Постановление Администрации Тамбовской области от 15.10.2009 № 1225

О внесении изменений в Целевую программу Тамбовской области "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы"

  
                     АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ15.10.2009                    г. Тамбов                         N 1225
       О внесении изменений в Целевую программу Тамбовской области 
       "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями
                            на 2009-2011 годы"
       В соответствии  с  Законом  области  от  01.12.2008  N  462-З "Обобластном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов"  (вредакции  от  02.10.2009)  и  в  целях приведения нормативных правовыхактов   администрации   области   в   соответствие    с    действующимзаконодательством администрация области постановляет:
       1. Внести в Целевую программу Тамбовской области  "Предупреждениеи борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы" (далее-  Целевая  программа),  утвержденную   постановлением   администрацииобласти от 24.03.2009 N 306, следующие изменения:
       1.1. в паспорте Целевой программы:
       позицию "Объем  и  источники  финансирования  Целевой  программы"изложить в следующей редакции:
       "Общий объём финансирования Целевой программы составляет 362440,8тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствобластного бюджета - 362440,8 тыс. рублей.
       По подпрограммам:
       "Вакцинопрофилактика на 2009-2011 годы":общий объём финансирования подпрограммы составляет 12500,0 тыс. рублей(в ценах соответствующих лет),  в том числе за счет средств областногобюджета - 12500,0 тыс. рублей;
       "Анти-ВИЧ/СПИД на 2009-2011 годы":общий объём финансирования подпрограммы составляет 16500,0 тыс. рублей(в ценах соответствующих лет),  в том числе за счет средств областногобюджета - 16500,0,0 тыс. рублей;
       "Артериальная гипертония на 2009-2011 годы":общий объём финансирования подпрограммы составляет 10500,0 тыс. рублей(в ценах соответствующих лет),  в том числе за счет средств областногобюджета - 10500,0 тыс. рублей;
       "Вирусные гепатиты на 2009-2011 годы":общий объём финансирования подпрограммы составляет 15300  тыс.  рублей(в ценах соответствующих лет),  в том числе за счет средств областногобюджета - 15300 тыс. рублей;
       "Предупреждение распространения  в  Тамбовской  области инфекций,передаваемых половым путем, на 2009-2011 годы":общий объём финансирования подпрограммы составляет 4800,0 тыс.  рублей(в ценах соответствующих лет),  в том числе за счет средств областногобюджета - 4800,0 тыс. рублей;
       "О мерах по развитию онкологической помощи в  Тамбовской  областина 2009-2011 годы":общий объём  финансирования  подпрограммы  составляет  106400,0   тыс.рублей  (в  ценах  соответствующих  лет),  в том числе за счет средствобластного бюджета - 106400,0 тыс. рублей;
       "Развитие психиатрической  службы Тамбовской области на 2009-2011годы":общий объём финансирования подпрограммы составляет 27600,0 тыс. рублей(в ценах соответствующих лет),  в том числе за счет средств областногобюджета - 27600,0 тыс. рублей;
       "Сахарный диабет на 2009-2011 годы":общий объём   финансирования  подпрограммы  составляет  144100,0  тыс.рублей (в ценах соответствующих лет),  в том  числе  за  счет  средствобластного бюджета - 144100,0 тыс. рублей;
       "Защита населения Тамбовской области от туберкулеза на  2009-2011годы":общий объём финансирования подпрограммы составляет 24740,8 тыс. рублей(в ценах соответствующих лет),  в том числе за счет средств областногобюджета - 24740,8 тыс. рублей.";
       1.2. раздел  4  "Обоснование  ресурсного  обеспечения  Программы"изложить в следующей редакции:
       "Финансирование мероприятий   Программы  осуществляется  за  счетсредств бюджета Тамбовской области.
       Общие затраты  на  реализацию  мероприятий  Программы  составляют362440,8 тыс.  рублей (в ценах соответствующих лет),  из них  за  счетсредств областного бюджета - 362440,8 тыс. рублей, в том числе:
       в 2009 году - 90400,0 тыс. рублей;
       в 2010 году - 113300,0 тыс. рублей;
       в 2011 году - 158740,8 тыс. рублей.";
       1.3. в   подпрограмме  "Вакцинопрофилактика  на  2009-2011  годы"(приложение N 1 к Целевой программе):
       в паспорте    Подпрограммы    позицию    "Объемы    и   источникифинансирования" изложить в следующей редакции:
       "Общий объем  финансирования Подпрограммы составляет 12500,0 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет),  в том  числе  за  счет  средствобластного бюджета - 12500,0 тыс. рублей";
       раздел 4  "Обоснование   ресурсного   обеспечения   Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
       "Подпрограмма реализуется за счет средств областного бюджета.
       Для реализации  мероприятий  Подпрограммы  требуется  средств  изобластного бюджета 12500,0 тыс. рублей, в том числе:
       в 2009 году - 3000,0 тыс. рублей;
       в 2010 году - 3000,0 тыс. рублей;
       в 2011 году - 6500,0 тыс. рублей.
       Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в таблице N 2.";
       таблицу N      2      "Перечень      мероприятий     Подпрограммы"Вакцинопрофилактика на 2009-2011  годы"  изложить  в  новой  редакциисогласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
       1.4. в подпрограмме "Анти-ВИЧ/СПИД на 2009-2011 годы" (приложениеN 2 к Целевой программе):
       в паспорте   Подпрограммы    позицию    "Объемы    и    источникифинансирования" изложить в следующей редакции:
       "Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 16500,0  тыс.рублей  (в  ценах  соответствующих  лет),  в том числе за счет средствобластного бюджета - 16500,0 тыс. рублей";
       раздел 4   "Обоснование   ресурсного   обеспечения  Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
       "Финансирование мероприятий  Подпрограммы  осуществляется за счетсредств бюджета Тамбовской области.
       Общие затраты  на  реализацию мероприятий Подпрограммы составляют16500,0 тыс.  рублей (в ценах соответствующих лет),  из  них  за  счетсредств областного бюджета - 16500 тыс. рублей, в том числе:
       в 2009 году - 3100,0 тыс. рублей;
       в 2010 году - 4000,0 тыс. рублей;
       в 2011 году - 9400,0 тыс. рублей.
