Постановление Администрации Тамбовской области от 02.09.2019 № 992

О внесении изменений в Государственную программу Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области»

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

02.09.2019

г. Тамбов

992

 

О внесении изменений в Государственную программу Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области»

 

Администрация области постановляет:

1. Внести в Государственную программу Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области», утвержденную постановлением администрации области от 05.06.2013 № 586 (в редакции от 08.08.2019), (далее – Госпрограмма) следующие изменения:

в паспорте Госпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Госпрограммы, их значения на последний год реализации» в абзаце тридцать первом цифры «255» заменить цифрами «754»;

позицию «Объемы и источники финансирования Госпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Госпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы в 2014-2024 годах составит 174291749,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета (Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) – 7713063,7 тыс. рублей:

2014 год – 793668,4 тыс. рублей;

2015 год – 601274,5 тыс. рублей;

2016 год – 1096915,4 тыс. рублей;

2017 год – 1452169,1 тыс. рублей;

2018 год – 1164420,8 тыс. рублей;

2019 год – 1132984,1 тыс. рублей;

2020 год – 188218,5 тыс. рублей;

2021 год – 267799,7 тыс. рублей;

2022 год – 345284,4 тыс. рублей;

2023 год – 382544,4 тыс. рублей;

2024 год – 287784,4 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Тамбовской области – 11434203,0 тыс. рублей:1

2014 год – 1224348,3 тыс. рублей;

2015 год – 1137262,8 тыс. рублей;

2016 год – 1118070,0 тыс. рублей;

2017 год – 726000,4 тыс. рублей;

2018 год – 1311711,6 тыс. рублей;

2019 год – 787200,9 тыс. рублей;

2020 год – 1045638,5 тыс. рублей;

2021 год – 889798,7 тыс. рублей;

2022 год – 1070388,6 тыс. рублей;

2023 год – 1141661,5 тыс. рублей;

2024 год – 982121,7 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 686748,8 тыс. рублей:

2014 год – 226287,8 тыс. рублей;

2015 год – 51891,4 тыс. рублей;

2016 год – 43787,2 тыс. рублей;

2017 год – 47935,6 тыс. рублей;

2018 год – 51466,2 тыс. рублей;

2019 год – 46712,7 тыс. рублей;

2020 год – 58751,1 тыс. рублей;

2021 год – 36759,3 тыс. рублей;

2022 год – 42703,9 тыс. рублей;

2023 год – 42958,6 тыс. рублей;

2024 год – 37495,0 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 154457734,3 тыс. рублей:

2014 год – 15667347,4 тыс. рублей;

2015 год – 10371438,3 тыс. рублей;

2016 год – 10469728,4 тыс. рублей;

2017 год – 12107837,2 тыс. рублей;

2018 год – 12318814,2 тыс. рублей;

2019 год – 13042106,9 тыс. рублей;

2020 год – 15131202,3 тыс. рублей;

2021 год – 14946771,6 тыс. рублей;

2022 год – 15846522,0 тыс. рублей;

2023 год – 16774677,0 тыс. рублей;

2024 год – 17781289,0 тыс. рублей;

общий объем финансирования – 174291749,8 тыс. рублей:

2014 год – 17911651,9 тыс. рублей;

2015 год – 12161867,0 тыс. рублей;

2016 год – 12728501,0 тыс. рублей;

2017 год – 14333942,3 тыс. рублей;

2018 год – 14846412,9 тыс. рублей;

2019 год – 15009004,6 тыс. рублей;

2020 год – 16423810,4 тыс. рублей;

2021 год – 16141129,2 тыс. рублей;

2022 год – 17304898,9 тыс. рублей;

2023 год – 18341841,5 тыс. рублей;

2024 год – 19088690,0 тыс. рублей

 

1 В том числе инвестиции, планируемые к реализации в рамках областной адресной инвестиционной программы на 2014-2024 годы, составят 5915408,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 600388,7 тыс. рублей;

