АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
08.10.2020 | г. Тамбов | № 800 |
О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» |
Администрация области постановляет: 1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 31.12.2019), (далее – Программа) следующие изменения: 1.1. в паспорте Программы: позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Программы | Всего: 228459155,7 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 10745614,9 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.) (привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации); средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 70311091,9 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.); средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 136179954,7 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.); средства внебюджетных источников по предварительной оценке: 11222494,2 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.); подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»: 6721749,5 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.); подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»: 4128433,5 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.); подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»: 584450,0 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.); подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»: 3270283,6 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.); подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»: 983848,7 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.); подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»: 1052244,1 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.); подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»: 1996969,3 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.); подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»: 1830995,0 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.); подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»: 124675,6 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.); подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»: 34982892,9 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.); подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2017 годы»: 2637775,7 тыс. руб. (с 2014 по 2017 гг.); подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»: 20561930,1 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.); подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»: 598781,5 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.); подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»: 148410119,1 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.); подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»: 103766,1 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.); подпрограмма «Информационные технологии в здравоохранении»: 470241,0 тыс. руб. (с 2019 по 2024 гг.) |
1.2. в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац третий изложить в следующей редакции: «Объем финансирования Программы на период 2013-2024 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 70311091,9 тыс. руб. (30,8% от общего объема средств Программы), федерального бюджета – 10745614,9 тыс. руб. (4,7% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования – 136179954,7 тыс. руб. (59,6% от общего объема средств Программы), внебюджетных источников – 11222494,2 тыс. руб. (4,9% от общего объема средств Программы).»; 1.3. приложение № 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016-2024 годы, подпрограмм государственной программы и их значения» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1; 1.4. в приложении № 2а «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» к Программе раздел 1 «Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», раздел 3 «Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка», раздел 4 «Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей», раздел 5 «Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям», раздел 6 «Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», раздел 8 «Подпрограмма государственной программы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи», раздел 9 «Подпрограмма государственной программы «Экспертиза и контрольно-надзорные функции», раздел 10 «Подпрограмма государственной программы «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области», раздел 11 «Подпрограмма государственной программы «Развитие скорой медицинской помощи», раздел 12 «Подпрограмма государственной программы «Информационные технологии в здравоохранении» изложить в редакции согласно приложению № 2; 1.5. приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3; 1.6. в приложении № 5 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы»: абзац двадцать второй изложить в следующей редакции: «доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении – не более 2,0%;»; абзац тридцать второй изложить в следующей редакции: «число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации – 75 человек;»; позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 6697905,3 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета (прогноз): 2853174,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. – 36017,3 тыс. руб.; 2015 г. – 1,9 тыс. руб.; 2016 г. – 403413,9 тыс. руб.; 2017 г. – 346766,5 тыс. руб.; 2018 г. – 414310,3 тыс. руб.; 2019 г. – 376346,9 тыс. руб.; 2020 г. – 508405,6 тыс. руб.; 2021 г. – 382860,2 тыс. руб.; 2022 г. – 385052,1 тыс. руб.; 2023 г. – 0,0 тыс. руб.; 2024 г. – 0,0 тыс. руб.; средства бюджета Тамбовской области (прогноз): 3844730,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 28866,4 тыс. руб.; 2014 г. – 48228,0 тыс. руб.; 2015 г. – 26213,6 тыс. руб.; 2016 г. – 375166,1 тыс. руб.; 2017 г. – 321946,9 тыс. руб.; 2018 г. – 359829,9 тыс. руб.; 2019 г. – 413311,0 тыс. руб.; 2020 г. – 558111,6 тыс. руб.; 2021 г. – 530607,6 тыс. руб.; 2022 г. – 537351,4 тыс. руб.; 2023 г. – 334471,0 тыс. руб.; 2024 г. – 334471,0 тыс. руб.; средства из внебюджетных источников (прогноз): 0,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 – 0,3 тыс. руб.; 2019 – 0,0 тыс. руб. |
