Решение Думы г. Тамбова от 26.04.2006 № 166
Об утверждении отчета об исполнении городского бюджета за 2005 год
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Четвертый созыв
Шестнадцатое заседание
РЕШЕНИЕ26.04.2006 г. Тамбов N 166
Об утверждении отчета об исполнении городского бюджета
за 2005 год
Рассмотрев внесенный главой администрации города Тамбова проектрешения "Об утверждении отчета об исполнении городского бюджета за2005 год", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,Федеральным законом "Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации", от 29.03.2006 N 152, с учетомзаключения постоянной депутатской комиссии по социально-экономическомуразвитию и бюджету,
Тамбовская городская Дума Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить отчет об исполнении городского бюджета за 2005 годпо доходам в сумме 1996325,1 тыс. руб., расходам в сумме 2024474,1тыс. руб. с превышением расходов над доходами (дефицитом) городскогобюджета в сумме 28149,0 тыс. руб. и со следующими показателями:
по доходам городского бюджета за 2005 год согласно приложению 1 кнастоящему решению;
по ведомственной структуре расходов городского бюджета за 2005год согласно приложению 2 к настоящему решению;
по распределению расходов городского бюджета за 2005 год поразделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов функциональнойклассификации расходов бюджетом Российской Федерации согласноприложению 3 к настоящему решению;
по распределению ассигнований по учреждениям и организациям (безправа открытия лицевых счетов), финансируемым непосредственно черезкомитет финансов администрации города Тамбова согласно приложению 4 кнастоящему решению;
о сведениях о структуре внутреннего долга муниципальногообразования городского округа - город Тамбов на 01.01.2006 согласноприложению 5 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу после опубликования в газете "Нашгород Тамбов".
Глава города Тамбова А.Ю.Ильин
Приложение 1
к решению Тамбовской городской Думы
от 26.04.2006 N 166
Доходная часть городского бюджета за 2005 год
(тыс. руб.)-----------------------------------------------------------------------------------
| Наименование групп, подгрупп,|Уточненный|Исполнено | %
| статей и подстатей доходов |бюджет на |за 2005 год|исполнения
| |2005 год | |-----------------------------------------------------------------------------------
ДОХОДЫ10000000000000000 Д О Х О Д Ы 913333,0 945659,6 103,510100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 224577,0 234785,1 104,510102000010000110 Налог на доходы физических лиц 224587,0 234785,1 104,510500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 145554,0 145673,3 100,110502000010000110 Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности 145554,0 145673,3 100,110600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 119522,0 132765,6 111,110601000030000110 Налог на имущество физических
лиц 12096,0 12722,6 105,210606000030000110 Земельный налог 107426,0 120043,0 111,710700000000000000 РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ -159,810701000010000110 Налог на добычу полезных
ископаемых -159,810800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6459,0 7027,7 108,810803000010000110 Государственная пошлина по
делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми
судьями 5309,0 5704,3 107,410804000010000110 Государственная пошлина за
совершение нотариальных
действий (за исключением
действий, совершаемых
консульскими учреждениями
Российской Федерации) 150,0 144,1 96,110807000010000110 Государственная пошлина за
государственную регистрацию,
а также за совершение прочих
юридических значимых действий) 1000,0 1179,3 117,910900000000000000 ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 7316,0 7414,4 101,310901000030000110 Налог на прибыль организаций,
зачисляемый в местные бюджеты
(в части сумм по расчетам за
2004 год и погашения
задолженности прошлых лет) 4736,0 4610,2 97,310903000030000110 Платежи за добычу полезных
ископаемых 3,710906000020000110 Прочие налоги и сборы (по
отмененным налогам и сборам
субъектов РФ) 117,510906010020000110 Налог с продаж 114,710906020020000110 Сбор на нужды образовательных
учреждений, взимаемые с
юридических лиц 2,810907000030000110 Прочие налоги и сборы (по
отмененным местным налогам и
сборам) 2580,0 2683,0 104,010907010030000110 Налог на рекламу 1400,0 1341,1 95,810907030030000110 Целевые сборы с граждан и
предприятий, учреждений,
организаций на содержание
милиции, на благоустройство
территорий, на нужды
образования и другие цели 20,0 27,8 139,010907040030000110 Лицензионный сбор за право
торговли спиртными напитками 0,310907050030000110 Прочие местные налоги и сборы 1150,0 1313,8 114,211100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 168955,0 169792,2 100,511101000000000120 Дивиденды по акциям и доходы от
прочих форм участия в капитале,
находящихся в государственной и
муниципальной собственности 38,0 37,6 98,911101030030000120 Дивиденды по акциям и доходы от
прочих форм участия в капитале,
находящихся в муниципальной
собственности 38,0 37,6 98,911105000000000120 Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности 160958,0 161707,6 100,511105010000000120 Арендная плата за земли,
находящиеся в государственной
собственности до разграничения
государственной собственности
на землю и поступления от
продажи права на заключение
договоров аренды указанных
земельных участков 68495,0 73579,4 107,411105012030000120 Арендная плата и поступления
от продажи права на заключение
договоров аренды за земли
городских поселений до
разграничения государственной
собственности на землю 59752,0 63299,5 105,911105015030000120 Арендная плата и поступления
от продажи права на заключение
договоров аренды за земли,
расположенные в границах
муниципальных образований и
предназначенные для целей
жилищного строительства до
разграничения государственной
собственности на землю 8743,0 10280,0 117,611105023030000120 Арендная плата и поступления
от продажи права на заключение
договоров аренды за земли,
находящиеся в муниципальной
собственности 0,511105033030000120 Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении
муниципальных органов
управления и созданных ими
учреждений и в хозяйственном
ведении муниципальных
унитарных предприятий 92463,0 88127,7 95,311105033030003120 Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении
муниципальных органов
управления и закрепленного
за образовательными
учреждениями 2368,0 2477,9 104,611105033030004120 Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении
муниципальных органов
управления и закрепленного
за учреждениями
здравоохранения 395,0 465,5 117,811105033030006120 Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении
муниципальных органов
управления и закрепленного
за государственными
учреждениями культуры и
искусства 145,0 140,0 96,611105033030042120 Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении
муниципальных органов
управления и созданных ими
учреждений и в хозяйственном
ведении муниципальных
унитарных предприятий 89555,0 85044,3 95,011107000000000120 Платежи от государственных и
муниципальных унитарных
предприятий 4371,0 4421,2 101,111107013030000120 Доходы от перечисления части
прибыли, оставшейся после
уплаты налогов и иных
обязательных платежей
муниципальных унитарных
предприятий 4371,0 4421,2 101,111108000000000120 Прочие доходы от
использования имущества и
прав, находящихся в
государственной и муниципал.
собственности 3588,0 3625,8 101,111108043030000120 Прочие поступления от
использования имущества,
находящегося в муниципальной
собственности 3588,0 3625,8 101,111300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА 200,0 251,7 125,911303000000000130 Прочие доходы от оказания
платных услуг и компенсации
затрат государства 200,0 251,7 125,911400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 230000,0 246986,7 107,411402000000000000 Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной
и муниципальной собственности 230000,0 246986,7 107,411402032030000410 Доходы местных бюджетов от
реализации имущества,
находящегося в оперативном
управлении учреждений,
находящихся в ведении органов
местного самоуправления (в
части реализации основных
средств по указанному
имуществу) 195000,0 204857,6 105,111402033030000410 Доходы от реализации иного
имущества, находящегося в
муниципальной собственности
(в части реализации основных
средств по указанному
имуществу) 35000,0 42129,1 120,411600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА 10750,0 11521,9 107,211603000000000140 Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства
о налогах и сборах 152,0 165,6 108,911606000013000140 Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства
о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием
платежных карт 795,0 833,7 104,911621000000000140 Денежные взыскания (штрафы) и
иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении
преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу 94,0 128,0 136,211623030030000140 Доходы от возмещения ущерба при
возникновении страховых случаев,
зачисляемые в местный бюджет 0,511630000000000140 Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба 9709,0 10394,1 107,111700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -10334,011701030030000180 Невыясненные поступления,
зачисляемые в местный бюджет 159,811705000000000180 Прочие неналоговые доходы -10493,811903010030000151 Возврат остатков субсидий и
субвенций из местных бюджетов
в бюджет субъектов Российской
Федерации -65,220000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 960669,8 976714,9 101,720200000000000151 Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации,
кроме бюджетов государственных
внебюджетных фондов 960669,8 976714,9 101,720201000000000151 Дотации от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации 259460,7 264234,0 101,820201010000000151 Дотация на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности 2346,0 2346,0 100,020201010030000151 Дотация местным бюджетам на
выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности 2346,0 2346,0 100,020201030000000151 Дотации на возмещение убытков
от содержания объектов жилищно-
коммунального хозяйства и
социально-культурной сферы,
переданных в ведение органов
местного самоуправления 12251,6 12251,6 100,020201030030000151 Дотации местным бюджетам на
возмещение убытков от
содержания объектов жилищно-
коммунального хозяйства и
социально-культурной сферы,
переданных в ведение органов
местного самоуправления 12251,6 12251,6 100,020201070000000151 Дотации бюджетам на поддержку
мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов 244863,1 249636,4 101,920201070030000151 Дотации местным бюджетам на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов 244863,1 249636,4 101,920202000000000151 Субвенции от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации 648470,3 649302,3 100,120202080000000151 Субвенции на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным
категориям граждан 85547,5 87380,6 102,120202080030000151 Субвенции местным бюджетам на
оплату жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям
граждан 85547,5 87380,6 102,120202110000000151 Субвенции на выполнение
федеральных полномочий по
государственной регистрации
актов гражданского состояния 4846,3 4846,3 100,020202110030000151 Субвенции местным бюджетам на
выполнение федеральных
полномочий по государственной
регистрации актов гражданского
состояния 4846,3 4846,3 100,020202130000000151 Субвенции на погашение
задолженности по обязательствам,
вытекающим из федеральных
законов 84,1 83,1 98,820202131000000151 Субвенции на погашение
задолженности по обязательствам,
вытекающим из Закона Российской
Федерации "О реабилитации жертв
политических репрессий" 84,1 83,1 98,820202200000000151 Прочие субвенции 557992,4 556992,3 99,820202220030000151 Прочие субвенции, зачисляемые в
местные бюджеты 557992,4 556992,4 99,820203000000000151 Средства, получаемые на
компенсацию дополнительных
расходов, возникших в
результате решений, принятых
органами государственной власти 1342,720203030030000151 Средства местного бюджета,
получаемые по взаимным расчетам,
в том числе компенсации
дополнительных расходов,
возникших в результате решений,
принятых органами
государственной власти 1342,720204000000000151 Субсидии от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации 2738,8 3835,9 140,120204040000000151 Субсидии на предоставление
мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от
политических репрессий 2738,8 3835,9 140,120204040030000151 Субсидии местным бюджетам на
предоставление мер социальной
поддержки реабилитированных
лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических
репрессий 2738,8 3835,9 140,120205000000000151 Средства федерального бюджета
на реализацию Федеральной
адресной инвестиционной
программы 50000,0 58000,0 116,030000000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 78215,0 73950,6 94,530200000000000000 Рыночные продажи товаров и услуг 78215,0 73950,6 94,530201030030000130 Доходы от продажи услуг,
оказываемых муниципальными
учреждениями 78215,0 73950,6 94,530201030030003130 Доходы от продажи услуг
бюджетных учреждений,
подведомственных отделу
образования городов и районов
области, зачисляемые в местные
бюджеты 29593,0 27940,4 94,430201030030004130 Доходы от продажи услуг
бюджетных учреждений,
подведомственных отделу
здравоохранения городов и
районов области, зачисляемые
в местные бюджеты 41485,0 41268,9 99,530201030030005130 Доходы от продажи услуг
бюджетных учреждений,
подведомственных отделу
социальной защиты населения
городов и районов области,
зачисляемые в местные бюджеты 1364,0 1285,1 94,230201030030006130 Доходы от продажи услуг
бюджетных учреждений,
подведомственных отделу
культуры городов и районов
области, зачисляемые в
местные бюджеты 2147,0 1901,4 88,630201030030009130 Доходы от продажи услуг
бюджетных учреждений,
подведомственных комитету по
физкультуре и спорту городов
и районов области,
зачисляемые в местные
бюджеты 3618,0 1549,1 42,830201030030014130 Доходы от продажи услуг прочих
бюджетных учреждений,
зачисляемые в местные бюджеты 8,0 5,7 71,3
ВСЕГО ДОХОДОВ 1952217,8 1996325,1 102,3-----------------------------------------------------------------------------------
Глава города Тамбова А.Ю.Ильин
Приложение 2
к решению Тамбовской городской Думы
от 26.04.2006 N 166
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов городского бюджета на 2005 год
тыс. руб.-------------------------------------------------------------------------------------------
|Глава| Рз | Пр | ЦСР | ВР |Уточненный|Исполнено | %
| | | | | |бюджет на |на |исполнения
| | | | | |2005 год |01.01.2006|-------------------------------------------------------------------------------------------Тамбовская городская Дума 600 9206,6 8775,8 95,3Общегосударственныевопросы 600 01 9206,6 8775,8 95,3Функционированиезаконодательных(представительных) органовгосударственной власти иместного самоуправления 600 01 03 9206,6 8775,8 95,3Руководство и управлениев сфере установленныхфункций 600 01 03 0010000 9206,6 8775,8 95,3Центральный аппарат 600 01 03 0010000 005 7826,6 7451,0 95,2Глава законодательной(представительной) властиместного самоуправления 600 01 03 0010000 026 365,0 364,1 99,8Члены законодательной(представительной) властиместного самоуправления 600 01 03 0010000 027 1015,0 960,7 94,7Администрация городаТамбова 601 51947,5 49338,5 95,0Общегосударственныевопросы 601 01 51799,5 49202,8 95,0ФункционированиеПравительства РоссийскойФедерации, высших органовисполнительной властисубъектов РоссийскойФедерации, местныхадминистраций 601 01 04 45141,3 44060,1 97,6Руководство и управлениев сфере установленныхфункций 601 01 04 0010000 45141,3 44060,1 97,6Центральный аппарат 601 01 04 0010000 005 45141,3 44060,1 97,6Другие общегосударственныевопросы 601 01 15 6658,2 5142,7 77,2Реализация государственныхфункций, связанных собщегосударственнымуправлением 601 01 15 0920000 6658,2 5142,7 77,2Субвенции на выполнениефедеральных полномочий погосударственной регистрацииактов гражданскогосостояния 601 01 15 0920000 518 3573,0 2441,4 68,3Расходы, связанные свыполнением другихобязательств мэрии городаТамбова 601 01 15 0920000 850 3085,2 2701,3 87,6Здравоохранение и спорт 601 09 148,0 135,7 91,7Спорт и физическая культура 601 09 02 148,0 135,7 91,7Физкультурно-оздоровительная работа испортивные мероприятия 601 09 02 5120000 148,0 135,7 91,7Мероприятия в областиздравоохранения, спорта ифизической культуры,туризма 601 09 02 5120000 455 148,0 135,7 91,7Территориальное управлениемэрии города Тамбова поЛенинскому району 003 7708,4 7157,7 92,9Общегосударственные вопросы 003 01 4032,6 3834,8 95,1ФункционированиеПравительства РоссийскойФедерации, высших органовисполнительной властисубъектов РоссийскойФедерации, местныхадминистраций 003 01 04 3455,3 3267,3 94,6Руководство и управление всфере установленных функций 003 01 04 0010000 3455,3 3267,3 94,6Центральный аппарат 003 01 04 0010000 005 3454,9 3267,0 94,6Расходы, осуществляемыеза счет средств,поступающих отпредпринимательской и инойприносящей доходдеятельности 003 01 04 0010000 902 0,4 0,3 75,0Другие общегосударственныевопросы 003 01 15 577,3 567,5 98,3Реализация государственныхфункций, связанных собщегосударственнымуправлением 003 01 15 0920000 577,3 567,5 98,3Субвенции на выполнениефедеральных полномочий погосударственной регистрацииактов гражданскогосостояния 003 01 15 0920000 518 308,0 310,7 100,9Расходы, связанные свыполнением другихобязательств мэрии городаТамбова 003 01 15 0920000 850 269,3 256,8 95,4Жилищно-коммунальноехозяйство 003 05 2000,0 1670,7 83,5Коммунальное хозяйство 003 05 02 2000,0 1670,7 83,5Поддержка коммунальногохозяйства 003 05 02 3510000 2000,0 1670,7 83,5Мероприятия поблагоустройству городскихи сельских поселений 003 05 02 3510000 412 2000,0 1670,7 83,5Образование 003 07 116,1 116,1 100,0Общее образование 003 07 02 116,1 116,1 100,0Детские дома 003 07 02 4240000 116,1 116,1 100,0Обеспечение деятельностимуниципальных учрежденийсоциальной сферы,подлежащих передаче вгосударственнуюсобственность области 003 07 02 4240000 940 116,1 116,1 100,0Культура, кинематографияи средства массовойинформации 003 08 5,0 5,0 100,0Культура 003 08 01 5,0 5,0 100,0Мероприятия в сферекультуры, кинематографии исредств массовой информации 003 08 01 4500000 5,0 5,0 100,0Государственная поддержкав сфере культуры,кинематографии и средствмассовой информации 003 08 01 4500000 453 5,0 5,0 100,0Здравоохранение и спорт 003 09 20,0 9,0 45,0Спорт и физическая культура 003 09 02 20,0 9,0 45,0Физкультурно-оздоровительная работа испортивные мероприятия 003 09 02 5120000 20,0 9,0 45,0Мероприятия в областиздравоохранения, спортаи физической культуры,туризма 003 09 02 5120000 455 20,0 9,0 45,0Социальная политика 003 10 1534,7 1522,1 99,2Борьба с беспризорностью,опека, попечительство 003 10 04 1534,7 1522,1 99,2Мероприятия по борьбе сбеспризорностью, по опекеи попечительству 003 10 04 5110000 1534,7 1522,1 99,2Профилактика безнадзорностии правонарушенийнесовершеннолетних 003 10 04 5110000 481 134,3 134,3 100,0Расходы за счет субвенцииобласти на содержаниедетей, находящихся подопекой и попечительством 003 10 04 5110000 851 1400,4 1387,8 99,1Территориальное управлениемэрии города Тамбова поОктябрьскому району 004 15383,1 14930,6 97,1Общегосударственные вопросы 004 01 6210,5 5916,6 95,3ФункционированиеПравительства РоссийскойФедерации, высших органовисполнительной властисубъектов РоссийскойФедерации, местныхадминистраций 004 01 04 5068,6 4882,5 96,3Руководство и управлениев сфере установленныхфункций 004 01 04 0010000 5068,6 4882,5 96,3Центральный аппарат 004 01 04 0010000 005 5062,7 4878,5 96,4Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности 004 01 04 0010000 902 5,9 4,0 67,8Другие общегосударственныевопросы 004 01 15 1141,9 1034,1 90,6Реализация государственныхфункций, связанных собщегосударственнымуправлением 004 01 15 0920000 1141,9 1034,1 90,6Субвенции на выполнениефедеральных полномочий погосударственной регистрацииактов гражданскогосостояния 004 01 15 0920000 518 540,0 483,1 89,5Расходы, связанные свыполнением другихобязательств мэрии городаТамбова 004 01 15 0920000 850 601,9 551,0 91,5Жилищно-коммунальноехозяйство 004 05 2500,0 2388,6 95,5Коммунальное хозяйство 004 05 02 2500,0 2388,6 95,5Поддержка коммунальногохозяйства 004 05 02 3510000 2500,0 2388,6 95,5Мероприятия поблагоустройству городскихи сельских поселений 004 05 02 3510000 412 2500,0 2388,6 95,5Образование 004 07 453,0 453,0 100,0Общее образование 004 07 02 453,0 453,0 100,0Детские дома 004 07 02 4240000 453,0 453,0 100,0Обеспечение деятельностимуниципальных учрежденийсоциальной сферы,подлежащих передаче вгосударственнуюсобственность области 004 07 02 4240000 940 453,0 453,0 100,0Культура, кинематографияи средства массовойинформации 004 08 14,9 14,9 100,0Культура 004 08 01 14,9 14,9 100,0Мероприятия в сферекультуры, кинематографии исредств массовой информации 004 08 01 4500000 14,9 14,9 100,0Государственная поддержкав сфере культуры,кинематографии и средствмассовой информации 004 08 01 4500000 453 14,9 14,9 100,0Здравоохранение и спорт 004 09 25,0 23,7 94,8Спорт и физическая культура 004 09 02 25,0 23,7 94,8Физкультурно-оздоровительнаяработа и спортивныемероприятия 004 09 02 