      5% (2006 г. - 0%)      Передача
                                                                        Подпрограмма          областной                                    образовательным
                                                                        "Модернизация         бюджет -                                     учреждениям
                                                                        системы               всего - 0,200,                               административных
                                                                        управления            в т. ч.:                                     прав в определении
                                                                        образованием"         2007 г. - 0,100                              образовательной
                                                                                              2008 г. - 0,100                              политики и
                                                                                                                                           распоряжения
                                                                                                                                           финансовыми
                                                                                                                                           средствами27. Обеспечение                Обеспечение                2007-2009   Городская целевая     Средства                                     Повышение уровня
      безопасности               противопожарной,                       программа             областного                                   безопасности условий
      учащихся,                  антитеррористической                   "Модернизация         бюджета - 0,126,                             для осуществления
      воспитанников и            и экологической                        системы               в т. ч.:                                     учебно-
      работников                 безопасности в                         образования города    2007 г. - 0,060                              воспитательного
      образовательных            муниципальных                          Тамбова на            2008 г. - 0,066                              процесса
      учреждений во время        образовательных                        2007-2010 годы"       Средства
      их трудовой и              учреждениях;                                                 городского
      учебной                    материально-                           Подпрограмма          бюджета - 21,178,
      деятельности               техническое и                          "Комплексная          в т. ч.:
                                 кадровое обеспечение                   безопасность          2007 г. - 0,302
                                 муниципальных                          образовательного      2008 г. - 20,397
                                 образовательных                        учреждения на         2009 г. - 0,479
                                 учреждений                             2007-2010 годы"28. Создание единой            Создание единой            2007-2009   Городская целевая     Средства              Формирование           Доведение числа
      образовательной            образовательной                        программа             областного            компьютерной базы      компьютеров в
      информационной             информационной                         "Модернизация         бюджета - 0,400,      в образовательных      общеобразовательных
      среды                      среды, оснащение                       системы               в т. ч.:              учреждениях            учреждениях до
                                 компьютерной и                         образования города    2007 г. - 0,200,                             соотношения 1
                                 телекоммуникационной                   Тамбова на            2008 г. - 0,200                              компьютер на 25
                                 техникой                               2007-2010 годы"       Средства                                     учащихся, наличие
                                 муниципальных                                                городского                                   доступа в Интернет во
                                 образовательных                        Подпрограмма          бюджета -                                    всех
                                 учреждений,                            "Развитие единой      3,317,                                       общеобразовательных
                                 обеспечение                            образовательной       в т. ч.:                                     учреждениях
                                 свободного доступа в                   информационной        2007 г. - 1,394
                                 сеть Интернет                          среды на 2007-2010    2008 г. - 1,751
                                                                        годы"                 2009 г. - 0,172
                                                                                              Внебюджетные
                                                                                              источники - 5,130,
                                                                                              в т. ч.:
                                                                                              2008 г. - 5,13029. Совершенствование          Осуществление              2007-2008   Городская целевая     Средства              Совершенствование      Улучшение ситуации в
      образовательного           целенаправленной                       программа             городского            уровня знаний по       городе по сохранению
      процесса в школах          политики поддержки                     "Модернизация         бюджета - 0,088,      русскому языку         русского языка,
                                 русского языка                         системы               в т. ч.:                                     совершенствование
                                                                        образования города    2007 г. - 0,044                              образовательного
                                                                        Тамбова на            2008 г. - 0,044                              процесса в школах,
                                                                        2007-2010 годы"                                                    повышение интереса к
                                                                        Подпрограмма                                                       русскому языку и
                                                                        "Русский язык на                                                   культуре речи у
                                                                        2007-2010 годы"                                                    горожан30. Совершенствование          Развитие системы           2007-2009   Городская целевая     Средства              Увеличение охвата      Увеличение
      воспитательного            дошкольного                            программа             городского            детей дошкольным       удельного веса
      процесса                   образования                            "Модернизация         бюджета -             образованием до        численности детей
                                                                        системы               2,023,                66% (2006 г. - 63%)    старшего дошкольного
                                                                        образования города    в т. ч.:                                     возраста, обучающихся
                                                                        Тамбова на            2007 г. - 0,980                              в системе дошкольного
                                                                        2007-2010 годы"       2008 г. - 1,003                              образования до 20%
                                                                        Подпрограмма          2009 г. - 0,040                              (2006 г. - 1%)
                                                                        "Дошкольное
                                                                        образование и
                                                                        воспитание на
                                                                        2007-2010 годы"31. Обновление                 Поддержка                  2010-2012   Городская целевая     Средства                                     Доля муниципальных
      содержания и               общеобразовательных                    программа             областного                                   образовательных
      технологий                 учреждений,                            "Модернизация         бюджета - 0,200,                             учреждений,
      образования                внедряющих                             муниципальной         в т. ч.:                                     внедряющих
                                 современные модели                     системы               2010 г. - 0,100                              современные модели
                                 образования.                           образования города    2011 г. - 0,100                              образования - 55%
                                 Проведение                             Тамбова на            Средства
                                 муниципального этапа                   2010-2012 годы"       городского
                                 Всероссийской                                                бюджета - 1,900,
                                 предметной                                                   в т. ч.:
                                 олимпиады                                                    2010 г. - 0,820
                                 школьников,                                                  2011 г. - 1,080
                                 интеллектуальных
                                 конкурсов,
                                 соревнований, научно-
                                 практических
                                 конференций.
                                 Обеспечение участия
                                 обучающихся в
                                 региональных,
                                 межрегиональных,
                                 всероссийских
                                 олимпиадах,
                                 конкурсах,
                                 соревнованиях,
                                 научно-практических
                                 конференциях32. Создание условий           Реализация программ        2010-2012   Городская целевая     Средства                                     Доля детей и
      для продуктивной           городских профильных                   программа             городского                                   подростков,
      самореализации             и специализированных                   "Модернизация         бюджета - 2,350,                             охваченных
      обучающихся                смен в муниципальных                   муниципальной         в т. ч.:                                     организованным
                                 оздоровительных                        системы               2010 г. - 0,200                              отдыхом в
                                 лагерях.                               образования города    2011 г. - 2,150                              профильных и
                                 Проведение городских                   Тамбова на                                                         специализированных
                                 слетов, фестивалей,                    2010-2012 годы"                                                    сменах - 30%, активной
                                 конкурсов, акций,                                                                                         досуговой
                                 марафонов,                                                                                                деятельностью - 80%,
                                 соревнований,                                                                                             начальной военной
                                 турниров, спартакиад,                                                                                     поготовкой - 45%
                                 эстафет, праздников.
                                 Создание центров
                                 допризывной
                                 подготовки молодежи.
                                 Укрепление
                                 материально-
                                 технической базы
                                 школьных музеев.
                                 Приобретение
                                 автотранспорта для
                                 центра детского
                                 творчества "Юность".
                                 Оснащение центра
                                 развития творчества
                                 детей и юношества
                                 комплектом
                                 звукоусиливающей
                                 аппаратуры33. Повышение                  Организация                2010-2012   Городская целевая     Средства                                     Доля педагогов
      эффективности              различных форм                         программа             городского                                   вовлеченных в
      кадрового                  повышения                              "Модернизация         бюджета - 0,954,                             муниципальную
      обеспечения                квалификации                           муниципальной         в т. ч.:                                     систему повышения
      муниципальной              педагогов                              системы               2010 г. - 0,188                              квалификации - 55%,
      системы образования        образовательных                        образования города    2011 г. - 0,766                              участвующих в
                                 учреждений.                            Тамбова на                                                         городских конкурсах
                                 Поддержка педагогов                    2010-2012 годы"                                                    профессионального
                                 через систему                                                                                             мастерства - 20%
                                 городских конкурсов
                                 профессионального
                                 мастерства.
                                 Денежное поощрение
                                 педагогов, имеющих
                                 почетное звание
                                 "Заслуженный учитель
                                 Российской
                                 Федерации" при
                                 выходе на пенсию.
                                 Участие педагогов
                                 общеобразовательных
                                 школ, учреждений
                                 дошкольного
                                 образования детей,
                                 авторских коллективов
                                 педагогов в городских,
                                 областных,
                                 всероссийских,
                                 международных
                                 конкурсах, фестивалях,
                                 слетах.
                                 Курсовая подготовка
                                 ответственных лиц за
                                 противопожарное
                                 состояние34. Создание и развитие        Доступ                     2010-2012   Городская целевая     Средства                                     Доля МОУ, имеющих
      в муниципальной            образовательных                        программа             городского                                   электронную почту -
      системе образования        учреждений к                           "Модернизация         бюджета -                                    100%, собственные
      единой                     высокоскоростному                      муниципальной         1,260,                                       web-страницы и сайты -
      образовательной            Интернету.                             системы               в т. ч.:                                     70%
      информационной             Обеспечение МОУ                        образования города    2010 г. - 0,400
      среды                      компьютерной                           Тамбова на            2011 г. - 0,860
                                 техникой, средствами                   2010-2012 годы"
                                 коммуникации,
                                 автоматизации
                                 управленческой и
                                 хозяйственной
                                 деятельности35. Создание условий           Монтаж (демонтаж)          2010-2012   Городская целевая     Средства                                     Доля образовательных
      организации                автоматической                         программа             городского                                   учреждений,
      образовательного           пожарной                               "Модернизация         бюджета - 16,887,                            оборудованных
      процесса в                 сигнализации, системы                  муниципальной         в т. ч.:                                     системами
      муниципальных              оповещения людей при                   системы               2010 г. - 7,487                              противопожарной
      образовательных            пожаре, аварийного                     образования города    2011 г. - 9,400                              безопасности,
      учреждениях,               освещения,                             Тамбова на                                                         имеющих прямую
      соответствующих            видеонаблюдения,                       2010-2012 годы"                                                    телефонную связь,
      современным                системы                                                                                                   осуществляющих
      требованиям и              автоматического                                                                                           аттестацию рабочих
      стандартам                 оповещения о пожаре,                                                                                      мест по условиям
                                 тревожного средства                                                                                       труда - 100%
                                 оповещения милиции.
                                 Ежемесячное
                                 техническое
                                 обслуживание прямой
                                 телефонной связи
                                 учреждений
                                 образования с
                                 пожарными частями
                                 (системы
                                 автоматического
                                 оповещения о пожаре)
                                 и автоматической
                                 пожарной
                                 сигнализации.
                                 Аттестация рабочих
                                 мест по условиям
                                 труда36. Развитие социальной        Разработка проектно-       2009-2010   ФЦП "Жилище" на       Федеральный           Ввод социально-        Развитие социальной
      инфраструктуры             сметной документации                   2002-2010 годы,       бюджет, всего -       культурного центра     инфраструктуры,
      ТСЖ "Радужное"             и строительство                        Областная целевая     175,638,              на 250 ученических     обеспечение
                                 социально-                             программа             в т. ч.:              мест в 2010 г.         комфортных условий
                                 культурного центра по                  "Жилище"              2009 г. - 138,421                            проживания в ТСЖ
                                 ул. Цветочной/                         Подпрограмма          2010 г. - 37,217,                            "Радужное"
                                 Мордасовой, 6/20 в                     "Обеспечение          областной
                                 ТСЖ "Радужное"                         земельных участков    бюджет, всего -
                                                                        коммунальной          96,051,
                                                                        инфраструктурой в     в т. ч.:
                                                                        целях жилищного       2009 г. - 41,144
                                                                        строительства.        2010 г. - 54,907,
                                                                        Областная адресная    городской
                                                                        инвестиционная        бюджет, всего -
                                                                        программа             3,966,
                                                                                              в т. ч.:
                                                                                              2009 г. - 2,966
                                                                                              2010 г. - 1,0002.1.2 Здравоохранение37. Улучшение качества         Развитие материально-      2007-2009   Городская целевая     Средства              Укрепление             Повышение качества
      оказания                   технической базы                       программа "Охрана     федерального          материально-           обслуживания и
      специализированной         МЛПУ:                                  здоровья населения    бюджета,              технической базы       обеспечения МЛПУ
      квалифицированной,         - проведение                           города Тамбова" на    всего - 8,000,        учреждений             города современным
      амбулаторно-               капитального и                         2007-2010 годы"       в т. ч.:              здравоохранения,       медицинским
      поликлинической и          косметического                                               2007 г. - 8,000       отвечающей             оборудованием,
      стационарной помощи,       ремонта,                               Подпрограмма          Средства              современным            обеспечение
      предусмотренной            - приобретение                         "Развитие             областного            требованиям            рационального
      государственными           современного                           муниципального        бюджета - 8,000,      времени, в целях       использования
      гарантиями оказания        медицинского                           здравоохранения в     в т. ч.:              формирования           коечного фонда,
      бесплатной                 оборудования,                          городе Тамбове"       2007 г. - 8,000       комфортной среды       сокращение
      медицинской помощи,        - приобретение                                               Средства              для оказания           пребывания на койке,
      для увеличения             автотранспорта,                                              городского            медицинской            снижение
      средней                    - оснащение мягким                                           бюджета - 42,340,     помощи населению       госпитальной
      продолжительности          инвентарем и мебелью,                                        в т. ч.:              города                 летальности
      жизни населения,           - благоустройство                                            2007 г. - 7,809
      формирования               прилегающей                                                  2008 г. - 31,050
      здорового образа           территории.                                                  2009 г. - 3,481
      жизни                                                                                   Внебюджетные
                                 Совершенствование                                            средства - 11,681,
                                 оказания амбулаторно-                                        в т. ч.:
                                 поликлинической                                              2007 г. - 5,620
                                 помощи населению.                                            2008 г. - 5,550
                                                                                              2009 г. - 0,511
                                 Улучшение качества
                                 стационарной
                                 медицинской помощи38. Поддержание на             Приобретение               2007-       Городская целевая     Средства              Поддержание            Снижение уровня
      низком уровне              необходимого               2009        программа "Охрана     федерального          охвата вакцинацией     заболеваемости.
