Решение Думы г. Тамбова от 26.04.2006 № 166

Об утверждении отчета об исполнении городского бюджета за 2005 год

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                        ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
                             Четвертый созыв
                          Шестнадцатое заседание
                                 РЕШЕНИЕ26.04.2006                    г. Тамбов                          N 166
          Об утверждении отчета об исполнении городского бюджета
                               за 2005 год
       Рассмотрев внесенный главой администрации города  Тамбова  проектрешения  "Об  утверждении  отчета  об исполнении городского бюджета за2005 год",  в соответствии с Бюджетным кодексом Российской  Федерации,Федеральным   законом   "Об   общих   принципах  организации  местногосамоуправления  в  Российской  Федерации",  от  29.03.2006  N  152,  с  учетомзаключения постоянной депутатской комиссии по социально-экономическомуразвитию и бюджету,
        
                 Тамбовская городская Дума  Р Е Ш И Л А:
        
       1. Утвердить отчет об исполнении городского бюджета за  2005  годпо  доходам  в сумме 1996325,1 тыс.  руб.,  расходам в сумме 2024474,1тыс.  руб.  с превышением расходов над доходами (дефицитом) городскогобюджета в сумме 28149,0 тыс. руб. и со следующими показателями:
       по доходам городского бюджета за 2005 год согласно приложению 1 кнастоящему решению;
       по ведомственной структуре расходов городского  бюджета  за  2005год согласно приложению 2 к настоящему решению;
       по распределению расходов  городского  бюджета  за  2005  год  поразделам,  подразделам, целевым статьям, видам расходов функциональнойклассификации  расходов   бюджетом   Российской   Федерации   согласноприложению 3 к настоящему решению;
       по распределению ассигнований по учреждениям и организациям  (безправа  открытия  лицевых счетов),  финансируемым непосредственно черезкомитет финансов администрации города Тамбова согласно приложению 4  кнастоящему решению;
       о сведениях  о   структуре   внутреннего   долга   муниципальногообразования  городского  округа  - город Тамбов на 01.01.2006 согласноприложению 5 к настоящему решению.
       2. Решение  вступает  в  силу  после  опубликования в газете "Нашгород Тамбов".
         
         
       Глава города Тамбова          А.Ю.Ильин
                                           Приложение 1
                               к решению Тамбовской городской Думы
                                      от 26.04.2006 N 166
              Доходная часть городского бюджета  за 2005 год
                                                                         (тыс. руб.)-----------------------------------------------------------------------------------
                    | Наименование групп, подгрупп,|Уточненный|Исполнено  |    %
                    | статей и подстатей доходов   |бюджет на |за 2005 год|исполнения
                    |                              |2005 год  |           |-----------------------------------------------------------------------------------
                                                 ДОХОДЫ10000000000000000  Д О Х О Д Ы                      913333,0    945659,6      103,510100000000000000  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ        224577,0    234785,1      104,510102000010000110  Налог на доходы физических лиц   224587,0    234785,1      104,510500000000000000  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД       145554,0    145673,3      100,110502000010000110  Единый налог на вмененный
                     доход для отдельных видов
                     деятельности                     145554,0    145673,3      100,110600000000000000  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО              119522,0    132765,6      111,110601000030000110  Налог на имущество физических
                     лиц                               12096,0     12722,6      105,210606000030000110  Земельный налог                  107426,0    120043,0      111,710700000000000000  РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА
                     ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ
                     РЕСУРСАМИ                                      -159,810701000010000110  Налог на добычу полезных
                     ископаемых                                     -159,810800000000000000  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА            6459,0      7027,7      108,810803000010000110  Государственная пошлина по
                     делам, рассматриваемым в судах
                     общей юрисдикции, мировыми
                     судьями                            5309,0      5704,3      107,410804000010000110  Государственная пошлина за
                     совершение нотариальных
                     действий (за исключением
                     действий, совершаемых
                     консульскими учреждениями
                     Российской Федерации)               150,0       144,1       96,110807000010000110  Государственная пошлина за
                     государственную регистрацию,
                     а также за совершение прочих
                     юридических значимых действий)     1000,0      1179,3      117,910900000000000000  ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
                     ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И
                     ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ         7316,0      7414,4      101,310901000030000110  Налог на прибыль организаций,
                     зачисляемый в местные бюджеты
                     (в части сумм по расчетам за
                     2004 год и погашения
                     задолженности прошлых лет)         4736,0      4610,2       97,310903000030000110  Платежи за добычу полезных
                     ископаемых                                        3,710906000020000110  Прочие налоги и сборы (по
                     отмененным налогам и сборам
                     субъектов РФ)                                   117,510906010020000110  Налог с продаж                                  114,710906020020000110  Сбор на нужды образовательных
                     учреждений, взимаемые с
                     юридических лиц                                   2,810907000030000110  Прочие налоги и сборы (по
                     отмененным  местным налогам и
                     сборам)                            2580,0      2683,0      104,010907010030000110  Налог на рекламу                   1400,0      1341,1       95,810907030030000110  Целевые сборы с граждан и
                     предприятий, учреждений,
                     организаций на содержание
                     милиции, на благоустройство
                     территорий, на нужды
                     образования и другие цели            20,0        27,8      139,010907040030000110  Лицензионный сбор за право
                     торговли спиртными напитками                      0,310907050030000110  Прочие местные налоги и сборы      1150,0      1313,8      114,211100000000000000  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
                     НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
                     МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ      168955,0    169792,2      100,511101000000000120  Дивиденды по акциям и доходы от
                     прочих форм участия в капитале,
                     находящихся в государственной и
                     муниципальной собственности          38,0        37,6       98,911101030030000120  Дивиденды по акциям и доходы от
                     прочих форм участия в капитале,
                     находящихся в муниципальной
                     собственности                        38,0        37,6       98,911105000000000120  Доходы от сдачи в аренду
                     имущества, находящегося в
                     государственной и муниципальной
                     собственности                    160958,0    161707,6      100,511105010000000120  Арендная плата за земли,
                     находящиеся в государственной
                     собственности до разграничения
                     государственной собственности
                     на землю и поступления от
                     продажи права на заключение
                     договоров аренды указанных
                     земельных участков                68495,0     73579,4      107,411105012030000120  Арендная плата и поступления
                     от продажи права на заключение
                     договоров аренды за земли
                     городских поселений до
                     разграничения государственной
                     собственности на землю            59752,0     63299,5      105,911105015030000120  Арендная плата и поступления
                     от продажи права на заключение
                     договоров аренды за земли,
                     расположенные в границах
                     муниципальных образований и
                     предназначенные для целей
                     жилищного строительства до
                     разграничения государственной
                     собственности на землю             8743,0     10280,0      117,611105023030000120  Арендная плата и поступления
                     от продажи права на заключение
                     договоров аренды за земли,
                     находящиеся в муниципальной
                     собственности                                     0,511105033030000120  Доходы от сдачи в аренду
                     имущества, находящегося в
                     оперативном управлении
                     муниципальных органов
                     управления и созданных ими
                     учреждений и в хозяйственном
                     ведении муниципальных
                     унитарных предприятий             92463,0     88127,7       95,311105033030003120  Доходы от сдачи в аренду
                     имущества, находящегося в
                     оперативном управлении
                     муниципальных органов
                     управления и закрепленного
                     за образовательными
                     учреждениями                       2368,0      2477,9      104,611105033030004120  Доходы от сдачи в аренду
                     имущества, находящегося в
                     оперативном управлении
                     муниципальных органов
                     управления и закрепленного
                     за учреждениями
                     здравоохранения                     395,0       465,5      117,811105033030006120  Доходы от сдачи в аренду
                     имущества, находящегося в
                     оперативном управлении
                     муниципальных органов
                     управления и закрепленного
                     за государственными
                     учреждениями культуры и
                     искусства                           145,0       140,0       96,611105033030042120  Доходы от сдачи в аренду
                     имущества, находящегося в
                     оперативном управлении
                     муниципальных органов
                     управления и созданных ими
                     учреждений и в хозяйственном
                     ведении муниципальных
                     унитарных предприятий             89555,0     85044,3       95,011107000000000120  Платежи от государственных и
                     муниципальных унитарных
                     предприятий                        4371,0      4421,2      101,111107013030000120  Доходы от перечисления части
                     прибыли, оставшейся после
                     уплаты налогов и иных
                     обязательных платежей
                     муниципальных унитарных
                     предприятий                        4371,0      4421,2      101,111108000000000120  Прочие доходы от
                     использования имущества и
                     прав, находящихся в
                     государственной и муниципал.
                     собственности                      3588,0      3625,8      101,111108043030000120  Прочие поступления от
                     использования имущества,
                     находящегося в муниципальной
                     собственности                      3588,0      3625,8      101,111300000000000000  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
                     УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
                     ГОСУДАРСТВА                         200,0       251,7      125,911303000000000130  Прочие доходы от оказания
                     платных услуг и компенсации
                     затрат государства                  200,0       251,7      125,911400000000000000  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
                     И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ         230000,0    246986,7      107,411402000000000000  Доходы от реализации имущества,
                     находящегося в государственной
                     и муниципальной собственности    230000,0    246986,7      107,411402032030000410  Доходы местных бюджетов от
                     реализации имущества,
                     находящегося в оперативном
                     управлении учреждений,
                     находящихся в ведении органов
                     местного самоуправления (в
                     части реализации основных
                     средств по указанному
                     имуществу)                       195000,0    204857,6      105,111402033030000410  Доходы от реализации иного
                     имущества, находящегося в
                     муниципальной собственности
                     (в части реализации основных
                     средств по указанному
                     имуществу)                        35000,0     42129,1      120,411600000000000000  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
                     УЩЕРБА                            10750,0     11521,9      107,211603000000000140  Денежные взыскания (штрафы)
                     за нарушение законодательства
                     о налогах и сборах                  152,0       165,6      108,911606000013000140  Денежные взыскания (штрафы)
                     за нарушение законодательства
                     о применении контрольно-кассовой
                     техники при осуществлении
                     наличных денежных расчетов и
                     (или) расчетов с использованием
                     платежных карт                      795,0       833,7      104,911621000000000140  Денежные взыскания (штрафы) и
                     иные суммы, взыскиваемые с лиц,
                     виновных в совершении
                     преступлений, и в возмещение
                     ущерба имуществу                     94,0       128,0      136,211623030030000140  Доходы от возмещения ущерба при
                     возникновении страховых случаев,
                     зачисляемые в местный бюджет                      0,511630000000000140  Прочие поступления от денежных
                     взысканий (штрафов) и иных сумм
                     в возмещение ущерба                9709,0     10394,1      107,111700000000000000  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                    -10334,011701030030000180  Невыясненные поступления,
