Постановление Администрации Тамбовской области от 24.12.2018 № 1364

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

24.12.2018

г. Тамбов

№ 1364

 

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

 

Администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее – Государственная программа), утвержденную постановлением администрации области от 24.09.2013 № 1057 (в редакции от 12.09.2018), следующие изменения:

1.1. в Паспорте Государственной программы:

позицию «Соисполнители государственной программы» дополнить абзацем следующего содержания:

«департамент государственных и муниципальных услуг, информационных технологий, связи и документооборота аппарата главы администрации области»;

позицию «Целевые индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

 

Целевые индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний год реализации

Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте – 34,34%;

доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения области – 27%;

индекс производительности труда – 102,3%;

удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность (технологические, маркетинговые или организационные инновации), в общем числе обследованных организаций – 15,2%;

уровень удовлетворенности населения Тамбовской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг – 90%;

доля расходов бюджета Тамбовской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Тамбовской области – 97%

 

позицию «Объемы и источники финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

Объёмы и источники финансирования государственной программы

Общие затраты на реализацию государственной программы в 2014-2024 гг. за счет всех источников финансирования – 15593032,6 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 52968,43 тыс. рублей):

2014 год – 273669,2 тыс. рублей;

2015 год – 274400,3 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей);

2016 год – 191038,9 тыс. рублей;

2017 год – 441033,7 тыс. рублей;

2018 год – 379850,3 тыс. рублей;

2019 год – 2286249,3 тыс. рублей;

2020 год – 4188513,3 тыс. рублей;

2021 год – 3900490,4 тыс. рублей;

2022 год – 1355729,1 тыс. рублей;

2023 год – 1149479,1 тыс. рублей;

2024 год – 1152579,1 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет – 1572860,87 тыс. рублей:

2014 год – 147894,355 тыс. рублей;

2015 год – 156208,788 тыс. рублей;

2016 год – 68732,899 тыс. рублей;

2017 год – 114622,5 тыс. рублей;

2018 год – 89143,3 тыс. рублей;

2019 год – 126758,1 тыс. рублей;

2020 год – 140179,3 тыс. рублей;

2021 год – 182330,4 тыс. рублей;

2022 год – 182330,4 тыс. рублей;

2023 год – 182330,4 тыс. рублей;

2024 год – 182330,4 тыс. рублей;

бюджет области – 3344657,9 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 52968,43 тыс. рублей):

2014 год – 119385,8 тыс. рублей;

2015 год – 116560,8 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей);

2016 год – 121189,1 тыс. рублей;

2017 год – 168261,6 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 510,8 тыс. рублей);

2018 год – 222381,1 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 20872,7 тыс. рублей);

2019 год – 289504,2 тыс. рублей;

2020 год – 468584,9 тыс. рублей;

2021 год – 457618,0 тыс. рублей;

2022 год – 459856,7 тыс. рублей;

2023 год – 460606,7 тыс. рублей;

2024 год – 460706,7 тыс. рублей;

местные бюджеты – 4744,7 тыс. рублей:

2014 год – 3608,0 тыс. рублей;

2016 год – 36,4 тыс. рублей;

2017 год – 128,6 тыс. рублей;

2018 год – 162,8 тыс. рублей;

2019 год – 97,8 тыс. рублей;

2020 год – 99,9 тыс. рублей;

2021 год – 152,8 тыс. рублей;

2022 год – 152,8 тыс. рублей;

2023 год – 152,8 тыс. рублей;

2024 год – 152,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 10670769,14 тыс. рублей:

2014 год – 2781,0 тыс. рублей;

2015 год – 1630,74 тыс. рублей;

2016 год – 1080,5 тыс. рублей;

2017 год – 158021 тыс. рублей;

2018 год – 68160,7 тыс. рублей;

2019 год – 1869889,2 тыс. рублей;

2020 год – 3579649,2 тыс. рублей;

2021 год – 3260389,2 тыс. рублей;

2022 год – 713389,2 тыс. рублей;

2023 год – 506389,2 тыс. рублей;

2024 год – 509389,2 тыс. рублей.