      заболеваемости             количества вакцинных                   здоровья населения    бюджета,              не менее 95%           Достижение
      инфекциями,                препаратов для                         города Тамбова" на    всего - 14,398,       населения города       минимального
      управляемыми               иммунизации                            2007-2010 годы"       в т. ч.:                                     количества отказов от
      средствами вакцино-        населения в рамках                                           2007 г. - 11,000                             профилактических
      профилактики               Национального                          Подпрограмма          2008 г. - 3,000                              прививок (не более
                                 календаря прививок.                    "Вакцинно-            2009 г. - 0,398                              0,5%) в результате
                                 Приобретение вакцины                   профилактика"         Средства                                     повышения
                                 для дополнительной                                           областного                                   информированности
                                 иммунизации в рамках                                         бюджета - 4,129,                             населения о
                                 приоритетного                                                в т. ч.:                                     необходимости
                                 Национального                                                2007 г. - 2,000                              проведения
                                 проекта против                                               2008 г. - 2,000                              профилактических
                                 вирусного гепатита В,                                        2009 г. - 0,129                              прививок
                                 краснухи,                                                    Средства
                                 полиомиелита, гриппа.                                        городского
                                 Приобретение                                                 бюджета - 0,690,
                                 необходимого                                                 в т. ч.:
                                 количества шприцев                                           2007 г. - 0,120
                                 для проведения                                               2008 г. - 0,570
                                 иммунизации
                                 населения в рамках
                                 Национального
                                 календаря прививок.
                                 Приобретение
                                 транспортных сумок-
                                 холодильников.
                                 Разработка и
                                 внедрение
                                 программного
                                 обеспечения для
                                 единой городской базы
                                 данных прививочной
                                 картотеки.
                                 Подготовка теле- и
                                 радиовыступлений по
                                 вопросам
                                 вакцинопрофилактики.
                                 Издание
                                 просветительских
                                 материалов для
                                 населения.
                                 Ведение постоянной
                                 рубрики по
                                 профилактическому
                                 вопросу в газете "Наш
                                 город Тамбов"39. Стабилизация               Первичная и вторичная      2007-2008   Городская целевая     Средства              Повышение уровня       Предупреждение
      заболеваемости и           профилактика                           программа "Охрана     городского            профилактических       распространения
      уменьшение                 туберкулеза.                           здоровья населения    бюджета - 3,652,      мероприятий,           туберкулеза, снижение
      распространения            Обеспечение                            города Тамбова" на    в т. ч.:              иммунизация            заболеваемости,
      туберкулеза                иммунизации                            2007-2010 годы"       2007 г. - 0,168       населения, ранняя      смертности от
                                 населения против                                             2008 г. - 3,484       диагностика            туберкулеза
                                 туберкулеза.                           Подпрограмма          Средства              заболевания,
                                 Выявление больных                      "Неотложные меры      областного            лечение и
                                 туберкулезом на                        по борьбе с           бюджета - 5,000,      реабилитация
                                 ранних стадиях.                        туберкулезом в        в т.ч.:               больных
                                 Укрепление                             городе Тамбове"       2007 г. - 2,500
                                 материально-                                                 2008 г. - 2,500
                                 технической базы                                             Внебюджетные
                                 МЛПУ.                                                        средства - 0,320,
                                 Поддержание                                                  в т. ч:
                                 высокого уровня                                              2007 г. - 0,160
                                 подготовки кадров по                                         2008 г. - 0,160
                                 диагностике
                                 туберкулеза.
                                 Обеспечение
                                 взаимодействия со
                                 средствами массовой
                                 информации для
                                 информирования
                                 населения по вопросам
                                 профилактики
                                 туберкулеза40. Сдерживание роста          Обеспечение                2007-2009   Городская целевая     Средства              Своевременное          Сдерживание роста
      распространения            безопасности при                       программа "Охрана     федерального          выявление ВИЧ-         распространения ВИЧ-
      ВИЧ-инфекции               проведении                             здоровья населения    бюджета,              инфицированных         инфекции на
                                 медицинских                            города Тамбова" на    всего - 1,000         больных,               территории города
                                 манипуляций,                           2007-2010 годы"       в т. ч.:              диспансерное           Тамбова, отсутствие
                                 применении донорской                                         2007 г. - 0,500       наблюдение,            риска
                                 крови, биологических                   Подпрограмма          2008 г. - 0,500       совершенствование      профессионального
                                 жидкостей                              "Неотложные меры      Областной             эпидемиологического    заражения ВИЧ
                                 Совершенствование                      по                    бюджет - 0,600,       надзора за
                                 диагностики ВИЧ-                       предупреждению        в т. ч.:              распространением
                                 инфекции.                              распространения       2007 г. - 0,300       ВИЧ-инфекций
                                 Улучшение качества                     заболевания,          2008 г. - 0,300
                                 подготовки и                           вызванного            Средства
                                 информационного                        вирусом               городского
                                 обеспечения                            иммунодефицита        бюджета - 0,052,
                                 медицинских и                          человека"             в т. ч.:
                                 педагогических кадров                                        2007 г. - 0,026
                                 по вопросам                                                  2008 г. - 0,026
                                 профилактики СПИДа.                                          Внебюджетные
                                 Обеспечение                                                  средства - 1,325,
                                 взаимодействия со                                            в т. ч.:
                                 средствами массовой                                          2007 г. - 0,600
                                 информации для                                               2008 г. - 0,600
                                 своевременного                                               2009 г. - 0,125
                                 информирования
                                 населения по вопросам
                                 профилактики
                                 распространения ВИЧ-
                                 инфекции41. Создание условий,          Проведение                 2007-2008   Городская целевая     Средства                                     Снижение уровня
      препятствующих             разъяснительно-                        программа "Охрана     городского                                   заболеваемости среди
      распространению            информационной                         здоровья населения    бюджета - 0,841,                             молодежи,
      наркомании,                работы в различных                     города Тамбова" на    в т. ч.:                                     формирование у
      алкоголизма, курения       формах среди                           2007-2010 годы"       2007 г. - 0,710                              населения психологии
                                 подростков и                                                 2008 г. - 0,131                              здорового образа
                                 молодежи в районах                     Подпрограмма                                                       жизни
                                 города Тамбова по                      "Профилактика
                                 профилактике                           наркомании,
                                 наркомании,                            алкоголизма,
                                 алкоголизма, курения,                  курения"
                                 ВИЧ-инфекции с
                                 привлечением
                                 волонтеров42. Снижение уровня            Профилактика,              2007-2009   Городская целевая     Средства              Снижение уровня        Повышение
      заболеваемости             диагностика, лечение и                 программа "Охрана     городского            заболеваемости         эффективности
      населения                  реабилитация больных                   здоровья населения    бюджета - 0,614,      населения              профилактики и
      артериальной               артериальной                           города Тамбова" на    в т. ч.:              цереброваскулярными    выявления на ранних
      гипертонией,               гипертонией и ее                       2007-2010 годы"       2007 г. - 0,450       болезнями и            стадиях артериальной
      инвалидности и             осложнений,                                                  2008 г. - 0,155       ишемической            гипертонии.
      смертности от ее           повышение качества                     Подпрограмма          2009 г. - 0,009       болезнью сердца на     Улучшение
      осложнений                 профессиональной                       "Профилактика         Внебюджетные          8-10%,                 организации и
                                 подготовки                             артериальной          средства - 0,060,     инвалидности в         повышение качества
                                 медицинских                            гипертонии"           в т. ч.:              результате             кардиологической
                                 работников в области                                         2007 г. - 0,030       инсультов и            помощи больным
                                 кардиологии,                                                 2008 г. - 0,030       инфарктов              артериальной
                                 укрепления                                                                         миокарда на 7-9%,      гипертонией и ее
                                 материально-                                                                       смертности от          осложнений
                                 технической базы                                                                   инсультов и
                                 амбулаторно-                                                                       инфарктов
                                 поликлинических                                                                    миокарда на 6-8%
                                 учреждений и
                                 стационаров
                                 кардиологической
                                 службы43. Создание условий           Совершенствование          2007-2009   Городская целевая     Средства              Снижение               Улучшение
      для охраны матери и        организации                            программа "Охрана     городского            заболеваемости и       демографической
      рождения здоровых          акушерской и                           здоровья населения    бюджета - 1,773,      смертности,            ситуации
      детей;                     педиатрической                         города Тамбова" на    в т. ч.:              создание
      предупреждение и           помощи; обеспечение                    2007-2010 годы"       2007 г. - 0,555       предпосылок для
      снижение                   профилактики,                                                2008 г. - 1,085       стабилизации
      материнской и              осложнений                             Подпрограмма          2009 г. - 0,133       рождаемости
      младенческой               беременности и родов;                  "Здоровый             Средства              (увеличение до 9,5
      заболеваемости и           повышение                              ребенок"              областного            на 1000 населения)
      смертности                 профессиональной                                             бюджета - 3,730,      и последующего
                                 подготовки                                                   в т. ч.:              демографического
                                 медицинских кадров                                           2007 г. - 1,865       роста.
                                                                                              2008 г. - 1,865       Снижение
                                                                                                                    перинатальной
                                                                                                                    смертности (менее
                                                                                                                    8%), снижение
                                                                                                                    мертворождаемости
                                                                                                                    (до 0,2%)44. Совершенствование          Внедрение в практику       2007-2009   Городская целевая     Средства              Совершенствование      Снижение риска
      методов                    здравоохранения                        программа "Охрана     областного            методов                контаминации
      профилактики,              научно-обоснованной                    здоровья населения    бюджета - 23,180,     профилактики           основного заболевания
      снижение уровня            системы                                города Тамбова" на    в т. ч.:              внутрибольничных       с внутрибольничной
      заболеваемости,            эпидемиологического                    2007-2010 годы"       2007 г. - 11,590      инфекций               инфекцией.
      нетрудоспособности         надзора и комплекса                                          2008 г. - 11,590                             Предотвращение
      и смертности при           эффективных                            Подпрограмма          Средства                                     вспышек
      внутрибольничных           организационных,                       "Профилактика         городского                                   внутрибольничных
      инфекциях                  дезинфекционных и                      внутрибольничных      бюджета - 1,741,                             инфекцией.
                                 лечебно-                               инфекций"             в т. ч.:                                     Снижение затрат на
                                 профилактических                                             2007 г. - 0,373                              лечение гнойно-
                                 мероприятий                                                  2008 г. - 1,368                              септических
                                                                                              Внебюджетные                                 осложнений.
                                                                                              источники -                                  Отсутствие риска
                                                                                              24,657,                                      профессионального
                                                                                              в т. ч.:                                     заражения
                                                                                              2007 г. - 11,020                             медицинского
                                                                                              2008 г. - 11,020                             персонала
                                                                                              2009 г. - 2,61745. Улучшение качества         Совершенствование          2010-2011   Городская целевая     Средства              Снижение случаев       Сокращение времени
      оказания помощи,           организации оказания                   программа             городского            смерти при             лечения и
      предусмотренной            медицинской помощи                     "Охрана здоровья      бюджета - 40,880,     сочетанной травме      реабилитации
      государственными           пациентам с                            населения города      в т. ч.:              с 2% до 1,3% от        пациентов с
      гарантиями оказания        сочетанной травмой и                   Тамбова на            2010 г. - 19,430      числа                  сочетанной травмой.
      бесплатной                 перенесшим острое                      2009-2011 годы"       2011 г. - 21,450      обратившихся.          Обеспечение
      медицинской                нарушение мозгового                                                                Повышение              учреждений
      помощи                     кровообращения.                        Подпрограмма                                профессионального      диагностическим
                                 Обеспечение                            "Развитие                                   уровня                 оборудованием и
                                 безопасности                           муниципального                              сотрудников.           оборудованием для
                                 пребывания пациентов                   здравоохранения"                            Оснащение              проведения
                                 в МЛПУ. Увеличение                                                                 учреждений в           восстановительного
                                 доступности                                                                        соответствии с         лечения.