       Объемы и   источники   финансирования  Подпрограммы  приведены  втаблице N 2.";
       таблицу N  2  "Перечень мероприятий Подпрограммы "АнтиВИЧ/СПИД на2009-2011 годы" изложить в новой редакции согласно приложению  N  2  кнастоящему постановлению;
       1.5. в подпрограмме "Артериальная гипертония на  2009-2011  годы"(приложение N 3 к Целевой программе):
       таблицу N  2  "Перечень  мероприятий  Подпрограммы  "Артериальнаягипертония  на  2009-2011  годы"  изложить  в  новой редакции согласноприложению N 3 к настоящему постановлению;
       1.6. в   подпрограмме   "Вирусные  гепатиты  на  2009-2011  годы"(приложение N 4 к Целевой программе):
       в паспорте    Подпрограммы    позицию    "Объемы    и   источникифинансирования" изложить в следующей редакции:
       "Общий объем  финансирования  Подпрограммы  составляет 15300 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет),  в том  числе  за  счет  средствобластного бюджета - 15300 тыс. рублей";
       раздел 4  "Обоснование   ресурсного   обеспечения   Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
       "Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется  за  счетсредств бюджета Тамбовской области.
       Общие затраты на реализацию мероприятий  Подпрограммы  составляют15300 тыс.  рублей (в ценах соответствующих лет),  в том числе за счетсредств областного бюджета - 15300 тыс. рублей, в том числе:
       в 2009 году - 3600,0 тыс. рублей;
       в 2010 году - 2700,0 тыс. рублей;
       в 2011 году - 9000,0 тыс. рублей.
       Объемы и  источники  финансирования  Подпрограммы   приведены   втаблице N 2.";
       таблицу N 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Вирусные гепатитына 2009-2011 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 кнастоящему постановлению;
       1.7. в  подпрограмме "Предупреждение распространения в Тамбовскойобласти инфекций,  передаваемых  половым  путем,  на  2009-2011  годы"(приложение N 5 к Целевой программе):
       в паспорте   Подпрограммы    позицию    "Объемы    и    источникифинансирования" изложить в следующей редакции:
       "Общий объем финансирования Подпрограммы составляет  4800,0  тыс.рублей  (в  ценах  соответствующих  лет),  в том числе за счет средствобластного бюджета - 4800,0 тыс. рублей";
       раздел 4   "Обоснование   ресурсного   обеспечения  Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
       "Финансирование мероприятий  Подпрограммы  осуществляется за счетсредств бюджета Тамбовской области.
       Общие затраты  на  реализацию мероприятий Подпрограммы составляют4800,0 тыс.  рублей (в ценах соответствующих  лет),  из  них  за  счетсредств областного бюджета - 4800,0 тыс. рублей, в том числе:
       в 2009 году - 1100,0 тыс. рублей;
       в 2010 году - 1100,0 тыс. рублей;
       в 2011 году - 2600,0 тыс. рублей.
       Объемы и   источники   финансирования  Подпрограммы  приведены  втаблице N 2.";
       таблицу N  2  "Перечень  мероприятий Подпрограммы "Предупреждениераспространения в Тамбовской области  инфекций,  передаваемых  половымпутем,   на   2009-2011  годы"  изложить  в  новой  редакции  согласноприложению N 5 к настоящему постановлению;
       1.8. в  подпрограмме "О мерах по развитию онкологической помощи вТамбовской области на  2009-2011  годы"  (приложение  N  6  к  Целевойпрограмме):
       в паспорте   Подпрограммы    позицию    "Объемы    и    источникифинансирования" изложить в следующей редакции:
       "Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 106400,0 тыс.рублей  (в  ценах  соответствующих  лет),  в том числе за счет средствобластного бюджета - 106400,0 тыс. рублей";
       раздел 4   "Обоснование   ресурсного   обеспечения  Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
       "Финансирование мероприятий  Подпрограммы  осуществляется за счетсредств бюджета Тамбовской области.
       Общие затраты  на  реализацию мероприятий Подпрограммы составляют106400,0 тыс.  рублей (в ценах соответствующих лет),  из них  за  счетсредств областного бюджета - 106400,0 тыс. рублей, в том числе:
       в 2009 году - 15700,0 тыс. рублей;
       в 2010 году - 39400,0 тыс. рублей;
       в 2011 году - 51300,0 тыс. рублей.
       Объемы и   источники   финансирования  Подпрограммы  приведены  втаблице N 2.";
       таблицу N  2  "Перечень  мероприятий  Подпрограммы  "О  мерах  поразвитию онкологической помощи в Тамбовской области на 2009-2011 годы"изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  N  6  к настоящемупостановлению;
       1.9. в  подпрограмме  "Развитие психиатрической службы Тамбовскойобласти на 2009-2011 годы" (приложение N 7 к Целевой программе):
       таблицу N   2   "Перечень   мероприятий   Подпрограммы  "Развитиепсихиатрической службы Тамбовской области на 2009-2011 годы"  изложитьв новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению;
       1.10. в  подпрограмме  "Сахарный  диабет   на   2009-2011   годы"(приложение N 8 к Целевой программе):
       в паспорте   Подпрограммы    позицию    "Объемы    и    источникифинансирования" изложить в следующей редакции:
       "Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 144100,0 тыс.рублей  (в  ценах  соответствующих  лет),  в том числе за счет средствобластного бюджета - 144100,0 тыс. рублей";
       раздел 4   "Обоснование   ресурсного   обеспечения  Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
       "Финансирование мероприятий  Подпрограммы  осуществляется за счетсредств бюджета Тамбовской области.
       Общие затраты  на  реализацию мероприятий Подпрограммы составляют144100,0 тыс.  рублей (в ценах соответствующих лет),  в том  числе  засчет средств областного бюджета - 144100,0 тыс. рублей, из них:
       в 2009 году - 46900,0 тыс. рублей;
       в 2010 году - 46000,0 тыс. рублей;
       в 2011 году - 51200,0 тыс. рублей.