 

1.2. в разделе 6 Государственной программы «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы»:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования государственной программы за счет средств бюджета области составляет 3344657,9 тыс. рублей (21,5%), федерального бюджета – 1572860,87 тыс. рублей (10,1%), местных бюджетов – 4744,7 тыс. рублей.»;

в абзаце шестом цифры «10670839,14» заменить цифрами «10670769,14»;

1.3. в разделе 7 Государственной программы «Механизмы реализации государственной программы» абзац второй дополнить словами «департамент государственных и муниципальных услуг, информационных технологий, связи и документооборота аппарата главы администрации области»;

1.4. приложения № 1, 2, 3 к Государственной программе изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему постановлению;

1.5. в приложении № 4 к Государственной программе «Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата» (далее-подпрограмма):

в Паспорте подпрограммы:

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал – 100,3%.

Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека – 95951,7 руб. (в 2017 году).

Объем инвестиций в основной капитал (кроме бюджетных средств федерального бюджета, инвестиций в добывающие отрасли) на душу населения – 146 тыс. руб.

 

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2024 гг. за счет всех источников финансирования – 11005039,6 тыс. руб.:

2014 год – 11750 тыс. руб.;

2015 год – 4417,3 тыс. руб.;

2016 год – 25661,5 тыс. руб.;

2017 год – 188655,1 тыс. руб.;

2018 год – 94923,9 тыс. руб.;

2019 год – 1908792,0 тыс. руб.;

2020 год – 3617242,7 тыс. руб.;

2021 год – 3303449,3 тыс. руб.;

2022 год – 751549,3 тыс. руб.;

2023 год – 550199,3 тыс. руб.;

2024 год – 548399,3 тыс. руб.;

в том числе по источникам финансирования:

бюджет области – 402229,6 тыс. руб.:

2014 год – 11650 тыс. руб.;

2015 год —4117,3 тыс. руб.;

2016 год – 25361,5 тыс. руб.;

2017 год – 32405,1 тыс. руб.;

2018 год – 389623,8 тыс. руб.;

2019 год – 44492,0 тыс. руб.;

2020 год – 48182,7 тыс. руб.;

2021 год – 48649,3 тыс. руб.;

2022 год – 48749,3 тыс. руб.;

2023 год – 49399,3 тыс. руб.;

2024 год – 49599,3 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 10602810 тыс. руб.:

2014 год – 100,0 тыс. руб.;

2015 год – 300,0 тыс. руб.;

2016 год – 300,0 тыс. руб.;

2017 год – 156250 тыс. руб.;

2018 год – 55300 тыс. руб.;

2019 год – 1864300 тыс. руб.;

2020 год – 3569060 тыс. руб.;

2021 год – 3254800 тыс. руб.;

2022 год – 702800 тыс. руб.;

2023 год – 500800 тыс. руб.;

2024 год – 498800 тыс. руб.

 

раздел 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

 

Целевыми показателями (индикаторами) эффективности реализации подпрограммы будут являться:

индекс физического объема инвестиций в основной капитал;

инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека;

объем инвестиций в основной капитал (кроме бюджетных средств федерального бюджета, инвестиций в добывающие отрасли) на душу населения.

Показатель «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал» определяется на основании данных официальной статистической информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области (далееТамбовстат).

Показатель «Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека» является расчетным.

Показатель «Объем инвестиций в основной капитал (кроме бюджетных средств федерального бюджета, инвестиций в добывающие отрасли) на душу населения» является расчетным.

В результате реализации настоящей подпрограммы ожидается в количественном выражении:

рост индекса физического объема инвестиций в основной капитал в 2024 году 103,6% к уровню 2012 года;

рост объема инвестиций в основной капитал (кроме бюджетных средств федерального бюджета, инвестиций в добывающие отрасли) на душу населения с 68,9 тыс. руб. в 2012 году до 146 тыс. руб. в 2024 году.

Перечень показателей (индикаторов) и их значения приведены в приложении № 1 к государственной программе.

В качественном выражении ожидается:

улучшение условий осуществления инвестиционной деятельности, обеспечивающее устойчивое социально-экономическое развитие области;

расширение использования механизмов ГЧП при реализации инвестиционных проектов;

повышение эффективности работы органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере регулирования и развития инвестиционной деятельности;

позиционирование Тамбовской области как инвестиционно привлекательной территории;

повышение инновационной активности предприятий.»;

в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац первый изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 11005039,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета области – 402229,6 тыс. рублей, внебюджетных средств – 10602810 тыс. рублей.»;

1.6. в приложении № 5 к Государственной программе «Подпрограмма «Стимулирование инноваций» (далее-подпрограмма):

в Паспорте подпрограммы:

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг – 15%;

объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг – 9500 млн.руб.;

общий объем средств, затраченных на технологические инновации – 7000 млн.руб.;

количество поданных заявок на выдачу патентов – 135 ед.

