Постановление Администрации Тамбовской области от 14.02.2019 № 143

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

14.02.2019

г. Тамбов

143

 

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»

 

Администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области», утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 № 447 (в редакции от 27.12.2018), (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации»:

в абзаце четырнадцатом цифры «75,38» заменить цифрами «77,88»;

позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Программы

Всего: 216187505,6 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке:

6350922,2 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.)

(привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации);

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

68263323,8 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке:

129989653,4 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

средства внебюджетных источников по предварительной оценке:

11583606,2 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

5050650,2 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

4128433,5 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);

подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»:

945594,0 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:

1515610,2 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:

976478,3 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:

978006,6 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:

1216611,7 тыс. руб. (с 2013 по 2024 гг.);

подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:

1830995,0 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);

подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»:

124675,6 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);

подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»:

34982892,9 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.);

подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2017 годы»:

2637775,7 тыс. руб. (с 2014 по 2017 гг.);

подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»:

18661211,5 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);

подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»:

606969,9 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);

подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»:

142027307,0 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);

подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»:

105252,6 тыс. руб. (с 2016 по 2024 гг.);

прочие основные мероприятия и федеральные (региональные) проекты, не вошедшие в подпрограммы:

399041,0 тыс. руб. (с 2019 по 2024 гг.)

 

1.2. в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы»:

в абзаце четырнадцатом цифры «75,38» заменить цифрами «77,88»;

1.3. в разделе 4 «Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий и ведомственных целевых программ Программы»:

абзац восемнадцатый после слов «сосудистыми заболеваниями» дополнить словами «, в том числе дооснащение в 2019-2024 годах регионального и трех первичных сосудистых центров медицинским оборудованием в соответствии с перечнем оборудования, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации;»;

абзац девятнадцатый после слов «онкологическими заболеваниями» дополнить словами «, в том числе дооснащение в 2019-2024 годах областного онкологического диспансера медицинским оборудованием в соответствии с перечнем оборудования, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации;»;

абзац пятьдесят четвертый после слов «на всех этапах ее оказания» дополнить словами «, а также обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому;»;

абзац пятьдесят пятый после слов «для оказания паллиативной помощи на дому» дополнить словами «обеспечение всех нуждающихся лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания;»;

1.4. в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац третий изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы на период 2013-2024 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 68263323,8 тыс. руб. (31,6% от общего объема средств Программы), федерального бюджета – 6350922,2 тыс. руб. (2,9% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования – 129989653,4 тыс. руб. (60,1% от общего объема средств Программы), внебюджетных источников – 11583606,2 тыс. руб. (5,4% от общего объема средств Программы).»;

1.5. приложение № 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016-2024 годы, подпрограмм государственной Программы и их значения» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1;

1.6. приложение № 2а «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2;

1.7. приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 3;

1.8. в приложении № 5 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «4,6» заменить цифрами «4,5»;

абзац шестой изложить в следующей редакции «доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (на I – II стадии) – до 63%;»;

после абзаца двадцать седьмого дополнить абзацами следующего содержания:

«число граждан, прошедших профилактические осмотры –706 тыс. чел.;

количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» – 37 ед.»;

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 5050650,2 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета (прогноз): 1856369,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 г. – 36017,3 тыс. руб.;

2015 г. – 1,9 тыс. руб.;

2016 г. – 403413,9 тыс. руб.;

2017 г. – 346766,5 тыс. руб.;

2018 г. – 414310,3 тыс. руб.;

2019 г. – 332738,8 тыс. руб.;

2020 г. – 223543,0 тыс. руб.;

2021 г. – 99577,9 тыс. руб.;

2022 г. – 0,0 тыс. руб.;

2023 г. – 0,0 тыс. руб.;

2024 г. – 0,0 тыс. руб.;

средства бюджета Тамбовской области (прогноз):

3194262,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. – 28866,4 тыс. руб.;

2014 г. – 48228,0 тыс. руб.;

2015 г. – 26213,6 тыс. руб.;

2016 г. – 375166,1 тыс. руб.;

2017 г. – 321946,9 тыс. руб.;

2018 г. – 359829,9 тыс. руб.;

2019 г. – 353858,0 тыс. руб.;

2020 г. – 342228,6 тыс. руб.;

2021 г. – 334511,8 тыс. руб.;

2022 г. – 334471,0 тыс. руб.;

2023 г. – 334471,0 тыс. руб.;

2024 г. – 334471,0 тыс. руб.;

средства из внебюджетных источников (прогноз):

18,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 – 0,3 тыс. руб.

2019 – 18,0 тыс. руб.