       Объемы и   источники   финансирования  Подпрограммы  приведены  втаблице N 2.";
       таблицу N  2  "Перечень мероприятий Подпрограммы "Сахарный диабетна 2009-2011 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 кнастоящему постановлению;
       1.11. в подпрограмме  "Защита  населения  Тамбовской  области  оттуберкулеза на 2009-2011 годы" (приложение N 9 к Целевой программе):
       в паспорте   Подпрограммы    позицию    "Объемы    и    источникифинансирования" изложить в следующей редакции:
       "Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 24740,8  тыс.рублей  (в  ценах  соответствующих  лет),  в том числе за счет средствобластного бюджета - 24740,8 тыс. рублей";
       раздел 4   "Обоснование   ресурсного   обеспечения  Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
       "Финансирование мероприятий  Подпрограммы  осуществляется за счетсредств бюджета Тамбовской области.
       Общие затраты  на  реализацию мероприятий Подпрограммы составляют24740,8 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счетсредств областного бюджета - 24740,8 тыс. рублей, из них:
       в 2009 году - 7600,0 тыс. рублей;
       в 2010 году - 7600,0 тыс. рублей;
       в 2011 году - 9540,8 тыс. рублей.
       Объемы и   источники   финансирования  Подпрограммы  приведены  втаблице N 2.";
       таблицу N  2 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Защита населенияТамбовской области от туберкулеза на 2009-2011 годы" изложить в  новойредакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.
       2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  "Тамбовскаяжизнь".
       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  назаместителя главы администрации области Н.Д.Горденкова.
       Глава администрации
       области          О.И.Бетин
                                               ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
                                   к постановлению администрации области
                                            от 15.10.2009 N 1225
       
     Перечень мероприятий Подпрограммы "Вакцинопрофилактика на 2009-2011 годы"
                                                                        Таблица N 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель, задачи,      |Источники |Объемы финансирования, всего        |Сроки   |Основные целевые индикаторы         |Заказчикимероприятия        |финанси-  |(тыс. руб.)                         |выполне-|------------------------------------|Подпрограм-
                     |рования   |------------------------------------|ния     |наименование   |единица    |целевое |мы, ответ-
                     |          |всего    |      в том числе:        |        |               |измерения  |значение|ственные
                     |          |         |--------------------------|        |               |           |(2007   |за
                     |          |         |  2009  |  2010  |  2011  |        |               |           |год)    |выполнение------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики1. Задача: обеспечение охвата профилактическими прививками на уровне 96-98%1.1. Приобретение   Областной     12450,0  3000,0   3000,0   6450,0 2009-    1. Охват профи- процент      96-98   Управлениевакцинных           бюджет                                          2011     лактическими                         здравоохра-препаратов                                                          годы     прививками                           нения
                                                                               детей                                области
                                                                               2. Отсутствие   количество   отсут-
                                                                               заболеваемости  случаев на   ствие
                                                                               дифтерией       100 тыс.
                                                                                               населения
                                                                               3. Отсутствие   количество   отсут-       
                                                                               заболеваемости  случаев на   ствие
                                                                               полиомиелитом   100 тыс.
                                                                                               населения
                                                                               4. Отсутствие   количество   отсут-       
                                                                               заболеваемости  случаев на   ствие
                                                                               корью           100 тыс.
                                                                                               населенияИтого:              Областной     12450,0  3000,0   3000,0   6450,0                                               
                      бюджет
                      2. Задача: совершенствование системы транспортировки вакцин2.1. Приобретение   Областной        50,0       0        0     50,0 2009-    1. Отсутствие   количество   отсут-  Управлениеоборудования для    бюджет                                          2011     заболеваемости  случаев на   ствие   здравоохра-создания                                                            годы     дифтерией       100 тыс.             ненияэффективной                                                                                  населения            областитранспортировки и                                                            2. Отсутствие   количество   отсут-хранения вакцинных                                                           заболеваемости  случаев на   ствиепрепаратов                                                                   полиомиелитом   100 тыс.
                                                                                               населения
                                                                               3. Отсутствие   количество   отсут-
                                                                               заболеваемости  случаев на   ствие
                                                                               корью           100 тыс.
                                                                                               населенияИтого:              Областной        50,0       0        0     50,0
                      бюджет
                      Всего:              Областной     12500,0  3000,0   3000,0   6500,0                                               
                      бюджет------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Зам. главы администрации
       области          Н.Д.Горденков
                                               ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
                                   к постановлению администрации области
                                            от 15.10.2009 N 1225
        Перечень мероприятий Подпрограммы "Анти-ВИЧ/СПИД на 2009-2011 годы"
                                          
                                                                         Таблица N 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель, задачи,      |Источники |Объемы финансирования, всего        |Сроки   |Основные целевые индикаторы         |Заказчикимероприятия        |финанси-  |(тыс. руб.)                         |выполне-|------------------------------------|Подпрограм-
                     |рования   |------------------------------------|ния     |наименование   |единица    |целевое |мы, ответ-
                     |          |всего    |      в том числе:        |        |               |измерения  |значение|ственные
                     |          |         |--------------------------|        |               |           |(послед-|за
                     |          |         |  2009  |  2010  |  2011  |        |               |           |ний год |выполнение
                     |          |         |        |        |        |        |               |           |реализа-|
                     |          |         |        |        |        |        |               |           |ции Под-|
                     |          |         |        |        |        |        |               |           |програм-|
                     |          |         |        |        |        |        |               |           |мы)     |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Цель: стабилизация эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Тамбовской области на основе комплексного решения проблемпрофилактики распространения ВИЧ-инфекции, диагностики, лечения и реабилитации больных1.1. Задача: совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при ВИЧ-инфекции1.1.1. Обеспечение  Областной     1600,0    300,0     300,0  1000,0   2009-  Охват ВИЧ-    процент 98       Управлениеискусственным       бюджет                                            2011   инфицирован-                   здравоохра-питанием детей,                                                       годы   ных беремен-                   нениярожденных ВИЧ-                                                               ных женщин,                    областиинфицированными                                                              включенных вматерями                                                                     программу
                                                                               профилактики
                                                                               вертикального
                                                                               пути
                                                                               передачи ВИЧ-
                                                                               инфекции1.1.2. Укрепление   Областной     3400,0        0     700,0  2700,0   2009-  Ежегодное     Коли-  106      Управлениематериально-        бюджет                                            2011   число вновь   чество          здравоохра-технической базы                                                      годы   зарегистриро- случаев         ненияспециализированных                                                           ванных                        областиучреждений                                                                   случаев ВИЧ-здравоохранения,                                                             инфекцииоказывающихмедицинскую помощьбольным ВИЧ-инфекцией1.1.3. Приобретение Областной     4550,0    950,0    1200,0  2400,0   2009-диагностических     бюджет                                            2011средств для                                                           годыверификации диагнозаВИЧ-инфекции, в томчисле длядиагностики"оппортунистических"инфекцийИтого:              Областной     9550,0   1250,0    2200,0  6100,0