2015 год – 475818,2 тыс. рублей;

2016 год – 647590,7 тыс. рублей;

2017 год – 321327,5 тыс. рублей;

2018 год – 233150,8 тыс. рублей;

2019 год – 295683,5 тыс. рублей;

2020 год – 727186,8 тыс. рублей;

2021 год – 579343,2 тыс. рублей;

2022 год – 673709,2 тыс. рублей;

2023 год – 713527,9 тыс. рублей;

2024 год – 647681,9 тыс. рублей

 

в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые и конечные результаты Государственной программы» абзац сто двадцать второй изложить в следующей редакции:

«количество высокопроизводительных рабочих мест (создание, модернизация) – 754;»;

в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы»:

в абзаце втором цифры «174383198,8», «11374235,9», «686664,8» заменить цифрами «174291749,8», «11434203,0», «686748,8» соответственно;

в абзаце третьем цифры «154609234,3» заменить цифрами «154457734,3»;

приложение № 1 к Госпрограмме «Перечень показателей (индикаторов) Государственной программы Тамбовской области, подпрограмм Государственной программы Тамбовской области и их значений» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

приложение № 2 к Госпрограмме «Перечень мероприятий Государственной программы Тамбовской области» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

в приложении № 3 к Госпрограмме «Прогноз сводных показателей государственного задания на выполнение работ Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Центр по ценообразованию в строительстве» и осуществление функций Тамбовским областным государственным унитарным предприятием «Водное и газовое хозяйство» и Тамбовским областным государственным автономным учреждением «Центр государственной экспертизы документов в области градостроительной деятельности» по государственной программе» в подпункте 1.8 в графах 8 и 9 цифры «1243» заменить цифрами «1179»;

приложение № 4 к Госпрограмме «Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

в приложении № 5 к Госпрограмме «Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования – 12455912,2 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 2307979,9 тыс. рублей:

2014 год – 19197,7 тыс. рублей;

2016 год – 358989,5 тыс. рублей;

2017 год – 419586,0 тыс. рублей;

2018 год – 759355,0 тыс. рублей;

2019 год – 750851,7 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

бюджет Тамбовской области – 3934746,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 327117,7 тыс. рублей;

2015 год – 309301,2 тыс. рублей;

2016 год – 352413,2 тыс. рублей;

2017 год – 164206,5 тыс. рублей;

2018 год – 178505,4 тыс. рублей;

2019 год – 140787,0 тыс. рублей;

2020 год – 530815,0 тыс. рублей;

2021 год – 465200,0 тыс. рублей;

2022 год – 473600,0 тыс. рублей;

2023 год – 482300,0 тыс. рублей;

2024 год – 510500,0 тыс. рублей;

из них в рамках лимитов областной адресной инвестиционной программы:

2014 год327117,7 тыс. рублей;

2015 год309301,2 тыс. рублей;

2016 год352413,2 тыс. рублей;

2017 год164206,5 тыс. рублей;

2018 год178505,4 тыс. рублей;

2019 год140787,0 тыс. рублей;

2020 год457000,0 тыс. рублей;

2021 год465200,0 тыс. рублей;

2022 год473600,0 тыс. рублей;

2023 год482300,0 тыс. рублей;

2024 год510500,0 тыс. рублей;

местные бюджеты24879,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год10000,0 тыс. рублей;

2015 год84,2 тыс. рублей;

2016 год80,0 тыс. рублей;

2017 год627,0 тыс. рублей;

2018 год8344,6 тыс. рублей;

2019 год2012,0 тыс. рублей;

2020 год1799,7 тыс. рублей;

2021 год465,2 тыс. рублей;

2022 год473,6 тыс. рублей;

2023 год482,3 тыс. рублей;

2024 год510,5 тыс. рублей;

средства частных инвесторов и кредиторов6188307,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год112000,0 тыс. рублей;

2015 год582400,0 тыс. рублей;

