Постановление Администрации Тамбовской области от 15.10.2009 № 1225
О внесении изменений в Целевую программу Тамбовской области "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ15.10.2009 г. Тамбов N 1225
О внесении изменений в Целевую программу Тамбовской области
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями
на 2009-2011 годы"
В соответствии с Законом области от 01.12.2008 N 462-З "Обобластном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов" (вредакции от 02.10.2009) и в целях приведения нормативных правовыхактов администрации области в соответствие с действующимзаконодательством администрация области постановляет:
1. Внести в Целевую программу Тамбовской области "Предупреждениеи борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы" (далее- Целевая программа), утвержденную постановлением администрацииобласти от 24.03.2009 N 306, следующие изменения:
1.1. в паспорте Целевой программы:
позицию "Объем и источники финансирования Целевой программы"изложить в следующей редакции:
"Общий объём финансирования Целевой программы составляет 362440,8тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствобластного бюджета - 362440,8 тыс. рублей.
По подпрограммам:
"Вакцинопрофилактика на 2009-2011 годы":общий объём финансирования подпрограммы составляет 12500,0 тыс. рублей(в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областногобюджета - 12500,0 тыс. рублей;
"Анти-ВИЧ/СПИД на 2009-2011 годы":общий объём финансирования подпрограммы составляет 16500,0 тыс. рублей(в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областногобюджета - 16500,0,0 тыс. рублей;
"Артериальная гипертония на 2009-2011 годы":общий объём финансирования подпрограммы составляет 10500,0 тыс. рублей(в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областногобюджета - 10500,0 тыс. рублей;
"Вирусные гепатиты на 2009-2011 годы":общий объём финансирования подпрограммы составляет 15300 тыс. рублей(в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областногобюджета - 15300 тыс. рублей;
"Предупреждение распространения в Тамбовской области инфекций,передаваемых половым путем, на 2009-2011 годы":общий объём финансирования подпрограммы составляет 4800,0 тыс. рублей(в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областногобюджета - 4800,0 тыс. рублей;
"О мерах по развитию онкологической помощи в Тамбовской областина 2009-2011 годы":общий объём финансирования подпрограммы составляет 106400,0 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствобластного бюджета - 106400,0 тыс. рублей;
"Развитие психиатрической службы Тамбовской области на 2009-2011годы":общий объём финансирования подпрограммы составляет 27600,0 тыс. рублей(в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областногобюджета - 27600,0 тыс. рублей;
"Сахарный диабет на 2009-2011 годы":общий объём финансирования подпрограммы составляет 144100,0 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствобластного бюджета - 144100,0 тыс. рублей;
"Защита населения Тамбовской области от туберкулеза на 2009-2011годы":общий объём финансирования подпрограммы составляет 24740,8 тыс. рублей(в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областногобюджета - 24740,8 тыс. рублей.";
1.2. раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы"изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счетсредств бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют362440,8 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счетсредств областного бюджета - 362440,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году - 90400,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 113300,0 тыс. рублей;
в 2011 году - 158740,8 тыс. рублей.";
1.3. в подпрограмме "Вакцинопрофилактика на 2009-2011 годы"(приложение N 1 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источникифинансирования" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 12500,0 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствобластного бюджета - 12500,0 тыс. рублей";
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма реализуется за счет средств областного бюджета.
Для реализации мероприятий Подпрограммы требуется средств изобластного бюджета 12500,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году - 3000,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 3000,0 тыс. рублей;
в 2011 году - 6500,0 тыс. рублей.
