АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
31.08.2018 | г. Тамбов | № 880 |
О внесении изменений в постановление администрации области от 05.06.2013 № 586 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области» на 2014-2020 годы |
Администрация области постановляет: 1. Внести в постановление администрации области от 05.06.2013 № 586 «Об утверждении государственной программы Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области» на 2014-2020 годы (в редакции от 24.08.2018) (далее – постановление) следующие изменения: 1.1. в наименовании и пункте 1 постановления слова «на 2014-2020 годы» исключить; 1.2. в государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области» на 2014-2020 годы (далее – Госпрограмма), утвержденной постановлением: в наименовании Госпрограммы, по всему тексту Госпрограммы и приложений к ней слова «на 2014-2020 годы» исключить; в паспорте Госпрограммы: позицию «Целевые индикаторы и показатели Госпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
Целевые индикаторы и показатели Госпрограммы, их значения на последний год реализации | Годовой объем ввода жилья – 925 тыс. кв. м; объем ввода жилья в рамках программы «Жилье для российской семьи» нарастающим итогом до 2018 года – 80,0 тыс. кв. м; доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем – 60%; снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» – на 20%; коэффициент доступности жилья – 2,2; доля ввода арендного жилья в многоквартирных жилых домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных жилых домах – 10%; количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» – 94 человека; количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» – 24 человека; доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года – 58,9%; количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов – 265 тыс. человек; расселение аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах – 32,35 тыс. кв. м; доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе – 8,7%; отношение среднедушевых расходов населения на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства к стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг – 8,75%; темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и бюджетофинансируемыми организациями по сравнению с предшествующим годом – (-0,5%); количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью ипотечных жилищных кредитов (займов) – 9620 семей; объем предоставляемых ипотечных кредитов – 13500 млн. рублей; превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) над индексом потребительских цен – на 2,2 единицы; удельный вес введенной общей площади жилых домов к общей площади жилищного фонда – 2,9%; общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя области – 31,5 кв. м; доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме – 1,73%; доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта – 69,0%; количество земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей – 3100; уровень износа коммунальной инфраструктуры – 39,5%; численность ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия – 944 человек; численность ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия – 84 человека; численность инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий и членов их семей – 93 человека; численность инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия – 68 человек; уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам – 100%; доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в котором собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья, либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива – 7,7%; количество высокопроизводительных рабочих мест (создание модернизация) – 255 шт.; доля муниципальных образований – получателей субсидии, принявших решение о выборе городского парка, благоустраиваемого с участием средств федерального бюджета (с учетом результатов общественных обсуждений) – 100%; доля муниципальных образований – получателей субсидии, утвердивших дизайн-проект благоустройства городского парка и перечень мероприятий по благоустройству (с учетом результатов общественных обсуждений) – 100%; охват населения дворовыми территориями, благоустроенными с участием средств федерального бюджета (доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования области) – 23,1%. |
позицию «Сроки и этапы реализации Госпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Сроки и этапы реализации Госпрограммы | Программа реализуется в один этап – 2014-2024 годы |
позицию «Объемы и источники финансирования Госпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Госпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы в 2014-2024 годы составит 173487855,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета (Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) – 6250906,2 тыс. рублей: 2014 год – 793668,4 тыс. рублей; 2015 год – 601274,5 тыс. рублей; 2016 год – 1096915,4 тыс. рублей; 2017 год – 1452169,1 тыс. рублей; 2018 год – 1161187,0 тыс. рублей; 2019 год – 337069,8 тыс. рублей; 2020 год – 339164,4 тыс. рублей; 2021 год – 117364,4 тыс. рублей; 2022 год – 117364,4 тыс. рублей; 2023 год – 117364,4 тыс. рублей; 2024 год – 117364,4 тыс. рублей; за счет средств бюджета Тамбовской области – 11729764,7 тыс. рублей:1 2014 год – 1224348,3 тыс. рублей; 2015 год – 1137262,1 тыс. рублей; 2016 год – 1118070,0 тыс. рублей; 2017 год – 726000,4 тыс. рублей; 2018 год – 1316145,7 тыс. рублей; 2019 год – 1186812,1 тыс. рублей; 2020 год – 970377,5 тыс. рублей; 2021 год – 883658,5 