5120000 25,0 23,7 94,8Мероприятия в областиздравоохранения, спортаи физической культуры,туризма 004 09 02 5120000 455 25,0 23,7 94,8Социальная политика 004 10 6179,7 6133,8 99,3Борьба с беспризорностью,опека, попечительство 004 10 04 6179,7 6133,8 99,3Мероприятия по борьбе сбеспризорностью, по опекеи попечительству 004 10 04 5110000 6179,7 6133,8 99,3Профилактика безнадзорностии правонарушенийнесовершеннолетних 004 10 04 5110000 481 521,5 521,5 100,0Расходы за счет субвенцииобласти на содержаниедетей, находящихся подопекой и попечительством 004 10 04 5110000 851 5658,2 5612,3 99,2Территориальное управлениемэрии города Тамбова поСоветскому району 005 12259,3 11386,7 92,9Общегосударственные вопросы 005 01 5226,2 4764,0 91,2ФункционированиеПравительства РоссийскойФедерации, высших органовисполнительной властисубъектов РоссийскойФедерации, местныхадминистраций 005 01 04 4241,5 3848,8 90,7Руководство и управлениев сфере установленныхфункций 005 01 04 0010000 4241,5 3848,8 90,7Центральный аппарат 005 01 04 0010000 005 4239,6 3847,4 90,7Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности 005 01 04 0010000 902 1,9 1,4 73,7Другие общегосударственныевопросы 005 01 15 984,7 915,2 92,9Реализация государственныхфункций, связанных собщегосударственнымуправлением 005 01 15 0920000 984,7 915,2 92,9Субвенции на выполнениефедеральных полномочий погосударственной регистрацииактов гражданскогосостояния 005 01 15 0920000 518 425,3 394,2 92,7Расходы, связанные свыполнением другихобязательств мэрии городаТамбова 005 01 15 0920000 850 559,4 521,0 93,1Жилищно-коммунальноехозяйство 005 05 3650,0 3489,6 95,6Коммунальное хозяйство 005 05 02 3650,0 3489,6 95,6Поддержка коммунальногохозяйства 005 05 02 3510000 3650,0 3489,6 95,6Мероприятия поблагоустройству городскихи сельских поселений 005 05 02 3510000 412 3650,0 3489,6 95,6Культура, кинематографияи средства массовойинформации 004 08 18,0 18,0 100,0Культура 004 08 01 18,0 18,0 100,0Мероприятия в сферекультуры, кинематографии исредств массовой информации 004 08 01 4500000 18,0 18,0 100,0Государственная поддержка всфере культуры,кинематографии и средствмассовой информации 004 08 01 4500000 453 18,0 18,0 100,0Здравоохранение и спорт 005 09 15,0 2,0 13,3Спорт и физическая культура 005 09 02 15,0 2,0 13,3Физкультурно-оздоровительная работа испортивные мероприятия 005 09 02 5120000 15,0 2,0 13,3Мероприятия в областиздравоохранения, спорта ифизической культуры,туризма 005 09 02 5120000 455 15,0 2,0 13,3Социальная политика 005 10 3350,1 3113,1 92,9Социальное обеспечениенаселения 005 10 03 0,9 0,0 0,0Меры социальной поддержкиграждан 005 10 03 5050000 0,9 0,0 0,0Пособия и компенсациивоеннослужащим,приравненным к ним лицам,а также уволенным из ихчисла 005 10 03 5050000 472 0,9 0,0Борьба с беспризорностью,опека, попечительство 005 10 04 3349,2 3113,1 93,0Мероприятия по борьбе сбеспризорностью, по опекеи попечительству 005 10 04 5110000 3349,2 3113,1 93,0Профилактика безнадзорностии правонарушенийнесовершеннолетних 005 10 04 5110000 481 244,0 244,0 100,0Расходы за счет субвенцииобласти на содержание детей,находящихся под опекой ипопечительством 005 10 04 5110000 851 3105,2 2869,1 92,4Комитет муниципальногоимущества и земельныхресурсов администрациигорода Тамбова 603 8697,6 7963,8 91,6Общегосударственные вопросы 603 01 6897,6 6428,1 93,2ФункционированиеПравительства РоссийскойФедерации, высших органовисполнительной властисубъектов РоссийскойФедерации, местныхадминистраций 603 01 04 5259,6 5042,3 95,9Руководство и управление всфере установленных функций 603 01 04 0010000 5259,6 5042,3 95,9Центральный аппарат 603 01 04 0010000 005 5059,6 4993,7 98,7Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот взысканной пени,штрафных санкций занесвоевременную уплатуплатежей по доходам отиспользования имущества,находящегося вмуниципальной собственности 603 01 04 0010000 857 200,0 48,6 24,3Другие общегосударственныевопросы 603 01 15 1638,0 1385,8 84,6Реализация государственнойполитики в областиприватизации и управлениягосударственной имуниципальнойсобственностью 603 01 15 0900000 1638,0 1385,8 84,6Расходы на проведение работпо приватизациимуниципального имущества ирегистрацию объектов казны 603 01 15 0900000 852 1638,0 1385,8 84,6Национальная экономика 603 04 1800,0 1535,7 85,3Другие вопросы в областинациональной экономики 603 04 11 1800,0 1535,7 85,3Реализация государственныхфункций в областинациональной экономики 603 04 11 3400000 1800,0 1535,7 85,3Мероприятия поземлеустройству иземлепользованию 603 04 11 3400000 406 1800,0 1535,7 85,3Управление здравоохранениямэрии города Тамбова 008 114389,4 108886,4 95,2Общегосударственные вопросы 008 01 1508,5 1507,2 99,9ФункционированиеПравительства РоссийскойФедерации, высших органовисполнительной властисубъектов РоссийскойФедерации, местныхадминистраций 008 01 04 1508,5 1507,2 99,9Руководство и управление всфере установленных функций 008 01 04 0010000 1508,5 1507,2 99,9Центральный аппарат 008 01 04 0010000 005 1508,5 1507,2 99,9Здравоохранение и спорт 008 09 112880,9 107379,2 95,1Здравоохранение 008 09 01 112873,4 107371,7 95,1Больницы, клиники,госпитали, медико-санитарные части 008 09 01 4700000 36979,0 34972,4 94,6Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 008 09 01 4700000 327 26207,0 25344,0 96,7Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности 008 09 01 4700000 902 10772,0 9628,4 89,4Поликлиники, амбулатории,диагностические центры 008 09 01 4710000 44721,4 42489,8 95,0Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 008 09 01 4710000 327 14078,4 13877,5 98,6Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности 008 09 01 4710000 902 30643,0 28612,3 93,4Станции скорой и неотложнойпомощи 008 09 01 4770000 28511,3 28081,1 98,5Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 008 09 01 4770000 327 28441,3 28036,9 98,6Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности 008 09 01 4770000 902 70,0 44,2 63,1Региональные целевыепрограммы 008 09 01 5220000 2661,7 1828,4 68,7Городская целевая программа"Развитие муниципальногоздравоохранения городаТамбова на 2003-2005 гг." 008 09 01 5220005 2661,7 1828,4 68,7Мероприятия в областиздравоохранения, спорта ифизической культуры,туризма 008 09 01 5220005 455 2661,7 1828,4 68,7Другие вопросы в областиздравоохранения и спорта 008 09 04 7,5 7,5 100,0Реализация государственныхфункций в областиздравоохранения, спорта итуризма 008 09 04 4850000 7,5 7,5 100,0Мероприятия в областиздравоохранения, спорта ифизической культуры,туризма 008 09 04 4850000 455 7,5 7,5 100,0Комитет по делам детей имолодежи мэрии городаТамбова 009 6930,8 6628,2 95,6Общегосударственные вопросы 009 01 955,8 936,5 98,0ФункционированиеПравительства РоссийскойФедерации, высших органовисполнительной властисубъектов РоссийскойФедерации, местныхадминистраций 009 01 04 955,8 936,5 98,0Руководство и управление всфере установленных функций 009 01 04 0010000 955,8 936,5 98,0Центральный аппарат 009 01 04 0010000 005 955,8 936,5 98,0Образование 009 07 4844,0 4575,9 94,5Общее образование 009 07 02 3684,2 3537,1 96,0Учреждения по внешкольнойработе с детьми 009 07 02 4230000 3684,2 3537,1 96,0Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 009 07 02 4230000 327 3525,2 3406,5 96,6Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот сдачи в арендуимущества, закрепленногоза муниципальнымиорганизациями 009 07 02 4230000 900 84,0 68,8 81,9Расходы за счет дотацииобласти на выплатукомпенсации накнигоиздательскуюпродукцию педагогическимработникам муниципальныхобразовательных учреждений 009 07 02 4230000 858 75,0 61,8 82,4Молодежная политика иоздоровление детей 009 07 07 900,0 778,6 86,5Организационно-воспитательная работа смолодежью 009 07 07 4310000 900,0 778,6 86,5Расходы на проведениеобщероссийских мероприятийдля детей и учащейсямолодежи 009 07 07 4310000 447 900,0 778,6 86,5Другие вопросы в областиобразования 009 07 09 259,8 260,2 100,2Учебно-методическиекабинеты, централизованныебухгалтерии, группыхозяйственногообслуживания, учебныефильмотеки, межшкольныеучебно-производственныекомбинаты, логопедическиепункты 009 07 09 4520000 259,8 260,2 100,2Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 009 07 09 4520000 327 259,8 260,2 100,2Культура, кинематография исредства массовойинформации 009 08 1131,0 1065,8 94,2Культура 009 08 01 1131,0 1065,8 94,2Дворцы и дома культуры,другие учреждения культурыи средств массовойинформации 009 08 01 4400000 1131,0 1065,8 94,2Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 009 08 01 4400000 327 1055,0 1041,8 98,7Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности 009 08 01 4400000 902 76,0 24,0 31,6Социальная политика 009 10 50,0Другие вопросы в областисоциальной политики 009 10 06 50,0Реализация государственныхфункций в областисоциальной политики 009 10 06 5140000 50,0Мероприятия в областисоциальной политики 009 10 06 5140000 482 50,0Управление образованиямэрии города Тамбова 010 475899,6 470701,3 98,9Общегосударственные вопросы 010 01 111,3 105,2 94,5Другие общегосударственныевопросы 010 01 15 111,3 105,2 94,5Реализация государственныхфункций, связанных собщегосударственнымуправлением 010 01 15 0920000 111,3 105,2 94,5Расходы, связанные свыполнением другихобязательств мэрии городаТамбова 010 01 15 0920000 850 111,3 105,2 94,5Образование 010 07 475788,3 470581,1 98,9Дошкольное образование 010 07 01 127438,8 125126,5 98,2Детские дошкольныеучреждения 010 07 01 4200000 127438,8 125126,5 98,2Резервные фонды органовместного самоуправления 010 07 01 4200000 184 5,0 5,0 100,0Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 010 07 01 4200000 327 109700,2 109817,6 100,1Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот сдачи в арендуимущества, закрепленногоза муниципальнымиорганизациями 010 07 01 4200000 900 301,4 290,1 96,3Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности 010 07 01 4200000 902 16322,6 13876,5 85,0Расходы за счет дотацииобласти на выплатукомпенсации накнигоиздательскуюпродукцию педагогическимработникам муниципальныхобразовательных учреждений 010 07 01 4200000 858 1109,6 1137,3 102,5Общее образование 010 07 02 329983,1 327398,8 99,2Школы-детские сады, школыначальные, неполные средниеи средние 010 07 02 4210000 271659,3 269960,4 99,4Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 010 07 02 4210000 327 74788,0 74465,4 99,6Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот сдачи в аренду имущества,закрепленного замуниципальнымиорганизациями 010 07 02 4210000 900 1412,1 1220,3 86,4Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности 010 07 02 4210000 902 7545,5 6717,7 89,0Расходы за счет субвенцииобласти на