 

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2024 гг. за счет всех источников финансирования – 482998 тыс. руб.:

2014 год – 300 тыс. руб.;

2015 год – 10846,1 тыс. руб.;

2016 год – 6485,4 тыс. руб.;

2017 год – 55045 тыс. руб.;

2018 год – 63774,5 тыс. руб.;

2019 год – 55224,5 тыс. руб.;

2020 год – 60324,5 тыс. руб.;

2021 год – 55224,5 тыс. руб.;

2022 год – 60224,5 тыс. руб.;

2023 год – 55324,5 тыс. руб.;

2024 год – 60224,5 тыс. руб.;

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 355717,6 тыс. руб.:

2017 год – 47845 тыс. руб.;

2018 год – 35011,8 тыс. руб.;

2019 год – 45476,8 тыс. руб.;

2020 год – 45476,8 тыс. руб.;

2021 год – 45476,8 тыс. руб.;

2022 год – 60224,5 тыс. руб.;

2023 год – 55324,5 тыс. руб.;

2024 год – 60224,5 тыс. руб.;

бюджет области – 69541,9 тыс. руб.:

2014 год – 0 тыс. руб.;

2015 год – 10646,1 тыс. руб.;

2016 год – 6385,4 тыс. руб.;

2017 год – 7200 тыс. руб.;

2018 год – 18424,2 тыс. руб.;

2019 год – 4447,7 тыс. руб.;

2020 год – 4547 тыс. руб.;

2021 год – 4447,7 тыс. руб.;

2022 год – 4447,7 тыс. руб.;

2023 год – 4547,7 тыс. руб.;

2024 год – 4447,7 тыс. руб.;

средства местных бюджетов – 38,5 тыс. руб.:

2018 год – 38,5 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 57700 тыс. руб.:

2014 год – 300,0 тыс. руб.;

2015 год – 200,0 тыс. руб.;

2016 год – 100,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 10300,0 тыс. руб.;

2019 год – 5300,0 тыс. руб.;

2020 год – 10300,0 тыс. руб.;

2021 год – 5300 тыс. руб.;

2022 год – 10300 тыс. руб.;

2023 год – 5300 тыс. руб.;

2024 год – 10300 тыс. руб.

 

в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 482998 тыс. рублей: в том числе за счет средств федерального бюджета – 355717,6 тыс. рублей, бюджета области – 69541,9 тыс. рублей, местного бюджета – 38,5 тыс. рублей; внебюджетных источников – 57700 тыс. рублей.»;

1.7. в приложении № 6 к Государственной программе «Подпрограмма «Совершенствования системы стратегического и программно-целевого планирования» (далее – подпрограмма):

в Паспорте подпрограммы:

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2024 гг. за счет всех источников финансирования – 12051 тыс. руб.

2016 год – 400 тыс. руб.;

2017 год – 396 тыс. руб.;

2018 год – 386,5 тыс. руб.;

2019 год – 1856,5 тыс. руб.;

2020 год – 1782,5 тыс. руб.;

2021 год – 1792,5 тыс. руб.;

2022 год – 1812,5 тыс. руб.;

2023 год – 1812,5 тыс. руб.;

2024 год – 1812,5 тыс. руб.;

в том числе по источникам финансирования:

бюджет области – 12051 тыс. руб.:

2016 год – 400 тыс. руб.;

2017 год – 396 тыс. руб.;

2018 год – 386,5 тыс. руб.;

2019 год – 1856,5 тыс. руб.;

2020 год – 1782,5 тыс. руб.;

2021 год – 1792,5 тыс. руб.;

2022 год – 1812,5 тыс. руб.;

2023 год – 1812,5 тыс. руб.;

2024 год – 1812,5 тыс. руб.