тыс. рублей; 2022 год – 1061085,8 тыс. рублей; 2023 год – 1130837,9 тыс. рублей; 2024 год – 975165,7 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 710400,6 тыс. рублей: 2014 год – 226287,8 тыс. рублей; 2015 год – 51891,4 тыс. рублей; 2016 год – 43787,2 тыс. рублей; 2017 год – 47935,6 тыс. рублей; 2018 год – 80767,5 тыс. рублей; 2019 год – 37936,6 тыс. рублей; 2020 год – 56671,9 тыс. рублей; 2021 год – 35952,2 тыс. рублей; 2022 год – 46235,8 тыс. рублей; 2023 год – 45968,3 тыс. рублей; 2024 год – 36966,4 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников – 154796783,7 тыс. рублей: 2014 год – 15667347,4 тыс. рублей; 2015 год – 10371438,3 тыс. рублей; 2016 год – 10469728,4 тыс. рублей; 2017 год – 12107837,2 тыс. рублей; 2018 год – 12385326,6 тыс. рублей; 2019 год – 13314643,9 тыс. рублей; 2020 год – 15131202,3 тыс. рублей; 2021 год – 14946771,6 тыс. рублей; 2022 год – 15846522,0 тыс. рублей; 2023 год – 16774677,0 тыс. рублей; 2024 год – 17781289,0 тыс. рублей; общий объем финансирования – 173487855,2 тыс. рублей: 2014 год – 17911651,9 тыс. рублей; 2015 год – 12161867,0 тыс. рублей; 2016 год – 12728501,0 тыс. рублей; 2017 год – 14333942,3 тыс. рублей; 2018 год – 14943426,8 тыс. рублей; 2019 год – 14876462,4 тыс. рублей; 2020 год – 16497416,1 тыс. рублей 2021 год – 15983746,6 тыс. рублей; 2022 год – 17071208,0 тыс. рублей; 2023 год – 18068847,6 тыс. рублей; 2024 год – 18910785,5 тыс. рублей; |
1 В том числе инвестиции, планируемые к реализации в рамках областной адресной инвестиционной программы на 2014-2024 годы, составят 6452802,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 600388,7 тыс. рублей; 2015 год – 475818,2 тыс. рублей; 2016 год – 647590,7 тыс. рублей; 2017 год – 321327,5 тыс. рублей; 2018 год – 240386,6 тыс. рублей; 2019 год – 843898,6 тыс. рублей; 2020 год – 725740,8 тыс. рублей; 2021 год – 576273,1 тыс. рублей; 2022 год – 669057,8 тыс. рублей; 2023 год – 708116,1 тыс. рублей; 2024 год – 644203,9 тыс. рублей;»; раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые и конечные результаты Государственной программы» дополнить абзацем двадцать четвертым следующего содержания: «отношение среднедушевых расходов населения на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства к стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг;»; в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы»: в абзаце втором цифры «104625880,1», «5308236,2», «9048778,5», «926686,5» заменить цифрами «173449855,2», «6250906,2», «11691764,7», «710400,6» соответственно; в абзаце третьем цифры «89342178,8» заменить цифрами «154796783,7»; приложение № 1 к Госпрограмме «Перечень показателей (индикаторов) Государственной программы Тамбовской области, подпрограмм Государственной программы Тамбовской области и их значений» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; приложение № 2 к Госпрограмме «Перечень мероприятий Государственной программы Тамбовской области» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; приложение № 3 к Госпрограмме «Прогноз сводных показателей государственного задания на выполнение работ Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Центр по ценообразованию в строительстве» и осуществление функций Тамбовским областным государственным унитарным предприятием «Водное и газовое хозяйство» и Тамбовским областным автономным учреждением «Центр государственной экспертизы документов в области градостроительной деятельности» по государственной программе» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; приложение № 4 к Госпрограмме «Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области» на 2014-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; в приложении № 5 к Госпрограмме «Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» (далее – подпрограмма): в паспорте и по всему тексту подпрограммы слова «жилье экономического класса», «жилья эконом-класса» заменить словами «стандартное жилье» в соответствующих падежах; в паспорте подпрограммы: в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации»: в абзаце первом цифры «549,0» заменить цифрами «535,0»; в абзаце втором цифры «50,0» заменить цифрами «712,8»; в абзаце третьем цифры «227,8» заменить цифрами «520,8»; в абзаце четвертом цифры «150,0» заменить цифрами «130,3»; в абзаце пятом цифры «990» заменить цифрами «277,2»; в абзаце шестом цифры «798» заменить цифрами «277,2»; в абзаце седьмом цифры «399,0» заменить цифрами «505,7»; позицию «Сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап – 2014-2024 годы |
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – 12391319,1 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 1777876,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 19197,7 тыс. рублей; 2016 год – 358989,5 тыс. рублей; 2017 год – 419586,0 тыс. рублей; 2018 год – 759355,0 тыс. рублей; 2019 год – 109848,1 тыс. рублей; 2020 год – 110900,0 тыс. рублей; бюджет Тамбовской области – 4248462,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 327117,7 тыс. рублей; 2015 год – 309301,2 тыс. рублей; 2016 год – 352413,2 тыс. рублей; 2017 год – 164206,5 тыс. рублей; 2018 год – 178740,8 тыс. рублей; 2019 год – 454268,1 тыс. рублей; 2020 год – 530814,9 тыс. рублей; 2021 год – 465200,0 тыс. рублей; 2022 год – 473600,0 тыс. рублей; 2023 год – 482300,0 тыс. рублей; 2024 год – 510500,0 тыс. рублей; из них в рамках лимитов областной адресной инвестиционной программы: 2014 год – 327117,7 тыс. рублей; 2015 год – 309301,2 тыс. рублей; 2016 год – 352413,2 тыс. рублей; 2017 год – 164206,5 тыс. рублей; 2018 год – 178740,8 тыс. рублей; 