Постановление Администрации Тамбовской области от 27.03.2015 № 311

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

27.03.2015

г. Тамбов

№ 311

 

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы

 

В целях эффективного использования бюджетных средств администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы (далее – Государственная программа), утвержденную постановлением администрации области от 24.09.2013 № 1057 (в редакции от 19.11.2014), следующие изменения:

1.1. в Паспорте Государственной программы:

позицию «Программно-целевые инструменты (ведомственная целевая программа)» исключить;

в позиции «Целевые индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний год реализации» слова «консолидированного бюджета области» заменить словами «бюджета Тамбовской области»;

позицию «Объемы и источники финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

Объёмы и источники финансирования государственной программы

Общие затраты на реализацию государственной программы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 2222233,7 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 161000,0 тыс. рублей):

2014 год – 273669,2 тыс. рублей;

2015 год – 233905,5 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 1000,0 тыс. рублей);

2016 год – 227699,0 тыс. рублей ;

2017 год – 580725,7 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 80000,0 тыс. рублей);

2018 год – 568503,9 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 80000,0 тыс. рублей);

2019 год – 168737,9 тыс. рублей;

2020 год – 168992,5 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет – 1487621,855 тыс. рублей: 2014 год – 147894,355 тыс. рублей;

2015 год – 136977,5 тыс. рублей;

2016 год – 112550,0 тыс. рублей;

2017 год – 432550,0 тыс. рублей;

2018 год – 432550,0 тыс. рублей;

2019 год – 112550,0 тыс. рублей;

2020 год – 112550,0 тыс. рублей;

бюджет области – 712800,8 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 161000,0 тыс. рублей):

2014 год – 119385,8 тыс. рублей;

2015 год – 93886,0 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 1000,0 тыс. рублей);

2016 год – 112057,0 тыс. рублей;

2017 год – 145853,7 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 80000,0 тыс. рублей);

2018 год – 133631,9 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 80000,0 тыс. рублей);

2019 год – 53865,9 тыс. рублей;

2020 год – 54120,5 тыс. рублей;

местные бюджеты – 3608,0 тыс. рублей:

2014 год – 3608,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 18203,0 тыс. рублей:

2014 год – 2781,0 тыс. рублей;

2015 год – 3042,0 тыс. рублей;

2016 год – 3092,0 тыс. рублей;

2017 год – 2322,0 тыс. рублей;

2018 год – 2322,0 тыс. рублей;

2019 год – 2322,0 тыс. рублей;

2020 год – 2322,0 тыс. рублей

 

1.2. в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые результаты государственной программы»:

в абзаце девятом слова «консолидированного бюджета области» заменить словами «бюджета Тамбовской области»;

таблицу 2 исключить;

1.3. в разделе 4 «Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий и ведомственной целевой программы государственной программы» абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«В рамках подпрограммы реализуются мероприятия, направленные на развитие международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей.»;

1.4. раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

«6. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы

 

Финансовое обеспечение реализации государственной программы осуществляется за счет средств бюджета области, а также федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы утверждается законом области о бюджете Тамбовской области на очередной финансовый год и на плановый период.

Объем финансирования государственной программы за счет средств бюджета области составляет 712800,8 тыс. рублей (32,1%), федерального бюджета – 1487621,855 тыс. рублей (66,9%), местных бюджетов – 3608,0 тыс. рублей (0,2%).

Объемы бюджетных ассигнований из бюджета области уточняются ежегодно при формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период.

Ассигнования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Минэкономразвития России соответствующих конкурсов и признания области их победителем, а также в форме субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.

Планируется финансирование государственной программы из внебюджетных источников в объеме 18203,0 тыс. рублей (0,8%) за счет средств: хозяйствующих субъектов, привлекаемых в рамках организации выставок инвестиционной и инновационной направленности, субъектов малого и среднего предпринимательства – участников территориальных кластеров, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, а также средств предприятий (организаций, учреждений), направляющих специалистов на обучение в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров или собственных средств специалистов.

Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий государственной программы и прогнозной оценке на период до 2020 года за счет средств бюджета области, федерального и местных бюджетов, а также внебюджетных источников с указанием главных распорядителей бюджетных средств, представлена соответственно в приложениях № 2 и 3.».

