АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
29.06.2018 | г. Тамбов | № 664 |
О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы |
Администрация области постановляет: 1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы, утвержденную постановлением администрации области от 30.04.2013 №447 (в редакции от 28.06.2018), (далее – Программа) следующие изменения: 1.1. в паспорте Программы: после позиции «Подпрограммы Программы» дополнить позицией следующего содержания: |
Программно-целевые инструменты Программы | Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Тамбовской области» на 2018-2020 годы |
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации» абзац третий изложить в следующей редакции: «младенческая смертность – 3,5 случая на 1000 родившихся живыми;» позицию «Объёмы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Программы | Всего: 132949861,0 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 4090525,3 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.) (привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством здравоохранения Российской Федерации); средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 43823576,0 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.); средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 77649496,9 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.); средства внебюджетных источников по предварительной оценке: 7386262,8 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 3035774,3 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»: всего: 4128433,5 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.). Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»: всего: 945594,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»: всего: 1364011,8 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»: всего: 669840,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»: всего: 490209,6 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»: всего: 793908,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.). Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»: всего: 1830995,0 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.). Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»: всего: 124675,6 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.). Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области»: всего: 34982892,9 тыс. руб. (с 2013 по 2015 гг.). Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2017 годы»: всего: 2637775,7 тыс. руб. (с 2014 по 2017 гг.). Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»: всего: 9317363,2 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.). Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции»: всего: 319645,3 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.). Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области»: всего: 72251413,7 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.). Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи»: Всего: 57328,3 тыс. руб. (с 2016 по 2020 гг.) |
1.2. в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы»: абзац третий изложить в следующей редакции: «минимально низкий уровень младенческой смертности (лишь за счет непредотвратимых случаев) – 3,5 случая на 1000 родившихся живыми;»; 1.3. в разделе 4 «Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий Программы»: наименование раздела изложить в следующей редакции: «4. Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий и ведомственных целевых программ Программы»; после абзаца тридцать восьмого дополнить абзацами следующего содержания: «В Подпрограмму включена ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Тамбовской области» на 2018-2020 годы (далее – ведомственная целевая программа), направленная на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в Тамбовской области и предусматривающая решение следующих задач: дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованием приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н; развитие профилактической направленности педиатрической службы; внедрение стационарозамещающих технологий в амбулаторном звене; создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций. Выполнение ведомственной целевой программы позволит достичь следующих результатов: предоставление детям медицинской помощи в амбулаторных условиях с применением современных медицинских изделий для диагностики и лечения позволит обеспечить более раннее (своевременное) выявление и лечение состояний, заболеваний и факторов риска их развития; обеспечение комфортности пребывания детей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях позволит повысить положительную мотивацию детей и их родителей при их нахождении в медицинской организации; развитие амбулаторных и стационарозамещающих технологий со снижением нагрузки на стационарное звено.»; 1.4. в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» абзац третий изложить в следующей редакции: «Объем финансирования Программы на период 2013-2020 годов за счет средств бюджета Тамбовской области составляет 43823576,0 тыс. руб. (33,0% от общего объема средств Программы), федерального бюджета – 4090525,3 тыс. руб. (3,0% от общего объема средств Программы), обязательного медицинского страхования – 77649496,9 тыс. руб. (58,4% от общего объема средств Программы), внебюджетных источников – 7386262,8 тыс. руб. (5,6% от общего объема средств Программы).»; 1.5. в приложении № 1а «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016-2020 годы, подпрограмм государственной Программы и их значения» к Программе: пункт 2 изложить в следующей редакции: |