2019 год – 378200,0 тыс. рублей; 2020 год – 457000,0 тыс. рублей; 2021 год – 465200,0 тыс. рублей; 2022 год – 473600,0 тыс. рублей; 2023 год – 482300,0 тыс. рублей; 2024 год – 510500,0 тыс. рублей; местные бюджеты – 25173,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 10000,0 тыс. рублей; 2015 год – 84,2 тыс. рублей; 2016 год – 80,0 тыс. рублей; 2017 год – 627,0 тыс. рублей; 2018 год – 8344,6 тыс. рублей; 2019 год – 378,2 тыс. рублей; 2020 год – 450,8 тыс. рублей; 2021 год – 465,2 тыс. рублей; 2022 год – 473,6 тыс. рублей; 2023 год – 482,3 тыс. рублей; 2024 год – 510,5 тыс. рублей; средства частных инвесторов и кредиторов – 6339807,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 112000,0 тыс. рублей; 2015 год – 582400,0 тыс. рублей; 2016 год – 1575100,0 тыс. рублей; 2017 год – 1958307,2 тыс. рублей; 2018 год – 211200,0 тыс. рублей; 2019 год – 227500,0 тыс. рублей; 2020 год – 274900,0 тыс. рублей; 2021 год – 285700,0 тыс. рублей; 2022 год – 292800,0 тыс. рублей; 2023 год – 329700,0 тыс. рублей; 2024 год – 490200,0 тыс. рублей |
в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы»: абзац третий изложить в следующей редакции: «На основании проведенного мониторинга для определения земельных участков, востребованных застройщиками для удовлетворения платежеспособного спроса населения на жилье, в том числе для их комплексного освоения в целях жилищного строительства, сформирован адресный перечень земельных участков на территории области для первоочередного освоения в 2018 году, (далее – Перечень), представленный в таблице.»; абзац четвертый исключить; абзац пятый изложить в следующей редакции: «В региональный адресный перечень включены земельные участки из земель, находящихся в государственной собственности, муниципальной собственности и в частной собственности юридических лиц. Всего в 2018 году планируется комплексное освоение 9 земельных участков, из них 6 участков – под многоэтажную (индустриальную) застройку стандартным жильем.»; абзац шестой исключить; Таблицу 1 исключить; слово «Таблица 2» заменить словом «Таблица»; в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»: в абзаце втором слова «внедрение стандартов» заменить словами «внедрение нормативов»; в абзаце пятом слова «стандартам эконом-класса» заменить словами «нормативами стандартного жилья»; в абзаце четырнадцатом цифры «2020» заменить цифрами «2024»; приложение № 1 к подпрограмме «Перечень приоритетных земельных участков под жилищное строительство с информацией о потребности в коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуре на территории Тамбовской области» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению; приложение № 2 к подпрограмме «Показатели ввода жилья при комплексной застройке земельных участков на территории Тамбовской области» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению; приложение № 3 к подпрограмме «Сетевой график реализации основных мероприятий комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства на территории Тамбовской области в 2014-2020 годах» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению; в приложении № 6 к Госпрограмме «Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве» (далее – подпрограмма): в паспорте и далее по тексту подпрограммы цифры «2014-2020» заменить цифрами «2014-2024»; раздел 4 «Обобщенная характеристика подпрограммных мероприятий» дополнить абзацем пятым следующего содержания: «актуализация генеральных планов муниципальных образований Тамбовской области в целях исполнения показателей целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», а также исполнение части 10 пункта 11 статьи 1 Федерального закона от 31.12.2017 № 507-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».»; в приложении № 8 к Госпрограмме «Подпрограмма «Кадровое обеспечение задач строительства» (далее – подпрограмма): в паспорте и далее по тексту подпрограммы цифры «2014-2020» заменить цифрами «2014-2024»; в паспорте подпрограммы: в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации»: в абзаце первом цифры «795» заменить цифрами «815»; в абзаце втором цифры «400» заменить цифрами «440»; в абзаце третьем цифры «2650» заменить цифрами «2710»; позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2024 гг. составят 99800,0 тыс. рублей, в том числе: внебюджетные средства – 99800,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год – 8210,0 тыс. рублей; 2015 год – 8400,0 тыс. рублей; 2016 год – 8590,0 тыс. рублей; 2017 год – 8785,0 тыс. рублей; 2018 год – 8975,0 тыс. рублей; 2019 год – 9165,0 тыс. рублей; 2020 год – 9355,0 тыс. рублей; 2021 год – 9430,0 тыс. рублей; 2022 год – 9530,0 тыс. рублей; 2023 год – 9630,0 тыс. рублей; 2024 год – 9730,0 тыс. рублей |
раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. составят 99800,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год – 8210,0 тыс. рублей; 2015 год – 8400,0 тыс. рублей; 2016 год – 8590,0 тыс. рублей; 2017 год – 8785,0 тыс. рублей; 2018 год – 8975,0 тыс. рублей; 2019 год – 9165,0 тыс. рублей; 2020 год – 9355,0 тыс. рублей; 2021 год – 9430,0 тыс. рублей; 2022 год – 9530,0 тыс. рублей; 2023 год – 9630,0 тыс. рублей; 2024 год – 9730,0 тыс. рублей в том числе внебюджетные средства: 99800,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год – 8210,0 тыс. рублей; 2015 год – 8400,0 тыс. рублей; 2016 год – 8590,0 тыс. рублей; 2017 год – 8785,0 тыс. рублей; 2018 год – 8975,0 тыс. рублей; 2019 год – 9165,0 тыс. рублей; 2020 год – 9355,0 тыс. рублей; 2021 год – 9430,0 тыс. рублей; 2022 год – 9530,0 тыс. рублей; 2023 год – 9630,0 тыс. рублей; 