                      бюджет1.2. Задача: снижение уровня смертности больных с ВИЧ-инфекцией1.2.1. Обеспечение  Областной      6950,0   1850,0   1800,0  3300,0  2009-  Охват        процент 90         Управлениелекарственными      бюджет                                           2011   лечением                        здравоохра-средствами больных                                                   годы   антиретрови-                    ненияВИЧ-инфекцией для                                                           русными                         областипроведения лечения                                                          препаратамив амбулаторных и                                                            больных ВИЧ-стационарных                                                                инфекцией,условиях                                                                    нуждающихся
                                                                              терапии1.2.2. Строитель-   Областной    21850,0<*> 8100,0<*> 13750,0<*>     2009-                                  Управлениество областного     бюджет                                           2011                                   инвестицийгосударственного                                                     годы                                   областиучреждения          федеральный 34610,0<**> 5610,0<**> 29000,0<**>здравоохранения     бюджет"Тамбовский центрпо профилактике иборьбе со СПИДом иинфекционнымизаболеваниями в г.Тамбове", г. ТамбовИтого:              Областной      6950,0   1850,0  1800,0   3300,0
                      бюджет
                      (без учета
                      средств на
                      капитальные
                      вложения)Всего:              Областной     16500,0   3100,0  4000,0   9400,0
                      бюджет
                      (без учета
                      средств на
                      капитальные
                      вложения)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       <*> средства    предусматриваются   в   адресной   инвестиционнойпрограмме Тамбовской области;
       <**> средства,    определены   федеральной   целевой   программой"Предупреждение  и  борьба   с   социально   значимыми   заболеваниями(2007-2011 годы)"
       Зам. главы администрации
       области          Н.Д.Горденков
                                               ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
                                   к постановлению администрации области
                                            от 15.10.2009 N 1225Перечень мероприятий Подпрограммы "Артериальная гипертония на 2009-2011 годы"
                                                                                    Таблица N 2---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель, задачи,      |Источники |Объемы финансирования, всего        |Сроки   |Основные целевые индикаторы      |Заказчикимероприятия        |финанси-  |(тыс. руб.)                         |выполне-|---------------------------------|Подпрограм-
                     |рования   |------------------------------------|ния     |наименование|единица    |целевое |мы, ответ-
                     |          |всего    |      в том числе:        |        |            |измерения  |значение|ственные
                     |          |         |--------------------------|        |            |           |(послед-|за
                     |          |         |  2009  |  2010  |  2011  |        |            |           |ний год |выполнение
                     |          |         |        |        |        |        |            |           |реализа-|
                     |          |         |        |        |        |        |            |           |ции Под-|
                     |          |         |        |        |        |        |            |           |програм-|
                     |          |         |        |        |        |        |            |           |мы)     |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Цель: комплексное решение проблем профилактики, диагностики и лечения артериальной гипертонии, реабилитации больныхс ее осложнениями1.1. Задача: создание эффективной системы профилактики и повышение качества жизни больных артериальной гипертонией1.1.1. Организация и Областной      50,0      0,0      0,0     50,0  2009-   Увеличение    Человек   17153     Управлениеоснащение школ для   бюджет                                          2011    числа лиц, с                      здравоох-больных с                                                            годы    впервые                           раненияартериальной                                                                 выявленным                        областигипертонией                                                                  повышенным
                                                                               артериальным
                                                                               давлением
                                                                               Увеличение    Коли-     45
                                                                               числа школ    чество
                                                                               здоровья для
                                                                               больных
                                                                               артериальной
                                                                               гипертонией
                                                                               Увеличение    Человек   20950
                                                                               числа лиц,
                                                                               обученных в
                                                                               школах
                                                                               здоровья
                                                                               Число лиц,    Человек   97140
                                                                               состоящих
                                                                               под
                                                                               динамическим
                                                                               наблюдением
                                                                               в лечебно-
                                                                               профилакти-
                                                                               ческих
                                                                               учреждениях
                                                                               областиИтого:               Областной      50,0      0,0      0,0     50,0
                       бюджет2. Цель: снижение уровня заболеваемости населения артериальной гипертонией, инвалидности и смертности от ее осложнений(инсульт мозга, инфаркт миокарда)2.1. Задача: совершенствование методов ранней диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитации больныхс ее осложнениями, с артериальной гипертонией2.1.1. Укрепление    Областной    9750,0   900,0   1000,0   7850,0  2009-    Снижение      Коли-     5111,7    Управлениематериально-         бюджет                                         2011     заболеваемос- чество              здравоохра-технической базы                                                    годы     ти сосудисты- случаев             ненияучреждений                                                                   ми расстрой-  на 100              областиздравоохранения                                                              ствами голов- тыс.области, оказывающих                                                         ного мозга    населе-медицинскую помощь                                                           (церебровас-  ниябольным с                                                                    кулярные бо-артериальной                                                                 лезни, вклю-гипертонией и ее                                                             чая инсульт)осложнениями                                                                 вследствие
                                                                               артериальной
                                                                               гипертонии2.1.2. Приобретение  Областной     700,0   100,0    100,0    500,0  2009-    Снижение      Коли-     441,2     Управлениесредств для          бюджет                                         2011     смертности от чество              здравоохра-экстренной                                                          годы     сосудистых    случаев             нениядиагностики                                                                  расстройств   на 100              областиосложнений                                                                   головного     тыс.артериальной                                                                 мозга         населе-гипертонии для                                                               (церебровас-  ниялечебно-                                                                     кулярныепрофилактических                                                             болезни,учреждений                                                                   включая
                                                                               инсульт)
                                                                               вследствие
                                                                               артериальной
                                                                               гипертонииИтого                Областной   10450,0  1000,0   1100,0   8350,0
