Постановление Администрации Тамбовской области от 08.10.2020 № 800

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

08.10.2020

г. Тамбов

800

 

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»

 

Администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 31.12.2019), (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы:

позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Программы

Всего: 228459155,7 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке:

10745614,9 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.) (привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

70311091,9 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:

136179954,7 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

средства внебюджетных источников по предварительной оценке:

11222494,2 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

6721749,5 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

4128433,5 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);

подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»:

584450,0 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:

3270283,6 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:

983848,7 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:

1052244,1 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:

1996969,3 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:

1830995,0 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);

подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»:

124675,6 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);

подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:

34982892,9 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);

подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2017 годы»:

2637775,7 тыс. руб. (с 2014 по 2017 гг.);

подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»:

20561930,1 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);

подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»:

598781,5 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);

подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»:

148410119,1 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);

подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»:

103766,1 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);

подпрограмма «Информационные технологии в здравоохранении»:

470241,0 тыс. руб. (с 2019 по 2024 гг.)

 

1.2. в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац третий изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы на период 2013-2024 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 70311091,9 тыс. руб. (30,8% от общего объема средств Программы), федерального бюджета – 10745614,9 тыс. руб. (4,7% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования – 136179954,7 тыс. руб. (59,6% от общего объема средств Программы), внебюджетных источников – 11222494,2 тыс. руб. (4,9% от общего объема средств Программы).»;

1.3. приложение № 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016-2024 годы, подпрограмм государственной программы и их значения» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1;

1.4. в приложении № 2а «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» к Программе раздел 1 «Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», раздел 3 «Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка», раздел 4 «Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей», раздел 5 «Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям», раздел 6 «Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», раздел 8 «Подпрограмма государственной программы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи», раздел 9 «Подпрограмма государственной программы «Экспертиза и контрольно-надзорные функции», раздел 10 «Подпрограмма государственной программы «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области», раздел 11 «Подпрограмма государственной программы «Развитие скорой медицинской помощи», раздел 12 «Подпрограмма государственной программы «Информационные технологии в здравоохранении» изложить в редакции согласно приложению № 2;

1.5. приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3;

1.6. в приложении № 5 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы»:

абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:

«доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении – не более 2,0%;»;

абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:

«число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации – 75 человек;»;

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 6697905,3 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета (прогноз): 2853174,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 г. – 36017,3 тыс. руб.;

2015 г. – 1,9 тыс. руб.;

2016 г. – 403413,9 тыс. руб.;

2017 г. – 346766,5 тыс. руб.;

2018 г. – 414310,3 тыс. руб.;

2019 г. – 376346,9 тыс. руб.;

2020 г. – 508405,6 тыс. руб.;

2021 г. – 382860,2 тыс. руб.;

2022 г. – 385052,1 тыс. руб.;

2023 г. – 0,0 тыс. руб.;

2024 г. – 0,0 тыс. руб.;

средства бюджета Тамбовской области (прогноз):

3844730,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. – 28866,4 тыс. руб.;

2014 г. – 48228,0 тыс. руб.;

2015 г. – 26213,6 тыс. руб.;

2016 г. – 375166,1 тыс. руб.;

2017 г. – 321946,9 тыс. руб.;

2018 г. – 359829,9 тыс. руб.;

2019 г. – 413311,0 тыс. руб.;

2020 г. – 558111,6 тыс. руб.;

2021 г. – 530607,6 тыс. руб.;

2022 г. – 537351,4 тыс. руб.;

2023 г. – 334471,0 тыс. руб.;

2024 г. – 334471,0 тыс. руб.;

средства из внебюджетных источников (прогноз):

0,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 – 0,3 тыс. руб.;

2019 – 0,0 тыс. руб.

 

в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»:

абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

«доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении – не более 2,0%;»;

абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции:

«число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации – 75 человек;»;

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 6721749,5 тыс. руб., в том числе 2853174,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (42,4%), 3868574,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (57,6%), 0,3 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников.»;

приложение № 1 «Перечень объектов капитального строительства объектов государственной собственности Тамбовской области» к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 4;

1.7. в приложении № 8 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы:

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 3270283,6 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке:

2089472,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. – 10887,9 тыс. руб.;

2014 г. – 7377,1 тыс. руб.;

2015 г. – 0,0 тыс. руб.;

2016 г. – 280554,1 тыс. руб.;

2017 г. – 0,0 тыс. руб.;

2018 г. – 64168,1 тыс. руб.;

2019 г. – 77328,1 тыс. руб.;

2020 г. – 794927,2 тыс. руб.;

2021 г. – 854230,0 тыс. руб.;