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»: абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции: «доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении – не более 2,0%;»; абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции: «число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации – 75 человек;»; в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 6721749,5 тыс. руб., в том числе 2853174,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (42,4%), 3868574,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (57,6%), 0,3 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников.»; приложение № 1 «Перечень объектов капитального строительства объектов государственной собственности Тамбовской области» к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 4; 1.7. в приложении № 8 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 3270283,6 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 2089472,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 10887,9 тыс. руб.; 2014 г. – 7377,1 тыс. руб.; 2015 г. – 0,0 тыс. руб.; 2016 г. – 280554,1 тыс. руб.; 2017 г. – 0,0 тыс. руб.; 2018 г. – 64168,1 тыс. руб.; 2019 г. – 77328,1 тыс. руб.; 2020 г. – 794927,2 тыс. руб.; 2021 г. – 854230,0 тыс. руб.; 2022 г. – 0,0 тыс. руб.; 2023 г. – 0,0 тыс. руб.; 2024 г. – 0,0 тыс. руб.; средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 1180810,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 160572,2 тыс. руб.; 2014 г. – 173585,2 тыс. руб.; 2015 г. – 306995,3 тыс. руб.; 2016 г. – 104839,3 тыс. руб.; 2017 г. – 31362,9 тыс. руб.; 2018 г. – 42664,2 тыс. руб.; 2019 г. – 70930,1 тыс. руб.; 2020 г. – 113398,1 тыс. руб.; 2021 г. – 108663,2 тыс. руб.; 2022 г. – 24178,9 тыс. руб.; 2023 г. – 21810,8 тыс. руб.; 2024 г. – 21810,8 тыс. руб. |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 3270283,6 тыс. руб., в том числе 1180810,9 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (36,1% от общего объема средств Подпрограммы) и 2089472,5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (63,9% от общего объема средств Подпрограммы).»; 1.8. в приложении № 9 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 983848,7 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области (прогноз): 962727,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 98139,7 тыс. руб.; 2014 г. – 111277,5 тыс. руб.; 2015 г. – 75238,6 тыс. руб.; 2016 г. – 74272,9 тыс. руб.; 2017 г. – 72723,9 тыс. руб.; 2018 г. – 78473,1 тыс. руб.; 2019 г. – 82918,7 тыс. руб.; 2020 г. – 72789,7 тыс. руб.; 2021 г. – 74740,1 тыс. руб.; 2022 г. – 74740,1 тыс. руб.; 2023 г. – 73706,6 тыс. руб.; 2024 г. – 73706,6 тыс. руб.; средства из внебюджетных источников (прогноз): 565,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. – 565,5 тыс. руб.; средства федерального бюджета (прогноз): 20555,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 555,9 тыс. руб.; 2017 г. – 19999,8 тыс. руб. |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 983848,7 тыс. руб., в том числе 962727,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (97,9% от общего объема средств Подпрограммы), 565,5 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы), 20555,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (2,0% от общего объема средств Подпрограммы).»; 1.9. в приложении № 10 «Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» абзацы первый – третий изложить в следующей редакции: «Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым (тысяча коек) – 0,097; число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (тысяча посещений) – 16,396; доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи – 54,0%;»; позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 1052244,1 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 226631,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 г. – 49313,3 тыс. руб.; 2019 г. – 44432,9 тыс. руб.; 2020 г. – 44340,0 тыс. руб.; 2021 г. – 44340,0 тыс. руб.; 2022 г. – 44205,1 тыс. руб.; 2023 г. – 0,0 тыс. руб.; 2024 г. – 0,0 тыс. руб. средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 825612,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 89308,2 тыс. руб.; 2014 г. – 48013,4 тыс. руб.; 2015 г. – 56232,0 тыс. руб.; 2016 г. – 52392,9 тыс. руб.; 2017 г. – 54762,1 тыс. руб.; 2018 г. – 71037,9 тыс. руб.; 2019 г. – 92271,7 тыс. руб.; 2020 г. – 79007,0 тыс. руб.; 2021 г. – 73401,8 тыс. руб.; 2022 г. – 73387,8 тыс. руб.; 2023 г. – 67899,0 тыс. руб.; 2024 г. – 67899,0 тыс. руб. |