2024 год – 9730,0 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования расходов на выполнение мероприятий подпрограммы подлежат корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторов экономического развития региона, контингента и выпуска обучающихся учреждений общего и профессионального образования, финансовых возможностей источников финансирования).» в приложении № 9 к Госпрограмме «Подпрограмма «Молодежи – доступное жилье» (далее – подпрограмма): в паспорте и далее по тексту подпрограммы цифры «2014-2020» заменить цифрами «2014-2024»; в паспорте подпрограммы: позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования с учетом цен соответствующего года – 7453511,9 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 1092490,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 62173,3 тыс. рублей; 2015 год – 98605,2 тыс. рублей; 2016 год – 104143,7 тыс. рублей; 2017 год – 103443,5 тыс. рублей; 2018 год – 103463,7 тыс. рублей; 2019 год – 103443,5 тыс. рублей; 2020 год – 103443,5 тыс. рублей; 2021 год – 103443,5 тыс. рублей; 2022 год – 103443,5 тыс. рублей; 2023 год – 103443,5 тыс. рублей; 2024 год – 103443,5 тыс. рублей; средства бюджета Тамбовской области – 1179276,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 102500,0 тыс. рублей; 2015 год – 152076,7 тыс. рублей; 2016 год – 103027,2 тыс. рублей; 2017 год – 100987,3 тыс. рублей; 2018 год – 120685,3 тыс. рублей; 2019 год – 100000,0 тыс. рублей; 2020 год – 100000,0 тыс. рублей; 2021 год – 100000,0 тыс. рублей; 2022 год – 100000,0 тыс. рублей; 2023 год – 100000,0 тыс. рублей; 2024 год – 100000,0 тыс. рублей; средства бюджета муниципальных образований – 380226,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 32257,0 тыс. рублей; 2015 год – 40315,1 тыс. рублей; 2016 год – 32382,5 тыс. рублей; 2017 год – 34000,0 тыс. рублей; 2018 год – 37272,2 тыс. рублей; 2019 год – 34000,0 тыс. рублей; 2020 год – 34000,0 тыс. рублей; 2021 год – 34000,0 тыс. рублей; 2022 год – 34000,0 тыс. рублей; 2023 год – 34000,0 тыс. рублей; 2024 год – 34000,0 тыс. рублей; собственные и заемные средства молодых семей – 4801518,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 328714,3 тыс. рублей; 2015 год – 523464,6 тыс. рублей; 2016 год – 422299,3 тыс. рублей; 2017 год – 440880,0 тыс. рублей; 2018 год – 440880,0 тыс. рублей; 2019 год – 440880,0 тыс. рублей; 2020 год – 440880,0 тыс. рублей; 2021 год – 440880,0 тыс. рублей; 2022 год – 440880,0 тыс. рублей; 2023 год – 440880,0 тыс. рублей; 2024 год – 440880,0 тыс. рублей |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»: в абзаце шестом цифры «4735272,4» заменить цифрами «7453511,9»; в абзаце седьмом цифры «678716,4» заменить цифрами «1092490,4»; в абзаце восьмом цифры «777603,2» заменить цифрами «1179276,5»; в абзаце девятом цифры «240954,6» заменить цифрами «380226,8»; в абзаце десятом цифры «3037998,2» заменить цифрами «4801518,2»; в приложении № 10 к Госпрограмме «Подпрограмма «Государственная поддержка отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании» (далее – подпрограмма): в паспорте и далее по тексту подпрограммы цифры «2014-2020» заменить цифрами «2014-2024»; в паспорте подпрограммы: позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Средства бюджета Тамбовской области – 151908,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год – 17500,0 тыс. рублей; 2015 год – 14030,9 тыс. рублей; 2016 год – 19800,0 тыс. рублей; 2017 год – 8477,7 тыс. рублей; 2018 год – 2100,0 тыс. рублей; 2019 год – 15000,0 тыс. рублей; 2020 год – 15000,0 тыс. рублей; 2021 год – 15000,0 тыс. рублей; 2022 год – 15000,0 тыс. рублей; 2023 год – 15000,0 тыс. рублей; 2024 год – 15000,0 тыс. рублей |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»: в абзаце первом цифры «91908,6» заменить цифрами «151908,6»; таблицу изложить в следующей редакции: |
| ВСЕГО (тыс. рублей) | в том числе по годам: | ||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
Средства бюджета Тамбов-ской области | 91908,6 | 17500,0 | 14030,9 | 19800,0 | 8477,7 | 2100,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
в том числе: | | | | | | | | | | | | |
I этап | 65908,6 | 17500,0 | 14030,9 | 19800,0 | 8477,7 | 2100,0 | 4000,0 | | | | | |
II этап | 26000,0 | | | | | | 11000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
в приложении № 13 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области» (далее – подпрограмма): в паспорте и далее по тексту подпрограммы цифры «2014-2020» заменить цифрами «2014-2024»; в паспорте подпрограммы: позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности: по показателю удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, который должен снизиться до 14,5 процентов к 2024 году; уменьшение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки вод до 87,9 на 1000 км в 2024 году; увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 32,5 процентов в 2024 году; уменьшение доли потерь при ее передаче в общем объеме переданной воды до 13,3 процента к 2024 году; удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом, в общей площади всего жилищного фонда составит 81,6 процента к 2024 году |