2016 год1575100,0 тыс. рублей;

2017 год1958307,2 тыс. рублей;

2018 год211200,0 тыс. рублей;

2019 год76000,0 тыс. рублей;

2020 год274900,0 тыс. рублей;

2021 год285700,0 тыс. рублей;

2022 год292800,0 тыс. рублей;

2023 год329700,0 тыс. рублей;

2024 год490200,0 тыс. рублей

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце шестом цифры «12595191,5» заменить цифрами «12455912,2»;

в абзаце восьмом цифры «3922609,3» заменить цифрами «3934746,0»;

в абзаце девятом цифры «24795,1» заменить цифрами «24879,1»;

в абзаце десятом цифры «6339807,2» заменить цифрами «6188307,2»;

в приложении 10 к Госпрограмме «Подпрограмма «Государственная поддержка отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании» (далееподпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

в позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «139608,6» заменить цифрами «139708,6»;

в абзаце седьмом цифры «0,0» заменить цифрами «100,0»;

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «139608,6» заменить цифрами «139708,6»;

таблицу изложить в следующей редакции:

 

 

ВСЕГО (тыс. рублей)

в том числе по годам:

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

Средства бюджета Тамбовской области

139708,6

17500,0

14030,9

19800,0

8477,7

2100,0

100,0

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I этап

62008,6

17500,0

14030,9

19800,0

8477,7

2100,0

100,0

 

 

 

 

 

II этап

 

 

 

 

 

 

 

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

 

в приложении 13 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области» (далееподпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

в позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «6562803,6» заменить цифрами «6563303,5»;

в абзаце десятом цифры «1633595,5» заменить цифрами «1634095,5»;

в абзаце шестнадцатом цифры «27816,7» заменить цифрами «28316,7»;

в разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «6562,8» заменить цифрами «6563,3»;

таблицу изложить в редакции:

 

Период

Всего

(млн. руб.)

Бюджетные средства

федеральный бюджет

бюджет Тамбовской области

местный бюджет

внебюджетные средства

2014

3056,7

96,2

220,9

7,6

2732,0

2015

908,9

0

144,5

2,6

761,8

2016

221,1

0

158,7

2,7

59,7

2017

126,4

0

99,9

0,6

25,9

2018

39,5

0

29,0

0,4

10,1

2019

66,6

30,3

28,3

0,5

7,5

2020

426,6

70,8

270,2

2,9

82,7

2021

302,6

150,4

114,1

2,3

35,8

2022

489,5

227,9

200,1

8,2

53,3

2023

574,4

265,2

231,2

8,5

69,5

2024

351

170,4

137,2

2,9

40,5

Итого

6563,3

1011,3

1634,1

39,2

3878,7

 

приложение № 2 к подпрограмме «Мероприятия по строительству и реконструкции систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

 

 

Глава администрации

 

области

А.В.Никитин

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к постановлению администрации области

 

от 02.09.2019 № 992

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Государственной программе Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области»

 

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов) Государственной программы Тамбовской области, подпрограмм Государственной программы Тамбовской области и их значений

 

№ п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Единица измерения

Значения показателей (по годам)

базовый год 2012

текущий год 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1. Государственная программа Тамбовской области

1.1.

Годовой объем ввода жилья

Тыс. кв. м

633,1

704,5

770,0

800,0

830,0

835,0

842,0

932,0

1038,0

996,0

1102,0

1187,0

1271,0

1.2.

Объем ввода жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи»

Тыс. кв. м

0

0

0

15,0

15,0

50,0

0

0

0

 

 

 

 

1.3.

Доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем

Процент

н/д

7,5

15

22,5

30

37

45

52

60

 

 

 

 

1.4.

Снижение средней стоимости одного квадратного метра

Процент

0

-9,3

3,6

7,2

10,6

17,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

 

жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

Коэффициент доступности жилья

Лет

3,5

3,0

2,9

2,6

2,5

2,4

2,3

2,28

2,26

2,24

2,22

2,21

2,2

1.6.