                       бюджетВсего                Областной   10500,0  1000,0   1100,0   8400,0
                       бюджет---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Зам. главы администрации
       области          Н.Д.Горденков
                                               ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
                                   к постановлению администрации области
                                            от 15.10.2009 N 1225
    Перечень мероприятий Подпрограммы "Вирусные гепатиты на 2009-2011 годы"
                                                                               Таблица N 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель, задачи,      |Источники |Объемы финансирования, всего        |Сроки   |Основные целевые индикаторы         |Заказчикимероприятия        |финанси-  |(тыс. руб.)                         |выполне-|------------------------------------|Подпрограм-
                     |рования   |------------------------------------|ния     |наименование   |единица    |целевое |мы, ответ-
                     |          |всего    |      в том числе:        |        |               |измерения  |значение|ственные
                     |          |         |--------------------------|        |               |           |(послед-|за
                     |          |         |  2009  |  2010  |  2011  |        |               |           |ний год |выполнение
                     |          |         |        |        |        |        |               |           |реализа-|
                     |          |         |        |        |        |        |               |           |ции Под-|
                     |          |         |        |        |        |        |               |           |програм-|
                     |          |         |        |        |        |        |               |           |мы)     |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Цель: снижение заболеваемости населения области вирусными гепатитами В и С1.1. Задача: совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения больных острым вирусным гепатитом В и С1.1.1. Приобретение  Областной    5300,0   2100,0    1200,0   2000,0  2009-  Снижение       на 100         1,47    Управле-диагностических      бюджет                                           2011   заболеваемости тыс.                   ниесредств, в том числе                                                  годы   острым         населе-                здраво-для скрининговых                                                             вирусным       ния                    охраненияисследований, для                                                            гепатитом В                           областидиагностики острых                                                           Снижение       на 100         1,07вирусных гепатитов В                                                         заболеваемости тыс.и С                                                                          острым         населе-
                                                                               вирусным       ния
                                                                               гепатитом СИтого:               Областной    5300,0   2100,0    1200,0   2000,0
                       бюджет1.2. Задача: совершенствование методов раннего выявления, качества диагностики и лечения при хроническихвирусных гепатитах В и С1.2.1. Приобретение  Областной    2900,0   1200,0     700,0   1000,0  2009-  Снижение       на 100        44,6     Управле-диагностических      бюджет                                           2011   заболеваемости тысяч                  ниепрепаратов, в том                                                     годы   хроническими   населе-                здраво-числе для                                                                    вирусными      ния                    охраненияскрининговых                                                                 гепатитами В                          областиисследований, для                                                            и Сдиагностикихроническоговирусного гепатитаВ и С1.2.2. Приобретение  Областной    2000,0              500,0   1500,0  2009-медицинского         бюджет                                           2011лабораторного                                                         годыоборудования дляспециализированныхучрежденийздравоохраненияобласти с цельюдиагностики вирусныхгепатитов В и С1.2.3. Обеспечение   Областной    5100,0    300,0     300,0   4500,0  2009-противовирусными     бюджет                                           2011препаратами больных                                                   годыхроническимивирусными гепатитамиВ и С в амбулаторныхусловияхИтого:               Областной   10000,0   1500,0    1500,0   7000,0
                       бюджетВсего:               Областной   15300,0   3600,0    2700,0   9000,0
                       Бюджет------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Зам. главы администрации
       области          Н.Д.Горденков
                                               ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
                                   к постановлению администрации области
                                            от 15.10.2009 N 1225Перечень мероприятий Подпрограммы "Предупреждение распространения в Тамбовской
         области инфекций, передаваемых половым путем, на 2009-2011 годы"
                                                                               Таблица N 2--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель, задачи,         |Источники |Объемы финансирования, всего      |Сроки   |Основные целевые индикаторы      |Заказчикимероприятия           |финанси-  |(тыс. руб.)                       |выполне-|---------------------------------|ответ-
                        |рования   |----------------------------------|ния     |наименование |единица   |целевое |ственные
                        |          |всего  |      в том числе:        |        |             |измерения |значение|за
                        |          |       |--------------------------|        |             |          |2011    |выполнение
                        |          |       |  2009  |  2010  |  2011  |        |             |          |год     |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Цель: снижение уровня заболеваемости населения Тамбовской области инфекциями, передаваемыми половым путем1.1. Задача: оптимизация методов диагностики и лечения с учетом результатов мониторинга изменчивости возбудителейинфекций, передаваемых половым путем, а также развитие современной системы эпидемиологического учета заболеваемостиинфекций, передаваемых половым путем1.1.1. Участие         Областной    800,0    100,0        0    700,0 2009-    Увеличение      процент   33      Управле-специализированных     бюджет                                        2011     доли                              ниемедицинских                                                          годы     специализи-                       здраво-учреждений области в                                                          рованных                          охранениясистеме внешнего                                                              медицинских                       областиконтроля качества                                                             учрежденийдиагностики инфекций,                                                         области,передаваемых половым                                                          осуществляющихпутем, в том числе                                                            мониторингобеспечение работы по                                                         изменчивостиведению мониторинга                                                           возбудителейвозбудителей и                                                                инфекций,заболеваемости                                                                передаваемыхнаселения инфекциями,                                                         половым путем,передаваемыми половым                                                         в общем числепутем                                                                         учреждений
                                                                                дерматовенеро-
                                                                                логического
                                                                                профиля
                                                                                Увеличение      процент   100
                                                                                доли
                                                                                специализи-
                                                                                рованных
                                                                                медицинских
                                                                                учреждений
                                                                                области,
                                                                                осуществляющих
                                                                                внешний
                                                                                контроль
                                                                                качества
                                                                                лабораторной
                                                                                диагностики
                                                                                инфекций,
                                                                                передаваемых
                                                                                половым путем,
                                                                                в общем числе
                                                                                учреждений
                                                                                дерматовенеро-
                                                                                логического
                                                                                профиля