2022 г. – 0,0 тыс. руб.;

2023 г. – 0,0 тыс. руб.;

2024 г. – 0,0 тыс. руб.;

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

1180810,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. – 160572,2 тыс. руб.;

2014 г. – 173585,2 тыс. руб.;

2015 г. – 306995,3 тыс. руб.;

2016 г. – 104839,3 тыс. руб.;

2017 г. – 31362,9 тыс. руб.;

2018 г. – 42664,2 тыс. руб.;

2019 г. – 70930,1 тыс. руб.;

2020 г. – 113398,1 тыс. руб.;

2021 г. – 108663,2 тыс. руб.;

2022 г. – 24178,9 тыс. руб.;

2023 г. – 21810,8 тыс. руб.;

2024 г. – 21810,8 тыс. руб.

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 3270283,6 тыс. руб., в том числе 1180810,9 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (36,1% от общего объема средств Подпрограммы) и 2089472,5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (63,9% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.8. в приложении № 9 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 983848,7 тыс. руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области (прогноз): 962727,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. – 98139,7 тыс. руб.;

2014 г. – 111277,5 тыс. руб.;

2015 г. – 75238,6 тыс. руб.;

2016 г. – 74272,9 тыс. руб.;

2017 г. – 72723,9 тыс. руб.;

2018 г. – 78473,1 тыс. руб.;

2019 г. – 82918,7 тыс. руб.;

2020 г. – 72789,7 тыс. руб.;

2021 г. – 74740,1 тыс. руб.;

2022 г. – 74740,1 тыс. руб.;

2023 г. – 73706,6 тыс. руб.;

2024 г. – 73706,6 тыс. руб.;

средства из внебюджетных источников (прогноз): 565,5 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2015 г. – 565,5 тыс. руб.;

средства федерального бюджета (прогноз):

20555,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. – 555,9 тыс. руб.;

2017 г. – 19999,8 тыс. руб.

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 983848,7 тыс. руб., в том числе 962727,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (97,9% от общего объема средств Подпрограммы), 565,5 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы), 20555,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (2,0% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.9. в приложении № 10 «Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» абзацы первый – третий изложить в следующей редакции:

«Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым (тысяча коек) – 0,097;

число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (тысяча посещений) – 16,396;

доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи – 54,0%;»;

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 1052244,1 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке:

226631,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 г. – 49313,3 тыс. руб.;

2019 г. – 44432,9 тыс. руб.;

2020 г. – 44340,0 тыс. руб.;

2021 г. – 44340,0 тыс. руб.;

2022 г. – 44205,1 тыс. руб.;

2023 г. – 0,0 тыс. руб.;

2024 г. – 0,0 тыс. руб.

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

825612,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. – 89308,2 тыс. руб.;

2014 г. – 48013,4 тыс. руб.;

2015 г. – 56232,0 тыс. руб.;

2016 г. – 52392,9 тыс. руб.;

2017 г. – 54762,1 тыс. руб.;

2018 г. – 71037,9 тыс. руб.;

2019 г. – 92271,7 тыс. руб.;

2020 г. – 79007,0 тыс. руб.;

2021 г. – 73401,8 тыс. руб.;

2022 г. – 73387,8 тыс. руб.;

2023 г. – 67899,0 тыс. руб.;

2024 г. – 67899,0 тыс. руб.

 

в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы» абзацы четвертый – шестой изложить в следующей редакции:

«обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым (тысяча коек) – 0,097;

число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (тысяча посещений) – 16,396;

доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи – 54,0%;»;

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 1052244,1 тыс. руб., в том числе 825612,8 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (78,5% от общего объема средств Подпрограммы), 226631,3 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (21,5% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.10. в приложении № 11 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 1996969,3 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке:

698548,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 г. – 30000,0 тыс. руб.;

2020 г. – 471078,6 тыс. руб.;

2021 г. – 94185,0 тыс. руб.;

2022 г. – 103285,0 тыс. руб.;

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

912897,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. – 76787,8 тыс. руб.;

2014 г. – 86781,8 тыс. руб.;

2015 г. – 90829,4 тыс. руб.;

2016 г. – 82685,9 тыс. руб.;

2017 г. – 83666,3 тыс. руб.;

2018 г. – 60732,5 тыс. руб.;

2019 г. – 88872,8 тыс. руб.;

2020 г. – 75590,3 тыс. руб.;

2021 г. – 74517,3 тыс. руб.;

2022 г. – 72757,2 тыс. руб.;

2023 г. – 59838,0 тыс. руб.;

2024 г. – 59838,0 тыс. руб.;

средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 2600,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. – 100,0 тыс. руб.;

2014 г. – 250,0 тыс. руб.;

2015 г. – 550,0 тыс. руб.;

2016 г. – 150,0 тыс. руб.;

2017 г. – 175,0 тыс. руб.;

2018 г. – 175,0 тыс. руб.;

2019 г. – 200,0 тыс. руб.;

2020 г. – 200,0 тыс. руб.;

2021 г. – 200,0 тыс. руб.;

2022 г. – 200,0 тыс. руб.;

2023 г. – 200,0 тыс. руб.;

2024 г. – 200,0 тыс. руб.;

средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 382923,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. – 23500,0 тыс. руб.;

2014 г. – 40000,0 тыс. руб.;

2015 г. – 40000,0 тыс. руб.;

2016 г. – 60000,0 тыс. руб.;

2017 г. – 60000,0 тыс. руб.;

2018 г. – 0,0 тыс. руб.;

2019 г. – 9178,8 тыс. руб.;

2020 г. – 150244,6 тыс. руб.

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 1996969,3 тыс. руб., в том числе 382923,4 тыс. руб. за счет средств обязательного медицинского страхования (19,3% от общего объема средств Подпрограммы), 698548,6 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (34,4% от общего объема средств Подпрограммы), 912897,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (46,2% от общего объема средств Подпрограммы) и 2600,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.11. в приложении № 16 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 20561930,1 тыс. руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

9636257,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. – 989131,3 тыс. руб.;

2017 г. – 921908,9 тыс. руб.;

2018 г. – 1103158,1 тыс. руб.;

2019 г. – 1235232,9 тыс. руб.;

2020 г. – 1252746,1 тыс. руб.;

2021 г. – 1111009,8 тыс. руб.;

2022 г. – 1160699,7 тыс. руб.;

2023 г. – 931185,2 тыс. руб.;

2024 г. – 931185,2 тыс. руб.;

средства федерального бюджета по предварительной оценке:

2412344,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. – 49744,0 тыс. руб.;

2017 г. – 18224,7 тыс. руб.;

2018 г. – 63095,0 тыс. руб.;

2019 г. – 363295,1 тыс. руб.;

2020 г. – 1065528,8 тыс. руб.;

2021 г. – 380588,8 тыс. руб.;

2022 г. – 471868,1 тыс. руб.;

2023 г. – 0,0 тыс. руб.;

2024 г. – 0,0 тыс. руб.;

средства из внебюджетных источников по предварительной оценке:

8513328,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. – 780500,0 тыс. руб.;

2017 г. – 820000,0 тыс. руб.;

2018 г. – 860998,0 тыс. руб.;

2019 г. – 905127,0 тыс. руб.;

2020 г. – 950221,0 тыс. руб.;

2021 г. – 988229,8 тыс. руб.;

2022 г. – 1027759,0 тыс. руб.;

2023 г. – 1068869,4 тыс. руб.;

2024 г. – 1111624,2 тыс. руб.

 

в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»:

подраздел «Мероприятие 4.12. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения» дополнить абзацами следующего содержания:

«ТОГБУЗ «Городская больница им. С.С.Брюхоненко г. Мичуринска» является межрайонным центром для оказания первичной медико-санитарной помощи жителям города Мичуринска общей численностью 76704 человека.

В настоящее время первичная медико-санитарная помощь в городе Мичуринске осуществляется в трех отдельно стоящих зданиях. Наиболее острой проблемой является дефицит лечебных площадей, который на сегодняшний день достиг критических значений. Существующие площади амбулаторно-поликлинических подразделений не соответствуют действующим санитарным нормам и правилам ни по нормативам, ни по набору необходимых помещений и не позволяют на должном уровне организовать доступность и комфортность предоставления медицинской помощи приписному населению города Мичуринска.

С целью улучшения первичной медико-санитарной помощи населению города Мичуринска необходимо строительство поликлиники на 600 посещений в смену, в структуре которой будут предусмотрены:

амбулаторный прием взрослого населения;

отделение неотложной помощи;

диагностическое отделение;

отделение медицинской профилактики;

отделение лучевой диагностики и эндоскопии;

отделение функциональной диагностики;

Центр здоровья;

онкологический центр;

Центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями;

травматологический пункт;

дневной стационар на 55 коек.

Строительство поликлиники планируется осуществить на территории ТОГБУЗ «Городская больница им. С.С.Брюхоненко г. Мичуринска», расположенного по адресу: г. Мичуринск, ул. Липецкое шоссе, д. 26.