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в таблице N 2.";
таблицу N 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы"Вакцинопрофилактика на 2009-2011 годы" изложить в новой редакциисогласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
1.4. в подпрограмме "Анти-ВИЧ/СПИД на 2009-2011 годы" (приложениеN 2 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источникифинансирования" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 16500,0 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствобластного бюджета - 16500,0 тыс. рублей";
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счетсредств бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют16500,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счетсредств областного бюджета - 16500 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году - 3100,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 4000,0 тыс. рублей;
в 2011 году - 9400,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены втаблице N 2.";
таблицу N 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы "АнтиВИЧ/СПИД на2009-2011 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 кнастоящему постановлению;
1.5. в подпрограмме "Артериальная гипертония на 2009-2011 годы"(приложение N 3 к Целевой программе):
таблицу N 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Артериальнаягипертония на 2009-2011 годы" изложить в новой редакции согласноприложению N 3 к настоящему постановлению;
1.6. в подпрограмме "Вирусные гепатиты на 2009-2011 годы"(приложение N 4 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источникифинансирования" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 15300 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствобластного бюджета - 15300 тыс. рублей";
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счетсредств бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют15300 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счетсредств областного бюджета - 15300 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году - 3600,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 2700,0 тыс. рублей;
в 2011 году - 9000,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены втаблице N 2.";
таблицу N 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Вирусные гепатитына 2009-2011 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 кнастоящему постановлению;
1.7. в подпрограмме "Предупреждение распространения в Тамбовскойобласти инфекций, передаваемых половым путем, на 2009-2011 годы"(приложение N 5 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источникифинансирования" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4800,0 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствобластного бюджета - 4800,0 тыс. рублей";
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счетсредств бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют4800,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счетсредств областного бюджета - 4800,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году - 1100,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 1100,0 тыс. рублей;
в 2011 году - 2600,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены втаблице N 2.";
таблицу N 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Предупреждениераспространения в Тамбовской области инфекций, передаваемых половымпутем, на 2009-2011 годы" изложить в новой редакции согласноприложению N 5 к настоящему постановлению;
1.8. в подпрограмме "О мерах по развитию онкологической помощи вТамбовской области на 2009-2011 годы" (приложение N 6 к Целевойпрограмме):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источникифинансирования" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 106400,0 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствобластного бюджета - 106400,0 тыс. рублей";
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счетсредств бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют106400,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счетсредств областного бюджета - 106400,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2009 году - 15700,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 39400,0 тыс. рублей;
в 2011 году - 51300,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены втаблице N 2.";
таблицу N 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы "О мерах поразвитию онкологической помощи в Тамбовской области на 2009-2011 годы"изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящемупостановлению;
1.9. в подпрограмме "Развитие психиатрической службы Тамбовскойобласти на 2009-2011 годы" (приложение N 7 к Целевой программе):
таблицу N 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Развитиепсихиатрической службы Тамбовской области на 2009-2011 годы" изложитьв новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению;
1.10. в подпрограмме "Сахарный диабет на 2009-2011 годы"(приложение N 8 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источникифинансирования" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 144100,0 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствобластного бюджета - 144100,0 тыс. рублей";
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счетсредств бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют144100,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе засчет средств областного бюджета - 144100,0 тыс. рублей, из них:
в 2009 году - 46900,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 46000,0 тыс. рублей;
в 2011 году - 51200,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены втаблице N 2.";
таблицу N 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Сахарный диабетна 2009-2011 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 кнастоящему постановлению;
1.11. в подпрограмме "Защита населения Тамбовской области оттуберкулеза на 2009-2011 годы" (приложение N 9 к Целевой программе):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источникифинансирования" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 24740,8 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средствобластного бюджета - 24740,8 тыс. рублей";
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счетсредств бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют24740,8 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счетсредств областного бюджета - 24740,8 тыс. рублей, из них:
в 2009 году - 7600,0 тыс. рублей;
в 2010 году - 7600,0 тыс. рублей;
в 2011 году - 9540,8 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены втаблице N 2.";
таблицу N 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Защита населенияТамбовской области от туберкулеза на 2009-2011 годы" изложить в новойредакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовскаяжизнь".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации области Н.Д.Горденкова.
Глава администрации
области О.И.Бетин
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению администрации области
от 15.10.2009 N 1225
Перечень мероприятий Подпрограммы "Вакцинопрофилактика на 2009-2011 годы"
Таблица N 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель, задачи, |Источники |Объемы финансирования, всего |Сроки |Основные целевые индикаторы |Заказчикимероприятия |финанси- |(тыс. руб.) |выполне-|------------------------------------|Подпрограм-
|рования |------------------------------------|ния |наименование |единица |целевое |мы, ответ-
| |всего | в том числе: | | |измерения |значение|ственные
| | |--------------------------| | | |(2007 |за
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | | |год) |выполнение------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики1. Задача: обеспечение охвата профилактическими прививками на уровне 96-98%1.1. Приобретение Областной 12450,0 3000,0 3000,0 6450,0 2009- 1. Охват профи- процент 96-98 Управлениевакцинных бюджет 2011 лактическими здравоохра-препаратов годы прививками нения
детей области
2. Отсутствие количество отсут-
заболеваемости случаев на ствие
дифтерией 100 тыс.