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» абзацы четвертый – шестой изложить в следующей редакции: «обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым (тысяча коек) – 0,097; число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (тысяча посещений) – 16,396; доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи – 54,0%;»; в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 1052244,1 тыс. руб., в том числе 825612,8 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (78,5% от общего объема средств Подпрограммы), 226631,3 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (21,5% от общего объема средств Подпрограммы).»; 1.10. в приложении № 11 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 1996969,3 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 698548,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 г. – 30000,0 тыс. руб.; 2020 г. – 471078,6 тыс. руб.; 2021 г. – 94185,0 тыс. руб.; 2022 г. – 103285,0 тыс. руб.; средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 912897,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 76787,8 тыс. руб.; 2014 г. – 86781,8 тыс. руб.; 2015 г. – 90829,4 тыс. руб.; 2016 г. – 82685,9 тыс. руб.; 2017 г. – 83666,3 тыс. руб.; 2018 г. – 60732,5 тыс. руб.; 2019 г. – 88872,8 тыс. руб.; 2020 г. – 75590,3 тыс. руб.; 2021 г. – 74517,3 тыс. руб.; 2022 г. – 72757,2 тыс. руб.; 2023 г. – 59838,0 тыс. руб.; 2024 г. – 59838,0 тыс. руб.; средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 2600,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 100,0 тыс. руб.; 2014 г. – 250,0 тыс. руб.; 2015 г. – 550,0 тыс. руб.; 2016 г. – 150,0 тыс. руб.; 2017 г. – 175,0 тыс. руб.; 2018 г. – 175,0 тыс. руб.; 2019 г. – 200,0 тыс. руб.; 2020 г. – 200,0 тыс. руб.; 2021 г. – 200,0 тыс. руб.; 2022 г. – 200,0 тыс. руб.; 2023 г. – 200,0 тыс. руб.; 2024 г. – 200,0 тыс. руб.; средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 382923,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 23500,0 тыс. руб.; 2014 г. – 40000,0 тыс. руб.; 2015 г. – 40000,0 тыс. руб.; 2016 г. – 60000,0 тыс. руб.; 2017 г. – 60000,0 тыс. руб.; 2018 г. – 0,0 тыс. руб.; 2019 г. – 9178,8 тыс. руб.; 2020 г. – 150244,6 тыс. руб. |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 1996969,3 тыс. руб., в том числе 382923,4 тыс. руб. за счет средств обязательного медицинского страхования (19,3% от общего объема средств Подпрограммы), 698548,6 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (34,4% от общего объема средств Подпрограммы), 912897,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (46,2% от общего объема средств Подпрограммы) и 2600,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы).»; 1.11. в приложении № 16 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 20561930,1 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 9636257,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 989131,3 тыс. руб.; 2017 г. – 921908,9 тыс. руб.; 2018 г. – 1103158,1 тыс. руб.; 2019 г. – 1235232,9 тыс. руб.; 2020 г. – 1252746,1 тыс. руб.; 2021 г. – 1111009,8 тыс. руб.; 2022 г. – 1160699,7 тыс. руб.; 2023 г. – 931185,2 тыс. руб.; 2024 г. – 931185,2 тыс. руб.; средства федерального бюджета по предварительной оценке: 2412344,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 49744,0 тыс. руб.; 2017 г. – 18224,7 тыс. руб.; 2018 г. – 63095,0 тыс. руб.; 2019 г. – 363295,1 тыс. руб.; 2020 г. – 1065528,8 тыс. руб.; 2021 г. – 380588,8 тыс. руб.; 2022 г. – 471868,1 тыс. руб.; 2023 г. – 0,0 тыс. руб.; 2024 г. – 0,0 тыс. руб.; средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 8513328,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 780500,0 тыс. руб.; 2017 г. – 820000,0 тыс. руб.; 2018 г. – 860998,0 тыс. руб.; 2019 г. – 905127,0 тыс. руб.; 2020 г. – 950221,0 тыс. руб.; 2021 г. – 988229,8 тыс. руб.; 2022 г. – 1027759,0 тыс. руб.; 2023 г. – 1068869,4 тыс. руб.; 2024 г. – 1111624,2 тыс. руб. |
в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»: подраздел «Мероприятие 4.12. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения» дополнить абзацами следующего содержания: «ТОГБУЗ «Городская больница им. С.С.Брюхоненко г. Мичуринска» является межрайонным центром для оказания первичной медико-санитарной помощи жителям города Мичуринска общей численностью 76704 человека. В настоящее время первичная медико-санитарная помощь в городе Мичуринске осуществляется в трех отдельно стоящих зданиях. Наиболее острой проблемой является дефицит лечебных площадей, который на сегодняшний день достиг критических значений. Существующие площади амбулаторно-поликлинических подразделений не соответствуют действующим санитарным нормам и правилам ни по нормативам, ни по набору необходимых помещений и не позволяют на должном уровне организовать доступность и комфортность предоставления медицинской помощи приписному населению города Мичуринска. С целью улучшения первичной медико-санитарной помощи населению города Мичуринска необходимо строительство поликлиники на 600 посещений в смену, в структуре которой будут предусмотрены: амбулаторный прием взрослого населения; отделение неотложной помощи; диагностическое отделение; отделение медицинской профилактики; отделение лучевой диагностики и эндоскопии; отделение функциональной диагностики; Центр здоровья; онкологический центр; Центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями; травматологический пункт; дневной стационар на 55 коек. Строительство поликлиники планируется осуществить на территории ТОГБУЗ «Городская больница им. С.С.Брюхоненко г. Мичуринска», расположенного по адресу: г. Мичуринск, ул. Липецкое шоссе, д. 26. Расчетная стоимость строительства составляет 997560,0 тыс. рублей, в том числе на разработку проектно-сметной документации и заключение государственной экспертизы 19560,0 тыс. рублей. Указанные расчеты являются ориентировочными и подлежат корректировке при разработке проектно-сметной документации. Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в городе Мичуринске позволит значительно улучшить качество предоставляемых медицинских услуг и материально-техническую базу медицинской организации. Строительство объекта включено в проект программы модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации на 2021-2023 годы. Для решения вопроса о выделении средств федерального бюджета необходима проектно-сметная документация.»; в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2024 годы составляет 20561930,1 тыс. руб., в том числе 2412344,5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (11,7% от общего объема средств Подпрограммы), 9636257,2 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (46,9% от общего объема средств Подпрограммы) и 8513328,4 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (41,4% от общего объема средств Подпрограммы).»; 1.12. в приложении № 17 «Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 598781,5 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 588227,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 63051,6 тыс. руб.; 2017 г. – 61427,9 тыс. руб.; 2018 г. – 70894,4 тыс. руб.; 2019 г. – 77576,0 тыс. руб.; 2020 г. – 67472,6 тыс. руб.; 2021 г. – 56583,5 тыс. руб.; 2022 г. – 56583,5 тыс. руб.; 2023 г. – 67319,1 тыс. руб.; 2024 г. – 67319,1 тыс. руб.; средства федерального бюджета по предварительной оценке: 10553,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 1875,7 тыс. руб.; 2017 г. – 1124,3 тыс. руб.; 2018 г. – 1115,2 тыс. руб.; 2019 г. – 1160,2 тыс. руб.; 2020 г. – 1706,7 тыс. руб. 2021 г. – 1749,6 тыс. руб.; 2022 г. – 1822,1 тыс. руб.; 2023 г. – 0,0 тыс. руб.; 2024 г. – 0,0 тыс. руб. |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2024 годы составляет 598781,5 тыс. руб., в том числе 10553,8 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (1,8% от общего объема средств Подпрограммы), 588227,7 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (98,2% от общего объема средств Подпрограммы).»; 1.13. в приложении № 18 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 148410119,1 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета – 20000 тыс. руб., в том числе в 2018 г. – 20000 тыс. руб.; средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 37861277,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 3772343,5 тыс. руб.; 2017 г. – 3761031,8 тыс. руб.; 2018 г. – 4029526,8 тыс. руб.; 2019 г. – 4194939,1 тыс. руб.; 2020 г. – 4299570,4 тыс. руб.; 2021 г. – 4461142,4 тыс. руб.; 2022 г. – 4637769,7 тыс. руб.; 2023 г. – 4352476,7 тыс. руб.; 2024 г. – 4352476,7 тыс. руб.; средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 110528842,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 8778431,3 тыс. руб.; 2017 г. – 9139029,1 тыс. руб.; 2018 г. – 10992917, 9 тыс. руб.; 2019 г. – 11775500,0 тыс. руб.; 2020 г. – 12586977,2 тыс. руб.; 2021 г. – 13342639,8 тыс. руб.; 2022 г. – 14067576,5 тыс. руб.; 2023 г. – 14630279,5 тыс. руб.; 2024 г. – 15215490,7 тыс. руб. |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2024 годы составляет 148410119,1 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 20000,0 тыс. руб., за счет средств бюджета Тамбовской области – 37861277,1 тыс. руб. (25,5% от общего объема средств Подпрограммы) и за счет средств обязательного медицинского страхования – 110528842,0 тыс. руб. (74,5% от общего объема средств Подпрограммы).»; 1.14. в приложении № 19 «Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 103766,1 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 103766,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 11810,1 тыс. руб.; 2017 г. – 12699,0 тыс. руб.; 2018 г. – 13884,9 тыс. руб.; 2019 г. – 11806,3 тыс. руб.; 2020 г. – 11847,2 тыс. руб.; 2021 г. – 9716,2 тыс. руб.; 2022 г. – 9716,2 тыс. руб.; 2023 г. – 11143,1 тыс. руб.; 2024 г. – 11143,1 тыс. руб. |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2024 годы составляет 103766,1 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (100,0% от общего объема средств Подпрограммы).»; 1.15. в приложении № 21 «Подпрограмма «Информационные технологии в здравоохранении» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы финансирования Подпрограммы | Всего: 470241,0 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 460836,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 г. – 73498,0 тыс. руб.; 2020 г. – 248164,0 тыс. руб.; 2021 г. – 69398,0 тыс. руб.; 2022 г. – 69776,0 тыс. руб.; 2023 г. – 0 тыс. руб.; 2024 г. – 0 тыс. руб.; средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 9405,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 г. – 1500,0 тыс. руб.; 2020 г. – 5064,6 тыс. руб.; 2021 г. – 1416,3 тыс. руб.; 2022 г. – 1424,0 тыс. руб.; 2023 г. – 0,0 тыс. руб.; 2024 г. – 0,0 тыс. руб. |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2019-2024 годы составляет 470241,0 тыс. руб., в том числе 460836,0 тыс. руб. (98,0%) за счет средств федерального бюджета (98,0% от общего объема средств Подпрограммы), 9405,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (2% от общего объема средств Подпрограммы).». 2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
И. о. главы администрации | |
области | О.О.Иванов |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области |
| от 08.10.2020 № 800 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1а к государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» |
Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016-2024 годы, подпрограмм государственной Программы и их значения |
Показатель (индикатор) (наименование) Программы, подпрограммы | Единица измерения | Значения показателей | |||||||||
2015 год (базовый) | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
1. Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин) | На 100 тыс. населения | 1489,7 | 1472,1 | 1470 | 1469 | x | x | x | x | x | x |
2. Младенческая смертность | Случаев на 1000 родившихся живыми | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,2 |
3. Смертность от болезней системы кровообращения | На 100 тыс. населения | 673,5 | 673 | 655 | 604,5 | 566,1 | 547,5 | 528,8 | 510,2 | 491,5 | 477,5 |
4. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) | На 100 тыс. населения | 202 | 198,4 | 187,2 | 179,0 | 179,0 | 178,9 | 176,9 | 174,9 | 172,9 | 169,9 |
5. Смертность в трудоспособном возрасте | На 100 тыс. населения соответствующего возраста | х | х | 497,6 | 495,5 | 471,4 | 454,1 | 436,5 | 418,9 | 401,3 | 383,7 |
6. Смертность от дорожно-транспортных происшествий | На 100 тыс. населения | 19 | 18 | 15,5 | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,4 | 13 | 12,5 | 12 |
7. Смертность от туберкулеза | На 100 тыс. населения | 6,3 | 6,2 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 |
8. Обеспеченность врачами | На 10 тыс. человек | 30,1 | 30,3 | 31,5 | 31,6 | 31,7 | х | х | х | х | х |
9. Отношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций Тамбовской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области | Процент | 165 | 165 | 180,0 <*> | 200,0 <**> | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
10. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области | Процент | 79,3 | 86,3 | 90,0 <*> | 100 <**> | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
11. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала обеспечивающего, предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области | Процент | 52,4 | 70,5 | 80 <*> | 100 <**> | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
<*> С 01 октября 2017 г. | |||||||||||
<**> С 01 января 2018 г. | |||||||||||
12. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона | Процент | х | 88,9 | 85,2 | 93,8 | 93,5 | 93,0 | 92,5 | 92,0 | 91,5 | 91,4 |
13. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Лет | 71,7 | 72,2 | 72,4 | 72,97 | 73,35 | 74,55 | 75,35 | 76,15 | 76,95 | 77,75 |
14. Доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
15. Доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии | Процент | 76,0 | 81,0 | 86,0 | 91,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
16. Снижение удельного расхода тепла на 1 кв. м | Гкал/м2 | 0,155 | 0,142 | 0,136 | 0,132 | 0,128 | 0,124 | 0,123 | 0,122 | 0,121 | 0,120 |
18. Снижение удельного расхода электрической энергии на 1 кв. м | КВт*ч/м2 | 39,4 | 36,12 | 34,71 | 33,67 | 32,66 | 31,68 | 31,37 | 31,06 | 30,75 | 30,45 |
17. Снижение удельного расхода топлива на 1 кв. м | Тут/м2 | 5,65 | 5,18 | 4,98 | 4,83 | 4,68 | 4,54 | 4,5 | 4,45 | 4,41 | 4,36 |
19. Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета области, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в части услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C, пропаганды донорства крови и ее компонентов | Процент | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | |||||||||||
1.1. Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) | Литров на душу населения в год | 12,5 | 6,9 | 4,85 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,5 |
1.2. Распространенность потребления табака среди взрослого населения | Процент | 54 | 53 | 38 | 33 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 |
1.3. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.4. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.5. Охват диспансеризацией взрослого населения | Процент | 23,0 | 23,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
1.6. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (на I – II стадии) | Процент | 54,5 | 54,9 | 56,7 | 56,8 | 58,0 | 59,0 | 60,1 | 61,2 | 62,3 | 63,0 |
1.7. Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление | Процент | 81,9 | 83,0 | 83,5 | 84,0 | 84,5 | 85,0 | 85,5 | 86,0 | 86,5 | 86,5 |
1.8. Интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет | Единица | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | х | х | х | х | х | х |
1.9. Интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CPI) | Единица | 4,6 | 4,7 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
1.10. Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез | Человек на 100 тыс. населения | 40,5 | 34,8 | 34,5 | 34 | 33,5 | 33 | 32,5 | 32 | 31,5 | 31,0 |
1.11. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | Процент | 74,2 | 75,6 | 79,3 | 79,5 | 79,7 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82,0 |
1.12. Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года | Процент | 19,6 | 19,3 | 16,65 | 16,6 | 16,55 | 16,5 | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 16,1 |
1.13. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года | Процент | 27 | 26,3 | 22,85 | 22,8 | 22,75 | 22,7 | 22,6 | 22,5 | 22,4 | 22,3 |
1.14. Смертность детей в возрасте до одного года от пневмоний | Человек на 10 тыс. детей, родившихся живыми | 1 | 1,9 | 1,9 | 2,2 | х | х | х | х | х | х |
1.15. Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки | Процент | 97,8 | 97,8 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 |
1.16. Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки | Процент | 99,2 | 99,2 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
1.17. Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки | Процент | 98,3 | 98,3 | 99,2 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
1.18. Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки | Процент | х | 92,6 | 93 | 95,3 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
1.19. Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки | Процент | 99,4 | 99,5 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
1.20. Заболеваемость острым вирусным гепатитом B | На 100 тыс. населения | 0,7 | 0,7 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,36 |
1.21. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных | Процент | 80 | 81 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