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2024 годах за счет всех источников составит 6214603,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 96212,8 тыс. рублей; за счет средств бюджета Тамбовской области (в лимитах ОАИП) – 2057845,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 220856,8 тыс. рублей; 2015 год – 144517,0 тыс. рублей; 2016 год – 158650,4 тыс. рублей; 2017 год – 99904,5 тыс. рублей; 2018 год – 33426,6 тыс. рублей; 2019 год – 465698,6 тыс. рублей; 2020 год – 268740,8 тыс. рублей; 2021 год – 111073,1 тыс. рублей; 2022 год – 195457,8 тыс. рублей; 2023 год – 225816,1 тыс. рублей; 2024 год – 133703,9 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 33086,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 7564,6 тыс. рублей; 2015 год – 2562,8 тыс. рублей; 2016 год – 2684,1 тыс. рублей; 2017 год – 554,3 тыс. рублей; 2018 год – 345,9 тыс. рублей; 2019 год – 3558,4 тыс. рублей; 2020 год – 2221,1 тыс. рублей; 2021 год – 743, 5 тыс. рублей; 2022 год – 5881,1 тыс. рублей; 2023 год – 5743,0 тыс. рублей; 2024 год – 1228,0 тыс. рублей; за счет внебюджетных средств – 4027458,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 2732000,7 тыс. рублей; 2015 год – 761831,5 тыс. рублей; 2016 год – 59672,2 тыс. рублей; 2017 год – 25880,1 тыс. рублей; 2018 год – 10100,0 тыс. рублей; 2019 год – 156298,9 тыс. рублей; 2020 год – 82655,3 тыс. рублей; 2021 год – 35761,6 тыс. рублей; 2022 год – 53312,0 тыс. рублей; 2023 год – 69467,0 тыс. рублей; 2024 год – 40479,0 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соответствующий год |
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» дополнить абзацем седьмым следующего содержания: «увеличить долю общей площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом, в общей площади всего жилищного фонда;» в разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»: в абзаце первом цифры «5323,1» заменить цифрами «6214,6»; таблицу изложить в следующей редакции: |
Таблица | |||||
Период | Всего (млн. руб.) | Бюджетные средства | |||
федерального бюджета | бюджет Тамбовской области | местного бюджета | внебюджетные средства | ||
2014 | 3056,7 | 96,2 | 220,9 | 7,6 | 2732,0 |
2015 | 908,9 | 0 | 144,5 | 2,6 | 761,8 |
2016 | 221,1 | 0 | 158,7 | 2,7 | 59,7 |
2017 | 126,4 | 0 | 99,9 | 0,6 | 25,9 |
2018 | 43,9 | 0 | 33,4 | 0,3 | 10,1 |
2019 | 625,6 | 0 | 465,7 | 3,6 | 156,3 |
2020 | 353,6 | 0 | 268,7 | 2,2 | 82,7 |
2021 | 145,6 | 0 | 111,1 | 0,7 | 35,8 |
2022 | 254,7 | 0 | 195,5 | 5,9 | 53,3 |
2023 | 301,0 | 0 | 225,8 | 5,7 | 69,5 |
2024 | 175,4 | 0 | 133,7 | 1,2 | 40,5 |
Итого | 6214,6 | 96,2 | 2057,9 | 33,1 | 4027,5 |
приложение № 2 к подпрограмме «Мероприятия по строительству и реконструкции систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению; в приложении № 14 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы: позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – 131095400,0 тыс. рублей, в том числе: внебюджетные источники – 131095400,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 11652200,0 тыс. рублей; 2015 год – 7618200,0 тыс. рублей; 2016 год – 7875000,0 тыс. рублей; 2017 год – 8225000,0 тыс. рублей; 2018 год – 11050000,0 тыс. рублей; 2019 год – 11925000,0 тыс. рублей; 2020 год – 12800000,0 тыс. рублей; 2021 год – 13675000,0 тыс. рублей; 2022 год – 14550000,0 тыс. рублей; 2023 год – 15425000,0 тыс. рублей; 2024 год – 16300000,0 тыс. рублей |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»: в абзаце первом цифры «71145,4» заменить цифрами «131095,4»; таблицу 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции: Таблица 4 Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Источник финансирования | Всего (млн. руб.) | в том числе по годам | ||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Внебюджетные источники, всего | 71145,4 | 11652,2 | 7618,2 | 7875,0 | 8225,0 | 11050,0 | 11925,0 | 12800,0 | 13675,0 | 14550,0 | 15425,0 | 16300,0 |
из них: | | | | | | | | | | | | |
объем предоставляемых ипотечных кредитов банками и прочими организациями | 52490,0 | 4730,0 | 4880,0 | 6300,0 | 6580,0 | 9300,0 | 10000,0 | 10700,0 | 11400,0 | 12100,0 | 12800,0 | 13500,0 |
средства населения | 18655,4 | 6922,2 | 2738,2 | 1575,0 | 1645,0 | 1750,0 | 1925,0 | 2100,0 | 2275,0 | 2450,0 | 2625,0 | 2800,0 |
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
Глава администрации | | |
области | А.В.Никитин | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области |
| от 31.08.2018 № 880 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Государственной программе Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области» |
ПЕРЕЧЕНЬ показателей (индикаторов) Государственной программы Тамбовской области, подпрограмм Государственной программы Тамбовской области и их значений |
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (по годам) | ||||||||||||
базовый год 2012 | текущий год 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1. Государственная программа Тамбовской области | |||||||||||||||
1.1. | Годовой объем ввода жилья | Тыс. кв. м | 633,1 | 704,5 | 770,0 | 800,0 | 830,0 | 835,0 | 842,0 | 845,0 | 900,0 | 905,0 | 910,0 | 915,0 | 925,0 |
1.2. | Объем ввода жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» | Тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
1.3. | Доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем | Процент | н/д | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37 | 45 | 52 | 60 | | | | |
1.4. | Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» | Процент | 0 | -9,3 | 3,6 | 7,2 | 10,6 | 17,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
1.5. | Коэффициент доступности жилья | Лет | 3,5 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,28 | 2,26 | 2,24 | 2,22 | 2,21 | 2,2 |
1.6. | Доля ввода арендного жилья в многоквартирных жилых домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных жилых домах | Процент | 0 | 2,3 | 2,6 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.7. | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» | Человек | 91 | 75 | 21 | 24 | 30 | 19 | | | | | | | |