финансированиеобщеобразовательныхучреждений в частиреализации имигосударственного стандартаобщего образования 010 07 02 4210000 853 177575,0 177944,8 100,2Расходы за счет субвенцииобласти на выплатукомпенсации расходов напитание учащихсяобщеобразовательных школиз малообеспеченных семей 010 07 02 4210000 855 9023,4 8495,1 94,1Расходы за счет дотацииобласти на выплатукомпенсации накнигоиздательскую продукциюпедагогическим работникаммуниципальныхобразовательных учреждений 010 07 02 4210000 858 309,2 345,5 111,7Расходы за счет дотацииобласти на обеспечениебезопасностиобщеобразовательныхучреждений 010 07 02 4210000 859 144,0 143,8 99,9Расходы за счет субвенцииобласти на предоставлениеучащимсяобщеобразовательных школ измногодетных семейбесплатного питания 010 07 02 4210000 865 577,9 344,0 59,5Расходы за счет субвенцииобласти на обеспечениеучащихсяобщеобразовательных школиз многодетных семейшкольной и спортивнойформой 010 07 02 4210000 866 284,2 283,8 99,9Школы-интернаты 010 07 02 4220000 9367,9 9143,2 97,6Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 010 07 02 4220000 327 483,4 258,9 53,6Обеспечение деятельностимуниципальных учрежденийсоциальной сферы,подлежащих передаче вгосударственнуюсобственность области 010 07 02 4220000 940 8884,5 8884,3 100,0Учреждения по внешкольнойработе с детьми 010 07 02 4230000 40327,5 39767,3 98,6Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 010 07 02 4230000 327 38785,8 38396,6 99,0Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот сдачи в арендуимущества, закрепленногоза муниципальнымиорганизациями 010 07 02 4230000 900 301,1 215,9 71,7Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности 010 07 02 4230000 902 872,4 781,4 89,6Расходы за счет дотацииобласти на выплатукомпенсации накнигоиздательскую продукциюпедагогическим работникаммуниципальныхобразовательных учреждений 010 07 02 4230000 858 368,2 373,4 101,4Детские дома 010 07 02 4240000 8628,4 8527,9 98,8Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 010 07 02 4240000 327 433,8 341,8 78,8Обеспечение деятельностимуниципальных учрежденийсоциальной сферы,подлежащих передаче вгосударственнуюсобственность области 010 07 02 4240000 940 8194,6 8186,1 99,9Молодежная политика иоздоровление детей 010 07 07 3710,8 3449,7 93,0Мероприятия по организацииоздоровительной компаниидетей и подростков 010 07 07 4320000 3710,8 3449,7 93,0Оздоровление детей иподростков 010 07 07 4320000 452 917,7 914,3 99,6Расходы за счет дотацииобласти на выплатукомпенсации накнигоиздательскуюпродукцию педагогическимработникам муниципальныхобразовательных учреждений 010 07 07 4320000 858 1,8 2,0 111,1Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности 010 07 07 4320000 902 2791,3 2533,4 90,8Другие вопросы в областиобразования 010 07 09 14655,6 14606,1 99,7Учебно-методическиекабинеты, централизованныебухгалтерии, группыхозяйственногообслуживания, учебныефильмотеки, межшкольныеучебно-производственныекомбинаты, логопедическиепункты 010 07 09 4520000 14578,5 14529,3 99,7Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 010 07 09 4520000 327 14275,5 14227,1 99,7Расходы за счет дотацииобласти на выплатукомпенсации накнигоиздательскую продукциюпедагогическим работникаммуниципальныхобразовательных учреждений 010 07 09 4520000 858 33,2 35,9 108,1Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот сдачи в арендуимущества, закрепленногоза муниципальнымиорганизациями 010 07 09 4520000 900 269,8 266,3 98,7Региональные целевыепрограммы 010 07 09 5220000 77,1 76,8 99,6Городская целевая программа"Воспитание подрастающегопоколения в г. Тамбове на2005-2006 гг." 010 07 09 5220001 77,1 76,8 99,6Государственная поддержкав сфере образования 010 07 09 5220001 285 77,1 76,8 99,6Социальная политика 010 10 15,0Другие вопросы в областисоциальной политики 010 10 06 15,0Реализация государственныхфункций в областисоциальной политики 010 10 06 5140000 15,0Мероприятия в областисоциальной политики 010 10 06 5140000 482 15,0Управление культуры мэриигорода Тамбова Тамбовскойобласти 011 35728,2 35136,2 98,3Образование 011 07 20530,6 20196,2 98,4Общее образование 011 07 02 18839,6 18574,6 98,6Учреждения по внешкольнойработе с детьми 011 07 02 4230000 18644,5 18380,9 98,6Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 011 07 02 4230000 327 16477,2 16398,1 99,5Расходы за счет дотацииобласти на выплатукомпенсации накнигоиздательскую продукциюпедагогическим работникаммуниципальныхобразовательных учреждений 011 07 02 4230000 858 301,4 240,7 79,9Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности 011 07 02 4230000 902 1865,9 1742,1 93,4Учреждения, обеспечивающиепредоставление услуг всфере образования 011 07 02 4350000 195,1 193,7 99,3Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности 011 07 02 4350000 902 195,1 193,7 99,3Среднее профессиональноеобразование 011 07 04 1627,9 1621,6 99,6Средние специальныеучебные заведения 011 07 04 4270000 1627,9 1621,6 99,6Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 011 07 04 4270000 327 1624,3 1618,6 99,6Расходы за счет дотацииобласти на выплатукомпенсации накнигоиздательскую продукциюпедагогическим работникаммуниципальныхобразовательных учреждений 011 07 04 4270000 858 3,6 3,0 83,3Другие вопросы в областиобразования 011 07 09 63,1 0,0 0,0Мероприятия в областиобразования 011 07 09 4360000 20,0 0,0 0,0Резервные фонды органовместного самоуправления 011 07 09 4360000 184 20,0 0,0Региональные целевыепрограммы 011 07 09 5220000 43,1 0,0 0,0Городская программа"Культура города Тамбова(2004-2006 годы)" 011 07 09 5220004 43,1 0,0 0,0Государственная поддержкав сфере образования 011 07 09 5220004 285 43,1 0,0Культура, кинематографияи средства массовойинформации 011 08 15197,6 14940,0 98,3Культура 011 08 01 15197,6 14940,0 98,3Дворцы и дома культуры,другие учреждения культурыи средств массовойинформации 011 08 01 4400000 5021,8 4977,7 99,1Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 011 08 01 4400000 327 4255,8 4271,8 100,4Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности 011 08 01 4400000 902 766,0 705,9 92,2Музеи и постоянные выставки 011 08 01 4410000 213,0 208,8 98,0Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 011 08 01 4410000 327 213,0 208,8 98,0Библиотеки 011 08 01 4420000 7881,2 7687,2 97,5Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 011 08 01 4420000 327 7671,2 7486,3 97,6Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности 011 08 01 4420000 902 210,0 200,9 95,7Учебно-методическиекабинеты, централизованныебухгалтерии, группыхозяйственногообслуживания, учебныефильмотеки, межшкольныеучебно-производственныекомбинаты, логопедическиепункты 011 08 01 4520000 1035,5 1015,2 98,0Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 011 08 01 4520000 327 1035,5 1015,2 98,0Региональные целевыепрограммы 011 08 01 5220000 1046,1 1051,1 100,5Городская программа"Культура города Тамбова(2004-2006 годы)" 011 08 01 5220004 1046,1 1051,1 100,5Государственная поддержкав сфере культуры,кинематографии и средствмассовой информации 011 08 01 5220004 453 1046,1 1051,1 100,5Муниципальное учреждениекультуры "Городской парккультуры и отдыха" 012 5055,7 4844,0 95,8Общегосударственные вопросы 010 01 25,0 24,4 97,6Другие общегосударственныевопросы 010 01 15 25,0 24,4 97,6Реализация государственныхфункций, связанных собщегосударственнымуправлением 010 01 15 0920000 25,0 24,4 97,6Расходы, связанные свыполнением другихобязательств мэрии городаТамбова 010 01 15 0920000 850 25,0 24,4 97,6Культура, кинематографияи средства массовойинформации 012 08 5030,7 4819,6 95,8Культура 012 08 01 5030,7 4819,6 95,8Дворцы и дома культуры,другие учреждения культурыи средств массовойинформации 012 08 01 4400000 5030,7 4819,6 95,8Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 012 08 01 4400000 327 3935,7 3940,0 100,1Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности 012 08 01 4400000 902 1095,0 879,6 80,3Муниципальное учреждение"Стадион "Спартак" 013 4157,9 2892,2 69,6Здравоохранение и спорт 013 09 4157,9 2892,2 69,6Спорт и физическая культура 013 09 02 4157,9 2892,2 69,6Физкультурно-оздоровительная работа испортивные мероприятия 013 09 02 5120000 4157,9 2892,2 69,6Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 013 09 02 5120000 327 1879,9 1806,4 96,1Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности 013 09 02 5120000 902 2278,0 1085,8 47,7Муниципальное учреждение"Дворец спорта "АНТЕЙ" 014 5179,4 4017,5 77,6Здравоохранение и спорт 014 09 5179,4 4017,5 77,6Спорт и физическая культура 014 09 02 5179,4 4017,5 77,6Физкультурно-оздоровительная работа испортивные мероприятия 014 09 02 5120000 5179,4 4017,5 77,6Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 014 09 02 5120000 327 3483,4 3433,5 98,6Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот сдачи в арендуимущества, закрепленногоза муниципальнымиорганизациями 014 09 02 5120000 900 356,0 200,0 56,2Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности 014 09 02 5120000 902 1340,0 384,0 28,7Управление социальнойзащиты населения мэриигорода Тамбова 015 245040,1 233294,7 95,2Социальная политика 015 10 245040,1 233294,7 95,2Социальное обслуживаниенаселения 015 10 02 30035,2 29774,4 99,1Учреждения социальногообслуживания населения 015 10 02 5060000 30035,2 29774,4 99,1Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 015 10 02 5060000 327 7548,1 7475,3 99,0Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности 015 10 02 5060000 902 1364,0 1188,1 87,1Обеспечение деятельностимуниципальных учрежденийсоциальной сферы,подлежащих передаче вгосударственнуюсобственность области 015 10 02 5060000 940 21123,1 21111,0 99,9Социальное обеспечениенаселения 015 10 03 210311,6 199293,0 94,8Меры социальной поддержкиграждан 015 10 03 5050000 124734,1 120977,1 97,0Субсидии на предоставлениемер социальной поддержкиреабилитированных лиц илиц, признанныхпострадавшими отполитических репрессий 015 10 03 5050000 477 2738,8 3243,5 118,4Предоставление льгответеранам труда за счетсредств бюджетов субъектовРФ и местных бюджетов 015 10 03 5050000 563 95609,8 92721,0 97,0Расходы на выплату доплатк трудовым пенсиямруководителям муниципальныхпредприятий и учрежденийгорода Тамбова и доплат кгосударственной пенсиилицам, замещавшим должностив органах власти городаТамбова 015 10 03 5050000 856 297,0 260,5 87,7Расходы за счет субвенцииобласти на реализациюЗакона Тамбовской области"О мерах государственнойсоциальной поддержкимногодетных семей вТамбовской области" 015 10 03 5050000 908 2206,0 869,6 39,4Расходы на обеспечениеравной доступноститранспортных услуготдельным категориямграждан 015 10 03 5050000 946 23882,5 23882,5 100,0Фонд компенсаций 015 10 03 5190000 