2. Внести в приложения № 1, 2, 3 к Государственной программе изменения, изложив их в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

3. Внести в приложение № 4 к Государственной программе «Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата» на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма) следующие изменения:

3.1. в Паспорте подпрограммы:

позицию «Программно-целевые инструменты (ведомственная целевая программа)» исключить;

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования

подпрограммы

 

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 24100 тыс. руб.:

2014 год – 11750,0 тыс. руб.;

2015 год – 4550,0 тыс. руб.;

2016 год – 1500,0 тыс. руб.;

2017 год – 1500,0 тыс. руб.;

2018 год – 1600,0 тыс. руб.;

2019 год – 1600,0 тыс. руб.;

2020 год – 1600,0 тыс. руб.,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет области – 22200 тыс. руб.:

2014 год – 11650,0 тыс. руб.;

2015 год – 4250,0 тыс. руб.;

2016 год – 1200,0 тыс. руб.;

2017 год – 1200,0 тыс. руб.;

2018 год – 1300,0 тыс. руб.;

2019 год – 1300,0 тыс. руб.;

2020 год – 1300,0 тыс. руб.,

внебюджетные средства – 1900 тыс. руб.:

2014 год – 100,0 тыс. руб.;

2015 год – 300,0 тыс. руб.;

2016 год – 300,0 тыс. руб.;

2017 год – 300,0 тыс. руб.;

2018 год – 300,0 тыс. руб.;

2019 год – 300,0 тыс. руб.;

2020 год – 300,0 тыс. руб.

 

3.2. в разделе 4 «Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«В рамках реализации настоящей подпрограммы планируется реализация мероприятий по развитию международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей с целью повышения инвестиционной привлекательности региона.»;

абзацы шестой – шестнадцатый изложить в следующей редакции:

«С 2014 года Тамбовская область приступила к осуществлению мониторинга внедрения Стандарта, а также к созданию благоприятных условий для внедрения на территории муниципальных образований области Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.

В 2014 году разработана и утверждена «Дорожная карта мониторинга результатов внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Тамбовской области» (далее – Дорожная карта). В соответствии с Дорожной картой проводились заседания Экспертной группы по мониторингу результатов внедрения Стандарта, все его разделы в 2014 году были признаны выполненными полностью и прошедшими общественную экспертизу.

Мероприятия по улучшению инвестиционного климата в Тамбовской области для привлечения инвестиций в экономику региона реализуются по следующим основным направлениям:

1. создание благоприятной для инвестиций административной среды;

2. совершенствование инвестиционного законодательства;

3. информационная поддержка стимулирования инвестиционного процесса;

4. создание подготовленной для инвестиций инфраструктуры;

5. государственная поддержка инвестиций.

В Тамбовской области осуществляется внедрение показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

В 2014 году разработана и утверждена «Дорожная карта по внедрению лучших управленческих практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Тамбовской области».

В целях организации работы по реализации положений Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Тамбовской области: 30 октября 2014 г. подписано распоряжение администрации области «О закреплении показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Тамбовской области за структурными подразделениями администрации области и органами исполнительной власти области»; 21 ноября 2014 г. подписано распоряжение администрации области о создании рабочей группы («Проектный офис») по координации деятельности исполнительных органов государственной власти Тамбовской области по внедрению показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.»;

абзац семнадцатый исключить;

подраздел 4.2 «Совершенствование инвестиционного законодательства региона» изложить в следующей редакции:

«4.2. Совершенствование инвестиционного законодательства региона

На административную среду напрямую влияет полнота и качество инвестиционного законодательства.

Принят Закон области Закона области «Об участии Тамбовской области в проектах государственно-частного партнерства»;

подраздел 4.3 «Информационная поддержка инвестиционного процесса» дополнить абзацами следующего содержания:

«В целях повышения инвестиционной привлекательности и формирования положительного инвестиционного имиджа Тамбовской области с 2007 года организована работа по ведению мониторинга двуязычного Интернет-сайта «Инвестиционный паспорт Тамбовской области», его информационному наполнению и сопровождению.

Интерес к ресурсу подтверждает статистика обращений сайта. Среднемесячное количество просмотров в 2014 году превышает 7500.

В рамках государственных контрактов оказываются услуги по модернизации и развитию функциональных возможностей Интернет-сайта.»;

подраздел 4.4 «Создание подготовленной инфраструктуры для инвесторов» дополнить абзацем следующего содержания:

«В 2014 году на базе ОАО «Корпорация развития Тамбовской области» создан Центр кластерного развития. Его главная цель работы заключается в создании условий для эффективного взаимодействия участников территориальных кластеров, учреждений образования и науки, некоммерческих и общественных организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления и инвесторов в интересах развития территориальных кластеров, обеспечение реализации совместных кластерных проектов.»;

3.3. раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 24100,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета области – 22200,0 тыс. рублей, внебюджетных средств – 1900 тыс. рублей.