2. Младенческая смертность | Случаев на 1000 родившихся живыми | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
пункт 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции: |
3.1. Младенческая смертность | Случаев на 1000 родившихся живыми | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
1.6. в приложении № 2а «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области на 2016-2020 годы» к Программе: раздел 1 «Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», раздел 3 «Охрана здоровья матери и ребенка», раздел 4 «Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей», раздел 5 «Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям», раздел 6 «Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», раздел 8 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи», раздел 9 «Подпрограмма государственной программы «Экспертиза и контрольно-надзорные функции», раздел 10 «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области», раздел 11 «Подпрограмма государственной программы «Развитие скорой медицинской помощи» изложить в редакции согласно приложению № 1; 1.7. приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2; 1.8. в приложении № 5 «Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 3035774,3 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 1360003,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. – 36017,3 тыс. руб.; 2015 г. – 1,9 тыс. руб.; 2016 г. – 403413,9 тыс. руб.; 2017 г. – 346766,5 тыс. руб.; 2018 г. – 396883,6, тыс. руб.; 2019 г. – 88460,2 тыс. руб.; 2020 г. – 88460,2 тыс. руб.; средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 1675770,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 28866,4 тыс. руб.; 2014 г. – 48228,0 тыс. руб.; 2015 г. – 26213,6 тыс. руб.; 2016 г. – 375166,1 тыс. руб.; 2017 г. – 321946,9 тыс. руб.; 2018 г. – 313370,0 тыс. руб.; 2019 г. – 281959,2 тыс. руб.; 2020 г. – 280020,2 тыс. руб.; средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 0,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 – 0,3 тыс. руб. |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2020 годы составляет 3035774,3 тыс. рублей, в том числе 1360003,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (44,8%), 1675770,4 тыс. рублей за счет средств бюджета Тамбовской области (55,2%), 0,3 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников.»; 1.9. в приложении № 8 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: после позиции «Соисполнитель Подпрограммы» дополнить позицией следующего содержания: |
Программно-целевые инструменты Подпрограммы | Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Тамбовской области» на 2018-2020 годы |
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 1364011,8 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета по предварительной оценке: 491323,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 10887,9 тыс. руб.; 2014 г. – 7377,1 тыс. руб.; 2015 г. – 0,0 тыс. руб.; 2016 г. – 280554,1 тыс. руб.; 2017 г. – 0,0 тыс. руб.; 2018 г. – 64168,1 тыс. руб.; 2019 г. – 64168,1 тыс. руб.; 2020 г. – 64168,1 тыс. руб. средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 872688,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 160572,2 тыс. руб.; 2014 г. – 173585,2 тыс. руб.; 2015 г. – 306995,3 тыс. руб.; 2016 г. – 104839,3 тыс. руб.; 2017 г. – 31362,9 тыс. руб.; 2018 г. – 32312,1 тыс. руб.; 2019 г. – 31510,7 тыс. руб.; 2020 г. – 31510,7 тыс. руб. |
в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»: подраздел «Мероприятие 4.6. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет» дополнить абзацами следующего содержания: «В рамках Подпрограммы реализуется ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Тамбовской области» на 2018-2020 годы (далее – ведомственная целевая программа), направленная на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в Тамбовской области. Для дальнейшего совершенствования организации системы первичной медико-санитарной помощи детям на территории области планируется обеспечить проведение следующих конкретных мер: дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинскими изделиями; создание в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. В результате реализации этих мероприятий к 2020 году будет обеспечено сохранение на низком уровне младенческой смертности до 3,5 случаев на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми, снижение смертности детей в возрасте 0 – 4 года до 5,2 случаев на 1 тыс. новорожденных, родившихся живыми.»; в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2020 годы составляет 1364011,8 тыс. руб., в том числе 872688,4 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (64,0% от общего объема средств Подпрограммы) и 491323,4 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (36,0% от общего объема средств Подпрограммы).»; 1.10. в приложении № 9 «Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 669840,0 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 648718,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 98139,7 тыс. руб.; 2014 г. – 111277,5 тыс. руб.; 2015 г. – 75238,6 тыс. руб.; 2016 г. – 74272,9 тыс. руб.; 2017 г. – 72723,9 тыс. руб.; 2018 г. – 78332,2 тыс. руб.; 2019 г. – 66208,0 тыс. руб.; 2020 г. – 72526,0 тыс. руб.; средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 565,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. – 565,5 тыс. руб.; средства федерального бюджета по предварительной оценке: 20555,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 