85547,5 78296,2 91,5Субвенции на оплатужилищно-коммунальных услуготдельным категориямграждан 015 10 03 5190000 561 85547,5 78296,2 91,5Региональные целевыепрограммы 015 10 03 5220000 30,0 19,7 65,7Городская целевая программа"Неотложные меры по борьбес туберкулезом в городеТамбове на 2004-2006 годы" 015 10 03 5220002 30,0 19,7 65,7Мероприятия в областисоциальной политики 015 10 03 5220002 482 30,0 19,7 65,7Другие вопросы в областисоциальной политики 015 10 06 4693,3 4227,3 90,1Меры социальной поддержкиграждан 015 10 06 5050000 4114,1 3701,7 90,0Оказание социальной помощи 015 10 06 5050000 483 3439,1 3138,5 91,3Пенсии по государственномупенсионному обеспечению,доплаты к пенсиям,дополнительное материальноеобеспечение, пособия икомпенсации 015 10 06 5050000 703 675,0 563,2 83,4Реализация государственныхфункций в областисоциальной политики 015 10 06 5140000 579,2 525,6 90,7Резервные фонды органовместного самоуправления 015 10 06 5140000 184 144,4 144,4 100,0Мероприятия в областисоциальной политики 015 10 06 5140000 482 434,8 381,2 87,7МУ "Инвестиционно-строительный центргорода Тамбова"(Инвестор) 016 50800,0 58498,5 115,2Жилищно-коммунальноехозяйство 016 05 50000,0 57698,5 115,4Другие вопросы в областижилищно-коммунальногохозяйства 016 05 04 50000,0 57698,5 115,4Подпрограмма "Переселениеграждан РоссийскойФедерации из ветхого иаварийного жилищного фонда" 016 05 04 1000404 50000,0 57698,5 115,4Строительство объектов длянужд отрасли 016 05 04 1000404 213 50000,0 57698,5 115,4Здравоохранение и спорт 016 09 800,0 800,0 100,0Здравоохранение 016 09 01 800,0 800,0 100,0Больницы, клиники,госпитали, медико-санитарные части 016 09 01 4700000 800,0 800,0 100,0Обеспечение деятельностиподведомственныхучреждений 016 09 01 4700000 327 800,0 800,0 100,0МУ "Дирекцияблагоустройства и ремонтадорог" 017 35000,0 20858,2 59,6Национальная экономика 017 04 35000,0 20858,2 59,6Транспорт 017 04 08 35000,0 20858,2 59,6Дорожное хозяйство 017 04 08 3150000 35000,0 20858,2 59,6Отдельные мероприятия вобласти дорожного хозяйства 017 04 08 3150000 365 35000,0 20858,2 59,6Управление финансов мэриигорода Тамбова Тамбовскойобласти 829 992303,5 979163,8 98,7Общегосударственные вопросы 829 01 19765,7 18820,6 95,2ФункционированиеПравительства РоссийскойФедерации, высших органовисполнительной властисубъектов РоссийскойФедерации, местныхадминистраций 829 01 04 6343,8 6237,0 98,3Руководство и управление всфере установленных функций 829 01 04 0010000 6343,8 6237,0 98,3Центральный аппарат 829 01 04 0010000 005 6343,8 6237,0 98,3Обеспечение проведениявыборов и референдумов 829 01 07 3084,8 3084,8 100,0Проведение выборов иреферендумов 829 01 07 0200000 3084,8 3084,8 100,0Проведение выборов взаконодательные(представительные) органывласти местногосамоуправления 829 01 07 0200000 097 3084,8 3084,8 100,0Обслуживаниегосударственного имуниципального долга 829 01 12 4180,4 4179,8 100,0Процентные платежи подолговым обязательствам 829 01 12 0650000 4180,4 4179,8 100,0Процентные платежи помуниципальному долгу 829 01 12 0650000 152 4180,4 4179,8 100,0Резервные фонды 829 01 13 84,5 0,0 0,0Резервные фонды 829 01 13 0700000 84,5 0,0 0,0Резервные фонды органовместного самоуправления 829 01 13 0700000 184 84,5 0,0Другие общегосударственныевопросы 829 01 15 6072,2 5319,0 87,6Реализация государственнойполитики в областиприватизации и управлениягосударственной имуниципальнойсобственностью 829 01 15 0900000 262,0 262,0 100,0Расходы на проведение работпо приватизациимуниципального имущества ирегистрацию объектов казны 829 01 15 0900000 852 262,0 262,0 100,0Реализация государственныхфункций, связанных собщегосударственнымуправлением 829 01 15 0920000 2654,2 2648,9 99,8Резервные фонды органовместного самоуправления 829 01 15 0920000 184 175,0 175,0 100,0Расходы, связанные свыполнением другихобязательств мэрии городаТамбова 829 01 15 0920000 850 2479,2 2473,9 99,8Мероприятия в областижилищного хозяйства построительству,реконструкции иприобретению жилых домов 829 01 15 1020000 3156,0 2408,1 76,3Строительство объектовобщегражданского назначения 829 01 15 1020000 214 3156,0 2408,1 76,3Национальная экономика 829 04 93825,4 87865,2 93,6Транспорт 829 04 08 93825,4 87865,2 93,6Дорожное хозяйство 829 04 08 3150000 71009,5 65467,3 92,2Отдельные мероприятия вобласти дорожного хозяйства 829 04 08 3150000 365 71009,5 65467,3 92,2Другие виды транспорта 829 04 08 3170000 22815,9 22397,9 98,2Отдельные мероприятия подругим видам транспорта 829 04 08 3170000 366 22815,9 22397,9 98,2Жилищно-коммунальноехозяйство 829 05 852078,8 846725,4 99,4Жилищное хозяйство 829 05 01 80049,4 75956,3 94,9Поддержка жилищногохозяйства 829 05 01 3500000 80049,4 75956,3 94,9Резервные фонды органовместного самоуправления 829 05 01 3500000 184 100,0 100,0 100,0Мероприятия в областижилищного хозяйства построительству,реконструкции иприобретению жилых домов 829 05 01 3500000 410 10,0 10,0 100,0Расходы на возмещениеубытков жилищно-коммунального хозяйства 829 05 01 3500000 862 19100,0 18730,7 98,1Прочие расходы, неотнесенные к другим видамрасходов в жилищно-коммунальном хозяйстве 829 05 01 3500000 864 60839,4 57115,6 93,9Коммунальное хозяйство 829 05 02 642188,6 641880,0 100,0Поддержка коммунальногохозяйства 829 05 02 3510000 642188,6 641880,0 100,0Мероприятия в областикоммунального хозяйствапо развитию, реконструкциии замене инженерных сетей 829 05 02 3510000 411 24704,4 24196,8 97,9Мероприятия поблагоустройству городскихи сельских поселений 829 05 02 3510000 412 96974,2 94403,8 97,3Субсидии на услуги,оказываемые населениюэлектро- и теплоснабжающимиорганизациями 829 05 02 3510000 860 439586,3 443100,6 100,8Субсидии на услуги,предоставляемые населениюорганизациями водоснабженияи канализации 829 05 02 3510000 861 77823,7 77823,7 100,0Расходы на возмещениеубытков жилищно-коммунального хозяйства 829 05 02 3510000 862 3100,0 2355,1 76,0Другие вопросы в областижилищно-коммунальногохозяйства 829 05 04 129840,8 128889,1 99,3Руководство и управление всфере установленных функций 829 05 04 0010000 23350,0 23068,3 98,8Субсидии 829 05 04 0010000 197 23350,0 23068,3 98,8Меры социальной поддержкиграждан 829 05 04 5050000 106490,8 105820,8 99,4Субсидии на частичноевозмещение расходовбюджетов по предоставлениюгражданам субсидий наоплату жилья икоммунальных услуг 829 05 04 5050000 500 106490,8 105820,8 99,4Образование 829 07 1674,5 1299,3 77,6Другие вопросы в областиобразования 829 07 09 1674,5 1299,3 77,6Непрограммные инвестиции восновные фонды 829 07 09 1020000 1671,0 1295,8 77,5Строительство объектов длянужд отрасли 829 07 09 1020000 213 1671,0 1295,8 77,5Мероприятия в областиобразования 829 07 09 4360000 3,5 3,5 100,0Резервные фонды органовместного самоуправления 829 07 09 4360000 184 3,5 3,5 100,0Культура, кинематография,средства массовойинформации 829 08 3252,9 3383,1 104,0Культура 829 08 01 49,9 49,9 100,0Дворцы и дома культуры,другие учреждения культурыи средств массовойинформации 829 08 01 4400000 20,0 20,0 100,0Резервные фонды органовместного самоуправления 829 08 01 4400000 184 20,0 20,0 100,0Театры, цирки, концертныеи другие организацииисполнительских искусств 829 08 01 4430000 29,9 29,9 100,0Резервные фонды органовместного самоуправления 829 08 01 4430000 184 29,9 29,9 100,0Мероприятия в сферекультуры, кинематографии исредств массовой информации 829 08 01 4500000 200,0Государственная поддержка всфере культуры,кинематографии и средствмассовой информации 829 08 01 4500000 453 200,0Периодическая печатьи издательства 829 08 04 3182,0 3112,2 97,8Периодические издания,учрежденные органамизаконодательной иисполнительной власти 829 08 04 4570000 3182,0 3112,2 97,8Государственная поддержкав сфере культуры,кинематографии и средствмассовой информации 829 08 04 4570000 453 3182,0 3112,2 97,8Другие вопросы в областикультуры, кинематографиии средств массовойинформации 829 08 06 21,0 21,0 100,0Непрограммные инвестициив основные фонды 829 08 06 1020000 21,0 21,0 100,0Строительство объектовдля нужд отрасли 829 08 06 1020000 213 21,0 21,0 100,0Здравоохранение и спорт 829 09 19097,7 18461,7 96,7Спорт и физическая культура 829 09 02 10709,7 10335,0 96,5Центры спортивнойподготовки (сборныекоманды) 829 09 02 4820000 10692,0 10317,3 96,5Спортивные команды 829 09 02 4820000 454 10692,0 10317,3 96,5Физкультурно-оздоровительная работа испортивные мероприятия 829 09 02 5120000 17,7 17,7 100,0Резервные фонды органовместного самоуправления 829 09 02 5120000 184 17,7 17,7 100,0Другие вопросы в областиздравоохранения и спорта 829 09 04 8388,0 8126,7 96,9Непрограммные инвестициив основные фонды 829 09 04 1020000 8388,0 8126,7 96,9Строительство объектовдля нужд отрасли 829 09 04 1020000 213 8388,0 8126,7 96,9Социальная политика 829 10 2608,5 2608,5 100,0Социальное обеспечениенаселения 829 10 03 936,6 936,6 100,0Фонд компенсаций 829 10 03 5190000 936,6 936,6 100,0Субвенции на оплатужилищно-коммунальныхуслуг отдельным категориямграждан 829 10 03 5190000 561 936,6 936,6 100,0Другие вопросы в областисоциальной политики 829 10 06 1671,9 1671,9 100,0Меры социальной поддержкиграждан 829 10 06 5050000 1671,9 1671,9 100,0Расходы на оказаниесоциальной помощи 829 10 06 5050000 483 1671,9 1671,9 100,0ВСЕГО РАСХОДОВ: 2075687,1 2024474,1 97,5-------------------------------------------------------------------------------------------
Глава города Тамбова А.Ю.Ильин
Приложение 3
к решению Тамбовской городской Думы
от 26.04.2006 N 166
Р А С Х О Д Ы
городского бюджета по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов за 2005 год
тыс. руб.-------------------------------------------------------------------------------------
| Рз | Пр | ЦСР | ВР |Уточненный|Исполнено | %
| | | | |бюджет на |на |исполнения