Доля ввода арендного жилья в многоквартирных жилых домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных жилых домах

Процент

0

2,3

2,6

5,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7.

Количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище»

Человек

91

75

21

24

30

19

 

 

 

 

 

 

 

1.8.

Количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Человек

 

 

 

 

 

 

24

26

 

 

 

 

 

1.9.

Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года

Процент

10,9

14,4

17,9

23,4

28,9

34,4

37,9

41,4

44,9

48,4

51,9

55,4

58,9

1.10.

Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов

Тыс. человек

30,0

50,0

70,0

71,4

110,0

125,8

147,7

167,6

185,0

205,0

225,0

245,0

265,0

1.11.

Расселение аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах

Тыс. кв. м

11,9

15,53

16,26

10,95

5,14

-

-

-

-

 

 

 

 

1.12.

Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе

Процент

8,61

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

 

 

 

 

 

 

1.13.

Отношение среднедушевых расходов населения на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства к стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг

 

 

 

 

 

 

 

8,8

8,8

8,8

8,75

8,75

8,75

8,75

1.14.

Количество дней с нарушением снабжения водой, тепловой и электрической энергией в среднем на одного жителя

Дни

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

* Значения показателей будут определены исходя из фактического значения в 2019 году в соответствии с Методикой расчета показателя «Количество дней с нарушением снабжения водой, тепловой и электрической энергией в среднем на одного жителя», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2018 № 1373

1.15.

Темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и бюджето-финансируемыми организациями по сравнению с предшествующим годом

Процент

-6,7

-4

-3,5

-3

-3

-3

-2,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

1.16.

Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставленных ипотечных жилищных кредитов (займов)

Единиц

3766

3886

5230

5455

4500

4700

6620

7120

7620

8120

8620

9120

9620

1.17.

Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту над индексом потребительских цен

Единиц

5,9

5,8

4,6

3,4

3,2

2,7

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

1.18.

Удельный вес введенной общей площади жилых домов к общей площади жилищного фонда

Процент

2,39

2,6

2,65

2,9

3,0

2,96

2,98

3,0

3,02

2,9

2,9

2,9

2,9

1.19.

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя области

Кв. м

24,8

25,6

25,9

26,6

27,2

27,5

28,0

28,3

28,9

29,5

30,0

30,5

31,5

1.20.

Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме

Процент

2,75

2,6

2,5

1,8

1,73

1,73

1,73

1,73

1,73

1,73

1,73

1,73

1,73

1.21.

Доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта

Процент

54,8

55,3

55,8

56,3

61,3

61,8

62,2

62,2

62,4

64,5

66,0

67,5

69,0

1.22.

Удельный вес числа семей, получивших жилищные условия, в числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

 

 

 

 

 

 

 

 

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

3,7

1.23.

Количество земельных участков, предоставленных семьям, имеющих трех и более детей

Шт.

1246

854

760

670

320

350

300

200

100

100

100

100

100

1.24.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры

Процент

49

48,5

48

47,5

47,3

47,1

47

45,5

45,1

44,5

44,1

39,8

39,5

1.25.

Численность ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия

Человек

 

 

327

245

301

71

51

59

 

 

 

 

 

1.26.

Численность ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия

Человек

 

 

25

20

18

19

 

 

 

 

 

 

 

1.27.

Численность инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий и членов их семей

Человек

 

 

 

 

 

 

9

16

14

14

14

14

14

1.28.

Численность инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия

Человек

 

 

 

 

 

 

8

16

10

10

10

10

10

1.29.

Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам

Процент

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.30.

Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива

Процент

7,07

7,15

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

1.31.

Количество высокопроизводительных рабочих мест (создание, модернизация)

Шт.

 

 

123

139

157

180

219

264

362

460

558

656

754

1.32.

Объем предоставляемых ипотечных кредитов

Млн. руб.