Расчетная стоимость строительства составляет 997560,0 тыс. рублей, в том числе на разработку проектно-сметной документации и заключение государственной экспертизы 19560,0 тыс. рублей. Указанные расчеты являются ориентировочными и подлежат корректировке при разработке проектно-сметной документации.

Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в городе Мичуринске позволит значительно улучшить качество предоставляемых медицинских услуг и материально-техническую базу медицинской организации.

Строительство объекта включено в проект программы модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации на 2021-2023 годы. Для решения вопроса о выделении средств федерального бюджета необходима проектно-сметная документация.»;

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2024 годы составляет 20561930,1 тыс. руб., в том числе 2412344,5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (11,7% от общего объема средств Подпрограммы), 9636257,2 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (46,9% от общего объема средств Подпрограммы) и 8513328,4 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (41,4% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.12. в приложении № 17 «Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 598781,5 тыс. руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

588227,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. – 63051,6 тыс. руб.;

2017 г. – 61427,9 тыс. руб.;

2018 г. – 70894,4 тыс. руб.;

2019 г. – 77576,0 тыс. руб.;

2020 г. – 67472,6 тыс. руб.;

2021 г. – 56583,5 тыс. руб.;

2022 г. – 56583,5 тыс. руб.;

2023 г. – 67319,1 тыс. руб.;

2024 г. – 67319,1 тыс. руб.;

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 10553,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. – 1875,7 тыс. руб.;

2017 г. – 1124,3 тыс. руб.;

2018 г. – 1115,2 тыс. руб.;

2019 г. – 1160,2 тыс. руб.;

2020 г. – 1706,7 тыс. руб.

2021 г. – 1749,6 тыс. руб.;

2022 г. – 1822,1 тыс. руб.;

2023 г. – 0,0 тыс. руб.;

2024 г. – 0,0 тыс. руб.

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2024 годы составляет 598781,5 тыс. руб., в том числе 10553,8 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (1,8% от общего объема средств Подпрограммы), 588227,7 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (98,2% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.13. в приложении № 18 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 148410119,1 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета – 20000 тыс. руб., в том числе в 2018 г. – 20000 тыс. руб.;

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

37861277,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. – 3772343,5 тыс. руб.;

2017 г. – 3761031,8 тыс. руб.;

2018 г. – 4029526,8 тыс. руб.;

2019 г. – 4194939,1 тыс. руб.;

2020 г. – 4299570,4 тыс. руб.;

2021 г. – 4461142,4 тыс. руб.;

2022 г. – 4637769,7 тыс. руб.;

2023 г. – 4352476,7 тыс. руб.;

2024 г. – 4352476,7 тыс. руб.;

средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:

110528842,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. – 8778431,3 тыс. руб.;

2017 г. – 9139029,1 тыс. руб.;

2018 г. – 10992917, 9 тыс. руб.;

2019 г. – 11775500,0 тыс. руб.;

2020 г. – 12586977,2 тыс. руб.;

2021 г. – 13342639,8 тыс. руб.;

2022 г. – 14067576,5 тыс. руб.;

2023 г. – 14630279,5 тыс. руб.;

2024 г. – 15215490,7 тыс. руб.

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2024 годы составляет 148410119,1 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 20000,0 тыс. руб., за счет средств бюджета Тамбовской области – 37861277,1 тыс. руб. (25,5% от общего объема средств Подпрограммы) и за счет средств обязательного медицинского страхования – 110528842,0 тыс. руб. (74,5% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.14. в приложении № 19 «Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 103766,1 тыс. руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 103766,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. – 11810,1 тыс. руб.;

2017 г. – 12699,0 тыс. руб.;

2018 г. – 13884,9 тыс. руб.;

2019 г. – 11806,3 тыс. руб.;

2020 г. – 11847,2 тыс. руб.;

2021 г. – 9716,2 тыс. руб.;

2022 г. – 9716,2 тыс. руб.;

2023 г. – 11143,1 тыс. руб.;

2024 г. – 11143,1 тыс. руб.

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2024 годы составляет 103766,1 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (100,0% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.15. в приложении № 21 «Подпрограмма «Информационные технологии в здравоохранении» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы финансирования Подпрограммы

Всего: 470241,0 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 460836,0 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 г. – 73498,0 тыс. руб.;

2020 г. – 248164,0 тыс. руб.;

2021 г. – 69398,0 тыс. руб.;

2022 г. – 69776,0 тыс. руб.;

2023 г. – 0 тыс. руб.;

2024 г. – 0 тыс. руб.;

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 9405,0 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2019 г. – 1500,0 тыс. руб.;

2020 г. – 5064,6 тыс. руб.;

2021 г. – 1416,3 тыс. руб.;

2022 г. – 1424,0 тыс. руб.;

2023 г. – 0,0 тыс. руб.;

2024 г. – 0,0 тыс. руб.