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы с указанием главных распорядителей бюджетных средств, являющихся ответственным исполнителем и соисполнителем подпрограммы, представлена соответственно в приложениях № 2 и 3 к государственной программе.

Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета области уточняются ежегодно при формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период.».

4. Внести в приложение № 5 к Государственной программе «Подпрограмма «Стимулирование инноваций» на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма) следующие изменения:

4.1. в Паспорте подпрограммы:

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг – 17%;

объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг – 4200 млн. руб.;

общий объем средств, затраченных на технологические инновации – 3500 млн. руб.;

количество поданных заявок на выдачу патентов – 175 ед.

 

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 867600,2 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах областной адресной инвестиционной программы (ОАИП) – 160000,0 тыс. руб.):

2014 год – 300,0 тыс. руб.;

2015 год – 11843,2 тыс. руб.;

2016 год – 33103,6 тыс. руб.;

2017 год – 415153,4 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП – 80000,0 тыс. руб.);

2018 год – 402400,0 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП – 80000,0 тыс.руб.);

2019 год – 2400,0 тыс. руб.;

2020 год – 2400,0 тыс. руб.;

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 640000 тыс. руб.:

2017 год – 320000,0 тыс. руб.;

2018 год – 320000,0 тыс. руб.;

бюджет области – 225550,2 тыс. руб.:

2015 год – 11593,2 тыс. руб.;

2016 год – 32803,6 тыс. руб.;

2017 год – 94853,4 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП – 80000,0 тыс. руб.);

2018 год – 82100,0 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП – 80000,0 тыс. руб.);

2019 год – 2100,0 тыс. руб.;

2020 год – 2100,0 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 2050 тыс. руб.:

2014 год – 300,0 тыс. руб.;

2015 год – 250,0 тыс. руб.;

2016 год – 300,0 тыс. руб.;

2017 год – 300,0 тыс. руб.;

2018 год – 300,0 тыс. руб.;

2019 год – 300,0 тыс. руб.;

2020 год – 300,0 тыс. руб.

 

4.2. раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета области, федерального бюджета и внебюджетных источников.

Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 867600,2 тыс. рублей (из них в лимитах ОАИП – 160000,0 тыс. рублей): в том числе за счет средств федерального бюджета – 640000 тыс. рублей, бюджета области – 225550,2 тыс. рублей, внебюджетных источников – 2050 тыс. рублей.

Ассигнования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Минэкономразвития России соответствующих конкурсов и признания области их победителем.

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы с указанием главных распорядителей бюджетных средств, являющихся ответственным исполнителем и соисполнителем подпрограммы, представлена соответственно в приложениях № 2 и 3 к государственной программе.

Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета области уточняются ежегодно при формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период».

5. Внести в приложение № 6 к Государственной программе «Подпрограмма «Совершенствование системы стратегического и программно-целевого планирования» на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма) следующие изменения:

в разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы»:

в абзаце тридцать втором слово «консолидированного» исключить;

абзац сороковой изложить в следующей редакции:

«Начиная с 2016 года должна быть решена задача по консолидации субсидий, предоставляемых из бюджета Тамбовской области в рамках государственных программ бюджетам муниципальных образований, с закреплением требований к результатам деятельности органов местного самоуправления.»;

5.2. в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы» в абзаце шестом слово «консолидированного» исключить.

6. Внести в приложение № 8 к Государственной программе «Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального управления» на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма) следующие изменения:

6.1. в Паспорте подпрограммы:

в позиции «Задачи подпрограммы» абзац первый изложить в следующей редакции:

«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, территориально обособленных структурных подразделениях (далее – МФЦ, ТОСП)»;

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации»:

в абзаце четвертом слова «удаленных рабочих мест МФЦ» заменить словом «ТОСП»;

абзац двенадцатый исключить;

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования

подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 312296,7 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП – 1000,0 тыс. рублей):

2014 год – 111180,4 тыс. руб.;

2015 год – 75699,3 тыс. руб.;

2016 год – 47282,4 тыс. руб.;

2017 год – 19029,3 тыс. руб.;

2018 год – 19460,9 тыс. руб.;

2019 год – 19694,9 тыс. руб.;

2020 год – 19949,5 тыс. руб.;

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 55343,37 тыс. руб.:

2014 год – 25215,87 тыс. руб.;

2015 год – 25377,5 тыс. руб.;

2016 год – 950,0 тыс. руб.;

2017 год – 950,0 тыс. руб.;

2018 год – 950,0 тыс. руб.;

