АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
30.10.2017 | г. Тамбов | № 1040 |
О внесении изменений в постановление администрации области от 05.06.2013 № 586 «Об утверждении Государственной программы Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы |
Администрация области постановляет: 1. Внести в постановление администрации области от 05.06.2013 № 586 «Об утверждении Государственной программы Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы (в редакции от 29.05.2017), (далее – постановление, Госпрограмма) следующие изменения: 1.1. в наименовании постановления, пункте 1 слово «граждан» заменить словом «населения»; 1.2. в Госпрограмме, утвержденной постановлением: в наименовании Госпрограммы, далее по тексту Госпрограммы и приложений к ней слово «граждан» заменить словом «населения»; по тексту Госпрограммы, за исключением приложений № 2 и № 4 к Госпрограмме, слова «управление строительства и инвестиций области» заменить словами «управление градостроительства и архитектуры области» в соответствующем падеже; в паспорте Госпрограммы: позицию «Соисполнители Госпрограммы» изложить в следующей редакции: |
«Соисполнители Госпрограммы | Управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области; управление образования и науки области; управление социальной защиты и семейной политики области; комитет по управлению имуществом области; управление государственного строительного надзора области» |
в позиции «Целевые индикаторы и показатели Госпрограммы, их значения на последний год реализации»: в абзаце шестнадцатом цифры «4,1» заменить цифрами «3,4»; в абзаце девятнадцатом цифры «58,8» заменить цифрами «62,4»; в абзаце двадцатом цифры «2750» заменить цифрами «2700»; абзацы двадцать седьмой – двадцать девятый изложить в следующей редакции: «доля муниципальных образований – получателей субсидии, принявших решение о выборе городского парка, благоустраиваемого с участием средств федерального бюджета (с учетом результатов общественных обсуждений) – 100%; доля муниципальных образований – получателей субсидии, утвердивших дизайн-проект благоустройства городского парка и перечень мероприятий по благоустройству (с учетом результатов общественных обсуждений) – 100%; охват населения дворовыми территориями, благоустроенными с участием средств федерального бюджета (доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования области) – 23,1%»; позицию «Объемы и источники финансирования Госпрограммы» изложить в следующей редакции: |
«Объемы и источники финансирования Госпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы в 2014-2020 годах составит 97536723,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета (Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) – 4296072,0 тыс. рублей: 2014 год – 793668,4 тыс. рублей; 2015 год – 601274,5 тыс. рублей; 2016 год – 1096915,4 тыс. рублей; 2017 год – 1459206,8 тыс. рублей; 2018 год – 120791,8 тыс. рублей; 2019 год – 120771,6 тыс. рублей; 2020 год – 103443,5 тыс. рублей; за счет средств бюджета Тамбовской области – 9207762,0 тыс. рублей:<1> 2014 год – 1224348,3 тыс. рублей; 2015 год – 1137262,8 тыс. рублей; 2016 год – 1118070,0 тыс. рублей; 2017 год – 793833,3 тыс. рублей; 2018 год – 1322194,6 тыс. рублей; 2019 год – 1829295,3 тыс. рублей; 2020 год – 1782757,7 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 937987,2 тыс. рублей: 2014 год – 226287,7 тыс. рублей; 2015 год – 51891,4 тыс. рублей; 2016 год – 43787,2, тыс. рублей; 2017 год – 47940,1 тыс. рублей; 2018 год – 87013,8 тыс. рублей; 2019 год – 43467,0 тыс. рублей; 2020 год – 437600,0 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников – 83094902,7 тыс. рублей: 2014 год – 15667347,4 тыс. рублей; 2015 год – 10371438,3 тыс. рублей; 2016 год – 10469728,4 тыс. рублей; 2017 год – 12616346,6 тыс. рублей; 2018 год – 10029658,0 тыс. рублей; 2019 год – 11174527,0 тыс. рублей; 2020 год – 12765857,0 тыс. рублей; общий объем финансирования – 97536723,9 тыс. рублей: 2014 год – 17911651,8 тыс. рублей; 2015 год – 12161867,0 тыс. рублей; 2016 год – 12728501,0 тыс. рублей; 2017 год – 14917326,8 тыс. рублей; 2018 год – 11559658,2 тыс. рублей; 2019 год – 13168060,9 тыс. рублей; 2020 год – 15089658,2 тыс. рублей |
<1> В том числе инвестиции, планируемые к реализации в рамках областной адресной инвестиционной программы на 2014-2020 годы, составят 6376650,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 600388,7 тыс. рублей; 2015 год – 475818,2 тыс. рублей; 2016 год – 647590,7 тыс. рублей; 2017 год – 264959,8 тыс. рублей; 2018 год – 1154395,2 тыс. рублей; 2019 год – 1663998,1 тыс. рублей; 2020 год – 1569500,0 тыс. рублей»; в разделе 3 Госпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Государственной программы»: абзацы двадцать девятый – тридцать первый изложить в следующей редакции: «доля муниципальных образований – получателей субсидии, принявших решение о выборе городского парка, благоустраиваемого с участием средств федерального бюджета (с учетом результатов общественных обсуждений); доля муниципальных образований – получателей субсидии, утвердивших дизайн-проект благоустройства городского парка и перечень мероприятий по благоустройству (с учетом результатов общественных обсуждений); охват населения дворовыми территориями, благоустроенными с участием средств федерального бюджета (доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования области);»; в абзаце девяносто четвертом цифры «4,1» заменить цифрами «3,4»; в абзаце девяносто седьмом цифры «4» и «58,8» заменить цифрами «7,6» и «62,4» соответственно; в абзаце девяносто восьмом цифры «2750» заменить цифрами «2700»; приложение № 1 к Госпрограмме «Перечень показателей (индикаторов) Государственной программы Тамбовской области, подпрограмм Государственной программы Тамбовской области и их значений» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; приложение № 2 к Госпрограмме «Перечень мероприятий Государственной программы Тамбовской области» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; приложение № 4 к Госпрограмме «Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы Тамбовской области» на 2014-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; в приложении № 5 к Госпрограмме «Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы: в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» цифры «409,8» и «170» заменить цифрами «227,8» и «150» соответственно; позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем формирования – 11165729,1 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 797773,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 19197,7 тыс. рублей; 2016 год – 358989,5 тыс. рублей; 2017 год – 419586,0 тыс. рублей; бюджет Тамбовской области – 4483364,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 327117,7 тыс. рублей; 2015 год – 309301,2 тыс. рублей; 2016 год – 352413,2 тыс. рублей; 2017 год – 150932,6 тыс. рублей; 2018 год – 714800,0 тыс. рублей; 2019 год – 1059300,0 тыс. рублей; 2020 год – 1569500,0 тыс. рублей; из них в рамках лимитов областной адресной инвестиционной программы: 2014 год – 327117,7 тыс. рублей; 2015 год – 309301,2 тыс. рублей; 2016 год – 352413,2 тыс. рублей; 2017 год – 150932,6 тыс. рублей; 2018 год – 714800,0 тыс. рублей; 2019 год – 1059300,0 тыс. рублей; 2020 год – 1563300,0 тыс. рублей; местные бюджеты – 395191,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 10000,0 тыс. рублей; 2015 год – 84,2 тыс. рублей; 2016 год – 80,0 тыс. рублей; 2017 год – 627,0 тыс. рублей; 2018 год – 400,0 тыс. рублей; 2019 год – 400,0 тыс. рублей; 2020 год – 383600,0 тыс. рублей; средства частных инвесторов и кредиторов – 5489400,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 112000,0 тыс. рублей; 2015 год – 582400,0 тыс. рублей; 2016 год – 1575100,0 тыс. рублей; 2017 год – 2506300,0 тыс. рублей; 2018 год – 211200,0 тыс. рублей; 2019 год – 227500,0 тыс. рублей; 2020 год – 274900,0 тыс. рублей» |
в разделе 2 подпрограммы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы»: в абзаце четвертом цифры «10» заменить цифрой «8»; таблицу «Адресный перечень земельных участков Тамбовской области для первоочередного освоения в 2017 году» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; в разделе 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» в абзаце первом цифры «3718» заменить цифрами «3569»; в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»: в абзаце шестом цифры «10977303,1» заменить цифрами «11072134,1»; в абзаце седьмом цифры «627773,2» заменить цифрами «797773,2»; в абзаце восьмом цифры «4465192,7» заменить цифрами «5146059,7»; в абзаце девятом цифры «394937,2» заменить цифрами «395191,2»; в абзаце десятом цифры «5489400,0» заменить цифрами «4733100,0»; приложение № 1 к подпрограмме «Перечень приоритетных земельных участков под жилищное строительство с информацией о потребности в коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуре на территории Тамбовской области» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению; приложение № 2 к подпрограмме «Показатели ввода жилья при комплексной застройке земельных участков на территории Тамбовской области» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению; приложение № 3 к подпрограмме «Сетевой график реализации основных мероприятий комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства на территории Тамбовской области в 2014-2020 годах» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению; приложение № 4 к подпрограмме «Перечень проектов жилищного строительства, в том числе объектов капитального строительства государственной собственности Тамбовской области (муниципальной собственности), строящихся с государственной поддержкой в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы в 2017 году» изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению; в приложении № 6 к Госпрограмме «Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы: в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации»: в абзаце седьмом цифры «11» заменить цифрой «9»; в абзаце восьмом цифры «56» заменить цифрами «90»; позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах составит – 269574,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета области – 2000,0 тыс. рублей: 2015 год – 2000,0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 54814,6 тыс. рублей: 2016 год – 1883,0 тыс. рублей; 2017 год – 4158,0 тыс. рублей; 2018 год – 48773,6 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников – 212760,0 тыс. рублей: 2014 год – 117018,0 тыс. рублей; 2015 год – 21276,0 тыс. рублей; 2016 год – 31914,0 тыс. рублей; 2017 год – 21276,0 тыс. рублей; 2018 год – 21276,0 тыс. рублей» |