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2019-2024 годы составляет 470241,0 тыс. руб., в том числе 460836,0 тыс. руб. (98,0%) за счет средств федерального бюджета (98,0% от общего объема средств Подпрограммы), 9405,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (2% от общего объема средств Подпрограммы).».

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

 

 

И. о. главы администрации

области

О.О.Иванов


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

к постановлению администрации области

 

от 08.10.2020 № 800

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1а

к государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»

 

Перечень

показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016-2024 годы, подпрограмм государственной Программы и их значения

 

Показатель (индикатор) (наименование) Программы, подпрограммы

Единица измерения

Значения показателей

2015 год (базовый)

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1. Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)

На 100 тыс. населения

1489,7

1472,1

1470

1469

x

x

x

x

x

x

2. Младенческая смертность

Случаев на 1000 родившихся живыми

4,1

4,1

3,8

3,8

3,7

3,6

3,6

3,4

3,3

3,2

3. Смертность от болезней системы кровообращения

На 100 тыс. населения

673,5

673

655

604,5

566,1

547,5

528,8

510,2

491,5

477,5

4. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

На 100 тыс. населения

202

198,4

187,2

179,0

179,0

178,9

176,9

174,9

172,9

169,9

5. Смертность в трудоспособном возрасте

На 100 тыс. населения соответствующего возраста

х

х

497,6

495,5

471,4

454,1

436,5

418,9

401,3

383,7

6. Смертность от дорожно-транспортных происшествий

На 100 тыс. населения

19

18

15,5

13,7

13,6

13,5

13,4

13

12,5

12

7. Смертность от туберкулеза

На 100 тыс. населения

6,3

6,2

3,4

3,3

3,2

3,1

3,0

2,9

2,8

2,7

8. Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

30,1

30,3

31,5

31,6

31,7

х

х

х

х

х

9. Отношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций Тамбовской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области

Процент

165

165

180,0 <*>

200,0 <**>

200

200

200

200

200

200

10. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области

Процент

79,3

86,3

90,0 <*>

100 <**>

100

100

100

100

100

100

11. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала обеспечивающего, предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области

Процент

52,4

70,5

80 <*>

100 <**>

100

100

100

100

100

100

<*> С 01 октября 2017 г.

<**> С 01 января 2018 г.

12. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона

Процент

х

88,9

85,2

93,8

93,5

93,0

92,5

92,0

91,5

91,4

13. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Лет

71,7

72,2

72,4

72,97

73,35

74,55

75,35

76,15

76,95

77,75

14. Доля учреждений, в которых проведены энергетические обследования

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

15. Доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии

Процент

76,0

81,0

86,0

91,0

95,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

16. Снижение удельного расхода тепла на 1 кв. м

Гкал/м2

0,155

0,142

0,136

0,132

0,128

0,124

0,123

0,122

0,121

0,120

18. Снижение удельного расхода электрической энергии на 1 кв. м

КВт*ч/м2

39,4

36,12

34,71

33,67

32,66

31,68

31,37

31,06

30,75

30,45

17. Снижение удельного расхода топлива на 1 кв. м

Тут/м2

5,65

5,18

4,98

4,83

4,68

4,54

4,5

4,45

4,41

4,36

19. Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета области, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в части услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C, пропаганды донорства крови и ее компонентов

Процент

0

0

4

6

8

10

10

10

10

10

1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1.1. Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

Литров на душу населения в год

12,5

6,9

4,85

4,8

4,8

4,8

4,7

4,7

4,6

4,5

1.2. Распространенность потребления табака среди взрослого населения

Процент

54

53

38

33

28

27

26

25

24

23

1.3. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.4. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.5. Охват диспансеризацией взрослого населения

Процент

23,0

23,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

1.6. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (на I – II стадии)

Процент

54,5

54,9

56,7

56,8

58,0

59,0

60,1

61,2

62,3

63,0

1.7. Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление

Процент

81,9

83,0

83,5

84,0

84,5

85,0

85,5

86,0

86,5

86,5

1.8. Интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет

Единица

2,5

2,4

2,2

2,2

х

х

х

х

х

х

1.9. Интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CPI)

