Постановление Администрации Тамбовской области от 27.06.2019 № 753

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Социальная поддержка граждан»

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

27.06.2019

г. Тамбов

753

 

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Социальная поддержка граждан»

 

Администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Социальная поддержка граждан» (далее – государственная программа), утвержденную постановлением администрации области от 13.08.2014 № 894 (в редакции от 27.12.2018), следующие изменения:

1.1. в паспорте государственной программы:

после позиции «Подпрограммы государственной программы» дополнить позицией «Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты)» следующего содержания:

 

Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты)

Федеральный (региональный) проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;

федеральный (региональный) проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»

 

позицию «Цели государственной программы» дополнить абзацами следующего содержания:

«увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет;

увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,475 в 2024 году»;

позицию «Задачи государственной программы» дополнить абзацами следующего содержания:

«создание условий для повышения материального и социального положения граждан старшего поколения;

внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей»;

позицию «Целевые индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

 

Целевые индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний год реализации

Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения области (2024 год – 5,6%);

доля граждан, получивших социальные услуги в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения (2024 год – 100%);

суммарный коэффициент рождаемости (2024 год – 1,475);

коэффициент рождаемости в возрастной группе 25 – 29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) (2024 год – 95,6);

коэффициент рождаемости в возрастной группе 30 – 34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) (2024 год – 85,7);

соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных учреждений социальной защиты населения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона (2018 год – 76,5%);

создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест (2024 год – 43 единицы)

 

позицию «Объемы и источники финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования государственной программы

Общие затраты на реализацию государственной программы в 2014-2024 гг. за счет всех источников финансирования – 82132944,8 тыс. рублей:

2014 год – 6270373,4 тыс. рублей;

2015 год – 6818833,5 тыс. рублей;

2016 год – 7303508,9 тыс. рублей;

2017 год – 7568563,9 тыс. рублей;

2018 год – 7764189,8 тыс. рублей;

2019 год – 8554410,5 тыс. рублей;

2020 год – 7990078,4 тыс. рублей;

2021 год – 8121985,2 тыс. рублей;

2022 год – 7236280,3 тыс. рублей;

2023 год – 7246964,8 тыс. рублей;

2024 год – 7257756,1 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет – 20817500,0 тыс. рублей:

2014 год – 1851789,6 тыс. рублей;

2015 год – 1873002,4 тыс. рублей;

2016 год – 2064268,0 тыс. рублей;

2017 год – 1929203,0 тыс. рублей;

2018 год – 1766208,2 тыс. рублей;

2019 год – 2492949,1 тыс. рублей;

2020 год – 2041738,8 тыс. рублей;

2021 год – 2159745,6 тыс. рублей;

2022 год – 1546201,3 тыс. рублей;

2023 год – 1546201,3 тыс. рублей;

2024 год – 1546201,3 тыс. рублей;

бюджет Тамбовской области – 56175066,6 тыс. рублей:

2014 год – 57101910,9 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 60000,0 тыс. рублей);

2015 год – 4758168,3 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 241983,8 тыс. рублей);

2016 год – 4977054,6 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 102445,9 тыс. рублей);

2017 год – 5268944,1 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 125939,9 тыс. рублей);

2018 год – 5549021,9 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 48407,6 тыс. рублей);

2019 год – 5601955,3 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 18401,1 тыс. рублей);

2020 год – 5493813,5 тыс. рублей;

2021 год – 5493813,5 тыс. рублей;

2022 год – 5235564,4 тыс. рублей;

2023 год – 5246248,9 тыс. рублей;

2024 год – 5257040,2 тыс. рублей;

бюджеты муниципальных образований – 491413,4 тыс. рублей:

2014 год – 32480,0 тыс. рублей;

2015 год – 42400,0 тыс. рублей;

2016 год – 32480,0 тыс. рублей;

2017 год – 42800,0 тыс. рублей;

2018 год – 46990,8 тыс. рублей;

2019 год – 48420,0 тыс. рублей;

2020 год – 48800,0 тыс. рублей;

2021 год – 48800,0 тыс. рублей;

2022 год – 49414,2 тыс. рублей;

2023 год – 49414,2 тыс. рублей;

2024 год – 49414,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 3722111,9 тыс. рублей;

2014 год – 165817,6 тыс. рублей;

2015 год – 145262,8 тыс. рублей;

2016 год – 229706,3 тыс. рублей;

2017 год – 327616,8 тыс. рублей;

2018 год – 401968,9 тыс. рублей;

2019 год – 411066,1 тыс. рублей;