                     зачисляемые в местный бюджет                    159,811705000000000180  Прочие неналоговые доходы                    -10493,811903010030000151  Возврат остатков субсидий и
                     субвенций из местных бюджетов
                     в бюджет субъектов Российской
                     Федерации                                       -65,220000000000000000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ        960669,8    976714,9      101,720200000000000151  Безвозмездные поступления от
                     других бюджетов бюджетной
                     системы Российской Федерации,
                     кроме бюджетов государственных
                     внебюджетных фондов              960669,8    976714,9      101,720201000000000151  Дотации от других бюджетов
                     бюджетной системы Российской
                     Федерации                        259460,7    264234,0      101,820201010000000151  Дотация на выравнивание уровня
                     бюджетной обеспеченности           2346,0      2346,0      100,020201010030000151  Дотация местным бюджетам на
                     выравнивание уровня бюджетной
                     обеспеченности                     2346,0      2346,0      100,020201030000000151  Дотации на возмещение убытков
                     от содержания объектов жилищно-
                     коммунального хозяйства и
                     социально-культурной сферы,
                     переданных в ведение органов
                     местного самоуправления           12251,6     12251,6      100,020201030030000151  Дотации местным бюджетам на
                     возмещение убытков от
                     содержания объектов жилищно-
                     коммунального хозяйства и
                     социально-культурной сферы,
                     переданных в ведение органов
                     местного самоуправления           12251,6     12251,6      100,020201070000000151  Дотации бюджетам на поддержку
                     мер по обеспечению
                     сбалансированности бюджетов      244863,1    249636,4      101,920201070030000151  Дотации местным бюджетам на
                     поддержку мер по обеспечению
                     сбалансированности бюджетов      244863,1    249636,4      101,920202000000000151  Субвенции от других бюджетов
                     бюджетной системы Российской
                     Федерации                        648470,3    649302,3      100,120202080000000151  Субвенции на оплату жилищно-
                     коммунальных услуг отдельным
                     категориям граждан                85547,5     87380,6      102,120202080030000151  Субвенции местным бюджетам на
                     оплату жилищно-коммунальных
                     услуг отдельным категориям
                     граждан                           85547,5     87380,6      102,120202110000000151  Субвенции на выполнение
                     федеральных полномочий по
                     государственной регистрации
                     актов гражданского состояния       4846,3      4846,3      100,020202110030000151  Субвенции местным бюджетам на
                     выполнение федеральных
                     полномочий по государственной
                     регистрации актов гражданского
                     состояния                          4846,3      4846,3      100,020202130000000151  Субвенции на погашение
                     задолженности по обязательствам,
                     вытекающим из федеральных
                     законов                              84,1        83,1       98,820202131000000151  Субвенции на погашение
                     задолженности по обязательствам,
                     вытекающим из Закона Российской
                     Федерации "О реабилитации жертв
                     политических репрессий"              84,1        83,1       98,820202200000000151  Прочие субвенции                 557992,4    556992,3       99,820202220030000151  Прочие субвенции, зачисляемые в
                     местные бюджеты                  557992,4    556992,4       99,820203000000000151  Средства, получаемые на
                     компенсацию дополнительных
                     расходов, возникших в
                     результате решений, принятых
                     органами государственной власти                1342,720203030030000151  Средства местного бюджета,
                     получаемые по взаимным расчетам,
                     в том числе компенсации
                     дополнительных расходов,
                     возникших в результате решений,
                     принятых органами
                     государственной власти                         1342,720204000000000151  Субсидии от других бюджетов
                     бюджетной системы Российской
                     Федерации                          2738,8      3835,9      140,120204040000000151  Субсидии на предоставление
                     мер социальной поддержки
                     реабилитированных лиц и лиц,
                     признанных пострадавшими от
                     политических репрессий             2738,8      3835,9      140,120204040030000151  Субсидии местным бюджетам на
                     предоставление мер социальной
                     поддержки реабилитированных
                     лиц и лиц, признанных
                     пострадавшими от политических
                     репрессий                          2738,8      3835,9      140,120205000000000151  Средства федерального бюджета
                     на реализацию Федеральной
                     адресной инвестиционной
                     программы                         50000,0     58000,0      116,030000000000000000  ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
                     И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
                     ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                      78215,0     73950,6       94,530200000000000000  Рыночные продажи товаров и услуг  78215,0     73950,6       94,530201030030000130  Доходы от продажи услуг,
                     оказываемых муниципальными
                     учреждениями                      78215,0     73950,6       94,530201030030003130  Доходы от продажи услуг
                     бюджетных учреждений,
                     подведомственных отделу
                     образования городов и районов
                     области, зачисляемые в местные
                     бюджеты                           29593,0     27940,4       94,430201030030004130  Доходы от продажи услуг
                     бюджетных учреждений,
                     подведомственных отделу
                     здравоохранения городов и
                     районов области, зачисляемые
                     в местные бюджеты                 41485,0     41268,9       99,530201030030005130  Доходы от продажи услуг
                     бюджетных учреждений,
                     подведомственных отделу
                     социальной защиты населения
                     городов и районов области,
                     зачисляемые в местные бюджеты      1364,0      1285,1       94,230201030030006130  Доходы от продажи услуг
                     бюджетных учреждений,
                     подведомственных отделу
                     культуры городов и районов
                     области, зачисляемые в
                     местные бюджеты                    2147,0      1901,4       88,630201030030009130  Доходы от продажи услуг
                     бюджетных учреждений,
                     подведомственных комитету по
                     физкультуре и спорту городов
                     и районов области,
                     зачисляемые в местные
                     бюджеты                            3618,0      1549,1       42,830201030030014130  Доходы от продажи услуг прочих
                     бюджетных учреждений,
                     зачисляемые в местные бюджеты         8,0         5,7       71,3
                     ВСЕГО ДОХОДОВ                   1952217,8   1996325,1      102,3-----------------------------------------------------------------------------------
         
         
       Глава города Тамбова          А.Ю.Ильин
                                           Приложение 2
                               к решению Тамбовской городской Думы
                                      от 26.04.2006 N 166
                         ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
                 расходов городского бюджета на 2005 год
                                                                                   тыс. руб.-------------------------------------------------------------------------------------------
                            |Глава| Рз | Пр |    ЦСР   | ВР |Уточненный|Исполнено |    %
                            |     |    |    |          |    |бюджет на |на        |исполнения
                            |     |    |    |          |    |2005 год  |01.01.2006|-------------------------------------------------------------------------------------------Тамбовская городская Дума   600                                9206,6     8775,8      95,3Общегосударственныевопросы                     600   01                           9206,6     8775,8      95,3Функционированиезаконодательных(представительных) органовгосударственной власти иместного самоуправления     600   01   03                      9206,6     8775,8      95,3Руководство и управлениев сфере установленныхфункций                     600   01   03    0010000           9206,6     8775,8      95,3Центральный аппарат         600   01   03    0010000  005      7826,6     7451,0      95,2Глава законодательной(представительной) властиместного самоуправления     600   01   03    0010000  026       365,0      364,1      99,8Члены законодательной(представительной) властиместного самоуправления     600   01   03    0010000  027      1015,0      960,7      94,7Администрация городаТамбова                     601                               51947,5    49338,5      95,0Общегосударственныевопросы                     601   01                          51799,5    49202,8      95,0ФункционированиеПравительства РоссийскойФедерации, высших органовисполнительной властисубъектов РоссийскойФедерации, местныхадминистраций               601   01   04                     45141,3    44060,1      97,6Руководство и управлениев сфере установленныхфункций                     601   01   04    0010000          45141,3    44060,1      97,6Центральный аппарат         601   01   04    0010000  005     45141,3    44060,1      97,6Другие общегосударственныевопросы                     601   01   15                      6658,2     5142,7      77,2Реализация государственныхфункций, связанных собщегосударственнымуправлением                 601   01   15    0920000           6658,2     5142,7      77,2Субвенции на выполнениефедеральных полномочий погосударственной регистрацииактов гражданскогосостояния                   601   01   15    0920000  518      3573,0     2441,4      68,3Расходы, связанные свыполнением другихобязательств мэрии городаТамбова                     601   01   15    0920000  850      3085,2     2701,3      87,6Здравоохранение и спорт     601   09                            148,0      135,7      91,7Спорт и физическая культура 601   09   02                       148,0      135,7      91,7Физкультурно-оздоровительная работа испортивные мероприятия      601   09   02    5120000            148,0      135,7      91,7Мероприятия в областиздравоохранения, спорта ифизической культуры,туризма                     601   09   02    5120000  455       148,0      135,7      91,7Территориальное управлениемэрии города Тамбова поЛенинскому району           003                                7708,4     7157,7      92,9Общегосударственные вопросы 003   01                           4032,6     3834,8      95,1ФункционированиеПравительства РоссийскойФедерации, высших органовисполнительной властисубъектов РоссийскойФедерации, местныхадминистраций               003   01   04                      3455,3     3267,3      94,6Руководство и управление всфере установленных функций 003   01   04    0010000           3455,3     3267,3      94,6Центральный аппарат         003   01   04    0010000  005      3454,9     3267,0      94,6Расходы, осуществляемыеза счет средств,поступающих отпредпринимательской и инойприносящей доходдеятельности                003   01   04    0010000  902         0,4        0,3      75,0Другие общегосударственныевопросы                     003   01   15                       577,3      567,5      98,3Реализация государственныхфункций, связанных собщегосударственнымуправлением                 003   01   15    0920000            577,3      567,5      98,3Субвенции на выполнениефедеральных полномочий погосударственной регистрацииактов гражданскогосостояния                   003   01   15    0920000  518       308,0      310,7     100,9Расходы, связанные свыполнением другихобязательств мэрии городаТамбова                     003   01   15    0920000  850       269,3      256,8      95,4Жилищно-коммунальноехозяйство                   003   05                           2000,0     1670,7      83,5Коммунальное хозяйство      003   05   02                      2000,0     1670,7      83,5Поддержка коммунальногохозяйства                   003   05   02    3510000           2000,0     1670,7      83,5Мероприятия поблагоустройству городскихи сельских поселений        003   05   02    3510000  412      2000,0     1670,7      83,5Образование                 003   07                            116,1      116,1     100,0Общее образование           003   07   02                       116,1      116,1     100,0Детские дома                003   07   02    4240000            116,1      116,1     100,0Обеспечение деятельностимуниципальных учрежденийсоциальной сферы,подлежащих передаче вгосударственнуюсобственность области       003   07   02    4240000  940       116,1      116,1     100,0Культура, кинематографияи средства массовойинформации                  003   08                              5,0        5,0     100,0Культура                    003   08   01                         5,0        5,0     100,0Мероприятия в сферекультуры, кинематографии исредств массовой информации 003   08   01    4500000              5,0        5,0     100,0Государственная поддержкав сфере культуры,кинематографии и средствмассовой информации         003   08   01    4500000  453         5,0        5,0     100,0Здравоохранение и спорт     003   09                             20,0        9,0      45,0Спорт и физическая культура 003   09   02                        20,0        9,0      45,0Физкультурно-оздоровительная работа испортивные мероприятия      003   09   02    5120000             20,0        9,0      45,0Мероприятия в областиздравоохранения, спортаи физической культуры,туризма                     003   09   02    5120000  455        20,0        9,0      45,0Социальная политика         003   10                           1534,7     1522,1      99,2Борьба с беспризорностью,опека, попечительство       003   10   04                      1534,7     1522,1      99,2Мероприятия по борьбе сбеспризорностью, по опекеи попечительству            003   10   04    5110000           1534,7     1522,1      99,2Профилактика безнадзорностии правонарушенийнесовершеннолетних          003   10   04    5110000  481       134,3      134,3     100,0Расходы за счет субвенцииобласти на содержаниедетей, находящихся подопекой и попечительством    003   10   04    5110000  851      1400,4     