555,9 тыс. руб.; 2017 г. – 19999,8 тыс. руб. |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2020 годы составляет 669840,0 тыс. руб., в том числе 648718,8 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (96,8% от общего объема средств Подпрограммы) и 565,5 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,1% от общего объема средств Подпрограммы) и 20555,7 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (3,1% от общего объема средств Подпрограммы).»; 1.11. в приложении № 10 «Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» к Программе (далее – Подпрограмма): позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 490209,6 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 490209,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 89308,2 тыс. руб.; 2014 г. – 48013,4 тыс. руб.; 2015 г. – 56232,0 тыс. руб.; 2016 г. – 52392,0 тыс. руб.; 2017 г. – 54762,1 тыс. руб.; 2018 г. – 70710,0 тыс. руб.; 2019 г. – 56781,0 тыс. руб.; 2020 г. – 62010,0 тыс. руб. |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2020 годы составляет 490209,6 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (100,0% от общего объема средств Подпрограммы).»; 1.12. в приложении № 11 «Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 793908,1 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 568608,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 76787,8 тыс. руб.; 2014 г. – 86781,8 тыс. руб.; 2015 г. – 90829,4 тыс. руб.; 2016 г. – 82685,9 тыс. руб.; 2017 г. – 83666,3 тыс. руб.; 2018 г. – 59639,1 тыс. руб.; 2019 г. – 51063,5 тыс. руб.; 2020 г. – 37154,3 тыс. руб.; средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 1800,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 100,0 тыс. руб.; 2014 г. – 250,0 тыс. руб.; 2015 г. – 550,0 тыс. руб.; 2016 г. – 150,0 тыс. руб.; 2017 г. – 175,0 тыс. руб.; 2018 г. – 175,0 тыс. руб.; 2019 г. – 200,0 тыс. руб.; 2020 г. – 200,0 тыс. руб.; средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 223500,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. – 23500,0 тыс. руб.; 2014 г. – 40000,0 тыс. руб.; 2015 г. – 40000,0 тыс. руб.; 2016 г. – 60000,0 тыс. руб. 2017 г. – 60000,0 тыс. руб. |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2013-2020 годы составляет 793908,1 тыс. руб., в том числе 223500,0 тыс. руб. за счет средств обязательного медицинского страхования (28,2% от общего объема средств Подпрограммы), 568608,1 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (71,6% от общего объема средств Подпрограммы) и 1800,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (0,2% от общего объема средств Подпрограммы).»; 1.13. в приложении № 16 «Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 9317363,2 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 4741919,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 989131,3 тыс. руб.; 2017 г. – 921908,9 тыс. руб.; 2018 г. – 1108191,0 тыс. руб.; 2019 г. – 827203,8 тыс. руб.; 2020 г. – 895484,1 тыс. руб., средства федерального бюджета по предварительной оценке: 258691,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 49744,0 тыс. руб.; 2017 г. – 18224,7 тыс. руб.; 2018 г. – 62985,6 тыс. руб.; 2019 г. – 63868,4 тыс. руб.; 2020 г. – 63868,4 тыс. руб.; средства из внебюджетных источников по предварительной оценке: 4316753,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 780500,0 тыс. руб.; 2017 г. – 820000,0 тыс. руб.; 2018 г. – 860998,0 тыс. руб.; 2019 г. – 905003,0 тыс. руб.; 2020 г. – 950252,0 тыс. руб. |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2020 годы составляет 9317363,2 тыс. руб., в том числе 258691,1 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (2,8% от общего объема средств Подпрограммы), 4741919,1 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (50,9% от общего объема средств Подпрограммы) и 4316753,0 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников (46,3% от общего объема средств Подпрограммы).»; 1.14. в приложении № 17 «Подпрограмма «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 319645,3 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 313191,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 63051,6 тыс. руб.; 2017 г. – 61427,9 тыс. руб.; 2018 г. – 70151,2 тыс. руб.; 2019 г. – 56654,0 тыс. руб.; 2020 г. – 61907,0 тыс. руб.; средства федерального бюджета по предварительной оценке: 6453,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 1875,7 тыс. руб.; 2017 г. – 1124,3 тыс. руб.; 2018 г. – 1115,2 тыс. руб.; 2019 г. – 1160,2 тыс. руб.; 2020 г. – 1178,2 тыс. руб. |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2020 годы составляет 319645,3 тыс. руб., в том числе 6453,6 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета (2,0% от общего объема средств Подпрограммы), 313191,7 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (98,0% от общего объема средств Подпрограммы).»; 1.15. в приложении № 18 «Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Тамбовской области» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 72251413,7 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 20093606,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 3772343,5 тыс. руб.; 2017 г. – 3761031,8 тыс. руб.; 2018 г. – 4028395,8 тыс. руб.; 2019 г. – 4181405,8 тыс. руб.; 2020 г. – 4350429,2 тыс. руб.; средства обязательного медицинского страхования по предварительной оценке: 52157807,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 8778431,3 тыс. руб.; 2017 г. – 9139029,1 тыс. руб.; 2018 г. – 10992917, 9 тыс. руб.; 