в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» цифры «38883,0» заменить цифрами «54814,6»; в приложении № 8 к Госпрограмме «Подпрограмма «Кадровое обеспечение задач строительства» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы: в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» в абзаце первом цифры «905» заменить цифрами «795»; позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
«Объем и источники финансирования подпрограммы | Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. составят 61480 тыс. рублей, в том числе: внебюджетные средства – 61480,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год – 8210,0 тыс. рублей; 2015 год – 8400,0 тыс. рублей; 2016 год – 8590,0 тыс. рублей; 2017 год – 8785,0 тыс. рублей; 2018 год – 8975,0 тыс. рублей; 2019 год – 9165,0 тыс. рублей; 2020 год – 9355,0 тыс. рублей» |
в разделе 3 в таблице 12 «Количество учебных мест для подготовки, повышения квалификации, переподготовки специалистов строительного профиля на 2013-2020 годы» графы 1, 2 изложить в следующей редакции: |
Годы | Итого (очная/заочная форма обучения) |
2014 | 788/95 |
2015 | 820/102 |
2016 | 845/100 |
2017 | 780/100 |
2018 | 785/100 |
2019 | 790/100 |
2020 | 795/100 |
Всего | 5603/420 |
раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. составят 61480,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год – 8210,0 тыс. рублей; 2015 год – 8400,0 тыс. рублей; 2016 год – 8590,0 тыс. рублей; 2017 год – 8785,0 тыс. рублей; 2018 год – 8975,0 тыс. рублей; 2019 год – 9165,0 тыс. рублей; 2020 год – 9355,0 тыс. рублей, в том числе внебюджетные средства: 61480,0 тыс. рублей; в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год – 8210,0 тыс. рублей; 2015 год – 8400,0 тыс. рублей; 2016 год – 8590,0 тыс. рублей; 2017 год – 8785,0 тыс. рублей; 2018 год – 8975,0 тыс. рублей; 2019 год – 9165,0 тыс. рублей; 2020 год – 9355,0 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования расходов на выполнение мероприятий подпрограммы подлежат корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторов экономического развития региона, контингента и выпуска обучающихся учреждений общего и профессионального образования, финансовых возможностей источников финансирования).»; в приложении 9 к Госпрограмме «Подпрограмма «Молодежи – доступное жилье» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы: в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» цифры «2695» заменить цифрами «2641»; позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования с учетом цен соответствующего года – 4736259,7 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 678716,4 тыс. рублей: 2014 год – 62173,3 тыс. рублей; 2015 год – 98605,2 тыс. рублей; 2016 год – 104143,7 тыс. рублей; 2017 год – 103443,5 тыс. рублей; 2018 год – 103463,7 тыс. рублей; 2019 год – 103443,5 тыс. рублей; 2020 год – 103443,5 тыс. рублей; средства бюджета Тамбовской области – 778590,5 тыс. рублей: 2014 год – 102500,0 тыс. рублей; 2015 год – 152076,0 тыс. рублей; 2016 год – 103027,2 тыс. рублей; 2017 год – 100987,3 тыс. рублей; 2018 год – 120000,0 тыс. рублей; 2019 год – 100000,0 тыс. рублей; 2020 год – 100000,0 тыс. рублей; средства бюджетов муниципальных образований – 240954,6 тыс. рублей: 2014 год – 32257,0 тыс. рублей; 2015 год – 40315,1 тыс. рублей; 2016 год – 32382,5 тыс. рублей; 2017 год – 34000,0 тыс. рублей; 2018 год – 34000,0 тыс. рублей; 2019 год – 34000,0 тыс. рублей; 2020 год – 34000,0 тыс. рублей; собственные и заемные средства молодых семей – 3037998,2 тыс. рублей: 2014 год – 328714,3 тыс. рублей; 2015 год – 523464,6 тыс. рублей; 2016 год – 422299,3 тыс. рублей; 2017 год – 440880,0 тыс. рублей; 2018 год – 440880,0 тыс. рублей; 2019 год – 440880,0 тыс. рублей; 2020 год – 440880,0 тыс. рублей» |