2020 год – 405726,1 тыс. рублей;

2021 год – 419628,1 тыс. рублей;

2022 год – 405100,4 тыс. рублей;

2023 год – 405100,4 тыс. рублей;

2024 год – 405100,4 тыс. рублей

 

1.2. раздел 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации государственной программы»:

после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания:

«увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет;

увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,475 в 2024 году.»;

после абзаца двенадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«создание условий для повышения материального и социального положения граждан старшего поколения;

внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей.»;

после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«Начиная с 2019 года предстоит продолжить реализацию ранее поставленных стратегических задач и обеспечить исполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и национальным проектом «Демография».»;

1.3. раздел 3 «Целевые индикаторы государственной программы, основные ожидаемые конечные результаты государственной программы» после абзаца шестого дополнить абзацами следующего содержания:

«коэффициент рождаемости в возрастной группе 25 – 29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста);

коэффициент рождаемости в возрастной группе 30 – 34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста).»;

1.4. раздел 4 «Обобщенная характеристика подпрограмм и мероприятий государственной программы»:

после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«федеральный (региональный) проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения».»;

после абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«федеральный (региональный) проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей».»;

1.5. в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» абзацы третий – пятый изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования государственной программы за счет всех источников финансирования составит 82132944,8 тыс. рублей, из них – 20817508,6 тыс. рублей (25,4%) – средства федерального бюджета.

Объем финансирования за счет средств бюджета Тамбовской области составит 57101910,9 тыс. рублей (69,5%), из них объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы, составят 597178,3 тыс. рублей.

Предусмотрено также финансирование государственной программы за счет бюджетов муниципальных образований – 491413,4 тыс. рублей (0,6%) и из внебюджетных источников – 3722111,9 тыс. рублей (4,5%).»;

1.6. приложения № 1, 2а, 3, 4 к государственной программе изложить в редакции согласно приложениям № 1 – 4 к настоящему постановлению;

1.7. в приложении № 5 «Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» (далееПодпрограмма) к государственной программе:

в паспорте Подпрограммы:

позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь (2024 год – 12,0%);

доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта (2024 год – 56,4%)

 

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2024 гг. за счет всех источников финансирования – 41846930,0 тыс. рублей:

2014 год – 3302074,5 тыс. рублей;

2015 год – 3507944,7 тыс. рублей;

2016 год – 3740255,6 тыс. рублей;

2017 год – 3810108,2 тыс. рублей;

2018 год – 3624586,9 тыс. рублей;

2019 год – 4220080,5 тыс. рублей;

2020 год – 4189874,3 тыс. рублей;

2021 год – 4198385,0 тыс. рублей;

2022 год – 3751203,9 тыс. рублей;

2023 год – 3751203,9 тыс. рублей;

2024 год – 3751203,9 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет – 12463963,8 тыс. рублей:

2014 год – 1175321,8 тыс. рублей;

2015 год – 1168105,0 тыс. рублей;

2016 год – 1277626,3 тыс. рублей;

2017 год – 1169416,1 тыс. рублей;

2018 год – 898268,4 тыс. рублей;

2019 год – 1233586,7 тыс. рублей;

2020 год – 1235023,9 тыс. рублей;

2021 год – 1243534,6 тыс. рублей;

2022 год – 1021027,0 тыс. рублей;

2023 год – 1021027,0 тыс. рублей;

2024 год – 1021027,0 тыс. рублей;

бюджет Тамбовской области – 29382966,2 тыс. рублей:

2014 год – 2126752,7 тыс. рублей;

2015 год – 2339839,7 тыс. рублей;

2016 год – 2462629,3 тыс. рублей;

2017 год – 2640692,1 тыс. рублей;

2018 год – 2726318,5 тыс. рублей;

2019 год – 2986502,4 тыс. рублей;

2020 год – 2954850,4 тыс. рублей;

2021 год – 2954850,4 тыс. рублей;

2022 год – 2730176,9 тыс. рублей;

2023 год – 2730176,9 тыс. рублей;

2024 год – 2730176,9 тыс. рублей

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет 12463963,8 тыс. рублей (29,8%), за счет средств бюджета Тамбовской области – 29382966,2 тыс. рублей (70,2%).»;

1.8. в приложении № 6 «Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» (далееПодпрограмма) к государственной программе:

в паспорте Подпрограммы:

после позиции «Соисполнители Подпрограммы» дополнить позицией «Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральный (региональный) проект)» следующего содержания:

 

Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральный (региональный) проект)

Федеральный (региональный) проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»

 

позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Доля получателей социальных услуг от общего числа жителей Тамбовской области старше трудоспособного возраста (2024 год – 8,0%);

удельный вес зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих капитального ремонта, от общего количества зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий (2024 год – 0%);

удельный вес зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих ремонта, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий (2024 год – 0%);

соотношение средней заработной платы социальных работников к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации (2017-2024 годы – 100% ежегодно);

удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных и в немуниципальных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности (2024 год – 14%);

доля средств бюджета, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социальных услуг населению, в общем объеме средств бюджета, предусмотренных на социальное обслуживание населения (2024 – 10%);

доля организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, в отношении которых проведена независимая оценка качества оказания услуг в отчетном году, в общем количестве организаций социального обслуживания (2018-2024 годы – 100,0% за 3 года);

удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм собственности (2024 год – 28,3%);

количество граждан, нуждающихся в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, получающих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания и форме социального обслуживания на дому с применением стационарозамещающих технологий (2024 год – 1390 человек)

 

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2024 гг. за счет всех источников финансирования – 15243106,7 тыс. рублей:

2014 год – 1239952,3 тыс. рублей;

2015 год – 1356805,6 тыс. рублей;

2016 год – 1389060,5 тыс. рублей;

2017 год – 1364898,6 тыс. рублей;

2018 год – 1631380,0 тыс. рублей;

2019 год – 1590142,5 тыс. рублей;

2020 год – 1384505,7 тыс. рублей;

2021 год – 1398405,7 тыс. рублей;

2022 год – 1286871,7 тыс. рублей;

2023 год – 1295955,0 тыс. рублей;

2024 год – 1305129,1 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет – 520783,7 тыс. рублей:

2014 год – 66717,2 тыс. рублей;

2015 год – 86463,0 тыс. рублей;

2016 год – 76461,6 тыс. рублей;

2017 год – 68603,9 тыс. рублей;

2018 год – 91879,0 тыс. рублей;

2019 год – 130659,0 тыс. рублей;

2020 год – нет;

2021 год – нет;

2022 год – нет;

2023 год – нет;

2024 год – нет;

бюджет Тамбовской области – 11461766,4 тыс. рублей:

2014 год – 1012247,8 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы, – 60000,0 тыс. рублей);

2015 год – 1128899,8 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы, – 241983,8 тыс. рублей);

2016 год – 1086602,6 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы, – 102445,9 тыс. рублей);

2017 год – 1021977,9 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы, – 125939,9 тыс. рублей);

2018 год – 1194532,1 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы, – 48407,6 тыс. рублей);

2019 год – 1105397,4 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы, – 18401,1 тыс. рублей);

2020 год – 1035779,6 тыс. рублей;

2021 год – 1035779,6 тыс. рублей;

2022 год – 937736,3 тыс. рублей;

2023 год – 946819,6 тыс. рублей;

2024 год – 955993,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 3260556,6 тыс. рублей:

2014 год – 160987,3 тыс. рублей;

2015 год – 141442,8 тыс. рублей;

2016 год – 225996,3 тыс. рублей;

2017 год – 274316,8 тыс. рублей;

2018 год – 344968,9 тыс. рублей;

2019 год – 354086,1 тыс. рублей;

2020 год – 348726,1 тыс. рублей;

2021 год – 362626,1 тыс. рублей;

2022 год – 349135,4 тыс. рублей;

2023 год – 349135,4 тыс. рублей;

2024 год – 349135,4 тыс. рублей

 

раздел 4 «Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы» после абзаца десятого дополнить абзацами следующего содержания:

«федеральный (региональный) проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения».

Цель проекта – увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.

Основными задачами проекта являются:

разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения:

увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни;

создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода;

содействие приведению в области организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них.»;

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Тамбовской области составит 11461766,4 тыс. рублей (75,2%). Из федерального бюджета будет направлено на реализацию Подпрограммы 520783,7 тыс. рублей (3,4%).