1.8. | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | Человек | | | | | | | 24 | | | | | | |
1.9. | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года | Процент | 10,9 | 14,4 | 17,9 | 23,4 | 28,9 | 34,4 | 37,9 | 41,4 | 44,9 | 48,4 | 51,9 | 55,4 | 58,9 |
1.10. | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов | Тыс. чел. | 30,0 | 50,0 | 70,0 | 71,4 | 110,0 | 125,8 | 147,4 | 165,0 | 185,0 | 205,0 | 225,0 | 245,0 | 265,0 |
1.11. | Расселение аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах | Тыс. кв. м | 11,9 | 15,53 | 16,26 | 10,95 | 5,14 | - | - | - | - | | | | |
1.12. | Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе | Процент | 8,61 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | | | | | | |
1.13. | Отношение средне-душевых расходов населения на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства к стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг | | | | | | | | 8,6 | 8,8 | 8,8 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 |
1.13. | Темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и бюджето-финансируемыми организациями по сравнению с предшествующим годом | Процент | -6,7 | -4 | -3,5 | -3 | -3 | -3 | -2,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
1.14. | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставленных ипотечных жилищных кредитов (займов) | Единиц | 3766 | 3886 | 5230 | 5455 | 4500 | 4700 | 6620 | 7120 | 7620 | 8120 | 8620 | 9120 | 9620 |
1.15. | Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту над индексом потребительских цен | Единиц | 5,9 | 5,8 | 4,6 | 3,4 | 3,2 | 2,7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
1.16. | Удельный вес введенной общей площади жилых домов к общей площади жилищного фонда | Процент | 2,39 | 2,6 | 2,65 | 2,9 | 3,0 | 2,96 | 2,98 | 3,0 | 3,02 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
1.17. | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя области | Кв. м | 24,8 | 25,6 | 25,9 | 26,6 | 27,2 | 27,5 | 28,0 | 28,3 | 28,9 | 29,5 | 30,0 | 30,5 | 31,5 |
1.18. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме | Процент | 2,75 | 2,6 | 2,5 | 1,8 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
1.19. | Доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта | Процент | 54,8 | 55,3 | 55,8 | 56,3 | 61,3 | 61,8 | 62,2 | 62,2 | 62,4 | 64,5 | 66,0 | 67,5 | 69,0 |
1.20. | Количество земельных участков, предоставленных семьям, имеющих трех и более детей | Шт. | 1246 | 854 | 760 | 670 | 320 | 350 | 300 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.21. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | Процент | 49 | 48,5 | 48 | 47,5 | 47,3 | 47,1 | 47 | 45,5 | 45,1 | 44,5 | 44,1 | 39,8 | 39,5 |
1.22. | Численность ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия | Человек | | | 327 | 245 | 301 | 71 | 51 | | | | | | |
1.23. | Численность ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | Человек | | | 25 | 20 | 18 | 19 | | | | | | | |
1.24. | Численность инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий и членов их семей | Человек | | | | | | | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
1.25. | Численность инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | Человек | | | | | | | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1.26. | Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
1.27. | Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья, либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | Процент | 7,07 | 7,15 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 |
1.28. | Количество высокопроизводительных рабочих мест (создание, модернизация) | Шт. | | | 123 | 139 | 157 | 180 | 219 | 225 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
1.29. | Объем предоставляемых ипотечных кредитов | Млн. руб. | 4440,0 | 4580,0 | 4730,0 | 4880,0 | 6300,0 | 6580,0 | 9300,0 | 10000,0 | 10700,0 | 11400,0 | 12100,0 | 12800,0 | 13500,0 |
1.30. | Доля муниципальных образований – получателей субсидии, принявших решение о выборе парка, благоустраимого с участием средств федерального бюджета (с учетом результатов общественных обсуждений) | Процент | | | | | | 100 | | | | | | | |
1.31. | Доля муниципальных образований-получателей субсидии, утвердивших дизайн-проект благоустройства городского парка и перечень мероприятий по обустройству (с учетом результатов общественных обсуждений) | Процент | | | | | | 100 | | | | | | | |
1.32. | Охват населения дворовыми территориями, благоустроенными с участием средств федерального бюджета (доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования области) | Процент | | | 13,4 | 16,3 | 20,1 | 23,1 | | | | | | | |
2. Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» | |||||||||||||||
2.1. | Площадь земельных участков, вовлеченных акционерным обществом «Агентство ипотечного жилищного кредитования» в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» для жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство | Га | 403 | 77,8 | 182 | 0 | 50 | | | | | | | | |
2.2. | Общая площадь земельных участков, предоставленных акционерным обществом «Агентство ипотечного жилищного кредитования» для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | Га | 364 | 89 | 27,8 | 0 | 40 | | | | | | | | |
2.3. | Объем жилья, введенного в эксплуатацию на земельных участках, предоставленных акционерным обществом «Агентство ипотечного жилищного кредитования» в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» при реализации проектов жилищного строительства | Тыс. кв. м. | | | | 30 | 35 | | 20,5 | | 14,1 | 30,7 | | | |