| | | | |2005 год |01.01.2006|-------------------------------------------------------------------------------------Общегосударственныевопросы 01 105739,3 100316,0 94,9Функционированиезаконодательных(представительных) органовгосударственной власти иместного самоуправления 01 03 9206,6 8775,8 95,3Руководство и управлениев сфере установленныхфункций 01 03 0010000 9206,6 8775,8 95,3Центральный аппарат 01 03 0010000 005 7826,6 7451,0 95,2Глава законодательной(представительной) властиместного самоуправления 01 03 0010000 026 365,0 364,1 99,8Члены законодательной(представительной) властиместного самоуправления 01 03 0010000 027 1015,0 960,7 94,7ФункционированиеПравительства РоссийскойФедерации, высших органовисполнительной властисубъектов РоссийскойФедерации, местныхадминистраций 01 04 71974,4 69781,7 97,0Руководство и управление всфере установленных функций 01 04 0010000 71974,4 69781,7 97,0Центральный аппарат 01 04 0010000 005 71766,2 69727,4 97,2Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности 01 04 0010000 902 8,2 5,7 69,5Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот взысканной пени,штрафных санкций занесвоевременную уплатуплатежей по доходам отиспользования имущества,находящегося вмуниципальнойсобственности 01 04 0010000 857 200,0 48,6 24,3Обеспечение проведениявыборов и референдумов 01 07 3084,8 3084,8 100,0Проведение выборов иреферендумов 01 07 0200000 3084,8 3084,8 100,0Проведение выборов взаконодательные(представительные) органывласти местногосамоуправления 01 07 0200000 097 3084,8 3084,8 100,0Обслуживаниегосударственного имуниципального долга 01 12 4180,4 4179,8 100,0Процентные платежи подолговым обязательствам 01 12 0650000 4180,4 4179,8 100,0Процентные платежи помуниципальному долгу 01 12 0650000 152 4180,4 4179,8 100,0Резервные фонды 01 13 84,5 0,0 0,0Резервные фонды 01 13 0700000 84,5 0,0 0,0Резервные фонды органовместного самоуправления 01 13 0700000 184 84,5 0,0 0,0Другие общегосударственныевопросы 01 15 17208,6 14493,9 84,2Реализация государственнойполитики в областиприватизации и управлениягосударственной имуниципальнойсобственностью 01 15 0900000 1900,0 1647,8 86,7Расходы на проведениеработ по приватизациимуниципального имуществаи регистрацию объектовказны 01 15 0900000 852 1900,0 1647,8 86,7Реализация государственныхфункций, связанных собщегосударственнымуправлением 01 15 0920000 12152,6 10438,0 85,9Резервные фонды органовместного самоуправления 01 15 0920000 184 175,0 175,0 100,0Субвенции на выполнениефедеральных полномочийпо государственнойрегистрации актовгражданского состояния 01 15 0920000 518 4846,3 3629,4 74,9Расходы, связанные свыполнением другихобязательств мэрии городаТамбова 01 15 0920000 850 7131,3 6633,6 93,0Непрограммные инвестициив основные фонды 01 15 1020000 3156,0 2408,1 76,3Строительство объектовобщегражданского назначения 01 15 1020000 214 3156,0 2408,1 76,3Национальная экономика 04 130625,4 110259,1 84,4Транспорт 04 08 128825,4 108723,4 84,4Дорожное хозяйство 04 08 3150000 106009,5 86325,5 81,4Отдельные мероприятия вобласти дорожного хозяйства 04 08 3150000 365 106009,5 86325,5 81,4Другие виды транспорта 04 08 3170000 22815,9 22397,9 98,2Отдельные мероприятия подругим видам транспорта 04 08 3170000 366 22815,9 22397,9 98,2Другие вопросы в областинациональной экономики 04 11 1800,0 1535,7 85,3Реализация государственныхфункций в областинациональной экономики 04 11 3400000 1800,0 1535,7 85,3Мероприятия поземлеустройству иземлепользованию 04 11 3400000 406 1800,0 1535,7 85,3Жилищно-коммунальноехозяйство 05 910228,8 911972,8 100,2Жилищное хозяйство 05 01 80049,4 75956,3 94,9Поддержка жилищногохозяйства 05 01 3500000 80049,4 75956,3 94,9Резервные фонды органовместного самоуправления 05 01 3500000 184 100,0 100,0 100,0Мероприятия в областижилищного хозяйства построительству,реконструкции иприобретению жилых домов 05 01 3500000 410 10,0 10,0 100,0Расходы на возмещениеубытков жилищно-коммунального хозяйства 05 01 3500000 862 19100,0 18730,7 98,1Прочие расходы, неотнесенные к другим видамрасходов в жилищно-коммунальном хозяйстве 05 01 3500000 864 60839,4 57115,6 93,9Коммунальное хозяйство 05 02 650338,6 649428,9 99,9Поддержка коммунальногохозяйства 05 02 3510000 650338,6 649428,9 99,9Мероприятия в областикоммунального хозяйствапо развитию, реконструкциии замене инженерных сетей 05 02 3510000 411 24704,4 24196,8 97,9Мероприятия поблагоустройству городскихи сельских поселений 05 02 3510000 412 105124,2 101952,7 97,0Субсидии на услуги,оказываемые населениюэлектро- итеплоснабжающимиорганизациями 05 02 3510000 860 439586,3 443100,6 100,8Субсидии на услуги,оказываемые населениюорганизациями водоснабженияи канализации 05 02 3510000 861 77823,7 77823,7 100,0Расходы на возмещениеубытков жилищно-коммунального хозяйства 05 02 3510000 862 3100,0 2355,1 76,0Другие вопросы в областижилищно-коммунальногохозяйства 05 04 179840,8 186587,6 103,8Руководство и управлениев сфере установленныхфункций 05 04 0010000 23350,0 23068,3 98,8Субсидии 05 04 0010000 197 23350,0 23068,3 98,8Подпрограмма "Переселениеграждан РоссийскойФедерации из ветхого иаварийного жилищного фонда" 05 04 1000404 50000,0 57698,5 115,4Строительство объектовдля нужд отрасли 05 04 1000404 213 50000,0 57698,5 115,4Меры социальной поддержкиграждан 05 04 5050000 106490,8 10820,8 99,4Субсидии на частичноевозмещение расходовбюджетов по предоставлениюгражданам субсидий наоплату жилья икоммунальных услуг 05 04 5050000 500 106490,8 105820,8 99,4Образование 07 503406,5 497221,6 98,8Дошкольное образование 07 01 127438,8 125126,5 98,2Детские дошкольныеучреждения 07 01 4200000 127438,8 125126,5 98,2Резервные фонды органовместного самоуправления 07 01 4200000 184 5,0 5,0 100,0Обеспечение деятельностиподведомственныхучреждений 07 01 4200000 327 109700,2 109817,6 100,1Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот сдачи в арендуимущества, закрепленногоза муниципальнымиорганизациями 07 01 4200000 900 301,4 290,1 96,3Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности 07 01 4200000 902 16322,6 13876,5 85,0Расходы за счет дотацииобласти на выплатукомпенсации накнигоиздательскуюпродукцию педагогическимработникам муниципальныхобразовательных учреждений 07 01 4200000 858 1109,6 1137,3 102,5Общее образование 07 02 353076,0 350079,6 99,2Школы-детские сады, школыначальные, неполныесредние и средние 07 02 4210000 271659,3 269960,4 99,4Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 07 02 4210000 327 74788,0 74465,4 99,6Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот сдачи в арендуимущества, закрепленногоза муниципальнымиорганизациями 07 02 4210000 900 1412,1 1220,3 86,4Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности 07 02 4210000 902 7545,5 6717,7 89,0Расходы за счет субвенцииобласти на финансированиеобщеобразовательныхучреждений в частиреализации имигосударственного стандартаобщего образования 07 02 4210000 853 177575,0 177944,8 100,2Расходы за счет субвенцииобласти на выплатукомпенсации расходов напитание учащихсяобщеобразовательных школиз малообеспеченных семей 07 02 4210000 855 9023,4 8495,1 94,1Расходы за счет дотацииобласти на выплатукомпенсации накнигоиздательскуюпродукцию педагогическимработникам муниципальныхобразовательныхучреждений 07 02 4210000 858 309,2 345,5 111,7Расходы за счет дотацииобласти на обеспечениебезопасностиобщеобразовательныхучреждений 07 02 4210000 859 144,0 143,8 99,9Расходы за счет субвенцииобласти на предоставлениеучащимсяобщеобразовательных школиз многодетных семейбесплатного питания 07 02 4210000 865 577,9 344,0 59,5Расходы за счет субвенцииобласти на обеспечениеучащихсяобщеобразовательных школиз многодетных семейшкольной и спортивнойформой 07 02 4210000 866 284,2 283,8 99,9Школы-интернаты 07 02 4220000 9367,9 9143,2 97,6Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 07 02 4220000 327 483,4 258,9 53,6Обеспечение деятельностимуниципальных учрежденийсоциальной сферы,подлежащих передаче вгосударственнуюсобственность области 07 02 4220000 940 8884,5 8884,3 100,0Учреждения по внешкольнойработе с детьми 07 02 4230000 62656,2 61685,3 98,5Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 07 02 4230000 327 58788,2 58201,2 99,0Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот сдачи в арендуимущества, закрепленного замуниципальными учреждениями 07 02 4230000 900 385,1 284,7 73,9Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности 07 02 4230000 902 2738,3 2523,5 92,2Расходы за счет дотацииобласти на выплатукомпенсации накнигоиздательскуюпродукцию педагогическимработникам муниципальныхобразовательных учреждений 07 02 4230000 858 744,6 675,9 90,8Детские дома 07 02 4240000 9197,5 9097,0 98,9Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 07 02 4240000 327 433,8 341,8 78,8Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 07 02 4240000 940 8763,7 8755,2 99,9Учреждения, обеспечивающиепредоставление услуг всфере образования 07 02 4350000 195,1 193,7 99,3Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности 07 02 4350000 902 195,1 193,7 99,3Среднее профессиональноеобразование 07 04 1627,9 1621,6 99,6Средние специальные учебныезаведения 07 04 4270000 1627,9 1621,6 99,6Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 07 04 4270000 327 1624,3 1618,6 99,6Расходы за счет дотацииобласти на выплатукомпенсации накнигоиздательскуюпродукцию педагогическимработникам муниципальныхобразовательных учреждений 07 04 4270000 858 3,6 3,0 83,3Молодежная политика иоздоровление детей 07 07 4610,8 4228,3 91,7Организационно-воспитательная работас молодежью 07 07 4310000 900,0 778,6 86,5Проведение мероприятийдля детей и молодежи 07 07 4310000 447 900,0 778,6 86,5Мероприятия по организацииоздоровительной компаниидетей и подростков 07 07 4320000 3710,8 3449,7 93,0Оздоровление детей иподростков 07 07 4320000 452 917,7 914,3 99,6Расходы за счет дотацииобласти на выплатукомпенсации накнигоиздательскуюпродукцию педагогическимработникам муниципальныхобразовательных учреждений 07 07 4320000 858 1,8 2,0 111,1Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности 07 07 4320000 902 2791,3 2533,4 90,8Другие вопросы в областиобразования 07 09 16653,0 16165,6 97,1Мероприятия в областиобразования 07 09 4360000 23,5 3,5 14,9Резервные фонды органовместного самоуправления 07 09 4360000 184 23,5 3,5 14,9Учебно-методическиекабинеты, централизованныебухгалтерии, группыхозяйственногообслуживания, учебныефильмотеки, межшкольныеучебно-производственныекомбинаты, логопедическиепункты 07 09 4520000 14838,3 14789,5 99,7Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 07 09 4520000 327 14535,3 14487,3 99,7Расходы за счет дотацииобласти на выплатукомпенсации накнигоиздательскую продукциюпедагогическим работникаммуниципальныхобразовательных учреждений 07 09 4520000 858 33,2 35,9 108,1Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот сдачи в арендуимущества, закрепленного замуниципальными учреждениями 07 09 4520000 900 269,8 266,3 98,7Региональные целевыепрограммы 07 09 5220000 120,2 76,8 63,9Городская целевая программа"Воспитание подрастающегопоколения в г. Тамбове на2005-2006 гг." 07 09 5220001 77,1 76,8 99,6Государственная поддержкав сфере образования 07 09 5220001 285 77,1 76,8 99,6Городская программа"Культура городаТамбова (2004-2006 годы)" 07 09 5220004 43,1 0,0 0,0Государственная поддержкав сфере образования 07 09 5220004 285 43,1 0,0 0,0Непрограммные инвестициив основные фонды 07 09 1020000 1671,0 1295,8 77,5Строительство объектов длянужд отрасли 07 09 1020000 213 1671,0 1295,8 77,5Культура, кинематография исредства массовойинформации 08 24650,1 24246,4 98,4Культура 08 01 21447,1 21113,2 98,4Дворцы и дома культуры,другие