1387,8      99,1Территориальное управлениемэрии города Тамбова поОктябрьскому району         004                               15383,1    14930,6      97,1Общегосударственные вопросы 004   01                           6210,5     5916,6      95,3ФункционированиеПравительства РоссийскойФедерации, высших органовисполнительной властисубъектов РоссийскойФедерации, местныхадминистраций               004   01   04                      5068,6     4882,5      96,3Руководство и управлениев сфере установленныхфункций                     004   01   04    0010000           5068,6     4882,5      96,3Центральный аппарат         004   01   04    0010000  005      5062,7     4878,5      96,4Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности                004   01   04    0010000  902         5,9        4,0      67,8Другие общегосударственныевопросы                     004   01   15                      1141,9     1034,1      90,6Реализация государственныхфункций, связанных собщегосударственнымуправлением                 004   01   15    0920000           1141,9     1034,1      90,6Субвенции на выполнениефедеральных полномочий погосударственной регистрацииактов гражданскогосостояния                   004   01   15    0920000  518       540,0      483,1      89,5Расходы, связанные свыполнением другихобязательств мэрии городаТамбова                     004   01   15    0920000  850       601,9      551,0      91,5Жилищно-коммунальноехозяйство                   004   05                           2500,0     2388,6      95,5Коммунальное хозяйство      004   05   02                      2500,0     2388,6      95,5Поддержка коммунальногохозяйства                   004   05   02    3510000           2500,0     2388,6      95,5Мероприятия поблагоустройству городскихи сельских поселений        004   05   02    3510000  412      2500,0     2388,6      95,5Образование                 004   07                            453,0      453,0     100,0Общее образование           004   07   02                       453,0      453,0     100,0Детские дома                004   07   02    4240000            453,0      453,0     100,0Обеспечение деятельностимуниципальных учрежденийсоциальной сферы,подлежащих передаче вгосударственнуюсобственность области       004   07   02    4240000  940       453,0      453,0     100,0Культура, кинематографияи средства массовойинформации                  004   08                             14,9       14,9     100,0Культура                    004   08   01                        14,9       14,9     100,0Мероприятия в сферекультуры, кинематографии исредств массовой информации 004   08   01    4500000             14,9       14,9     100,0Государственная поддержкав сфере культуры,кинематографии и средствмассовой информации         004   08   01    4500000  453        14,9       14,9     100,0Здравоохранение и спорт     004   09                             25,0       23,7      94,8Спорт и физическая культура 004   09   02                        25,0       23,7      94,8Физкультурно-оздоровительнаяработа и спортивныемероприятия                 004   09   02    5120000             25,0       23,7      94,8Мероприятия в областиздравоохранения, спортаи физической культуры,туризма                     004   09   02    5120000  455        25,0       23,7      94,8Социальная политика         004   10                           6179,7     6133,8      99,3Борьба с беспризорностью,опека, попечительство       004   10   04                      6179,7     6133,8      99,3Мероприятия по борьбе сбеспризорностью, по опекеи попечительству            004   10   04    5110000           6179,7     6133,8      99,3Профилактика безнадзорностии правонарушенийнесовершеннолетних          004   10   04    5110000  481       521,5      521,5     100,0Расходы за счет субвенцииобласти на содержаниедетей, находящихся подопекой и попечительством    004   10   04    5110000  851      5658,2     5612,3      99,2Территориальное управлениемэрии города Тамбова поСоветскому району           005                               12259,3    11386,7      92,9Общегосударственные вопросы 005   01                           5226,2     4764,0      91,2ФункционированиеПравительства РоссийскойФедерации, высших органовисполнительной властисубъектов РоссийскойФедерации, местныхадминистраций               005   01   04                      4241,5     3848,8      90,7Руководство и управлениев сфере установленныхфункций                     005   01   04    0010000           4241,5     3848,8      90,7Центральный аппарат         005   01   04    0010000  005      4239,6     3847,4      90,7Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности                005   01   04    0010000  902         1,9        1,4      73,7Другие общегосударственныевопросы                     005   01   15                       984,7      915,2      92,9Реализация государственныхфункций, связанных собщегосударственнымуправлением                 005   01   15    0920000            984,7      915,2      92,9Субвенции на выполнениефедеральных полномочий погосударственной регистрацииактов гражданскогосостояния                   005   01   15    0920000  518       425,3      394,2      92,7Расходы, связанные свыполнением другихобязательств мэрии городаТамбова                     005   01   15    0920000  850       559,4      521,0      93,1Жилищно-коммунальноехозяйство                   005   05                           3650,0     3489,6      95,6Коммунальное хозяйство      005   05   02                      3650,0     3489,6      95,6Поддержка коммунальногохозяйства                   005   05   02    3510000           3650,0     3489,6      95,6Мероприятия поблагоустройству городскихи сельских поселений        005   05   02    3510000  412      3650,0     3489,6      95,6Культура, кинематографияи средства массовойинформации                  004   08                             18,0       18,0     100,0Культура                    004   08   01                        18,0       18,0     100,0Мероприятия в сферекультуры, кинематографии исредств массовой информации 004   08   01    4500000             18,0       18,0     100,0Государственная поддержка всфере культуры,кинематографии и средствмассовой информации         004   08   01    4500000  453        18,0       18,0     100,0Здравоохранение и спорт     005   09                             15,0        2,0      13,3Спорт и физическая культура 005   09   02                        15,0        2,0      13,3Физкультурно-оздоровительная работа испортивные мероприятия      005   09   02    5120000             15,0        2,0      13,3Мероприятия в областиздравоохранения, спорта ифизической культуры,туризма                     005   09   02    5120000  455        15,0        2,0      13,3Социальная политика         005   10                           3350,1     3113,1      92,9Социальное обеспечениенаселения                   005   10   03                         0,9        0,0       0,0Меры социальной поддержкиграждан                     005   10   03    5050000              0,9        0,0       0,0Пособия и компенсациивоеннослужащим,приравненным к ним лицам,а также уволенным из ихчисла                       005   10   03    5050000  472         0,9                  0,0Борьба с беспризорностью,опека, попечительство       005   10   04                      3349,2     3113,1      93,0Мероприятия по борьбе сбеспризорностью, по опекеи попечительству            005   10   04    5110000           3349,2     3113,1      93,0Профилактика безнадзорностии правонарушенийнесовершеннолетних          005   10   04    5110000  481       244,0      244,0     100,0Расходы за счет субвенцииобласти на содержание детей,находящихся под опекой ипопечительством             005   10   04    5110000  851      3105,2     2869,1      92,4Комитет муниципальногоимущества и земельныхресурсов администрациигорода Тамбова              603                                8697,6     7963,8      91,6Общегосударственные вопросы 603   01                           6897,6     6428,1      93,2ФункционированиеПравительства РоссийскойФедерации, высших органовисполнительной властисубъектов РоссийскойФедерации, местныхадминистраций               603   01   04                      5259,6     5042,3      95,9Руководство и управление всфере установленных функций 603   01   04    0010000           5259,6     5042,3      95,9Центральный аппарат         603   01   04    0010000  005      5059,6     4993,7      98,7Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот взысканной пени,штрафных санкций занесвоевременную уплатуплатежей по доходам отиспользования имущества,находящегося вмуниципальной собственности 603   01   04    0010000  857       200,0       48,6      24,3Другие общегосударственныевопросы                     603   01   15                      1638,0     1385,8      84,6Реализация государственнойполитики в областиприватизации и управлениягосударственной имуниципальнойсобственностью              603   01   15    0900000           1638,0     1385,8      84,6Расходы на проведение работпо приватизациимуниципального имущества ирегистрацию объектов казны  603   01   15    0900000  852      1638,0     1385,8      84,6Национальная экономика      603   04                           1800,0     1535,7      85,3Другие вопросы в областинациональной экономики      603   04   11                      1800,0     1535,7      85,3Реализация государственныхфункций в областинациональной экономики      603   04   11    3400000           1800,0     1535,7      85,3Мероприятия поземлеустройству иземлепользованию            603   04   11    3400000  406      1800,0     1535,7      85,3Управление здравоохранениямэрии города Тамбова        008                              114389,4   108886,4      95,2Общегосударственные вопросы 008   01                           1508,5     1507,2      99,9ФункционированиеПравительства РоссийскойФедерации, высших органовисполнительной властисубъектов РоссийскойФедерации, местныхадминистраций               008   01   04                      1508,5     1507,2      99,9Руководство и управление всфере установленных функций 008   01   04    0010000           1508,5     1507,2      99,9Центральный аппарат         008   01   04    0010000  005      1508,5     1507,2      99,9Здравоохранение и спорт     008   09                         112880,9   107379,2      95,1Здравоохранение             008   09   01                    112873,4   107371,7      95,1Больницы, клиники,госпитали, медико-санитарные части            008   09   01    4700000          36979,0    34972,4      94,6Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 008   09   01    4700000  327     26207,0    25344,0      96,7Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности                008   09   01    4700000  902     10772,0     9628,4      89,4Поликлиники, амбулатории,диагностические центры      008   09   01    4710000          44721,4    42489,8      95,0Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 008   09   01    4710000  327     14078,4    13877,5      98,6Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности                008   09   01    4710000  902     30643,0    28612,3      93,4Станции скорой и неотложнойпомощи                      008   09   01    4770000          28511,3    28081,1      98,5Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 008   09   01    4770000  327     28441,3    28036,9      98,6Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности                008   09   01    4770000  902        70,0       44,2      63,1Региональные целевыепрограммы                   008   09   01    5220000           2661,7     1828,4      68,7Городская целевая программа"Развитие муниципальногоздравоохранения городаТамбова на 2003-2005 гг."   008   09   01    5220005           2661,7     1828,4      68,7Мероприятия в областиздравоохранения, спорта ифизической культуры,туризма                     008   09   01    5220005  455      2661,7     1828,4      68,7Другие вопросы в областиздравоохранения и спорта    008   09   04                         7,5        7,5     100,0Реализация государственныхфункций в областиздравоохранения, спорта итуризма                     008   09   04    4850000              7,5        7,5     100,0Мероприятия в областиздравоохранения, спорта ифизической культуры,туризма                     008   09   04    4850000  455         7,5        7,5     100,0Комитет по делам детей имолодежи мэрии городаТамбова                     009                                6930,8     6628,2      95,6Общегосударственные вопросы 009   01                            955,8      936,5      98,0ФункционированиеПравительства РоссийскойФедерации, высших органовисполнительной властисубъектов РоссийскойФедерации, местныхадминистраций               009   01   04                       955,8      936,5      98,0Руководство и управление всфере установленных функций 009   01   04    0010000            955,8      936,5      98,0Центральный аппарат         009   01   04    0010000  005       955,8      936,5      98,0Образование                 009   07                           4844,0     4575,9      94,5Общее образование           009   07   02                      3684,2     3537,1      96,0Учреждения по внешкольнойработе с детьми             009   07   02    4230000           3684,2     3537,1      96,0Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 009   07   02    4230000  327      3525,2     3406,5      96,6Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот сдачи в арендуимущества, закрепленногоза муниципальнымиорганизациями               009   07   02    4230000  900        84,0       68,8      81,9Расходы за счет дотацииобласти на выплатукомпенсации накнигоиздательскуюпродукцию педагогическимработникам муниципальныхобразовательных учреждений  009   07   02    4230000  858        75,0       61,8      82,4Молодежная политика иоздоровление детей          009   07   07                       900,0      778,6      86,5Организационно-воспитательная работа смолодежью                   009   07   07    4310000            900,0      778,6      86,5Расходы на проведениеобщероссийских мероприятийдля детей и учащейсямолодежи                    009   07   07    4310000  447       900,0      778,6      86,5Другие вопросы в областиобразования                 009   07   09                       259,8      260,2     100,2Учебно-методическиекабинеты, централизованныебухгалтерии, группыхозяйственногообслуживания, учебныефильмотеки, межшкольныеучебно-производственныекомбинаты, логопедическиепункты                      009   07   09    4520000            259,8      260,2     100,2Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 009   07   09    4520000  327       259,8      260,2     100,2Культура, кинематография исредства массовойинформации                  009   08                           1131,0     1065,8      94,2Культура                    009   08   01                      1131,0     1065,8      94,2Дворцы и дома культуры,другие учреждения культурыи средств массовойинформации                  009   08   01    4400000           1131,0     1065,8      94,2Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 009   08   01    4400000  327      1055,0     1041,8      98,7Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности                009   08   01    4400000  902        76,0       24,0      31,6Социальная политика         009   10                                        50,0Другие вопросы в областисоциальной политики         009   10   06                                   50,0Реализация государственныхфункций