Постановление Администрации Тамбовской области от 24.12.2019 № 1450

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

24.12.2019

г. Тамбов

1450

 

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

 

Администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее – Государственная программа), утвержденную постановлением администрации области от 24.09.2013 № 1057 (в редакции от 11.12.2019), следующие изменения:

1.1. в паспорте Государственной программы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний год реализации»:

в абзаце первом цифры «26,4» заменить цифрами «34,6»;

в абзаце третьем цифры «102,5» заменить цифрами «102,6»;

позицию «Объемы и источники финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

Объёмы и источники финансирования государственной программы

Общие затраты на реализацию государственной программы в 2014-2024 гг. за счет всех источников финансирования – 15129900,352 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 52800,93 тыс. рублей):

2014 год – 273669,175 тыс. рублей;

2015 год – 274400,288 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП —31417,43 тыс. рублей);

2016 год – 191038,899 тыс. рублей;

2017 год – 441033,7 тыс. рублей;

2018 год – 379850,26 тыс. рублей;

2019 год – 2572152,79 тыс. рублей;

2020 год – 3897655,57 тыс. рублей;

2021 год – 3540594,23 тыс. рублей;

2022 год – 1336857,46 тыс. рублей;

2023 год – 1150675,22 тыс. рублей;

2024 год – 1071972,76 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет – 1764388,642 тыс. рублей:

2014 год – 147894,355 тыс. рублей;

2015 год – 156208,788 тыс. рублей;

2016 год – 68732,899 тыс. рублей;

2017 год – 114622,5 тыс. рублей;

2018 год – 89143,3 тыс. рублей;

2019 год – 446533,7 тыс. рублей;

2020 год – 139588,4 тыс. рублей;

2021 год – 113312,7 тыс. рублей;

2022 год – 176201,0 тыс. рублей;

2023 год – 196158,7 тыс. рублей;

2024 год – 115992,3 тыс. рублей;

бюджет области – 2691205,98 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 52800,93 тыс. рублей):

2014 год – 119385,82 тыс. рублей;

2015 год – 116560,76 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей);

2016 год – 121189,1 тыс. рублей;

2017 год – 168261,6 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 510,8 тыс. рублей);

2018 год – 222383,46 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 20872,7 тыс. рублей);

2019 год – 255884,0 тыс. рублей;

2020 год – 178643,27 тыс. рублей;

2021 год – 167104,53 тыс. рублей;

2022 год – 447180,26 тыс. рублей;

2023 год – 448074,62 тыс. рублей;

2024 год – 446538,56 тыс. рублей;

местные бюджеты – 4437,19 тыс. рублей:

2014 год – 3608,0 тыс. рублей;

2016 год – 36,4 тыс. рублей;

2017 год – 128,6 тыс. рублей;

2018 год – 162,8 тыс. рублей;

2019 год – 145,99 тыс. рублей;

2020 год – 74,8 тыс. рублей;

2021 год – 87,9 тыс. рублей;

2022 год – 87,1 тыс. рублей;

2023 год – 52,8 тыс. рублей;

2024 год – 52,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 10669868,54 тыс. рублей:

2014 год – 2781,0 тыс. рублей;

2015 год – 1630,74 тыс. рублей;

2016 год – 1080,5 тыс. рублей;

2017 год – 158021 тыс. рублей;

2018 год – 68160,7 тыс. рублей;

2019 год – 1869589,1 тыс. рублей;

2020 год – 3579349,1 тыс. рублей;

2021 год – 3260089,1 тыс. рублей;

2022 год – 713389,1 тыс. рублей;

2023 год – 506389,1 тыс. рублей;

2024 год – 509389,1 тыс. рублей

 

1.2. в разделе 6 Государственной программы «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» абзац третий изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования государственной программы за счет средств бюджета области составляет 2691205,98 тыс. рублей (17,8%), федерального бюджета – 1764388,642 тыс. рублей (11,7%), местных бюджетов – 4437,19 тыс. рублей.»;

1.3. приложения № 1, 2, 3 к Государственной программе изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему постановлению;