в разделе 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»: в абзаце восьмом цифры «2695» заменить цифрами «2641»; абзац десятый изложить в следующей редакции: «Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит в 2014-2020 годах обеспечить жильем 2641 молодую семью, нуждающуюся в улучшении жилищных условий, в том числе: 2014 год – 324 молодые семьи; 2015 год – 463 молодые семьи; 2016 год – 372 молодые семьи; 2017 год – 342 молодые семьи; 2018 год – 372 молодые семьи; 2019 год – 384 молодые семьи; 2020 год – 384 молодые семьи», а также позволит обеспечить:»; в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»: в абзаце шестом цифры «4197424,9» заменить цифрами «4735272,4»; в абзаце седьмом цифры «548365,3» заменить цифрами «678716,4»; в абзаце восьмом цифры «757603,9» заменить цифрами «777603,2»; в абзаце девятом цифры «189954,6» заменить цифрами «240954,6»; в абзаце десятом цифры «2701501,1» заменить цифрами «3037998,2»; в приложении № 12 к Госпрограмме «Подпрограмма «Формирование рынка арендного жилья» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – 2651778,4 тыс. рублей, в том числе: средства частных инвесторов и кредиторов 2651778,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 204704,4 тыс. рублей; 2015 год – 336908,0 тыс. рублей; 2016 год – 457954,0 тыс. рублей; 2017 год – 0,0 тыс. рублей; 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 155800,0 тыс. рублей; 2020 год – 1496412,0 тыс. рублей» |
в разделе 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» в абзаце первом цифры «141,0» заменить цифрами «57,4»; в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» таблицу «Объемы финансирования подпрограммы на 2014-2020 годы» изложить в следующей редакции: |
Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | |||||||
Итого | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |
ВСЕГО | 2651778,4 | 204704,4 | 336908,0 | 457954,0 | 0,0 | 0,0 | 155800,0 | 1496412,0 |
в том числе: | | | | | | | | |
федеральный бюджет | | | | | | | | |
бюджет области | | | | | | | | |
местный бюджет | | | | | | | | |
внебюджетные средства | 2651778,4 | 204704,4 | 336908,0 | 457954,0 | 0,0 | 0,0 | 155800,0 | 1496412,0 |
в приложении 13 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы: позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности: по показателю удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, который должен снизиться до 15,0 процентов к 2020 году; уменьшение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки вод до 99,5 на 1000 км в 2020 году; увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30 процентов в 2020 году; уменьшение доли потерь при её передаче в общем объеме переданной воды до 13,8 процента к 2020 году» |
в позиции «Сроки и этапы реализации программы» цифры «2019» заменить цифрами «2020»; позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
«Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах за счет всех источников составит 5912443,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 96212,8 тыс. рублей; за счет средств бюджета Тамбовской области (в лимитах ОАИП) – 1696773,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 220856,8 тыс. рублей; 2015 год – 144517,0 тыс. рублей; 2016 год – 158650,4 тыс. рублей; 2017 год – 102723,0 тыс. рублей; 2018 год – 446336,4 тыс. рублей; 2019 год – 623689,6 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета – 26564,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 7564,6 тыс. рублей; 2015 год – 2562,8 тыс. рублей; 2016 год – 2684,1 тыс. рублей; 2017 год – 554,3 тыс. рублей; 2018 год – 3968,6 тыс. рублей; 2019 год – 9229,7 тыс. рублей; за счет внебюджетных средств – 4092893,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 2732000,7 тыс. рублей; 2015 год – 761831,5 тыс. рублей; 2016 год – 59672,2 тыс. рублей; 2017 год – 25880,1 тыс. рублей; 2018 год – 197327,0 тыс. рублей; 2019 год – 316182,0 тыс. рублей; Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соответствующий год» |
в разделе 1 подпрограммы «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы»: в абзаце двадцать втором слова «МУП Мичуринск – Водоканал» заменить словами «ООО «Теплокомсервис»; в разделе 2 подпрограммы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы»: в абзаце восьмом цифры «2019» заменить цифрами «2020»; в разделе 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»: в абзаце третьем цифры «2019» заменить цифрами «2020»; в абзаце пятом цифры «79,9» заменить цифрами «99,5», цифры «2019» заменить цифрами «2020»; в разделе 5 подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»: в абзаце первом цифры «2019» заменить цифрами «2020», цифры «5886,45» заменить цифрами «5323,1»; таблицу изложить в следующей редакции: Таблица |
Период | Всего (млн. руб.) | Бюджетные средства | |||
федерального бюджета | бюджет Тамбовской области | местного бюджета | внебюджетные средства | ||
2014 | 3056,7 | 96,2 | 220,9 | 7,6 | 2732,0 |
2015 | 908,9 | 0 | 144,5 | 2,6 | 761,8 |
2016 | 221,1 | 0 | 158,7 | 2,7 | 59,7 |
2017 | 129,2 | 0 | 102,7 | 0,6 | 25,9 |
2018 | 647,6 | 0 | 446,3 | 3,9 | 197,3 |
2019 | 949,1 | 0 | 623,7 | 9,2 | 316,2 |
2020 |
|
|
|
|
|
Итого | 5912,5 | 96,2 | 1696,8 | 26,6 | 4092,9 |
приложение № 2 к подпрограмме «Мероприятия по строительству и реконструкции систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению. 2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
И. о. главы администрации | |