 

в разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы»:

в абзаце семьдесят седьмом слова «от 26.12.2011 № 1155 «О закупках лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей» заменить словами «от 26.11.2018 № 1416 «О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»:

в абзаце четвертом цифры «4,6» заменить цифрами «4,5»;

абзац девятый изложить в следующей редакции «доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (на I – II стадии);»;

после абзаца тридцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«число граждан, прошедших профилактические осмотры – 706 тыс. чел.;

количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» – 37 ед.»;

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 5050650,2 тыс. руб., в том числе 1856369,6 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (36,8%), 3194262,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (63,2%), 18,3 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников.»;

1.9. в приложении № 8 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации»:

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«доля преждевременных родов (22 – 37 недель) в перинатальных центрах – 70,0%;»;

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 1515610,2 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке:

491270,8 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. – 10887,9 тыс. руб.;

2014 г. – 7377,1 тыс. руб.;

2015 г. – 0,0 тыс. руб.;

2016 г. – 280554,1 тыс. руб.;

2017 г. – 0,0 тыс. руб.;

2018 г. – 64168,1 тыс. руб.;

2019 г. – 64141,8 тыс. руб.;

2020 г. – 64141,8 тыс. руб.;

2021 г. – 0,0 тыс. руб.;

2022 г. – 0,0 тыс. руб.;

2023 г. – 0,0 тыс. руб.;

2024 г. – 0,0 тыс. руб.;

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

1024339,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. – 160572,2 тыс. руб.;

2014 г. – 173585,2 тыс. руб.;

2015 г. – 306995,3 тыс. руб.;

2016 г. – 104839,3 тыс. руб.;

2017 г. – 31362,9 тыс. руб.;

2018 г. – 42664,2 тыс. руб.;

2019 г. – 68920,0 тыс. руб.;

2020 г. – 38157,1 тыс. руб.;

2021 г. – 31810,8 тыс. руб.;

2022 г. – 21810,8 тыс. руб.;

2023 г. – 21810,8 тыс. руб.;

2024 г. – 21810,8 тыс. руб.

 

в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«доля преждевременных родов (22 – 37 недель) в перинатальных центрах – 70,0%;»;

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 1515610,2 тыс. руб., в том числе 1024339,4 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (67,6% от общего объема средств Подпрограммы) и 491270,8 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (32,4% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.10. в приложении № 9 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы:

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 976478,3 тыс. руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области (прогноз): 955357,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. – 98139,7 тыс. руб.;

2014 г. – 111277,5 тыс. руб.;

2015 г. – 75238,6 тыс. руб.;

2016 г. – 74272,9 тыс. руб.;

2017 г. – 72723,9 тыс. руб.;

2018 г. – 78473,1 тыс. руб.;

2019 г. – 76698,4 тыс. руб.;

2020 г. – 73706,6 тыс. руб.;

2021 г. – 73706,6 тыс. руб.;

2022 г. – 73706,6 тыс. руб.;

2023 г. – 73706,6 тыс. руб.;

2024 г. – 73706,6 тыс. руб.;

средства из внебюджетных источников (прогноз): 565,5 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2015 г. – 565,5 тыс. руб.;

средства федерального бюджета (прогноз): 20555,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. – 555,9 тыс. руб.;

2017 г. – 19999,8 тыс. руб.

 

в разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы»:

в абзаце девятнадцатом слова «от 30.03.2016 № 657-З «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Тамбовской области»;

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 976478,3 тыс. руб., в том числе 955357,1 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (97,8% от общего объема средств Подпрограммы) и 565,5 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы) и 20555,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (2,1% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.11. в приложении № 10 «Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы:

позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

 

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации

Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослых10,4 на 100 тыс. взрослого населения;

число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей210,3 на 10 тыс. человек населения;

доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи4,0%;

полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов Тамбовской областью в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ95%

 

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 978006,6 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке:

183274,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 г. – 49313,3 тыс. руб.;

2019 г. – 44432,9 тыс. руб.;

2020 г. – 44763,9 тыс. руб.;

2021 г. – 44763,9 тыс. руб.;

2022 г. – 0,0 тыс. руб.;

2023 г. – 0,0 тыс. руб.;

2024 г. – 0,0 тыс. руб.

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

794732,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. – 89308,2 тыс. руб.;

2014 г. – 48013,4 тыс. руб.;

2015 г. – 56232,0 тыс. руб.;

2016 г. – 52392,9 тыс. руб.;

2017 г. – 54762,1 тыс. руб.;

2018 г. – 71037,9 тыс. руб.;

2019 г. – 74635,7 тыс. руб.;

2020 г. – 72326,7 тыс. руб.;

2021 г. – 72326,7 тыс. руб.;

2022 г. – 67899,0 тыс. руб.;

2023 г. – 67899,0 тыс. руб.;

2024 г. – 67899,0 тыс. руб.