2019 г. – 11395904,4 тыс. руб.; 2020 г. – 11851524,9 тыс. руб. |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2020 годы составляет 72251413,7 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Тамбовской области – 20093606,1 тыс. руб. (27,8% от общего объема средств Подпрограммы) и за счет средств обязательного медицинского страхования – 52157807,6 тыс. руб. (72,2% от общего объема средств Подпрограммы).»; 1.16. в приложении № 19 «Подпрограмма «Развитие скорой медицинской помощи» к Программе (далее – Подпрограмма): в паспорте Подпрограммы: позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Всего: 57328,3 тыс. руб., из них: средства бюджета Тамбовской области по предварительной оценке: 57328,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 г. – 11810,1 тыс. руб.; 2017 г. – 12699,0 тыс. руб.; 2018 г. – 13239,2 тыс. руб.; 2019 г. – 9518,0 тыс. руб.; 2020 г. – 10062,0 тыс. руб. |
в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2016-2020 годы составляет 57328,3 тыс. руб. за счет средств бюджета Тамбовской области (100,0% от общего объема средств Подпрограммы).». 2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
И. о. главы администрации | |
области | О.О.Иванов |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области |
| от 29.06.2018 № 664 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2а к государственной программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы |
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2016-2020 годы |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты: | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.: | ||||||||||||||||||||||||||||
наименование | единица измерения | год реализа-ции | значение (по годам реализации мероприя-тия) | по годам, всего | федеральный бюджет | бюджет Тамбовской области | местный бюджет | внебюд-жетные средства |
| ||||||||||||||||||||||
1. Подпрограмма государственной программы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни» |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С | Управление здравоохранения области | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных | Процент | 2016 | 81,0 | 2273,3 | 2273,3 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||
2017 | 95,0 | Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций) подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» |
| ||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 95,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 95,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 95,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
1.2. Централизован-ные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения | Управление здравоохранения области | Количество единиц закупленного оборудования | Единиц | 2016 | 213 | 40144,9 | 0,0 | 40144,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2017 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2018 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
1.3. Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространен-ности наиболее значимых факторов риска | Управление здравоохранения области | Доля взрослых лиц, состоящих под диспансерным наблюдением по поводу болезни, характеризую-щейся повышенным кровяным давлением, в общем числе лиц, имеющих повышенное кровяное давление | Процент | 2016 | 83,0 | 1931,2 | 0,0 | 1931,2 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||
2017 | 83,5 | 2011,9 | 0,0 | 2011,9 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||
2018 | 84,0 | 1768,6 | 0,0 | 1768,6 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||
2019 | 84,5 | 1768,6 | 0,0 | 1768,6 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||
2020 | 85,0 | 1768,6 | 0,0 | 1768,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
1.4. Приобретение в государственную собственность Тамбовской области части помещений под размещение медицинских кабинетов амбулаторного приема | Комитет по управлению имуществом области | Количество приобретенных объектов в государственную собственность Тамбовской области | Объект | 2016 | 1,0 | 8000,0 | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||
2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||
2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||
2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||
1.5. Предоставление субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на оказание услуг по профилактике абортов | Управление здравоохранения области | Число абортов | Единиц на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет | 2018 | 15,9 | 3,6 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,3 |
| ||||||||||||||||||||
2019 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||
2020 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику» | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок | Управление здравоохранения области | Охват иммунизацией против пневмококковой инфекции в декретированные сроки | Процент | 2016 | 92,6 | 22711,7 | 0,0 | 22711,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2017 | 93 | 18115,5 | 0,0 | 18115,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2018 | 94 | 18454,8 | 0,0 | 18454,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2019 | 95 | 18454,8 | 0,0 | 18454,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 95 | 18454,8 | 0,0 | 18454,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C» | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C | Управление здравоохранения области | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных | Процент | 