                                 медицинской помощи.                                                                табелем оснащения      Обеспечение
                                 Совершенствование                                                                  - не менее 60%.        безопасности
                                 методов профилактики                                                               Увеличение доли        пребывания пациентов
                                 внутрибольничных                                                                   лиц,                   в МЛПУ города
                                 инфекций                                                                           восстановивших         Тамбова
                                                                                                                    способность к
                                                                                                                    самообслуживанию
                                                                                                                    и трудовой
                                                                                                                    деятельности с 7%
                                                                                                                    до 15%46. Формирование у             Укрепление                 2010-2011   Городская целевая     Средства              Оснащение
      населения города           материально-                           программа             городского            городского Центра
      навыков ведения            технической базы                       "Охрана здоровья      бюджета - 0,580,      медицинской
      здорового образа           городского Центра                      населения города      в т. ч.:              профилактики в
      жизни                      медицинской                            Тамбова на            2010 г. - 0,215       соответствии с
                                 профилактики.                          2009-2011 годы"       2011 г. - 0,365       табелем оснащения.
                                 Развитие системы                                                                   Охват молодежи
                                 информирования                         Подпрограмма                                города
                                 различных слоев                        "Развитие                                   информационно-
                                 населения о вреде                      профилактической                            разъяснительной
                                 наркомании,                            медицины"                                   работой по
                                 алкоголизма, курения,                                                              профилактике
                                 токсикомании.                                                                      алкоголизма,
                                 Повышение качества                                                                 наркомании,
                                 подготовки                                                                         курения,
                                 специалистов по                                                                    токсикомании -
                                 вопросам                                                                           60%.
                                 профилактики вредных                                                               Охват
                                 привычек.                                                                          обследованием лиц
                                 Приобретение тестов                                                                с подозрением на
                                 экспресс-диагностики                                                               наличие
                                 для обследования                                                                   наркотического
                                 пациентов МЛПУ                                                                     опьянения - 95%
                                 "Скорой медицинской
                                 помощи"47. Стабилизация               Приобретение               2010-2011   Городская целевая     Средства              Охват населения,
      показателей                холодильников для                      программа             городского            подлежащего
      заболеваемости             хранения                               "Охрана здоровья      бюджета - 0,700,      вакцинации
      вакцино-                   иммунобиологических                    населения города      в т. ч.:              согласно
      управляемыми               препаратов в МЛПУ,                     Тамбова на            2010 г. - 0,105       Национальному
      инфекциями на              термоконтейнеров для                   2009-2011 годы"       2011 г. - 0,595       календарю
      эпидемиологически          перевозки                                                                          прививок - 100%.
      безопасном уровне          иммунобиологических                    Подпрограмма                                Выполнение
                                 препаратов, шприцев                    "Предупреждение и                           показателей
                                 для проведения                         борьба с социально-                         экспертной оценки
                                 вакцинации, баз                        значимыми                                   противотуберкулез-
                                 данных для                             заболеваниями"                              ной работы на 98%.
                                 обеспечения работы                                                                 Отсутствие случаев
                                 программного                                                                       запущенного
                                 комплекса                                                                          туберкулеза легких
                                 "Управление                                                                        при
                                 иммунизацией".                                                                     профилактических
                                 Разработка и издание                                                               осмотрах.
                                 методических                                                                       Активная
                                 материалов по                                                                      выявляемость
                                 профилактике                                                                       злокачественных
                                 туберкулеза для                                                                    новообразований
                                 педагогических
                                 работников. Развитие
                                 работы по
                                 направлениям: "Школа
                                 гипертоника",
                                 "Липидная школа".
                                 Подготовка и издание
                                 санитарно-
                                 просветительской
                                 литературы, памяток,
                                 листовок, буклетов2.1.3 Культура, искусство48. Обеспечение                Поддержка и развитие       2009        Городская целевая     Средства              Прирост доли           Повышение уровня
      конституционных            системы                                программа             городского            участников             доступа жителей
      прав жителей города        дополнительного                        "Культура города      бюджета - 1,322,      культурно-             города к культурным
      на доступ к                художественного                        Тамбова на            в т. ч.:              досуговых акций и      ценностям
      культурным                 образования,                           2008-2010 годы"       2009 г. - 1,322       любительских
      ценностям и                поддержка молодых                                                                  объединений в
      использованию              дарований.                 2010-2011   Городская целевая     Средства              сфере культуры и
      учреждений                 Поддержка и развитие                   программа             городского            искусств;
      культуры;                  профессионального и                    "Культура города      бюджета - 6,696,      прирост количества
      достижение                 самодеятельного                        Тамбова               в т. ч.:              посещений
      качественно нового         творчества.                            (2010-2012 годы)"     2010 г. - 3,236       концертов,
      состояния культуры         Сохранение и развитие                                        2011 г. - 3,460       выставок, массовых
      и искусства в городе,      культурного                                                  Внебюджетные          мероприятий и
      обеспечивающего            потенциала города                                            средства - 0,160,     праздников
      реальные                   Тамбов.                                                      в т. ч.:              населением города;
      возможности для            Укрепление и развитие                                        2010 г. - 0,080       увеличение
      духовно-                   материально-                                                 2011 г. - 0,080       количества
      нравственного              технической базы                                                                   учащихся
      развития населения         учреждений сферы                                                                   учреждений
                                 культуры и сферы                                                                   дополнительного
                                 дополнительного                                                                    художественного
                                 образования                                                                        образования;
                                                                                                                    увеличение числа
                                                                                                                    победителей
                                                                                                                    всевозможных
                                                                                                                    фестивалей и
                                                                                                                    конкурсов49. Модернизация и             Развитие городской         2009        Городская целевая     Средства              Рост                   Повышение уровня
      развитие                   библиотечной сети.                     программа             областного            обеспеченности         доступа жителей
      муниципальных              Укрепление                             "Развитие             бюджета - 0,088,      жителей города         города к культурным
      библиотек для              материально-                           библиотечного дела    в т. ч.:              библиотеками на        ценностям
      обеспечения жителям        технической базы                       в городе Тамбове      2009 г. - 0,088       10%.
      города равного и           библиотек.                             на 2008-2010 годы     Средства              Количество
      свободного доступа к       Внедрение новых                                              городского            отремонтированных
      информации и               информационных                                               бюджета - 1,548,      и увеличивших
      предоставления             технологий.                                                  в т. ч.:              площадь библиотек
      современного               Автоматизация                                                2009 г. - 1,548       - 9 единиц.
      качества                   библиотечных                                                 Внебюджетные          Количество
      библиотечного              процессов.                                                   средства - 0,110,     приобретенного
      обслуживания               Совершенствование                                            в т. ч.:              библиотечного
                                 кадровой политики                                            2009 - 0,110          оборудования - 440
                                                            2010-2011   Городская целевая     Средства              единиц.
                                                                        программа             областного            Доля библиотек,
                                                                        "Развитие             бюджета - 0,100,      оборудованных
                                                                        библиотечного дела    в т. ч.:              копировально-
                                                                        в городе Тамбове      2010 г. - 0,050       множительной
                                                                        на 2010-2012 годы"    2011 г. - 0,050       техникой - 79%,
                                                                                              Средства              компьютерной
                                                                                              городского            техникой - 30
                                                                                              бюджета - 9,579,      единиц.
                                                                                              в т. ч.:              Количество
                                                                                              2010 г. - 1,805       приобретенных
                                                                                              2011 г. - 7,774       книг и брошюр в
                                                                                              Внебюджетные          печатной и
                                                                                              средства - 1,902,     электронной
                                                                                              в т. ч.:              форме - 7800
                                                                                              2010 г. - 0,951       экземпляров
                                                                                              2011 г. - 0,951.2.1.4 Поддержка молодежи города; физическая культура и спорт50. Предоставление             Предоставление             2007-2010   Приоритетный          Средства              Обеспечение            Создание
      молодым семьям,            молодым семьям                         национальный          федерального          жильем до 2011         благоприятных
      постоянно                  социальных выплат на                   проект "Доступное     бюджета -             года 653 молодых       условий для
      проживающим в              приобретение жилья, в                  и комфортное          239,800,              семей,                 улучшения
      городе Тамбове и           том числе на уплату                    жилье - гражданам     в т. ч.:              в т. ч.:               демографической
      признанным                 первоначального                        России",              2007 г. - 7,000       2007 г. - 25 семей     ситуации в городе
      нуждающимися в             взноса при получении                   Федеральная           2008 г. - 8,000       2008 г. - 62 семей     Тамбове
      улучшении                  ипотечного                             целевая программы     2009 г. - 147,500     2009 г. - 370 семей
      жилищных условий,          жилищного кредита                      "Жилище" на           2010 г. - 77,300      2010 г. - 196 семьи
      государственной и                                                 2002-2010 годы        Средства
      муниципальной                                                     Подпрограмма          областного
      поддержки в                                                       "Обеспечение          бюджета - 93,200,
      решении жилищной                                                  жильем молодых        в т. ч.:
      проблемы                                                          семей"                2007 г. -17,500
                                                                                              2008 г. - 20,000
                                                                        Областная целевая     2009 г. - 38,300
                                                                        программа             2010 г. - 17,400
                                                                        "Жилище" на           Средства
                                                                        2007-2010 годы        городского
                                                                        Подпрограмма          бюджета - 30,900,
                                                                        "Молодежи -           в т. ч.:
                                                                        доступное жилье на    2007 г. - 3,500
                                                                        2007-2010 годы"       2008 г. - 4,000
                                                                                              2009 г. - 13,600
                                                                        Городская целевая     2010 г. - 9,800
                                                                        программа             Внебюджетные
                                                                        "Молодежи -           средства -
                                                                        доступное жилье на    525,100,
                                                                        2006-2010 годы"       в т. ч.:
                                                                        Городская целевая     2007 г. - 42,000
                                                                        программа             2008 г. - 48,000
                                                                        "Молодежи -           2009 г. - 285,500
                                                                        доступное жилье на    2010 г. - 149,600
                                                                        2008-2010 годы"
                                                                        Городская целевая
                                                                        программа
                                                                        "Молодежи -
                                                                        доступное жилье"
                                                                        на 2009-2010 годы51. Пропаганда                 Совершенствование          2007-2009   Городская целевая     Средства                                     Снижение уровня
      здорового образа           материально-                           программа             федерального                                 заболеваемости детей
      жизни, развитие            технической базы                       "Модернизация         бюджета - 3,600,                             и подростков не менее
      физической культуры        физкультурно-                          системы               в т. ч.:                                     чем на 5%,
      и спорта у населения       оздоровительной и                      образования города    2007 г. - 1,800                              увеличение числа
      города                     спортивной работы,                     Тамбова на            2008 г. - 1,800                              занимающихся
                                 развитие детско-                       2007-2010 годы"       Средства                                     физической культурой
                                 юношеского спорта                      Подпрограмма          городского                                   и спортом среди
                                                                        "Спорт,               бюджета - 5,894,                             учащихся
                                                                        физкультура и         в т. ч.:
                                                                        здоровье на           2007 г. - 2,922
                                                                        2007-2010 годы"       2008 г. - 2,951
                                                                                              2009 г. - 0,02152. Создание условий           Создание условий для       2009        Городская целевая     Средства              Увеличение числа       Сохранение и
      для эффективного           занятий физической                     программа             городского            населения города,      укрепление здоровья
      использования              культурой и спортом                    "Развитие             бюджета - 0,287,      занимающегося          населения города,
      возможностей               среди различных                        физической            в т. ч.:              физической             повышение интереса к
      физической культуры        категорий населения.                   культуры и спорта     2009 г. - 0,287       культурой и            занятиям физической
      и спорта во                Развитие спорта                        в городе Тамбове                            спортом с 18% до       культурой и спортом.
      всестороннем               высших достижений.                     (2008-2010 годы)"                           20%, детей - на 900    Развитие
      физическом и               Информационно-                                                                     человек, количества    инфраструктуры для
      духовном развитии          просветительская                                                                   проводимых             занятий массовым
      личности,                  деятельность по                                                                    ежегодно               спортом по месту
      укрепления здоровья        развитию физической                                                                физкультурно-          жительства.