 

в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»:

после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:

«число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей – 210,3 на 10 тыс. человек населения;

доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи – 4,0%;

полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов Тамбовской областью в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ – 95%.»;

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 978006,6 тыс. руб., в том числе 794732,6 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (81,3% от общего объема средств Подпрограммы), 183274,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (18,7% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.12. в приложении № 11 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы, их значения на последний год реализации»:

после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания:

«укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) – 95,0%;

укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) – 100,0%;

обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях – 41,8 чел. на 10 тыс. населения;

обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных медицинских организациях – 108,4 чел. на 10 тыс. населения;

обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 22,5 чел. на 10 тыс. населения;

число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий – 13000 человек.»;

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 1216611,7 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета по предварительной оценке:

90000,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 г. – 30000,0 тыс. руб.;

2020 г. – 30000,0 тыс. руб.;

2021 г. – 30000,0 тыс. руб.;

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

900511,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. – 76787,8 тыс. руб.;

2014 г. – 86781,8 тыс. руб.;

2015 г. – 90829,4 тыс. руб.;

2016 г. – 82685,9 тыс. руб.;

2017 г. – 83666,3 тыс. руб.;

2018 г. – 60732,5 тыс. руб.;

2019 г. – 79838,0 тыс. руб.;

2020 г. – 79838,0 тыс. руб.;

2021 г. – 79838,0 тыс. руб.;

2022 г. – 59838,0 тыс. руб.;

2023 г. – 59838,0 тыс. руб.;

2024 г. – 59838,0 тыс. руб.;

средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 2600,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. – 100,0 тыс. руб.;

2014 г. – 250,0 тыс. руб.;

2015 г. – 550,0 тыс. руб.;

2016 г. – 150,0 тыс. руб.;

2017 г. – 175,0 тыс. руб.;

2018 г. – 175,0 тыс. руб.;

2019 г. – 200,0 тыс. руб.;

2020 г. – 200,0 тыс. руб.;

2021 г. – 200,0 тыс. руб.;

2022 г. – 200,0 тыс. руб.;

2023 г. – 200,0 тыс. руб.;

2024 г. – 200,0 тыс. руб.;

средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 223500,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 г. – 23500,0 тыс. руб.;

2014 г. – 40000,0 тыс. руб.;

2015 г. – 40000,0 тыс. руб.;

2016 г. – 60000,0 тыс. руб.;

2017 г. – 60000,0 тыс. руб.

 

в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»:

после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) – 95,0%;

укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) – 100,0%;

обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях – 41,8 чел. на 10 тыс. населения;

обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных медицинских организациях – 108,4 чел. на 10 тыс. населения;

обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях – 22,5 чел. на 10 тыс. населения;

число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий – 13000 человек.»;

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2024 годы составляет 1216611,7 тыс. руб., в том числе 223500,0 тыс. руб. за счет средств обязательного медицинского страхования (18,4% от общего объема средств Подпрограммы), 90000,0 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (7,4% от общего объема средств Подпрограммы), 900511,7 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (74,0% от общего объема средств Подпрограммы) и 2600,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,2% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.13. в приложении № 16 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы»:

после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«количество сосудистых центров, оснащаемых (дооснащаемых) медицинским оборудованием, в запланированном количестве сосудистых центров в отчетном году4 ед.;

количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащены (дооснащены) сосудистые центры, в запланированном количестве медицинского оборудования в отчетном году15 ед.;

количество медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, оснащаемых медицинским оборудованием, в запланированном количестве медицинских организаций в отчетном году1 ед.;

количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащен областной онкологический диспансер, в запланированном количестве медицинского оборудования в отчетном году3 ед.;

смертность от инфаркта миокарда31,7 на 100 тыс. населения;

смертность от острого нарушения мозгового кровообращения – 70,1 на 100 тыс. населения.»;

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 18661211,5 тыс. руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

8810720,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. – 989131,3 тыс. руб.;

2017 г. – 921908,9 тыс. руб.;

2018 г. – 1103158,1 тыс. руб.;

2019 г. – 157460,1 тыс. руб.;

2020 г. – 974580,0 тыс. руб.;

2021 г. – 970926,2 тыс. руб.;

2022 г. – 931185,2 тыс. руб.;

2023 г. – 931185,2 тыс. руб.;

2024 г. – 931185,2 тыс. руб.;

средства федерального бюджета по предварительной оценке:

1337212,9 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2016 г. – 49744,0 тыс. руб.;

2017 г. – 18224,7 тыс. руб.;

2018 г. – 63095,0 тыс. руб.;

2019 г. – 363295,1 тыс. руб.;

2020 г. – 561546,2 тыс. руб.;

2021 г. – 281307,9 тыс. руб.;

2022 г. – 0,0 тыс. руб.;

2023 г. – 0,0 тыс. руб.;

2024 г. – 0,0 тыс. руб.;

средства из внебюджетных источников по предварительной оценке:

8513278,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. – 780500,0 тыс. руб.;

2017 г. – 820000,0 тыс. руб.;

2018 г. – 860998,0 тыс. руб.;

2019 г. – 905077,0 тыс. руб.;

2020 г. – 950221,0 тыс. руб.;

2021 г. – 988229,8 тыс. руб.;

2022 г. – 1027759,0 тыс. руб.;

2023 г. – 1068869,4 тыс. руб.;

2024 г. – 1111624,2 тыс. руб.