населения
3. Отсутствие количество отсут-
заболеваемости случаев на ствие
полиомиелитом 100 тыс.
населения
4. Отсутствие количество отсут-
заболеваемости случаев на ствие
корью 100 тыс.
населенияИтого: Областной 12450,0 3000,0 3000,0 6450,0
бюджет
2. Задача: совершенствование системы транспортировки вакцин2.1. Приобретение Областной 50,0 0 0 50,0 2009- 1. Отсутствие количество отсут- Управлениеоборудования для бюджет 2011 заболеваемости случаев на ствие здравоохра-создания годы дифтерией 100 тыс. ненияэффективной населения областитранспортировки и 2. Отсутствие количество отсут-хранения вакцинных заболеваемости случаев на ствиепрепаратов полиомиелитом 100 тыс.
населения
3. Отсутствие количество отсут-
заболеваемости случаев на ствие
корью 100 тыс.
населенияИтого: Областной 50,0 0 0 50,0
бюджет
Всего: Областной 12500,0 3000,0 3000,0 6500,0
бюджет------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению администрации области
от 15.10.2009 N 1225
Перечень мероприятий Подпрограммы "Анти-ВИЧ/СПИД на 2009-2011 годы"
Таблица N 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель, задачи, |Источники |Объемы финансирования, всего |Сроки |Основные целевые индикаторы |Заказчикимероприятия |финанси- |(тыс. руб.) |выполне-|------------------------------------|Подпрограм-
|рования |------------------------------------|ния |наименование |единица |целевое |мы, ответ-
| |всего | в том числе: | | |измерения |значение|ственные
| | |--------------------------| | | |(послед-|за
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | | |ний год |выполнение
| | | | | | | | |реализа-|
| | | | | | | | |ции Под-|
| | | | | | | | |програм-|
| | | | | | | | |мы) |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Цель: стабилизация эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Тамбовской области на основе комплексного решения проблемпрофилактики распространения ВИЧ-инфекции, диагностики, лечения и реабилитации больных1.1. Задача: совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при ВИЧ-инфекции1.1.1. Обеспечение Областной 1600,0 300,0 300,0 1000,0 2009- Охват ВИЧ- процент 98 Управлениеискусственным бюджет 2011 инфицирован- здравоохра-питанием детей, годы ных беремен- нениярожденных ВИЧ- ных женщин, областиинфицированными включенных вматерями программу
профилактики
вертикального
пути
передачи ВИЧ-
инфекции1.1.2. Укрепление Областной 3400,0 0 700,0 2700,0 2009- Ежегодное Коли- 106 Управлениематериально- бюджет 2011 число вновь чество здравоохра-технической базы годы зарегистриро- случаев ненияспециализированных ванных областиучреждений случаев ВИЧ-здравоохранения, инфекцииоказывающихмедицинскую помощьбольным ВИЧ-инфекцией1.1.3. Приобретение Областной 4550,0 950,0 1200,0 2400,0 2009-диагностических бюджет 2011средств для годыверификации диагнозаВИЧ-инфекции, в томчисле длядиагностики"оппортунистических"инфекцийИтого: Областной 9550,0 1250,0 2200,0 6100,0
бюджет1.2. Задача: снижение уровня смертности больных с ВИЧ-инфекцией1.2.1. Обеспечение Областной 6950,0 1850,0 1800,0 3300,0 2009- Охват процент 90 Управлениелекарственными бюджет 2011 лечением здравоохра-средствами больных годы антиретрови- ненияВИЧ-инфекцией для русными областипроведения лечения препаратамив амбулаторных и больных ВИЧ-стационарных инфекцией,условиях нуждающихся
терапии1.2.2. Строитель- Областной 21850,0<*> 8100,0<*> 13750,0<*> 2009- Управлениество областного бюджет 2011 инвестицийгосударственного годы областиучреждения федеральный 34610,0<**> 5610,0<**> 29000,0<**>здравоохранения бюджет"Тамбовский центрпо профилактике иборьбе со СПИДом иинфекционнымизаболеваниями в г.Тамбове", г. ТамбовИтого: Областной 6950,0 1850,0 1800,0 3300,0
бюджет
(без учета
средств на
капитальные
вложения)Всего: Областной 16500,0 3100,0 4000,0 9400,0
бюджет
(без учета
средств на
капитальные
вложения)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<*> средства предусматриваются в адресной инвестиционнойпрограмме Тамбовской области;
<**> средства, определены федеральной целевой программой"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями(2007-2011 годы)"
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к постановлению администрации области