2019 год – 950,0 тыс. руб.;

2020 год – 950,0 тыс. руб.;

бюджет области – 246603,3 тыс. руб.:

2014 год – 81488,5 тыс. руб.;

2015 год – 49342,8 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП – 1000,0 тыс. рублей);

2016 год – 45353,4 тыс. руб.;

2017 год – 17100,3 тыс. руб.;

2018 год – 17531,9 тыс. руб.;

2019 год – 17765,9 тыс. руб.;

2020 год – 18020,5 тыс. руб.;

местный бюджет – 3608,0 тыс. руб.:

2014 год – 3608,0 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 6742,0 тыс. руб.:

2014 год – 868,0 тыс. руб.;

2015 год – 979,0 тыс. руб.;

2016 год – 979,0 тыс. руб.;

2017 год – 979,0 тыс. руб.;

2018 год – 979,0 тыс. руб.;

2019 год – 979,0 тыс. руб.;

2020 год – 979,0 тыс. руб.

 

6.2. в разделе 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы» абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ и ТОСП»;

6.3. в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы»:

в абзаце шестом слова «удаленных рабочих мест МФЦ» заменить словом «ТОСП»;

абзац четырнадцатый исключить;

6.4. в разделе 4 «Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы»:

пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

«4.1. Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, на 2014-2020 годы

Деятельность в указанном направлении предусматривает:

организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ, создание второй очереди в ТОГКУ «МФЦ» (в г. Тамбове);

приобретение оборудования, мебели для организации ТОСП на базе сельсоветов в соответствии с базовыми параметрами схемы размещения многофункциональных центров и отделений (офисов) привлекаемых организаций на территории Тамбовской области;

проведение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории области.»;

6.5. раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета области, а также федерального, местных бюджетов и внебюджетных средств.

Предполагаемый объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 312296,7 тыс. рублей (из них в лимитах ОАИП – 1000 тыс. рублей), в том числе:

за счет средств федерального бюджета 55343,37 тыс. рублей;

за счет средств бюджета области 246603,3 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов 3608 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств 6742 тыс. рублей.

Объёмы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета области уточняются ежегодно при формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период.

Ассигнования из федерального бюджета выделяются в форме:

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации;

межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2014 № 36.

Окончательное распределение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2014-2015 годы осуществляется на основании распоряжения Правительства Российской Федерации.

Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы с указанием главных распорядителей средств бюджета области представлена соответственно в приложениях № 2 и 3 к государственной программе.»;

6.6. приложение № 2 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Тамбовской области по подпрограмме» к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

7. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

 

 

Глава администрации

 

области

О.И.Бетин

 

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к постановлению администрации области

 

от 27.03.2015 № 311

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к государственной программе Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы,

подпрограмм государственной программы и их значений

 

№ 

п/п

Показатель

(индикатор) (наименование) государственной программы, подпрограммы

Единица

измерения

Значения показателей

 

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Государственная программа Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы

 

Цель 1: создание благоприятного инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса

 

1.

Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте

проценты

40,8

41,8

43,3

44,7

46,7

49,1

49,9

50,8

51,0

 

2.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения области

проценты

28,1

27,5

27,7

27,9

28,1

28,4

28,7

29,0

29,3

 

3.

Индекс производительности труда

проценты

108,6

109,3

оценка

107,3

108,1

107,8

108,0

108,5

109,0

110,2

 

Цель 2: повышение инновационной активности бизнеса, развитие региональной инновационной системы

 

4.

Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность (технологические, маркетинговые или организационные инновации), в общем числе обследованных организаций

проценты

8,5

8,8

10,1

11,3

12,5

13,7

14,4

14,8

15,2

 

Цель 3: повышение эффективности государственного управления

 

5.

Уровень удовлетворенности населения Тамбовской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

проценты

70

75

75

75

80

85

90

90

90

 

6.

Доля расходов бюджета Тамбовской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Тамбовской области

проценты

70,4

83,0

92,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

 

1. Подпрограмма государственной программы «Улучшение инвестиционного климата»

 

1.1.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал

проценты

116,7

113,5

109,9

103,3-105,0

111,0

112,0

117,6

118,0

118,5

 

1.2.

Инвестиции в

основной капитал

(за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека

руб.

63614,1

85101,9

103368,4

123855,3

150350,3

182828

224350

275836

339937,5

 

2. Подпрограмма государственной программы «Стимулирование инноваций»

 

2.1.

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг

проценты

4,4

3,0

4,5

5,0

6,5

8,0

10,5

13,5

17,0

 

2.2.

Объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг

млн. руб.