1.4. в приложении № 4 к Государственной программе «Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» в абзаце первом цифры «100,1» заменить цифрами «104,6»;

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2024 гг. за счет всех источников финансирования – 11021973,5 тыс. руб.:

2014 год – 11750 тыс. руб.;

2015 год – 4417,3 тыс. руб.;

2016 год – 25661,5 тыс. руб.;

2017 год – 188655,1 тыс. руб.;

2018 год – 94923,8 тыс. руб.;

2019 год – 1925433,1 тыс. руб.;

2020 год – 3623317,5 тыс. руб.;

2021 год – 3297667,3 тыс. руб.;

2022 год – 751549,3 тыс. руб.;

2023 год – 550199,3 тыс. руб.;

2024 год – 548399,3 тыс. руб.;

в том числе по источникам финансирования:

бюджет области – 420063,5 тыс. руб.:

2014 год – 11650 тыс. руб.;

2015 год – 4117,3 тыс. руб.;

2016 год – 25361,5 тыс. руб.;

2017 год – 32405,1 тыс. руб.;

2018 год – 39623,8 тыс. руб.;

2019 год – 61433,1 тыс. руб.;

2020 год – 54557,5 тыс. руб.;

2021 год – 43167,3 тыс. руб.;

2022 год – 48749,3 тыс. руб.;

2023 год – 49399,3 тыс. руб.;

2024 год – 49599,3 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 10601910 тыс. руб.:

2014 год – 100,0 тыс. руб.;

2015 год – 300,0 тыс. руб.;

2016 год – 300,0 тыс. руб.;

2017 год – 156250 тыс. руб.;

2018 год – 55300 тыс. руб.;

2019 год – 1864000 тыс. руб.;

2020 год – 3568760 тыс. руб.;

2021 год – 3254500 тыс. руб.;

2022 год – 702800тыс. руб.;

2023 год – 500800 тыс. руб.;

2024 год – 498800 тыс. руб.

 

в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац первый изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 11021973,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета области – 420063,5 тыс. рублей, внебюджетных средств – 10601910 тыс. рублей.»;

1.5. в приложении № 5 к Государственной программе «Подпрограмма «Стимулирование инноваций» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

позицию «Цели подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:

«создание условий для развития сферы интеллектуальной собственности, формирование системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации»;

позицию «Задачи подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:

«формирование нормативной правовой базы в сфере интеллектуальной собственности и нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере;

развитие инфраструктуры поддержки в сфере интеллектуальной собственности;

стимулирование создания и использования средств индивидуализации, отражающих связь производителя с территорий (региональные бренды);

повышение конкурентоспособности и роста капитализации региональных компаний на отечественном и зарубежном рынках за счет эффективного управления интеллектуальной собственностью»;

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг – 15%;

объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг – 9500 млн. руб.;

общий объем средств, затраченных на технологические инновации – 7000 млн. руб.;

количество поданных заявок на выдачу патентов – 123 ед. (в 2019 году);

количество полученных патентов – 137 ед.

 

в разделе 2 подпрограммы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы»:

после абзаца девятнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«создание условий для развития сферы интеллектуальной собственности, формирование системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.»;

после абзаца двадцать девятого дополнить абзацами следующего содержания:

«формирование нормативной правовой базы в сфере интеллектуальной собственности и нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере;

развитие инфраструктуры поддержки в сфере интеллектуальной собственности;

стимулирование создания и использования средств индивидуализации, отражающих связь производителя с территорий (региональные бренды);

повышение конкурентоспособности и роста капитализации региональных компаний на отечественном и зарубежном рынках за счет эффективного управления интеллектуальной собственностью.»;

раздел 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:

«формирование системы нормативно-правового обеспечения создания, правовой охраны, учета и вовлечения в коммерческий оборот объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих региону;

увеличение количества выдаваемых охранных документов на объекты интеллектуальной собственности;

увеличение количества региональных брендов.»;

раздел 4 подпрограммы «Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы» дополнить подразделом 4.11 «Мероприятия по развитию сферы интеллектуальной собственности» следующего содержания:

«4.11. Мероприятия по развитию сферы интеллектуальной собственности

Основное содержание данных мероприятий:

формирование и совершенствование нормативной правовой базы и нормативно-правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности;

определение порядка управления и распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащими Тамбовской области;

определение порядка распределения и закрепления прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, возникшие в результате закупочных процедур, осуществляемых за счет средств бюджета Тамбовской области;

создание и развитие инфраструктуры в сфере интеллектуальной собственности;

оказание поддержки в отношении сферы интеллектуальной собственности, стимулирование изобретательства и рационализаторства;

просветительская деятельность среди населения в сфере интеллектуальной собственности, изобретательской и рационализаторской деятельности;

проведение инвентаризации, экспертизы, оценки и выявления охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, полученных с участием средств Тамбовской области;

подготовка кадров и развитие компетенций в сфере интеллектуальной собственности;

поддержка создания и использования средств индивидуализации, отражающих связь производителя или продукции с Тамбовской областью (региональные бренды).»;

1.6. в приложении № 6 к Государственной программе «Подпрограмма «Совершенствование системы стратегического и программно-целевого планирования» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации»:

в абзаце пятом цифры «100/160/161» заменить цифрами «120/220/117»;

в абзаце шестом цифры «10/16/27» заменить цифрами «12/24/17»;

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2024 гг. за счет всех источников финансирования – 86045,4 тыс. руб.:

2016 год – 400 тыс. руб.;

2017 год – 396 тыс. руб.;

2018 год – 386,5 тыс. руб.;

2019 год – 30813,7 тыс. руб.;

2020 год – 21886,7 тыс. руб.;

2021 год – 17221,8 тыс. руб.;

2022 год – 11315,7 тыс. руб.;

2023 год – 1812,5 тыс. руб.;

2024 год – 1812,5 тыс. руб.;

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 71502,7 тыс. руб.:

2019 год – 28875,8 тыс. руб.;

2020 год – 18887,6 тыс. руб.;

2021 год – 14822,7 тыс. руб.;

2022 год – 8916,6 тыс. руб.;

бюджет области – 14542,7 тыс. руб.:

2016 год – 400 тыс. руб.;

2017 год – 396 тыс. руб.;

2018 год – 386,5 тыс. руб.;

2019 год – 1947,9 тыс. руб.;

2020 год – 2499,1 тыс. руб.;

2021 год – 2999,1 тыс. руб.;

2022 год – 2399,1 тыс. руб.;

2023 год- 1812,5 тыс. руб.;

2024 год – 1812,5 тыс. руб.

 

в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 86045,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 71502,7 тыс. рублей; за счет средств бюджета области – 14542,7 тыс. рублей.»;

1.7. в приложении № 7 к Государственной программе «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы в позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

в абзаце первом цифры «1357818,802» заменить цифрами «1357614,002»;

в абзаце седьмом цифры «343497,7» заменить цифрами «343292,9»;

в абзаце четырнадцатом цифры «86432,36» заменить цифрами «86227,56»;

в абзаце двадцатом цифры «10998,7» заменить цифрами «10793,9»;

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце втором цифры «1357818,802» заменить цифрами «1357614,002»;

в абзаце восьмом цифры «343497,7» заменить цифрами «343292,9»;

в абзаце пятнадцатом цифры «86432,36» заменить цифрами «86227,56»;

в абзаце двадцать первом цифры «10998,7» заменить цифрами «10793,9»;

1.8. в приложении 9 к Государственной программе «Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального управления» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2019-2024 гг. за счет всех источников финансирования – 1539783,0 тыс. руб.:

2019 год – 165558,3 тыс. руб.;

2020 год – 112176,6 тыс. руб.;

2021 год – 112176,6 тыс. руб.;

2022 год – 383290,5 тыс. руб.;

2023 год – 383290,5 тыс. руб.;

2024 год – 383290,5 тыс. руб.;

в том числе по источникам финансирования:

бюджет области – 1539783,0 тыс. руб.:

2019 год – 165558,3 тыс. руб.;

2020 год – 112176,6 тыс. руб.;

2021 год – 112176,6 тыс. руб.;

2022 год – 383290,5 тыс. руб.;

2023 год – 383290,5 тыс. руб.;

2024 год – 383290,5 тыс. руб.