учреждения культурыи средств массовойинформации 08 01 4400000 11203,5 10883,1 97,1Резервные фонды органовместного самоуправления 08 01 4400000 184 20,0 20,0 100,0Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 08 01 4400000 327 9246,5 9253,6 100,1Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности 08 01 4400000 902 1937,0 1609,5 83,1Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 213,0 208,8 98,0Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 08 01 4410000 327 213,0 208,8 98,0Библиотеки 08 01 4420000 7881,2 7687,2 97,5Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 08 01 4420000 327 7671,2 7486,3 97,6Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности 08 01 4420000 902 210,0 200,9 95,7Театры, цирки, концертныеи другие организацииисполнительских искусств 08 01 4430000 29,9 29,9 100,0Резервные фонды органовместного самоуправления 08 01 4430000 184 29,9 29,9 100,0Мероприятия в сферекультуры, кинематографиии средств массовойинформации 08 01 4500000 37,9 237,9 627,7Государственная поддержкав сфере культуры,кинематографии и средствмассовой информации 08 01 4500000 453 37,9 237,9 627,7Учебно-методическиекабинеты, централизованныебухгалтерии, группыхозяйственногообслуживания, учебныефильмотеки, межшкольныеучебно-производственныекомбинаты,логопедические пункты 08 01 4520000 1035,5 1015,2 98,0Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 08 01 4520000 327 1035,5 1015,2 98,0Региональные целевыепрограммы 08 01 5220000 1046,1 1051,1 100,5Городская целевая программа"Культура города Тамбова(2004-2006 годы)" 08 01 5220004 1046,1 1051,1 100,5Государственная поддержкав сфере культуры,кинематографии и средствмассовой информации 08 01 5220004 453 1046,1 1051,1 100,5Периодическая печать ииздательства 08 04 3182,0 3112,2 97,8Периодические издания,учрежденные органамизаконодательной иисполнительной власти 08 04 4570000 3182,0 3112,2 97,8Государственная поддержкав сфере культуры,кинематографии и средствмассовой информации 08 04 4570000 453 3182,0 3112,2 97,8Другие вопросы в областикультуры, кинематографии,средств массовой информации 08 06 21,0 21,0 100,0Непрограммные инвестиции восновные фонды 08 06 1020000 21,0 21,0 100,0Строительство объектов длянужд отрасли 08 06 1020000 213 21,0 21,0 100,0Здравоохранение и спорт 09 142323,9 133721,0 94,0Здравоохранение 09 01 113673,4 108171,7 95,2Больницы, клиники,госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 37779,0 35772,4 94,7Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 09 01 4700000 327 27007,0 26144,0 96,8Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности 09 01 4700000 902 10772,0 9628,4 89,4Поликлиники, амбулатории,диагностические центры 09 01 4710000 44721,4 42489,8 95,0Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 09 01 4710000 327 14078,4 13877,5 98,6Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности 09 01 4710000 902 30643,0 28612,3 93,4Станции скорой и неотложнойпомощи 09 01 4770000 28511,3 28081,1 98,5Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 09 01 4770000 327 28441,3 28036,9 98,6Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности 09 01 4770000 902 70,0 44,2 63,1Региональные целевыепрограммы 09 01 5220000 2661,7 1828,4 68,7Городская Целевая программа"Развитие муниципальногоздравоохранения городаТамбова на 2003-2005 гг." 09 01 5220005 2661,7 1828,4 68,7Мероприятия в областиздравоохранения, спортаи физической культуры,туризма 09 01 5220005 455 2661,7 1828,4 68,7Спорт и физическая культура 09 02 20255,0 17415,1 86,0Центры спортивнойподготовки (сборныекоманды) 09 02 4820000 10692,0 10317,3 96,5Спортивные команды 09 02 4820000 454 10692,0 10317,3 96,5Физкультурно-оздоровительная работа испортивные мероприятия 09 02 5120000 9563,0 7097,8 74,2Резервные фонды органовместного самоуправления 09 02 5120000 184 17,7 17,7 100,0Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 09 02 5120000 327 5363,3 5239,9 97,7Мероприятия в областиздравоохранения, спортаи физической культуры,туризма 09 02 5120000 455 208,0 170,4 81,9Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот сдачи в аренду имущества,закрепленного замуниципальнымиорганизациями 09 02 5120000 900 356,0 200,0 56,2Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности 09 02 5120000 902 3618,0 1469,8 40,6Другие вопросы в областиздравоохранения и спорта 09 04 8395,5 8134,2 96,9Непрограммные инвестициив основные фонды 09 04 1020000 8388,0 8126,7 96,9Строительство объектов длянужд отрасли 09 04 1020000 213 8388,0 8126,7 96,9Реализация государственныхфункций в областиздравоохранения, спорта итуризма 09 04 4850000 7,5 7,5 100,0Мероприятия в областиздравоохранения, спортаи физической культуры,туризма 09 04 4850000 455 7,5 7,5 100,0Социальная политика 10 258713,1 246737,2 95,4Социальное обслуживаниенаселения 10 02 30035,2 29774,4 99,1Учреждения социальногообслуживания населения 10 02 5060000 30035,2 29774,4 99,1Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 10 02 5060000 327 7548,1 7475,3 99,0Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности 10 02 5060000 902 1364,0 1188,1 87,1Обеспечение деятельностимуниципальных учрежденийсоциальной сферы,подлежащих передаче вгосударственнуюсобственность области 10 02 5060000 940 21123,1 21111,0 99,9Социальное обеспечениенаселения 10 03 211249,1 200229,6 94,8Меры социальной поддержкиграждан 10 03 5050000 124735,0 120977,1 97,0Пособия и компенсациивоеннослужащим,приравненным к ним лицам,а также уволенным из ихчисла 10 03 5050000 472 0,9 0,0 0,0Субсидии на предоставлениемер социальной поддержкиреабилитированных лиц илиц, признанныхпострадавшими отполитических репрессий 10 03 5050000 477 2738,8 3243,5 118,4Предоставление льгответеранам труда за счетсредств бюджетов субъектовРФ и местных бюджетов 10 03 5050000 563 95609,8 92721,0 97,0Расходы на выплату доплатк трудовым пенсиямруководителям муниципальныхпредприятий и учрежденийгорода Тамбова и доплат кгосударственной пенсиилицам, замещавшим должностив органах власти города 10 03 5050000 856 297,0 260,5 87,7Расходы за счет субвенцииобласти на реализациюЗакона Тамбовской области"О мерах государственнойсоциальной поддержкимногодетных семей вТамбовской области" 10 03 5050000 908 2206,0 869,6 39,4Расходы на обеспечениеравной доступноститранспортных услуготдельным категориямграждан 10 03 5050000 946 23882,5 23882,5 100,0Фонд компенсаций 10 03 5190000 86484,1 79232,8 91,6Субвенции на оплатужилищно-коммунальных услуготдельным категориямграждан 10 03 5190000 561 86484,1 79232,8 91,6Региональные целевыепрограммы 10 03 5220000 30,0 19,7 65,7Городская целевая программа"Неотложные меры по борьбес туберкулезом в городеТамбове на 2004-2006 годы" 10 03 5220002 30,0 19,7 65,7Мероприятия в областисоциальной политики 10 03 5220002 482 30,0 19,7 65,7Борьба с беспризорностью,опека, попечительство 10 04 11063,6 10769,0 97,3Мероприятия по борьбе сбеспризорностью, по опекеи попечительству 10 04 5110000 11063,6 10769,0 97,3Профилактика безнадзорностии правонарушенийнесовершеннолетних 10 04 5110000 481 899,8 899,8 100,0Расходы за счет субвенцииобласти на содержаниедетей, находящихся подопекой и попечительством 10 04 5110000 851 10163,8 9869,2 97,1Другие вопросы в областисоциальной политики 10 06 6365,2 5964,2 93,7Меры социальной поддержкиграждан 10 06 5050000 5786,0 5373,6 92,9Оказание социальной помощи 10 06 5050000 483 5111,0 4810,4 94,1Пенсии по государственномупенсионному обеспечению,доплаты к пенсиям,дополнительное материальноеобеспечение, пособия икомпенсации 10 06 5050000 703 675,0 563,2 83,4Реализация государственныхфункций в областисоциальной политики 10 06 5140000 579,2 590,6 102,0Резервные фонды органовместного самоуправления 10 06 5140000 184 144,4 144,4 100,0Мероприятия в областисоциальной политики 10 06 5140000 482 434,8 446,2 102,6ВСЕГО РАСХОДОВ 2075687,1 2024474,1 97,5-------------------------------------------------------------------------------------
Глава города Тамбова А.Ю.Ильин
Приложение 4
к решению Тамбовской городской Думы
от 26.04.2006 N 166
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ
по учреждениям и организациям (без права открытия лицевых счетов),
финансируемым непосредственно через управление финансов мэрии
города Тамбова
(тыс. руб.)----------------------------------------------------------------------------------------
|Мин | Рз| Пр| ЦСР | ВР |Уточненный|Исполнено | %
| | | | | |бюджет на |на |исполнения
| | | | | |2005 год |01.01.06 |----------------------------------------------------------------------------------------Тамбовский региональныйобщественно-государственный фонд позащите прав вкладчиков иакционеров 20,0 15,0 75,0Общегосударственныевопросы 829 01 20,0 15,0 75,0Другие общегосударственныевопросы 829 01 15 20,0 15,0 75,0Реализация государственныхфункций, связанных собщегосударственнымуправлением 829 01 15 0920000 20,0 15,0 75,0Расходы, связанные свыполнением другихобязательств мэриигорода Тамбова 829 01 15 0920000 850 20,0 15,0 75,0Редакция газеты "Нашгород Тамбов" 3182,0 3112,2 97,8Культура, кинематографияи средства массовойинформации 829 08 3182,0 3112,2 97,8Периодическая печать ииздательства 829 08 04 3182,0 3112,2 97,8Периодические издания,учрежденные органамизаконодательной иисполнительной власти 829 08 04 4570000 3182,0 3112,2 97,8Государственная поддержкав сфере культуры,кинематографии и средствмассовой информации 829 08 04 4570000 453 3182,0 3112,2 97,8Тамбовская городскаяобщественная организация"Футбольный клуб "Спартак" 10692,0 10317,3 96,5Здравоохранение и спорт 829 09 10692,0 10317,3 96,5Спорт и физическаякультура 829 09 02 10692,0 10317,3 96,5Центры спортивнойподготовки (сборныекоманды) 829 09 02 4820000 10692,0 10317,3 96,5Спортивные команды 829 09 02 4820000 454 10692,0 10317,3 96,5Муниципальное учреждение"Управление пассажирскимиперевозками" 22815,9 22397,9 98,2Национальная экономика 829 04 22815,9 22397,9 98,2Транспорт 829 04 08 22815,9 22397,9 98,2Другие виды транспорта 829 04 08 3170000 22815,9 22397,9 98,2Отдельные мероприятия подругим видам транспорта 829 04 08 3170000 366 22815,9 22397,9 98,2Муниципальное учреждение"Дирекция единогозаказчика" 437276,4 430857,7 98,5Общегосударственныевопросы 829 01 297,9 297,9 100,0Другие общегосударственныевопросы 829 01 15 297,9 297,9 100,0Реализация государственнойполитики в областиприватизации и управлениягосударственной имуниципальнойсобственностью 829 01 15 0900000 262,0 262,0 100,0Расходы на проведениеработ по приватизациимуниципального имуществаи регистрацию объектовказны 829 01 15 0900000 852 262,0 262,0 100,0Реализация государственныхфункций, связанных собщегосударственнымуправлением 829 01 15 0920000 35,9 35,9 