области | О.О.Иванов |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области |
| от 30.10.2017 № 1040 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Государственной программе Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области» на 2014-2020 годы |
ПЕРЕЧЕНЬ показателей (индикаторов) Государственной программы Тамбовской области, подпрограмм Государственной программы Тамбовской области и их значений |
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (по годам) | ||||||||||||||
базовый год 2012 | текущий год 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Отчетный год 2020 | |||||||||
1. Государственная программа Тамбовской области | |||||||||||||||||
1.1 | Годовой объем ввода жилья | Тыс. кв. м | 633,1 | 704,5 | 770,0 | 800,0 | 830,0 | 845,0 | 880,0 | 915,0 | 1100,0 | ||||||
1.2 | Объем ввода жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» | Тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 120,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1.3 | Доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем | Процент | н/д | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37 | 45 | 52 | 60 | ||||||
1.4 | Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» | Процент | 0 | -9,3 | 3,6 | 7,2 | 10,6 | 17,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||
1.5 | Коэффициент доступности жилья | Лет | 3,5 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 1,8 | ||||||
1.6 | Доля ввода арендного жилья в многоквартирных жилых домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных жилых домах | Процент | 0 | 2,3 | 2,6 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 10 | ||||||
1.7. | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» | Человек | 91 | 75 | 21 | 24 | 30 | 20 | | | | ||||||
1.8. | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года | Процент | 10,9 | 14,4 | 17,9 | 23,4 | 28,9 | 34,4 | 37,9 | 41,4 | 44,9 | ||||||
1.9. | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов | тыс. чел. | 30,0 | 50,0 | 70,0 | 71,4 | 110,0 | 124,6 | 140,0 | 160,0 | 190,0 | ||||||
1.10. | Расселение аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах | Тыс. кв. м | 11,9 | 15,53 | 16,26 | 10,95 | 5,14 | - | - | - | - | ||||||
1.11. | Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе | Процент | 8,61 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | ||||||
1.12. | Темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и бюджетофинансируемыми организациями по сравнению с предшествующим годом | Процент | -6,7 | -4 | -3,5 | -3 | -3 | -3 | -2,5 | -2 | -2 | ||||||
1.13. | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставленных ипотечных жилищных кредитов (займов) | Единиц | 3766 | 3886 | 5230 | 5455 | 4500 | 4700 | 5000 | 5500 | 6000 | ||||||
1.14. | Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту над индексом потребительских цен | Единиц | 5,9 | 5,8 | 4,6 | 3,4 | 3,2 | 2,7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||||||
1.15. | Удельный вес введенной общей площади жилых домов к общей площади жилищного фонда | Процент | 2,39 | 2,6 | 2,65 | 2,9 | 3,0 | 2,96 | 2,98 | 3,0 | 3,4 | ||||||
1.16. | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя области | Кв. м | 24,8 | 25,6 | 25,9 | 26,6 | 27,2 | 27,5 | 28,0 | 28,3 | 28,9 | ||||||
1.17. | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме | Процент | 2,75 | 2,6 | 2,5 | 1,8 | 1,73 | | | | | ||||||
1.18. | Доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта | Процент | 54,8 | 55,3 | 55,8 | 56,3 | 61,3 | 57,3 | 57,8 | 62,2 | 62,4 | ||||||
1.19. | Количество земельных участков, предоставленных семьям, имеющих трех и более детей | Шт. | 1246 | 854 | 760 | 670 | 320 | 350 | 300 | 200 | 100 | ||||||
1.20. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | Процент | 49 | 48,5 | 48 | 47,5 | 47,3 | 47,1 | 47 | 45,5 | 45 | ||||||
1.21. | Численность ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия | Человек | | | 327 | 245 | 301 | 67 | | | | ||||||
1.22. | Численность ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | Человек | | | 25 | 20 | 18 | 19 | 30 | 30 | | ||||||
1.23. | Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
1.24. | Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья, либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | Процент | 7,07 | 7,15 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | ||||||
1.25. | Количество высокопроизводительных рабочих мест (создание, модернизация) | Шт. | | | 123 | 139 | 157 | 180 | 219 | 291 | 348 | ||||||
1.26. | Объем предоставляемых ипотечных кредитов | Млн. руб. | 4440,0 | 4580,0 | 4730,0 | 4880,0 | 6300,0 | 6580,0 | 7000,0 | 7700,0 | 8400,0 | ||||||
1.27. | Доля муниципальных образований – получателей субсидии, принявших решение о выборе парка, благоустраиваемого с участием средств федерального бюджета (с учетом результатов общественных обсуждений) | Процент | | | | | | 100 | | | | ||||||