 

в разделе 6 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Предполагаемый объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы составляет – 1539783,0 тыс. руб.»;

приложение 1 к подпрограмме «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Тамбовской области по подпрограмме» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.9. в приложении 10 к Государственной программе «Подпрограмма «Управленческие кадры» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2019-2024 гг. за счет всех источников финансирования – 26544,5 тыс. руб.:

2019 год – 3469,1 руб.;

2020 год – 4554,8 тыс. руб.;

2021 год – 4590,0 тыс. руб.;

2022 год – 4626,0 тыс. руб.;

2023 год – 4652,3 тыс. руб.;

2024 год – 4652,3 тыс. руб.;

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 2122,2 тыс. руб.:

2019 год – 353,7 тыс. руб.;

2020 год – 353,7 тыс. руб.;

2021 год – 353,7 тыс. руб.;

2022 год – 353,7 тыс. руб.;

2023 год – 353,7 тыс. руб.;

2024 год – 353,7 тыс. руб.;

бюджет области – 22410,1 тыс. руб.:

2019 год – 2773,5 тыс. руб.;

2020 год – 3872,0 тыс. руб.;

2021 год – 3907,6 тыс. руб.;

2022 год – 3943,6 тыс. руб.;

2023 год – 3956,7 тыс. руб.;

2024 год – 3956,7 тыс. руб.;

местный бюджет – 277,9 тыс. рублей:

2019 год – 52,8 тыс. руб.;

2020 год – 40 тыс. руб.;

2021 год – 39,6 тыс. руб.;

2022 год – 39,6 тыс. руб.;

2023 год – 52,8 тыс. руб.;

2024 год – 52,8 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 1734,6 тыс. руб.:

2019 год – 289,1 тыс. руб.;

2020 год – 289,1 тыс. руб.;

2021 год – 289,1 тыс. руб.;

2022 год – 289,1 тыс. руб.;

2023 год – 289,1 тыс. руб.;

2024 год – 289,1 тыс. руб.

 

в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзацы второй – шестой изложить в следующей редакции:

«Предполагаемый объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 26544,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 2122,2 тыс. рублей;

за счет средств бюджета области 22410,1 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов 277,9 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств 1734,6 тыс. рублей.».

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

 

 

Глава администрации

 

области

А.В.Никитин

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1

 

к постановлению администрации области

 

от 24.12.2019 № 1450

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

 

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», подпрограмм государственной программы и их значений

 

№ п/п

Показатель (индикатор) (наименование) государственной программы, подпрограммы

Единица измерения

Значения показателей

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Государственная программа Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Цель 1: создание благоприятного инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса

1.

Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте

Проценты

40,8

41,6

40,1

38,9

33,2

28,8

35,26

30,4

31,0

32,0

32,9

33,8

34,6

2.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения области

Проценты

28,1

27,5

27,7

27,9

27,9

24,0

24,1

24,2

25

25,5

26

26,5

27

3.

Индекс производительности труда

Проценты

108,6

110,3

106,9

103,7

100,8

104,3

101,4

102,7

102,4

102,7

102,4

102,7

102,6

Цель 2: повышение инновационной активности бизнеса, развитие региональной инновационной системы

4.

Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность (технологические, маркетинговые или организационные инновации), в общем числе обследованных организаций

Проценты

8,5

8,8

10,1

9,3

9,7

10

11

12

13

13

13,8

14,5

15,2

Цель 3: повышение эффективности государственного управления

 

 

5.

Уровень удовлетворенности населения Тамбовской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

Проценты

70

75

75

75

80

85

90

90

90

90

90

90

90

6.

Доля расходов бюджета Тамбовской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Тамбовской области

Проценты

70,4

83,0

92,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

96,0

96,0

97,0

97,0

1. Подпрограмма государственной программы «Улучшение инвестиционного климата»

1.1.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал

Проценты

116,7

113,5

108,0

100,1

86,3

100,1

100,1

104,6

104,7

104,6

104,6

104,7

104,6

1.2.

Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека

Руб.