Единица

4,6

4,7

3,3

3,3

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

1.10. Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез

Человек на 100 тыс. населения

40,5

34,8

34,5

34

33,5

33

32,5

32

31,5

31,0

1.11. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

Процент

74,2

75,6

79,3

79,5

79,7

80

80,5

81

81,5

82,0

1.12. Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года

Процент

19,6

19,3

16,65

16,6

16,55

16,5

16,4

16,3

16,2

16,1

1.13. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года

Процент

27

26,3

22,85

22,8

22,75

22,7

22,6

22,5

22,4

22,3

1.14. Смертность детей в возрасте до одного года от пневмоний

Человек на 10 тыс. детей, родившихся живыми

1

1,9

1,9

2,2

х

х

х

х

х

х

1.15. Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки

Процент

97,8

97,8

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

1.16. Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки

Процент

99,2

99,2

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

1.17. Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки

Процент

98,3

98,3

99,2

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

1.18. Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки

Процент

х

92,6

93

95,3

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

1.19. Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки

Процент

99,4

99,5

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

1.20. Заболеваемость острым вирусным гепатитом B

На 100 тыс. населения

0,7

0,7

0,38

0,38

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

0,36

1.21. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

Процент

80

81

95

95

95

95

95

95

95

95

1.22. Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки

На 10 тыс. человек

95,15

95,2

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

1.23. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации

Процент

15,5

17

21

22

23

24

24

24,5

25

25

1.24. Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении

Процент

х

х

3

3

3

2,8

2,6

2,4

2,3

2,0

1.25. Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

Процент

х

х

84

87

90

93

93

97

98

98

1.26. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

Процент

95

95,5

97,1

97,2

97,3

98

98,1

98,2

98,3

98,5

1.27. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей

Процент

98

98

99,1

99,2

99,3

99,4

99,4

99,4

99,5

99,5

1.28. Число граждан, прошедших профилактические осмотры

Тыс. человек

х

х

х

482

494

508

520

564

604

706

1.29. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

Единиц

х

х

х

0

9

14

22

28

33

37

1.30. Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом

Процент

х

х

х

28,4

28,4

28,4

28,4

28,4

28,4

28,4

1.31. Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации

Процент

х

х

х

12

19

25

32

38

45

51

1.32. Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями

Процент

х

х

х

37,1

40,1

44,1

48,6

52,6

56,6

60,6

1.33. Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)

Процент

х

х

х

0

17,6

29,4

45,1

56,9

66,7

74,5

1.34. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации

Человек

х

х

х

0

0

51

57

63

69

75

1.35. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад

Тыс. посещений

х

х

х

3,6

8

8

30,1

30,1

30,1

30,1

1.36 Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты

Процент

х

х

х

0

0

90

90

90

90

90

1.37. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет

На 10 тыс. населения соответствующего возраста

х

х

х

0

15,2

49,4

59,4

59,4

59,4

59,4

1.38. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

Процент

х

х

х

19,91

26,6

31,6

37,6

55,7

65,3

70

1.39. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением

Процент

х

х

х

71,03

71,5

72

72,5

73,0

80

90

1.40. Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет

На 100 тыс. человек

х

х

х

764,6

726,8

697,7

662,8

626,4

588,8

552

1.41. Смертность женщин в возрасте 16-54 лет

На 100 тыс. человек

х

х

х

186,5

182,6

179,9

177,2

174,6

171

167,4

1.42. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)

Литр чистого (100%) спирта

х

х

х

5

4,8

4,8

4,7

4,7

4,6

4,5

2. Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»

2.1. Количество больных, получающих процедуру гемодиализа

Человек

172

182

192

202

212

222

232

242

252

262

2.2. Смертность от туберкулеза

На 100 тыс. населения

6,3

6,2

3,4

3,3

3,2

3,1

3

2,9

2,8

2,7

2.3. Количество пролеченных иностранных граждан

Тыс. человек

х

х

х

0,05

0,06

0,07

0,09

0,11

0,14

0,17

3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

3.1. Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, в общем числе детей, родившихся живыми)

Процент

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

3.2. Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, в общем числе детей первого года жизни)

Процент

97,4

97,4

100

100

100

100

100

100

100

100

3.3. Показатель ранней неонатальной смертности

На 1000 новорож-денных

1,3

1,3

1,15

1,1

х

х

х

х

х

х

3.4. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших детей в числе новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре)

Процент

85,2

96,9

96,9

91

х

х

х

х

х

х

3.5. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности

Процент

85,7

96

96

96

х

х

х

х

х

х

3.6. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов

Процент

95,2

96,8

96,8

96,8

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

3.7. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку

Процент

95,2

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.8. Число абортов

Единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет

20,1

16,1

16,1

12,0

12,0

11,5

11,5

11,0

11,0

11,0

3.9. Снижение младенческой смертности

Промилле (0,1 процента)

4,1

4,1

3,8

3,8

3,7

3,6

3,6

3,4

3,3

3,2

3.10. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах

Процент

0

0

0

35

40

50

55

60

65

70

3.11. Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100000 детей соответствующего возраста