2016 | 81,0 | 133,5 | 0,0 | 133,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2017 | 95,0 | 106,8 | 0,0 | 106,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2018 | 95,0 | 106,8 | 0,0 | 106,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2019 | 95,0 | 106,8 | 0,0 | 106,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 95,0 | 106,8 | 0,0 | 106,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | Управление здравоохранения области | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) | Процент | 2016 | 95,5 | 259288,3 | 259288,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2017 | 97,1 | 255730,0 | 255730,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2018 | 97,2 | 238858,5 | 238858,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2019 | 97,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
1.9. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | Управление здравоохранения области | Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | Процент | 2016 | 98 | 2795,9 | 2795,9 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2017 | 99,1 | Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации) подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» | |||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 99,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 99,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 99,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
1.10. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | Управление здравоохранения области | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализирован-ных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализирован-ными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) | Процент | 2016 | 95,5 | 124697,2 | 124697,2 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2017 | 97,1 | 91036,5 | 91036,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2018 | 97,2 | 87402,9 | 87402,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2019 | 97,3 | 88460,2 | 88460,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 98,0 | 88460,2 | 88460,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
1.11. Финансовое обеспечение закупок антибактериаль-ных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | Управление здравоохранения области | Смертность от туберкулеза | На 100 тыс. населения | 2016 | 6,2 | 14359,2 | 14359,2 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2017 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2018 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2019 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
1.12. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе | Управление здравоохранения области | Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» | Процент | 2016 | 100 | 30729,2 | 0,0 | 30729,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2017 | 100 | 27436,8 | 0,0 | 27436,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2018 | 100 | 26835,0 | 0,0 | 26835,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2019 | 100 | 22133,0 | 0,0 | 22133,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 100 | 24194,0 | 0,0 | 24194,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
1.13.Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан | Управление здравоохранения области | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализирован-ных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализирован-ными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) | Процент | 2016 | 95,5 | 271515,6 | 0,0 | 271515,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2017 | 97,1 | 260533,2 | 0,0 | 260533,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2018 | 97,2 | 246350,9 | 0,0 | 246350,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2019 | 97,3 | 239496,0 | 0,0 | 239496,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 98,0 | 235496,0 | 0,0 | 235496,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
1.14. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Управление здравоохранения области | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализирован-ных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализирован-ными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) | | 2018 | 97,2 | 29083,4 | 29083,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2019 | 97,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения» | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.15. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общеграждан-ского назначения | Управление градостроитель-ства и архитектуры области | Количество объектов здравоохранения | Объект | 2017 | 0 | 13742,8 | 0,0 | 13742,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2018 | 0 | 18889,5 | 0,0 | 18889,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2019 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Расширение сети сельских медицинских учреждений» | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.16. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общеграждан-ского назначения («приоритетный стратегический проект «Создание новых объектов сельского здравоохра-нения») | Управление градостроитель-ства и архитектуры области | Снижение смертности сельского населения ежегодно | Процент | 2018 | 2,0 | 961,1 | 0,0 | 961,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2019 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