4440,0

4580,0

4730,0

4880,0

6300,0

6580,0

9300,0

10000,0

10700,0

11400,0

12100,0

12800,0

13500,0

1.33.

Доля муниципальных образований – получателей субсидии, принявших решение о выборе парка, благоустраиваемого с участием средств федерального бюджета (с учетом результатов общественных обсуждений)

Процент

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

1.34.

Доля муниципальных образований-получателей субсидии, утвердивших дизайн-проект благоустройства городского парка и перечень мероприятий по обустройству (с учетом результатов общественных обсуждений)

Процент

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

1.35.

Охват населения дворовыми территориями, благоустроенными с участием средств федерального бюджета (доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования области)

Процент

 

 

13,4

16,3

20,1

23,1

 

 

 

 

 

 

 

2. Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»

2.1.

Площадь земельных участков, вовлеченных акционерным обществом «Агентство ипотечного жилищного кредитования» в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» для жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство

Га

403

77,8

182

0

50

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Общая площадь земельных участков, предоставленных акционерным обществом «Агентство ипотечного жилищного кредитования» для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства

Га

364

89

27,8

0

40

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Объем жилья, введенного в эксплуатацию на земельных участках, предоставленных акционерным обществом «Агентство ипотечного жилищного кредитования» в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» при реализации проектов жилищного строительства

Тыс. кв. м.

 

 

 

30

35

 

20,5

 

14,1

30,7

 

 

 

2.4.

Площадь земельных участков, полномочия Российской Федерацией по управлению и распоряжению которыми переданы органам государственной власти Тамбовской области для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»

 Га

 

 

 

 

 

267,2

10

0

0

 

 

 

 

2.5.

Общая площадь земельных участков, предоставленных органами государственной власти Тамбовской области для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, в том числе для комплексной застройки жильем экономического класса

 Га

 

 

 

 

 

172,2

105

0

0

 

 

 

 

2.6.

Объем жилья, введенного в эксплуатацию на земельных участках, предоставленных органам исполнительной власти Тамбовской области для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса

Тыс. кв. м

 

 

 

 

 

51

63

32,5

94,5

69,9

75,4

67,7

51,7

2.7.

Годовой объем ввода жилья экономического класса

Тыс. кв. м

284,8

352

412

480

505

507

504

507

515

520

525

530

535

из него в рамках программы «Жилье для российской семьи»

Тыс. кв. м

-

-

-

15,0

15,0

50,0

-

-

-

-

-

-

-

2.8.

Ввод жилья в многоквартирных жилых домах

Тыс. кв. м.

 

 

 

 

 

 

 

200

200

205

210

215

220

2.9.

Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства

Тыс. кв. м.

 

 

 

 

 

 

 

110,9

 

 

 

 

 

2.10.

Количество разработанных комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов (нарастающим итогом)

Шт.

-

-

1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве»

3.1.

Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения

Шт.

17

17

16

15

9

9

9

6

6

6

6

6

6

3.2.

Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения

Дни

315

315

200

130

90

90

90

50

50

50

50

50

50

3.4.

Наличие в субъекте откорректированной в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации схемы территориального планирования области

Шт.

0

0

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

3.5.

Доля муниципальных районов, имеющих откорректированные в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации документы территориального планирования в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации документы территориального планирования

Процент

0

0

0

0

39

100

100

100

100

100

100

100

100

3.6.

 Доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования в общем количестве муниципальных образований

Процент

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.7.

Доля муниципальных образований с утвержденными документами градостроительного зонирования в общем количестве муниципальных образований

Процент

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.8.

Количество утвержденных проектов планировки территорий (ежегодно)

Шт.

1

4

11

2

3

2

4

0

0

 

 

 

 

3.9.

Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию

Рабочие дни

 

 

 

 

 

 

 

7

7

7

7

7

7

3.10.

Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства

Дни

 

 

 

 

 

 

 

42

42

42

42

42

42

3.11.

Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, предоставляемых в электронном виде

Шт.

 

 

 

 

 

 

 

6

7

8

8

8

8

4. Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения»

4.1.

Индекс промышленного производства прочих неметаллических минеральных продуктов

Процент

105,6

102,4

106,0

93,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

Темпы роста отгруженной продукции производства прочих неметаллических минеральных продуктов к предыдущему году

Процент

111,0

112,1

112,5

95,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.

Объем производства конструкций и деталей сборных железобетонных

Тыс. куб. м

142,6

135,36

158,0

160,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Подпрограмма «Кадровое обеспечение задач строительства»

5.1.

Годовой объем выпускников строительного профиля всех уровней образования

Человек

693

698

788

664

770

780

785

790

795

800

805

810

815

5.2.

Количество рабочих кадров, прошедших подготовку и переподготовку

Человек

2312

2320

2350

2400

2450

2500

2550

2600

2650

2670

2685

2700

2710

5.3.

Увеличение числа специалистов строительных специальностей, прошедших повышение квалификации

Человек

332

350

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

6. Подпрограмма «Молодежи – доступное жилье»

6.1.

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета области и местных бюджетов

Единиц

232

384

324

463

372

342

 

 

 

 

 

 

 

6.2.

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты

Единиц

 

 

 

 

 

 

358

399

358

358

358

358

358

6.3.

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий

Процент

100

100

100

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

6.4.

Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 01 января 2015 г.

Процент

 

 

 

 

 

0,091

 

 

 

 

 

 

 

7. Подпрограмма «Государственная поддержка отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании»

7.1.

Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании

Единиц

98

200

212

200

197

119

92

4

 

 

 

 

 

7.2.

Количество семей, получивших государственную поддержку (выплату) при ипотечном жилищном кредитовании

Единиц

 

 

 

 

 

 

10

0

50

50

50

50

50

8. Подпрограмма «Формирование рынка арендного жилья»

8.1.

Годовой объем ввода арендного жилья

Тыс. кв. м

0

4,4

6,5

11,0

0,0

0,0

0,0

0,0

36,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.2.

Обеспеченность населения арендным жильем

Кв. м на человека

0

0,004

0,006

0,01

0,006

0,006

0,006

0,006

0,006

0,006

0,006

0,006

0,006

8.3.

Коэффициент доступности арендного жилья для населения

Лет

0

0,24

0,23

0,22

0,23

0,23

0,23

0,22

0,21

 

 

 

 

8.4.

Средняя стоимость одного квадратного метра арендного жилья в год

Руб.

0

2330

2502

2679

2863

3057

3266

3457

3636

 

 

 

 

9. Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области»

9.1.

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системе теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Процент

-

-

21

24

27

30

30

30,5

31,0

31,5

31,9

32,1

32,5

9.2.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям

Процент

23,6

22,2

20,3

18,5

16,7

15,2

15,1

15,0

14,9

14,8

14,7

14,6

14,5

9.3.

Количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Количество аварий в год на 1000 км сетей

-

-

162,3

102,6

102,0

101,5

101,0

99,5

99,0

89,5

88,9

88,5

87,9

9.4.

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды

Процент

14,6

14,5

14,4

14,2

14,2

14,1

13,9

13,8

13,7

13,6

13,5

13,4

13,3

9.5.

Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом, в общей площади всего жилищного фонда

Процент

 

 

 

 

 

78,1

78,6

79,1

79,6

80,1

80,6

81,1

81,6

9.6.

Доля населения Тамбовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

Процент

 

 

 

 

 

 

 

89,3

89,4

89,8

90,4

91,5

93,5

9.7.

Доля городского населения Тамбовской области, обеспеченного питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

Процент

 

 

 

 

 

 

 

92,1

92,2

92,6

93,2

94,3

96,4

9.8.