от 15.10.2009 N 1225Перечень мероприятий Подпрограммы "Артериальная гипертония на 2009-2011 годы"
Таблица N 2---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель, задачи, |Источники |Объемы финансирования, всего |Сроки |Основные целевые индикаторы |Заказчикимероприятия |финанси- |(тыс. руб.) |выполне-|---------------------------------|Подпрограм-
|рования |------------------------------------|ния |наименование|единица |целевое |мы, ответ-
| |всего | в том числе: | | |измерения |значение|ственные
| | |--------------------------| | | |(послед-|за
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | | |ний год |выполнение
| | | | | | | | |реализа-|
| | | | | | | | |ции Под-|
| | | | | | | | |програм-|
| | | | | | | | |мы) |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Цель: комплексное решение проблем профилактики, диагностики и лечения артериальной гипертонии, реабилитации больныхс ее осложнениями1.1. Задача: создание эффективной системы профилактики и повышение качества жизни больных артериальной гипертонией1.1.1. Организация и Областной 50,0 0,0 0,0 50,0 2009- Увеличение Человек 17153 Управлениеоснащение школ для бюджет 2011 числа лиц, с здравоох-больных с годы впервые раненияартериальной выявленным областигипертонией повышенным
артериальным
давлением
Увеличение Коли- 45
числа школ чество
здоровья для
больных
артериальной
гипертонией
Увеличение Человек 20950
числа лиц,
обученных в
школах
здоровья
Число лиц, Человек 97140
состоящих
под
динамическим
наблюдением
в лечебно-
профилакти-
ческих
учреждениях
областиИтого: Областной 50,0 0,0 0,0 50,0
бюджет2. Цель: снижение уровня заболеваемости населения артериальной гипертонией, инвалидности и смертности от ее осложнений(инсульт мозга, инфаркт миокарда)2.1. Задача: совершенствование методов ранней диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитации больныхс ее осложнениями, с артериальной гипертонией2.1.1. Укрепление Областной 9750,0 900,0 1000,0 7850,0 2009- Снижение Коли- 5111,7 Управлениематериально- бюджет 2011 заболеваемос- чество здравоохра-технической базы годы ти сосудисты- случаев ненияучреждений ми расстрой- на 100 областиздравоохранения ствами голов- тыс.области, оказывающих ного мозга населе-медицинскую помощь (церебровас- ниябольным с кулярные бо-артериальной лезни, вклю-гипертонией и ее чая инсульт)осложнениями вследствие
артериальной
гипертонии2.1.2. Приобретение Областной 700,0 100,0 100,0 500,0 2009- Снижение Коли- 441,2 Управлениесредств для бюджет 2011 смертности от чество здравоохра-экстренной годы сосудистых случаев нениядиагностики расстройств на 100 областиосложнений головного тыс.артериальной мозга населе-гипертонии для (церебровас- ниялечебно- кулярныепрофилактических болезни,учреждений включая
инсульт)
вследствие
артериальной
гипертонииИтого Областной 10450,0 1000,0 1100,0 8350,0
бюджетВсего Областной 10500,0 1000,0 1100,0 8400,0
бюджет---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к постановлению администрации области
от 15.10.2009 N 1225
Перечень мероприятий Подпрограммы "Вирусные гепатиты на 2009-2011 годы"
Таблица N 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель, задачи, |Источники |Объемы финансирования, всего |Сроки |Основные целевые индикаторы |Заказчикимероприятия |финанси- |(тыс. руб.) |выполне-|------------------------------------|Подпрограм-
|рования |------------------------------------|ния |наименование |единица |целевое |мы, ответ-
| |всего | в том числе: | | |измерения |значение|ственные
| | |--------------------------| | | |(послед-|за
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | | |ний год |выполнение
| | | | | | | | |реализа-|
| | | | | | | | |ции Под-|
| | | | | | | | |програм-|
| | | | | | | | |мы) |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Цель: снижение заболеваемости населения области вирусными гепатитами В и С1.1. Задача: совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения больных острым вирусным гепатитом В и С1.1.1. Приобретение Областной 5300,0 2100,0 1200,0 2000,0 2009- Снижение на 100 1,47 Управле-диагностических бюджет 2011 заболеваемости тыс. ниесредств, в том числе годы острым населе- здраво-для скрининговых вирусным ния охраненияисследований, для гепатитом В областидиагностики острых Снижение на 100 1,07вирусных гепатитов В заболеваемости тыс.и С острым населе-