1.17. Приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации («Создание новых объектов сельского здравоохранения» (приоритетный стратегический проект) | Управление градостроитель-ства и архитектуры области | Снижение смертности сельского населения ежегодно | Процент | 2018 | 2,0 | 9717,8 | 9717,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2019 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
1.18. Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации («Развитие выездных форм медицинского обслуживания населения сельских территорий» (приоритетный стратегический проект) | Управление здравоохранения области | Увеличение охвата сельских жителей выездными формами работы | Процент | 2018 | 15 | 31821,0 | 31821,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2019 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
Итого по Подпрограмме: | | | | 2016 | | 778580,0 | 403413,9 | 375166,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2017 | | 668713,4 | 346766,5 | 321946,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2018 | | 710253,9 | 396883,6 | 313370,0 | 0,0 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||
2019 | | 370419,4 | 88460,2 | 281959,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | | 368480,4 | 88460,2 | 280020,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
Всего по Подпрограмме: | | | | 2016-2020 | | 2826447,1 | 1323984,4 | 1572462,4 | 0,0 | 0,3 | |||||||||||||||||||||
3. Подпрограмма государственной программы «Охрана здоровья матери и ребенка» | |||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Совершенствование службы родовспоможения» | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. Софинансирова-ние капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации* | Управление здравоохранения области | Техническая готовность объекта за год | Процент | 2016 | 100 | 361326,9 | 280554,1 | 80772,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2017 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2018 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2019 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
3.2. Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общеграждан-ского назначения** | Управление строительства и инвестиций области | Количество объектов здравоохранения | Объект | 2017 | 1 | 10857,0 | 0,0 | 10857,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
Управление градостроитель-ства и архитектуры области | 2018 | | 801,3 | 0,0 | 801,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
2019 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
* Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов. **Расходы предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка» | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга | Управление здравоохранения области | Охват неонатальным скринингом/ аудиологическим скринингом | Процент | 2016 | 99,9/97,4 | 3667,0 | 0,0 | 3667,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2017 | 99,9/100 | 4433,6 | 0,0 | 4433,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2018 | 99,9/100 | 5000,4 | 0,0 | 5000,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2019 | 99,9/100 | 5000,4 | 0,0 | 5000,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 99,9/100 | 5000,4 | 0,0 | 5000,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
3.4. Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике | Управление здравоохранения области | Младенческая смертность | Случаев на 1000 родившихся живыми | 2016 | 5,2 | 7299,0 | 0,0 | 7299,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2017 | 3,9 | 7776,1 | 0,0 | 7776,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2018 | 3,5 | 8196,0 | 0,0 | 8196,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2019 | 3,5 | 8195,9 | 0,0 | 8195,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 3,5 | 8195,9 | 0,0 | 8195,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Развитие специализированной медицинской помощи детям» | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.5. Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан | Управление здравоохранения области | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализирован-ных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализирован-ными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов) | Процент | 2016 | 95,5 | 7516,8 | 0,0 | 7516,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2017 | 97,1 | 3141,5 | 0,0 | 3141,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2018 | 97,2 | 3148,0 | 0,0 | 3148,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2019 | 97,3 | 3148,0 | 0,0 | 3148,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 98,0 | 3148,0 | 0,0 | 3148,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
3.6. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет | Управление здравоохранения области | Показатель ранней неонатальной смертности | На 1000 новорожденных | 2016 | 1,3 | 5583,0 | 0,0 | 5583,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2017 | 1,15 | 5154,7 | 0,0 | 5154,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2018 | 1,1 | 5166,4 | 0,0 | 5166,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2019 | 1,1 | 5166,4 | 0,0 | 5166,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 1,0 | 5166,4 | 0,0 | 5166,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций» | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.7. Ведомственная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций» | Управление здравоохранения области | Доля детских поликлиники и детских поликлинических отделений медицинских организаций Тамбовской области, дооснащенных медицинскими изделиями | Процент | 2018 | 7,0 | 74168,1 | 64168,1 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2019 | 20,0 | 74168,1 | 64168,1 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 100,0 | 74168,1 | 64168,1 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