 

в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы»:

после абзаца четырнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«количество сосудистых центров, оснащаемых (дооснащаемых) медицинским оборудованием, в запланированном количестве сосудистых центров в отчетном году4 ед.;

количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащены (дооснащены) сосудистые центры, в запланированном количестве медицинского оборудования в отчетном году15 ед.;

количество медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, оснащаемых медицинским оборудованием, в запланированном количестве медицинских организаций в отчетном году1 ед.;

количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащен областной онкологический диспансер, в запланированном количестве медицинского оборудования в отчетном году3 ед.;

смертность от инфаркта миокарда31,7 на 100 тыс. населения;

смертность от острого нарушения мозгового кровообращения – 70,1 на 100 тыс. населения.»;

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2024 годы составляет 18661211,5 тыс. руб., в том числе 1337212,9 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (7,2% от общего объема средств Подпрограммы), 8810720,2 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (47,2% от общего объема средств Подпрограммы) и 8513278,4 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников 45,6% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.14. в приложении № 17 «Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы:

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 606969,9 тыс. руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

599288,5 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2016 г. – 63051,6 тыс. руб.;

2017 г. – 61427,9 тыс. руб.;

2018 г. – 70894,4 тыс. руб.;

2019 г. – 67319,1 тыс. руб.;

2020 г. – 67319,1 тыс. руб.;

2021 г. – 67319,1 тыс. руб.;

2022 г. – 67319,1 тыс. руб.;

2023 г. – 67319,1 тыс. руб.;

2024 г. – 67319,1 тыс. руб.;

средства федерального бюджета по предварительной оценке: 7681,4 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2016 г. – 1875,7 тыс. руб.;

2017 г. – 1124,3 тыс. руб.;

2018 г. – 1115,2 тыс. руб.;

2019 г. – 1160,2 тыс. руб.;

2020 г. – 1178,2 тыс. руб.

2021 г. – 1227,8 тыс. руб.;

2022 г. – 0,0 тыс. руб.;

2023 г. – 0,0 тыс. руб.;

2024 г. – 0,0 тыс. руб.

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2024 годы составляет 606969,9 тыс. руб., в том числе 7681,4 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (1,3% от общего объема средств Подпрограммы), 599288,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (98,7% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.15. в приложении № 18 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы:

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 142027307,0 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета – 20000 тыс. руб., в том числе в 2018 г. – 20000 тыс. руб.

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке:

37509342,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. – 3772343,5 тыс. руб.;

2017 г. – 3761031,8 тыс. руб.;

2018 г. – 4029526,8 тыс. руб.;

2019 г. – 4190421,9 тыс. руб.;

2020 г. – 4349294,4 тыс. руб.;

2021 г. – 4349294,4 тыс. руб.;

2022 г. – 4352476,7 тыс. руб.;

2023 г. – 4352476,7 тыс. руб.;

2024 г. – 4352476,7 тыс. руб.;

средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 104497964,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. – 8778431,3 тыс. руб.;

2017 г. – 9139029,1 тыс. руб.;

2018 г. – 10992917, 9 тыс. руб.;

2019 г. – 11395904,4 тыс. руб.;

2020 г. – 11851524,9 тыс. руб.;

2021 г. – 12325585,9 тыс. руб.;

2022 г. – 12818609,3 тыс. руб.;

2023 г. – 13331353,6 тыс. руб.;

2024 г. – 13864607,7 тыс. руб.

 

в разделе 4 «Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы»:

в абзаце сорок девятом мероприятия 14.1. «Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Тамбовской области (реализация государственных функций в области социальной политики)» слова «на период до 2020 года, утвержденной Законом области от 04.06.2018 246-З»;

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2024 годы составляет 142027307,0 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Тамбовской области – 37509342,9 тыс. руб. (26,4% от общего объема средств Подпрограммы) и за счет средств обязательного медицинского страхования – 104497964,1 тыс. руб. (73,6% от общего объема средств Подпрограммы).»;

1.16. в приложении № 19 «Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи» к Программе (далее – Подпрограмма):

в паспорте Подпрограммы:

позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Всего: 105252,6 тыс. руб., из них:

средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 105252,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 г. – 11810,1 тыс. руб.;

2017 г. – 12699,0 тыс. руб.;

2018 г. – 13884,9 тыс. руб.;

2019 г. – 11143,1 тыс. руб.;

2020 г. – 11143,1 тыс. руб.;

2021 г. – 11143,1 тыс. руб.;

2022 г. – 11143,1 тыс. руб.;

2023 г. – 11143,1 тыс. руб.;

2024 г. – 11143,1 тыс. руб.