вирусным ния
гепатитом СИтого: Областной 5300,0 2100,0 1200,0 2000,0
бюджет1.2. Задача: совершенствование методов раннего выявления, качества диагностики и лечения при хроническихвирусных гепатитах В и С1.2.1. Приобретение Областной 2900,0 1200,0 700,0 1000,0 2009- Снижение на 100 44,6 Управле-диагностических бюджет 2011 заболеваемости тысяч ниепрепаратов, в том годы хроническими населе- здраво-числе для вирусными ния охраненияскрининговых гепатитами В областиисследований, для и Сдиагностикихроническоговирусного гепатитаВ и С1.2.2. Приобретение Областной 2000,0 500,0 1500,0 2009-медицинского бюджет 2011лабораторного годыоборудования дляспециализированныхучрежденийздравоохраненияобласти с цельюдиагностики вирусныхгепатитов В и С1.2.3. Обеспечение Областной 5100,0 300,0 300,0 4500,0 2009-противовирусными бюджет 2011препаратами больных годыхроническимивирусными гепатитамиВ и С в амбулаторныхусловияхИтого: Областной 10000,0 1500,0 1500,0 7000,0
бюджетВсего: Областной 15300,0 3600,0 2700,0 9000,0
Бюджет------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к постановлению администрации области
от 15.10.2009 N 1225Перечень мероприятий Подпрограммы "Предупреждение распространения в Тамбовской
области инфекций, передаваемых половым путем, на 2009-2011 годы"
Таблица N 2--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель, задачи, |Источники |Объемы финансирования, всего |Сроки |Основные целевые индикаторы |Заказчикимероприятия |финанси- |(тыс. руб.) |выполне-|---------------------------------|ответ-
|рования |----------------------------------|ния |наименование |единица |целевое |ственные
| |всего | в том числе: | | |измерения |значение|за
| | |--------------------------| | | |2011 |выполнение
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | | |год |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Цель: снижение уровня заболеваемости населения Тамбовской области инфекциями, передаваемыми половым путем1.1. Задача: оптимизация методов диагностики и лечения с учетом результатов мониторинга изменчивости возбудителейинфекций, передаваемых половым путем, а также развитие современной системы эпидемиологического учета заболеваемостиинфекций, передаваемых половым путем1.1.1. Участие Областной 800,0 100,0 0 700,0 2009- Увеличение процент 33 Управле-специализированных бюджет 2011 доли ниемедицинских годы специализи- здраво-учреждений области в рованных охранениясистеме внешнего медицинских областиконтроля качества учрежденийдиагностики инфекций, области,передаваемых половым осуществляющихпутем, в том числе мониторингобеспечение работы по изменчивостиведению мониторинга возбудителейвозбудителей и инфекций,заболеваемости передаваемыхнаселения инфекциями, половым путем,передаваемыми половым в общем числепутем учреждений
дерматовенеро-
логического
профиля
Увеличение процент 100
доли
специализи-
рованных
медицинских
учреждений
области,
осуществляющих
внешний
контроль
качества
лабораторной
диагностики
инфекций,
передаваемых
половым путем,
в общем числе
учреждений
дерматовенеро-
логического
профиля
Увеличение процент 33
доли
специализи-
рованных
медицинских
учреждений
области,
осуществляющих
мониторинг
заболеваемости
населения
инфекциями,
передаваемыми
половым путемИтого: Областной 800,0 100,0 0 700,0
бюджет1.2. Задача: совершенствование специализированной медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем, натерритории Тамбовской области, в том числе внедрение современных методов диагностики и лечения инфекций, передаваемыхполовым путем1.2.1. Приобретение Областной 2500,0 1000,0 600,0 900,0 2009- Снижение на 100 50,0 Управле-ингредиентов для бюджет 2011 уровня тыс. ниесовременной годы заболеваемости насе- здраво-лабораторной сифилисом ления охранениядиагностики и лечения областиинфекций, Снижение на 100 7,7передаваемых половым уровня тыс.путем заболеваемости детско-
сифилисом го
детей насе-