1.22. Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки | На 10 тыс. человек | 95,15 | 95,2 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 |
1.23. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации | Процент | 15,5 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24,5 | 25 | 25 |
1.24. Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении | Процент | х | х | 3 | 3 | 3 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,0 |
1.25. Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | Процент | х | х | 84 | 87 | 90 | 93 | 93 | 97 | 98 | 98 |
1.26. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) | Процент | 95 | 95,5 | 97,1 | 97,2 | 97,3 | 98 | 98,1 | 98,2 | 98,3 | 98,5 |
1.27. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей | Процент | 98 | 98 | 99,1 | 99,2 | 99,3 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,5 | 99,5 |
1.28. Число граждан, прошедших профилактические осмотры | Тыс. человек | х | х | х | 482 | 494 | 508 | 520 | 564 | 604 | 706 |
1.29. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | Единиц | х | х | х | 0 | 9 | 14 | 22 | 28 | 33 | 37 |
1.30. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом | Процент | х | х | х | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
1.31. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации | Процент | х | х | х | 12 | 19 | 25 | 32 | 38 | 45 | 51 |
1.32. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями | Процент | х | х | х | 37,1 | 40,1 | 44,1 | 48,6 | 52,6 | 56,6 | 60,6 |
1.33. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) | Процент | х | х | х | 0 | 17,6 | 29,4 | 45,1 | 56,9 | 66,7 | 74,5 |
1.34. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации | Человек | х | х | х | 0 | 0 | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 |
1.35. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад | Тыс. посещений | х | х | х | 3,6 | 8 | 8 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
1.36 Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты | Процент | х | х | х | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
1.37. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет | На 10 тыс. населения соответствующего возраста | х | х | х | 0 | 15,2 | 49,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 59,4 |
1.38. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | Процент | х | х | х | 19,91 | 26,6 | 31,6 | 37,6 | 55,7 | 65,3 | 70 |
1.39. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением | Процент | х | х | х | 71,03 | 71,5 | 72 | 72,5 | 73,0 | 80 | 90 |
1.40. Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет | На 100 тыс. человек | х | х | х | 764,6 | 726,8 | 697,7 | 662,8 | 626,4 | 588,8 | 552 |
1.41. Смертность женщин в возрасте 16-54 лет | На 100 тыс. человек | х | х | х | 186,5 | 182,6 | 179,9 | 177,2 | 174,6 | 171 | 167,4 |
1.42. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | Литр чистого (100%) спирта | х | х | х | 5 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,5 |
2. Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» | |||||||||||
2.1. Количество больных, получающих процедуру гемодиализа | Человек | 172 | 182 | 192 | 202 | 212 | 222 | 232 | 242 | 252 | 262 |
2.2. Смертность от туберкулеза | На 100 тыс. населения | 6,3 | 6,2 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3 | 2,9 | 2,8 | 2,7 |
2.3. Количество пролеченных иностранных граждан | Тыс. человек | х | х | х | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,17 |
3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» | |||||||||||
3.1. Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, в общем числе детей, родившихся живыми) | Процент | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
3.2. Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, в общем числе детей первого года жизни) | Процент | 97,4 | 97,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.3. Показатель ранней неонатальной смертности | На 1000 новорож-денных | 1,3 | 1,3 | 1,15 | 1,1 | х | х | х | х | х | х |
3.4. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших детей в числе новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре) | Процент | 85,2 | 96,9 | 96,9 | 91 | х | х | х | х | х | х |
3.5. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности | Процент | 85,7 | 96 | 96 | 96 | х | х | х | х | х | х |
3.6. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов | Процент | 95,2 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
3.7. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку | Процент | 95,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.8. Число абортов | Единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет | 20,1 | 16,1 | 16,1 | 12,0 | 12,0 | 11,5 | 11,5 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
3.9. Снижение младенческой смертности | Промилле (0,1 процента) | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,2 |
3.10. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах | Процент | 0 | 0 | 0 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
3.11. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100000 детей соответствующего возраста | Число случаев на 100 тысяч детей соответст-вующего возраста | х | х | х | 39,8 | 39,5 | 39,4 | 39,3 | 39,2 | 39,1 | 39,0 |
3.12. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями | Процент | х | х | х | 49,8 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 |
3.13. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани | Процент | х | х | х | 43,4 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 |
3.14. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата | Процент | х | х | х | 27,7 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 |