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2024 годы составляет 105252,6 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (100,0% от общего объема средств Подпрограммы).».

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

 

 

И. о. главы администрации

области

О.О.Иванов


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к постановлению администрации области

 

от 14.02.2019 № 143

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1а

к государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»

 

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016-2024 годы, подпрограмм государственной Программы и их значения

 

Показатель (индикатор) (наименование) Программы, подпрограммы

Единица измерения

Значения показателей

2015 год (базовый)

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1. Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин)

На 100 тыс. населения

1489,7

1472,1

1470

1469

1461

1456

1451

1446

1441

1438

2. Младенческая смертность

Случаев на 1000 родившихся живыми

4,1

4,1

3,8

3,8

3,7

3,6

3,6

3,4

3,3

3,2

3. Смертность от болезней системы кровообращения

На 100 тыс. населения

673,5

673

655

604,5

566,1

547,5

528,8

510,2

491,5

477,5

4. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

На 100 тыс. населения

202

198,4

187,2

179,0

179,0

178,9

176,9

174,9

172,9

169,9

5. Смертность в трудоспособном

На 100 тыс.

-

-

497,6

495,5

471,4

454,1

436,5

418,9

401,3

383,7

возрасте

населения соответствующего возраста

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Смертность от дорожно-транспортных происшествий

На 100 тыс. населения

19

18

15,5

13,7

13,6

13,5

13,4

13

12,5

12

7. Смертность от туберкулеза

На 100 тыс. населения

6,3

6,2

3,4

3,3

3,2

3,1

3

2,9

2,8

2,7

8. Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

30,1

30,3

31,5

31,6

31,7

31,8

31,9

32

32,2

32,5

9. Отношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций Тамбовской области, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области

Процент

165

165

180,0*

200,0**

200

200

200

200

200

200

10. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области

Процент

79,3

86,3

90,0*

100**

100

100

100

100

100

100

11. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала обеспечивающего, предоставление медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тамбовской области

Процент

52,4

70,5

80*

100**

100

100

100

100

100

100

* С 01 октября 2017 г.

** С 01 января 2018 г.

12. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона

Процент

-

88,9

85,2

93,8

93,5

93,0

92,5

92,0

91,5

91,4

13. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Лет

71,7

72,2

72,4

73,5

74,35

75,04

75,80

76,57

77,24

77,88

14. Доля учреждений, в которых

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

проведены энергетические обследования

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Доля учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии

Процент

76

81

86

91

95

100

100

100

100

100

16. Снижение удельного расхода тепла на 1 кв. м

Гкал/м2

0,155

0,142

0,136

0,132

0,128

0,124

0,123

0,122

0,121

0,12

17. Снижение удельного расхода электрической энергии на 1 кв. м

КВт*ч/м2

39,4

36,12

34,71

33,67

32,66

31,68

31,37

31,06

30,75

30,45

18. Снижение удельного расхода топлива на 1 кв. м

Тут/м2

5,65

5,18

4,98

4,83

4,68

4,54

4,5

4,45

4,41

4,36

19. Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета области, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере, в части услуг по профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов B и C, пропаганды донорства крови и ее компонентов

Процент

0

0

4

6

8

10

10

10

10

10

1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

1.1. Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)

Литров на душу населения в год

12,5

6,9

4,85

4,8

4,8

4,8

4,7

4,7

4,6

4,5

1.2. Распространенность потребления табака среди взрослого населения

Процент

54

53

38

33

28

27

26

25

24

23

1.3. Охват профилактическими

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

медицинскими осмотрами детей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.5. Охват диспансеризацией взрослого населения

Процент

23

23

21

21

21

21

21

21

21

21

1.6. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (на I – II стадии)

Процент

54,5

54,9

56,7

56,8

58

59

60,1

61,2

62,3

63

1.7. Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное артериальное давление

Процент

81,9

83

83,5

84

84,5

85

85,5

86

86,5

86,5

1.8. Интенсивность кариеса зубов (индекс КПУ) у детей в возрасте 12 лет

Единица

2,5

2,4

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

1.9. Интенсивность заболеваний пародонта у детей в возрасте 15 лет (по индексу CPI)