      и профилактики             культуры и спорта.                                                                 оздоровительных и      Укрепление
      заболеваний,               Развитие и укрепление                                                              спортивных             материально
      активного                  материально-                                                                       мероприятий с 78       технической базы для
      проведения досуга,         технической базы для                                                               до 104,                занятий физической
      адаптации к                занятий физической                                                                 спортивных             культурой и спортом
      современной жизни,         культурой и спортом                                                                площадок с 75 до
      реализации                                                                                                    79, оборудованных
      потребностей в                                                                                                спортивных
      регулярных занятиях                                                                                           площадок по месту
      физической                                                                                                    жительства - с 1 до
      культурой и спортом                                                                                           4, количества
                                                                                                                    спортсменов города
                                                                                                                    Тамбова, входящих
                                                                                                                    в состав сборной
                                                                                                                    команды России - 2
                                                                                                                    человека53.                            Обеспечение ДЮСШ           2010-2012   Городская целевая     Средства              Обеспеченность
                                 спортивным                             программа             городского            ДЮСШ
                                 оборудованием и                        "Модернизация         бюджета - 1,700,      соответствующим
                                 оснащением.                            муниципальной         в т. ч.:              оборудованием до
                                 Создание мобильного                    системы               2010 г. - 0,450       70%
                                 компьютерного класса                   образования города    2011 г. - 1,250
                                 на базе СДЮСШОР                        Тамбова на
                                 N 5.                                   2010-2012 годы"
                                 Обеспечение
                                 муниципальных
                                 загородных
                                 оздоровительных
                                 лагерей "Сосновый
                                 бор", "Салют"
                                 спортивным
                                 оборудованием и
                                 оснащением2.1.5. Занятость населения и развитие рынка труда54. Поддержание                Организация                2007-2011   Мероприятия           Средства              Численность            Сохранение
      оптимального уровня        информирования                         проводятся            федерального          официально             положительных
      безработицы и              населения и                            Тамбовским            бюджета - 43,700,     зарегистрированных     тенденций в области
      содействие занятости       работодателей о                        областным             в т. ч.:              безработных            содействия занятости
      населения                  ситуации на рынке                      государственным       2009 г. - 11,700      (человек)              населения, снижение
                                 труда.                                 учреждением           2010 г. - 15,000      2007 г. - 2168         уровня безработицы
                                 Расширение практики                    "Центр занятости      2011 г. - 17,000      2008 г. - 1566
                                 проведения ярмарок                     населения города      Внебюджетные          2009 г. - 3000
                                 вакансий в целях                       Тамбова"              средства              2010 г. - 3000
                                 повышения                              совместно с           (средства             2011 г. - 2900
                                 эффективности                          работодателями        работодателей) -      Уровень
                                 использования                                                15,500,               официально
                                 вакансий.                                                    в т. ч.:              зарегистрированной
                                 Предоставление                                               2007 г. - 2,700       безработицы (в %
                                 гражданам                                                    2008 г. - 3,400       к экономически
                                 государственных услуг                                        2009 г. - 2,700       активному
                                 в поиске подходящей                                          2010 г. - 3,200       населению)
                                 работы, а                                                    2011 г. - 3,500       2007 г. - 1,3
                                 работодателям - в                                                                  2008 г. - 1,0
                                 подборе необходимых                                                                2009 г. - 1,8
                                 работников.                                                                        2010 г. - 1,9
                                 Организация и                                                                      2011 г. - 1,8
                                 развитие
                                 общественных работ с
                                 учетом расширения
                                 объемов и видов
                                 временной занятости
                                 населения.
                                 Организация
                                 временной занятости
                                 несовершеннолетних
                                 граждан в свободное
                                 от учебы время.
                                 Организация
                                 временной занятости
                                 безработных граждан,
                                 испытывающих
                                 трудности в поиске
                                 работы (инвалидов,
                                 детей-сирот и детей,
                                 оставшихся без
                                 попечения родителей,
                                 членов семей
                                 военнослужащих,
                                 многодетных и
                                 одиноких родителей и
                                 др.).
                                 Организация
                                 временной занятости
                                 безработных граждан в
                                 возрасте от 18 до 20
                                 лет из числа
                                 выпускников
                                 учреждений
                                 начального и среднего
                                 профессионального
                                 образования, ищущих
                                 работу впервые.
                                 Осуществление
                                 контроля за
                                 обеспечением
                                 государственных
                                 гарантий в области
                                 занятости, приемом на
                                 работу инвалидов в
                                 пределах
                                 установленной квоты.
                                 Содействие
                                 самозанятости
                                 безработных граждан.
                                 Организация
                                 профессиональной
                                 ориентации граждан в
                                 целях выбора сферы
                                 деятельности
                                 (профессии),
                                 трудоустройства,
                                 профессионального
                                 обучения.
                                 Психологическая
                                 поддержка,
                                 профессиональная
                                 подготовка,
                                 переподготовка и
                                 повышение
                                 квалификации
                                 безработных граждан55. Осуществление              Обеспечение                2007-2011   Мероприятия           Средства              -                      Снижение социальной
      социальных выплат          регулярной выплаты                     проводятся            федерального                                 напряженности,
      гражданам,                 пособий по                             Тамбовским            бюджета -                                    поддержание доходов
      признанным в               безработице.                           областным             312,710,                                     безработных граждан
      установленном              Обеспечение выплаты                    государственным       в т. ч.
      порядке                    стипендий в период                     учреждением           2007 г. - 41,500
      безработными               профессионального                      "Центр занятости      2008 г. - 30,010
                                 обучения по                            населения города      2009 г. - 76,700
                                 направлениям                           Тамбова"              2010 г. - 83,500
                                 Тамбовского                                                  2011 г. - 81,000
                                 областного
                                 государственного
                                 учреждения "Центр
                                 занятости населения
                                 города Тамбова".
                                 Обеспечение
                                 материальной
                                 поддержки в период
                                 временной занятости.
                                 Обеспечение выплаты
                                 материальной помощи
                                 безработным
                                 гражданам и
                                 обучающимся
                                 гражданам в период
                                 профессионального
                                 обучения2.1.6. Социальная поддержка населения56. Дополнительные             Предоставление             2009-2011   Решение               Средства                                     Обеспечение
      меры поддержки             социальной поддержки                   Тамбовской            городского                                   реабилитации
      отдельных категорий        ветеранам Великой                      городской Думы от     бюджета:                                     ветеранов, инвалидов,
      граждан                    Отечественной войны                    01.10.2009 N 1132     2009 г. - 2,490                              пожилых людей для
                                 и ветеранам боевых                     "О дополнительных     2010-2011 гг.                                адаптации в социум
                                 действий, являющихся                   мерах социальной      (финансирование
                                 инвалидами, в виде                     поддержки             в рамках
                                 оказания им                            ветеранов Великой     бюджетных
                                 медицинских и                          Отечественной         ассигнований,
                                 социально-бытовых                      войны и инвалидов     утвержденных на
                                 услуг                                  боевых действий,      соответствующий
                                                                        являющихся            год)
                                                                        инвалидами"           Средства
                                                                                              городского
                                 Оказание мер               2009-2011   Решение               бюджета - 5,500,                             Социальная поддержка
                                 социальной поддержки                   Тамбовской            в т. ч.:                                     молодых семей,
                                 семьям в связи с                       городской Думы от     2009 г. - 1,900                              стимулирование
                                 рождением ребенка                      30.07.2008 N 707      2010 г. - 1,800                              изменений в
                                                                        "О дополнительных     2011 г. - 1,800                              демографической
                                                                        мерах социальной      Средства                                     ситуации в городе
                                                                        поддержки семей в     городского                                   Тамбове
                                                                        связи с рождением     бюджета - 10,860,
                                                                        ребенка"              в т. ч.:
                                                                                              2009 г. - 1,860
                                 Предоставление мер         2009-2011   Решение               2010 г. - 7,000                              Поддержание уровня
                                 социальной поддержки                   Тамбовской            2011 г. - 2,000                              жизни граждан
                                 отдельным категориям                   городской Думы от
                                 граждан,                               25.06.2008 N 670
                                 пользующимся                           "О дополнительных
                                 услугами городского                    мерах социальной
                                 пассажирского                          поддержки
                                 транспорта                             отдельных
                                                                        категорий граждан,
                                                                        пользующихся
                                                                        услугами
                                                                        городского
                                                                        пассажирского
                                                                        транспорта"57.                            Оказание адресной          2009-2011   Решение               Средства                                     Поддержание уровня
                                 социальной помощи                      Тамбовской            городского                                   жизни граждан,
                                 малоимущим                             городской Думы от     бюджета - 40,249,                            снижение уровня
                                 гражданам и                            30.07.2008 N 706      в т. ч.:                                     социального
                                 гражданам с доходом,                   "О положении          2009 г. - 11,749                             неравенства,
                                 не превышающим                         "О дополнительных     2010 г. - 14,000                             повышение доходов
                                 двукратной величины                    мерах социальной      2011 г. - 14,500                             граждан
                                 прожиточного                           помощи для
                                 минимума                               отдельных
                                                                        категорий граждан
                                                                        в городе Тамбове"58.                            Социально-                 2007-2008   Городская целевая     Средства                                     Улучшение
                                 психологическая и                      программа             городского                                   физического и
                                 экономическая                          "Модернизация         бюджета - 3,936,                             психологического
                                 поддержка детей-сирот                  системы               в т. ч.:                                     здоровья детей-сирот
                                 и детей, оставшихся                    образования города    2007 г. - 1,968                              и детей, оставшихся
                                 без попечения                          на 2007-2010 годы"    2008 г. - 1,968                              без попечения
                                 родителей.                             Подпрограмма          Внебюджетные                                 родителей
                                                                        "Социальная           средства - 0,062,
                                                                        защита детей,         в т. ч.:
                                                                        требующих особой      2007 г. - 0,031
                                                                        заботы на             2008 г. - 0,031
                                                                        2007-2010 годы"2.1.7. Формирование высокой социальной активности, гражданственности ипатриотизма.59. Совершенствование          Совершенствование          2009        Городская целевая     Объем                 Увеличение к           Повышение
      и развитие системы,        процесса                               программа             финансирования        2011 г.:               толерантности,
      обеспечивающей             патриотического                        "Патриотическое       программы -           школьных музеев -      проявление активной
      целенаправленное           воспитания.                            воспитание            0,129,                до 15 единиц;          гражданской позиции
      формирование у             Развитие научно-                       горожан на            в т. ч.:              выставок               горожан,
      горожан высокой            теоретических,                         2007-2010 годы"       2009 г. - 0,129       патриотической         утверждение в
      социальной                 методических основ                                           Средства              направленности -       сознании молодого
      активности,                патриотического                                              городского            до 7 шт.;              поколения
      гражданственности и        воспитания.                                                  бюджета - 0,129,      фестивалей и           патриотических
      патриотизма, чувства       Проведение                                                   в т. ч. - 2009 г. -   конкурсов              ценностей, взглядов;
      гордости и верности        мероприятий в рамках                                         0,129                 патриотической         проявление готовности
      своему Отечеству,          месячника оборонно-                                                                тематики - до 5 шт.;   к выполнению
      городу, готовности к       массовой работы по                                                                 проведенных            гражданского долга и
      выполнению своего          укреплению имиджа                                                                  военно-спортивных      конституционных
      гражданского долга и       защитника Отечества.                                                               игр - до 4 шт.;        обязанностей по
      конституционных            Информационное                                                                     прошедших курсы        защите интересов
      обязанностей               обеспечение в области                                                              повышения              Родины;
                                 патриотического                                                                    квалификации - 20      повышение
                                 воспитания.                                                                        чел.;                  ответственности за
                                 Совершенствование                                                                  выпуска брошюр,        сохранение и рост
                                 материально-                                                                       методических           духовного,
                                 технической базы                                                                   пособий,               национального,
                                 базовых                                                                            сборников,             культурного и
                                 муниципальных                                                                      творческих работ       экономического
                                 образовательных                                                                    патриотической         потенциала родного
                                 учреждений по                                                                      направленности - 5     города и страны
                                 патриотическому                                                                    шт.;
                                 воспитанию                                                                         число
                                                                                                                    обучающихся,
                                                                                                                    прошедших
                                                                                                                    подготовку в
                                                                                                                    оборонно-
                                                                                                                    спортивных
                                                                                                                    профильных
                                                                                                                    лагерях - до 400
                                                                                                                    человек2.1.8. Общественная безопасность населения города Тамбова60. Совершенствование          Строительство              2009-2012   Городская целевая     Объем                                        Совершенствование
      организации                подземного                             программа             финансирования -                             организации движения
      движения транспорта        пешеходного перехода                   "Повышение            121,500,                                     транспорта и
      и пешеходов в городе       через проезжую часть                   безопасности          в т. ч.:                                     пешеходов в городе
      Тамбове                    ул. Советской и ул.                    дорожного             2009 г. - 91,500                             Тамбове
                                 Октябрьской.                           движения в городе     2010 г. - 15,000
                                 Устройство                             Тамбове на            2011 г. - 15,000
                                 ограничивающих                         2009-2012 годы"       Средства
                                 пешеходных                                                   федерального
                                 перильных ограждений                                         бюджета - 76,500,
                                 в соответствии с                                             в т. ч.:
                                 требованиями ГОСТ Р                                          2009 г. - 76,500
                                 52289-2004.                                                  Средства
                                 Разработка проектно-                                         городского
                                 сметной документации                                         бюджета - 45,000,
                                 на строительство и                                           в т. ч.:
                                 реконструкцию дорог                                          2009 г. - 15,000
                                 города Тамбова.                                              2010 г. - 15,000
                                 Нанесение                                                    2011 г. - 15,000
                                 горизонтальной
                                 дорожной разметки.