2.4. | Площадь земельных участков, полномочия Российской Федерацией по управлению и распоряжению которыми переданы органам государственной власти Тамбовской области для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» | Га | | | | | | 267,2 | 10 | 0 | 0 | | | | |
2.5. | Общая площадь земельных участков, предоставленных органами государственной власти Тамбовской области для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, в том числе для комплексной застройки жильем экономического класса | Га | | | | | | 172,2 | 105 | 0 | 0 | | | | |
2.6. | Объем жилья, введенного в эксплуатацию на земельных участках, предоставленных органам исполнительной власти Тамбовской области для комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса | Тыс. кв. м | | | | | | 51 | 63 | 32,5 | 94,5 | 69,9 | 75,4 | 67,7 | 51,7 |
2.7. | Годовой объем ввода жилья экономического класса | Тыс. кв. м | 284,8 | 352 | 412 | 480 | 505 | 507 | 504 | 507 | 515 | 520 | 525 | 530 | 535 |
из него в рамках программы «Жилье для российской семьи» | Тыс. кв. м | - | - | - | 15,0 | 15,0 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2.8. | Количество разработанных комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов (нарастающим итогом) | Шт. | - | - | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | |
3. Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве» | |||||||||||||||
3.1. | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | Шт. | 17 | 17 | 16 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3.2. | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | Дни | 315 | 315 | 200 | 130 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
3.3. | Наличие внедренных в муниципальных районах и городских округах единообразных автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
3.4. | Наличие в субъекте откорректированной в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации схемы территориального планирования области | Шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3.5. | Доля муниципальных районов, имеющих откорректированные в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации документы территориального планирования | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.6. | Доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования в общем количестве муниципальных образований | Процент | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.7. | Доля муниципальных образований с утвержденными документами градостроительного зонирования в общем количестве муниципальных образований | Процент | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.8. | Количество утвержденных проектов планировки территорий (ежегодно) | Шт. | 1 | 4 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | | | | |
4. Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения» | |||||||||||||||
4.1. | Индекс промышленного производства прочих неметаллических минеральных продуктов | Процент | 105,6 | 102,4 | 106,0 | 93,0 | | | | | | | | | |
4.2. | Темпы роста отгруженной продукции производства прочих неметаллических минеральных продуктов к предыдущему году | Процент | 111,0 | 112,1 | 112,5 | 95,4 | | | | | | | | | |
4.3. | Объем производства конструкций и деталей сборных железобетонных | Тыс. куб. м. | 142,6 | 135,36 | 158,0 | 160,0 | | | | | | | | | |
5. Подпрограмма «Кадровое обеспечение задач строительства» | |||||||||||||||
5.1. | Годовой объем выпускников строительного профиля всех уровней образования | Человек | 693 | 698 | 788 | 664 | 770 | 780 | 785 | 790 | 795 | 800 | 805 | 810 | 815 |
5.2. | Количество рабочих кадров, прошедших подготовку и переподготовку | Человек | 2312 | 2320 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2670 | 2685 | 2700 | 2710 |
5.3. | Увеличение числа специалистов строительных специальностей, прошедших повышение квалификации | Человек | 332 | 350 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 |
6. Подпрограмма «Молодежи – доступное жилье» | |||||||||||||||
6.1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета области и местных бюджетов | Единиц | 232 | 384 | 324 | 463 | 372 | 342 | | | | | | | |
6.2. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | Единиц | | | | | | | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 |
6.3. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | |
6.4. | Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2015 г. | Процент | | | | | | 0,091 | | | | | | | |
7. Подпрограмма «Государственная поддержка отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании» | |||||||||||||||
7.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании | Единиц | 98 | 200 | 212 | 200 | 197 | 119 | 92 | 62 | | | | | |
7.2. | Количество семей, получивших государственную поддержку (выплату) при ипотечном жилищном кредитовании | Единиц | | | | | | | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
8. Подпрограмма «Формирование рынка арендного жилья» | |||||||||||||||
8.1. | Годовой объем ввода арендного жилья | Тыс. кв. м | 0 | 4,4 | 6,5 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8.2. | Обеспеченность населения арендным жильем | Кв. м на чел. | 0 | 0,004 | 0,006 | 0,01 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
8.3. | Коэффициент доступности арендного жилья для населения | Лет | 0 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | | | | |
8.4. | Средняя стоимость одного квадратного метра арендного жилья в год | Руб. | 0 | 2330 | 2502 | 2679 | 2863 | 3057 | 3266 | 3457 | 3636 | | | | |
9. Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области» | |||||||||||||||
9.1. | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системе теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Процент | - | - | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 30,5 | 31,0 | 31,5 | 31,9 | 32,1 | 32,5 |
9.2. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | Процент | 23,6 | 22,2 | 20,3 | 18,5 | 16,7 | 15,2 | 15,1 | 15,0 | 14,9 | 14,8 | 14,7 | 14,6 | 14,5 |
9.3. | Количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Кол-во аварий в год на 1000 км сетей | - | - | 162,3 | 102,6 | 102,0 | 101,5 | 101,0 | 99,5 | 99,0 | 89,5 | 88,9 | 88,5 | 87,9 |
9.4. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | Процент | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,2 | 14,2 | 14,1 | 13,9 | 13,8 | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,4 | 13,3 |
9.5. | Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом, в общей площади всего жилищного фонда | Процент | | | | | | 78,1 | 78,6 | 79,1 | 79,6 | 80,1 | 80,6 | 81,1 | 81,6 |
10. Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» | |||||||||||||||
10.1. | Объем предоставленных ипотечных кредитов (займов), включая собственные средства населения | Млн. руб. | 4440,0 | 4580,0 | 6925,6 | 7618,2 | 7875,0 | 8225,0 | 11050,0 | 11925,0 | 12800,0 | 13675,0 | 14550,0 | 15425,0 | 16300,0 |
10.2. | Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | Процент | 23 | 25 | 26 | 30 | 34 | 38 | 45 | 50 | 53 | 56 | 60 | 63 | 65 |
Зам. главы администрации | | |
области | А.Т.Габуев | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| к постановлению администрации области |
| от 31.08.2018 № 880 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Государственной программе Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области» |
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий Государственной программы Тамбовской области |
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия Государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, тыс. рублей, в том числе | ||||||
наименование | единица изме-рения | значение по годам реализации | по годам | федеральный бюджет | бюджет Тамбовской области | местный бюджет | внебюджетные источники | |||
1. Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» | ||||||||||
1.1. | Предоставление государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства (приоритетный стратегический проект) | Управление градостроительства и архитектуры области, управление строительства и инвестиций области | Годовой объем ввода жилья экономического класса, в том числе в рамках программы «Жилье для российской семьи»/ ввод в эксплуатацию автомобильных дорог | тыс. кв. м/ км | 2014 – 412 | 467315,4 | 19197,7 | 327117,7 | 10000,0 | 111000,0 |
2015 – 480 | 365785,4 | 309301,2 | 84,2 | 56400,0 | ||||||
2016 – 505 | 711482,7 | 358989,5 | 352413,2 | 80,0 | ||||||
2017 – 507 | 101509,8 | 101509,8 | ||||||||
2018 – 504/17,6 | 74002,2 | 74002,2 | ||||||||
2019 – 507/21,0 | 378578,2 | 378200,0 | 378,2 | |||||||
2020 – 549/20,0 | 457450,8 | 457000,0 | 450,8 | |||||||
2021 – 520 | 465665,2 | 465200,0 | 465,2 | |||||||
2022 – 525 | 474073,6 | 473600,0 | 473,6 | |||||||
2023 – 530 | 482782,3 | 482300,0 | 482,3 | |||||||
2024 – 535 | 511010,5 | 510500,0 | 510,5 | |||||||
ИТОГО: | 4489656,1 | 378187,2 | 3931144,1 | 12924,8 | 167400,0 | |||||
1.1.1. | создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения | Управление строительства и инвестиций области | Увеличение годового объема ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-класса, строительство объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры при комплексной застройке (* за исключением программы «Жилье для российской семьи») | тыс. кв. м | 2014 – 412 | 467315,4 | 19197,7 | 327117,7 | 10000,0 | 111000,0 |
2015 – 480 | 365785,4 | 309301,2 | 84,2 | 56400,0 | ||||||
2016 – 490 * | 711482,7 | 358989,5 | 352413,2 | 80,0 | ||||||
ИТОГО: | 1544583,5 | 378187,2 | 988832,1 | 10164,2 | 167400,0 | |||||
Управление градостроительства и архитектуры области (в лимитах областной адресной инвестиционной программы) | Увеличение годового объема ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-класса, строительство объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры при комплексной застройке (* за исключением программы «Жилье для российской семьи»)/ протяженность сетей | тыс. кв. м/ пм | 2017 – 451* | 101509,8 | 101509,8 | |||||
2018 – 504/254,28 | 74002,2 | 74002,2 | ||||||||
2019 – 507 | 378578,2 | 378200,0 | 378,2 | |||||||
2020 – 549 | 451250,8 | 450800,0 | 450,8 | |||||||
2021 – 520 | 465665,2 | 465200,0 | 465,2 | |||||||
2022 – 525 | 474073,6 | 473600,0 | 473,6 | |||||||
2023 – 530 | 482782,3 | 482300,0 | 482,3 | |||||||
2024 – 535 | 511010,5 | 510500,0 | 510,5 | |||||||
ИТОГО: | 2938872,6 | 2936112,0 | 2760,6 | |||||||
1.1.2. | субсидии на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья | Управление градостроительства и архитектуры области | Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-класса | тыс. кв. м | 2014 | |||||
2015 | ||||||||||
2016 | ||||||||||
2017 | ||||||||||
2018 – | ||||||||||
2019 – | ||||||||||
2020 – 0,2 | 6200,0 | 6200,0 | ||||||||
2021 | ||||||||||
2022 | ||||||||||
2023 | ||||||||||
2024 | ||||||||||
ИТОГО: | 6200,0 | 6200,0 | ||||||||
1.2. | Приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье» | Управление градостроительства и архитектуры области | Ввод жилья по проектам жилищного строительства | тыс. кв. м | 2014 | |||||
2015 | ||||||||||
2016 | ||||||||||