Единица

4,6

4,7

3,3

3,3

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

1.10. Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез

Человек на 100 тыс. населения

40,5

34,8

34,5

34

33,5

33

32,5

32

31,5

31,0

1.11. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

Процент

74,2

75,6

79,3

79,5

79,7

80

80,5

81

81,5

82,0

1.12. Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года

Процент

19,6

19,3

16,65

16,6

16,55

16,5

16,4

16,3

16,2

16,1

1.13. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года

Процент

27

26,3

22,85

22,8

22,75

22,7

22,6

22,5

22,4

22,3

1.14. Смертность детей в возрасте до одного года от пневмоний

Человек на 10 тыс. детей, родившихся живыми

1

1,9

1,9

2,2

2,3

2,4

2,5

2,5

2,5

2,5

1.15. Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки

Процент

97,8

97,8

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

99,1

1.16. Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки

Процент

99,2

99,2

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

1.17. Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки

Процент

98,3

98,3

99,2

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

1.18. Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки

Процент

-

92,6

93

95,3

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

96,0

1.19. Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки

Процент

99,4

99,5

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

99,6

1.20. Заболеваемость острым вирусным гепатитом B

На 100 тыс. населения

0,7

0,7

0,38

0,38

0,37

0,37

0,37

0,37

0,37

0,36

1.21. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

Процент

80

81

95

95

95

95

95

95

95

95

1.22. Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки

На 10 тыс. человек

95,15

95,2

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

1.23. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации

Процент

15,5

17

21

22

23

24

24

24,5

25

25

1.24. Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении,

Процент

-

-

3

3

3

3

2,8

2,6

2,4

2,3

1.25. Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

Процент

-

-

84

87

90

93

96

97

98

98

1.26. Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

Процент

95

95,5

97,1

97,2

97,3

98

98,1

98,2

98,3

98,5

1.27. Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей

Процент

98

98

99,1

99,2

99,3

99,4

99,4

99,4

99,5

99,5

1.28. Число граждан, прошедших профилактические осмотры

Тыс. чел.

-

-

-

-

494

508

520

564

604

706

1.29 Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

Единиц

-

-

-

-

9

14

22

28

33

37

2. Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»

2.1. Количество больных, получающих процедуру гемодиализа

Человек

172

182

192

202

212

222

232

242

252

262

2.2. Смертность от туберкулеза

На 100 тыс. населения

6,3

6,2

3,4

3,3

3,2

3,1

3

2,9

2,8

2,7

3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

3.1. Младенческая смертность

Случаев на 1000 родившихся живыми

4,1

4,1

3,8

3,8

3,7

3,6

3,6

3,4

3,3

3,2

3.2. Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, в общем числе детей, родившихся живыми)

Процент

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

3.3. Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, в общем числе детей первого года жизни)

Процент

97,4

97,4

100

100

100

100

100

100

100

100

3.4. Показатель ранней неонатальной смертности

На 1000 новорожденных

1,3

1,3

1,15

1,1

1,1

1

1

1

1

1

3.5. Доля преждевременных родов (22 – 37 недель) в перинатальных центрах

Процент

0

0

0

35

40

50

55

60

65

70

3.6. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре (доля выживших детей в числе новорожденных, родившихся с очень низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре)

Процент

85,2

96,9

96,9

91

91,5

92

92,5

93

93,5

94,5

3.7. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время беременности

Процент

85,7

96

96

96

96

96

96

96

96

96

3.8. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во время родов

Процент

95,2

96,8

96,8

96,8

96,8

96,8

96,8

96,8

96,7

96,8

3.9. Проведение химиопрофилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку

Процент

95,2

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.10. Число абортов

Единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет

20,1

16,1

16,1

12,0

12,0

11,5

11,5

11,0

11,0

11,0

4. Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

4.1. Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.2. Смертность от болезней системы кровообращения

На 100 тыс. населения

673,5

673

655

604,5

566,1

547,5

528,8

510,2

491,5

477,5

5. Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

5.1. Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослых

100 тыс. взрослого населения

6

6,8

7,6

8,4

9,2

10

10,1

10,2

10,3

10,4

5.2. Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей

Число амбулаторных посещений на 10 тыс. населения

-

-

-

148,8

164,8

173,0

181,6

190,7

200,3

210,3

5.3. Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи

Процент

-

-

-

-

1,3

1,8

2,3

3,6

3,8

4,0

5.4. Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов Тамбовской областью в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ

Процент

-

-

-

45

55

65

75

80

90

95

6. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

6.1. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях дополнительного и высшего профессионального образования

Человек

1470

1470

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

1562

6.2. Количество подготовленных специалистов по дополнительным профессиональным программам медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена

Человек

2595

2570

2808

2808

2808

2808

2808

2808

2808

2808

6.3. Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах

Человек

25

25

110

115

120

125

250

350

450

550

6.4. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Тамбовской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Тамбовской области

Процент

94

96

96

97

98

99

99

99

99

99

6.5. Доля лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической деятельности через процедуру аккредитации, в общем числе лиц, допущенных к осуществлению медицинской и фармацевтической

Процент

0

0

2,5

3,5

5

7

25

40

60

75

6.6. Обеспеченность врачами

На 10 тыс. человек

30,1

30,3

31,5

31,6

31,7

31,8

31,9

32

32,2

32,5

6.7.Обеспеченность врачами участковой службы

На 10 тыс. человек

-

-

5,45

5,5

5,55

5,6

5,62

5,63

5,64

5,65

6.8. Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты

Процент

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

6.9. Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)

Процент

-

-

-

-

83,4

85,3

88,6

92,0

93,1

95,0

6.10. Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)

Процент

-

-

-

-

81,1

82,4

85,0

89,0

93,3

100,0

6.11. Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях

Чел. на 10 тыс. населения

-

-

-

-

34,1

35,9

37,3

38,8

40,2

41,8

6.12. Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных медицинских организациях

Чел. на 10 тыс. населения

-

-

-

-

97,3

99,0

100,6

103,0

105,6

108,4

6.13. Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях

Чел. на 10 тыс. населения

-

-

-

-

19,5

19,9

20,5

21,0

21,7

22,5

6.14. Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий

Человек

-

-

-

-

4042

5664

8042

10132

11495

13000

7. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы»

7.1. Материнская смертность

Случай

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

7.2. Младенческая смертность

На 1000 родившихся живыми

5,3

5,2

3,8

3,5

-

-

-

-

-

-

7.3. Показатель ранней неонатальной смертности

На 1000 новорожденных

1,3

1,3

1,15

1,1

-

-

-

-

-

-

7.4. Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах

Процент

0

0

0

35

-

-

-

-

-

-

7.5. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре

Процент

85,2

96,9

96,9

91

-

-

-

-

-

-

7.6. Количество врачей, подготовленных для работы в перинатальном центре, в том числе:

Человек

50

14

-

-

-

-

-

-

-

-

после окончания интернатуры

Человек

5

0

-

-

-

-

-

-

-

-

прошедших курсы повышения квалификации (профессиональной переподготовки)

Человек

14

2

-

-

-

-

-

-

-

-

прошедших обучение в «симуляционных центрах»

Человек

31

12

-

-

-

-

-

-

-

-

8. Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»

8.1. Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2-х лет

На 100 наркологических больных среднегодового контингента

12,9

12,9

13,4

13,4

13,4

13,4

13,3

13,2

13,1

13

8.2. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2-х лет

На 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

12

12

15

15

15

15

15

14

14

13

8.3. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, в общей численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года

Процент

10,9

10,8

10,7

10,5

10,3

10,1

10

9,9

9,8

9,7

8.4. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями

Процент

25,2

24,6

19,5

19,4

20,8

20,2

19,4

18,8

18,1

17,3

8.5. Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением

Процент

38,7

38,8

59,5

59,6

59,7

59,8

59,9

60

60,1

60,2

8.6. Смертность от ишемической болезни сердца

На 100 тыс. населения

381,7

376,5

338

337

336

335

286

278,2

262,6

250

8.7. Смертность от цереброваскулярных заболеваний

На 100 тыс. населения

221,6

219,1

189

188

187

186

165

160,5

151,5

143,4

8.8. Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

Процент

52,5

52,8

54,5

54,7

55,0

56

57

58

59

60

8.9. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

Процент

4,1

4,1

3,9

3,8

3,8

3,8

3,8

3,7

3,7

3,6

8.10. Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

8.11. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь

Человек

4200

4680

6080

6090

6100

6110

6150

6200

6250

6300

8.12. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области в государственных учреждениях здравоохранения области в рамках соглашения с Минздравом России

Человек

162

135

141

141

141

141

141

141

141

141

8.13. Количество сосудистых центров, оснащаемых (дооснащаемых) медицинским оборудованием, в запланированном количестве сосудистых центров в отчетном году

Единиц

-

-

-

4

4

4

4

4

4

4

8.14. Количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащены (дооснащены) сосудистые центры, в запланированном количестве медицинского оборудования в отчетном году

Единиц

-

-

-

-

49

2

14

478

2

15

8.15. Количество медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, оснащаемых медицинским оборудованием, в запланированном количестве медицинских организаций в отчетном году

Единиц

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

8.16. Количество единиц приобретенного медицинского оборудования, которым оснащен областной онкологический диспансер, в запланированном количестве медицинского оборудования в отчетном году

Единиц

-

-

-

-

46

70

38

2

1

3

8.17. Смертность от инфаркта миокарда

На 100 тыс. населения

-

-

-

-

38,4

37,0

35,6

34,1

32,7

31,7

8.18. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения

На 100 тыс. населения

-

-

-

-

84,9

81,8

78,7

75,5

72,4

70,1

9. Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»

9.1. Выполнение плана проверок

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10. Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»

10.1. Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо

Рублей

8029,2

8632,8

8901,9

10672,4

11064,9

11508,8

11969,1

12447,9

12945,8

13463,6

10.2. Число дней работы койки в году

Дней

331

332

332

333

333

333

333

333

333

333

10.3. Средняя длительность лечения больного в стационаре

Дней

11,7

11,6

11,6

11,5

11,3

11,2

11,2

11,1

11,1

11,0

10.4. Доля информации о количестве случаев оказания медицинской помощи, которая передана в систему интегрированной медицинской электронной карты единой государственной информационной системы здравоохранения, в общем количестве случаев оказания медицинской помощи

Процент

30

35

50

80

90

100

100

100

100

100

10.5. Доля граждан, для которых заведены электронные медицинские карты, в общем количестве граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования

Процент

-

-

90

100

100

100

100

100

100

100

10.6. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Процент

-

-

30

50

75

80

90

100

100

100

10.7. Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, в общем количестве медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10.8. Сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи на прием к врачу

Процент

-

-

-

10

15

20

20

20

20

20

11. Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»

11.1. Больничная летальность пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций

Процент

3,8

3,7

3,6

3,5

3,4

3,3

3,3

3,2

3,2

3,1

11.2. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут в общем количестве выездов бригад скорой медицинской помощи

Процент

88

90

92

93

94

94

94,5

94,5

95

95

11.3. Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных информационными системами для скорой медицинской помощи

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

12. Прочие основные мероприятия и федеральные (региональные) проекты, не вошедшие в подпрограммы

Федеральный (региональный) проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

12.1. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ

Процент

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

12.2. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации

Процент

-

-

-

-

33

66

93

100

100

100

12.3. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году

Млн. человек

-

-

-

-

37,44

75,26

133,84

170,71

241,08

318,18

 

 

Зам. главы администрации

 

области

Н.Е.Астафьева


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 

к постановлению администрации области

 

от 14.02.2019 № 143

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2а

к государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»

 

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»

 

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.:

наименование

единица измере-ния

год реали-зации

значение (по годам реализации мероприя-тия)

по годам, всего

федеральный бюджет

бюджет Тамбовской области

мест-ный бюд-жет

внебюджетные средства

1. Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни»

1.1. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C

Управление здравоохранения области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

Процент

2016

81,0

2273,3

2273,3

0,00

0,0

0,0

1.2. Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохранения области

Количество единиц закупленного оборудования

Единиц

2016

213

40144,9

0,0

40144,9

0,0

0,0

1.3. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска

Управление здравоохранения области

Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризующейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное кровяное давление

Процент

2016

83,0

1931,2

0,0

1931,2

0,0

0,0

2017

83,5

2011,9

0,0

2011,9

0,0

0,0

2018

84,0

1768,6

0,0

1768,6

0,0

0,0

2019

84,5

Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятий «Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска», «Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов и социально значимых мероприятий» федерального (регионального) проекта «Укрепление общественного здоровья»

2020

85,0

2021

85,5

2022

86,0

2023

86,5

2024

86,5

1.4. Приобретение в государственную собственность Тамбовской области части помещений под размещение медицинских кабинетов амбулаторного приема

Комитет по управлению имуществом области

Количество приобретенных объектов в государственную собственность Тамбовской области

Объект

2016

1

8000,0

0,0

8000,0

0,0

0,0

1.5. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов

Управление здравоохранения области

Число абортов

Единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет

2018

12,0

3,3

0,0

3,3

0,0

0,3

2019

12,0

Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятий «Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов и социально значимых мероприятий» федерального (регионального) проекта «Укрепление общественного здоровья»

2020

11,5

2021

11,5

2022

11,0

2023

11,0

2024

11,0

Основное мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику»

1.6. Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок

Управление здравоохранения области

Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки

Процент

2016

92,6

22711,7

0,0

22711,7

0,0

0,0

2017

93,0

18115,5

0,0

18115,5

0,0

0,0

2018

95,3

18454,6

0,0

18454,6

0,0

0,0

2019

96,0

18454,8

0,0

18454,8

0,0

0,0

2020

96,0

18454,8

0,0

18454,8

0,0

0,0

2021

96,0

18454,8

0,0

18454,8

0,0

0,0

2022

96,0

18454,8

0,0

18454,8

0,0

0,0

2023

96,0

18454,8

0,0

18454,8

0,0

0,0

2024

96,0

18454,8

0,0

18454,8

0,0

0,0

Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C»

1.7. Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

Управление здравоохранения области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

Процент

2016

81,0

133,5

0,0

133,5

0,0

0,0

2017

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2018

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2019

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2020

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2021

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2022

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2023

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

2024

95,0

106,8

0,0

106,8

0,0

0,0

Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях

1.8. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

Управление здравоохранения области

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

Процент

2016

95,5

259288,3

259288,3

0,0

0,0

0,0

2017

97,1

255730,0

255730,0

0,0

0,0

0,0

2018

97,2

256285,2

256285,2

0,0

0,0

0,0

2019

97,3

236001,2

236001,2

0,0

0,0

0,0

2020

98,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

98,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

98,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

98,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

98,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.9. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Управление здравоохранения области

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Процент

2016

98

2795,9

2795,9

0,00

0,0

0,0

1.10. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

Управление здравоохранения области

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

Процент

2016

95,5

124697,2

124697,2

0,00

0,0

0,0

2017

97,1

91036,5

91036,5

0,0

0,0

0,0

2018

97,2

87402,9

87402,9