3468,1

2513,1

2625

2890

3090

3330

3430

3850

4200

 

2.3.

Общий объем средств, затраченных на технологические инновации

млн. руб.

2865,5

1841,8

2500

3000

3100

3200

3300

3400

3500

 

2.4.

Количество поданных заявок на выдачу патентов

единиц

133

132

145

147

150

155

160

165

175

 

3. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование системы стратегического и программно-целевого планирования»

 

3.1.

Степень достижения значения целевых индикаторов государственных программ Тамбовской области

проценты

Х

80,0

80,0

85,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

 

3.2.

Отклонение ключевых фактических показателей развития экономики от прогнозируемых в предыдущем году

проценты

5,0

7,0

6,5

6,2

6,0

5,8

5,6

5,4

5,0

 

4. Подпрограмма государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства»

 

4.1.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (молодых людей в возрасте до 30 лет, некоммерческих организаций), получивших государственную поддержку

единиц

466

497

722

718

723

579

584

589

594

 

4.2.

Количество конференций, встреч, конкурсов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства

единиц

32

30

30

30

30

30

30

30

30

 

4.3.

Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями

млн.

рублей

174483,4

197124,7

221173,9

248157,1

278432,3

312401,0

350513,9

393276,6

441256,3

 

4.4.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность

единиц

28816

27861

29895

32077

34419

36932

39628

42521

45625

 

4.5.

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы

единиц

667

760

820

820

820

820

820

820

820

 

4.6.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 1 тыс. человек населения области

единиц

32,1

29,2

31,5

34,0

36,7

39,6

42,7

46,2

49,8

 

4.7.

Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации подпрограммы

баллы

-

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,0

8,0

 

5. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование государственного и муниципального управления»

 

5.1.

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

проценты

63

73

75

90

90

90

90

90

90

 

5.2.

Количество созданных МФЦ (нарастающим итогом)

единиц

8

16

21

24

24

24

24

24

24

 

5.3.

Количество окон, созданных в системе МФЦ (нарастающим итогом)

единиц

137

324

420

438

438

438

438

438

438

 

5.4.

Количество ТОСП, созданных на базе сельсоветов (нарастающим итогом)

единиц

-

111

146

160

160

160

160

160

160

 

5.5.

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в государственный (муниципальный) орган Российской Федерации

минут

20

15

15

15

15

15

15

15

15

 

5.6.

Доля получателей государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в ТОГУ «МФЦ»

проценты

95

95

95

95

95

95

95

95

95

 

5.7.

Количество разработанных и внедренных в практику деятельности исполнительных органов государственной власти области, и (или) размещенных в средствах массовой информации методологических и информационных материалов, направленных на методологическое, информационное и научно-методическое обеспечение организации прохождения государственной гражданской службы, популяризацию института государственной гражданской службы, внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности, мотивации государственных гражданских служащих области и обеспечение условий для повышения результативности их профессиональной служебной деятельности

единиц

2

2

0

0

0

0

5

6

6

 

5.8.

Число государственных гражданских служащих области, принявших участие в освоении инновационных программ повышения квалификации и переподготовки

человек

250

250

280

300

310

320

330

340

350

 

5.9.

Число государственных гражданских служащих области, получивших дополнительное профессиональное образование

человек

290

300

300

310

320

360

380

390

400

 

5.10.

Количество лиц, ежегодно назначаемых на должности из резерва управленческих кадров

человек

5

5

5

6

7

8

9

10

11

 

5.11.

Количество специалистов, ежегодно направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

человек

28

29

30

28

30

30

30

30

30

 

5.12.

Количество ежегодно награждаемых государственными наградами Российской Федерации и наградами Тамбовской области

человек, коллектив

74

124

125

126

127

128

129

130

131

 

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 

к постановлению администрации области

 

от 27.03.2015 № 311

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 

к государственной программе Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий государственной программы Тамбовской области

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы

 

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.

наименование

единица измерения

значение

(по годам реализации мероприятия)

по годам, всего

федераль-ный бюджет

бюджет Тамбов-ской области

мест-ный бюд-жет

внебюд-жетные средства

1. Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата»

1.1.

Бюджетные ассигнования в уставный фонд ТОГУП "Тамбовская управляющая компания" для целей, связанных с внесением средств в уставный капитал открытого акционерного общества "Корпорация развития Тамбовской области", для обеспечения деятельности открытого акционерного общества "Корпорация развития Тамбовской области" по организации и сопровождению инвестиционного процесса по принципу "одного окна"

Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области

Количество консультаций, проведенных открытым акционерным обществом "Корпорация развития Тамбовской области" для инвесторов

Ед.