                                                                                Увеличение      процент   33
                                                                                доли
                                                                                специализи-
                                                                                рованных
                                                                                медицинских
                                                                                учреждений
                                                                                области,
                                                                                осуществляющих
                                                                                мониторинг
                                                                                заболеваемости
                                                                                населения
                                                                                инфекциями,
                                                                                передаваемыми
                                                                                половым путемИтого:                 Областной    800,0    100,0        0    700,0
                         бюджет1.2. Задача: совершенствование специализированной медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем, натерритории Тамбовской области, в том числе внедрение современных методов диагностики и лечения инфекций, передаваемыхполовым путем1.2.1. Приобретение    Областной   2500,0   1000,0    600,0    900,0 2009-    Снижение        на 100    50,0    Управле-ингредиентов для       бюджет                                        2011     уровня          тыс.              ниесовременной                                                          годы     заболеваемости  насе-             здраво-лабораторной                                                                  сифилисом       ления             охранениядиагностики и лечения                                                                                           областиинфекций,                                                                     Снижение        на 100    7,7передаваемых половым                                                          уровня          тыс.путем                                                                         заболеваемости  детско-
                                                                                сифилисом       го
                                                                                детей           насе-
                                                                                                ления1.2.2. Развитие        Областной   1500,0        -    500,0   1000,0 2009-    Снижение        на 100    7,7материально-           бюджет                                        2011     уровня          тысячтехнической базы                                                     годы     заболеваемости  детско-дерматовенерологиче-                                                          гонореей детей  госких учреждений                                                               насе-области                                                                       ленияИтого:                 Областной   4000,0   1000,0   1100,0   1900,0
                         бюджетВСЕГО:                 Областной   4800,0   1100,0   1100,0   2600,0
                         бюджет-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Зам. главы администрации
       области          Н.Д.Горденков
                                               ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
                                   к постановлению администрации области
                                            от 15.10.2009 N 1225
   Перечень мероприятий Подпрограммы "О мерах по развитию онкологической помощи
                   в Тамбовской области на 2009-2011 годы"
                                                                                   Таблица N 2---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель, задачи,        |Источники  |Объемы финансирования, всего        |Сроки  |Основные целевые индикаторы     |Заказчикимероприятия          |финанси-   |(тыс. руб.)                         |выпол- |--------------------------------|Подпрограм-
                       |рования    |------------------------------------|нения  |наименование |единица  |целевое |мы, ответ-
                       |           |всего    |      в том числе:        |       |             |измерения|значение|ственные
                       |           |         |--------------------------|       |             |         |(послед-|за
                       |           |         |  2009  |  2010  |  2011  |       |             |         |ний год |выполнение
                       |           |         |        |        |        |       |             |         |реализа-|
                       |           |         |        |        |        |       |             |         |ции Под-|
                       |           |         |        |        |        |       |             |         |програм-|
                       |           |         |        |        |        |       |             |         |мы)     |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Цель: обеспечение диагностики на ранних стадиях онкологических заболеваний1.1. Задача: совершенствование методов профилактики, раннего выявления, диагностики, лечения опухолевых и предраковыхзаболеваний, а также учета онкологических больных1.1.1. Укрепление      Областной     71900,0  3600,0   29200,0  39100,0 2009- Доля больных   процент  71,0     Управлениематериально-           бюджет                                           2011  с визуальными                    здравоохране-технической базы                                                        годы  локализациями                    ния областигосударственного                                                              злокачествен-учреждения                                                                    ныхздравоохранения                                                               новообразо-"Тамбовский областной                                                         ваний,онкологический                                                                выявленных надиспансер",                                                                   I и IIприобретение                                                                  стадияхмедицинского                                                                  заболевания,оборудования, в том                                                           в общем числечисле                                                                         больных свысокотехнологичного                                                          визуальными
                                                                                локализациями
                                                                                опухоли,
                                                                                впервые
                                                                                взятых на
                                                                                учет
                                                                                1.1.2. Приобретение    Областной       600,0   200,0     200,0    200,0 2009- Активная       процент  14,5     Управлениедиагностических        бюджет                                           2011  выявляемость                     здравоохране-средств для проведения                                                  годы  злокачествен-                    ния областииммуногистохимических                                                         ных новообра-анализов на рецепторы                                                         зованийпрогестерона иэстрогена на базегосударственногоучрежденияздравоохранения"Тамбовское областноепатологоанатомическоебюро"Итого:                 Областной     72500,0  3800,0   29400,0  39300,0                                        
                         бюджет2. Цель: снижение инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях2.1. Задача: повышение продолжительности и качества жизни больных со злокачественными новообразованиями2.1.1. Приобретение    Областной     33900,0 11900,0   10000,0  12000,0 2009- Смертность от  коли-    238,5    Управлениелекарственных средств  бюджет                                           2011  злокачествен-  чество            здравоохране-для лечения больных                                                     годы  ных новообра-  случаев           ния областизлокачественными                                                              зований, в     на 100   заболеваниями в                                                               том числе:     тыс.     амбулаторных и                                                                среди мужчин   насе-    254,0стационарных условиях                                                         среди женщин   ления    153,02.1.2. Строительство   Областной   В рамках областной инвестиционной    2009- Доля умерших   процент  27,0     Управлениездания лучевого        бюджет      программы                            2010  от                               здравоохране-отделения                                                               годы  злокачествен-                    ния области,государственного                                                              ных                              учреждения                                                                    новообразо-                      управлениездравоохранения                                                               ваний в                          инвестиций"Тамбовский областной                                                         течение года                     областионкологический                                                                с моментадиспансер"                                                                    установления
                                                                                диагноза в
                                                                                общем числе
                                                                                больных,