63614,1

85101,9

91499,7

104871,3

107009,1

95951,7

-

-

-

-

-

-

-

1.3.

Объем инвестиций в основной капитал (кроме бюджетных средств федерального бюджета, инвестиций в добывающие отрасли) на душу населения

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

101,0

106,0

113,0

119,0

125,0

132,0

139,0

146,0

1.4.

Объем экспорта услуг

Млн. долларов США

-

-

-

-

-

-

-

14,3

15,6

16,8

18

19,3

20,5

1.5.

Объем экспорта транспортных услуг

Млн. долларов США

-

-

-

-

-

-

-

0,8

0,9

0,9

1

1

1

1.6.

Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг

Млн. долларов США

-

-

-

-

-

-

-

3,7

4,2

4,6

5

5,1

5,4

1.7.

Объем экспорта услуг категории «Поездки»

Млн. долларов США

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0,6

1.8.

Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг

Млн. долларов США

-

-

-

-

-

-

-

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

1.9.

Объем экспорта услуг категории «Строительство»

Млн. долларов США

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

4,3

1.10.

Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции

Млн. долларов США

-

-

-

-

-

-

-

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

1.11.

Объем экспорта финансовых и страховых услуг

Млн. долларов США

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0,1

1.12.

Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха

Млн. долларов США

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

1.13.

Внедрение регионального экспортного стандарта 2.0

Шт.

-

-

-

-

-

-

-

0

0

1

1

1

1

1.14.

Прирост количества компаний-экспортеров из числа малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 к 2018 году

Проценты

-

-

-

-

-

-

-

0

0

30

50

75

100

2. Подпрограмма государственной программы «Стимулирование инноваций»

2.1.

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг

Проценты

4,4

3,0

4,5

6,4

6,5

6,0

7,2

8

8,7

10

12,1

13,8

15

2.2.

Объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг

Млн. руб.

3468,1

2513,1

2625

2890

7200

7500

7700

8000

8500

8750

9000

9250

9500

2.3.

Общий объем средств, затраченных на технологические инновации

Млн. руб.

2865,5

1841,8

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

6750

7000

2.4.

Количество поданных заявок на выдачу патентов

Ед.

133

132

145

147

118

120

121

123

-

-

-

-

-

2.5.

Количество полученных патентов

Ед.

-

-

-

-

-

-

-

110

114

121

125

130

137

3. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование системы стратегического и программно-целевого планирования»

3.1.

Степень достижения значения целевых индикаторов государственных программ Тамбовской области

Проценты

-

80,0

80,0

85,0

86,0

90,0

95,0

95,0

95,0

96,0

96,0

97,0

97,0

3.2.

Отклонение ключевых фактических показателей развития экономики от прогнозируемых в предыдущем году

Проценты

5,0

7,0

6,5

6,5

6,2

6,0

5,6

5,4

5,0

4,8

4,6

4,5

4,4

3.3.

Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости»

Единиц нарастающим итогом

-

-

-

-

-

-

-

11

26

38

46

53

53

3.4.

Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики

Процент к предыдущему году

-

-

-

-

-

-

101,4

102

103

103,9

104,2

104,2

105,1

3.5.

Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с Федеральным центром компетенций); под региональным управлением (с Региональным центром компетенций); самостоятельно

Человек нарастающим итогом

-

-

-

-

-

-

-

40/0/50

120/60/ 58

120/140/ 82

120/220/82

120/220/117

120/220/117

3.6.

Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с Федеральным центром компетенций); под региональным управлением (с Региональным центром компетенций); самостоятельно

Единиц нарастающим итогом

-

-

-

-

-

-

-

4/2/5

12/8/6

12/16/ 10

12/24/ 10

12/24/ 17

12/24/ 17

3.7.

Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости», на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям

Процент

-

-

-

-

-

-

-

60

80

90

95

95

95

4. Подпрограмма государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства»

4.1.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (молодых людей в возрасте до 30лет, некоммерческих организаций), получивших государственную поддержку

Ед.

466

497

722

480

367

1201

5124

2226

2271

2380

2380

2380

2380

4.2.