Итого по Подпрограмме: | | | | 2016 | | 385393,4 | 280554,1 | 104839,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2017 | | 31362,9 | 0,0 | 31362,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2018 | | 96480,2 | 64168,1 | 32312,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2019 | | 95678,8 | 64168,1 | 31510,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | | 95678,8 | 64168,1 | 31510,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
Всего по Подпрограмме: | | | | 2016-2020 | | 704594,1 | 473058,4 | 231535,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
4. Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» | |||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Развитие санаторно-курортного лечения» | |||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по санаторно-курортному лечению и реабилитации, в том числе детей | Управление здравоохранения области | Выполнение государственного задания на санаторно-курортное лечение детей областными государственными учреждениями здравоохранения | Процент | 2016 | 100 | 20197,7 | 0,0 | 20197,7 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2017 | 100 | 20689,3 | 0,0 | 20689,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2018 | 100 | 22699,0 | 0,0 | 22699,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2019 | 100 | 16023,0 | 0,0 | 16023,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 100 | 18162,0 | 0,0 | 18162,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Развитие медицинской реабилитации» | |||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. Организация реабилитационной помощи больным после получения специализирован-ного, в том числе высокотехнологичного лечения, в санаторно-курортных организациях | Управление здравоохранения области | Смертность от болезней системы кровообращения | На 100 тыс. населения | 2016 | 673,0 | 6037,0 | 0,0 | 6037,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2017 | 655,0 | 4799,2 | 0,0 | 4799,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2018 | 654,7 | 4808,0 | 0,0 | 4808,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2019 | 654,4 | 4808,0 | 0,0 | 4808,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 654,0 | 4808,0 | 0,0 | 4808,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
4.3. Оказание реабилитационной помощи после получения специализирован-ного, в том числе высокотехнологичного лечения | Управление здравоохранения области | Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения здравоохранения «Тамбовский областной | Процент | 2016 | 100 | 48038,2 | 0,0 | 48038,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2017 | 100 | 47235,4 | 0,0 | 47235,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2018 | 100 | 50825,2 | 0,0 | 50825,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2019 | 100 | 45377,0 | 0,0 | 45377,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 100 | 49556,0 | 0,0 | 49556,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||
| | Специализирован-ный дом ребенка» | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
4.4. Реализация инновационного социального проекта «Семья – формула счастья» | Управление здравоохранения области | Количество участников проекта | Детей/ семей | 2016 | 30/15 | 555,9 | 555,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2017 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2018 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2019 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
4.5. Расходы за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий | Управление здравоохранения области | Количество объектов | Объект | 2017 | 1 | 19999,8 | 19999,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2018 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2019 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
Итого по Подпрограмме: | | | | 2016 | | 74828,8 | 555,9 | 74272,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2017 | | 92723,7 | 19999,8 | 72723,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2018 | | 78332,2 | 0,0 | 78332,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2019 | | 66208,0 | 0,0 | 66208,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | | 72526,0 | 0,0 | 72526,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
Всего по Подпрограмме: | | | | 2016-2020 | | 384618,7 | 20555,7 | 364063,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
5. Подпрограмма государственной программы «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» | |||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Оказание паллиативной помощи взрослым» | |||||||||||||||||||||||||||||||
5.1. Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи | Управление здравоохранения области | Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослых | 100 тыс. взрослого населения | 2016 | 6,8 | 52392,9 | 0,0 | 52392,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2017 | 7,6 | 54762,1 | 0,0 | 54762,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2018 | 8,4 | 70710,0 | 0,0 | 70710,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2019 | 9,2 | 56781,0 | 0,0 | 56781,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 10,0 | 62010,0 | 0,0 | 62010,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