3.15. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами органов пищеварения | Процент | х | х | х | 28,7 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 |
3.16. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами органов кровообращения | Процент | х | х | х | 42,4 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 |
3.17. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ | Процент | х | х | х | 61,0 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
4. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» | |||||||||||
4.1. Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.2. Смертность от болезней системы кровообращения | На 100 тыс. населения | 673,5 | 673 | 655 | 604,5 | 566,1 | 547,5 | 528,8 | 510,2 | 491,5 | 477,5 |
5. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | |||||||||||
5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослых | 100 тыс. взрослого населения | 6 | 6,8 | 7,6 | 8,4 | 9,3 | 10,6 | х | х | х | х |
Тысяча коек | х | х | х | х | х | 0,092 | 0,094 | 0,097 | 0,097 | 0,097 | |
5.2. Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей | Число амбулаторных посещений на 10 тыс. населения | х | х | х | 148,8 | 183,1 | х | х | х | х | х |
Тысяча посещений | х | х | х | х | х | 12,297 | 14,347 | 16,396 | 16,396 | 16,396 | |
5.3. Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи | Процент | х | х | х | х | 1,3 | 45 | 48 | 52 | 53 | 54 |
5.4. Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов Тамбовской областью в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ | Процент | х | х | х | 45 | 55 | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 |
6. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | |||||||||||
6.1. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного и высшего профессионального образования | Человек | 1470 | 1470 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 |
6.2. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена | Человек | 2595 | 2570 | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 | 2808 |
6.3. Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах | Человек | 25 | 25 | 110 | 115 | х | х | х | х | х | х |
6.4. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Тамбовской области | Процент | 94 | 96 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 |
6.5. Доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической | Процент | 0 | 0 | 2,5 | 3,5 | х | х | х | х | х | х |
6.6. Обеспеченность врачами | На 10 тыс. человек | 30,1 | 30,3 | 31,5 | 31,6 | 31,7 | х | х | х | х | х |
6.7. Обеспеченность врачами участковой службы | На 10 тыс. человек | х | х | 5,45 | 5,5 | 5,55 | 5,6 | 5,62 | 5,63 | 5,64 | 5,65 |
6.8. Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты | Процент | х | х | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6.9. Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях | Человек на 10 тыс. населения | х | х | х | 32,2 | 34,1 | 35,9 | 37,3 | 38,8 | 40,2 | 41,8 |
6.10. Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях | Человек на 10 тыс. населения | х | х | х | 94,8 | 97,3 | 99,0 | 100,6 | 103,0 | 105,6 | 108,4 |
6.11. Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях | Человек на 10 тыс. населения | х | х | х | 18,9 | 19,5 | 19,9 | 20,5 | 21,0 | 21,7 | 22,5 |
6.12. Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества специалистов | Процент | х | х | х | 0,2 | х | х | 22,5 | 42,5 | 62 | 80,9 |
6.13. Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) | Процент | х | х | х | 67,5 | 83,4 | 85,3 | 88,6 | 92,0 | 93,1 | 95,0 |
6.14. Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) | Процент | х | х | х | 79,5 | 81,1 | 82,4 | 85,0 | 89,0 | 93,3 | 100,0 |
6.15. Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | Человек | х | х | х | 1006 | 4042 | 5664 | 8042 | 10132 | 11495 | 13000 |
7. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы» | |||||||||||
7.1. Материнская смертность | Случай | 1 | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х |
7.2. Младенческая смертность | На 1000 родившихся живыми | 5,3 | 5,2 | 3,8 | 3,5 | х | х | х | х | х | х |
7.3. Показатель ранней неонатальной смертности | На 1000 новорожденных | 1,3 | 1,3 | 1,15 | 1,1 | х | х | х | х | х | х |
7.4. Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах | Процент | 0 | 0 | 0 | 35 | х | х | х | х | х | х |
7.5. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре | Процент | 85,2 | 96,9 | 96,9 | 91 | х | х | х | х | х | х |
7.6. Количество врачей, подготовленных для работы в перинатальном центре, в том числе: | Человек | 50 | 14 | х | х | х | х | х | х | х | х |
после окончания интернатуры | Человек | 5 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х |
прошедших курсы повышения квалификации (профессиональной переподготовки) | Человек | 14 | 2 | х | х | х | х | х | х | х | х |
прошедших обучение в «симуляционных центрах» | Человек | 31 | 12 | х | х | х | х | х | х | х | х |
8. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» | |||||||||||
8.1. Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2-х лет | На 100 Наркологи-ческих больных средне-годового контингента | 12,9 | 12,9 | 13,4 | 13,4 | х | х | х | х | х | х |
8.2. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет | На 100 больных алкого-лизмом средне-годового контингента | 12 | 12 | 15 | 15 | х | х | х | х | х | х |
8.3. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года | Процент | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,5 | х | х | х | х | х | х |
8.4. Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением | Процент | 38,7 | 38,8 | 59,5 | 59,6 | 59,7 | 59,8 | 59,9 | 60 | 60,1 | 60,2 |