Количество крупных объектов питьевого водоснабжения, построенных и реконструированных в рамках реализации федерального (регионального) проекта «Чистая вода» (нарастающим итогом*)

Единиц

 

 

 

 

 

 

 

1

9

24

45

72

89

* Количество и критерии объектов по показателю будут уточнены после проведения оценки состояния объектов централизованных систем водоснабжения согласно методическим рекомендациям Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

10. Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования»

10.1.

Объем предоставленных ипотечных кредитов (займов), включая собственные средства населения

Млн. руб.

4440,0

4580,0

6925,6

7618,2

7875,0

8225,0

11050,0

11925,0

12800,0

13675,0

14550,0

15425,0

16300,0

10.2.

Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств

Процент

23

25

26

30

34

38

45

50

53

56

60

63

65

 

 

Зам. главы администрации

 

области

А.Т.Габуев


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 

к постановлению администрации области

 

от 02.09.2019 № 992

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Государственной программе Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области»

 

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Государственной программы Тамбовской области

 

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия Государственной программы, федерального (регионального) проекта

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей, в том числе

наименование

единица измерения

значение по годам реализации

по годам

федеральный бюджет

бюджет Тамбовской области

местный бюджет

внебюджетные источники

1. Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»

1.1.

Предоставление государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства (приоритетный стратегический проект)

Управление градостроительства и архитектуры области, управление строительства и инвестиций области

Годовой объем ввода жилья экономического класса, в том числе в рамках программы «Жилье для российской семьи»/ввод в эксплуатацию автомобильных дорог

тыс. кв. м/ км

2014 – 412

467315,4

19197,7

327117,7

10000,0

111000,0

2015 – 480

365785,4

309301,2

84,2

56400,0

2016 – 505

711482,7

358989,5

352413,2

80,0

2017 – 507

101509,8

101509,8

2018 – 504/17,6

73766,8

73766,8

2019 – 507/5,8

8484,0

8400,0

84,0

2020 – 549/20,0

457450,8

457000,0

450,8

2021 – 520

465665,2

465200,0

465,2

2022 – 525

474073,6

473600,0

473,6

2023 – 530

482782,3

482300,0

482,3

2024 – 535

511010,5

510500,0

510,5

ИТОГО:

4119326,5

378187,2

3561108,7

12630,6

167400,0

1.1.1.

создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения

Управление строительства и инвестиций области
 (в лимитах областной адресной инвестиционной программы)

Увеличение годового объема ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-класса, строительство объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры при комплексной застройке (* за исключением программы «Жилье для российской семьи»)

тыс. кв. м

2014 – 412

467315,4

19197,7

327117,7

10000,0

111000,0

2015 – 480

365785,4

309301,2

84,2

56400,0

2016 – 490 *

711482,7

358989,5

352413,2

80,0

ИТОГО:

1544583,5

378187,2

988832,1

10164,2

167400,0

 

Управление градостроительства и архитектуры области (в лимитах областной адресной инвестиционной программы)

Увеличение годового объема ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-класса, строительство объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры при комплексной застройке (* за исключением программы «Жилье для российской семьи»)/ протяженность сетей

тыс. кв. м/ пм

2017 – 451*

101509,8

101509,8

2018 – 504/254,28

73766,8

73766,8

2019 – 507

8484,0

8400,0

84,0

2020 – 549

451250,8

450800,0

450,8

2021 – 520

465665,2

465200,0

465,2

2022 – 525

474073,6

473600,0

473,6

 

2023 – 530

482782,3

482300,0

482,3

2024 – 535

511010,5

510500,0

510,5

ИТОГО:

2568543,0

2566076,6

2466,4

1.1.2.

субсидии на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья

Управление градостроительства и архитектуры области

Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-класса

тыс. кв. м

2014

2015

2016

2017

2018 –

2019 –

2020 – 0,2

6200,0

6200,0

2021

2022

2023

2024

ИТОГО:

6200,0

6200,0

1.2.