ления1.2.2. Развитие Областной 1500,0 - 500,0 1000,0 2009- Снижение на 100 7,7материально- бюджет 2011 уровня тысячтехнической базы годы заболеваемости детско-дерматовенерологиче- гонореей детей госких учреждений насе-области ленияИтого: Областной 4000,0 1000,0 1100,0 1900,0
бюджетВСЕГО: Областной 4800,0 1100,0 1100,0 2600,0
бюджет-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
к постановлению администрации области
от 15.10.2009 N 1225
Перечень мероприятий Подпрограммы "О мерах по развитию онкологической помощи
в Тамбовской области на 2009-2011 годы"
Таблица N 2---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель, задачи, |Источники |Объемы финансирования, всего |Сроки |Основные целевые индикаторы |Заказчикимероприятия |финанси- |(тыс. руб.) |выпол- |--------------------------------|Подпрограм-
|рования |------------------------------------|нения |наименование |единица |целевое |мы, ответ-
| |всего | в том числе: | | |измерения|значение|ственные
| | |--------------------------| | | |(послед-|за
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | | |ний год |выполнение
| | | | | | | | |реализа-|
| | | | | | | | |ции Под-|
| | | | | | | | |програм-|
| | | | | | | | |мы) |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Цель: обеспечение диагностики на ранних стадиях онкологических заболеваний1.1. Задача: совершенствование методов профилактики, раннего выявления, диагностики, лечения опухолевых и предраковыхзаболеваний, а также учета онкологических больных1.1.1. Укрепление Областной 71900,0 3600,0 29200,0 39100,0 2009- Доля больных процент 71,0 Управлениематериально- бюджет 2011 с визуальными здравоохране-технической базы годы локализациями ния областигосударственного злокачествен-учреждения ныхздравоохранения новообразо-"Тамбовский областной ваний,онкологический выявленных надиспансер", I и IIприобретение стадияхмедицинского заболевания,оборудования, в том в общем числечисле больных свысокотехнологичного визуальными
локализациями
опухоли,
впервые
взятых на
учет
1.1.2. Приобретение Областной 600,0 200,0 200,0 200,0 2009- Активная процент 14,5 Управлениедиагностических бюджет 2011 выявляемость здравоохране-средств для проведения годы злокачествен- ния областииммуногистохимических ных новообра-анализов на рецепторы зованийпрогестерона иэстрогена на базегосударственногоучрежденияздравоохранения"Тамбовское областноепатологоанатомическоебюро"Итого: Областной 72500,0 3800,0 29400,0 39300,0
бюджет2. Цель: снижение инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях2.1. Задача: повышение продолжительности и качества жизни больных со злокачественными новообразованиями2.1.1. Приобретение Областной 33900,0 11900,0 10000,0 12000,0 2009- Смертность от коли- 238,5 Управлениелекарственных средств бюджет 2011 злокачествен- чество здравоохране-для лечения больных годы ных новообра- случаев ния областизлокачественными зований, в на 100 заболеваниями в том числе: тыс. амбулаторных и среди мужчин насе- 254,0стационарных условиях среди женщин ления 153,02.1.2. Строительство Областной В рамках областной инвестиционной 2009- Доля умерших процент 27,0 Управлениездания лучевого бюджет программы 2010 от здравоохране-отделения годы злокачествен- ния области,государственного ных учреждения новообразо- управлениездравоохранения ваний в инвестиций"Тамбовский областной течение года областионкологический с моментадиспансер" установления
диагноза в
общем числе
больных,
впервые
взятых на
учет в
предыдущем
годуИтого: Областной 33900,0 11900,0 10000,0 12000,0
бюджет
Всего: Областной 106400,0 15700,0 39400,0 51300,0
бюджет--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 7
к постановлению администрации области
от 15.10.2009 N 1225
Перечень мероприятий Подпрограммы "Развитие психиатрической службы
Тамбовской области на 2009-2011 годы"
Таблица N 2---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель, задачи, |Источники |Объемы финансирования, всего |Сроки |Основные целевые индикаторы |Заказчикимероприятия |финанси- |(тыс. руб.) |выполне-|---------------------------------|Подпрограм-
|рования |------------------------------------|ния |наименование |единица |целевое |мы, ответ-
| |всего | в том числе: | | |измерения|значение|ственные