                                                                                впервые
                                                                                взятых на
                                                                                учет в
                                                                                предыдущем
                                                                                годуИтого:                 Областной     33900,0  11900,0   10000,0  12000,0
                         бюджет
                         Всего:                 Областной    106400,0  15700,0   39400,0  51300,0
                         бюджет--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Зам. главы администрации
       области          Н.Д.Горденков
                                               ПРИЛОЖЕНИЕ N 7
                                   к постановлению администрации области
                                            от 15.10.2009 N 1225
    Перечень мероприятий Подпрограммы "Развитие психиатрической службы
                  Тамбовской области на 2009-2011 годы"
                                                                                 Таблица N 2---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель, задачи,      |Источники |Объемы финансирования, всего        |Сроки   |Основные целевые индикаторы      |Заказчикимероприятия        |финанси-  |(тыс. руб.)                         |выполне-|---------------------------------|Подпрограм-
                     |рования   |------------------------------------|ния     |наименование  |единица  |целевое |мы, ответ-
                     |          |всего    |      в том числе:        |        |              |измерения|значение|ственные
                     |          |         |--------------------------|        |              |         |(послед-|за
                     |          |         |  2009  |  2010  |  2011  |        |              |         |ний год |выполнение
                     |          |         |        |        |        |        |              |         |реализа-|
                     |          |         |        |        |        |        |              |         |ции Под-|
                     |          |         |        |        |        |        |              |         |програм-|
                     |          |         |        |        |        |        |              |         |мы)     |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Цель: улучшение медицинской помощи больным с психическими заболеваниями путём удовлетворения их прав на получениевысококвалифицированной, качественной и доступной психиатрической, медико-психологической и психосоциальной помощи1.1. Задача: сохранение, восстановление и укрепление психического здоровья граждан на основе комплексного решениямедицинских, педагогических и социальных проблем профилактики и диагностики психических расстройств, лечения иреабилитации лиц, страдающих психическими расстройствами1.1.1. Обеспечение    Областной  20500,0    8400,0   8400,0    8000,0 2009-   Снижение       процент  28,0    Управлениелекарственными        бюджет                                          2011    числа                           здравоохра-средствами больных                                                    годы    больных,                        ненияпсихическими                                                                  получающих                      областизаболеваниями для                                                             психиатричес-проведения лечения в                                                          кую помощь вамбулаторных и                                                                условияхстационарных                                                                  стационараусловиях
                                                                                Снижение       процент  27,0
                                                                                повторных
                                                                                госпитализа-
                                                                                ций в
                                                                                психиатри-
                                                                                ческий
                                                                                стационар в
                                                                                течение года
                                                                                от общего
                                                                                числа
                                                                                госпитализи-
                                                                                рованных
                                                                                больных1.1.2. Приобретение   Областной  2800,0     0,0      0,0       2800,0 2009-   Сокращение     количе-  67,0    медицинского          бюджет                                          2011    среднего       ствооборудования для                                                      годы    пребывания     койко-диагностики и                                                                 больного в     днейлечения больных                                                               стационареИтого:                Областной  27600,0    8400,0   8400,0   10800,0
                        бюджет2. Цель: совершенствование диагностических, лечебных и реабилитационных возможностей психиатрических учрежденийТамбовской области2.1. Задача: совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах и внедрениедеятельности полипрофессиональных бригад в условиях психиатрического стационара, психоневрологического диспансера2.1.1. Укрепление     Областной  3458,4<*>  3458,4<*>  0,0      0,0   2009-   Увеличение     процент  15,0    Управлениематериально-          бюджет                                          2011    числа                           здраво-технической базы                                                      годы    пациентов,                      охраненияспециализированных                                                            охваченных                      областиучреждений                                                                    бригадными                      здравоохранения,                                                              формами                         управлениеоказывающих                                                                   оказания                        инвестицийпсихиатрическую                                                               психиат-                        областипомощь                                                                        рической
                                                                                помощи от
                                                                                общего числа
                                                                                пациентов по
                                                                                отношению к
                                                                                предыдущему
                                                                                году
                                                                                Всего:                Областной  27600,0    8400,0   8400,0   10800,0
                        бюджет
                        (без
                        учета
                        средств
                        на
                        капиталь-
                        ные
                        вложения)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       <*> средства   предусматриваются   в   адресной    инвестиционнойпрограмме Тамбовской области
       Зам. главы администрации
       области          Н.Д.Горденков
                                               ПРИЛОЖЕНИЕ N 8
                                   к постановлению администрации области
                                            от 15.10.2009 N 1225
    Перечень мероприятий Подпрограммы "Сахарный диабет 2009-2011 годы"
                                                                                  Таблица N 2-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель, задачи,      |Источники |Объемы финансирования, всего             |Сроки   |Основные целевые индикаторы     |Заказчикимероприятия        |финанси-  |(тыс. руб.)                              |выполне-|--------------------------------|Подпрограм-
                     |рования   |-----------------------------------------|ния     |наименование |единица  |целевое |мы, ответ-
                     |          |всего      |       в том числе:          |        |             |измерения|значение|ственные
                     |          |           |-----------------------------|        |             |         |(послед-|за
                     |          |           |  2009   |  2010  |  2011    |        |             |         |ний год |выполнение
                     |          |           |         |        |          |        |             |         |реализа-|
                     |          |           |         |        |          |        |             |         |ции Под-|
                     |          |           |         |        |          |        |             |         |програм-|
                     |          |           |         |        |          |        |             |         |мы)     |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Цель: совершенствование мероприятий по профилактике, ранней диагностике осложнений и организации лечения больных сахарнымдиабетом1.1. Задача: совершенствование методов профилактики, раннего выявления осложнений и лечения больных сахарным диабетом1.1.1. Обеспечение   Областной    142900,0   46900,0    46000,0  50000,0 2009-   Снижение доли    процент 41,0     Управлениелекарственными       бюджет                                              2011    осложнений при                    здравоохра-средствами больных                                                       годы    сахарном                          нениясахарным диабетом                                                                диабете                           областидля проведениялечения вамбулаторныхусловиях иобеспечение детей,больных сахарнымдиабетом и невключенных вфедеральный регистр,средствамисамоконтроля (тест-полоски)1.1.2. Укрепление    Областной      1200,0         -          -   1200,0 2011материально-         бюджет                                              годтехнической базыспециализированныхучрежденийздравоохранения,оказывающихмедицинскую помощьбольным сахарнымдиабетомИтого:               Областной    144100,0   46900,0    46000,0  51200,0