Предусмотрено финансирование Подпрограммы из внебюджетных источников в объеме 3260556,6 тыс. рублей (21,4%). Внебюджетными источниками являются средства, полученные областными государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания населения и социально ориентированными некоммерческими организациями от оказаний платных услуг (плата за стационарное социальное обслуживание и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому).»;

1.9. в приложении № 7 «Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей» (далееПодпрограмма) к государственной программе:

в паспорте Подпрограммы:

после позиции «Соисполнители» дополнить позицией «Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральный (региональный) проект)» следующего содержания:

 

Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральный (региональный) проект)

Федеральный (региональный) проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

 

позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в областных государственных учреждениях социального обслуживания для детей-инвалидов, в общей численности детей-инвалидов, обратившихся за получением социальных услуг в данные учреждения (2024 год – 100%);

удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей, помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в общей численности детского населения Тамбовской области (2024 год – 0,0%);

удельный вес детей школьного возраста, получивших отдых и оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, от общей численности детей школьного возраста, подлежащих оздоровлению (2024 год – 69,5%);

количество многодетных семей, которым предоставлен областной материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий (за год) (2024 год – 705 семей);

количество многодетных семей, которым предоставлено субсидирование процентной ставки по кредиту, полученному в банке на строительство жилья (за год) (2024 год – 84 семьи);

доля многодетных семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (2024 год – 11%);

численность граждан, получивших выплату на третьего и последующего ребенка, рожденного в семье, имеющей среднедушевой доход ниже сложившегося среднедушевого дохода населения Тамбовской области (за год) (2024 год – 5440 человек);

численность граждан, состоящих в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано по состоянию на начало отчетного года (2024 год – 1440 человек);

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году (2024 год – 282 человека);

доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в численности состоящих на начало года в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано по состоянию на начало отчетного года (2024 год – 19,6%);

отношение численности третьих и последующих детей (родных, усыновленных), родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующему отчетному году, в субъектах Российской Федерации, в которых осуществляется ежемесячная денежная выплата, установленная Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» (2024 год – 1,0%)

 

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2024 гг. за счет всех источников финансирования – 24607457,7 тыс. рублей:

2014 год – 1728346,6 тыс. рублей;

2015 год – 1898668,4 тыс. рублей;

2016 год – 2131185,3 тыс. рублей;

2017 год – 2351234,7 тыс. рублей;

2018 год – 2464774,1 тыс. рублей;

2019 год – 2702540,1 тыс. рублей;

2020 год – 2374059,6 тыс. рублей;

2021 год – 2483555,7 тыс. рублей;

2022 год – 2156091,2 тыс. рублей;

2023 год – 2157692,4 тыс. рублей;

2024 год – 2159309,6 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет – 7832761,1 тыс. рублей:

2014 год – 609750,6 тыс. рублей;

2015 год – 618434,4 тыс. рублей;

2016 год – 710180,1 тыс. рублей;

2017 год – 691183,0 тыс. рублей;

2018 год – 776060,8 тыс. рублей;

2019 год – 1128703,4 тыс. рублей;

2020 год – 806714,9 тыс. рублей;

2021 год – 916211,0 тыс. рублей;

2022 год – 525174,3 тыс. рублей;

2023 год – 525174,3 тыс. рублей;

2024 год – 525174,3 тыс. рублей;

бюджет Тамбовской области – 15821727,9 тыс. рублей:

2014 год – 1081285,7 тыс. рублей;

2015 год – 1234014,0 тыс. рублей;

2016 год – 1384815,2 тыс. рублей;

2017 год – 1563951,7 тыс. рублей;

2018 год – 1584722,5 тыс. рублей;

2019 год – 1468416,7 тыс. рублей;

2020 год – 1461544,7 тыс. рублей;

2021 год – 1461544,7 тыс. рублей;

2022 год – 1525537,7 тыс. рублей;

2023 год – 1527138,9 тыс. рублей;

2024 год – 1528756,1 тыс. рублей;

бюджеты муниципальных образований – 491413,4 тыс. рублей:

2014 год – 32480,0 тыс. рублей;

2015 год – 42400,0 тыс. рублей;

2016 год – 32480,0 тыс. рублей;

2017 год – 42800,0 тыс. рублей;

2018 год – 46990,8 тыс. рублей;

2019 год – 48420,0 тыс. рублей;

2020 год – 48800,0 тыс. рублей;

2021 год – 48800,0 тыс. рублей;

2022 год – 49414,2 тыс. рублей;

2023 год – 49414,2 тыс. рублей;

2024 год – 49414,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 461555,3 тыс. рублей:

2014 год – 4830,3 тыс. рублей;

2015 год – 3820,0 тыс. рублей;

2016 год – 3710,0 тыс. рублей;

2017 год – 53300,0 тыс. рублей;

2018 год – 57000,0 тыс. рублей;

2019 год – 57000,0 тыс. рублей;

2020 год – 57000,0 тыс. рублей;

2021 год – 57000,0 тыс. рублей;

2022 год – 55965,0 тыс. рублей;

2023 год – 55965,0 тыс. рублей;

2024 год – 55965,0 тыс. рублей

 

раздел 4 «Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы» после абзаца десятого дополнить абзацами следующего содержания:

«федеральный (региональный) проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Цель проекта – увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,475 в 2024 году.