 

в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 12051 тыс. рублей: в том числе за счет средств бюджета области – 12051 тыс. рублей.»;

1.8. в приложении № 7 к Государственной программе «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» (далее - подпрограмма):

в Паспорте подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» цифры «6,86» заменить цифрами «8,32»;

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования за весь период реализации подпрограммы – 1354747,7 тыс. рублей:

2014 год – 150438,805 тыс. рублей;

2015 год – 143012,858 тыс. рублей;

2016 год – 76088,299 тыс. рублей;

2017 год – 78495,4 тыс. рублей;

2018 год – 63229,5 тыс. рублей;

2019 год – 105890,2 тыс. рублей;

2020 год – 121192,8 тыс. рублей;

2021 год – 154100 тыс. рублей;

2022 год – 154100 тыс. рублей;

2023 год – 154100 тыс. рублей;

2024 год154100 тыс. рублей;

в том числе:

средства бюджета Тамбовской области – 181206,7 тыс. рублей:

2014 год – 26247,32 тыс. рублей;

2015 год – 8704 тыс. рублей;

2016 год – 6980,4 тыс. рублей;

2017 год – 10458,6 тыс. рублей;

2018 год – 7102,2 тыс. рублей;

2019 год – 24917,5 тыс. рублей;

2020 год – 26796,8 тыс. рублей;

2021 год – 17500 тыс. рублей;

2022 год – 17500 тыс. рублей;

2023 год – 17500 тыс. рублей;

2024 год17500 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 1166503,172 тыс. рублей:

2014 год – 122678,485 тыс. рублей;

2015 год – 133708,858 тыс. рублей;

2016 год – 68564,499 тыс. рублей;

2017 год – 66496,8 тыс. рублей;

2018 год – 53777,9 тыс. рублей;

2019 год – 80927,7 тыс. рублей;

2020 год – 94348,9 тыс. рублей;

2021 год – 136500 тыс. рублей;

2022 год – 136500 тыс. рублей;

2023 год – 136500 тыс. рублей;

2024 год136500 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 664,5 тыс. рублей:

2016 год – 36,4 тыс. рублей;

2017 год – 58,1 тыс. рублей;

2018 год – 77,9 тыс. рублей;

2019 год – 45,0 тыс. рублей;

2020 год – 47,1 тыс. рублей;

2021 год – 100 тыс. рублей;

2022 год – 100 тыс. рублей;

2023 год – 100 тыс. рублей;

2024 год100 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 6373,4 тыс. рублей:

2014 год – 1513 тыс. рублей;

2015 год – 600 тыс. рублей;

2016 год – 507 тыс. рублей;

2017 год – 1481,9 тыс. рублей;

2018 год – 2271,5 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей;

2021 год – 0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

2023 год – 0 тыс. рублей;

2024 год0 тыс. рублей.

Ассигнования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Минэкономразвития России соответствующих конкурсов и признания области их победителем.

 

в разделе 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы» абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции:

«отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения составит 8,32 процента.»;

раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета Тамбовской области, федерального бюджета и внебюджетные средства.

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования за весь период реализации подпрограммы – 1354747,7 тыс. рублей:

2014 год – 150438,805 тыс. рублей;

2015 год – 143012,858 тыс. рублей;

2016 год – 76088,299 тыс. рублей;

2017 год – 78495,4 тыс. рублей;

2018 год – 63229,5 тыс. рублей;

2019 год – 105890,2 тыс. рублей;

2020 год – 121192,8 тыс. рублей;

2021 год – 154100 тыс. рублей;

2022 год – 154100 тыс. рублей;

2023 год – 154100 тыс. рублей;

2024 год154100 тыс. рублей;

в том числе:

средства бюджета Тамбовской области – 181206,7 тыс. рублей:

2014 год – 26247,32 тыс. рублей;

2015 год – 8704 тыс. рублей;

2016 год – 6980,4 тыс. рублей;

2017 год – 10458,6 тыс. рублей;

2018 год – 7102,2 тыс. рублей;

2019 год – 24917,5 тыс. рублей;

2020 год – 26796,8 тыс. рублей;

2021 год – 17500 тыс. рублей;

2022 год – 17500 тыс. рублей;

2023 год – 17500 тыс. рублей;

2024 год17500 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 1166503,172 тыс. рублей:

2014 год122678,485 тыс. рублей, в том числе 9100,177 тыс. рублей за счет остатков средств федерального бюджета, выделенных в соответствии с соглашением с Минэкономразвития России от 21.08.2013 № 053-МБ-13, 12000 тыс. рублей за счет остатков средств федерального бюджета, выделенных в соответствии с соглашением с Минэкономразвития России от 15.11.2013 № 190-МБ-13;

2015 год133708,858 тыс. рублей, в том числе 750 тыс. рублей за счет остатков средств федерального бюджета, выделенных в соответствии с соглашением с Минэкономразвития России от 15.11.2013 № 190-МБ-13, 10750 тыс. рублей, выделенных в соответствии с соглашением с Минэкономразвития России от 23.09.2014 № 062-МБ-14;

2016 год68564,499 тыс. рублей;

2017 год66496,8 тыс. рублей;

2018 год53777,9 тыс. рублей;

2019 год80927,7 тыс. рублей;

2020 год94348,9 тыс. рублей;

2021 год136500 тыс. рублей;

2022 год136500 тыс. рублей;

2023 год136500 тыс. рублей;

2024 год136500 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 664,5 тыс. рублей:

2016 год36,4 тыс. рублей;

2017 год58,1 тыс. рублей;

2018 год77,9 тыс. рублей;

2019 год45,0 тыс. рублей;

2020 год47,1 тыс. рублей;

2021 год100 тыс. рублей;

2022 год100 тыс. рублей;

2023 год100 тыс. рублей;

2024 год100 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 6373,4 тыс. рублей:

2014 год1513 тыс. рублей;

2015 год600 тыс. рублей;

2016 год507 тыс. рублей;

2017 год1481,9 тыс. рублей;

2018 год2271,5 тыс. рублей;

2021 год0 тыс. рублей;

2022 год0 тыс. рублей;

2023 год0 тыс. рублей;

2024 год0 тыс. рублей.

Ассигнования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Минэкономразвития России соответствующих конкурсов и признания области их победителем.»;

1.9. в приложении № 8 к Государственной программе «Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального управления» (далее-подпрограмма):

в Паспорте подпрограммы:

позицию «Ответственный исполнитель подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:

«в 2018 годудепартамент государственных и муниципальных услуг, информационных технологий, связи и документооборота аппарата главы администрации области»;

позицию «Соисполнители подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:

«управление промышленности и торговли области»;

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2022 гг. за счет всех источников финансирования2738193,16 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП52800,93 тыс. рублей):

2014 год111180,37 тыс. руб.;

2015 год116124,03 тыс. руб.;

2016 год82403,7 тыс. руб.;

2017 год118442,2 тыс. руб.;

2018 год157533,5 тыс. руб.;

2019 год214486,1 руб.;

2020 год387970,8 тыс. руб.;

2021 год385924,1 тыс. руб.;

2022 год388042,8 тыс. руб.;

2023 год388042,8 тыс. руб.;

2024 год388042,8 тыс. руб.;

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет50640,1 тыс. руб.:

2014 год25215,87 тыс. руб.;

2015 год22499,93 тыс. руб.;

2016 год168,4 тыс. руб.;

2017 год280,7 тыс. руб.;

2018 год353,6 тыс. руб.;

2019 год353,6 тыс. руб.;

2020 год353,6 тыс. руб.;

2021 год353,6 тыс. руб.;

2022 год353,6 тыс. руб.;

2023 год353,6 тыс. руб.;

2024 год353,6 тыс. руб.;

бюджет области2679628,12 тыс. руб.:

2014 год81488,5 тыс. руб.;

2015 год93093,36 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП31417,43 тыс. рублей);

2016 год82061,8 тыс. руб.;

2017 год117801,9 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП510,8 тыс. рублей);

2018 год156846,8 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП20872,7 тыс. рублей);

2019 год213790,5 тыс. руб.;

2020 год387275,2 тыс. руб.;

2021 год – 385228,5 тыс. руб.;

2022 год387347,2 тыс. руб.;

2023 год387347,2 тыс. руб.;

2024 год387347,2 тыс. руб.;

местный бюджет4041,7 тыс. рублей:

2014 год3608,0 тыс. руб.;

2017 год70,5 тыс. руб.;

2018 год46,4 тыс. руб.;

2019 год52,8 тыс. руб.;

2020 год52,8 тыс. руб.;

2021 год52,8 тыс. руб.;

2022 год52,8 тыс. руб.;

2023 год52,8 тыс. руб.;

2024 год52,8 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 3885,74 тыс. руб.:

2014 год868,0 тыс. руб.;

2015 год530,74 тыс. руб.;

2016 год173,5 тыс. руб.;

2017 год289,1 тыс. руб.;

2018 год289,2 тыс. руб.;

2019 год289,2 тыс. руб.;

2020 год289,2 тыс. руб.;

2021 год289,2 тыс. руб.;

2022 год289,2 тыс. руб.;

2023 год289,2 тыс. руб.;

2024 год289,2 тыс. руб.