Число случаев на 100 тысяч детей соответст-вующего возраста

х

х

х

39,8

39,5

39,4

39,3

39,2

39,1

39,0

3.12. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями

Процент

х

х

х

49,8

50,5

51

51,5

52

52,5

53

3.13. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани

Процент

х

х

х

43,4

55

60

65

70

80

90

3.14. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата

Процент

х

х

х

27,7

55

60

65

70

80

90

3.15. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами органов пищеварения

Процент

х

х

х

28,7

55

60

65

70

80

90

3.16. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами органов кровообращения

Процент

х

х

х

42,4

55

60

65

70

80

90

3.17. Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ

Процент

х

х

х

61,0

65

70

75

80

85

90

4. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

4.1. Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.2. Смертность от болезней системы кровообращения

На 100 тыс. населения

673,5

673

655

604,5

566,1

547,5

528,8

510,2

491,5

477,5

5. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослых

100 тыс. взрослого населения

6

6,8

7,6

8,4

9,3

10,6

х

х

х

х

Тысяча коек

х

х

х

х

х

0,092

0,094

0,097

0,097

0,097

5.2. Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей

Число амбулаторных посещений на 10 тыс. населения

х

х

х

148,8

183,1

х

х

х

х

х

Тысяча посещений

х

х

х

х

х

12,297

14,347

16,396

16,396

16,396

5.3. Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи

Процент

х

х

х

х

1,3

45

48

52

53

54

5.4. Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов Тамбовской областью в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ

Процент

х

х

х

45

55

85

90

95

95

95

6. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

6.1. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного и высшего профессионального образования

Человек

1470

1470

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

6.2. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена

Человек

2595

2570

2808

2808

2808

2808

2808

2808

2808

2808

6.3. Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах

Человек

25

25

110

115

х

х

х

х

х

х

6.4. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Тамбовской области

Процент

94

96

96

97

98

98

98

98

98

99

6.5. Доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической

Процент

0

0

2,5

3,5

х

х

х

х

х

х

6.6. Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

30,1

30,3

31,5

31,6

31,7

х

х

х

х

х

6.7. Обеспеченность врачами участковой службы

На 10 тыс. человек

х

х

5,45

5,5

5,55

5,6

5,62

5,63

5,64

5,65

6.8. Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты

Процент

х

х

100

100

100

100

100

100

100

100

6.9. Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях

Человек на 10 тыс. населения

х

х

х

32,2

34,1

35,9

37,3

38,8

40,2

41,8

6.10. Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях

Человек на 10 тыс. населения

х

х

х

94,8

97,3

99,0

100,6

103,0

105,6

108,4

6.11. Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях

Человек на 10 тыс. населения

х

х

х

18,9

19,5

19,9

20,5

21,0

21,7

22,5

6.12. Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества специалистов

Процент

х

х

х

0,2

х

х

22,5

42,5

62

80,9

6.13. Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)

Процент

х

х

х

67,5

83,4

85,3

88,6

92,0

93,1

95,0

6.14. Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)

Процент

х

х

х

79,5

81,1

82,4

85,0

89,0

93,3

100,0

6.15. Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий

Человек

х

х

х

1006

4042

5664

8042

10132

11495

13000

7. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра

на 2014-2016 годы»

7.1. Материнская смертность

Случай

1

1

1

1

х

х

х

х

х

х

7.2. Младенческая смертность

На 1000 родившихся живыми

5,3

5,2

3,8

3,5

х

х

х

х

х

х

7.3. Показатель ранней неонатальной смертности

На 1000 новорожденных

1,3

1,3

1,15

1,1

х

х

х

х

х

х

7.4. Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах

Процент

0

0

0

35

х

х

х

х

х

х

7.5. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре

Процент

85,2

96,9

96,9

91

х

х

х

х

х

х

7.6. Количество врачей, подготовленных для работы в перинатальном центре, в том числе:

Человек

50

14

х

х

х

х

х

х

х

х

после окончания интернатуры

Человек

5

0

х

х

х

х

х

х

х

х

прошедших курсы повышения квалификации (профессиональной переподготовки)

Человек

14

2

х

х

х

х

х

х

х

х

прошедших обучение в «симуляционных центрах»

Человек

31

12

х

х

х

х

х

х

х

х

8. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,

медицинской помощи»