2014

0

0

-

-

-

-

2015

0

0

-

0

-

-

2016

50

50

-

50

-

-

2017

50

50

-

50

-

-

2018

50

50

-

50

-

-

2019

50

50

-

50

-

-

2020

50

50

-

50

-

-

1.2.

Мероприятия по созданию институциональных условий и инфраструктуры для улучшения инвестиционного климата:

Управление экономической политики администрации области, управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области, органы исполнительной власти области

(в соответствии с отраслевой компетенцией), исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Количество мероприятий

Ед.

2014

3

650

0

550

0

100

2015

6

1450

0

1150

0

300

2016

7

1450

0

1150

0

300

2017

7

1450

0

1150

0

300

2018

7

1550

0

1250

0

300

2019

7

1550

0

1250

0

300

2020

7

1550

0

1250

0

300

1.2.1.

Периодическая актуализация и наполнение двуязычного интернет-ресурса "Инвестиционный паспорт Тамбовской области"

Управление экономической политики администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Модернизация ресурса

Ед.

2014

1

50

-

50

-

-

2015

1

100

-

100

-

-

2016

2

100

-

100

-

-

2017

2

100

-

100

-

-

2018

2

100

-

100

-

-

2019

2

100

-

100

-

-

2020

2

100

-

100

-

-

1.2.2.

Периодическое издание информационной брошюры "Инвестиционный климат Тамбовской   области"

Управление экономической политики администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Количество наименований изданий

Шт.

2014

0

0

-

-

-

-

2015

1

50

-

50

-

-

2016

1

50

-

50

-

-

2017

1

50

-

50

-

-

2018

1

50

-

50

-

-

2019

1

50

-

50

-

-

2020

1

50

-

50

-

-

1.2.3.

Поддержание и обновление международных и национальных рейтингов Тамбовской области (рейтинг инвестиционной привлекательности регионов, кредитный рейтинг и др.)

Управление экономической политики администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Число рейтингов

Ед.

2014

1

500

-

500

-

-

2015

1

500

-

500

-

-

2016

2

500

-

500

-

-

2017

2

500

-

500

-

-

2018

2

500

-

500

-

-

2019

2

500

-

500

-

-

2020

2

500

-

500

-

-

1.2.4.

Организация (участие) в инвестиционных конгрессах, совещаниях и семинарах по улучшению инвестиционного климата. Размещение и продвижение информации об инвестиционных проектах, инвестиционных предложениях и технопарках Тамбовской области на инвестиционных картах организаций и ведомств Российской Федерации в сети Интернет для привлечения российских и иностранных инвестиций

Управление экономической политики администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Количество семинаров

Ед.

2014

0

0

-

-

-

-

2015

2

200

-

200

-

-

2016

2

100

-

100

-

-

2017

2

100

-

100

-

-

2018

2

300

-

300

-

-

2019

2

300

-

300

-

-

2020

2

300

-

300

-

-

1.2.5.

Создание особой экономической зоны производственно-промышленного типа (индустриального парка, зоны территориального развития)

Управление экономической политики администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Количество созданных особых экономических зон (индустриальных парков, зон территориального развития)

Ед.

2014

-

0

-

-

-

-

2015

-

0

-

-

-

-

2016

-

0

-

-

-

-

2017

-

0

-

-

-

-

2018

-

0

-

-

-

-

2019

-

0

-

-

-

-

2020

-

0

-

-

-

-

1.2.6.

Организация выставок (в том числе выставок-ярмарок), деловых центров по обсуждению актуальных проблем повышения инвестиционной привлекательности региона   

Управление экономической политики администрации области, управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области, хозяйствующие субъекты

Количество организованных выставок и деловых центров

Ед.

2014

1

100

-

-

-

100

2015

1

600

-

300

-

300

2016

1

700

-

400

-

300

2017

1

700

-

400

-

300

2018

1

600

-

300

-

300

2019

1

600

-

300

-

300

2020

1

600

-

300

-

300

1.3.

Развитие международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей

Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области

рост стоимостного объема внешнеторгового оборота (ВТО) области

млн. долларов США

2014

405

11100

-

11100

-

-

2015

415

3100

-

3100

-

-

рост стоимостных объемов экспорта области

млн. долларов США

2014

60

2015

55

 

ИТОГО по подпрограмме

 

 

 

2014

 

11750

0

11650

0

100

2015

 

4550

0

4250

0

300

2016

 

1500

0

1200

0

300

2017

 

1500

0

1200

0

300

2018

 

1600

0

1300

0

300

2019

 

1600

0

1300

0

300

2020

 

1600

0

1300

0

300

2. Подпрограмма «Стимулирование инноваций»

2.1.