                                 Установка системы
                                 видеонаблюдения.
                                 Введение
                                 светофорного
                                 регулирования на
                                 перекрестках города.
                                 Устройство
                                 резинокордовых
                                 настилов на
                                 железнодорожных
                                 переездах.
                                 Подготовка проектно-
                                 сметной документации
                                 на ремонт мостов и
                                 путепроводов2.2. Развитие базовой общественной инфраструктуры2.2.1. Жилищное строительство и капитальный ремонт жилищного фонда61. Создание безопасных        Проведение                 2009-2011   Городская адресная    Всего по              Проведение             Улучшение условий
      и благоприятных            капитального ремонта                   программа             программе -           капитального           проживания граждан,
      условий для                многоквартирных                        капитального          760,940,              ремонта 207            улучшение
      проживания граждан         домов города Тамбова                   ремонта               в т. ч.:              многоквартирных        эксплутационных
                                                                        многоквартирных       2009 г. - 677,740     домов                  характеристик
                                                                        домов города          2010 г. - 41,600                             многоквартирных
                                                                        Тамбова на            2011 г. - 41,600                             домов, восстановление
                                                                        2009-2011 годы        в т. ч.:                                     степени износа
                                                                                              Федеральный                                  отремонтированных
                                                                                              бюджет - 674,879,                            домов на 15-20%
                                                                                              в т. ч.:
                                                                                              2009 г. - 600,879
                                                                                              2010 г. - 37,000
                                                                                              2011 г. - 37,000
                                                                                              Областной
                                                                                              бюджет - 23,043, в
                                                                                              т. ч.:
                                                                                              2009 г. - 20,543
                                                                                              2010 г. - 1,250
                                                                                              2011 г. - 1,250
                                                                                              Городской
                                                                                              бюджет - 23,043, в
                                                                                              т. ч.:
                                                                                              2009 г. - 20,543
                                                                                              2010 г. - 1,250
                                                                                              2011 г. - 1,250
                                                                                              Внебюджетные
                                                                                              средства - 39,975,
                                                                                              в т. ч.:
                                                                                              2009 г. - 35,775
                                                                                              2010 г. - 2,100
                                                                                              2011 г. - 2,10062. Снос и                     Снижение площади           2009-2011   Федеральная           Средства              Ввод в                 Освобождение
      реконструкция              ветхих и аварийных                     целевая программа     федерального          эксплуатацию           земельных участков,
      ветхих жилых домов,        строений в городе.                     "Жилище" на           бюджета - 69,349,     жилья за счет всех     занятых ветхими
      расселение                 Снос и реконструкция                   2002-2010 годы        в т. ч.:              источников             жилыми домами, под
      жителей,                   многоквартирных                                              2007 г. - 68,100      финансирования -       новое строительство;
      проживающих в              домов в центральной                    Областная целевая     2009 г. - 1,249       1303,8 тыс. кв. м      переселение граждан
      ветхом и аварийном         части города.                          программа             Областной             общей площади,         из ветхого и
      жилищном фонде             Переселение граждан                    "Переселение          бюджет - 20,410,      в том числе:           аварийного
      города Тамбова             из ветхого и                           граждан из ветхого    в т. ч.:              2007 г. - 237 тыс.     жилищного фонда;
                                 аварийного                             и аварийного          2007 г. - 10,000      кв. м                  сохранение и
                                 жилищного фонда                        жилищного фонда       2008 г. - 10,000      2008 г. - 260,2 тыс.   реконструкция зданий,
                                                                        на период             2009 г. - 0,410       кв. м                  являющихся
                                                                        2003-2010"            Средства              2009 г. - 261,6 тыс.   памятниками истории и
                                                                                              городского            кв. м                  культуры
                                                                        Муниципальная         бюджета - 12,849      2010 г. - 300 тыс.
                                                                        адресная программа    в т. ч.:              кв. м
                                                                        сноса и               2009 г. - 2,149       2011 г. - 305 тыс.
                                                                        реконструкции         2010 г. - 5,700       кв. м
                                                                        многоквартирных       2011 г. - 5,000
                                                                        домов в
                                                                        центральной части
                                                                        города Тамбова на
                                                                        2007-2017 годы2.2.2 Развитие инженерной инфраструктуры и реформированиежилищно-коммунального хозяйства63. Повышение качества         Модернизация               2007-2011   Федеральная           Всего средств -       Снижение общего        Повышение качества
      услуг жилищно-             объектов                               целевая программа     922,572,              износа основных        предоставляемых
      коммунального              коммунальной                           "Жилище"              в т. ч.:              фондов                 потребителям
      хозяйства,                 инфраструктуры.                        Федеральная           2007 г. - 100,493     коммунального          коммунальных услуг,
      сопровождающееся           Строительство сетей                    адресная              2009 г. - 202,568     сектора до уровня      снижение общего
      оптимизацией               внешнего инженерного                   инвестиционная        2010 г. - 350,000     2007 г. - 58%          износа основных
      тарифов для                обеспечения жилых                      программа             2011 г. - 269,511     2008 г. - 55%          фондов коммунального
      населения                  кварталов в границах                   Областная целевая     Средства              2009 г. - 53%          сектора, увеличение
                                 улиц М.Горького,                       программа             федерального          2010 г. - 52%          объемов жилищного
                                 Набережной,                            "Жилище" на           бюджета -             2011 г. - 50%          строительства
                                 Лермонтовской,                         2007-2010 гг.         174,652,
                                 К.Маркса.                              Областная целевая     в т. ч.:
                                                                        программа             2007 г. - 0,550
                                                                        "Жилище на            2009 г. - 50,200
                                                                        2009-2011 гг.         2010 г. - 70,000
                                                                        Областная адресная    2011 г. - 53,902
                                                                        инвестиционная        Средства
                                                                        программа             областного
                                                                                              бюджета -
                                                                                              207,180,
                                                                                              в т. ч.:
                                                                                              2007 г. - 99,943
                                                                                              2009 г. - 32,896
                                                                                              2010 г. - 42,000
                                                                                              2011 г. - 32,341
                                                                                              Средства
                                                                                              городского
                                                                                              бюджета - 27,617,
                                                                                              в т. ч.:
                                                                                              2009 г. -9,032
                                                                                              2010 г. - 10,500
                                                                                              2011 г. - 8,085
                                                                                              Внебюджетные
                                                                                              средства -
                                                                                              513,123,
                                                                                              в т. ч.:
                                                                                              2009 г. - 110,440
                                                                                              2010 г. - 227,500
                                                                                              2011 г. - 175,18364.                            Строительство станции      2007        Программа             Всего                                        Повышение качества
                                 обезжелезивания                        комплексного          (внебюджетные                                питьевой воды
                                 водозаборного узла                     развития систем       средства) -
                                 N 7 в с. Татаново                      коммунальной          210,790,
                                 Тамбовской области                     инфраструктуры        в. т. ч.:
                                                                        города Тамбова на     2007 г. - 148,200
                                                                        период 2006-2007 и
                                                                        до 2010 гг.
                                 Окончание
                                 строительства              2009-2010   Собственные и         2009 г. - 52,706
                                 водозаборного узла                     привлеченные          2010 г. - 9,884
                                 N 7 в с. Татаново и                    средства ОАО
                                 строительство                          "ТКС"
                                 водовода от него65.                            Строительство              2007        Программа             Внебюджетные                                 Повышение
                                 распределительных и                    комплексного          источники                                    надежности
                                 трансформаторных                       развития систем       финансирования                               электроснабжения
                                 подстанций для                         коммунальной          всего - 63,500,                              города, оптимизация
                                 электроснабжения                       инфраструктуры        в т. ч.:                                     параметров
                                 микрорайона                            города Тамбова на     2007 г. - 63,500                             электросети,
                                 "Центральный" в                        период 2006-2007 и                                                 направленных на
                                 городе Тамбове                         до 2010 гг.                                                        энергосбережение и
                                                                                                                                           эффективное
                                                                                                                                           использование
                                                                                                                                           энергетических
                                                                                                                                           ресурсов66.                            Строительство цеха         2007        Программа             Всего                                        Снижение
                                 механического                          комплексного          (внебюджетные                                экологического риска
                                 обезвоживания осадка                   развития систем       средства) - 33,500,
                                                                        коммунальной          в т. ч.:
                                                                        инфраструктуры        2007 г. - 33,500
                                                                        города Тамбова на
                                                                        период 2006-2007 и
                                                                        до 2010 гг.67.                            Создание                   2007        Программа             Всего                                        Снижение издержек,
                                 автоматизированной                     комплексного          (внебюджетные                                увеличение отпуска
                                 информационно-                         развития систем       источники) -                                 электроэнергии,
                                 измерительной системы                  коммунальной          25,300,                                      уменьшение времени
                                 коммерческого учета                    инфраструктуры        в т. ч.:                                     определения места
                                 электрической энергии                  города Тамбова на     2007 г. - 18,900                             повреждения
                                 (АИИС КУЭ)                             период 2006-2007 и
                                                                        до 2010 гг.
                                 Установка                  2011        Собственные           2011 г. - 6,400
                                 телемеханики в системе                 инвестиционные
                                 городского                             вложения ОАО
                                 электроснабжения                       "ТКС"68.                            Разработка и принятие      2009        Реализация в          Средства                                     Установление правил
                                 правил                                 рамках текущей        городского                                   землепользования и
                                 землепользования и                     деятельности          бюджета - 6,200,                             застройки города
                                 застройки города,                      администрации         в т. ч.:
                                 создание                               города Тамбова        2009 г. - 6,200
                                 информационных
                                 систем обеспечения
                                 градостроительной
                                 деятельности69.                            Строительство              2009        Областная адресная    Всего - 36,500,                              Развитие микрорайона
                                 сооружений и сетей                     инвестиционная        в т. ч.:                                     "Московский"
                                 инженерной                             программа             2009 г. - 36,500,
                                 инфраструктуры                         Софинансирование      в т. ч.:
                                 микрорайона                            из городского         областной
                                 "Московский" в                         бюджета               бюджет
                                 границах улиц                                                2009 г. - 36,000,
                                 Агапкина,                                                    городской
                                 Мичуринской,                                                 бюджет 2009 г. -
                                 Чичерина, Северо-                                            0,500
                                 Западной70.                            Строительство и            2009        Привлечение           Всего                                        Улучшение
                                 реконструкция                          средств кредитных     (внебюджетные                                газоснабжения города
                                 объектов газификации                   организаций,          средства) -
                                 (ОАО                                   собственные           18,966,
                                 "Тамбовоблгаз",                        инвестиционные        в т. ч.:
                                 ООО                                    вложения.             2009 г. - 18,966
                                 "Тамбоврегионгаз")71.                            Реконструкция              2010-2011   Привлечение           Всего                 Дополнительный         Приведение газового
                                 системы                                средств кредитных     (внебюджетные         отпуск                 хозяйства в
                                 газопотребления, узлов                 организаций,          средства) -           электрической          соответствии с
                                 учета тепловой                         собственные           117,103,              энергии - 170 млн.     ПБ 12-529-03
                                 энергии, кислотно-                     инвестиционные        в т. ч.:              кВтч.
                                 щелочного отделения                    вложения              2010 г. - 57,103
                                 мазутного хозяйства,                                         2011 г. - 60,000
                                 строительство
                                 градирни N 2, главного
                                 паропровода 2-й
                                 очереди Тамбовской
                                 ТЭЦ2.2.3. Развитие транспортной инфраструктуры72. Развитие городского        Приобретение нового        2007-2011   Реализация в          Всего средств на      Приобретение 14        Достижение
      электрического             подвижного состава.                    рамках текущей        реализацию            троллейбусов           стабильной,
      транспорта                 Модернизация                           деятельности          мероприятий -                                устойчивой работы
                                 контактно-кабельной                    администрации         79,000,                                      городского
                                 сети и тяговых                         города Тамбова.       в т. ч.:                                     общественного
                                 подстанций.                            Постановление         2007 г. - 1,000                              транспорта
                                 Внедрение системы                      администрации         2009 г. - 78,000
                                 диспетчерского                         Тамбовской            Средства
                                 управления на базе                     области от            федерального
                                 GPS-навигации.                         04.09.2009 N 1064     бюджета - 46,500,
                                 Внедрение системы                      "О внесении           в т. ч.:
                                 автоматической                         изменений в           2009 г. - 46,500
                                 системы проезда                        распределение         Средства
                                                                        федеральных           городского
                                                                        средств по            бюджета - 31,500,
                                                                        областным             в т. ч.