| 1.28. | Доля муниципальных образований- получателей субсидии, утвердивших дизайн-проект благоустройства городского парка и перечень мероприятий по обустройству (с учетом результатов общественных обсуждений) | Процент | | | | | | 100 | | | | |||||
| 1.29. | Охват населения дворовыми территориями, благоустроенными с участием средств федерального бюджета (доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования области) | Процент | | | 13,4 | 16,3 | 20,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | |||||
| 2. Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» | ||||||||||||||||
| 2.1. | Площадь земельных участков, вовлеченных акционерным обществом «Агентство ипотечного жилищного кредитования» в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» для жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство | Га | 403 | 77,8 | 182 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| 2.2. | Общая площадь земельных участков, предоставленных акционерным обществом «Агентство ипотечного жилищного кредитования» для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | Га | 364 | 89 | 27,8 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
| 2.3. | Объем жилья, введенного в эксплуатацию на земельных участках, предоставленных акционерным обществом «Агентство ипотечного жилищного кредитования» в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» при реализации проектов жилищного строительства | Тыс. кв. м | | | | 30 | 35 | 51 | 63 | 75 | 150 | |||||
| 2.4. | Годовой объем ввода жилья экономического класса | Тыс. кв. м | 284,8 | 352 | 412 | 480 | 505 | 501 | 504 | 507 | 549 | |||||
| из него в рамках программы «Жилье для российской семьи» | Тыс. кв. м | - | - | - | 15 | 15 | 120,0 | - | - | - | ||||||
| 2.5. | Количество разработанных комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов (нарастающим итогом) | Шт. | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3. Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве» | ||||||||||||||||
| 3.1. | Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | Шт. | 17 | 17 | 16 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 3.2. | Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения | Дни | 315 | 315 | 200 | 130 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
| 3.3. | Наличие внедренных в муниципальных районах и городских округах единообразных автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | |||||
| 3.4. | Наличие в субъекте откорректированной в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации схемы территориального планирования области | Шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 3.5. | Доля муниципальных районов, имеющих откорректированные в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации документы территориального планирования | Процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 3.6. | Доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования в общем количестве муниципальных образований | Процент | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 3.7. | Доля муниципальных образований с утвержденными документами градостроительного зонирования в общем количестве муниципальных образований | Процент | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 3.8. | Количество утвержденных проектов планировки территорий (ежегодно) | Шт. | 1 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 4. Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения» | ||||||||||||||||
| 4.1. | Индекс промышленного производства прочих неметаллических минеральных продуктов | Процент | 105,6 | 102,4 | 106,0 | 93,0 | | | | | | |||||
| 4.2. | Темпы роста отгруженной продукции производства прочих неметаллических минеральных продуктов к предыдущему году | Процент | 111,0 | 112,1 | 112,5 | 95,4 | | | | | | |||||
| 4.3. | Объем производства конструкций и деталей сборных железобетонных | Тыс. куб. м. | 142,6 | 135,36 | 158,0 | 160,0 | | | | | | |||||
| 5. Подпрограмма «Кадровое обеспечение задач строительства» | ||||||||||||||||
| 5.1. | Годовой объем выпускников строительного профиля всех уровней образования | Человек | 693 | 698 | 788 | 664 | 770 | 780 | 785 | 790 | 795 | |||||
| 5.2. | Количество рабочих кадров, прошедших подготовку и переподготовку | Человек | 2312 | 2320 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | |||||
| 5.3. | Увеличение числа специалистов строительных специальностей, прошедших повышение квалификации | Человек | 332 | 350 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | |||||
| 6. Подпрограмма «Молодежи – доступное жилье» | ||||||||||||||||
| 6.1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета области и местных бюджетов | Единиц | 232 | 384 | 324 | 463 | 372 | 342 | 372 | 384 | 384 | |||||
| 6.2. | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 6.3. | Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2015 г. | Процент | | | | | | 0,091 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | |||||