Мероприятия по формированию условий и инфраструктуры для активизации инновационной деятельности, переподготовке кадров:

Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области, управление экономической политики администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Число мероприятий (проектов)

Ед.

2014

2

300

0

0

0

300

2015

3

250

0

0

0

250

2016

7

2400

0

2100

0

300

2017

7

2450

0

2150

0

300

2018

7

2400

0

2100

0

300

2019

7

2400

0

2100

0

300

2020

7

2400

0

2100

0

300

2.1.1.

Создание условий для реализации комплексных проектов и мероприятий в целях активизации инновационной деятельности и переподготовки кадров, в т.ч. для потребностей инновационных кластеров и технологической платформы

Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области, управление экономической политики администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Число мероприятий (проектов)

Ед.

2014

0

0

-

-

-

-

2015

0

0

-

0

-

-

2016

3

300

-

300

-

-

2017

3

300

-

300

-

-

2018

3

300

-

300

-

-

2019

3

300

-

300

-

-

2020

3

300

-

300

-

-

2.1.2.

Организация сети бизнес-инкубаторов, инновационно-технологических центров, инновационно-производственных комплексов, центров трансфера технологий в целях формирования консалтинговой, технологической и производственной бизнес-среды для инновационной деятельности

Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области,  исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Число мероприятий

Ед.

2014

0

0

-

-

-

-

2015

1

50

-

0

-

50

2016

2

400

-

400

-

-

2017

2

400

-

400

-

-

2018

2

400

-

400

-

-

2019

2

400

-

400

-

-

2020

2

400

-

400

-

-

2.1.3.

Подготовка и проведение курсов, школ-семинаров и конкурсов в целях повышения квалификации кадров и привлечения молодых ученых, аспирантов и студентов к инновационной деятельности по приоритетным направлениям развития региона

Управление образования и науки области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Число мероприятий

Ед.

2014

0

0

-

-

-

-

2015

0

0

-

0

-

-

2016

2

500

-

500

-

-

2017

2

500

-

500

-

-

2018

2

500

-

500

-

-

2019

2

500

-

500

-

-

2020

2

500

-

500

-

-

2.1.4.

Создание Интернет-портала "Инновации в Тамбовской области"

Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Число обновлений

Ед.

2014

0

0

-

-

-

-

2015

0

0

-

-

-

-

2016

0

0

-

-

-

-

2017

1

50

-

50

-

-

2018

1

0

-

-

-

-

2019

1

0

-

-

-

-

2020

1

0

-

-

-

-

2.1.5.

Организация размещения в средствах массовой информации информационно-аналитических материалов, направленных на повышение имиджа субъектов инновационной деятельности, информации о формах государственной поддержки научной и инновационной деятельности, в т. ч. инновационных кластеров и технологической платформы

Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области, управление экономической политики администрации  области,
исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Число публикаций

Ед.

2014

0

0

-

-

-

-

2015

0

0

-

0

-

-

2016

4

500

-

500

-

-

2017

4

500

-

500

-

-

2018

4

500

-

500

-

-

2019

4

500

-

500

-

-

2020

4

500

-

500

-

-

2.1.6.

Организация выставок, экспозиций по тематике инновационной деятельности, в т. ч. развития инновационных кластеров и технологической платформы

Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области

Число мероприятий

Ед.

2014

1

200

-

-

-

200

2015

1

100

-

0

-

100

2016

1

400

-

200

-

200

2017

1

400

-

200

-

200

2018

1

400

-

200

-

200

2019

1

400

-

200

-

200

2020

1

400

-

200

-

200

2.1.7.

Организация и участие в семинарах, научно-практических конференциях и форумах по вопросам развития инновационной деятельности, в т. ч. развития инновационных кластеров и технологической платформы

Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области, управление экономической политики администрации области

Число мероприятий

Ед.

2014

1

100

-

-

-

100

2015

1

100

-

0

-

100

2016

3

300

-

200

-

100

2017

3

300

-

200

-

100

2018

3

300

-

200

-

100

2019

3

300

-

200

-

100

2020

3

300

-

200

-

100

2.2.

Создание технопарка «Мичуринский»

Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области

Наличие технопарка «Мичуринский»

Ед.

2014

-

0

0

0

-

-

2015

-

0

0

0

-

-

2016

-

18000

0

18000

-

-

2017

-

400000

320000

80000

-

-

2018

1

400000

320000

80000

-

-

2019

-

0

0

0

-

-

2020

-

0

0

0

-

-

2.2.1.