Главная задача внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей.»;

раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

 

Финансирование Подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников.

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств федерального бюджета составит 7832761,1 тыс. рублей (31,8%).

Из бюджета Тамбовской области на реализацию Подпрограммы будет направлено 15821727,9 тыс. рублей (64,3%). Предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области на софинансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время, которые предоставляются в соответствии с методикой распределения субсидии из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области на организацию отдыха детей в каникулярное время (приложение к Подпрограмме).

На реализацию Подпрограммы из бюджетов муниципальных образований планируется направить 491413,4 тыс. рублей (2,0%), из внебюджетных источников – 461555,3 тыс. рублей (1,9%).

Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий Подпрограммы представлена в приложениях № 2, № 2а и № 3 к государственной программе.».

3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

 

 

И. о. главы администрации

области

О.О.Иванов


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к постановлению администрации области

 

от 27.06.2019 № 753

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе Тамбовской области «Социальная поддержка граждан»

 

Перечень

показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Социальная поддержка граждан», подпрограмм Программы и их значений

 

Показатель (индикатор) программы, подпрограмм

Ед. измерения

2012 год (базовый)

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Государственная программа Тамбовской области «Социальная поддержка граждан»

1. Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения области

%

9,4

8,2

10,5

12,9

12,8

12,6

10,8

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,6

2. Доля граждан, получивших социальные услуги в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения

%

98,6

98,7

98,2

96,8

98,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3. Суммарный коэффициент рождаемости

Число деторождений на 1 женщину

1,416

1,423

1,464

1,547

1,530

1,444

1,300

1,384

1,405

1,419

1,441

1,455

1,475

4. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных учреждений социальной защиты населения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона

%

58,5

59,5

60,4

65,0

68,0

71,0

76,5

-

-

-

-

-

-

5. Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест

Единиц

-

-

108

121

139

160

48

40

43

43

43

43

43

6. Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25 – 29 лет

число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста

 

 

 

 

 

 

-

89,3

90,7

91,5

92,9

93,9

95,6

7. Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30 – 34 лет

число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста

 

 

 

 

 

 

-

67,5

71,1

74,5

78,3

81,7

85,7

Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

8. Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь

%

1,57

1,70

3,2

14,4

5,0

7,0

8,0

8,5

10,0

11,0

12,0

12,0

12,0

9. Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта

%

10,3

10,3

30,0

30,0

30,0

39,0

65,0

48,0

50,0

51,0

53,1

54,2

56,4

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»

10. Доля получателей социальных услуг от общего числа жителей Тамбовской области старше трудоспособного возраста

%

8,9

9,5

9,5

10,0

10,0

10,0

10,0

11,0

12,0

12,5

13,0

13,5

14,0

11. Удельный вес зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих капитального ремонта, от общего количества зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий

%

45,3

35,3

23,5

15,4

11,8

10,5

10,5

5,3

0

0

0

0

0

12. Удельный вес зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих ремонта, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13. Соотношение средней заработной платы социальных работников к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации

%

46,0

52,7

58,9

59,4

79,0

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

14. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных и в немуниципальных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности

%

0,3

0,3

0,9

1,5

2,0

4,0

5,0

8,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15. Доля средств бюджета, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание социальных услуг населению, в общем объеме средств бюджета, предусмотренных на социальное обслуживание населения

%

-

-

-

-

1

3

5

8

10

10

10

10

10

16.Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм собственности

%

-

-

-

9,75

11,9

16,3

22,2

25,0

27,1

27,3

27,6

28,0

28,3

17. Доля организаций, оказывающих услуги в сфере социального обслуживания, в отношении которых проведена независимая оценка качества оказания услуг в отчетном году, в общем количестве организаций социального обслуживания

%

-

-

-

-

-

65,2

33,0

33,0

34,0

33,0

33,0

34,0

33,0

18. Количество граждан, нуждающихся в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, получающих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания и форме социального обслуживания на дому с применением стационарозамещающих технологий, в том числе:

Чел.

 

 

 

 

 

382*

550

640

1030

1120

1210

1300

1390

18.1. количество граждан, получающих услуги в «приемной семье»

Чел.

 

 

 

 

 

87

100

110

120

130

140

150

160

18.2. количество граждан, получающих услуги в «стационаре на дому»

Чел.

 

 

 

 

 

20

100

105

110

115

120

125

130

18.3. количество граждан, получающих услуги «сиделки»

Чел.