в областисоциальной политики         009   10   06    5140000                        50,0Мероприятия в областисоциальной политики         009   10   06    5140000  482                   50,0Управление образованиямэрии города Тамбова        010                              475899,6   470701,3      98,9Общегосударственные вопросы 010   01                            111,3      105,2      94,5Другие общегосударственныевопросы                     010   01   15                       111,3      105,2      94,5Реализация государственныхфункций, связанных собщегосударственнымуправлением                 010   01   15    0920000            111,3      105,2      94,5Расходы, связанные свыполнением другихобязательств мэрии городаТамбова                     010   01   15    0920000  850       111,3      105,2      94,5Образование                 010   07                         475788,3   470581,1      98,9Дошкольное образование      010   07   01                    127438,8   125126,5      98,2Детские дошкольныеучреждения                  010   07   01    4200000         127438,8   125126,5      98,2Резервные фонды органовместного самоуправления     010   07   01    4200000  184         5,0        5,0     100,0Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 010   07   01    4200000  327    109700,2   109817,6     100,1Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот сдачи в арендуимущества, закрепленногоза муниципальнымиорганизациями               010   07   01    4200000  900       301,4      290,1      96,3Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности                010   07   01    4200000  902     16322,6    13876,5      85,0Расходы за счет дотацииобласти на выплатукомпенсации накнигоиздательскуюпродукцию педагогическимработникам муниципальныхобразовательных учреждений  010   07   01    4200000  858      1109,6     1137,3     102,5Общее образование           010   07   02                    329983,1   327398,8      99,2Школы-детские сады, школыначальные, неполные средниеи средние                   010   07   02    4210000         271659,3   269960,4      99,4Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 010   07   02    4210000  327     74788,0    74465,4      99,6Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот сдачи в аренду имущества,закрепленного замуниципальнымиорганизациями               010   07   02    4210000  900      1412,1     1220,3      86,4Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности                010   07   02    4210000  902      7545,5     6717,7      89,0Расходы за счет субвенцииобласти на финансированиеобщеобразовательныхучреждений в частиреализации имигосударственного стандартаобщего образования          010   07   02    4210000  853    177575,0   177944,8     100,2Расходы за счет субвенцииобласти на выплатукомпенсации расходов напитание учащихсяобщеобразовательных школиз малообеспеченных семей   010   07   02    4210000  855      9023,4     8495,1      94,1Расходы за счет дотацииобласти на выплатукомпенсации накнигоиздательскую продукциюпедагогическим работникаммуниципальныхобразовательных учреждений  010   07   02    4210000  858       309,2      345,5     111,7Расходы за счет дотацииобласти на обеспечениебезопасностиобщеобразовательныхучреждений                  010   07   02    4210000  859       144,0      143,8      99,9Расходы за счет субвенцииобласти на предоставлениеучащимсяобщеобразовательных школ измногодетных семейбесплатного питания         010   07   02    4210000  865       577,9      344,0      59,5Расходы за счет субвенцииобласти на обеспечениеучащихсяобщеобразовательных школиз многодетных семейшкольной и спортивнойформой                      010   07   02    4210000  866       284,2      283,8      99,9Школы-интернаты             010   07   02    4220000           9367,9     9143,2      97,6Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 010   07   02    4220000  327       483,4      258,9      53,6Обеспечение деятельностимуниципальных учрежденийсоциальной сферы,подлежащих передаче вгосударственнуюсобственность области       010   07   02    4220000  940      8884,5     8884,3     100,0Учреждения по внешкольнойработе с детьми             010   07   02    4230000          40327,5    39767,3      98,6Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 010   07   02    4230000  327     38785,8    38396,6      99,0Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот сдачи в арендуимущества, закрепленногоза муниципальнымиорганизациями               010   07   02    4230000  900       301,1      215,9      71,7Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности                010   07   02    4230000  902       872,4      781,4      89,6Расходы за счет дотацииобласти на выплатукомпенсации накнигоиздательскую продукциюпедагогическим работникаммуниципальныхобразовательных учреждений  010   07   02    4230000  858       368,2      373,4     101,4Детские дома                010   07   02    4240000           8628,4     8527,9      98,8Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 010   07   02    4240000  327       433,8      341,8      78,8Обеспечение деятельностимуниципальных учрежденийсоциальной сферы,подлежащих передаче вгосударственнуюсобственность области       010   07   02    4240000  940      8194,6     8186,1      99,9Молодежная политика иоздоровление детей          010   07   07                      3710,8     3449,7      93,0Мероприятия по организацииоздоровительной компаниидетей и подростков          010   07   07    4320000           3710,8     3449,7      93,0Оздоровление детей иподростков                  010   07   07    4320000  452       917,7      914,3      99,6Расходы за счет дотацииобласти на выплатукомпенсации накнигоиздательскуюпродукцию педагогическимработникам муниципальныхобразовательных учреждений  010   07   07    4320000  858         1,8        2,0     111,1Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности                010   07   07    4320000  902      2791,3     2533,4      90,8Другие вопросы в областиобразования                 010   07   09                     14655,6    14606,1      99,7Учебно-методическиекабинеты, централизованныебухгалтерии, группыхозяйственногообслуживания, учебныефильмотеки, межшкольныеучебно-производственныекомбинаты, логопедическиепункты                      010   07   09    4520000          14578,5    14529,3      99,7Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 010   07   09    4520000  327     14275,5    14227,1      99,7Расходы за счет дотацииобласти на выплатукомпенсации накнигоиздательскую продукциюпедагогическим работникаммуниципальныхобразовательных учреждений  010   07   09    4520000  858        33,2       35,9     108,1Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот сдачи в арендуимущества, закрепленногоза муниципальнымиорганизациями               010   07   09    4520000  900       269,8      266,3      98,7Региональные целевыепрограммы                   010   07   09    5220000             77,1       76,8      99,6Городская целевая программа"Воспитание подрастающегопоколения в г. Тамбове на2005-2006 гг."              010   07   09    5220001             77,1       76,8      99,6Государственная поддержкав сфере образования         010   07   09    5220001  285        77,1       76,8      99,6Социальная политика         010   10                                        15,0Другие вопросы в областисоциальной политики         010   10   06                                   15,0Реализация государственныхфункций в областисоциальной политики         010   10   06    5140000                        15,0Мероприятия в областисоциальной политики         010   10   06    5140000  482                   15,0Управление культуры мэриигорода Тамбова Тамбовскойобласти                     011                               35728,2    35136,2      98,3Образование                 011   07                          20530,6    20196,2      98,4Общее образование           011   07   02                     18839,6    18574,6      98,6Учреждения по внешкольнойработе с детьми             011   07   02    4230000          18644,5    18380,9      98,6Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 011   07   02    4230000  327     16477,2    16398,1      99,5Расходы за счет дотацииобласти на выплатукомпенсации накнигоиздательскую продукциюпедагогическим работникаммуниципальныхобразовательных учреждений  011   07   02    4230000  858       301,4      240,7      79,9Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности                011   07   02    4230000  902      1865,9     1742,1      93,4Учреждения, обеспечивающиепредоставление услуг всфере образования           011   07   02    4350000            195,1      193,7      99,3Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности                011   07   02    4350000  902       195,1      193,7      99,3Среднее профессиональноеобразование                 011   07   04                      1627,9     1621,6      99,6Средние специальныеучебные заведения           011   07   04    4270000           1627,9     1621,6      99,6Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 011   07   04    4270000  327      1624,3     1618,6      99,6Расходы за счет дотацииобласти на выплатукомпенсации накнигоиздательскую продукциюпедагогическим работникаммуниципальныхобразовательных учреждений  011   07   04    4270000  858         3,6        3,0      83,3Другие вопросы в областиобразования                 011   07   09                        63,1        0,0       0,0Мероприятия в областиобразования                 011   07   09    4360000             20,0        0,0       0,0Резервные фонды органовместного самоуправления     011   07   09    4360000  184        20,0        0,0Региональные целевыепрограммы                   011   07   09    5220000             43,1        0,0       0,0Городская программа"Культура города Тамбова(2004-2006 годы)"           011   07   09    5220004             43,1        0,0       0,0Государственная поддержкав сфере образования         011   07   09    5220004  285        43,1                  0,0Культура, кинематографияи средства массовойинформации                  011   08                          15197,6    14940,0      98,3Культура                    011   08   01                     15197,6    14940,0      98,3Дворцы и дома культуры,другие учреждения культурыи средств массовойинформации                  011   08   01    4400000           5021,8     4977,7      99,1Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 011   08   01    4400000  327      4255,8     4271,8     100,4Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности                011   08   01    4400000  902       766,0      705,9      92,2Музеи и постоянные выставки 011   08   01    4410000            213,0      208,8      98,0Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 011   08   01    4410000  327       213,0      208,8      98,0Библиотеки                  011   08   01    4420000           7881,2     7687,2      97,5Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 011   08   01    4420000  327      7671,2     7486,3      97,6Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности                011   08   01    4420000  902       210,0      200,9      95,7Учебно-методическиекабинеты, централизованныебухгалтерии, группыхозяйственногообслуживания, учебныефильмотеки, межшкольныеучебно-производственныекомбинаты, логопедическиепункты                      011   08   01    4520000           1035,5     1015,2      98,0Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 011   08   01    4520000  327      1035,5     1015,2      98,0Региональные целевыепрограммы                   011   08   01    5220000           1046,1     1051,1     100,5Городская программа"Культура города Тамбова(2004-2006 годы)"           011   08   01    5220004           1046,1     1051,1     100,5Государственная поддержкав сфере культуры,кинематографии и средствмассовой информации         011   08   01    5220004  453      1046,1     1051,1     100,5Муниципальное учреждениекультуры "Городской парккультуры и отдыха"          012                                5055,7     4844,0      95,8Общегосударственные вопросы 010   01                             25,0       24,4      97,6Другие общегосударственныевопросы                     010   01   15                        25,0       24,4      97,6Реализация государственныхфункций, связанных собщегосударственнымуправлением                 010   01   15    0920000             25,0       24,4      97,6Расходы, связанные свыполнением другихобязательств мэрии городаТамбова                     010   01   15    0920000  850        25,0       24,4      97,6Культура, кинематографияи средства массовойинформации                  012   08                           5030,7     4819,6      95,8Культура                    012   08   01                      5030,7     4819,6      95,8Дворцы и дома культуры,другие учреждения культурыи средств массовойинформации                  012   08   01    4400000           5030,7     4819,6      95,8Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 012   08   01    4400000  327      3935,7     3940,0     100,1Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности                012   08   01    4400000  902      1095,0      879,6      80,3Муниципальное учреждение"Стадион "Спартак"          013                                4157,9     2892,2      69,6Здравоохранение и спорт     013   09                           4157,9     2892,2      69,6Спорт и физическая культура 013   09   02                      4157,9     2892,2      69,6Физкультурно-оздоровительная работа испортивные мероприятия      013   09   02    5120000           4157,9     2892,2      69,6Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 013   09   02    5120000  327      1879,9     1806,4      96,1Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности                013   09   02    5120000  902      2278,0     1085,8      47,7Муниципальное учреждение"Дворец спорта "АНТЕЙ"      014                                5179,4     4017,5      77,6Здравоохранение и спорт     014   09                           5179,4     4017,5      77,6Спорт и физическая культура 014   09   02                      5179,4     4017,5      77,6Физкультурно-оздоровительная работа испортивные мероприятия      014   09   02    5120000           5179,4     4017,5      77,6Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 014   09   02    5120000  327      3483,4     3433,5      98,6Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот сдачи в арендуимущества, закрепленногоза муниципальнымиорганизациями               014   09   02    5120000  900       356,0      200,0      56,2Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности                014   09   02    5120000  902      1340,0      384,0      28,7Управление социальнойзащиты населения мэриигорода Тамбова              015                              245040,1   233294,7      95,2Социальная политика         015   10                         245040,1   233294,7      95,2Социальное обслуживаниенаселения                   015   10   02                     30035,2    29774,4      99,1Учреждения социальногообслуживания населения      015   10   02    5060000          30035,2    29774,4      99,1Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 015   10   02    5060000  327      7548,1     7475,3      99,0Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности                015   10   02    5060000  902      1364,0     1188,1      87,1Обеспечение