Количество конференций, встреч, конкурсов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства

Ед.

32

30

30

30

30

30

30

33

36

39

47

50

53

4.3.

Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями

Млн. руб.

174483,4

197124,7

221173,9

237076,2

239438,7

260512,7

279530,1

299935,8

321831,1

345324,8

370533,5

397582,4

426605,9

4.4.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность

Ед.

28816

27861

29895

32077

27940

28220

28500

28785

29075

29365

29658

29954

30253

4.5.

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы

Ед.

667

760

820

752

288

190

125

185

185

246

246

246

246

4.6.

Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации подпрограммы

Баллы

-

5,5

6

6,5

7

7,5

-

-

-

-

-

-

-

4.7.

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года

Проценты

-

-

100

98

104

111

118

126

134

144,2

154,4

164,6

174,8

4.8.

Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года

Проценты

-

-

100

96,9

101,9

106,9

112

117,5

123,5

130,6

137,7

144,8

151,9

4.9.

Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей)

Проценты

11,9

12,3

11,8

12,2

12,6

13,0

13,5

13,9

14,4

14,9

15,4

15,9

16,4

4.10.

Годовой объём закупок, товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объёме договоров, заключенных по результатам закупок, в том числе:

Проценты

-

-

-

Не менее 18

Не менее 18

Не менее 18

Не менее 25

Не менее 25

Не менее 25

Не менее 25

Не менее 25

Не менее 25

Не менее 25

4.10.1.

годовой стоимостной объем договоров, заключённых с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства

Проценты

-

-

-

Не менее 10

Не менее 10

Не менее 10

Не менее 15

Не менее 15

Не менее 15

Не менее 15

Не менее 15

Не менее 15

Не менее 15

4.11.

Доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта области

Проценты

-

-

6

6,5

6,5

6,5

7

7

7,5

7,8

8,1

8,4

8,7

4.12.

Доля кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Проценты

36,9

48,0

42,1

40,0

Не менее 40,0

34,6

35

36

37

37,3

37,6

37,9

38,2

4.13.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 1 тыс. человек населения

Ед.

32,1

29,2

29,9

30,2

32,6

30,7

31,3

31,8

32,4

32,8

33,2

33,6

34

4.14.

Доля средств, направляемых на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объёме финансового обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за счёт средств федерального бюджета

Проценты

-

-

-

-

Не менее 5

Не менее 5

Не менее 5

Не менее 5

Не менее 10

Не менее 10

Не менее 10

Не менее 10

Не менее 10

4.15.

Исполнение расходных обязательств за счёт субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы

Проценты

-

-

89,4

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.16.

Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку

Проценты

-

-

17,5

19,6

20

1,2

5

-

-

-

-

-

-

4.17.

Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года

Проценты

-

-

-

-2

6

7

7

-

-

-

-

-

-

4.18.

Отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения

Проценты

-

-

-

-

-

7,96

7,96

-

-

-

-

-

-

4.19.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

Ед.

-

-

-

-

-

-

-

2502

1043

1153

2061

2170

1262

4.20.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства

Ед.

-

-

-

-

-

-

-

9

10

7

7

7

6

4.21.

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами центров «Мой бизнес» (нарастающим итогом)

Проценты

-

-

-

-

-

-

-

3

4

5

7

9

10

4.22.

Количество микрозаймов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам в рамках федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»

Ед.

-

-

-

-

-

-

-

101

37

11

41

31

5

4.23.

Количество гарантий и поручительств, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам в рамках федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»

Ед.

-

-

-

-

-

-

-

28

30

35

45

55

65

4.24.

Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте «Популяризация предпринимательства»

Ед.

-

-

-

-

-

-

-

244

733

811

811

807

815

4.25.

Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками проекта «Популяризация предпринимательства»

Ед.

-

-

-

-

-

-

-

72

108

108

80

73

56

4.26.

Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности

Ед.

-

-

-

-

-

-

-

733

765

768

492

467

405

4.27.

Количество физических лиц –участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства»

Ед.

-

-

-

-

-

-

-

4005

4245

4325

4005

3845

3204

4.28.

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых

Чел.