                                                                        заказчикам и          2009 г. - 31,500
                                                                        муниципальным         Внебюджетные
                                                                        образованиям на       средства - 1,000,
                                                                        приобретение          в т. ч.:
                                                                        автотранспортных      2007 г. - 1,000
                                                                        средств для
                                                                        обеспечения
                                                                        транспортного
                                                                        обслуживания
                                                                        населения
                                                                        муниципальных
                                                                        образований,
                                                                        деятельности
                                                                        учреждений
                                                                        здравоохранения и
                                                                        подразделений
                                                                        милиции, а также
                                                                        коммунальной
                                                                        техники"73. Развитие                   Организация                2007-2011   Субвенции из          Всего средств -       Объем производства     Развитие транспортной
      авиационного               пассажирских                           областного            63,264,               парных рейсов в        инфраструктуры.
      транспортного              авиарейсов в городе                    бюджета               в т. ч.:              год:                   Повышение
      сообщения                  Тамбове                                                      2007 г. - 13,264      2007 г. - 256          мобильности
                                                                                              2009 г. - 20,000      2008 г. - 267          населения. Сохранение
                                                                                              2010 г. - 15,000      2009 г. - 434          и создание 29 новых
                                                                                              2011 г. - 15,000      2010 г. - 434          рабочих мест
                                                                                              Средства              2011 г. - 434
                                                                                              областного
                                                                                              бюджета, всего -
                                                                                              60,639, в т. ч.:
                                                                                              2007 г. - 10,639
                                                                                              2009 г. - 20,000
                                                                                              2010 г. - 15,000
                                                                                              2011 г. - 15,000
                                                                                              Внебюджетные
                                                                                              средства - 2,625,
                                                                                              в т. ч.:
                                                                                              2007 г. - 2,62574. Развитие сети              Реконструкция и            2007-2011   Реализация            Всего средств на                             Повышение качества
      автомобильных              ремонт дорожного                       мероприятий в         реализацию                                   дорожной сети.
      дорог города,              покрытия городских                     рамках текущей        мероприятий -                                Поддержание
      обеспечение                дорог, капитальный                     деятельности          1241,301,                                    городских дорог в
      транспортной               ремонт и                               администрации         в т. ч.:                                     процессе эксплуатации
      доступности всех           реконструкция                          города Тамбова за     2007 г. - 344,951                            в надлежащем
      районов города             искусственных                          счет всех             2008 г. - 231,150                            состоянии. Улучшение
                                 сооружений (мостов и                   источников            2009 г. - 301,600                            экологической
                                 путепроводов)                          финансирования        2010 г. - 181,800                            обстановки на
                                                                                              2011 г. - 181,800                            отремонтированных
                                                                        Областная целевая     Из них:                                      улицах в результате
                                                                        программа             Средства                                     повышения качества
                                                                        "Повышение            федерального                                 содержания проезжей
                                                                        безопасности          бюджета -                                    части дорог и
                                                                        дорожного             292,801,                                     тротуаров
                                                                        движения в            в т. ч.:
                                                                        Тамбовской            2007 г. - 150,163
                                                                        области на 2006-      2008 г. - 75,038
                                                                        2012 годы"            2009 г. - 67,600
                                                                                              Средства
                                                                        Областная целевая     областного
                                                                        программа             бюджета -
                                                                        совершенствования     113,600,
                                                                        и развития сети       в т. ч.:
                                                                        автомобильных         2007 г. - 7,600
                                                                        дорог Тамбовской      2008 г. - 78,000
                                                                        области на            2009 г. - 28,000
                                                                        2009-2015 годы        Средства
                                                                                              городского
                                                                                              бюджета -
                                                                                              833,950, в т. ч.:
                                                                                              2007 г. - 186,238
                                                                                              2008 г. - 78,112
                                                                                              2009 г. - 206,000
                                                                                              2010 г. - 181,800
                                                                                              2011 г. - 181,800
                                                                                              Внебюджетные
                                                                                              средства - 0,950,
                                                                                              в т. ч.:
                                                                                              2007 г. - 0,95075.                            Установка                  2007-2009   Привлечение           Внебюджетные                                 Сокращение расходов
                                 асфальтобетонного                      средств кредитных     средства - 39,900,                           на транспортировку
                                 завода "TELTOMAT"                      организаций,          в т. ч.:                                     асфальтовых смесей,
                                 производства                           собственные           2007 г. - 20,000                             улучшение качества
                                 Германия с битумным                    инвестиционные        2008 г. - 9,900                              дорожного покрытия.
                                 хранилищем и                           вложения              2009 г. - 10,000                             Снижение вредного
                                 площадкой для                                                                                             влияния на атмосферу
                                 складирования щебня                                                                                       и окружающую среду
                                 на ООО
                                 "Агропромдорстрой"2.3. Развитие институтов гражданского общества76. Усиление процессов         Организация и              2007-2011   Реализация в          Финансирование                               Повышение уровня
      городской                  проведение                             рамках текущей        будет                                        информированности
      интеграции и               общественных                           деятельности          производиться                                администрацией
      расширение зоны            приемных, семинаров-                   администрации         исходя из                                    города Тамбова
      общественной               совещаний, "круглых                    города                возможностей                                 населения города о
      ответственности в          столов" и других                                             городского                                   приоритетных темах и
      процессе совместных        мероприятий,                                                 бюджета                                      проблемах;
      действий и участия         направленных на                                                                                           привлечение населения
      городского                 формирование                                                                                              к принятию социально
      сообщества в               эффективных                                                                                               значимых решений на
      управлении городом         механизмов                                                                                                всех уровнях
                                 взаимодействия                                                                                            организации
                                 администрации города                                                                                      городского
                                 Тамбова и городской                                                                                       сообщества;
                                 общественности.                                                                                           увеличение количества
                                 Мониторинг                                                                                                участников в
                                 общественного мнения                                                                                      общегородских и
                                 по важнейшим                                                                                              социально значимых
                                 вопросам                                                                                                  мероприятиях
                                 жизнедеятельности
                                 города.
                                 Создание и
                                 обеспечение работы
                                 координационного
                                 совета по развитию
                                 малого и среднего
                                 предпринимательства.
                                 Создание и
                                 деятельность
                                 общественного совета
                                 и советов территорий
                                 при администрации
                                 города Тамбова.
                                 Создание Совета
                                 директоров при
                                 администрации города
                                 Тамбова----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                 Приложение 3
                                      к решению Тамбовской городской Думы
                                             от 23.12.2009 N 1280
                    Объемы и источники финансирования
           Таблица 3.1. Источники финансирования мероприятий и
                      проектов Программы, млн. руб.-----------------------------------------------------------------------------------------------
   Показатели/годы |   Итого   |   2007   |   2008   |   2009    |   2010   |   2011   | в % к
                   |           |          |          |           |          |          | итогу-----------------------------------------------------------------------------------------------Всего               22279,429   2134,432   1028,116   10887,899   4493,110   3735,872     100Федеральный          3127,327    288,613    118,348    1327,447   1015,017    377,902    14,0бюджет,в т. ч.капитальные          2774,590    224,161     59,400    1255,667    939,992    295,370    12,4вложенияНИОКР                 352,737     64,452     58,948      71,780     75,025     82,532     1,6прочие расходы              0          0          0           0          0          0Областной             817,496    172,397    126,721     227,260    180,757    110,361     3,7бюджетМуниципальный        1293,007    209,827    151,278     345,722    294,833    291,347     5,8бюджетВнебюджетные        17041,599   1463,595    631,769    8987,470   3002,503   2956,262    76,5средства-----------------------------------------------------------------------------------------------Таблица 3.2. Объемы и источники финансирования по разделам Программы,
                                                                                            млн. руб.----------------------------------------------------------------------------------------------------
   N   | Наименование          |   Общая   |            в том числе за счет средств:п/п  | разделов, годы        |   сумма   |----------------------------------------------------------
       |                       |           | городского | областного | федерального | Внебюджетных
       |                       |           | бюджета    | бюджета    | бюджета      | источников----------------------------------------------------------------------------------------------------1.     Развитие                16546,471       42,391      121,420        993,800      15388,860
         экономического
         потенциала города -
         всего
         2007                     1114,759        2,000        0,000          0,000       1112,759
         2008                      550,328        2,380        0,000          0,000        547,948
         2009                     8600,172       12,602        9,750        109,800       8468,020
         2010                     3309,782       12,647       50,050        695,000       2552,085
         2011                     2971,430       12,762       61,620        189,000       2708,0481.1.   Промышленность и         3707,471            0      121,420        993,800       2592,251
         инновации - всего
         2007                      278,799        0,000        0,000          0,000        278,799
         2008                      318,948        0,000        0,000          0,000        318,948
         2009                     1391,921        0,000        9,750        109,800       1272,371
         2010                     1295,135        0,000       50,050        695,000        550,085
         2011                      422,668        0,000       61,620        189,000        172,0481.2.   Развитие малого и        5196,544        0,895        0,000          0,000       5195,649
         среднего
         предпринимательства -
         всего
         2007                        0,000        0,000        0,000          0,000          0,000
         2008                        0,000        0,000        0,000          0,000          0,000
         2009                     5195,879        0,230        0,000          0,000       5195,649
         2010                        0,275        0,275        0,000          0,000          0,000
         2011                        0,390        0,390        0,000          0,000          0,0001.3.   Развитие                 7521,960        0,000        0,000          0,000       7521,960
         потребительского
         рынка и сферы услуг -
         всего
         2007                      790,960        0,000        0,000          0,000        790,960
         2008                      193,000        0,000        0,000          0,000        193,000
         2009                     2000,000        0,000        0,000          0,000       2000,000
         2010                     2002,000        0,000        0,000          0,000       2002,000