 

 

 

 

 

275

350

425

800

875

950

1025

1100

Подпрограмма «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей»

19. Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в областных государственных учреждениях социального обслуживания для детей-инвалидов, в общей численности детей-инвалидов, обратившихся за получением социальных услуг в данные учреждения

%

98,9

98,9

98,9

99,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

20. Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей, помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в общей численности детского населения Тамбовской области

%

0,07

0,06

0,05

0,04

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21. Удельный вес детей школьного возраста, получивших отдых и оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления, от общей численности детей школьного возраста, подлежащих оздоровлению

%

64,0

68,8

68,8

68,9

68,9

69,0

69,1

69,2

69,3

69,4

69,5

69,5

69,5

22. Количество многодетных семей, которым предоставлен областной материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий (за год)

Единиц

65

443

460

795

840

835

820

705

705

705

705

705

705

23. Количество многодетных семей, которым предоставлено субсидирование процентной ставки по кредиту, полученному в банке на строительство жилья (за год)

Единиц

8

10

10

26

49

76

74

84

84

84

84

84

84

24. Доля многодетных семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

%

10,7

13,9

13,9

13,9

13,9

14,0

17,5

-

-

-

-

-

-

25. Численность граждан, получивших выплату на третьего и последующего ребенка, рожденного в семье, имеющей среднедушевой доход ниже сложившегося среднедушевого дохода населения Тамбовской области (за год)

Человек

-

1241

2375

3925

4550

5250

5300

5350

5400

5420

5440

5440

5440

26. Численность граждан, состоящих в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано по состоянию на начало отчетного года**

Человек

1722

1699

1706

1766

1765

1448

1447

1446

1445

1444

1442

1441

1440

27. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году

Человек

124

210

204

212

257

274

275

276

277

278

280

281

282

28. Доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в численности состоящих на начало года в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано по состоянию на начало отчетного года

%

7,2

12,4

12,0

12,0

14,6

18,9

19,0

19,1

19,2

19,3

19,4

19,5

19,6

29. Отношение численности третьих и последующих детей (родных, усыновленных), родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующему отчетному году, в субъектах Российской Федерации, в которых осуществляется ежемесячная денежная выплата, установленная Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»

%

-

1,05

1,14

1,02

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

 

* – Показатели 2017 года являются базовыми, показатель введен в 2018 году.

** – 2014-2016 гг. наименование показателя № 24 было следующее: «численность граждан, состоящих в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями на конец отчетного года».

 

 

Зам. главы администрации

 

области

Н.Е.Астафьева


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 

к постановлению администрации области

 

от 27.06.2019 № 753

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2а

к государственной программе Тамбовской области «Социальная поддержка граждан»

 

Перечень

мероприятий государственной программы Тамбовской области «Социальная поддержка граждан»

(с 2016 по 2024 год)

 

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, федерального (регионального) проекта

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. руб., в т. ч.

наименование

единица измере-ния

значение по годам

федеральный бюджет

бюджет Тамбовской области

местный бюджет

внебюджетные средства

1. Подпрограмма «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Основное мероприятие 1.1. Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан

Управление социальной защиты и семейной политики области

Дополнительное пенсионное обеспечение лиц, замещавших государственные должности и муниципальные должности, государственных и муниципальных служащих Тамбовской области. Количество лиц, получающих дополнительное пенсионное обеспечение

Чел.

2016

2405

96052,2

2017

2531

101096,9

2018

2641

110929,4

2019

2949

125941,0

2020

2791

102641,9

2021

2791

102641,9

2022

2791

102641,9

2023

2791

102641,9

2024

2791

102641,9

Основное мероприятие 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда и лицам, к ним приравненным, ветеранам труда Тамбовской области, труженикам тыла, жертвам политических репрессий

Управление социальной защиты и семейной политики области

Социальная поддержка ветеранов труда, ветеранов труда Тамбовской области, тружеников тыла, жертв политических репрессий. Количество лиц, получающих меры социальной поддержки в соответствии с Законом Тамбовской области от 27 февраля 2009 г. № 497-З «О мерах социальной поддержки тружеников тыла, ветеранов труда и лиц, к ним приравненных, жертв политических репрессий, ветеранов труда Тамбовской области»

Чел.