| 7. Подпрограмма «Государственная поддержка отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании» | ||||||||||||||||
| 7.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании | Единиц | 98 | 200 | 212 | 200 | 197 | 145 | 92 | 62 | | |||||
| 7.2. | Количество семей, получивших государственную поддержку (выплату) при ипотечном жилищном кредитовании | Единиц | | | | | | | 10 | 10 | 10 | |||||
| 8. Подпрограмма «Формирование рынка арендного жилья» | ||||||||||||||||
| 8.1. | Годовой объем ввода арендного жилья | Тыс. кв. м | 0 | 4,4 | 6,5 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 36,0 | |||||
| 8.2. | Обеспеченность населения арендным жильем | Кв. м на чел. | 0 | 0,004 | 0,006 | 0,01 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,009 | 0,035 | |||||
| 8.3. | Коэффициент доступности арендного жилья для населения | Лет | 0 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | |||||
| 8.4. | Средняя стоимость одного квадратного метра арендного жилья в год | Руб. | 0 | 2330 | 2502 | 2679 | 2863 | 3057 | 3266 | 3457 | 3636 | |||||
| 9. Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области» | ||||||||||||||||
| 9.1. | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системе теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Процент | - | - | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| 9.2. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | Процент | 23,6 | 22,2 | 20,3 | 18,5 | 16,7 | 15,2 | 15,1 | 15,0 | 15,0 | |||||
| 9.3. | Количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Кол-во аварий в год на 1000 км сетей | - | - | 162,3 | 102,6 | 102,0 | 101,5 | 101,0 | 99,5 | 99,5 | |||||
| 9.4. | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | Процент | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,2 | 14,2 | 14,1 | 13,9 | 13,8 | 13,8 | |||||
| 10. Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» | ||||||||||||||||
| 10.1. | Объем предоставленных ипотечных кредитов (займов), включая собственные средства населения | Млн. руб. | 4440,0 | 4580,0 | 6925,6 | 7618,2 | 7875,0 | 8225,0 | 8750,0 | 9625,0 | 10500,0 | |||||
| 10.2. | Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств | Процент | 23 | 25 | 26 | 30 | 34 | 38 | 45 | 50 | 50 | |||||
Зам. главы администрации | | |
области | А.Т.Габуев | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| к постановлению администрации области |
| от 30.10.2017 № 1040 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Государственной программе Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения области» на 2014-2020 годы |
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий Государственной программы Тамбовской области |
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия Государственной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, тыс. рублей, в том числе | ||||||
наименование | единица измерения | значение по годам реализации | по годам | федеральный бюджет | бюджет Тамбовской области | местный бюджет | внебюджетные источники | |||
1. Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» | ||||||||||
1.1. | Предоставление государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства | Управление градостроительства и архитектуры области, управление строительства и инвестиций области | Годовой объем ввода жилья экономического класса, в том числе в рамках программы «Жилье для российской семьи» | тыс. кв. м | 2014 – 412 | 467315,4 | 19197,7 | 327117,7 | 10000,0 | 111000,0 |
2015 – 480 | 365785,4 | 309301,2 | 84,2 | 56400,0 | ||||||
2016 – 505 | 711482,7 | 358989,5 | 352413,2 | 80,0 | ||||||
2017 – 501 | 88035,0 | 88035,0 | ||||||||
2018 – 504 | 715200,0 | 714800,0 | 400,0 | |||||||
2019 – 507 | 1059700,0 | 1059300,0 | 400,0 | |||||||
2020 – 549 | 1953100,0 | 1569500,0 | 383600,0 | |||||||
ИТОГО: | 5360618,5 | 378187,2 | 4420467,1 | 394564,2 | 167400,0 | |||||
1.1.1. | Создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения | Управление строительства и инвестиций области | Увеличение годового объема ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-класса, строительство объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры при комплексной застройке (*за исключением программы «Жилье для российской семьи») | тыс. кв. м | 2014 – 412 | 467315,4 | 19197,7 | 327117,7 | 10000,0 | 111000,0 |
2015 – 480 | 365785,4 | 309301,2 | 84,2 | 56400,0 | ||||||
2016 – 490 * | 711482,7 | 358989,5 | 352413,2 | 80,0 | ||||||
2017 – 0 | 390,0 | 390,0 | ||||||||
ИТОГО: | 1544973,5 | 378187,2 | 989222,1 | 10164,2 | 167400,0 | |||||
Управление градостроительства и архитектуры области (в лимитах областной адресной инвестиционной программы) | Увеличение годового объема ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-класса, строительство объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры при комплексной застройке (* за исключением программы «Жилье для российской семьи») | тыс. кв. м | 2017 – 451* | 87645,0 | 87645,0 | |||||