8.1. Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2-х лет

На 100

Наркологи-ческих больных средне-годового контингента

12,9

12,9

13,4

13,4

х

х

х

х

х

х

8.2. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет

На 100 больных алкого-лизмом средне-годового контингента

12

12

15

15

х

х

х

х

х

х

8.3. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года

Процент

10,9

10,8

10,7

10,5

х

х

х

х

х

х

8.4. Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением

Процент

38,7

38,8

59,5

59,6

59,7

59,8

59,9

60

60,1

60,2

8.5. Смертность от ишемической болезни сердца

На 100 тыс. населения

381,7

376,5

338

337

х

х

х

х

х

х

8.6. Смертность от цереброваскулярных заболеваний

На 100 тыс. населения

221,6

219,1

189

188

х

х

х

х

х

х

8.7. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

Процент

4,1

4,1

3,9

3,8

3,8

3,8

3,8

3,7

3,7

3,6

8.8. Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

8.9. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь

Человек

4200

4680

6080

6090

6100

6110

6150

6200

6250

6300

8.10. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области в государственных учреждениях здравоохранения области в рамках соглашения с Минздравом России

Человек

162

135

141

142

144

144

144

144

144

144

8.11. Количество сосудистых центров, оснащаемых (дооснащаемых) медицинским оборудованием, в запланированном количестве сосудистых центров в отчетном году

Единиц

х

х

х

х

4

4

4

4

4

4

8.12. Количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащены (дооснащены) сосудистые центры, в запланированном количестве медицинского оборудования в отчетном году

Единиц

х

х

х

х

52

5

14

478

2

15

8.13. Количество медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, оснащаемых медицинским оборудованием, в запланированном количестве медицинских организаций в отчетном году

Единиц

х

х

х

х

1

1

1

1

1

1

8.14. Количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащен областной онкологический диспансер, в запланированном количестве медицинского оборудования в отчетном году

Единиц

х

х

х

х

45

50

38

2

1

3

8.15. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

Процент

52,5

52,8

54,5

54,7

55,0

56

57

58

59

60

8.16. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)

Процент

25,2

24,6

19,5

22,5

20,8

20,2

19,4

18,8

18,1

17,3

8.17. Смертность от инфаркта миокарда

На 100 тыс. населения

х

х

х

41,4

38,4

37,0

35,6

34,1

32,7

31,7

8.18. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения

На 100 тыс. населения

х

х

х

91,5

84,9

81,8

78,7

75,5

72,4

70,1

8.19. Больничная летальность от инфаркта миокарда

Процент

х

х

х

18,6

16

14,7

13,1

11,1

9,6

8

8.20. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения

Процент

х

х

х

20,4

18,6

17,7

16,8

15,9

15

14

8.21. Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром

Процент

х

х

х

25,9

31,5

36,5

40

45

52,5

60

8.22. Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, единиц вмешательств в лечебных целях

Единиц

х

х

х

984

1197

1387

1520

1710

1995

2280

8.23. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями автомобилями скорой медицинской помощи

Процент

х

х

х

97,0

97,2

97,3

97,5

97,7

97,8

98

9. Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»

9.1. Выполнение плана проверок

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10. Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»

10.1. Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо

Рублей

8029,2

8632,8

8901,9

10672,4

11674,8

12639,5

13401,2

14131,9

14245,8

14695,5

10.2. Число дней работы койки в году

Дней

331

332

332

333

х

х

х

х

х

х

10.3. Средняя длительность лечения больного в стационаре

Дней

11,7

11,6

11,6

11,5

х

х

х

х

х

х

10.4. Доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи

Процент

30

35

50

80

90

100

100

100

100

100

10.5. Доля граждан, для которых заведены электронные медицинские карты, в общем количестве граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования

Процент

х

х

90

100

100

100

100

100

100

100

10.6. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Процент

х

х

30

50

75

80

90

100

100

100

10.7. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10.8. Сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу

Процент

х

х

х

10

15

20

20

20

20

20

11. Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»

11.1. Больничная летальность пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций

Процент

3,8

3,7

3,6

3,5

3,4

3,3

3,3

3,2

3,2

3,1

11.2. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут в общем количестве выездов бригад скорой медицинской помощи

Процент

88

90

92

93

94

94

94,5

94,5

95

95

11.3. Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

12. Подпрограмма «Информационные технологии в здравоохранении»

Федеральный (региональный) проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе

единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

12.1. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ

Процент

х

х

х

99

100

100

100

100

100

100

12.2. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации

Процент

х

х

х

0

33

66

93

100

100

100

12.3. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году

Тыс. человек

х

х

х

15,87

29,95

60,21

96,36

136,57

192,86

241,82

12.4. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций

Процент

х

х

х

0

5

23

42

67

100

100

 

 

И. о. заместителя главы администрации

 

области

Н.Е.Астафьева