-

-

-

-

-

-

-

0

6000

6000

4000

3000

3000

4.29.

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

Тыс. чел.

-

-

-

-

-

-

104

104

111

117

123

127

131

5. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование государственного и муниципального управления»

5.1.

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ)

Проценты

63

73

75

90

90

90

90

х

х

х

х

х

х

5.2.

Количество созданных МФЦ (нарастающим итогом)

Ед.

8

16

21

24

24

24

24

х

х

х

х

х

х

5.3.

Количество «окон», созданных в системе МФЦ (нарастающим итогом)

Ед.

137

324

420

438

438

438

451

х

х

х

х

х

х

5.4.

Количество территориально обособленных структурных подразделений (далее – ТОСП), созданных на базе сельсоветов (нарастающим итогом)

Ед.

-

111

146

160

160

160

169

х

х

х

х

х

х

5.5.

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в государственный (муниципальный) орган Российской Федерации

Мин.

20

15

15

15

15

15

15

х

х

х

х

х

х

5.6.

Доля получателей государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Тамбовском областном государственном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Проценты

95

95

95

95

95

95

95

х

х

х

х

х

х

5.7.

Число государственных гражданских служащих области, принявших участие в освоении инновационных программ повышения квалификации и переподготовки

Чел.

250

250

280

290

363

296

110

х

х

х

х

х

х

5.8.

Число государственных гражданских служащих области, получивших дополнительное профессиональное образование

Чел.

290

300

300

290

365

299

188

х

х

х

х

х

х

5.9.

Количество лиц, ежегодно назначаемых на должности из резерва управленческих кадров

Чел.

5

5

5

6

7

8

9

х

х

х

х

х

х

5.10.

Количество специалистов, ежегодно направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

Чел.

28

29

30

28

9

15

15

х

х

х

х

х

х

5.11.

Количество ежегодно награждаемых государственными наградами Российской Федерации и наградами Тамбовской области

Чел., коллекти-вов

74

124

125

60

55

52

55

х

х

х

х

х

х

5.12.

Доля муниципальных органов, которым оказана государственными органами власти области практическая и методическая помощь по реализации полномочий по решению вопросов местного значения (с выездом на место), в общем количестве муниципальных органов

Проценты

10

22

33

45

56

67

77

х

х

х

х

х

х

6. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование государственного и муниципального управления»

6.1.

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ)

Проценты

х

х

х

х

х

х

90

90

90

90

90

90

90

6.2.

Количество созданных МФЦ/филиалов (нарастающим итогом)

Ед.

х

х

х

х

х

х

24/2

24/2

1/24

1/24

1/24

1/24

1/24

6.3.

Количество «окон», созданных в системе МФЦ (нарастающим итогом)

Ед.

х

х

х

х

х

х

451

454

468

468

468

468

468

6.4.

Количество «окон» территориально обособленных структурных подразделений (далее – ТОСП), созданных на базе акционерного общества «Корпорация развития Тамбовской области (нарастающим итогом)

Ед.

х

х

х

х

х

х

3

3

3

3

3

3

3

6.5.

Количество «окон» ТОСП, созданных на базе сельсоветов (нарастающим итогом)

Ед.

х

х

х

х

х

х

169

169

169

169

169

169

169

6.6.

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в государственный (муниципальный) орган Российской Федерации

Мин

х

х

х

х

х

х

15

15

15

15

15

15

15

6.7.

Доля получателей государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Тамбовском областном государственном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (с учетом филиалов)

Проценты

х

х

х

х

х

х

95

95

90

90

90

90

90

7. Подпрограмма государственной программы «Управленческие кадры»

7.1.

Число государственных гражданских служащих области, принявших участие в освоении инновационных программ повышения квалификации и переподготовки

Чел.

х

х

х

х

х

х

110

177

185

167

153

153

153

7.2.

Число государственных гражданских служащих области, получивших дополнительное профессиональное образование

Чел.

х

х

х

х

х

х

188

312

215

203

191

191

191

7.3.

Количество лиц, ежегодно назначаемых на должности из резерва управленческих кадров

Чел.

х

х

х

х

х

х

9