| | |--------------------------| | | |(послед-|за
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | | |ний год |выполнение
| | | | | | | | |реализа-|
| | | | | | | | |ции Под-|
| | | | | | | | |програм-|
| | | | | | | | |мы) |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Цель: улучшение медицинской помощи больным с психическими заболеваниями путём удовлетворения их прав на получениевысококвалифицированной, качественной и доступной психиатрической, медико-психологической и психосоциальной помощи1.1. Задача: сохранение, восстановление и укрепление психического здоровья граждан на основе комплексного решениямедицинских, педагогических и социальных проблем профилактики и диагностики психических расстройств, лечения иреабилитации лиц, страдающих психическими расстройствами1.1.1. Обеспечение Областной 20500,0 8400,0 8400,0 8000,0 2009- Снижение процент 28,0 Управлениелекарственными бюджет 2011 числа здравоохра-средствами больных годы больных, ненияпсихическими получающих областизаболеваниями для психиатричес-проведения лечения в кую помощь вамбулаторных и условияхстационарных стационараусловиях
Снижение процент 27,0
повторных
госпитализа-
ций в
психиатри-
ческий
стационар в
течение года
от общего
числа
госпитализи-
рованных
больных1.1.2. Приобретение Областной 2800,0 0,0 0,0 2800,0 2009- Сокращение количе- 67,0 медицинского бюджет 2011 среднего ствооборудования для годы пребывания койко-диагностики и больного в днейлечения больных стационареИтого: Областной 27600,0 8400,0 8400,0 10800,0
бюджет2. Цель: совершенствование диагностических, лечебных и реабилитационных возможностей психиатрических учрежденийТамбовской области2.1. Задача: совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах и внедрениедеятельности полипрофессиональных бригад в условиях психиатрического стационара, психоневрологического диспансера2.1.1. Укрепление Областной 3458,4<*> 3458,4<*> 0,0 0,0 2009- Увеличение процент 15,0 Управлениематериально- бюджет 2011 числа здраво-технической базы годы пациентов, охраненияспециализированных охваченных областиучреждений бригадными здравоохранения, формами управлениеоказывающих оказания инвестицийпсихиатрическую психиат- областипомощь рической
помощи от
общего числа
пациентов по
отношению к
предыдущему
году
Всего: Областной 27600,0 8400,0 8400,0 10800,0
бюджет
(без
учета
средств
на
капиталь-
ные
вложения)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<*> средства предусматриваются в адресной инвестиционнойпрограмме Тамбовской области
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 8
к постановлению администрации области
от 15.10.2009 N 1225
Перечень мероприятий Подпрограммы "Сахарный диабет 2009-2011 годы"
Таблица N 2-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель, задачи, |Источники |Объемы финансирования, всего |Сроки |Основные целевые индикаторы |Заказчикимероприятия |финанси- |(тыс. руб.) |выполне-|--------------------------------|Подпрограм-
|рования |-----------------------------------------|ния |наименование |единица |целевое |мы, ответ-
| |всего | в том числе: | | |измерения|значение|ственные
| | |-----------------------------| | | |(послед-|за
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | | |ний год |выполнение
| | | | | | | | |реализа-|
| | | | | | | | |ции Под-|
| | | | | | | | |програм-|
| | | | | | | | |мы) |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Цель: совершенствование мероприятий по профилактике, ранней диагностике осложнений и организации лечения больных сахарнымдиабетом1.1. Задача: совершенствование методов профилактики, раннего выявления осложнений и лечения больных сахарным диабетом1.1.1. Обеспечение Областной 142900,0 46900,0 46000,0 50000,0 2009- Снижение доли процент 41,0 Управлениелекарственными бюджет 2011 осложнений при здравоохра-средствами больных годы сахарном нениясахарным диабетом диабете областидля проведениялечения вамбулаторныхусловиях иобеспечение детей,больных сахарнымдиабетом и невключенных вфедеральный регистр,средствамисамоконтроля (тест-полоски)1.1.2. Укрепление Областной 1200,0 - - 1200,0 2011материально- бюджет годтехнической базыспециализированныхучрежденийздравоохранения,оказывающихмедицинскую помощьбольным сахарнымдиабетомИтого: Областной 144100,0 46900,0 46000,0 51200,0