2018 – 504 | 715200,0 | 714800,0 | 400,0 | |||||||
2019 – 507 | 1059700,0 | 1059300,0 | 400,0 | |||||||
2020 – 549 | 1946900,0 | 1563300,0 | 383600,0 | |||||||
ИТОГО: | 3809445,0 | 3425045,0 | 384400,0 | |||||||
1.1.2. | Субсидии на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья | Управление градостроительства и архитектуры области | Годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам эконом-класса | тыс. кв. м | 2014 | |||||
2015 | ||||||||||
2016 | ||||||||||
2017 | ||||||||||
2018 – | ||||||||||
2019 – | ||||||||||
2020 – 0,2 | 6200,0 | 6200,0 | ||||||||
ИТОГО: | 6200,0 | 6200,0 | ||||||||
1.2. | Приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье» | Управление строительства и инвестиций области | Ввод жилья по проектам жилищного строительства | тыс. кв. м | 2014 | |||||
2015 | ||||||||||
2016 | ||||||||||
2017-75,9 | 483110,6 | 419586,0 | 62897,6 | 627,0 | ||||||
2018 – | ||||||||||
2019 – | ||||||||||
2020 – | ||||||||||
ИТОГО: | 483110,6 | 419586,0 | 62897,6 | 627,0 | ||||||
1.2.1. | Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы | Управление строительства и инвестиций области | Ввод жилья по проектам жилищного строительства | тыс. кв. м | 2014 | |||||
2015 | ||||||||||
2016 | ||||||||||
2017-75,9 | 483110,6 | 419586,0 | 62897,6 | 627,0 | ||||||
2018 – | ||||||||||
2019 – | ||||||||||
2020 – | ||||||||||
ИТОГО: | 483110,6 | 419586,0 | 62897,6 | 627,0 | ||||||
1.3. | Реализация программы «Жилье для российской семьи» | Управление градостроительства и архитектуры области, Управление строительства и инвестиций области | Годовой объем ввода жилья экономического класса в рамках Соглашения от 03.07.2014 № 09/7228-14/68, подписанного между Минстроем Российской Федерации, администрацией Тамбовской области и акционерным обществом «Агентство ипотечного жилищного кредитования» | тыс. кв. м | 2014 | |||||
2015 – 15 | 525000,0 | 525000,0 | ||||||||
2016 – 15 | 1475000,0 | 1475000,0 | ||||||||
2017 – 50 | 2368000,0 | 2368000,0 | ||||||||
2018 | ||||||||||
2019 | ||||||||||
2020 | ||||||||||
ИТОГО: | 4368000,0 | 4368000,0 | ||||||||
1.3.1. | Строительство жилья эконом-класса в рамках реализации программы «Жилье для российской семьи» | Управление строительства и инвестиций области | Привлечение внебюджетных средств в строительство жилья в рамках программы «Жилье для российской семьи» | тыс. рублей | 2014 | |||||
2015 – | 525000,0 | 525000,0 | ||||||||
2016 – | 1400000,0 | 1400000,0 | ||||||||
ИТОГО: | 1925000,0 | 1925000,0 | ||||||||
Управление градостроительства и архитектуры области | Привлечение внебюджетных средств в строительство жилья в рамках программы «Жилье для российской семьи» | тыс. рублей | 2017 – | 2368000,0 | 2368000,0 | |||||
2018 | ||||||||||
2019 | ||||||||||
2020 | ||||||||||
ИТОГО: | 2368000,0 | 2368000,0 | ||||||||
1.3.2. | Строительство объектов инженерной инфраструктуры и многоквартирных жилых домов акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области» путем привлечения займов из внебюджетных источников, в том числе за счет средств хозяйствующих субъектов с долей участия Тамбовской области, Тамбовских областных государственных унитарных предприятий | Управление строительства и инвестиций области, комитет по управлению имуществом области | Объем ввода жилья экономического класса (** из общего объема ввода жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи») | тыс. кв. м. | 2014 – | |||||
2015 – | ||||||||||
2016– | 75000,0 | 75000,0 | ||||||||
2017 – 12,4** | ||||||||||
2018 – | ||||||||||
2019 – | ||||||||||
2020 – | ||||||||||
ИТОГО: | 75000,0 | 75000,0 | ||||||||
1.4. | Развитие малоэтажного строительства | Управление градостроительства и архитектуры области, | Количество проектов нарастающим итогом | единиц | 2014 – 1 | 1000,0 | 1000,0 | |||
2015 – 2 | 1000,0 | 1000,0 | ||||||||
2016 – 2 | ||||||||||
2017 – 2 | ||||||||||
2018 – 2 | ||||||||||
2019 – 2 | ||||||||||
2020 – 2 | ||||||||||
ИТОГО: | 2000,0 | 2000,0 | ||||||||
1.4.1. | Разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов | Управление строительства и инвестиций области | Количество проектов нарастающим итогом | единиц | 2014 – 1 | 1000,0 | 1000,0 | |||
2015 – 2 | 1000,0 | 1000,0 | ||||||||
2016 – 2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
ИТОГО: | 2000,0 | 2000,0 | ||||||||
Управление градостроительства и архитектуры области | Количество проектов нарастающим итогом | единиц | 2017 – 2 | |||||||
2018 – 2 | ||||||||||
2019 – 2 | ||||||||||
2020 – 2 | ||||||||||
ИТОГО: | ||||||||||
1.5. | Обеспечение социальной, коммунальной и транспортной инфраструктурой земельных участков, выделенных под жилищное строительство, за счет внебюджетных средств | Управление градостроительства и архитектуры области, | 2014 | |||||||
2015 | ||||||||||
2016 | 100100,0 | 100100,0 | ||||||||
2017 | 138300,0 | 138300,0 | ||||||||
2018 | 211200,0 | 211200,0 | ||||||||
2019 | 227500,0 | 227500,0 | ||||||||
2020 | 274900,0 | 274900,0 | ||||||||
ИТОГО: | 952000,0 |