Итого по Подпрограмме: | | | | 2016 | | 52392,9 | 0,0 | 52392,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2017 | | 54762,1 | 0,0 | 54762,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2018 | | 70710,0 | 0,0 | 70710,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2019 | | 56781,0 | 0,0 | 56781,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | | 62010,0 | 0,0 | 62010,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
Всего по Подпрограмме: | | | | 2016-2020 | | 296656,0 | 0,0 | 296656,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
6. Подпрограмма государственной программы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | |||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников» | |||||||||||||||||||||||||||||||
6.1. Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области | Управление здравоохранения области | Обеспеченность врачами | На 10 тыс. человек | 2016 | 30,3 | 25236,3 | 0,0 | 25236,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2017 | 31,5 | 25009,6 | 0,0 | 25009,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2018 | 31,6 | 23210,8 | 0,0 | 23210,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2019 | 31,7 | 17820,0 | 0,0 | 17820,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 31,8 | 3910,8 | 0,0 | 3910,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
6.2. Ежемесячные социальные выплаты гражданам, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего (послевузовского) профессионального образования | Управление здравоохранения области | Обеспеченность врачами | На 10 тыс. человек | 2016 | 30,3 | 6656,0 | 0,0 | 5114,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2017 | 31,5 | 6984,0 | 0,0 | 6656,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2018 | 31,6 | 8478,0 | 0,0 | 8478,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2019 | 31,7 | 6227,0 | 0,0 | 6227,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 31,8 | 6227,0 | 0,0 | 6227,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
6.3. Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области | Управление здравоохранения области | Обеспеченность врачами | На 10 тыс. человек | 2016 | 30,3 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | |||||||||||||||||||||
2017 | 31,5 | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,0 | |||||||||||||||||||||||||
2018 | 31,6 | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,0 | |||||||||||||||||||||||||
2019 | 31,7 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 31,8 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | |||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников» | |||||||||||||||||||||||||||||||
6.4. Единовременная компенсационная выплата врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения | Управление здравоохранения области | Обеспеченность сельского населения врачами | На 10 тыс. человек | 2016 | 17,68 | 88100,0 | 60000,0* | 28100,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2017 | 18,10 | 86000,0 | 60000,0* | 26000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2018 | 18,60 | Расходы на реализацию мероприятия учтены в рамках мероприятия «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам) подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи». | |||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 19,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 19,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.5. Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках | Управление здравоохранения области | Обеспеченность сельского населения врачами | На 10 тыс. человек | 2016 | 17,68 | 24235,6 | 0,0 | 24235,6 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2017 | 18,10 | 26000,8 | 0,0 | 26000,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2018 | 18,60 | 27550,3 | 0,0 | 27550,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2019 | 19,15 | 27016,5 | 0,0 | 27016,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 19,65 | 27016,5 | 0,0 | 27016,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
6.6. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам за периоды, истекшие до 1 января 2018 года | Управление здравоохранения области | Обеспеченность сельского населения врачами | На 10 тыс. человек | 2018 | 18,60 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2019 | 19,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 19,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||
Итого по Подпрограмме: | | | | 2016 | | 142835,9 | 60000,0 | 82685,9 | 0,0 | 150,0 | |||||||||||||||||||||
2017 | | 143841,3 | 60000,0 | 83666,3 | 0,0 | 175,0 | |||||||||||||||||||||||||
2018 | | 59814,1 | 0,0 | 59639,1 | 0,0 | 175,0 | |||||||||||||||||||||||||
2019 | | 51263,5 | 0,0 | 51063,5 | 0,0 | 200,0 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | | 37354,3 | 0,0 | 37154,3 | 0,0 | 200,0 | |||||||||||||||||||||||||
Всего по Подпрограмме: | | | | 2016-2020 | | 435109,1 | 120000,0 | 314209,1 | 0,0 | 900,0 | |||||||||||||||||||||
* Средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области. | |||||||||||||||||||||||||||||||
8. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи» | |||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом» | |||||||||||||||||||||||||||||||
8.1. Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия | Управление здравоохранения области | Снижение смертности от туберкулеза | На 100 тыс. населения | 2016 | 6,2 | 10240,0 | 0,0 | 10240,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||
2017 | 3,4 | 17803,1 |