деятельностимуниципальных учрежденийсоциальной сферы,подлежащих передаче вгосударственнуюсобственность области       015   10   02    5060000  940     21123,1    21111,0      99,9Социальное обеспечениенаселения                   015   10   03                    210311,6   199293,0      94,8Меры социальной поддержкиграждан                     015   10   03    5050000         124734,1   120977,1      97,0Субсидии на предоставлениемер социальной поддержкиреабилитированных лиц илиц, признанныхпострадавшими отполитических репрессий      015   10   03    5050000  477      2738,8     3243,5     118,4Предоставление льгответеранам труда за счетсредств бюджетов субъектовРФ и местных бюджетов       015   10   03    5050000  563     95609,8    92721,0      97,0Расходы на выплату доплатк трудовым пенсиямруководителям муниципальныхпредприятий и учрежденийгорода Тамбова и доплат кгосударственной пенсиилицам, замещавшим должностив органах власти городаТамбова                     015   10   03    5050000  856       297,0      260,5      87,7Расходы за счет субвенцииобласти на реализациюЗакона Тамбовской области"О мерах государственнойсоциальной поддержкимногодетных семей вТамбовской области"         015   10   03    5050000  908      2206,0      869,6      39,4Расходы на обеспечениеравной доступноститранспортных услуготдельным категориямграждан                     015   10   03    5050000  946     23882,5    23882,5     100,0Фонд компенсаций            015   10   03    5190000          85547,5    78296,2      91,5Субвенции на оплатужилищно-коммунальных услуготдельным категориямграждан                     015   10   03    5190000  561     85547,5    78296,2      91,5Региональные целевыепрограммы                   015   10   03    5220000             30,0       19,7      65,7Городская целевая программа"Неотложные меры по борьбес туберкулезом в городеТамбове на 2004-2006 годы"  015   10   03    5220002             30,0       19,7      65,7Мероприятия в областисоциальной политики         015   10   03    5220002  482        30,0       19,7      65,7Другие вопросы в областисоциальной политики         015   10   06                      4693,3     4227,3      90,1Меры социальной поддержкиграждан                     015   10   06    5050000           4114,1     3701,7      90,0Оказание социальной помощи  015   10   06    5050000  483      3439,1     3138,5      91,3Пенсии по государственномупенсионному обеспечению,доплаты к пенсиям,дополнительное материальноеобеспечение, пособия икомпенсации                 015   10   06    5050000  703       675,0      563,2      83,4Реализация государственныхфункций в областисоциальной политики         015   10   06    5140000            579,2      525,6      90,7Резервные фонды органовместного самоуправления     015   10   06    5140000  184       144,4      144,4     100,0Мероприятия в областисоциальной политики         015   10   06    5140000  482       434,8      381,2      87,7МУ "Инвестиционно-строительный центргорода Тамбова"(Инвестор)                  016                               50800,0    58498,5     115,2Жилищно-коммунальноехозяйство                   016   05                          50000,0    57698,5     115,4Другие вопросы в областижилищно-коммунальногохозяйства                   016   05   04                     50000,0    57698,5     115,4Подпрограмма "Переселениеграждан РоссийскойФедерации из ветхого иаварийного жилищного фонда" 016   05   04    1000404          50000,0    57698,5     115,4Строительство объектов длянужд отрасли                016   05   04    1000404  213     50000,0    57698,5     115,4Здравоохранение и спорт     016   09                            800,0      800,0     100,0Здравоохранение             016   09   01                       800,0      800,0     100,0Больницы, клиники,госпитали, медико-санитарные части            016   09   01    4700000            800,0      800,0     100,0Обеспечение деятельностиподведомственныхучреждений                  016   09   01    4700000  327       800,0      800,0     100,0МУ "Дирекцияблагоустройства и ремонтадорог"                      017                               35000,0    20858,2      59,6Национальная экономика      017   04                          35000,0    20858,2      59,6Транспорт                   017   04   08                     35000,0    20858,2      59,6Дорожное хозяйство          017   04   08    3150000          35000,0    20858,2      59,6Отдельные мероприятия вобласти дорожного хозяйства 017   04   08    3150000  365     35000,0    20858,2      59,6Управление финансов мэриигорода Тамбова Тамбовскойобласти                     829                              992303,5   979163,8      98,7Общегосударственные вопросы 829   01                          19765,7    18820,6      95,2ФункционированиеПравительства РоссийскойФедерации, высших органовисполнительной властисубъектов РоссийскойФедерации, местныхадминистраций               829   01   04                      6343,8     6237,0      98,3Руководство и управление всфере установленных функций 829   01   04    0010000           6343,8     6237,0      98,3Центральный аппарат         829   01   04    0010000  005      6343,8     6237,0      98,3Обеспечение проведениявыборов и референдумов      829   01   07                      3084,8     3084,8     100,0Проведение выборов иреферендумов                829   01   07    0200000           3084,8     3084,8     100,0Проведение выборов взаконодательные(представительные) органывласти местногосамоуправления              829   01   07    0200000  097      3084,8     3084,8     100,0Обслуживаниегосударственного имуниципального долга        829   01   12                      4180,4     4179,8     100,0Процентные платежи подолговым обязательствам     829   01   12    0650000           4180,4     4179,8     100,0Процентные платежи помуниципальному долгу        829   01   12    0650000  152      4180,4     4179,8     100,0Резервные фонды             829   01   13                        84,5        0,0       0,0Резервные фонды             829   01   13    0700000             84,5        0,0       0,0Резервные фонды органовместного самоуправления     829   01   13    0700000  184        84,5                  0,0Другие общегосударственныевопросы                     829   01   15                      6072,2     5319,0      87,6Реализация государственнойполитики в областиприватизации и управлениягосударственной имуниципальнойсобственностью              829   01   15    0900000            262,0      262,0     100,0Расходы на проведение работпо приватизациимуниципального имущества ирегистрацию объектов казны  829   01   15    0900000  852       262,0      262,0     100,0Реализация государственныхфункций, связанных собщегосударственнымуправлением                 829   01   15    0920000           2654,2     2648,9      99,8Резервные фонды органовместного самоуправления     829   01   15    0920000  184       175,0      175,0     100,0Расходы, связанные свыполнением другихобязательств мэрии городаТамбова                     829   01   15    0920000  850      2479,2     2473,9      99,8Мероприятия в областижилищного хозяйства построительству,реконструкции иприобретению жилых домов    829   01   15    1020000           3156,0     2408,1      76,3Строительство объектовобщегражданского назначения 829   01   15    1020000  214      3156,0     2408,1      76,3Национальная экономика      829   04                          93825,4    87865,2      93,6Транспорт                   829   04   08                     93825,4    87865,2      93,6Дорожное хозяйство          829   04   08    3150000          71009,5    65467,3      92,2Отдельные мероприятия вобласти дорожного хозяйства 829   04   08    3150000  365     71009,5    65467,3      92,2Другие виды транспорта      829   04   08    3170000          22815,9    22397,9      98,2Отдельные мероприятия подругим видам транспорта     829   04   08    3170000  366     22815,9    22397,9      98,2Жилищно-коммунальноехозяйство                   829   05                         852078,8   846725,4      99,4Жилищное хозяйство          829   05   01                     80049,4    75956,3      94,9Поддержка жилищногохозяйства                   829   05   01    3500000          80049,4    75956,3      94,9Резервные фонды органовместного самоуправления     829   05   01    3500000  184       100,0      100,0     100,0Мероприятия в областижилищного хозяйства построительству,реконструкции иприобретению жилых домов    829   05   01    3500000  410        10,0       10,0     100,0Расходы на возмещениеубытков жилищно-коммунального хозяйства     829   05   01    3500000  862     19100,0    18730,7      98,1Прочие расходы, неотнесенные к другим видамрасходов в жилищно-коммунальном хозяйстве      829   05   01    3500000  864     60839,4    57115,6      93,9Коммунальное хозяйство      829   05   02                    642188,6   641880,0     100,0Поддержка коммунальногохозяйства                   829   05   02    3510000         642188,6   641880,0     100,0Мероприятия в областикоммунального хозяйствапо развитию, реконструкциии замене инженерных сетей   829   05   02    3510000  411     24704,4    24196,8      97,9Мероприятия поблагоустройству городскихи сельских поселений        829   05   02    3510000  412     96974,2    94403,8      97,3Субсидии на услуги,оказываемые населениюэлектро- и теплоснабжающимиорганизациями               829   05   02    3510000  860    439586,3   443100,6     100,8Субсидии на услуги,предоставляемые населениюорганизациями водоснабженияи канализации               829   05   02    3510000  861     77823,7    77823,7     100,0Расходы на возмещениеубытков жилищно-коммунального хозяйства     829   05   02    3510000  862      3100,0     2355,1      76,0Другие вопросы в областижилищно-коммунальногохозяйства                   829   05   04                    129840,8   128889,1      99,3Руководство и управление всфере установленных функций 829   05   04    0010000          23350,0    23068,3      98,8Субсидии                    829   05   04    0010000  197     23350,0    23068,3      98,8Меры социальной поддержкиграждан                     829   05   04    5050000         106490,8   105820,8      99,4Субсидии на частичноевозмещение расходовбюджетов по предоставлениюгражданам субсидий наоплату жилья икоммунальных услуг          829   05   04    5050000  500    106490,8   105820,8      99,4Образование                 829   07                           1674,5     1299,3      77,6Другие вопросы в областиобразования                 829   07   09                      1674,5     1299,3      77,6Непрограммные инвестиции восновные фонды              829   07   09    1020000           1671,0     1295,8      77,5Строительство объектов длянужд отрасли                829   07   09    1020000  213      1671,0     1295,8      77,5Мероприятия в областиобразования                 829   07   09    4360000              3,5        3,5     100,0Резервные фонды органовместного самоуправления     829   07   09    4360000  184         3,5        3,5     100,0Культура, кинематография,средства массовойинформации                  829   08                           3252,9     3383,1     104,0Культура                    829   08   01                        49,9       49,9     100,0Дворцы и дома культуры,другие учреждения культурыи средств массовойинформации                  829   08   01    4400000             20,0       20,0     100,0Резервные фонды органовместного самоуправления     829   08   01    4400000  184        20,0       20,0     100,0Театры, цирки, концертныеи другие организацииисполнительских искусств    829   08   01    4430000             29,9       29,9     100,0Резервные фонды органовместного самоуправления     829   08   01    4430000  184        29,9       29,9     100,0Мероприятия в сферекультуры, кинематографии исредств массовой информации 829   08   01    4500000                       200,0Государственная поддержка всфере культуры,кинематографии и средствмассовой информации         829   08   01    4500000  453                  200,0Периодическая печатьи издательства              829   08   04                      3182,0     3112,2      97,8Периодические издания,учрежденные органамизаконодательной иисполнительной власти       829   08   04    4570000           3182,0     3112,2      97,8Государственная поддержкав сфере культуры,кинематографии и средствмассовой информации         829   08   04    4570000  453      3182,0     3112,2      97,8Другие вопросы в областикультуры, кинематографиии средств массовойинформации                  829   08   06                        21,0       21,0     100,0Непрограммные инвестициив основные фонды            829   08   06    1020000             21,0       21,0     100,0Строительство объектовдля нужд отрасли            829   08   06    1020000  213        21,0       21,0     100,0Здравоохранение и спорт     829   09                          19097,7    18461,7      96,7Спорт и физическая культура 829   09   02                     10709,7    10335,0      96,5Центры спортивнойподготовки (сборныекоманды)                    829   09   02    4820000          10692,0    10317,3      96,5Спортивные команды          829   09   02    4820000  454     10692,0    10317,3      96,5Физкультурно-оздоровительная работа испортивные мероприятия      829   09   02    5120000             17,7       17,7     100,0Резервные фонды органовместного самоуправления     829   09   02    5120000  184        17,7       17,7     100,0Другие вопросы в областиздравоохранения и спорта    829   09   04                      8388,0     8126,7      96,9Непрограммные инвестициив основные фонды            829   09   04    1020000           8388,0     8126,7      96,9Строительство объектовдля нужд отрасли            829   09   04    1020000  213      8388,0     8126,7      96,9Социальная политика         829   10                           2608,5     2608,5     100,0Социальное обеспечениенаселения                   829   10   03                       936,6      936,6     100,0Фонд компенсаций            829   10   03    5190000            936,6      936,6     100,0Субвенции на оплатужилищно-коммунальныхуслуг отдельным категориямграждан                     829   10   03    5190000  561       936,6      936,6     100,0Другие вопросы в областисоциальной политики         829   10   06                      1671,9     1671,9     100,0Меры социальной поддержкиграждан                     829   10   06    5050000           1671,9     1671,9     100,0Расходы на оказаниесоциальной помощи           829   10   06    5050000  483      1671,9     1671,9     100,0ВСЕГО РАСХОДОВ:                                             2075687,1  2024474,1      97,5-------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                
       Глава города Тамбова          А.Ю.Ильин
                                           Приложение 3
                               к решению Тамбовской городской Думы
                                      от 26.04.2006 N 166
                                      Р А С Х О Д Ы
                      городского бюджета по разделам, подразделам,
                      целевым статьям и видам расходов за 2005 год
                                                                             тыс. руб.-------------------------------------------------------------------------------------
                            | Рз | Пр |    ЦСР   | ВР |Уточненный|Исполнено |    %
                            |    |    |          |    |бюджет на |на        |исполнения