2016

118338

1315099,2

2017

136200

1407526,4

2018

136900

1512471,9

2019

136960

1649097,8

2020

136960

1649097,8

2021

136960

1649097,8

2022

135212

1492530,7

2023

135212

1492530,7

2024

135212

1492530,7

Основное мероприятие 1.3. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки инвалидам боевых действий и нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий

Управление социальной защиты и семейной политики области

Дополнительная социальная поддержка инвалидов боевых действий и нетрудоспособных членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий в соответствии с Законом Тамбовской области от 04 июня 2007 г. № 219-З «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов боевых действий и нетрудоспособных членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий». Количество инвалидов боевых действий и нетрудоспособных членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, получающих ежемесячную денежную выплату

Чел.

2016

540

2826,5

2017

550

2765,9

2018

500

2842,4

2019

460

3361,7

2020

460

3361,7

2021

460

3361,7

2022

550

3865,3

2023

550

3865,3

2024

550

3865,3

Основное мероприятие 1.4. Оказание поддержки в связи с погребением умерших

Управление социальной защиты и семейной политики области

Социальное пособие на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Тамбовской области от 04 июня 2010 г. № 659-З «О социальном пособии на погребение и расходах, возмещаемых специализированным службам по вопросам похоронного дела в Тамбовской области». Количество получателей пособия на погребение

Чел.

2016

1862

9824,6

2017

2051

9494,6

2018

1723

9824,6

2019

1956

11598,8

2020

1956

11598,8

2021

1956

11598,8

2022

2051

10824,6

2023

2051

10824,6

2024

2051

10824,6

Основное мероприятие 1.5. Оказание мер социальной поддержки гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

Управление социальной защиты и семейной политики области

 Социальная поддержка граждан при возникновении у них поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» Численность граждан, получающих меру социальной поддержки

Чел.

2016

3

52,2

2017

3

64,6

2018

2

40,8

2019

3

58,3

2020

3

60,1

2021

3

62,1

2022

2

43,0

2023

2

43,0

2024

2

43,0

Основное мероприятие 1.6. Оказание мер социальной поддержки лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

Управление социальной защиты и семейной политики области

Социальная поддержки лиц, награжденных знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР». Количество лиц, получающих ежегодную денежную выплату

Чел.

2016

2330

29528,3

2017

2363

31058,7

2018

2375

32693,7

2019

2375

33210,0

2020

2375

34471,9

2021

2375

35851,2

2022

2375

35089,8

2023

2375

35089,8

2024

2375

35089,8

Основное мероприятие 1.7. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по льготному проезду в общественном транспорте

Управление социальной защиты и семейной политики области

Предоставление отдельным категориям граждан льготного проезда в общественном транспорте. Количество граждан, пользующихся льготным проездом

Чел.

2016

110000

433403,5

2017

109000

507870,0

2018

73400

496373,6

2019

78000

542809,3

2020

78000

542809,3

2021

78000

542809,3

2022

78000

484343,4

2023

78000

484343,4

2024

78000

484343,4

Основное мероприятие 1.8. Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Управление социальной защиты и семейной политики области

Социальная поддержка федеральной категории льготников по оплате жилищно-коммунальных услуг. Количество граждан, получающих меры социальной поддержки

Чел.

2016

132535

1116025,2

2017

129038

1043029,1

2018

122943

778772,4

2019

140687

1103746,1

2020

140687

1103743,9

2021

140687

1103743,9

2022

122943

881159,1

2023

122943

881159,1

2024

122943

881159,1

Основное мероприятие 1.9. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

Управление социальной защиты и семейной политики области

Дополнительные меры социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Количество граждан, получающих выплату. Количество граждан, пользующихся бесплатным проездом

Чел.

2016

600/150

4308,5

2017

125

1460,1

2018

100

1817,3

2019

100

1933,1

2020

100

1933,1

2021

100

1933,1

2022

100

1092,9

2023

100

1092,9

2024

100

1092,9

1.9.1. предоставление бесплатного проезда категориям лиц, предусмотренных Законом Тамбовской области от 01 июня 2009 г. № 533-З «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, и лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Управление социальной защиты и семейной политики области

Дополнительная социальная поддержка инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, и лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Количество граждан, пользующихся бесплатным проездом

Чел.

2016

600

1008,5

2017

115

777,7

2018

100

951,3

2019

100

923,1

2020

100

923,1

2021

100

923,1

2022

100

587,9

2023

100

587,9

2024

100

587,9

1.9.2. единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на частичное возмещение расходов при проведении ремонта жилых помещений

Управление социальной защиты и семейной политики области

Предоставление единовременной денежной выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающим на территории Тамбовской области, на частичное возмещение расходов при проведении ремонта жилых помещений в соответствии с постановлением администрации области от 08.07.2016 № 754 «О мерах по проведению ремонта жилых помещений, в которых проживают участники и инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» Количество граждан, получающих выплату

Чел.