         2011                     2536,000        0,000        0,000          0,000       2536,0001.4.   Природопользование        120,496       41,496        0,000          0,000         79,000
         и охрана окружающей
         среды - всего
         2007                       45,000        2,000        0,000          0,000         43,000
         2008                       38,380        2,380        0,000          0,000         36,000
         2009                       12,372       12,372        0,000          0,000          0,000
         2010                       12,372       12,372        0,000          0,000          0,000
         2011                       12,372       12,372        0,000          0,000          0,0002.     Повышение качества       5732,958     1250,616      696,076       2133,527       1652,739
         жизни жителей города -
         всего
         2007                     1019,673      207,827      172,397        288,613        350,836
         2008                      477,788      148,898      126,721        118,348         83,821
         2009                     3287,727      333,120      217,510       1217,647        519,450
         2010                     1183,328      282,186      130,707        320,017        450,418
         2011                      764,442      278,585       48,741        188,902        248,2142.1.   Социальная сфера -       2011,514      314,957      235,204        875,346        586,007
         всего
         2007                      197,765       21,589       44,215         69,800         62,161
         2008                      226,738       70,786       38,721         43,310         73,921
         2009                      879,639       57,196       79,661        451,219        291,563
         2010                      522,241       82,936       72,457        213,017        153,831
         2011                      185,131       82,450        0,150         98,000          4,5312.1.1. Образование - всего       332,949       55,004       97,177        175,638          5,130
         2007                        3,448        2,988        0,460          0,000          0,000
         2008                       29,594       23,998        0,466          0,000          5,130
         2009                      183,232        3,667       41,144        138,421          0,000
         2010                      102,319       10,095       55,007         37,217          0,000
         2011                       14,356       14,256        0,100          0,000          0,0002.1.2. Здравоохранение -         199,943       93,863       44,639         23,398         38,043
         всего
         2007                       73,396       10,211       26,255         19,500         17,430
         2008                       76,984       37,869       18,255          3,500         17,360
         2009                        7,403        3,623        0,129          0,398          3,253
         2010                       19,750       19,750        0,000          0,000          0,000
         2011                       22,410       22,410        0,000          0,000          0,0002.1.3. Культура и искусство -     21,505       19,145        0,188          0,000          2,172
         всего
         2007                        0,000        0,000        0,000          0,000          0,000
         2008                        0,000        0,000        0,000          0,000          0,000
         2009                        3,068        2,870        0,088          0,000          0,110
         2010                        6,122        5,041        0,050          0,000          1,031
         2011                       12,315       11,234        0,050          0,000          1,0312.1.4. Поддержка молодежи        900,481       38,781       93,200        243,400        525,100
         города; физическая
         культура и спорт -
         всего
         2007                       74,722        6,422       17,500          8,800         42,000
         2008                       84,751        6,951       20,000          9,800         48,000
         2009                      485,208       13,908       38,300        147,500        285,500
         2010                      254,550       10,250       17,400         77,300        149,600
         2011                        1,250        1,250        0,000          0,000          0,0002.1.5. Занятость населения и     371,910        0,000        0,000        356,410         15,500
         развитие рынка
         труда - всего
         2007                       44,200        0,000        0,000         41,500          2,700
         2008                       33,410        0,000        0,000         30,010          3,400
         2009                       91,100        0,000        0,000         88,400          2,700
         2010                      101,700        0,000        0,000         98,500          3,200
         2011                      101,500        0,000        0,000         98,000          3,5002.1.6. Социальная поддержка       63,097       63,035        0,000          0,000          0,062
         населения - всего
         2007                        1,999        1,968        0,000          0,000          0,031
         2008                        1,999        1,968        0,000          0,000          0,031
         2009                       17,999       17,999        0,000          0,000          0,000
         2010                       22,800       22,800        0,000          0,000          0,000
         2011                       18,300       18,300        0,000          0,000          0,0002.1.7. Формирование                0,129        0,129        0,000          0,000          0,000
         высокой социальной
         активности,
         гражданственности и
         патриотизма - всего
         2007                        0,000        0,000        0,000          0,000          0,000
         2008                        0,000        0,000        0,000          0,000          0,000
         2009                        0,129        0,129        0,000          0,000          0,000
         2010                        0,000        0,000        0,000          0,000          0,000
         2011                        0,000        0,000        0,000          0,000          0,0002.1.8. Общественная              121,500       45,000        0,000         76,500          0,000
         безопасность
         населения города
         Тамбова - всего
         2007                        0,000        0,000        0,000          0,000          0,000
         2008                        0,000        0,000        0,000          0,000          0,000
         2009                       91,500       15,000        0,000         76,500          0,000
         2010                       15,000       15,000        0,000          0,000          0,000
         2011                       15,000       15,000        0,000          0,000          0,0002.2.   Развитие базовой         3721,444      935,659      460,872       1258,181       1066,732
         общественной
         инфраструктуры -
         всего
         2007                      821,908      186,238      128,182        218,813        288,675
         2008                      251,050       78,112       88,000         75,038          9,900
         2009                     1408,088      275,924      137,849        766,428        227,887
         2010                      661,087      199,250       58,250        107,000        296,587
         2011                      579,311      196,135       48,591         90,902        243,6832.2.1. Жилищное                  863,548       35,892       43,453        744,228         39,975
         строительство и
         капитальный ремонт
         жилищного фонда -
         всего
         2007                       78,100        0,000       10,000         68,100          0,000
         2008                       10,000        0,000       10,000          0,000          0,000
         2009                      681,548       22,692       20,953        602,128         35,775
         2010                       47,300        6,950        1,250         37,000          2,100
         2011                       46,600        6,250        1,250         37,000          2,1002.2.2. Развитие инженерной      1434,431       34,317      243,180        174,652        982,282
         инфраструктуры и
         развитие жилищно-
         коммунального
         хозяйства - всего
         2007                      364,593        0,000       99,943          0,550        264,100
         2008                        0,000        0,000        0,000          0,000          0,000
         2009                      316,940       15,732       68,896         50,200        182,112
         2010                      416,987       10,500       42,000         70,000        294,487
         2011                      335,911        8,085       32,341         53,902        241,5832.2.3. Развитие транспортной    1423,465      865,450      174,239        339,301         44,475
         инфраструктуры -
         всего
         2007                      379,215      186,238       18,239        150,163         24,575
         2008                      241,050       78,112       78,000         75,038          9,900
         2009                      409,600      237,500       48,000        114,100         10,000
         2010                      196,800      181,800       15,000          0,000          0,000
         2011                      196,800      181,800       15,000          0,000          0,0002.3.   Развитие институтов         0,000        0,000        0,000          0,000          0,000
         гражданского
         общества - всего
         2007                        0,000        0,000        0,000          0,000          0,000
         2008                        0,000        0,000        0,000          0,000          0,000
         2009                        0,000        0,000        0,000          0,000          0,000
         2010                        0,000        0,000        0,000          0,000          0,000
         2011                        0,000        0,000        0,000          0,000          0,000
         Итого по программе -    22279,429     1293,007      817,496       3127,327      17041,599
         всего
         2007                     2134,432      209,827      172,397        288,613       1463,595
         2008                     1028,116      151,278      126,721        118,348        631,769
         2009                    10887,899      345,722      227,260       1327,447       8987,470
         2010                     4493,110      294,833      180,757       1015,017       3002,503
         2011                     3735,872      291,347      110,361        377,902       2956,262----------------------------------------------------------------------------------------------------
   Таблица 3.3. Мероприятия, предлагаемые для софинансирования за счет
          средств федерального и областного бюджетов, млн. руб.----------------------------------------------------------------------
   N | Наимено-|Всего     | Городской| Областной |Федеральный |Внебюд-
     | вание   |финансовых| бюджет   | бюджет    |бюджет      |жетные
     | меропри-|средств   |          |           |            |источники
     | ятия    |          |          |           |            |финан-
     |         |          |          |           |            |сирования----------------------------------------------------------------------
       ВСЕГО    7244,016     1092,470     817,496     3127,327  2206,723
       2007      731,360      203,675     172,397      288,613    66,675
       2008      464,526      145,597     126,721      118,348    73,860
       2009     3284,844      295,534     227,260     1327,447  1434,603
       2010     1843,550      227,625     180,757     1015,017   420,101
       2011      919,736      219,989     110,361      377,902   211,484
       1. Развитие экономического потенциала города
       1.1. Промышленность и инновации
       Всего    2178,545        0,000     121,420      993,800  1063,325
       2007        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2008        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2009     1116,375        0,000       9,750      109,800   996,825
       2010      781,800        0,000      50,050      695,000    36,750
       2011      280,370        0,000      61,620      189,000    29,75010.  Техническое перевооружение и реконструкция ФГУП "Опытный завод
       "Тамбоваппарат"
       Всего     175,875        0,000       0,000      140,700    35,175
       2007        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2008        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2009       50,875        0,000       0,000       40,700    10,175
       2010       56,250        0,000       0,000       45,000    11,250
       2011       68,750        0,000       0,000       55,000    13,75011.  Реконструкция и техническое перевооружение действующего
       предприятия ОАО "Тамбовский завод "Октябрь"
       Всего     126,000        0,000       0,000       87,600    38,400
       2007        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2008        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2009       28,000        0,000       0,000       19,600     8,400
       2010       52,000        0,000       0,000       38,000    14,000
       2011       46,000        0,000       0,000       30,000    16,00012.  Техническое перевооружение и реконструкция ОАО "Тамбовский  завод
       "Ревтруд"
       Всего      91,400        0,000       0,000       69,000    22,400
       2007        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2008        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2009       39,900        0,000       0,000       29,000    10,900
       2010       51,500        0,000       0,000       40,000    11,500
       2011        0,000        0,000       0,000        0,000     0,00018.  Реконструкция объектов производства средств регенерации и очистки
       воздуха для систем коллективной защиты на основе современных
       технологий на ОАО "Корпорация "Росхимзащита"
       Всего      59,000        0,000       0,000       59,000     0,000
       2007        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2008        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2009       14,000        0,000       0,000       14,000     0,000
       2010       16,000        0,000       0,000       16,000     0,000
       2011       29,000        0,000       0,000       29,000     0,00019.  Техническое перевооружение производственного участка по выпуску
       регенеративных продуктов на ОАО "Корпорация "Росхимзащита"
       Всего     137,500        0,000       0,000      137,500     0,000
       2007        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2008        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2009        6,500        0,000       0,000        6,500     0,000
       2010       56,000        0,000       0,000       56,000     0,000
       2011       75,000        0,000       0,000       75,000     0,00020.  Организация серийного производства колесных сельскохозяйственных
       тракторов на ЗАО "Агротехмаш"
       Всего    1588,770        0,000     121,420          500   967,350
       2007        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2008        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2009      977,100        0,000       9,750        0,000   967,350
       2010      550,050        0,000      50,050      500,000     0,000
       2011       61,620        0,000      61,620        0,000     0,000
       2. Повышение качества жизни жителей города Тамбова
       2.1. Социальная сфера
       2.1.1. Образование
       Всего     309,387       31,442      97,177      175,638     5,130
       2007        2,424        1,964       0,460        0,000     0,000
       2008       28,547       22,951       0,466        0,000     5,130
       2009      183,232        3,627      41,144      138,421     0,000
       2010       94,044        1,820      55,007       37,217     0,000
       2011        1,180        1,080       0,100        0,000     0,00025.  Реструктуризация сети   общеобразовательных   учреждений   города
       Тамбова
       Всего       0,910        0,710       0,200        0,000     0,000
       2007        0,356        0,256       0,100        0,000     0,000
       2008        0,554        0,454       0,100        0,000     0,000
       2009        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2010        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2011        0,000        0,000       0,000        0,000     0,00026.  Модернизация системы управления образованием
       Всего       0,571        0,371       0,200        0,000     0,000
       2007        0,112        0,012       0,100        0,000     0,000
       2008        0,449        0,349       0,100        0,000     0,000
       2009        0,010        0,010       0,000        0,000     0,000
       2010        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2011        0,000        0,000       0,000        0,000     0,00027.  Обеспечение противопожарной, антитеррористической и экологической
       безопасности в муниципальных образовательных учреждениях;
       материально-техническое и кадровое обеспечение муниципальных
       образовательных учреждений
       Всего      21,304        21,178      0,126        0,000     0,000
       2007        0,362         0,302      0,060        0,000     0,000
       2008       20,463        20,397      0,066        0,000     0,000
       2009        0,479         0,479      0,000        0,000     0,000
       2010        0,000         0,000      0,000        0,000     0,000
       2011        0,000         0,000      0,000        0,000     0,00028.  Создание единой образовательной информационной среды, оснащение
       компьютерной и телекоммуникационной техникой муниципальных
       образовательных учреждений, обеспечение свободного доступа в сеть
       Интернет
       Всего       8,847        3,317       0,400        0,000     5,130
       2007        1,594        1,394       0,200        0,000     0,000
       2008        7,081        1,751       0,200        0,000     5,130
       2009        0,172        0,172       0,000        0,000     0,000
       2010        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2011        0,000        0,000       0,000        0,000     0,00031.  Поддержка общеобразовательных учреждений, внедряющих современные
       модели образования. Проведение муниципального этапа Всероссийской
       предметной олимпиады школьников, интеллектуальных конкурсов,
       соревнований, научно-практических конференций. Обеспечение
       участия обучающихся в региональных, межрегиональных,
       всероссийских олимпиадах, конкурсах соревнованиях,
       научно-практических конференциях и др.