                            |    |    |          |    |2005 год  |01.01.2006|-------------------------------------------------------------------------------------Общегосударственныевопросы                     01                         105739,3   100316,0       94,9Функционированиезаконодательных(представительных) органовгосударственной власти иместного самоуправления     01   03                      9206,6     8775,8       95,3Руководство и управлениев сфере установленныхфункций                     01   03   0010000            9206,6     8775,8       95,3Центральный аппарат         01   03   0010000   005      7826,6     7451,0       95,2Глава законодательной(представительной) властиместного самоуправления     01   03   0010000   026       365,0      364,1       99,8Члены законодательной(представительной) властиместного самоуправления     01   03   0010000   027      1015,0      960,7       94,7ФункционированиеПравительства РоссийскойФедерации, высших органовисполнительной властисубъектов РоссийскойФедерации, местныхадминистраций               01   04                     71974,4    69781,7       97,0Руководство и управление всфере установленных функций 01   04   0010000           71974,4    69781,7       97,0Центральный аппарат         01   04   0010000   005     71766,2    69727,4       97,2Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности                01   04   0010000   902         8,2        5,7       69,5Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот взысканной пени,штрафных санкций занесвоевременную уплатуплатежей по доходам отиспользования имущества,находящегося вмуниципальнойсобственности               01   04   0010000   857       200,0       48,6       24,3Обеспечение проведениявыборов и референдумов      01   07                      3084,8     3084,8      100,0Проведение выборов иреферендумов                01   07   0200000            3084,8     3084,8      100,0Проведение выборов взаконодательные(представительные) органывласти местногосамоуправления              01   07   0200000   097      3084,8     3084,8      100,0Обслуживаниегосударственного имуниципального долга        01   12                      4180,4     4179,8      100,0Процентные платежи подолговым обязательствам     01   12   0650000            4180,4     4179,8      100,0Процентные платежи помуниципальному долгу        01   12   0650000   152      4180,4     4179,8      100,0Резервные фонды             01   13                        84,5        0,0        0,0Резервные фонды             01   13   0700000              84,5        0,0        0,0Резервные фонды органовместного самоуправления     01   13   0700000   184        84,5        0,0        0,0Другие общегосударственныевопросы                     01   15                     17208,6    14493,9       84,2Реализация государственнойполитики в областиприватизации и управлениягосударственной имуниципальнойсобственностью              01   15   0900000            1900,0     1647,8       86,7Расходы на проведениеработ по приватизациимуниципального имуществаи регистрацию объектовказны                       01   15   0900000   852      1900,0     1647,8       86,7Реализация государственныхфункций, связанных собщегосударственнымуправлением                 01   15   0920000           12152,6    10438,0       85,9Резервные фонды органовместного самоуправления     01   15   0920000   184       175,0      175,0      100,0Субвенции на выполнениефедеральных полномочийпо государственнойрегистрации актовгражданского состояния      01   15   0920000   518      4846,3     3629,4       74,9Расходы, связанные свыполнением другихобязательств мэрии городаТамбова                     01   15   0920000   850      7131,3     6633,6       93,0Непрограммные инвестициив основные фонды            01   15   1020000            3156,0     2408,1       76,3Строительство объектовобщегражданского назначения 01   15   1020000   214      3156,0     2408,1       76,3Национальная экономика      04                         130625,4   110259,1       84,4Транспорт                   04   08                    128825,4   108723,4       84,4Дорожное хозяйство          04   08   3150000          106009,5    86325,5       81,4Отдельные мероприятия вобласти дорожного хозяйства 04   08   3150000   365    106009,5    86325,5       81,4Другие виды транспорта      04   08   3170000           22815,9    22397,9       98,2Отдельные мероприятия подругим видам транспорта     04   08   3170000   366     22815,9    22397,9       98,2Другие вопросы в областинациональной экономики      04   11                      1800,0     1535,7       85,3Реализация государственныхфункций в областинациональной экономики      04   11   3400000            1800,0     1535,7       85,3Мероприятия поземлеустройству иземлепользованию            04   11   3400000   406      1800,0     1535,7       85,3Жилищно-коммунальноехозяйство                   05                         910228,8   911972,8      100,2Жилищное хозяйство          05   01                     80049,4    75956,3       94,9Поддержка жилищногохозяйства                   05   01   3500000           80049,4    75956,3       94,9Резервные фонды органовместного самоуправления     05   01   3500000   184       100,0      100,0      100,0Мероприятия в областижилищного хозяйства построительству,реконструкции иприобретению жилых домов    05   01   3500000   410        10,0       10,0      100,0Расходы на возмещениеубытков жилищно-коммунального хозяйства     05   01   3500000   862     19100,0    18730,7       98,1Прочие расходы, неотнесенные к другим видамрасходов в жилищно-коммунальном хозяйстве      05   01   3500000   864     60839,4    57115,6       93,9Коммунальное хозяйство      05   02                    650338,6   649428,9       99,9Поддержка коммунальногохозяйства                   05   02   3510000          650338,6   649428,9       99,9Мероприятия в областикоммунального хозяйствапо развитию, реконструкциии замене инженерных сетей   05   02   3510000   411     24704,4   24196,8        97,9Мероприятия поблагоустройству городскихи сельских поселений        05   02   3510000   412    105124,2  101952,7        97,0Субсидии на услуги,оказываемые населениюэлектро- итеплоснабжающимиорганизациями               05   02   3510000   860    439586,3  443100,6       100,8Субсидии на услуги,оказываемые населениюорганизациями водоснабженияи канализации               05   02   3510000   861     77823,7   77823,7       100,0Расходы на возмещениеубытков жилищно-коммунального хозяйства     05   02   3510000   862      3100,0    2355,1        76,0Другие вопросы в областижилищно-коммунальногохозяйства                   05   04                    179840,8  186587,6       103,8Руководство и управлениев сфере установленныхфункций                     05   04   0010000           23350,0   23068,3        98,8Субсидии                    05   04   0010000   197     23350,0   23068,3        98,8Подпрограмма "Переселениеграждан РоссийскойФедерации из ветхого иаварийного жилищного фонда" 05   04   1000404           50000,0   57698,5       115,4Строительство объектовдля нужд отрасли            05   04   1000404   213     50000,0   57698,5       115,4Меры социальной поддержкиграждан                     05   04   5050000          106490,8   10820,8        99,4Субсидии на частичноевозмещение расходовбюджетов по предоставлениюгражданам субсидий наоплату жилья икоммунальных услуг          05   04   5050000   500    106490,8  105820,8        99,4Образование                 07                         503406,5  497221,6        98,8Дошкольное образование      07   01                    127438,8  125126,5        98,2Детские дошкольныеучреждения                  07   01   4200000          127438,8  125126,5        98,2Резервные фонды органовместного самоуправления     07   01   4200000   184         5,0       5,0       100,0Обеспечение деятельностиподведомственныхучреждений                  07   01   4200000   327    109700,2  109817,6       100,1Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот сдачи в арендуимущества, закрепленногоза муниципальнымиорганизациями               07   01   4200000   900       301,4     290,1        96,3Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности                07   01   4200000   902     16322,6   13876,5        85,0Расходы за счет дотацииобласти на выплатукомпенсации накнигоиздательскуюпродукцию педагогическимработникам муниципальныхобразовательных учреждений  07   01   4200000   858      1109,6    1137,3       102,5Общее образование           07   02                    353076,0  350079,6        99,2Школы-детские сады, школыначальные, неполныесредние и средние           07   02   4210000          271659,3  269960,4        99,4Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 07   02   4210000   327     74788,0   74465,4        99,6Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот сдачи в арендуимущества, закрепленногоза муниципальнымиорганизациями               07   02   4210000   900      1412,1    1220,3        86,4Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности                07   02   4210000   902      7545,5    6717,7        89,0Расходы за счет субвенцииобласти на финансированиеобщеобразовательныхучреждений в частиреализации имигосударственного стандартаобщего образования          07   02   4210000   853    177575,0  177944,8       100,2Расходы за счет субвенцииобласти на выплатукомпенсации расходов напитание учащихсяобщеобразовательных школиз малообеспеченных семей   07   02   4210000   855      9023,4    8495,1        94,1Расходы за счет дотацииобласти на выплатукомпенсации накнигоиздательскуюпродукцию педагогическимработникам муниципальныхобразовательныхучреждений                  07   02   4210000   858       309,2     345,5       111,7Расходы за счет дотацииобласти на обеспечениебезопасностиобщеобразовательныхучреждений                  07   02   4210000   859       144,0     143,8        99,9Расходы за счет субвенцииобласти на предоставлениеучащимсяобщеобразовательных школиз многодетных семейбесплатного питания         07   02   4210000   865       577,9     344,0        59,5Расходы за счет субвенцииобласти на обеспечениеучащихсяобщеобразовательных школиз многодетных семейшкольной и спортивнойформой                      07   02   4210000   866       284,2     283,8        99,9Школы-интернаты             07   02   4220000            9367,9    9143,2        97,6Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 07   02   4220000   327       483,4     258,9        53,6Обеспечение деятельностимуниципальных учрежденийсоциальной сферы,подлежащих передаче вгосударственнуюсобственность области       07   02   4220000   940      8884,5    8884,3       100,0Учреждения по внешкольнойработе с детьми             07   02   4230000           62656,2   61685,3        98,5Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 07   02   4230000   327     58788,2   58201,2        99,0Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот сдачи в арендуимущества, закрепленного замуниципальными учреждениями 07   02   4230000   900       385,1     284,7        73,9Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности                07   02   4230000   902      2738,3    2523,5        92,2Расходы за счет дотацииобласти на выплатукомпенсации накнигоиздательскуюпродукцию педагогическимработникам муниципальныхобразовательных учреждений  07   02   4230000   858       744,6     675,9        90,8Детские дома                07   02   4240000            9197,5    9097,0        98,9Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 07   02   4240000   327       433,8     341,8        78,8Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 07   02   4240000   940      8763,7    8755,2        99,9Учреждения, обеспечивающиепредоставление услуг всфере образования           07   02   4350000             195,1     193,7        99,3Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности                07   02   4350000   902       195,1     193,7        99,3Среднее профессиональноеобразование                 07   04                      1627,9    1621,6        99,6Средние специальные учебныезаведения                   07   04   4270000            1627,9    1621,6        99,6Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 07   04   4270000   327      1624,3    1618,6        99,6Расходы за счет дотацииобласти на выплатукомпенсации накнигоиздательскуюпродукцию педагогическимработникам муниципальныхобразовательных учреждений  07   04   4270000   858         3,6       3,0        83,3Молодежная политика иоздоровление детей          07   07                      4610,8    4228,3        91,7Организационно-воспитательная работас молодежью                 07   07   4310000             900,0     778,6        86,5Проведение мероприятийдля детей и молодежи        07   07   4310000   447       900,0     778,6        86,5Мероприятия по организацииоздоровительной компаниидетей и подростков          07   07   4320000            3710,8    3449,7        93,0Оздоровление детей иподростков                  07   07   4320000   452       917,7     914,3        99,6Расходы за счет дотацииобласти на выплатукомпенсации накнигоиздательскуюпродукцию педагогическимработникам муниципальныхобразовательных учреждений  07   07   4320000   858         1,8       2,0       111,1Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности                07   07   4320000   902      2791,3    2533,4        90,8Другие вопросы в областиобразования                 07   09                     16653,0   16165,6        97,1Мероприятия в областиобразования                 07   09   4360000              23,5       3,5        14,9Резервные фонды органовместного самоуправления     07   09   4360000   184        23,5       3,5        14,9Учебно-методическиекабинеты, централизованныебухгалтерии, группыхозяйственногообслуживания, учебныефильмотеки, межшкольныеучебно-производственныекомбинаты, логопедическиепункты                      07   09   4520000           14838,3   14789,5        99,7Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 07   09   4520000   327     14535,3   14487,3        99,7Расходы за счет дотацииобласти на выплатукомпенсации накнигоиздательскую продукциюпедагогическим работникаммуниципальныхобразовательных учреждений  07   09   4520000   858        33,2      35,9       108,1Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот сдачи в арендуимущества, закрепленного замуниципальными учреждениями 07   09   4520000   900       269,8     266,3        98,7Региональные целевыепрограммы                   07   09   5220000             120,2      76,8        63,9Городская целевая программа"Воспитание подрастающегопоколения в г. Тамбове на2005-2006 гг."              07   09   5220001              77,1      76,8        99,6Государственная поддержкав сфере образования         07   09   5220001   285        77,1      76,8        99,6Городская программа"Культура городаТамбова (2004-2006 годы)"   07   09   5220004              43,1       0,0         0,0Государственная поддержкав сфере образования         07   09   5220004   285        43,1       0,0         0,0Непрограммные инвестициив основные фонды            07   09   1020000            1671,0    1295,8        77,5Строительство объектов длянужд отрасли                07   09   1020000   213      1671,0    1295,8        77,5Культура, кинематография исредства массовойинформации                  08                          24650,1   24246,4        98,4Культура                    08   01                     21447,1   21113,2        98,4Дворцы и дома культуры,другие учреждения культурыи средств массовойинформации                  08   01   4400000           11203,5   