Увеличение уставного фонда Тамбовского областного государственного унитарного предприятия (далее - ТОГУП) «Тамбовская управляющая компания» для внесения средств в уставной капитал вновь создаваемого Открытого акционерного общества (далее - ОАО) «Технопарк «Мичуринский» для целей, связанных с учреждением общества и разработкой проектно-сметной документации для строительства зданий и сооружений Технопарка «Мичуринский»

Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области

Разработка проектно-сметной документации для строительства зданий и сооружений технопарка «Мичуринский»

Ед.

2014

-

0

-

-

-

-

2015

-

0

-

0

-

-

2016

1

18000

-

18000

-

-

2017

-

0

-

-

-

-

2018

-

0

-

-

-

-

2019

-

0

-

-

-

-

2020

-

0

-

-

-

-

2.2.2.

Строительство зданий и сооружений технопарка «Мичуринский»

Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области, исполнители, определяемые на конкурсной основе (в лимитах ОАИП)

Наличие комплекса зданий и сооружений технопарка «Мичуринский»

Ед.

2014

-

0

-

-

-

-

2015

-

0

-

-

-

-

2016

-

0

-

-

-

-

2017

-

400000

320000

80000

-

-

2018

1

400000

320000

80000

-

-

2019

-

0

-

-

-

-

2020

-

0

-

-

-

-

2.3.

Обеспечение реализации подпрограммы

Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области

Штатная численность

Ед.

2014

-

0

-

-

-

-

2015

20

11593,2

-

11593,2

-

-

2016

20

12703,6

-

12703,6

-

-

2017

20

12703,4

-

12703,4

-

-

2018

 

0

-

-

-

-

2019

 

0

-

-

-

-

2020

 

0

-

-

-

-

 

ИТОГО по подпрограмме

 

 

 

2014

 

300

0

0

0

300

2015

 

11843,2

0

11593,2

0

250

2016

 

33103,6

0

32803,6

0

300

2017

 

415153,4

320000

94853,4

0

300

2018

 

402400

320000

82100

0

300

2019

 

2400

0

2100

0

300

2020

 

2400

0

2100

0

300

 

в т. ч. в лимитах ОАИП

 

 

 

2014

 

0

0

0

0

0

2015

 

0

0

0

0

0

2016

 

0

0

0

0

0

2017

 

80000

0

80000

0

0

2018

 

80000

0

80000

0

0

2019

 

0

0

0

0

0

2020

 

0

0

0

0

0

3. Подпрограмма «Совершенствование системы стратегического и программно-целевого планирования»

3.1.

Научно-аналитическое обеспечение развития стратегического планирования, прогнозирования и реализации региональной государственной социально-экономической политики:

Управление экономической политики администрации области; исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Количество научно-аналитических отчетов

Ед.

2014

0

0

0

0

-

-

2015

0

0

0

0

-

-

2016

1

3000

0

3000

-

-

2017

1

3000

0

3000

-

-

2018

1

3000

0

3000

-

-

2019

1

3000

0

3000

-

-

2020

1

3000

0

3000

-

-

3.1.1.

Разработка предложений и документации по совершенствованию реализации региональной государственной экономической политики. Научно-аналитическое обеспечение развития стратегического планирования и прогнозирования

Управление экономической политики администрации области; исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Количество завершенных исследований и разработок

Ед.

2014

0

0

-

-

-

-

2015

0

0

-

-

-

-

2016

1

2500

-

2500

-

-

2017

1

2500

-

2500

-

-

2018

1

2500

-

2500

-

-

2019

1

2500

-

2500

-

-

2020

1

2500

-

2500

-

-

3.1.2.

Разработка предложений по совершенствованию реализации региональной государственной политики в социальной сфере

Управление экономической политики администрации области; исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Количество завершенных исследований и разработок

Ед.

2014

0

0

-

-

-

-

2015

0

0

-

-

-

-

2016

1

500

-

500

-

-

2017

1

500

-

500

-

-

2018

1

500

-

500

-

-

2019

1

500

-

500

-

-

2020

1

500

-

500

-

-

3.1.3.

Разработка документов государственного стратегического планирования Тамбовской области

Управление экономической политики администрации области, финансовое управление области

Количество разработанных документов

Ед.

2014

0

0

-

-

-

-

2015

1

0

-

-

-

-

2016

1

0

-

-

-

-

2017

1

0

-

-

-

-

2018

1

0

-

-

-

-

2019

1

0

-

-

-

-

2020

1

0

-