2016

66

3300,0

2017

12

682,4

2018

17

866,0

2019

20

1010,0

2020

20

1010,0

2021

20

1010,0

2022

10

505,0

2023

10

505,0

2024

10

505,0

Основное мероприятие 1.10. Предоставление социальной поддержки семьям, одиноко проживающим гражданам при оплате жилищно-коммунальных услуг

Управление социальной защиты и семейной политики области

Социальная поддержка семей, одиноко проживающих граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг. Количество семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Ед.

2016

31451

567130,6

2017

32140

576524,9

2018

32160

554463,3

2019

32305

607506,1

2020

32305

607506,1

2021

32305

607506,1

2022

32000

601329,5

2023

32000

601329,5

2024

32000

601329,5

Основное мероприятие 1.11. Оказание мер социальной поддержки гражданам, страдающим почечной недостаточностью 

Управление социальной защиты и семейной политики области

Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Тамбовской области, страдающих хронической почечной недостаточностью и нуждающихся в получении медицинских услуг «гемодиализа». Количество граждан, получающих меры социальной поддержки

Чел.

2016

33

739,2

2017

28

239,4

2018

2

120,4

2019

10

225,0

2020

10

225,0

2021

10

225,0

2022

10

748,6

2023

10

748,6

2024

10

748,6

Основное мероприятие 1.12. Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в части оплаты санаторно-курортного лечения, проезда к месту лечения и обратно, а также проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения

Управление социальной защиты и семейной политики области

Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение, бесплатного проезда к месту лечения и обратно. Численность граждан, обеспеченных санаторно-курортным лечением, бесплатным проездом к месту лечения и обратно

2016

1700/800

42547,2

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Основное мероприятие 1.13. Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта

Управление социальной защиты и семейной политики области

Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, в том числе на основе социального контракта. Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь. Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта

%

2016

5/30

33150,0

2017

6/39

32795,0

2018

8,3/6,7

32800,0

2019

8,5/48

32800,0

2020

10/50

32800,0

2021

11/50

32800,0

2022

12/50

32800,0

2023

12/50

32800,0

2024

12/50

32800,0

Основное мероприятие 1.14. Предоставление мер государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы

Управление социальной защиты и семейной политики области

Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы. Количество Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, получающих меры социальной поддержки

Чел.

2016

1

106,9

2017

1

49,6

2018

1

49,3

2019

1

17,4

2020

2021

2022

2023

2024

Основное мероприятие 1.15. Оказание мер государственной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний

Управление социальной защиты и семейной политики области

Социальная поддержка граждан, подвергшихся воздействию радиации. Количество граждан, подвергшихся воздействию радиации, получающих меры социальной поддержки

Чел.

2016

6335

86219,1

2017

6060

89889,9

2018

5785

83204,7

2019

5772

92744,6

2020

5749

92668,5

2021

5737

99813,8

2022

5780

104735,1

2023

5780

104735,1

2024

5780

104735,1

Основное мероприятие 1.16. Осуществление компенсационных выплат реабилитированным лицам за конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в связи с репрессиями имущество

Управление социальной защиты и семейной политики области

Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам. Количество граждан, получающих компенсацию

Чел.

2016

1

10,1

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Основное мероприятие 1.17. Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан

Управление социальной защиты и семейной политики области

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Тамбовской области от 04 мая 2016 г. № 670-З «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан, проживающим на территории Тамбовской области». Количество граждан, получающих компенсацию

Чел.

2016

5400

2859,4

95,0

2017

7050

5279,6

918,9

2018

7250

3418,8

4675,7

2019

10726

3810,3

9829,6

2020

7600

4079,5

1476,7

2021

7600

4063,6

1476,7

2022

7600

0,0

0,0

2023

7600

0,0

0,0

2024

7600

0,0

0,0

1.17.1. компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

Управление социальной защиты и семейной политики области

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Тамбовской области от 04 мая 2016 г. № 670-З «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан, проживающим на территории Тамбовской области». Количество граждан, получающих компенсацию

Чел.

2016

5400

2859,4

95,0

2017

7050

5279,6

788,9

2018

7250

3418,8

4456,3

2019

10726

3810,3

9601,2

2020

7600

4079,5

1248,3

2021

7600

4063,6

1248,3

2022

7600

0,0

2023

7600

0,0

2024

7600

0,0

1.17.2. оказание услуг по доставке денежных выплат на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

Управление социальной защиты и семейной политики области

Услуги по доставке денежных выплат на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества. Количество граждан, получающих компенсацию

Чел.

2016

2017

7050

130,0

2018

7250

219,4