10883,1        97,1Резервные фонды органовместного самоуправления     08   01   4400000   184        20,0      20,0       100,0Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 08   01   4400000   327      9246,5    9253,6       100,1Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности                08   01   4400000   902      1937,0    1609,5        83,1Музеи и постоянные выставки 08   01   4410000             213,0     208,8        98,0Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 08   01   4410000   327       213,0     208,8        98,0Библиотеки                  08   01   4420000            7881,2    7687,2        97,5Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 08   01   4420000   327      7671,2    7486,3        97,6Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности                08   01   4420000   902       210,0     200,9        95,7Театры, цирки, концертныеи другие организацииисполнительских искусств    08   01   4430000              29,9      29,9       100,0Резервные фонды органовместного самоуправления     08   01   4430000   184        29,9      29,9       100,0Мероприятия в сферекультуры, кинематографиии средств массовойинформации                  08   01   4500000              37,9     237,9       627,7Государственная поддержкав сфере культуры,кинематографии и средствмассовой информации         08   01   4500000   453        37,9     237,9       627,7Учебно-методическиекабинеты, централизованныебухгалтерии, группыхозяйственногообслуживания, учебныефильмотеки, межшкольныеучебно-производственныекомбинаты,логопедические пункты       08   01   4520000            1035,5    1015,2        98,0Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 08   01   4520000   327      1035,5    1015,2        98,0Региональные целевыепрограммы                   08   01   5220000            1046,1    1051,1       100,5Городская целевая программа"Культура города Тамбова(2004-2006 годы)"           08   01   5220004            1046,1    1051,1       100,5Государственная поддержкав сфере культуры,кинематографии и средствмассовой информации         08   01   5220004   453      1046,1    1051,1       100,5Периодическая печать ииздательства                08   04                      3182,0    3112,2        97,8Периодические издания,учрежденные органамизаконодательной иисполнительной власти       08   04   4570000            3182,0    3112,2        97,8Государственная поддержкав сфере культуры,кинематографии и средствмассовой информации         08   04   4570000   453      3182,0    3112,2        97,8Другие вопросы в областикультуры, кинематографии,средств массовой информации 08   06                        21,0      21,0       100,0Непрограммные инвестиции восновные фонды              08   06   1020000              21,0      21,0       100,0Строительство объектов длянужд отрасли                08   06   1020000   213        21,0      21,0       100,0Здравоохранение и спорт     09                         142323,9  133721,0        94,0Здравоохранение             09   01                    113673,4  108171,7        95,2Больницы, клиники,госпитали, медико-санитарные части            09   01   4700000           37779,0   35772,4        94,7Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 09   01   4700000   327     27007,0   26144,0        96,8Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности                09   01   4700000   902     10772,0    9628,4        89,4Поликлиники, амбулатории,диагностические центры      09   01   4710000           44721,4   42489,8        95,0Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 09   01   4710000   327     14078,4   13877,5        98,6Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности                09   01   4710000   902     30643,0   28612,3        93,4Станции скорой и неотложнойпомощи                      09   01   4770000           28511,3   28081,1        98,5Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 09   01   4770000   327     28441,3   28036,9        98,6Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности                09   01   4770000   902        70,0      44,2        63,1Региональные целевыепрограммы                   09   01   5220000            2661,7    1828,4        68,7Городская Целевая программа"Развитие муниципальногоздравоохранения городаТамбова на 2003-2005 гг."   09   01   5220005            2661,7    1828,4        68,7Мероприятия в областиздравоохранения, спортаи физической культуры,туризма                     09   01   5220005   455      2661,7    1828,4        68,7Спорт и физическая культура 09   02                     20255,0   17415,1        86,0Центры спортивнойподготовки (сборныекоманды)                    09   02   4820000           10692,0   10317,3        96,5Спортивные команды          09   02   4820000   454     10692,0   10317,3        96,5Физкультурно-оздоровительная работа испортивные мероприятия      09   02   5120000            9563,0    7097,8        74,2Резервные фонды органовместного самоуправления     09   02   5120000   184        17,7      17,7       100,0Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 09   02   5120000   327      5363,3    5239,9        97,7Мероприятия в областиздравоохранения, спортаи физической культуры,туризма                     09   02   5120000   455       208,0     170,4        81,9Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот сдачи в аренду имущества,закрепленного замуниципальнымиорганизациями               09   02   5120000   900       356,0     200,0        56,2Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности                09   02   5120000   902      3618,0    1469,8        40,6Другие вопросы в областиздравоохранения и спорта    09   04                      8395,5    8134,2        96,9Непрограммные инвестициив основные фонды            09   04   1020000            8388,0    8126,7        96,9Строительство объектов длянужд отрасли                09   04   1020000   213      8388,0    8126,7        96,9Реализация государственныхфункций в областиздравоохранения, спорта итуризма                     09   04   4850000               7,5       7,5       100,0Мероприятия в областиздравоохранения, спортаи физической культуры,туризма                     09   04   4850000   455         7,5       7,5       100,0Социальная политика         10                         258713,1  246737,2        95,4Социальное обслуживаниенаселения                   10   02                     30035,2   29774,4        99,1Учреждения социальногообслуживания населения      10   02   5060000           30035,2   29774,4        99,1Обеспечение деятельностиподведомственных учреждений 10   02   5060000   327      7548,1    7475,3        99,0Расходы, осуществляемые засчет средств, поступающихот предпринимательской ииной приносящей доходдеятельности                10   02   5060000   902      1364,0    1188,1        87,1Обеспечение деятельностимуниципальных учрежденийсоциальной сферы,подлежащих передаче вгосударственнуюсобственность области       10   02   5060000   940     21123,1   21111,0        99,9Социальное обеспечениенаселения                   10   03                    211249,1  200229,6        94,8Меры социальной поддержкиграждан                     10   03   5050000          124735,0  120977,1        97,0Пособия и компенсациивоеннослужащим,приравненным к ним лицам,а также уволенным из ихчисла                       10   03   5050000   472         0,9       0,0         0,0Субсидии на предоставлениемер социальной поддержкиреабилитированных лиц илиц, признанныхпострадавшими отполитических репрессий      10   03   5050000   477      2738,8    3243,5       118,4Предоставление льгответеранам труда за счетсредств бюджетов субъектовРФ и местных бюджетов       10   03   5050000   563     95609,8   92721,0        97,0Расходы на выплату доплатк трудовым пенсиямруководителям муниципальныхпредприятий и учрежденийгорода Тамбова и доплат кгосударственной пенсиилицам, замещавшим должностив органах власти города     10   03   5050000   856       297,0     260,5        87,7Расходы за счет субвенцииобласти на реализациюЗакона Тамбовской области"О мерах государственнойсоциальной поддержкимногодетных семей вТамбовской области"         10   03   5050000   908      2206,0     869,6        39,4Расходы на обеспечениеравной доступноститранспортных услуготдельным категориямграждан                     10   03   5050000   946     23882,5   23882,5       100,0Фонд компенсаций            10   03   5190000           86484,1   79232,8        91,6Субвенции на оплатужилищно-коммунальных услуготдельным категориямграждан                     10   03   5190000   561     86484,1   79232,8        91,6Региональные целевыепрограммы                   10   03   5220000              30,0      19,7        65,7Городская целевая программа"Неотложные меры по борьбес туберкулезом в городеТамбове на 2004-2006 годы"  10   03   5220002              30,0      19,7        65,7Мероприятия в областисоциальной политики         10   03   5220002   482        30,0      19,7        65,7Борьба с беспризорностью,опека, попечительство       10   04                     11063,6   10769,0        97,3Мероприятия по борьбе сбеспризорностью, по опекеи попечительству            10   04   5110000           11063,6   10769,0        97,3Профилактика безнадзорностии правонарушенийнесовершеннолетних          10   04   5110000   481       899,8     899,8       100,0Расходы за счет субвенцииобласти на содержаниедетей, находящихся подопекой и попечительством    10   04   5110000   851     10163,8    9869,2        97,1Другие вопросы в областисоциальной политики         10   06                      6365,2    5964,2        93,7Меры социальной поддержкиграждан                     10   06   5050000            5786,0    5373,6        92,9Оказание социальной помощи  10   06   5050000   483      5111,0    4810,4        94,1Пенсии по государственномупенсионному обеспечению,доплаты к пенсиям,дополнительное материальноеобеспечение, пособия икомпенсации                 10   06   5050000   703       675,0     563,2        83,4Реализация государственныхфункций в областисоциальной политики         10   06   5140000             579,2     590,6       102,0Резервные фонды органовместного самоуправления     10   06   5140000   184       144,4     144,4       100,0Мероприятия в областисоциальной политики         10   06   5140000   482       434,8     446,2       102,6ВСЕГО РАСХОДОВ                                        2075687,1 2024474,1        97,5-------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                
       Глава города Тамбова          А.Ю.Ильин
                                           Приложение 4
                               к решению Тамбовской городской Думы
                                      от 26.04.2006 N 166
                        РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ                                                                   
    по учреждениям и организациям (без права открытия лицевых счетов),                                                                       
      финансируемым непосредственно через управление финансов мэрии                                                                  
                              города Тамбова                                                                         
                                                                    (тыс. руб.)----------------------------------------------------------------------------------------
                            |Мин | Рз| Пр|    ЦСР   | ВР |Уточненный|Исполнено |    %
                            |    |   |   |          |    |бюджет на |на        |исполнения
                            |    |   |   |          |    |2005 год  |01.01.06  |----------------------------------------------------------------------------------------Тамбовский региональныйобщественно-государственный фонд позащите прав вкладчиков иакционеров                                                 20,0       15,0        75,0Общегосударственныевопросы                    829  01                         20,0       15,0        75,0Другие общегосударственныевопросы                    829  01  15                     20,0       15,0        75,0Реализация государственныхфункций, связанных собщегосударственнымуправлением                829  01  15   0920000           20,0       15,0        75,0Расходы, связанные свыполнением другихобязательств мэриигорода Тамбова             829  01  15   0920000   850     20,0       15,0        75,0Редакция газеты "Нашгород Тамбов"                                            3182,0     3112,2        97,8Культура, кинематографияи средства массовойинформации                 829  08                       3182,0     3112,2        97,8Периодическая печать ииздательства               829  08  04                   3182,0     3112,2        97,8Периодические издания,учрежденные органамизаконодательной иисполнительной власти      829  08  04   4570000         3182,0     3112,2        97,8Государственная поддержкав сфере культуры,кинематографии и средствмассовой информации        829  08  04   4570000   453   3182,0     3112,2        97,8Тамбовская городскаяобщественная организация"Футбольный клуб "Спартак"                              10692,0    10317,3        96,5Здравоохранение и спорт    829  09                      10692,0    10317,3        96,5Спорт и физическаякультура                   829  09  02                  10692,0    10317,3        96,5Центры спортивнойподготовки (сборныекоманды)                   829  09  02   4820000        10692,0    10317,3        96,5Спортивные команды         829  09  02   4820000   454  10692,0    10317,3        96,5Муниципальное учреждение"Управление пассажирскимиперевозками"                                            22815,9    22397,9        98,2Национальная экономика     829  04                      22815,9    22397,9        98,2Транспорт                  829  04  08                  22815,9    22397,9        98,2Другие виды транспорта     829  04  08   3170000        22815,9    22397,9        98,2Отдельные мероприятия подругим видам транспорта    829  04  08   3170000   366  22815,9    22397,9        98,2Муниципальное учреждение"Дирекция единогозаказчика"                                             437276,4   430857,7        98,5Общегосударственныевопросы                    829  01                        297,9      297,9       100,0Другие общегосударственныевопросы                    829  01  15                    297,9      297,9       100,0Реализация государственнойполитики в областиприватизации и управлениягосударственной имуниципальнойсобственностью             829  01  15   0900000          262,0      262,0       100,0Расходы на проведениеработ по приватизациимуниципального имуществаи регистрацию объектовказны                      829  01  15   0900000   852    262,0      262,0       100,0Реализация государственныхфункций, связанных собщегосударственнымуправлением                829  01  15   0920000           35,9       35,9       100,0Расходы, связанные свыполнением другихобязательств мэрии городаТамбова                    829  01  15   0920000   850     35,9       35,9       100,0Жилищно-коммунальноехозяйство                  829  05                     434370,0   427951,3        98,5Жилищное хозяйство         829  05  01                  74601,4    70593,3        94,6Поддержка жилищногохозяйства                  829  05  01   3500000        74601,4    70593,3        94,6Резервные фонды органовместного самоуправления    829  05  01   3500000   184    100,0      100,0       100,0Расходы на