8.5. Смертность от ишемической болезни сердца | На 100 тыс. населения | 381,7 | 376,5 | 338 | 337 | х | х | х | х | х | х |
8.6. Смертность от цереброваскулярных заболеваний | На 100 тыс. населения | 221,6 | 219,1 | 189 | 188 | х | х | х | х | х | х |
8.7. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | Процент | 4,1 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,6 |
8.8. Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
8.9. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь | Человек | 4200 | 4680 | 6080 | 6090 | 6100 | 6110 | 6150 | 6200 | 6250 | 6300 |
8.10. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области в государственных учреждениях здравоохранения области в рамках соглашения с Минздравом России | Человек | 162 | 135 | 141 | 142 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
8.11. Количество сосудистых центров, оснащаемых (дооснащаемых) медицинским оборудованием, в запланированном количестве сосудистых центров в отчетном году | Единиц | х | х | х | х | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
8.12. Количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащены (дооснащены) сосудистые центры, в запланированном количестве медицинского оборудования в отчетном году | Единиц | х | х | х | х | 52 | 5 | 14 | 478 | 2 | 15 |
8.13. Количество медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, оснащаемых медицинским оборудованием, в запланированном количестве медицинских организаций в отчетном году | Единиц | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8.14. Количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащен областной онкологический диспансер, в запланированном количестве медицинского оборудования в отчетном году | Единиц | х | х | х | х | 45 | 50 | 38 | 2 | 1 | 3 |
8.15. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более | Процент | 52,5 | 52,8 | 54,5 | 54,7 | 55,0 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
8.16. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) | Процент | 25,2 | 24,6 | 19,5 | 22,5 | 20,8 | 20,2 | 19,4 | 18,8 | 18,1 | 17,3 |
8.17. Смертность от инфаркта миокарда | На 100 тыс. населения | х | х | х | 41,4 | 38,4 | 37,0 | 35,6 | 34,1 | 32,7 | 31,7 |
8.18. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения | На 100 тыс. населения | х | х | х | 91,5 | 84,9 | 81,8 | 78,7 | 75,5 | 72,4 | 70,1 |
8.19. Больничная летальность от инфаркта миокарда | Процент | х | х | х | 18,6 | 16 | 14,7 | 13,1 | 11,1 | 9,6 | 8 |
8.20. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения | Процент | х | х | х | 20,4 | 18,6 | 17,7 | 16,8 | 15,9 | 15 | 14 |
8.21. Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром | Процент | х | х | х | 25,9 | 31,5 | 36,5 | 40 | 45 | 52,5 | 60 |
8.22. Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, единиц вмешательств в лечебных целях | Единиц | х | х | х | 984 | 1197 | 1387 | 1520 | 1710 | 1995 | 2280 |
8.23. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями автомобилями скорой медицинской помощи | Процент | х | х | х | 97,0 | 97,2 | 97,3 | 97,5 | 97,7 | 97,8 | 98 |
9. Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции» | |||||||||||
9.1. Выполнение плана проверок | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
10. Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» | |||||||||||
10.1. Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо | Рублей | 8029,2 | 8632,8 | 8901,9 | 10672,4 | 11674,8 | 12639,5 | 13401,2 | 14131,9 | 14245,8 | 14695,5 |
10.2. Число дней работы койки в году | Дней | 331 | 332 | 332 | 333 | х | х | х | х | х | х |
10.3. Средняя длительность лечения больного в стационаре | Дней | 11,7 | 11,6 | 11,6 | 11,5 | х | х | х | х | х | х |
10.4. Доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи | Процент | 30 | 35 | 50 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
10.5. Доля граждан, для которых заведены электронные медицинские карты, в общем количестве граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования | Процент | х | х | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
10.6. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | Процент | х | х | 30 | 50 | 75 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
10.7. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
10.8. Сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу | Процент | х | х | х | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
11. Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи» | |||||||||||
11.1. Больничная летальность пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций | Процент | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 |
11.2. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут в общем количестве выездов бригад скорой медицинской помощи | Процент | 88 | 90 | 92 | 93 | 94 | 94 | 94,5 | 94,5 | 95 | 95 |
11.3. Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
12. Подпрограмма «Информационные технологии в здравоохранении» | |||||||||||
Федеральный (региональный) проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | |||||||||||
12.1. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | Процент | х | х | х | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
12.2. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | Процент | х | х | х | 0 | 33 | 66 | 93 | 100 | 100 | 100 |
12.3. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году | Тыс. человек | х | х | х | 15,87 | 29,95 | 60,21 | 96,36 | 136,57 | 192,86 | 241,82 |
12.4. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций | Процент | х | х | х | 0 | 5 | 23 | 42 | 67 | 100 | 100 |
И. о. заместителя главы администрации | | |
области | Н.Е.Астафьева | |