                       бюджет1.2. Задача: повышение продолжительности и улучшение качества жизни больных сахарным диабетом1.2.1. Реконструкция Областной    19000,0<*> 19000,0<*>     0,0      0,0 2009    Средняя продол-  лет    54,9     Управлениездания               бюджет                                              год     жительность                      инвестицийэндокринологического (без учета                                                  жизни мужчин,                    областиотделения            средств на                                                  страдающихгосударственного     капиталь-                                                   сахарнымучреждения           ные                                                         диабетом типаздравоохранения      вложения)                                                   1"Тамбовская                                                                      Средняя продол-  лет    59,1областная больница"                                                              жительностьв рамках областной                                                               жизни женщинадресной                                                                         страдающихинвестиционной                                                                   сахарнымпрограммы                                                                        диабетом типа
                                                                                   1
                                                                                   Средняя продол-  лет    71,5
                                                                                   жительность
                                                                                   жизни мужчин,
                                                                                   страдающих
                                                                                   сахарным
                                                                                   диабетом типа
                                                                                   2
                                                                                   Средняя продол-  лет    74,6
                                                                                   жительность
                                                                                   жизни женщин,
                                                                                   страдающих
                                                                                   сахарным
                                                                                   диабетом типа
                                                                                   2Всего:               Областной    144100,0    46900,0   46000,0  51200,0
                       бюджет
                       (без учета
                       средств на
                       капиталь-
                       ные
                       вложения)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       <*> средства    предусматриваются   в   адресной   инвестиционнойпрограмме Тамбовской области
       Зам. главы администрации
       области          Н.Д.Горденков
                                               ПРИЛОЖЕНИЕ N 9
                                   к постановлению администрации области
                                            от 15.10.2009 N 1225
       Перечень мероприятий Подпрограммы "Защита населения Тамбовской области
                          от туберкулеза на 2009-2011 годы"
                                                                              Таблица N 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель, задачи,      |Источники |Объемы финансирования, всего        |Сроки   |Основные целевые индикаторы         |Заказчикимероприятия        |финанси-  |(тыс. руб.)                         |выполне-|------------------------------------|Подпрограм-
                     |рования   |------------------------------------|ния     |наименование   |единица    |целевое |мы, ответ-
                     |          |всего    |      в том числе:        |        |               |измерения  |значение|ственные
                     |          |         |--------------------------|        |               |           |(послед-|за
                     |          |         |  2009  |  2010  |  2011  |        |               |           |ний год |выполнение
                     |          |         |        |        |        |        |               |           |реализа-|
                     |          |         |        |        |        |        |               |           |ции Под-|
                     |          |         |        |        |        |        |               |           |програм-|
                     |          |         |        |        |        |        |               |           |мы)     |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Цель: стабилизация эпидемиологической ситуации по туберкулезу в Тамбовской области1.1. Задача: совершенствование мероприятий по профилактике, выявлению, организации лечения больных и мониторингутуберкулеза1.1.1. Обеспечение  Областной   17579,6    6179,6    6100,0    5300,0 2009-   Снижение     Количеств 10,2      Управлениелекарственными      бюджет                                            2011    смертности   о случаев           здраво-средствами больных                                                    годы    от           на 100              охранениятуберкулезом в                                                                туберкулеза  тыс.                областиамбулаторных и                                                                             населениястационарных                                                                  Доля         процент   79,0условиях                                                                      случаев
                                                                                прекращения
                                                                                бактерио-
                                                                                выделения
                                                                               1.1.2. Приобретение Областной     542,0     242,0     300,0       0,0 2009-   Доля         процент   79,0      дезинфицирующих     бюджет                                            2011    случаевсредств для                                                           годы    прекращенияобработки очагов                                                              бактерио-туберкулезной                                                                 выделенияинфекции в семейныхочагах туберкулеза1.1.3. Обеспечение  Областной    1278,4     578,4     600,0     100,0 2009-                                    лечебно-            бюджет                                            2011профилактических                                                      годыучреждений,оказывающихпервичную медико-санитарную помощьдетям и подросткам,туберкулином дляпроведения реакцииМанту1.1.4 Оснащение     Областной    3500,0         0         0    3500,0 2009-                                    медицинским         бюджет                                            2011оборудованием                                                         годылечебно-профилактическихучреждений,оказывающихпротивотуберкулезнуюпомощь населению1.1.5. Проведение   Областной  в рамках областной адресной            2009-                                   Управлениеремонта и           бюджет     инвестиционной программы               2011                                    здравоохра-реконструкции                                                         годы                                    нениязданий и сооружений                                                                                           области,противотуберкулезных                                                                                          управлениеучреждений                                                                                                    инвестицийобласти                                                                                                       областиИтого:              Областной   22900,0    7000,0    7000,0    8900,0
                      бюджет1.2. Задача: совершенствование реабилитационных мероприятий детям из групп повышенного риска по заболеванию туберкулезом1.2.1. Проведение   Областной    1840,8     600,0     600,0     640,8 2009- Увеличение     процент  6,8       Управлениелечебно-            бюджет                                            2011  удельного                         образованияпрофилактических                                                      годы  веса детей,                       и наукимероприятий в                                                               охваченных                        областипротивотубер-                                                               профилакти-кулезных                                                                    ческимучреждениях в                                                               лечением всистеме образования                                                         противоту-и обеспечение                                                               беркулезныхдополнительным                                                              учрежденияхпитанием детей                                                              системыгруппы риска по                                                             образованиятуберкулезуИтого:              Областной    1840,8     600,0      600,0    640,8                                         
                      бюджетВсего               Областной   24740,8    7600,0     7600,0   9540,8
                      бюджет------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Зам. главы администрации
       области          Н.Д.Горденков