 

в разделе 6 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзацы второйшестой изложить в следующей редакции:

«Предполагаемый объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 2738195,66 тыс. рублей (из них в лимитах ОАИП52800,93 тыс. рублей), в том числе:

за счет средств федерального бюджета 50640,1 тыс. рублей;

за счет средств бюджета области 2679628,12 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов 4041,7 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств 3885,74 тыс. рублей.»;

в разделе 7 подпрограммы «Механизмы реализации подпрограммы» абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Соисполнители подпрограммы, ответственные за выполнение перечня мероприятий, представляют в департамент государственных и муниципальных услуг, информационных технологий, связи и документооборота аппарата главы администрации области (в 2018 году) информацию о ходе выполнения мероприятий подпрограммы по итогам квартала в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а также предложения о внесении изменений в подпрограмму. Ответственный исполнитель подпрограммы представляет отчеты о ее реализации в управление экономической политики в сроки, установленные постановлением администрации области от 28.09.2012 № 1177, а также сводные предложения о внесении изменений в подпрограмму.»;

в приложении № 1 к подпрограмме «Порядок предоставления и расходования субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных образований Тамбовской области на софинансирование расходов по организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Департамент государственных и муниципальных услуг, информационных технологий, связи и документооборота аппарата главы администрации области вправе запрашивать у администраций муниципальных образований области информацию о целевом расходовании денежных средств на обеспечение деятельности МФЦ, отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (отчет по форме 0503127) и иную информацию.»;

приложение № 2 к подпрограмме «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Тамбовской области по подпрограмме» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

 

 

Глава администрации

 

области

А.В.Никитин

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к постановлению администрации области

 

от 24.12.2018 № 1364

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

 

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика», подпрограмм государственной программы и их значений

 

№ п/п

Показатель (индикатор) (наименование) государственной программы, подпрограммы

Единица измерения

Значения показателей

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Государственная программа Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Цель 1: создание благоприятного инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса

1.

Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте

Проценты

40,8

41,6

40,1

38,9

33,2

28,8

35,26

35,46

35,34

34,82

34,74

34,58

34,34

2.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения области

Проценты

28,1

27,5

27,7

27,9

27,9

24,0

24,1

24,2

25

25,5

26

26,5

27

3.

Индекс производительности труда

Проценты

108,6

110,3

106,9

103,7

100,8

104,3

101,4

101,6

101,9

102,5

101,9

102,1

102,3

Цель 2: повышение инновационной активности бизнеса, развитие региональной инновационной системы

4.

Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность (технологические, маркетинговые или организационные инновации), в общем числе обследованных организаций

Проценты

8,5

8,8

10,1

9,3

9,7

10

11

12

13

13

13,8

14,5

15,2

Цель 3: повышение эффективности государственного управления

 

 

5.

Уровень удовлетворенности населения Тамбовской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

Проценты

70

75

75

75

80

85

90

90

90

90

90

90

90

6.

Доля расходов бюджета Тамбовской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Тамбовской области

Проценты

70,4

83,0

92,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

96,0

96,0

97,0

97,0

1. Подпрограмма государственной программы «Улучшение инвестиционного климата»

1.1.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал

Проценты

116,7

113,5

108,0

100,1

86,3

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

100,2

100,3

100,3

1.2.

Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека

Руб.

63614,1

85101,9

91499,7

104871,3

107009,1

95951,7

Х

х

х

х

х

х

х

1.3.

Объем инвестиций в основной капитал (кроме бюджетных средств федерального бюджета, инвестиций в добывающие отрасли) на душу населения

Тыс. руб.

х

х

х

х

х

101,0

106,0

113,0

119,0

125,0

132,0

139,0

146,0

2. Подпрограмма государственной программы «Стимулирование инноваций»

2.1.