100,0Расходы, связанные свыполнением другихобязательств мэрии городаТамбова 829 01 15 0920000 850 35,9 35,9 100,0Жилищно-коммунальноехозяйство 829 05 434370,0 427951,3 98,5Жилищное хозяйство 829 05 01 74601,4 70593,3 94,6Поддержка жилищногохозяйства 829 05 01 3500000 74601,4 70593,3 94,6Резервные фонды органовместного самоуправления 829 05 01 3500000 184 100,0 100,0 100,0Расходы на возмещениеубытков жилищно-коммунального хозяйства 829 05 01 3500000 862 14800,0 14515,7 98,1Прочие расходы, неотнесенные к другим видамрасходов в жилищно-коммунальном хозяйстве 829 05 01 3500000 864 59701,4 55977,6 93,8Коммунальное хозяйство 829 05 02 249845,8 248121,7 99,3Поддержка коммунальногохозяйства 829 05 02 3510000 249845,8 248121,7 99,3Мероприятия поблагоустройству городскихи сельских поселений 829 05 02 3510000 412 26292,7 25120,7 95,5Субсидии на услуги,оказываемые населениюэлектро- итеплоснабжающимиорганизациями 829 05 02 3510000 860 143929,4 143928,8 100,0Субсидии на услуги,предоставляемые населениюорганизациямиводоснабжения иканализации 829 05 02 3510000 861 77823,7 77823,7 100,0Расходы на возмещениеубытков жилищно-коммунального хозяйства 829 05 02 3510000 862 1800,0 1248,5 69,4Другие вопросы в областижилищно-коммунальногохозяйства 829 05 04 109922,8 109236,3 99,4Руководство и управлениев сфере установленныхфункций 829 05 04 0010000 3432,0 3415,5 99,5Субсидии 829 05 04 0010000 197 3432,0 3415,5 99,5Меры социальной поддержкиграждан 829 05 04 5050000 106490,8 105820,8 99,4Субсидии на частичноевозмещение расходовбюджетов попредоставлению гражданамсубсидий на оплату жильяи коммунальных услуг 829 05 04 5050000 500 106490,8 105820,8 99,4Социальная политика 829 10 2608,5 2608,5 100,0Социальное обеспечениенаселения 829 10 03 936,6 936,6 100,0Фонд компенсаций 829 10 03 5190000 936,6 936,6 100,0Субвенции на оплатужилищно-коммунальныхуслуг отдельнымкатегориям граждан 829 10 03 5190000 561 936,6 936,6 100,0Другие вопросы в областисоциальной политики 829 10 06 1671,9 1671,9 100,0Меры социальной поддержкиграждан 829 10 06 5050000 1671,9 1671,9 100,0Расходы на оказаниесоциальной помощи 829 10 06 5050000 483 1671,9 1671,9 100,0Муниципальное учреждение"Департамент жилищно-коммунального иэнергетическогохозяйства" 313366,0 315433,4 100,7Жилищно-коммунальноехозяйство 829 05 313366,0 315433,4 100,7Жилищное хозяйство 829 05 01 5438,0 5353,0 98,4Поддержка жилищногохозяйства 829 05 01 3500000 5438,0 5353,0 98,4Расходы на возмещениеубытков жилищно-коммунального хозяйства 829 05 01 3500000 862 4300,0 4215,0 98,0Прочие расходы, неотнесенные к другим видамрасходов в жилищно-коммунальном хозяйстве 829 05 01 3500000 864 1138,0 1138,0 100,0Коммунальное хозяйство 829 05 02 307462,0 309645,6 100,7Поддержка коммунальногохозяйства 829 05 02 3510000 307462,0 309645,6 100,7Мероприятия поблагоустройству городскихи сельских поселений 829 05 02 3510000 412 11705,0 10408,6 88,9Субсидии на услуги,оказываемые населениюэлектро- итеплоснабжающимиорганизациями 829 05 02 3510000 860 295657,0 299171,8 101,2Расходы на возмещениеубытков жилищно-коммунального хозяйства 892 05 02 3510000 862 100,0 65,2 65,2Другие вопросы в областижилищно-коммунальногохозяйства 829 05 04 466,0 434,8 93,3Руководство и управлениев сфере установленныхфункций 829 05 04 0010000 466,0 434,8 93,3Субсидии 829 05 04 0010000 197 466,0 434,8 93,3Муниципальное учреждение"Департамент дорожногостроительства иблагоустройства" 5353,0 5195,5 97,1Национальная экономика 829 04 2724,5 2595,8 95,3Транспорт 829 04 08 2724,5 2595,8 95,3Дорожное хозяйство 829 04 08 3150000 2724,5 2595,8 95,3Отдельные мероприятия вобласти дорожногохозяйства 829 04 08 3150000 365 2724,5 2595,8 95,3Жилищно-коммунальноехозяйство 829 05 2628,5 2599,7 98,9Коммунальное хозяйство 829 05 02 1775,5 1750,8 98,6Поддержка коммунальногохозяйства 829 05 02 3510000 1775,5 1750,8 98,6Мероприятия поблагоустройству городскихи сельских поселений 829 05 02 3510000 412 1775,5 1750,8 98,6Другие вопросы в областижилищно-коммунальногохозяйства 829 05 04 853,0 848,9 99,5Руководство и управлениев сфере установленныхфункций 829 05 04 0010000 853,0 848,9 99,5Субсидии 829 05 04 0010000 197 853,0 848,9 99,5Муниципальное предприятие"Баня плюс" 1200,0 1041,4 86,8Жилищно-коммунальноехозяйство 829 05 1200,0 1041,4 86,8Коммунальное хозяйство 829 05 02 1200,0 1041,4 86,8Поддержка коммунальногохозяйства 829 05 02 3510000 1200,0 1041,4 86,8Расходы на возмещениеубытков жилищно-коммунального хозяйства 829 05 02 3510000 862 1200,0 1041,4 86,8Муниципальное учреждение"Санитарная инспекция" 1325,0 1293,9 97,7Жилищно-коммунальноехозяйство 829 05 1325,0 1293,9 97,7Другие вопросы в областижилищно-коммунальногохозяйства 829 05 04 1325,0 1293,9 97,7Руководство и управлениев сфере установленныхфункций 829 05 04 0010000 1325,0 1293,9 97,7Субсидии 829 05 04 0010000 197 1325,0 1293,9 97,7Муниципальное учреждение"Центральная городскаядиспетчерская служба" 6546,0 6476,8 98,9Жилищно-коммунальноехозяйство 829 05 6546,0 6476,8 98,9Другие вопросы в областижилищно-коммунальногохозяйства 829 05 04 6546,0 6476,8 98,9Руководство и управлениев сфере установленныхфункций 829 05 04 0010000 6546,0 6476,8 98,9Субсидии 829 05 04 0010000 197 6546,0 6476,8 98,9Муниципальное учреждение"Инвестиционный комитетгорода Тамбова" 25770,4 25455,2 98,8Жилищно-коммунальноехозяйство 829 05 25770,4 25455,2 98,8Коммунальное хозяйство 829 05 02 23750,4 23444,3 98,7Поддержка коммунальногохозяйства 829 05 02 3510000 23750,4 23444,3 98,7Мероприятия в областикоммунального хозяйства поразвитию, реконструкции изамене инженерных сетей 829 05 02 3510000 411 23750,4 23444,3 98,7Другие вопросы в областижилищно-коммунальногохозяйства 829 05 04 2020,0 2010,9 99,5Руководство и управлениев сфере установленныхфункций 829 05 04 0010000 2020,0 2010,9 99,5Субсидии 829 05 04 0010000 197 2020,0 2010,9 99,5Муниципальное учреждение"Инвестиционно-строительный центрг. Тамбова" (Инвестор) 14200,0 12614,1 88,8Общегосударственныевопросы 829 01 3156,0 2408,1 76,3Другие общегосударственныевопросы 829 01 15 3156,0 2408,1 76,3Непрограммные инвестициив основные фонды 829 01 15 1020000 3156,0 2408,1 76,3Строительство объектовобщегражданскогоназначения 829 01 15 1020000 214 3156,0 2408,1 76,3Жилищно-коммунальноехозяйство 829 05 964,0 762,5 79,1Жилищное хозяйство 829 05 01 10,0 10,0 100,0Поддержка жилищногохозяйства 829 05 01 3500000 10,0 10,0 100,0Мероприятия в областижилищного хозяйства построительству,реконструкции,приобретению жилых домов 829 05 01 3500000 410 10,0 10,0 100,0Коммунальное хозяйство 829 05 02 954,0 752,5 78,9Поддержка коммунальногохозяйства 829 05 02 3510000 954,0 752,5 78,9Мероприятия в областикоммунального хозяйствапо развитию, реконструкциии замене инженерных сетей 829 05 02 3510000 411 954,0 752,5 78,9Образование 829 07 1671,0 1295,8 77,5Другие вопросы в областиобразования 829 07 09 1671,0 1295,8 77,5Непрограммные инвестициив основные фонды 829 07 09 1020000 1671,0 1295,8 77,5Строительство объектовдля нужд отрасли 829 07 09 1020000 213 1671,0 1295,8 77,5Культура, кинематографияи средства массовойинформации 829 08 21,0 21,0 100,0Другие вопросы в областикультуры, кинематографиии средств массовойинформации 829 08 06 21,0 21,0 100,0Непрограммные инвестициив основные фонды 829 08 06 1020000 21,0 21,0 100,0Строительство объектовдля нужд отрасли 829 08 06 1020000 213 21,0 21,0 100,0Здравоохранение и спорт 829 09 8388,0 8126,7 96,9Другие вопросы в областиздравоохранения и спорта 829 09 04 8388,0 8126,7 96,9Непрограммные инвестициив основные фонды 829 09 04 1020000 8388,0 8126,7 96,9Строительство объектовдля нужд отрасли 829 09 04 1020000 213 8388,0 8126,7 96,9Муниципальное учреждение"Аварийно-спасательнаяслужба" 3004,0 2959,7 98,5Жилищно-коммунальноехозяйство 829 05 3004,0 2959,7 98,5Другие вопросы в областижилищно-коммунальногохозяйства 829 05 04 3004,0 2959,7 98,5Руководство и управлениев сфере установленныхфункций 829 05 04 0010000 3004,0 2959,7 98,5Субсидии 829 05 04 0010000 197 3004,0 2959,7 98,5Муниципальное учреждение"Дирекция благоустройстваи ремонта дорог" 131206,0 125839,0 95,9Общегосударственныевопросы 829 01 16,0 16,0 100,0Другие общегосударственныевопросы 829 01 15 16,0 16,0 100,0Реализация государственныхфункций, связанных собщегосударственнымуправлением 829 01 15 0920000 16,0 16,0 100,0Расходы, связанные свыполнением другихобязательств мэрии городаТамбова 829 01 15 0920000 850 16,0 16,0 100,0Национальная экономика 829 04 68285,0 62871,5 92,1Транспорт 829 04 08 68285,0 62871,5 92,1Дорожное хозяйство 829 04 08 3150000 68285,0 62871,5 92,1Отдельные мероприятия вобласти дорожногохозяйства 829 04 08 3150000 365 68285,0 62871,5 92,1Жилищно-коммунальноехозяйство 829 05 62905,0 62751,5 99,8Коммунальное хозяйство 829 05 02 57201,0 57123,7 99,9Поддержка коммунальногохозяйства 829 05 02 3510000 57201,0 57123,7 99,9Мероприятия поблагоустройству городскихи сельских поселений 829 05 02 3510000 412 57201,0 57123,7 99,9Другие вопросы в областижилищно-коммунальногохозяйства 829 05 04 5704,0 5627,8 98,7Руководство и управлениев сфере установленныхфункций 829 05 04 0010000 5704,0 5627,8 98,7Субсидии 829 05 04 0010000 197 5704,0 5627,8 98,7Культура, кинематографияи средства массовойинформации 829 08 200,0Культура 829 08 01 200,0Мероприятия в сферекультуры, кинематографиии средств массовойинформации 829 08 01 4500000 200,0Государственная поддержкав сфере культуры,кинематографии и средствмассовой информации 829 08 01 4500000 453 200,0Избирательная комиссиягорода Тамбова 3084,8 3084,8 100,0Общегосударственныевопросы 829 01 3084,8 3084,8 100,0Обеспечение проведениявыборов и референдумов 829 01 07 3084,8 3084,8 100,0Проведение выборов иреферендумов 829 01 07 0200000 3084,8 3084,8 100,0Проведение выборов взаконодательные(представительные) органывласти местногосамоуправления 829 01 07 0200000 097 3084,8 3084,8 100,0Всего расходов 979041,5 966093,9 98,7----------------------------------------------------------------------------------------
Глава города Тамбова А.Ю.Ильин
Приложение 5
к решению Тамбовской городской Думы
от 26.04.2006 N 166
СВЕДЕНИЯ
о структуре внутреннего долга муниципального образования
городского округа - город Тамбов на 01.01.2006
тыс. руб.----------------------------------------------------------------------
| Сумма----------------------------------------------------------------------ВСЕГО 813398,1в том числе:1. Кредитные соглашения и договоры 29962,62. Договоры и соглашения о получении муниципальным
образованием бюджетных кредитов от областного
бюджета 360752,13. Договоры о предоставлении муниципальных гарантий 422683,4----------------------------------------------------------------------
Глава города Тамбова А.Ю.Ильин