       Всего       2,100        1,900       0,200        0,000     0,000
       2007        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2008        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2009        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2010        0,920        0,820       0,100        0,000     0,000
       2011        1,180        1,080       0,100        0,000     0,00036.  Разработка проектно-сметной документации и строительство
       социально-культурного центра по ул. Цветочной/Мордасовой N 6/20 в
       ТСЖ "Радужное"
       Всего     275,655        3,966      96,051      175,638     0,000
       2007        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2008        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2009      182,531        2,966      41,144      138,421     0,000
       2010       93,124        1,000      54,907       37,217     0,000
       2011        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2.1.2. Здравоохранение
       Всего     156,268       50,248      44,639       23,398    37,983
       2007       72,206        9,051      26,255       19,500    17,400
       2008       76,668       37,583      18,255        3,500    17,330
       2009        7,394        3,614       0,129        0,398     3,253
       2010        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2011        0,000        0,000       0,000        0,000     0,00039.  Развитие материально-технической базы МЛПУ. Совершенствование
       оказания амбулаторно-поликлинической помощи населению. Улучшение
       стационарной медицинской помощи
       Всего      70,021       42,340       8,000        8,000    11,681
       2007       29,429        7,809       8,000        8,000     5,620
       2008       36,600       31,050       0,000        0,000     5,550
       2009        3,992        3,481       0,000        0,000     0,511
       2010        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2011        0,000        0,000       0,000        0,000     0,00038.  Вакцинопрофилактика
       Всего      19,217        0,690       4,129       14,398     0,000
       2007       13,120        0,120       2,000       11,000     0,000
       2008        5,570        0,570       2,000        3,000     0,000
       2009        0,527        0,000       0,129        0,398     0,000
       2010        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2011        0,000        0,000       0,000        0,000     0,00039.  Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в городе Тамбове
       Всего       8,972        3,652       5,000        0,000     0,320
       2007        2,828        0,168       2,500        0,000     0,160
       2008        6,144        3,484       2,500        0,000     0,160
       2009        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2010        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2011        0,000        0,000       0,000        0,000     0,00040.  Неотложные меры по предупреждению распространения заболевания,
       вызванного вирусом иммунодефицита человека
       Всего       2,977        0,052       0,600        1,000     1,325
       2007        1,426        0,026       0,300        0,500     0,600
       2008        1,426        0,026       0,300        0,500     0,600
       2009        0,125        0,000       0,000        0,000     0,125
       2010        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2011        0,000        0,000       0,000        0,000     0,00042.  Профилактика внутрибольничных инфекций
       Всего      49,578        1,741      23,180        0,000    24,657
       2007       22,983        0,373      11,590        0,000    11,020
       2008       23,978        1,368      11,590        0,000    11,020
       2009        2,617        0,000       0,000        0,000     2,617
       2010        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2011        0,000        0,000       0,000        0,000     0,00043.  Здоровый ребенок
       Всего       5,503        1,773       3,730        0,000     0,000
       2007        2,420        0,555       1,865        0,000     0,000
       2008        2,950        1,085       1,865        0,000     0,000
       2009        0,133        0,133       0,000        0,000     0,000
       2010        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2011        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2.1.3. Культура, искусство
       Всего      13,327       11,127       0,188        0,000     2,012
       2007        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2008        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2009        1,746        1,548       0,088        0,000     0,110
       2010        2,806        1,805       0,050        0,000     0,951
       2011        8,775        7,774       0,050        0,000     0,95149.  Модернизация и развитие муниципальных библиотек для обеспечения
       жителям города равного и свободного доступа к информации и
       предоставления современного качества библиотечного обслуживания
       Всего      13,327       11,127       0,188        0,000     2,012
       2007        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2008        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2009        1,746        1,548       0,088        0,000     0,110
       2010        2,806        1,805       0,050        0,000     0,951
       2011        8,775        7,774       0,050        0,000     0,951
       2.1.4. Поддержка молодежи города; физическая культура и спорт
       Всего     898,494       36,794      93,200      243,400   525,100
       2007       74,722        6,422      17,500        8,800    42,000
       2008       84,751        6,951      20,000        9,800    48,000
       2009      484,921       13,621      38,300      147,500   285,500
       2010      254,100        9,800      17,400       77,300   149,600
       2011        0,000        0,000       0,000        0,000     0,00050.  Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение
       жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении
       ипотечного жилищного кредита
       Всего     889,000       30,900      93,200      239,800   525,100
       2007       70,000        3,500      17,500        7,000    42,000
       2008       80,000        4,000      20,000        8,000    48,000
       2009      484,900       13,600      38,300      147,500   285,500
       2010      254,100        9,800      17,400       77,300   149,600
       2011        0,000        0,000       0,000        0,000     0,00051.  Совершенствование материально-технической базы
       физкультурно-оздоровительной спортивной работы, развитие
       детско-юношеского спорта
       Всего       9,494        5,894       0,000        3,600     0,000
       2007        4,722        2,922       0,000        1,800     0,000
       2008        4,751        2,951       0,000        1,800     0,000
       2009        0,021        0,021       0,000        0,000     0,000
       2010        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2011        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2.1.5. Занятость населения и развитие рынка труда
       Всего     371,910        0,000       0,000      356,410    15,500
       2007       44,200        0,000       0,000       41,500     2,700
       2008       33,410        0,000       0,000       30,010     3,400
       2009       91,100        0,000       0,000       88,400     2,700
       2010      101,700        0,000       0,000       98,500     3,200
       2011      101,500        0,000       0,000       98,000     3,50054.  Содействие занятости граждан, ищущих работу
       Всего        59,2        0,000       0,000         43,7    15,500
       2007          2,7        0,000       0,000        0,000     2,700
       2008          3,4        0,000       0,000        0,000     3,400
       2009         14,4        0,000       0,000       11,700     2,700
       2010         18,2        0,000       0,000       15,000     3,200
       2011         20,5        0,000       0,000       17,000     3,50055.  Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в
       установленном порядке безработными
       Всего     312,710        0,000       0,000      312,710     0,000
       2007       41,500        0,000       0,000       41,500     0,000
       2008       30,010        0,000       0,000       30,010     0,000
       2009       76,700        0,000       0,000       76,700     0,000
       2010       83,500        0,000       0,000       83,500     0,000
       2011       81,000        0,000       0,000       81,000     0,000
       2.1.8. Общественная безопасность населения города Тамбова
       Всего     121,500       45,000       0,000       76,500     0,000
       2007        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2008        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2009       91,500       15,000       0,000       76,500     0,000
       2010       15,000       15,000       0,000        0,000     0,000
       2011       15,000       15,000       0,000        0,000     0,00060.  Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в
       городе Тамбове
       Всего     121,500       45,000       0,000       76,500     0,000
       2007        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2008        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2009       91,500       15,000       0,000       76,500     0,000
       2010       15,000       15,000       0,000        0,000     0,000
       2011       15,000       15,000       0,000        0,000     0,000
       2.2.1.  Жилищное строительство и капитальный ремонт жилищного
       фонда
       Всего     863,548       35,892      43,453      744,228    39,975
       2007       78,100        0,000      10,000       68,100     0,000
       2008       10,000        0,000      10,000        0,000     0,000
       2009      681,547       22,692      20,953      602,128    35,775
       2010       47,300        6,950       1,250       37,000     2,100
       2011       46,600        6,250       1,250       37,000     2,10061.  Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города
       Тамбова
       Всего     760,940       23,043      23,043      674,879    39,975
       2007        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2008        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2009      677,740       20,543      20,543      600,879    35,775
       2010       41,600        1,250       1,250       37,000     2,100
       2011       41,600        1,250       1,250       37,000     2,10062.  Снижение площади ветхих и аварийных строений в городе. Снос и
       реконструкция многоквартирных домов в центральной части города.
       Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
       Всего      14,459       12,849      20,410        1,249     0,000
       2007        0,000        0,000      10,000       68,100     0,000
       2008        0,000        0,000      10,000        0,000     0,000
       2009        3,759        2,149       0,410        1,249     0,000
       2010        5,700        5,700       0,000        0,000     0,000
       2011        5,000        5,000       0,000        0,000     0,000
       2.2.2. Развитие инженерной инфраструктуры и реформирование
       жилищно-коммунального хозяйства
       Всего     959,072       28,117     243,180      174,652   513,123
       2007      100,493        0,000      99,943        0,550     0,000
       2008        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2009      239,068        9,532      68,896       50,200   110,440
       2010      350,000       10,500      42,000       70,000   227,500
       2011      269,511        8,085      32,341       53,902   175,18363.  Строительство сетей внешнего инженерного обеспечения жилых
       кварталов в границах улиц М.Горького, Набережной, Лермонтовской,
       К.Маркса
       Всего     922,572       27,617     207,180      174,652   513,123
       2007      100,493        0,000      99,943        0,550     0,000
       2008        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2009      202,568        9,032      32,896       50,200   110,440
       2010      350,000       10,500      42,000       70,000   227,500
       2011      269,511        8,085      32,341       53,902   175,18369.  Строительство сооружений  и   сетей   инженерной   инфраструктуры
       микрорайона  "Московский" в границах улиц Агапкина,  Мичуринской,
       Чичерина, Северо-Западной
       Всего      36,500        0,500      36,000        0,000     0,000
       2007        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2008        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2009       36,500        0,500      36,000        0,000     0,000
       2010        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2011        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2.2.3. Развитие транспортной инфраструктуры
       Всего    1371,965      853,850     174,239      339,301     4,575
       2007      359,215      186,238      18,239      150,163     4,575
       2008      231,150       78,112      78,000       75,038     0,000
       2009      388,000      225,900      48,000      114,100     0,000
       2010      196,800      181,800      15,000        0,000     0,000
       2011      196,800      181,800      15,000        0,000     0,00072.  Приобретение нового подвижного состава
       Всего      67,400       19,900       0,000       46,500     1,000
       2007        1,000        0,000       0,000        0,000     1,000
       2008        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2009       66,400       19,900       0,000       46,500     0,000
       2010        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2011        0,000        0,000       0,000        0,000     0,00073.  Организация пассажирских авиарейсов в городе Тамбове
       Всего      63,264        0,000      60,639        0,000     2,625
       2007       13,264        0,000      10,639        0,000     2,625
       2008        0,000        0,000       0,000        0,000     0,000
       2009       20,000        0,000      20,000        0,000     0,000
       2010       15,000        0,000      15,000        0,000     0,000
       2011       15,000        0,000      15,000        0,000     0,00074.  Реконструкция и  ремонт  дорожного  покрытия   городских   дорог,
       капитальный   ремонт  и  реконструкция  искусственных  сооружений
       (мостов и путепроводов)
       Всего    1241,301      833,950     113,600      292,801     0,950
       2007      344,951      186,238       7,600      150,163     0,950
       2008      231,150       78,112      78,000       75,038     0,000
       2009      301,600      206,000      28,000       67,600     0,000
       2010      181,800      181,800       0,000        0,000     0,000
       2011      181,800      181,800       0,000        0,000     0,000----------------------------------------------------------------------
                                                 Приложение 4
                                     к решению Тамбовской городской Думы
                                             от 23.12.2009 N 1280
     Таблицы к главе 6 "Оценка эффективности социально-экономических
                   последствий от реализации Программы"
              Таблица 5.1. Уровень бюджетной обеспеченности
                        муниципального образования
                                                               млн. руб.----------------------------------------------------------------------
   Показатели    | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год----------------------------------------------------------------------Доходы             2888,0     3966,5     4467,5     3924,3     4203,2Налоговые и        1626,1     2072,2     2438,6     2620,0     2733,2неналоговыедоходыБезвозмездные      1126,0     1878,5     2001,8     1280,8     1445,1перечисления врамкахмежбюджетныхотношенийПрочие                  0       15,8       27,1       23,5       24,9безвозмездныепоступленияНалоговые           18,27      19,93      21,70      21,87      22,56поступления вместныйбюджет отреализациипрограммыРасходы            3095,2     4019,6     4711,4     4156,1     4445,2----------------------------------------------------------------------
            Таблица 5.2. Эффективность программных мероприятий----------------------------------------------------------------------
                     | Число рабочих  |     Платежи в бюджет
                     | мест (человек) |     (млн. руб. в год)
                     |--------------------------------------------------
                     | всего| в том   | феде-  | регио- | город- | Всего
                     |      | числе   | ральный| нальный| ской   |
                     |      | новых   |        |        |        |----------------------------------------------------------------------Всего по Программе   9944     9552    600,6   264,63   104,33  1129,732007                 3422     3030     99,1    32,33    18,27    165,72008                 5122     1700    108,9     45,7    19,93   192,532009                 6413     1291    125,4     60,1    21,70    244,22010                 8111     1698    130,5     60,9    21,87    253,92011                 9944     1833    136,7     65,6    22,56    273,4----------------------------------------------------------------------
    Таблица 5.3. Основные показатели прогноза социально-экономического
              развития города Тамбова на период до 2012 года----------------------------------------------------------------------
   Наименование         | Единица   | 2007  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
   показателей          | измерения | год   | год  | год  | год  | год----------------------------------------------------------------------СоциальныеиндикаторыЧисленность            тыс. чел.    280,8   279,2  277,6  276,1  274,5постоянногонаселения(среднегодовая) -всегоНоминальная            руб.         10043   12775  13850  15350  16900начисленнаязаработная плата наодного работника покрупным и среднимпредприятиямИндекс                 % к пред.    109,9   114,9  112,7  110,7  108,7потребительских цен    году(в среднем за год)Прожиточный            руб. в месяц  2944    3370   3902   4410   4893минимум в среднемна душу населения (всреднем за год)Численность            чел.          2200    1600   3000   3000   2900официальнозарегистрированныхбезработныхУровень                в % к ЭАН      1,3     1,0    1,8    1,9    1,8официально-зарегистрированнойбезработицыЭкономическиеиндикаторыОтгружено товаров      млн. руб.    30154   36190  39900  45500  52300собственногопроизводства,выполнено работ иуслуг собственнымисилами (без НДС иакцизов) по крупными средниморганизациям похозяйственнымвидамэкономическойдеятельноститемп роста в           % к пред.    128,3   120,0  110,3  114,0  114,9действующих ценах      годуИндекс                 % к пред.      120    95,9  108,0  108,5  110,0промышленного          годупроизводства покрупным и среднимпредприятиямВвод в действие        тыс. кв. м     237   260,2  261,6  300,0  305,0общей площадижилых домов за счетвсех источниковфинансированияпредприятиями всехформ собственности,включая средстванаселениятемп роста             % к пред.    120,7   109,8  100,5  114,7  101,7
                         годуИнвестиции в           млн. руб.    12519   18830  20350  23392  27352основной капитал засчет всех источниковфинансирования (сучетом досчетов намалые предприятия,неформальныйсектор,индивидуальныхзастройщиков)темп роста в           % к пред.    134,7   115,4  101,0  110,0  112,0сопоставимых ценах     годуОбъем розничного       млн. руб.    32857   42105  48030  54620  62200товарооборотатемп роста в           % к пред.    126,1   118,3  100,5  102,0  104,0сопоставимых ценах     годуОбъем платных услуг    млн. руб.     8376 10960,0  12230  13750  15550населениютемп роста в           % к пред.    116,5   120,0  100,4  102,4  104,0сопоставимых ценах     годув т. ч. бытовых услуг  млн. руб.   1262,5    1680   1920   2192   2480темп роста в           % к пред.    114,9   135,5     98  100,2  100,7сопоставимых ценах     году----------------------------------------------------------------------