возмещениеубытков жилищно-коммунального хозяйства    829  05  01   3500000   862  14800,0    14515,7        98,1Прочие расходы, неотнесенные к другим видамрасходов в жилищно-коммунальном хозяйстве     829  05  01   3500000   864  59701,4    55977,6        93,8Коммунальное хозяйство     829  05  02                 249845,8   248121,7        99,3Поддержка коммунальногохозяйства                  829  05  02   3510000       249845,8   248121,7        99,3Мероприятия поблагоустройству городскихи сельских поселений       829  05  02   3510000   412  26292,7    25120,7        95,5Субсидии на услуги,оказываемые населениюэлектро- итеплоснабжающимиорганизациями              829  05  02   3510000   860 143929,4   143928,8       100,0Субсидии на услуги,предоставляемые населениюорганизациямиводоснабжения иканализации                829  05  02   3510000   861  77823,7    77823,7       100,0Расходы на возмещениеубытков жилищно-коммунального хозяйства    829  05  02   3510000   862   1800,0     1248,5        69,4Другие вопросы в областижилищно-коммунальногохозяйства                  829  05  04                 109922,8   109236,3        99,4Руководство и управлениев сфере установленныхфункций                    829  05  04   0010000         3432,0     3415,5        99,5Субсидии                   829  05  04   0010000   197   3432,0     3415,5        99,5Меры социальной поддержкиграждан                    829  05  04   5050000       106490,8   105820,8        99,4Субсидии на частичноевозмещение расходовбюджетов попредоставлению гражданамсубсидий на оплату жильяи коммунальных услуг       829  05  04   5050000   500 106490,8   105820,8        99,4Социальная политика        829  10                       2608,5     2608,5       100,0Социальное обеспечениенаселения                  829  10  03                    936,6      936,6       100,0Фонд компенсаций           829  10  03   5190000          936,6      936,6       100,0Субвенции на оплатужилищно-коммунальныхуслуг отдельнымкатегориям граждан         829  10  03   5190000   561    936,6      936,6       100,0Другие вопросы в областисоциальной политики        829  10  06                   1671,9     1671,9       100,0Меры социальной поддержкиграждан                    829  10  06   5050000         1671,9     1671,9       100,0Расходы на оказаниесоциальной помощи          829  10  06   5050000   483   1671,9     1671,9       100,0Муниципальное учреждение"Департамент жилищно-коммунального иэнергетическогохозяйства"                                             313366,0   315433,4       100,7Жилищно-коммунальноехозяйство                  829  05                     313366,0   315433,4       100,7Жилищное хозяйство         829  05  01                   5438,0     5353,0        98,4Поддержка жилищногохозяйства                  829  05  01   3500000         5438,0     5353,0        98,4Расходы на возмещениеубытков жилищно-коммунального хозяйства    829  05  01   3500000   862   4300,0     4215,0        98,0Прочие расходы, неотнесенные к другим видамрасходов в жилищно-коммунальном хозяйстве     829  05  01   3500000   864   1138,0     1138,0       100,0Коммунальное хозяйство     829  05  02                 307462,0   309645,6       100,7Поддержка коммунальногохозяйства                  829  05  02   3510000       307462,0   309645,6       100,7Мероприятия поблагоустройству городскихи сельских поселений       829  05  02   3510000   412  11705,0    10408,6        88,9Субсидии на услуги,оказываемые населениюэлектро- итеплоснабжающимиорганизациями              829  05  02   3510000   860 295657,0   299171,8       101,2Расходы на возмещениеубытков жилищно-коммунального хозяйства    892  05  02   3510000   862    100,0       65,2        65,2Другие вопросы в областижилищно-коммунальногохозяйства                  829  05  04                    466,0      434,8        93,3Руководство и управлениев сфере установленныхфункций                    829  05  04   0010000          466,0      434,8        93,3Субсидии                   829  05  04   0010000   197    466,0      434,8        93,3Муниципальное учреждение"Департамент дорожногостроительства иблагоустройства"                                         5353,0     5195,5        97,1Национальная экономика     829  04                       2724,5     2595,8        95,3Транспорт                  829  04  08                   2724,5     2595,8        95,3Дорожное хозяйство         829  04  08   3150000         2724,5     2595,8        95,3Отдельные мероприятия вобласти дорожногохозяйства                  829  04  08   3150000   365   2724,5     2595,8        95,3Жилищно-коммунальноехозяйство                  829  05                       2628,5     2599,7        98,9Коммунальное хозяйство     829  05  02                   1775,5     1750,8        98,6Поддержка коммунальногохозяйства                  829  05  02   3510000         1775,5     1750,8        98,6Мероприятия поблагоустройству городскихи сельских поселений       829  05  02   3510000   412   1775,5     1750,8        98,6Другие вопросы в областижилищно-коммунальногохозяйства                  829  05  04                    853,0      848,9        99,5Руководство и управлениев сфере установленныхфункций                    829  05  04   0010000          853,0      848,9        99,5Субсидии                   829  05  04   0010000   197    853,0      848,9        99,5Муниципальное предприятие"Баня плюс"                                              1200,0     1041,4        86,8Жилищно-коммунальноехозяйство                  829  05                       1200,0     1041,4        86,8Коммунальное хозяйство     829  05  02                   1200,0     1041,4        86,8Поддержка коммунальногохозяйства                  829  05  02   3510000         1200,0     1041,4        86,8Расходы на возмещениеубытков жилищно-коммунального хозяйства    829  05  02   3510000   862   1200,0     1041,4        86,8Муниципальное учреждение"Санитарная инспекция"                                   1325,0     1293,9        97,7Жилищно-коммунальноехозяйство                  829  05                       1325,0     1293,9        97,7Другие вопросы в областижилищно-коммунальногохозяйства                  829  05  04                   1325,0     1293,9        97,7Руководство и управлениев сфере установленныхфункций                    829  05  04   0010000         1325,0     1293,9        97,7Субсидии                   829  05  04   0010000   197   1325,0     1293,9        97,7Муниципальное учреждение"Центральная городскаядиспетчерская служба"                                    6546,0     6476,8        98,9Жилищно-коммунальноехозяйство                  829  05                       6546,0     6476,8        98,9Другие вопросы в областижилищно-коммунальногохозяйства                  829  05  04                   6546,0     6476,8        98,9Руководство и управлениев сфере установленныхфункций                    829  05  04   0010000         6546,0     6476,8        98,9Субсидии                   829  05  04   0010000   197   6546,0     6476,8        98,9Муниципальное учреждение"Инвестиционный комитетгорода Тамбова"                                         25770,4    25455,2        98,8Жилищно-коммунальноехозяйство                  829  05                      25770,4    25455,2        98,8Коммунальное хозяйство     829  05  02                  23750,4    23444,3        98,7Поддержка коммунальногохозяйства                  829  05  02   3510000        23750,4    23444,3        98,7Мероприятия в областикоммунального хозяйства поразвитию, реконструкции изамене инженерных сетей    829  05  02   3510000   411  23750,4    23444,3        98,7Другие вопросы в областижилищно-коммунальногохозяйства                  829  05  04                   2020,0     2010,9        99,5Руководство и управлениев сфере установленныхфункций                    829  05  04   0010000         2020,0     2010,9        99,5Субсидии                   829  05  04   0010000   197   2020,0     2010,9        99,5Муниципальное учреждение"Инвестиционно-строительный центрг. Тамбова" (Инвестор)                                  14200,0    12614,1        88,8Общегосударственныевопросы                    829  01                       3156,0     2408,1        76,3Другие общегосударственныевопросы                    829  01  15                   3156,0     2408,1        76,3Непрограммные инвестициив основные фонды           829  01  15   1020000         3156,0     2408,1        76,3Строительство объектовобщегражданскогоназначения                 829  01  15   1020000   214   3156,0     2408,1        76,3Жилищно-коммунальноехозяйство                  829  05                        964,0      762,5        79,1Жилищное хозяйство         829  05  01                     10,0       10,0       100,0Поддержка жилищногохозяйства                  829  05  01   3500000           10,0       10,0       100,0Мероприятия в областижилищного хозяйства построительству,реконструкции,приобретению жилых домов   829  05  01   3500000   410     10,0       10,0       100,0Коммунальное хозяйство     829  05  02                    954,0      752,5        78,9Поддержка коммунальногохозяйства                  829  05  02   3510000          954,0      752,5        78,9Мероприятия в областикоммунального хозяйствапо развитию, реконструкциии замене инженерных сетей  829  05  02   3510000   411    954,0      752,5        78,9Образование                829  07                       1671,0     1295,8        77,5Другие вопросы в областиобразования                829  07  09                   1671,0     1295,8        77,5Непрограммные инвестициив основные фонды           829  07  09   1020000         1671,0     1295,8        77,5Строительство объектовдля нужд отрасли           829  07  09   1020000   213   1671,0     1295,8        77,5Культура, кинематографияи средства массовойинформации                 829  08                         21,0       21,0       100,0Другие вопросы в областикультуры, кинематографиии средств массовойинформации                 829  08  06                     21,0       21,0       100,0Непрограммные инвестициив основные фонды           829  08  06   1020000           21,0       21,0       100,0Строительство объектовдля нужд отрасли           829  08  06   1020000   213     21,0       21,0       100,0Здравоохранение и спорт    829  09                       8388,0     8126,7        96,9Другие вопросы в областиздравоохранения и спорта   829  09  04                   8388,0     8126,7        96,9Непрограммные инвестициив основные фонды           829  09  04   1020000         8388,0     8126,7        96,9Строительство объектовдля нужд отрасли           829  09  04   1020000   213   8388,0     8126,7        96,9Муниципальное учреждение"Аварийно-спасательнаяслужба"                                                  3004,0     2959,7        98,5Жилищно-коммунальноехозяйство                  829  05                       3004,0     2959,7        98,5Другие вопросы в областижилищно-коммунальногохозяйства                  829  05  04                   3004,0     2959,7        98,5Руководство и управлениев сфере установленныхфункций                    829  05  04   0010000         3004,0     2959,7        98,5Субсидии                   829  05  04   0010000   197   3004,0     2959,7        98,5Муниципальное учреждение"Дирекция благоустройстваи ремонта дорог"                                       131206,0   125839,0        95,9Общегосударственныевопросы                    829  01                         16,0       16,0       100,0Другие общегосударственныевопросы                    829  01  15                     16,0       16,0       100,0Реализация государственныхфункций, связанных собщегосударственнымуправлением                829  01  15   0920000           16,0       16,0       100,0Расходы, связанные свыполнением другихобязательств мэрии городаТамбова                    829  01  15   0920000   850     16,0       16,0       100,0Национальная экономика     829  04                      68285,0    62871,5        92,1Транспорт                  829  04  08                  68285,0    62871,5        92,1Дорожное хозяйство         829  04  08   3150000        68285,0    62871,5        92,1Отдельные мероприятия вобласти дорожногохозяйства                  829  04  08   3150000   365  68285,0    62871,5        92,1Жилищно-коммунальноехозяйство                  829  05                      62905,0    62751,5        99,8Коммунальное хозяйство     829  05  02                  57201,0    57123,7        99,9Поддержка коммунальногохозяйства                  829  05  02   3510000        57201,0    57123,7        99,9Мероприятия поблагоустройству городскихи сельских поселений       829  05  02   3510000   412  57201,0    57123,7        99,9Другие вопросы в областижилищно-коммунальногохозяйства                  829  05  04                   5704,0     5627,8        98,7Руководство и управлениев сфере установленныхфункций                    829  05  04   0010000         5704,0     5627,8        98,7Субсидии                   829  05  04   0010000   197   5704,0     5627,8        98,7Культура, кинематографияи средства массовойинформации                 829  08                                   200,0Культура                   829  08  01                               200,0Мероприятия в сферекультуры, кинематографиии средств массовойинформации                 829  08  01   4500000                     200,0Государственная поддержкав сфере культуры,кинематографии и средствмассовой информации        829  08  01   4500000   453               200,0Избирательная комиссиягорода Тамбова                                           3084,8     3084,8       100,0Общегосударственныевопросы                    829  01                       3084,8     3084,8       100,0Обеспечение проведениявыборов и референдумов     829  01  07                   3084,8     3084,8       100,0Проведение выборов иреферендумов               829  01  07   0200000         3084,8     3084,8       100,0Проведение выборов взаконодательные(представительные) органывласти местногосамоуправления             829  01  07   0200000   097   3084,8     3084,8       100,0Всего расходов                                         979041,5   966093,9        98,7----------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                
       Глава города Тамбова          А.Ю.Ильин
                                           Приложение 5
                               к решению Тамбовской городской Думы
                                      от 26.04.2006 N 166
                                 СВЕДЕНИЯ
         о структуре внутреннего долга муниципального образования
              городского округа - город Тамбов на 01.01.2006
                                                             тыс. руб.----------------------------------------------------------------------
                                                        |     Сумма----------------------------------------------------------------------ВСЕГО                                                      813398,1в том числе:1. Кредитные соглашения и договоры                          29962,62. Договоры и соглашения о получении муниципальным
     образованием бюджетных кредитов от областного
     бюджета                                                 360752,13. Договоры о предоставлении муниципальных гарантий        422683,4----------------------------------------------------------------------                                                                                                                                
       Глава города Тамбова          А.Ю.Ильин