бюджет1.2. Задача: повышение продолжительности и улучшение качества жизни больных сахарным диабетом1.2.1. Реконструкция Областной 19000,0<*> 19000,0<*> 0,0 0,0 2009 Средняя продол- лет 54,9 Управлениездания бюджет год жительность инвестицийэндокринологического (без учета жизни мужчин, областиотделения средств на страдающихгосударственного капиталь- сахарнымучреждения ные диабетом типаздравоохранения вложения) 1"Тамбовская Средняя продол- лет 59,1областная больница" жительностьв рамках областной жизни женщинадресной страдающихинвестиционной сахарнымпрограммы диабетом типа
1
Средняя продол- лет 71,5
жительность
жизни мужчин,
страдающих
сахарным
диабетом типа
2
Средняя продол- лет 74,6
жительность
жизни женщин,
страдающих
сахарным
диабетом типа
2Всего: Областной 144100,0 46900,0 46000,0 51200,0
бюджет
(без учета
средств на
капиталь-
ные
вложения)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<*> средства предусматриваются в адресной инвестиционнойпрограмме Тамбовской области
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 9
к постановлению администрации области
от 15.10.2009 N 1225
Перечень мероприятий Подпрограммы "Защита населения Тамбовской области
от туберкулеза на 2009-2011 годы"
Таблица N 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель, задачи, |Источники |Объемы финансирования, всего |Сроки |Основные целевые индикаторы |Заказчикимероприятия |финанси- |(тыс. руб.) |выполне-|------------------------------------|Подпрограм-
|рования |------------------------------------|ния |наименование |единица |целевое |мы, ответ-
| |всего | в том числе: | | |измерения |значение|ственные
| | |--------------------------| | | |(послед-|за
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | | |ний год |выполнение
| | | | | | | | |реализа-|
| | | | | | | | |ции Под-|
| | | | | | | | |програм-|
| | | | | | | | |мы) |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Цель: стабилизация эпидемиологической ситуации по туберкулезу в Тамбовской области1.1. Задача: совершенствование мероприятий по профилактике, выявлению, организации лечения больных и мониторингутуберкулеза1.1.1. Обеспечение Областной 17579,6 6179,6 6100,0 5300,0 2009- Снижение Количеств 10,2 Управлениелекарственными бюджет 2011 смертности о случаев здраво-средствами больных годы от на 100 охранениятуберкулезом в туберкулеза тыс. областиамбулаторных и населениястационарных Доля процент 79,0условиях случаев
прекращения
бактерио-
выделения
1.1.2. Приобретение Областной 542,0 242,0 300,0 0,0 2009- Доля процент 79,0 дезинфицирующих бюджет 2011 случаевсредств для годы прекращенияобработки очагов бактерио-туберкулезной выделенияинфекции в семейныхочагах туберкулеза1.1.3. Обеспечение Областной 1278,4 578,4 600,0 100,0 2009- лечебно- бюджет 2011профилактических годыучреждений,оказывающихпервичную медико-санитарную помощьдетям и подросткам,туберкулином дляпроведения реакцииМанту1.1.4 Оснащение Областной 3500,0 0 0 3500,0 2009- медицинским бюджет 2011оборудованием годылечебно-профилактическихучреждений,оказывающихпротивотуберкулезнуюпомощь населению1.1.5. Проведение Областной в рамках областной адресной 2009- Управлениеремонта и бюджет инвестиционной программы 2011 здравоохра-реконструкции годы нениязданий и сооружений области,противотуберкулезных управлениеучреждений инвестицийобласти областиИтого: Областной 22900,0 7000,0 7000,0 8900,0
бюджет1.2. Задача: совершенствование реабилитационных мероприятий детям из групп повышенного риска по заболеванию туберкулезом1.2.1. Проведение Областной 1840,8 600,0 600,0 640,8 2009- Увеличение процент 6,8 Управлениелечебно- бюджет 2011 удельного образованияпрофилактических годы веса детей, и наукимероприятий в охваченных областипротивотубер- профилакти-кулезных ческимучреждениях в лечением всистеме образования противоту-и обеспечение беркулезныхдополнительным учрежденияхпитанием детей системыгруппы риска по образованиятуберкулезуИтого: Областной 1840,8 600,0 600,0 640,8
бюджетВсего Областной 24740,8 7600,0 7600,0 9540,8
бюджет------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков