Постановление Администрации Тамбовской области от 24.10.2018 № 1094

О внесении изменений в постановление администрации области от 28.12.2012 № 1677 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы»

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

24.10.2018

г. Тамбов

№ 1094

 

О внесении изменений в постановление администрации области  от 28.12.2012 №1677 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы»

 

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области  от 28.12.2012 №1677 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы» (в редакции от 21.08.2018) (далее – постановление) следующие изменения:

в наименовании и пункте 1 постановления слова «на 2013-2020 годы» исключить.

2. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением, следующие изменения:

2.1. в наименовании, по всему тексту Программы и приложений к ней слова «на 2013-2020 годы» исключить;

2.2. в паспорте Программы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели программы, их значения на последний год реализации»:

в абзаце первом слова «2020 год – 99,5%» заменить словами «2024 год – 99,9%»;

в абзацах втором, третьем цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

в абзаце четвертом слова «2020 год – 70%» заменить словами «2024 год – 78%»;

в абзаце пятом слова «2020 год – 57%» заменить словами «2024 год – 56%»;

в абзаце шестом слова «2020 год – 98,3%» заменить словами «2024 год – 99,0%»;

в абзац седьмом цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

в абзаце восьмом слова «(2020 год – 70%)» заменить словами «(2024 год – 84%)»;

в абзаце девятом слова «2020 год – 82,5%» заменить словами «2024 год – 84,5%»;

в абзацах десятом, одиннадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

в абзаце двенадцатом слова «(2020 год – 3847 единиц)» заменить словами «(2024 год – 2053 единицы)»;

позицию «Сроки и этапы реализации программы» изложить в следующей редакции:

 

Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в три этапа:

01.01.2013 – 31.12.2015;

01.01.2016 – 31.12.2018;

01.01.2019 – 31.12.2024

 

позицию «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования программы

Общие затраты на реализацию программы за счет всех источников финансирования – 115978752,0 тыс. рублей:

2013 год – 8583473,4 тыс. рублей;

2014 год – 9004696,8 тыс. рублей;

2015 год – 8653182,0 тыс. рублей;

2016 год – 10713400,5 тыс. рублей;

2017 год – 11282362,7 тыс. рублей;

2018 год – 10555457,2 тыс. рублей;

2019 год – 9774120,1 тыс. рублей;

2020 год – 8985812,0 тыс. рублей;

2021 год – 9242139,8 тыс. рублей;

2022 год – 9496676,7 тыс. рублей;

2023 год – 9730310,2 тыс. рублей;

2024 год – 9957120,6 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет – 6002718,1 тыс. рублей:

2013 год – 893205,1 тыс. рублей;

2014 год – 570628,8 тыс. рублей;

(в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 46944,8 тыс. рублей);

2015 год – 248424,5 тыс. рублей;

2016 год – 1471225,9 тыс. рублей;

2017 год – 993495,9 тыс. рублей;

2018 год – 745753,0 тыс. рублей;

2019 год – 663208,9 тыс. рублей;

2020 год – 363326,8 тыс. рублей;

2021 год – 12202,6 тыс. рублей;

2022 год – 13609,9 тыс. рублей;

2023 год – 13755,7 тыс. рублей;

2024 год – 13881,0 тыс. рублей;

(привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации);

бюджет Тамбовской области – 105252911,0 тыс. рублей:

2013 год – 7389891,0 тыс. рублей

(в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 1079970,1 тыс. рублей);

2014 год – 8121742,4 тыс. рублей;

(в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 503486,3 тыс. рублей);

2015 год – 8052875,4 тыс. рублей;

(в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 169735,0 тыс. рублей);

2016 год – 8912752,0 тыс. рублей;

(в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 403169,1 тыс. рублей);

2017 год – 9789722,7 тыс. рублей;

(в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 761669,5 тыс. рублей);

2018 год – 9444089,8 тыс. рублей; (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 244443,3 тыс. рублей);

2019 год – 8726647,9 тыс. рублей; (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 664284,7 тыс. рублей);

2020 год – 8219823,0 тыс. рублей;

(в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 34744,9 тыс. рублей);

2021 год – 8811463,4 тыс. рублей;

2022 год – 9047597,0 тыс. рублей;

2023 год – 9263696,4 тыс. рублей;

2024 год – 9472610,0 тыс. рублей;

местные бюджеты – 259996,3 тыс. рублей:

2013 год – 20131,3 тыс. рублей;

2014 год – 15710,0 тыс. рублей;

2015 год – 24837,7 тыс. рублей;

2016 год – 29060,7 тыс. рублей;

2017 год – 27229,4 тыс. рублей;

2018 год – 22543,6 тыс. рублей;

2019 год – 21715,0 тыс. рублей;

2020 год – 20342,5 тыс. рублей;

2021 год – 19539,7 тыс. рублей;

2022 год – 19587,9 тыс. рублей;

2023 год – 19631,8 тыс. рублей;

2024 год – 19666,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 4463126,6 тыс. рублей:

2013 год – 280246,0 тыс. рублей;

2014 год – 296615,6 тыс. рублей;

2015 год – 327044,4 тыс. рублей;

2016 год – 300361,9 тыс. рублей;

2017 год – 471914,7 тыс. рублей;

2018 год – 343070,8 тыс. рублей;

2019 год – 362548,3 тыс. рублей;

2020 год – 382319,7 тыс. рублей;

2021 год – 398934,1 тыс. рублей;

2022 год – 415881,9 тыс. рублей;

2023 год – 433226,3 тыс. рублей;

2024 год – 450962,9 тыс. рублей

 

2.3. в разделе 1 Программы «Общая характеристика сферы реализации программы»:

в абзаце первом слова «на период до 2020 года, утвержденной Законом области  от 04.06.2018 №246-З»;

в абзаце втором слова «на период до 2020» заменить словами «до 2035»;

в абзаце двадцать первом слова «к 2020 году» исключить;

2.4. в разделе 2 Программы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации государственной программы, цель, задачи, сроки и этапы реализации программы»:

в абзаце первом слова «на период до 2020 года» исключить;

абзац сорок пятый изложить в следующей редакции:

«Программа планируется к реализации в 2013-2024 годах в три этапа.»;

в абзаце сорок седьмом слова «(2016-2020 годы) предстоит завершить» заменить словами «(2016-2018 годы) предстоит продолжить»;

после абзаца сорок седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«На третьем этапе (2019-2024 годы) реализация государственной программы развития образования будет осуществляться с учетом основных положений и целей национального проекта «Образование».»;

2.5. в разделе 3 Программы «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы»:

в абзаце втором слова «от 2 месяцев до 3 лет» заменить словами «от 3 до 7 лет»;

2.6. в разделе 6 Программы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы»:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования программы за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 105252911,0 тыс. рублей (90,8 процента), федерального бюджета – 6002718,1 тыс. рублей (5,2 процента), местного бюджета – 259996,3 тыс. рублей (0,2 процента).»;

в абзаце четвертом цифры «2764021,4», «3,6» заменить цифрами «4463126,6», «3,8» соответственно;

2.7. приложение № 1 к Программе «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы, подпрограмм государственной программы и их значениях» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2.8. приложение № 2 к Программе «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

2.9. приложение № 3 к Программе «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными организациями Тамбовской области по государственной программе Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

2.10. приложение № 4 к Программе «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

2.11. в приложении № 5 к Программе «Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы»:

в абзаце первом слова «(2020 год – 32,5%)» заменить словами «(2024 год – 34,5%)»;

в абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

в абзаце третьем слова «(2020 год – 78%)» заменить словами «(2024 год – 82%)»;

в абзацах четвертом – шестом цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

в абзаце седьмом слова «(2020 год – 13839 мест)» заменить словами «(2024 год – 13989 мест)»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«Количество дополнительных мест в дошкольных организациях, созданных в ходе реализации региональной программы (2019 год – 850 мест), в том числе для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (2019 год – 460 мест) и для детей старше 3 лет (390 мест).»;

в абзаце девятом цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

в абзацах десятом – двенадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

в абзаце тринадцатом слова «(2020 год – 15%)» заменить словами «(2024 год – 17%)»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Доля (удельный вес) воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций (2024 год – 0,89%)»;

позицию «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в три этапа:

01.01.2013 – 31.12.2015;

01.01.2016 – 31.12.2018;

01.01.2019 – 31.12.2024

 

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования – 16794185,5 тыс. рублей:

2013 год – 1533809,2 тыс. рублей;

2014 год – 1929579,0 тыс. рублей;

2015 год – 1450077,7 тыс. рублей;

2016 год – 1159802,7 тыс. рублей;

2017 год – 1194361,6 тыс. рублей;

2018 год – 1563024,5 тыс. рублей;

2019 год – 1696838,4 тыс. рублей;

2020 год – 1195178,5 тыс. рублей;

2021 год – 1223168,1 тыс. рублей;

2022 год – 1252561,2 тыс. рублей;

2023 год – 1282532,9 тыс. рублей;

2024 год – 1313251,7 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет – 1543776,4 тыс. рублей:

2013 год – 399835,8 тыс. рублей;

2014 год – 464020,1 тыс. рублей;

(в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 46944,8 тыс. рублей);

2015 год – 176344,6 тыс. рублей;

2018 год – 249692,2 тыс. рублей;

2019 год – 253883,7 тыс. рублей;

(привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации);

бюджет Тамбовской области – 14964896,6 тыс. рублей:

2013 год – 1123299,5 тыс. рублей

том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 870870,4 тыс. рублей);

2014 год – 1454061,9 тыс. рублей;

(в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 424093,2 тыс. рублей);

2015 год – 1264135,4 тыс. рублей;

(в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 150433,6 тыс. рублей);

2016 год – 1148485,4 тыс. рублей;

(в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 70759,7 тыс. рублей);

2017 год – 1181403,9 тыс. рублей;

(в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 1174,7 тыс. рублей);

2018 год – 1287619,1 тыс. рублей;

(в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 24694,8 тыс. рублей);

2019 год – 1410408,3 тыс. рублей;

(в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 254514,9 тыс. рублей);

2020 год – 1160098,0 тыс. рублей;

2021 год – 1189254,6тыс. рублей;

2022 год – 1218569,9 тыс. рублей;

2023 год – 1248461,7 тыс. рублей;

2024 год – 1279099,2 тыс. рублей;

местные бюджеты – 21913,3 тыс. рублей:

2013 год – 8490,3 тыс. рублей;

2014 год – 4710,0 тыс. рублей;

2015 год – 1546,2 тыс. рублей;

2016 год – 924,2 тыс. рублей;

2017 год – 421,9 тыс. рублей;

2018 год – 2264,4 тыс. рублей;

2019 год – 2226,4 тыс. рублей;

2020 год – 1260,5 тыс. рублей;

2021 год – 17,1 тыс. рублей;

2022 год – 17,3 тыс. рублей;

2023 год – 17,4 тыс. рублей;

2024 год – 17,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 263599,2 тыс. рублей:

2013 год – 2183,6 тыс. рублей;

2014 год – 6787,0 тыс. рублей;

2015 год – 8051,5 тыс. рублей;

2016 год – 10393,1 тыс. рублей;

2017 год – 12535,8 тыс. рублей;

2018 год – 23448,8 тыс. рублей;

2019 год – 30320,0 тыс. рублей;

2020 год – 33820,0 тыс. рублей;

2021 год – 33896,4 тыс. рублей;

2022 год – 33974,3 тыс. рублей;

2023 год – 34053,8 тыс. рублей;

2024 год – 34134,9 тыс. рублей

 

в разделе 1 подпрограммы «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, основные проблемы и прогноз развития»:

абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:

«В 2018-2019 годах планируется обеспечить ввод 850 дополнительных мест, в том числе 460 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет, за счет софинансирования из средств федерального бюджета. Создание новых мест запланировано путем строительства 5 детских садов на 850 мест:»;

абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:

«строительство детского сада в Тамбовском районе, п. Майский (250 мест)»;

абзац двадцать девятый исключить;

в абзацах тридцатом, тридцать первом слова «(40 мест)» заменить словами «(50 мест)»;

после абзаца тридцать первого дополнить абзацами следующего содержания:

«С целью замещения мест в строящихся детских садах, занятых детьми старше 3 лет, будет создано не менее соответствующего количества мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет путем перепрофилирования групп в действующих дошкольных образовательных организациях:

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 1 «Семицветик» г. Тамбова (40 мест);

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 12 «Звездный» г. Тамбова (25 мест);

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 38 «Апельсин» г. Тамбова (25 мест);

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 40 «Русалочка» г. Тамбова (20 мест);

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 52 «Маячок» г. Тамбова (25 мест);

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 54 «Аленький цветочек» г. Тамбова (25 мест);

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 59 «Ягодка» г. Тамбова (25 мест);

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 68 «Яблонька» г. Тамбова (25 мест);

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 69 «Мальвина» г. Тамбова (25 мест);

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Жемчужинка» г. Тамбова (25 мест);

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Золушка» г. Тамбова (25 мест);

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Солнышко» г. Тамбова (50 мест);

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Умка» г. Тамбова (25 мест);

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Непоседы» Тамбовского района (60 мест).»;

в разделе 2 подпрограммы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

в абзаце одиннадцатом слова «к 2020 году» заменить словами «к 2024 году»;

раздел 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«доля (удельный вес) воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций.»;

в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 14964896,6 тыс. рублей (89,1 процента), федерального бюджета – 1543776,4 тыс. рублей (10,0 процента), местных бюджетов – 21913,3 тыс. рублей (0,1 процента).»;

в абзаце втором цифры «127539,8», «1,1» заменить цифрами «263599,2», «1,6» соответственно;

в приложении № 1 к подпрограмме «Методика распределения субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образования» государственной программы Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы»:

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«K – норматив затрат на содержание одного обучающегося в группе кратковременного пребывания в год (17779,5 рубля – сельские населенные пункты, 8889,7 рубля – рабочие поселки, 5689,4 рубля – города);»;

2.12. в приложении № 6 к Программе «Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» (далее – подпрограмма):

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации»:

в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

в абзаце втором слова «(2020 год – 70%)» заменить словами «(2024 год – 78,0%)»;

в абзацах третьем, четвертом цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

в абзаце пятом слова «(2020 год – 95%)» заменить словами «(2024 год – 95,4%)»;

в абзаце шестом цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

в абзаце седьмом слова «(2020 год – 96,9%)» заменить словами «(2024 год – 100%)»;

в абзаце восьмом слова «(2020 год – 80%)» заменить словами «(2024 год – 84%)»;

в абзаце девятом слова «(2020 год – 10%)» заменить словами «(2024 год – 8%)»;

в абзаце десятом цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

в абзаце одиннадцатом слова «(2020 год – 96%)» заменить словами «(2024 год – 99%)»;

в абзаце двенадцатом слова «(2020 год – 79%)» заменить словами «(2024 год – 99%)»;

в абзаце тринадцатом слова «(2020 год – 91%)» заменить словами «(2024 год – 100,0%)»;

в абзаце четырнадцатом слова «(2020 год – 84%)» заменить словами «(2024 год – 86%)»;

в абзаце пятнадцатом слова «(2020 год – 1,5%)» заменить словами «(2024 год – 1,1%)»;

в абзаце шестнадцатом слова «(2020 год – 1,7%)» заменить словами «(2024 год – 1,62%)»;

в абзаце семнадцатом слова «(2020 год – 70%)» заменить словами «(2024 год – 90%)»;

в абзаце восемнадцатом слова «(2020 год – 75%)» заменить словами «(2024 год – 81,8%)»;

в абзаце девятнадцатом слова «(2020 год – до 55 %) заменить словами «(2024 год – до 63%)»;

в абзаце двадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

в абзаце двадцать третьем слова «(2020 год – 85,8%)» заменить словами «(2024 год – 93,6%)»;

в абзаце двадцать четвертом цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

в абзаце двадцать седьмом слова «(2020 год – 96,9%)» заменить словами «(2024 год – 100%)»;

в абзацах двадцать восьмом – тридцать втором цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

в абзаце тридцать третьем слова «(2020 год – 10%)» заменить словами «(2024 год – 2,5%)»;

в абзаце тридцать шестом слова «(2020 год – 9%)» заменить словами «(2024 год – 7%)»;

в абзаце тридцать седьмом цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

после абзаца тридцать восьмого дополнить абзацами следующего содержания:

«Доля общеобразовательных организаций, использующих электронное обучение, в том числе онлайн-курсы, в образовательном процессе (2024 год – 98%).

Численность учащихся общеобразовательных организаций, прошедших обучение на онлайн-курсах для формального и неформального обучения (2024 год – 25 тыс. чел.).

Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (2024 год – 13,5%).»;

позицию «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в три этапа:

01.01.2013 – 31.12.2015;

01.01.2016 – 31.12.2018;

01.01.2019 – 31.12.2024

 

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования – 60784730,1 тыс. рублей:

2013 год – 3876332,9 тыс. рублей;

2014 год – 4093838,0 тыс. рублей;

2015 год – 4246548,6 тыс. рублей;

2016 год – 6561132,8 тыс. рублей;

2017 год – 7016126,7 тыс. рублей;

2018 год – 5575846,7 тыс. рублей;

2019 год – 5076866,1 тыс. рублей;

2020 год – 4656139,1 тыс. рублей;

2021 год – 4713188,3 тыс. рублей;

2022 год – 4861582,5 тыс. рублей;

2023 год – 4992192,0 тыс. рублей;

2024 год – 5114936,4 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет – 4183722,3 тыс. рублей:

2013 год – 466152,0 тыс. рублей;

2014 год – 37965,2 тыс. рублей;

2015 год – 29574,1 тыс. рублей;

2016 год – 1458575,6 тыс. рублей;

2017 год – 981043,4 тыс. рублей;

2018 год – 461259,9 тыс. рублей;

2019 год – 397708,1 тыс. рублей;

2020 год – 351444,0 тыс. рублей

(привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации);

бюджет Тамбовской области – 56129829,8 тыс. рублей:

2013 год – 3395230,5 тыс. рублей

(в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 112197,2 тыс. рублей);

2014 год – 4022894,8 тыс. рублей;

2015 год – 4187479,3 тыс. рублей

(в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 2469,5 тыс. рублей);

2016 год – 5067250,3 тыс. рублей;

(в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 332409,4 тыс. рублей);

2017 год – 5840759,7 тыс. рублей;

(в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 760494,8 тыс. рублей);

2018 год – 5088631,7 тыс. рублей;

(в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 219748,5 тыс. рублей);

2019 год – 4656006,6 тыс. рублей;

(в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 409769,8 тыс. рублей);

2020 год – 4281598,3 тыс. рублей;

(в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 34744,9 тыс. рублей);

2021 год – 4690370,9 тыс. рублей;

2022 год – 4838657,2 тыс. рублей;

2023 год – 4969157,9 тыс. рублей;

2024 год – 5091792,6 тыс. рублей;

местные бюджеты – 187792,9 тыс. рублей:

2013 год – 11141,0 тыс. рублей;

2014 год – 11000,0 тыс. рублей;

2015 год – 15000,0 тыс. рублей;

2016 год – 19454,2 тыс. рублей;

2017 год – 23501,7 тыс. рублей;

2018 год – 16215,8 тыс. рублей;

2019 год – 15793,1 тыс. рублей;

2020 год – 15386,5 тыс. рублей;

2021 год – 15030,0 тыс. рублей;

2022 год – 15060,0 тыс. рублей;

2023 год – 15090,2 тыс. рублей;

2024 год – 15120,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 283385,1 тыс. рублей:

2013 год – 3809,4 тыс. рублей;

2014 год – 21978,0 тыс. рублей;

2015 год – 14495,2 тыс. рублей;

2016 год – 15852,7 тыс. рублей;

2017 год – 170821,9 тыс. рублей;

2018 год – 9739,3 тыс. рублей;

2019 год – 7358,3 тыс. рублей;

2020 год – 7710,3 тыс. рублей;

2021 год – 7787,4 тыс. рублей;

2022 год – 7865,3 тыс. рублей;

2023 год – 7943,9 тыс. рублей;

2024 год – 8023,4 тыс. рублей

 

в разделе 2 подпрограммы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2035»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Период реализации подпрограммы включает в себя три этапа: 2013-2015 годы, 2016-2018 годы и 2019-2024 годы. На третьем этапе (2019-2024 годы) реализация подпрограммы будет осуществляться с учетом основных положений и целей национальных проектов.»;

в разделе 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»:

после абзаца семнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«доля общеобразовательных организаций, использующих электронное обучение, в том числе онлайн-курсы, в образовательном процессе;

численность учащихся общеобразовательных организаций, прошедших обучение на онлайн-курсах для формального и неформального обучения.»;

после абзаца тридцать третьего дополнить абзацем следующего содержания:

«доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.»;

в разделе 4 подпрограммы «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы»:

в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 56129829,8 тыс. рублей (92,3 процента), федерального бюджета – 4183722,3 тыс. рублей (10,0 процента), местного бюджета – 187792,9 тыс. рублей (0,3 процента).»;

в абзаце втором цифры «251665,1» заменить цифрами «283385,1»;

в приложении № 1 к подпрограмме «Методика распределения субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» государственной программы Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы»;

после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:

«повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования в соответствии с указами Президента Российской Федерации;

ежемесячные денежные выплаты молодым специалистам муниципальных организаций дополнительного образования.»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Размер субсидии бюджетам муниципальных районов, городских округов Тамбовской области на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования в соответствии с указами Президента Российской Федерации определяется по формуле:

 

Si6ОДО = d x pi x t x 12,

 

где:

Si6ОДО – размер субсидии для i-го муниципального района (городского округа) на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования в соответствии с указами Президента Российской Федерации;

d – размер доплаты до целевого показателя заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования;

pi – численность педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, расположенных на территории i-ого муниципального района (городского округа);

t – коэффициент отчислений по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

12 – число месяцев в году.

Размер субсидии бюджетам муниципальных районов, городских округов Тамбовской области на ежемесячные денежные выплаты молодым специалистам муниципальных организаций дополнительного образования определяется по формуле:

 

Si7ОДО = l x mi x t x 12,

 

где:

Si7ОДО – размер субсидии для i-го муниципального района (городского округа) на ежемесячные денежные выплаты молодым специалистам муниципальных организаций дополнительного образования;

l – размер ежемесячной денежной выплаты молодым специалистам муниципальных организаций дополнительного образования;

mi – численность молодых специалистов, работающих в муниципальных организациях дополнительного образования детей, расположенных на территории i-ого муниципального района (городского округа);

t – коэффициент отчислений по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

12 – число месяцев в году;»;

2.13. в приложении № 7 к Программе «Подпрограмма «Развитие профессионального и высшего образования» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации»:

в абзаце первом цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

в абзаце втором слова «2020 год – 95%» заменить словами «2024 год – 98%»;

в абзацах третьем – пятом цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

в абзаце шестом слова «2020 год – 60%» заменить словами «2017 год – 57%»;

в абзаце седьмом цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

в абзаце восьмом слова «2020 год – 70%» заменить словами «2024 год – 76%»;

в абзацах девятом, десятом цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

в абзаце одиннадцатом слова «2020 год – 73%» заменить словами «2024 год – 77%»;

в абзаце двенадцатом слова «2020 год – 58%» заменить словами «2024 год – 78,9%»;

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«Обеспеченность студентов общежитиями (удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях: государственные профессиональные образовательные организации; государственные образовательные организации высшего образования) (2024 год – 100%).»;

в абзаце четырнадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

после абзаца четырнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«Численность студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, прошедших обучение на онлайн-курсах для формального и неформального обучения (2024 год – 28%).

Доля профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям и специальностям (2024 год – 67,6%).

Доля выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся по полученной профессии и специальности (2024 год – 55,9%).

Укомплектованность образовательных организаций педагогическими работниками в соответствии с требованиями профстандарта (при условии введения профстандарта в 2019 г.) (2024 год – 99,9%).»;

позицию «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в три этапа:

01.01.2013 – 31.12.2015;

01.01.2016 – 31.12.2018;

01.01.2019 – 31.12.2024

 

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования – 17609166,1 тыс. рублей:

2013 год – 1420739,3 тыс. рублей;

2014 год – 1375469,7 тыс. рублей;

2015 год – 1382145,3 тыс. рублей;

2016 год – 1387566,6 тыс. рублей;

2017 год – 1406435,8 тыс. рублей;

2018 год – 1541908,5 тыс. рублей;

2019 год – 1364308,9 тыс. рублей;

2020 год – 1449308,1 тыс. рублей;

2021 год – 1500193,3 тыс. рублей;

2022 год – 1545117,5 тыс. рублей;

2023 год – 1592635,0 тыс. рублей;

2024 год – 1643338,1 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет – 65633,8 тыс. рублей:

2013 год – 11476,0 тыс. рублей;

2014 год – 17040,2 тыс. рублей;

2015 год – 12425,6 тыс. рублей;

2016 год – 2496,0 тыс. рублей;

2018 год – 22196,0 тыс. рублей

(привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации);

бюджет Тамбовской области – 14253100,7 тыс. рублей:

2013 год – 1165659,2 тыс. рублей;

2014 год – 1128999,4 тыс. рублей;

2015 год – 1114818,1 тыс. рублей;

(в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 4275,3 тыс. рублей);

2016 год – 1159408,9 тыс. рублей;

2017 год – 1166715,8 тыс. рублей;

2018 год – 1261552,4 тыс. рублей;

2019 год – 1093584,2 тыс. рублей;

2020 год – 1165642,0 тыс. рублей;

2021 год – 1202088,4 тыс. рублей;

2022 год – 1232206,9 тыс. рублей;

2023 год – 1264084,7 тыс. рублей;

2024 год – 1298340,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 3290831,6 тыс. рублей:

2013 год – 243604,1 тыс. рублей;

2014 год – 229430,1 тыс. рублей;

2015 год – 254901,6 тыс. рублей;

2016 год – 225661,7 тыс. рублей;

2017 год – 239720,0 тыс. рублей;

2018 год – 258560,1 тыс. рублей;

2019 год – 270724,7 тыс. рублей;

2020 год – 283666,1 тыс. рублей;

2021 год – 298104,9 тыс. рублей;

2022 год – 312910,6 тыс. рублей;

2023 год – 328550,3 тыс. рублей;

2024 год – 344997,4 тыс. рублей

 

раздел 2 подпрограммы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:

«Период реализации подпрограммы включает в себя три этапа: 2013-2015 годы, 2016-2018 годы и 2019-2024 годы. На третьем этапе (2019-2024 годы) реализация подпрограммы будет осуществляться с учетом основных положений и целей национальных проектов.»;

в разделе 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»:

после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«численность студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, прошедших обучение на онлайн-курсах для формального и неформального обучения.»;

после абзаца шестнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«доля профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям и специальностям;

доля выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся по полученной профессии и специальности.»;

после абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«укомплектованность образовательных организаций педагогическими работниками в соответствии с требованиями профстандарта (при условии введения профстандарта в 2019 г.).»;

в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 14252700,7 тыс. рублей (80,9 процента), федерального бюджета – 65633,8 тыс. рублей (0,4 процента).»;

в абзаце втором цифры «2006268,4», «17,7» заменить цифрами «3290831,6», «18,7» соответственно;

2.14. в приложении № 8 к Программе «Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы»:

в абзаце первом слова «2020 год – 89%» заменить словами «2024 год – 98%»;

в абзаце втором слова «2020 год – 70%» заменить словами «2024 год – 90%»;

в абзаце третьем цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

в абзаце четвертом слова «2020 год – 94%» заменить словами «2024 год – 94,8%»;

в абзаце пятом слова «2020 год – 74%» заменить словами «2024 год – 100%»;

в абзаце шестом слова «2020 год – 82,5%» заменить словами «2024 год – 83,6%»;

в абзаце седьмом слова «2020 год – 88,4%» заменить словами «2024 год – 88,7%»;

в абзаце восьмом цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Доля негосударственных организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет) (2024 год – 3,4%).»;

позицию «Сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в три этапа:

01.01.2013 – 31.12.2015;

01.01.2016 – 31.12.2018;

01.01.2019 – 31.12.2024

 

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования – 12252410,9 тыс. рублей:

2013 год – 1020053,2 тыс. рублей;

2014 год – 1049708,9 тыс. рублей;

2015 год – 977855,7 тыс. рублей;

2016 год – 986754,6 тыс. рублей;

2017 год – 982072,1 тыс. рублей;

2018 год – 1065758,4 тыс. рублей;

2019 год – 942857,6 тыс. рублей;

2020 год – 988419,1 тыс. рублей;

2021 год – 1022856,9 тыс. рублей;

2022 год – 1051112,4 тыс. рублей;

2023 год – 1072668,0 тыс. рублей;

2024 год – 1092294,0 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет – 83971,9 тыс. рублей:

2013 год – 15741,3 тыс. рублей;

2014 год – 13677,5 тыс. рублей;

2015 год – 9989,8 тыс. рублей;

2016 год – 3540,9 тыс. рублей;

2017 год – 5485,5 тыс. рублей;

2018 год – 5528,9 тыс. рублей;

2019 год – 3990,3 тыс. рублей;

2020 год – 4123,8 тыс. рублей;

2021 год – 4307,6 тыс. рублей;

2022 год – 5850,7 тыс. рублей;

2023 год – 5852,9 тыс. рублей;

2024 год – 5882,7 тыс. рублей;

(привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации);

бюджет Тамбовской области – 11720499,0 тыс. рублей:

2013 год – 983884,4 тыс. рублей

том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 96902,5 тыс. рублей);

2014 год – 1011054,3 тыс. рублей

(в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 79393,1 тыс. рублей);

2015 год – 932528,3 тыс. рублей (в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 12556,6 тыс. рублей);

2016 год – 948506,3 тыс. рублей;

2017 год – 941296,6 тыс. рублей;

2018 год – 1023199,0 тыс. рублей;

2019 год – 899800,1 тыс. рублей;

2020 год – 943079,5 тыс. рублей;

2021 год – 975629,6 тыс. рублей;

2022 год – 1000680,0 тыс. рублей;

2023 год – 1021018,0 тыс. рублей;

2024 год – 1039822,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 447940,0 тыс. рублей:

2013 год – 20427,5 тыс. рублей;

2014 год – 24977,1 тыс. рублей;

2015 год – 35337,6 тыс. рублей;

2016 год – 34707,4 тыс. рублей;

2017 год – 35290,0 тыс. рублей;

2018 год – 37030,5 тыс. рублей;

2019 год – 39067,2 тыс. рублей;

2020 год – 41215,8 тыс. рублей;

2021 год – 42919,7 тыс. рублей;

2022 год – 44581,7 тыс. рублей;

2023 год – 45797,1 тыс. рублей;

2024 год – 46588,4 тыс. рублей

 

раздел 2 подпрограммы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:

«Период реализации подпрограммы включает в себя три этапа: 2013-2015 годы, 2016-2018 годы и 2019-2024 годы. На третьем этапе (2019-2024 годы) реализация подпрограммы будет осуществляться с учетом основных положений и целей национальных проектов.»;

в разделе 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»:

после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:

«доля негосударственных организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет)»;

в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 11720499,0 тыс. рублей (95,7 процента), федерального бюджета – 83971,9 тыс. рублей (0,7 процента).»;

в абзаце четвертом цифры «268053,1», «3,4» заменить цифрами «447940,0», «3,7» соответственно;

2.15. в приложении № 9 к Программе «Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы»:

в абзаце первом слова «2020 год – 6» заменить словами «2024 год – 5»;

в абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

в абзаце третьем слова «2020 год – 64,5%» заменить словами «2024 год – 68%»;

в абзацах четвертом – шестом цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

в абзаце седьмом слова «2020 год – 90%» заменить словами «2024 год – 100%»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Доля расходов на образование в консолидированных расходах Тамбовской области (2024 год – 24,9%).

Доля общеобразовательных организаций, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью не менее 2 Мбит/с (2024 год – 93%).»;

позицию «Сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в три этапа:

01.01.2013 – 31.12.2015;

01.01.2016 – 31.12.2018;

01.01.2019 – 31.12.2024

 

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования – 8538259,4 тыс. рублей:

2013 год – 732538,8 тыс. рублей;

2014 год – 556101,2 тыс. рублей;

2015 год – 596554,7 тыс. рублей;

2016 год – 618143,8 тыс. рублей;

2017 год – 683366,5 тыс. рублей;

2018 год – 808919,1 тыс. рублей;

2019 год – 693249,1 тыс. рублей;

2020 год – 696767,2 тыс. рублей;

2021 год – 782733,2 тыс. рублей;

2022 год – 786303,1 тыс. рублей;

2023 год – 790282,3 тыс. рублей;

2024 год – 793300,4 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет – 125613,7 тыс. рублей:

2014 год – 37925,8 тыс. рублей;

2015 год – 20090,4 тыс. рублей;

2016 год – 6613,4 тыс. рублей;

2017 год – 6967,0 тыс. рублей;

2018 год – 7076,0 тыс. рублей;

2019 год – 7626,8 тыс. рублей;

2020 год – 7759,0 тыс. рублей;

2021 год – 7895,0 тыс. рублей;

2022 год – 7759,2 тыс. рублей;

2023 год – 7902,8 тыс. рублей;

2024 год – 7998,3 тыс. рублей;

бюджет Тамбовской области – 8184984,9 тыс. рублей:

2013 год – 721817,4 тыс. рублей;

2014 год – 504732,0 тыс. рублей;

2015 год – 553914,3 тыс. рублей;

2016 год – 589101,1 тыс. рублей;

2017 год – 659546,7 тыс. рублей;

2018 год – 783487,6 тыс. рублей;

2019 год – 666848,7 тыс. рублей;

2020 год – 669405,2 тыс. рублей;

2021 год – 754119,9 тыс. рублей;

2022 год – 757483,3 тыс. рублей;

2023 год – 760974,1 тыс. рублей;

2024 год – 763554,6 тыс. рублей;

местные бюджеты – 50290,1 тыс. рублей:

2013 год – 500,0 тыс. рублей;

2015 год – 8291,5 тыс. рублей;

2016 год – 8682,3 тыс. рублей;

2017 год – 3305,8 тыс. рублей;

2018 год – 4063,4 тыс. рублей;

2019 год – 3695,5 тыс. рублей;

2020 год – 3695,5 тыс. рублей;

2021 год – 4492,6 тыс. рублей;

2022 год – 4510,6 тыс. рублей;

2023 год – 4524,2 тыс. рублей;

2024 год – 4528,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 177370,7 тыс. рублей:

2013 год – 10221,4 тыс. рублей;

2014 год – 13443,4 тыс. рублей;

2015 год – 14258,5 тыс. рублей;

2016 год – 13747,0 тыс. рублей;

2017 год – 13547,0 тыс. рублей;

2018 год – 14292,1 тыс. рублей;

2019 год – 15078,1 тыс. рублей;

2020 год – 15907,5 тыс. рублей;

2021 год – 16225,7 тыс. рублей;

2022 год – 16550,0 тыс. рублей;

2023 год – 16881,2 тыс. рублей;

2024 год – 17218,8 тыс. рублей;

 

раздел 2 подпрограммы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:

«Период реализации подпрограммы включает в себя три этапа: 2013-2015 годы, 2016-2018 годы и 2019-2024 годы. На третьем этапе (2019-2024 годы) реализация подпрограммы будет осуществляться с учетом основных положений и целей национальных проектов.»;

в разделе 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»:

после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:

«доля расходов на образование в консолидированных расходах Тамбовской области.»;

после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:

«доля общеобразовательных организаций, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью не менее 2 Мбит/с.»;

в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 8184984,9 тыс. рублей (95,9 процента), федерального бюджета – 125613,7 тыс. рублей (1,5 процента), местного бюджета – 50290,1 тыс. рублей (0,6 процента). Предусмотрено финансирование подпрограммы из внебюджетных источников в объеме 177370,7 тыс. рублей (2,1 процента). Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными организациями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений.».

3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

 

 

Исполняющий обязанности главы

администрации области

А.Н.Ганов

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к постановлению администрации области

 

от 24.10.2018 № 1094

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к государственной программе Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области»

 

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области», подпрограмм государственной программы и их значениях

 

№ п/п

Показатель (индикатор) (наименование) программы, подпрограммы

Единица измерения

Значения показателей

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1.

Удельный вес численности населения в возрасте 5 – 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет

проценты

98,9

98,9

99

99

99,1

99,2

99,3

99,4

99,5

99,6

99,7

99,8

99,9

2.

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)

проценты

93

94,6

99

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.

Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в условиях, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности обучающихся

проценты

25

30

35

40

45

50

55

60

70

72

74

76

78

4.

Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности

проценты

44

44,5

46,9

49,0

51,2

53,5

53,5

54

55

55,25

55,5

55,75

56

5.

Доля выпускников интернатных образовательных организаций, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования или трудоустроенных (за исключением лиц, имеющих ограничения по медицинским показаниям)

проценты

97,5

97,6

98,5

98,6

98,9

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

6.

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, – всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

проценты

98,1

98,2

98,3

98,4

98,6

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

98,7

7.

Удовлетворенность населения качеством образования

проценты

57,4

57,5

57,6

57,7

57,8

57,9

77,0

79,0

80,0

81,0

82,0

83,0

84,0

8.

Уровень доступности образования в соответствии с современными стандартами для всех категорий граждан независимо от места жительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья

проценты

-

-

76

80

80,5

81,0

81,5

82,0

82,5

83,0

83,5

84,0

84,5

9.

Удельный расход тепла на 1 кв. м отапливаемой площади помещений областных государственных организаций сферы образования

Гкал/кв. м

0,14

0,19

0,17

0,169

0,168

0,168

0,168

0,168

0,168

0,168

0,168

0,168

0,168

10.

Удельный расход электроэнергии на 1 кв. м помещений областных государственных организаций сферы образования

кВт*ч/ кв. м

29,387

28,819

28,298

28,151

27,924

27,924

27,924

27,924

27,924

27,924

27,924

27,924

27,924

11.

Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест

единиц

-

267

301

340

385

447

701

913

1141

1369

1597

1825

2053

12.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования

проценты

-

-

-

-

-

96,7

80,9

98,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1. Подпрограмма государственной программы «Развитие дошкольного образования»

1.1. Задача подпрограммы: обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования

1.1.1.

Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3-х лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста

проценты

17

21

25

29

29,7

30,2

31,1

31,8

32,5

33

33,5

34

34,5

1.1.2

Доля детей старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет), обучающихся в группах предшкольной подготовки, открытых на базе организаций дополнительного образования и образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в общей численности детей старшего дошкольного возраста, не посещающих образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

проценты

93

96,6

98

99,3

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.1.3.

Доля детей в возрасте от одного года до семи лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от одного года до семи лет

проценты

65

68,7

73

73,5

73,8

75

76

77

78

79

80

81

82

1.1.4.

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях

кол-во мест на 1000 детей

606

658

673,6

710,4

730,6

762,2

763,3

764,1

765,5

765,5

765,5

765,5

765,5

1.1.5.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций (из всех источников) к средней заработной плате в сфере общего образования

проценты

80,3

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.1.6.

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) дошкольных организаций к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона

проценты

53,9

66,5

61,5

64,5

60,0

59,3

61,0

61,0

61,0

61,0

61,0

61,0

61,0

1.1.7.

Количество дополнительных мест для реализации программ дошкольного образования, созданных в ходе реализации комплекса мероприятий по развитию региональной системы дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора, в том числе

кол-во мест

3019

3680

1959

1901

720

460

458

1310

482

0

0

0

0

1.1.7.1

количество дополнительных мест в дошкольных организациях, созданных в ходе реализации региональной программы, в том числе

кол-во мест

-

-

-

-

-

-

-

850

-

-

-

-

-

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет

кол-во мест

-

-

-

-

-

-

-

460

-

-

-

-

-

для детей старше 3 лет

кол-во мест

-

-

-

-

-

-

-

390

-

-

-

-

-

1.1.7.2

количество дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных за счет региональных, муниципальных, внебюджетных и иных средств путем строительства, приобретения (выкупа), капитального ремонта, реконструкции, поддержки негосударственных форм дошкольного образования, оптимизации площадей, развития вариативных форм дошкольного образования

кол-во мест

-

-

-

-

-

-

458

460

482

-

-

-

-

1.1.8.

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования, по состоянию на 01 января каждого года

кол-во детей

431

2396

1965

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.9.

Доля педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций

проценты

57,7

61,3

70

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.1.10.

Доля (удельный вес) воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций

проценты

-

-

-

-

-

0,8

0,85

0,86

0,87

0,87

0,88

0,88

0,89

1.2. Задача подпрограммы: создание условий для повышения эффективности и качества системы дошкольного образования

1.2.1.

Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций

проценты

-

5

30

30

60

100

100

100

100

100

100

100

100

1.2.2.

Удельный вес количества дошкольных образовательных организаций – инновационных (экспериментальных, пилотных, опорно-методических) областного уровня в общем количестве дошкольных образовательных организаций

проценты

8,5

9

9,5

10

12

12,4

13,5

14,2

15

15,5

16,0

16,5

17,0

2. Подпрограмма государственной программы «Развитие общего и дополнительного образования»

2.1. Задача подпрограммы: обеспечение доступности общего образования

2.1.1.

Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения

проценты

82

91,2

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.1.2.

Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных организаций

проценты

40

44

48

52

56

60

64

68

70

72

74

76

78

2.1.3.

Доля руководителей и учителей организаций общего образования, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей организаций общего образования

проценты

90

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.1.4.

Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования (из всех источников) к средней заработной плате в соответствующем регионе, начиная с итогов 2015 года – к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Тамбовской области

проценты

86,6

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.1.5.

Доля педагогических работников областных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих заявленной квалификационной категории (первой или высшей), от общего числа проходивших в текущем году аттестацию на присвоение квалификационной категории

проценты

93,0

94,1

94,3

95,0

95,2

92,0

93,0

94,0

95,0

95,1

95,2

95,3

95,4

2.1.6.

Доля выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности, на удаленных и труднодоступных территориях, которым предоставлена возможность выбора профиля обучения, в том числе дистанционного или в организациях профессионального образования, в общей численности выпускников 9 классов, проживающих в сельской местности, на удаленных и труднодоступных территориях

проценты

50

65

82

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

2.1.7.

Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях

проценты

93,2

94,4

95,1

95,2

94,1

96,2

96,5

96,8

96,9

100

100

100

100

2.1.8.

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

проценты

71

71,01

71,07

71,13

76,7

79,13

79,18

79,23

80

81

82

83

84

2.1.9.

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

проценты

4,6

4,6

3,57

2,77

15,9

15,0

14,1

13,2

10

9,5

9

8,5

8

2.1.10.

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона

проценты

84,6

92,3

86,1

86,6

81,4

79,2

87,0

88,7

88,7

88,7

88,7

88,7

88,7

2.1.11.

Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, от общей численности школьников

проценты

80

82

89

94

94,2

94,8

95

95

96

96

97

98

99

2.1.12.

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) образовательных организаций

проценты

60

65

66

68

77,3

77,8

78

78,8

79

84

89

94

99

2.1.13.

Доля численности высококвалифицированных педагогических работников областных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в общей численности квалифицированных педагогических работников областных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

проценты

87,4

87,9

88,1

89,1

89,5

89,9

90,1

90,5

91,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.1.14.

Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы

проценты

-

-

-

-

24

42

62

85

100

100

100

100

100

2.1.15.

Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации

человек

-

-

-

-

1737

1600

-

-

-

-

-

-

-

2.1.16.

Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации

проценты

-

-

-

-

-

-

7,9

-

-

-

-

-

-

2.1.17

Доля общеобразовательных организаций, использующих электронное обучение, в т. ч. онлайн-курсы, в образовательном процессе

проценты

-

-

-

-

-

65

74

86

90

92

94

96

98

2.1.18

Численность учащихся общеобразовательных организаций, прошедших обучение на онлайн-курсах для формального и неформального обучения

тыс. чел.

-

-

-

-

-

0,3

3,6

9

17

19

21

23

25

2.2. Задача подпрограммы: повышение качества общего образования

2.2.1.

Доля учащихся 10 – 11 (12) классов в общеобразовательных организациях, обучающихся в классах с профильным и углублённым изучением отдельных предметов, в общей численности обучающихся 10 – 11 (12) классов (проценты)

проценты

76

77

78

79

80

81

82

83

84

84,5

85

85,5

86

2.2.2.

Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании

проценты

1,72

1,71

1,7

1,65

1,6

1,6

1,6

1,6

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

2.2.3.

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена

проценты

1,82

1,85

1,83

1,81

1,78

1,76

1,74

1,72

1,7

1,68

1,66

1,64

1,62

2.2.4.

Доля обучающихся, охваченных мониторингами учебных и внеучебных достижений, общероссийскими, международными исследованиями, от общего количества обучающихся

проценты

50

52

54

56

58

60

63

65

70

75

80

85

90

2.2.5.

Доля муниципальных систем общего образования, в которых успешно реализованы проекты по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных систем образования

проценты

-

-

-

-

12

25

-

-

-

-

-

-

-

2.2.6.

Доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных систем образования

проценты

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

2.3. Задача подпрограммы: создание условий для повышения эффективности системы общего и дополнительного образования

2.3.1.

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)

проценты

58,9

59,2

67,5

75,0

76,8

78,0

78,2

79

80

80,5

81,0

81,5

81,8

2.3.2.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Тамбовской области

проценты

77,2

86,7

81,0

85,0

87,6

95,0

100

100

100

100

100

100

100

2.3.3.

Доля обучающихся, участвующих в региональных, международных, межрегиональных, всероссийских олимпиадах, творческих конкурсах, конференциях, соревнованиях и т. д. в рамках общего и дополнительного образования

проценты

43,5

44,0

45,2

46,0

47,0

49,5

53,2

54,0

55,0

57,0

59,0

61,0

63,0

2.3.4.

Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций

проценты

17,6

17,7

17,8

18,0

18,1

18,8

19,3

19,7

20

20,5

21

21,5

22,0

2.3.5.

Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом

единиц

0

0

41

15

9

8

0

0

0

0

0

0

0

2.3.6.

Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей

проценты

-

-

-

-

40

41

43

44

45

45

45

45

45

2.3.7.

Доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры

проценты

 

 

 

 

 

17,0

-

-

-

-

-

-

-

2.3.8.

Увеличение доли детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности обучающихся детей в образовательных организациях

проценты

 

 

 

 

 

14,5

-

-

-

-

-

-

-

2.3.9.

Доля детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам

проценты

-

-

-

-

-

1,9-

3,1

4,3

6,4

8,5

10,5

12,0

13,5

2.4. Задача подпрограммы: создание условий для обеспечения школьников области полноценным, сбалансированным, качественным питанием

2.4.1.

Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием, в общей их численности

проценты

87,6

92

92

92,3

92,4

92,5

92,6

92,7

92,8

93,0

93,2

93,4

93,6

2.5. Задача подпрограммы: обеспечение односменного режима обучения в 1 – 11(12) классах общеобразовательных организаций, перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 процентов и выше

2.5.1.

Количество новых мест в общеобразовательных организациях Тамбовской области

единиц

500

500

270

0

3183

2175

900

0

825

0

0

0

0

2.5.2.

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций

проценты

92,9

93,2

93,3

93,3

94,1

96,2

96,5

96,8

96,9

98,6

98,7

99,3

100

2.5.3.

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в третью смену

проценты

-

-

-

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5.4.

Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования

проценты

-

-

-

45,2

55,0

70,0

80,0

90,0

100

100

100

100

100

2.5.5.

Количество новых мест в общеобразовательных организациях Тамбовской области, введенных за счет софинансирования из средств федерального бюджета

единиц

-

-

-

-

2425

2175

900

0

825

-

-

-