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг

Проценты

4,4

3,0

4,5

6,4

6,5

6,0

7,2

8

8,7

10

12,1

13,8

15

2.2.

Объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг

Млн. руб.

3468,1

2513,1

2625

2890

7200

7500

7700

8000

8500

8750

9000

9250

9500

2.3.

Общий объем средств, затраченных на технологические инновации

Млн. руб.

2865,5

1841,8

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

6750

7000

2.4.

Количество поданных заявок на выдачу патентов

Ед.

133

132

145

147

118

120

121

123

125

127

130

132

135

3. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование системы стратегического и программно-целевого планирования»

3.1.

Степень достижения значения целевых индикаторов государственных программ Тамбовской области

Проценты

Х

80,0

80,0

85,0

86,0

90,0

95,0

95,0

95,0

96,0

96,0

97,0

97,0

3.2.

Отклонение ключевых фактических показателей развития экономики от прогнозируемых в предыдущем году

Проценты

5,0

7,0

6,5

6,5

6,2

6,0

5,6

5,4

5,0

4,8

4,6

4,5

4,4

4. Подпрограмма государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства»

4.1.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (молодых людей в возрасте до 30 лет, некоммерческих организаций), получивших государственную поддержку

Ед.

466

497

722

480

367

1201

5124

2226

2271

2380

2380

2380

2380

4.2.

Количество конференций, встреч, конкурсов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства

Ед.

32

30

30

30

30

30

30

33

36

39

42

45

48

4.3.

Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями

Млн. руб.

174483,4

197124,7

221173,9

237076,2

239438,7

260512,7

279530,1

299935,8

321831,1

345324,8

370533,5

397582,4

426605,9

4.4.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность

Ед.

28816

27861

29895

32077

27940

28220

28500

28785

29075

29365

29658

29954

30253

4.5.

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы

Ед.

667

760

820

752

288

190

125

185

185

246

246

246

246

4.7.

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года

Проценты

-

-

100

98

104

111

118

126

134

144,2

154,4

164,6

174,8

4.8.

Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года

Проценты

-

-

100

96,9

101,9

106,9

112

117,5

123,5

130,6

137,7

144,8

151,9

4.9.

Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей)

Проценты

11,9

12,3

11,8

12,2

12,6

13,0

13,5

13,9

14,4

14,9

15,4

15,9

16,4

4.10.

Годовой объём закупок, товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объёме договоров, заключенных по результатам закупок, в том числе:

Проценты

-

-

-

не менее 18

не менее 18

не менее 18

не менее 25

не менее 25

не менее 25

не менее 25

не менее 25

не менее 25

не менее 25

4.10.1.

годовой стоимостной объем договоров, заключённых с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства

Проценты

-

-

-

не менее 10

не менее 10

не менее 10

не менее 15

не менее 15

не менее 15

не менее 15

не менее 15

не менее 15

не менее 15

4.11.

Доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта области

Проценты

-

-

6

6,5

6,5

6,5

7

7

7,5

7,8

8,1

8,4

8,7

4.12.

Доля кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Проценты

36,9

48,0

42,1

40,0

не менее 40,0

34,6

35

36

37

37,3

37,6

37,9

38,2

4.13.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 1 тыс. человек населения

Ед.

32,1

29,2

29,9

30,2

32,6

30,7

31,3

31,8

32,4

32,8

33,2

33,6

34

4.14.

Доля средств, направляемых на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объёме финансового обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за счёт средств федерального бюджета

Проценты

-

-

-

-

не менее 5

не менее 5

не менее 5

не менее 5

не менее 10

не менее 10

не менее 10

не менее 10

не менее 10

4.15.

Исполнение расходных обязательств за счёт субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы

Проценты

-

-

89,4

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4.16.

Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку

Проценты

-

-

17,5

19,6

20

1,2

5

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

4.17.

Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года

Проценты

-

-

-

-2

6

7

7

8

8

10,2

10,2

10,2

10,2

4.18.

Отношение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий к численности населения

Проценты

х

х

х

х

х

7,96

7,96

8,02

8,08

8,14

8,2

8,26

8,32

5. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование государственного и муниципального управления»

5.1.

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ)

Проценты

63

73

75

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

5.2.

Количество созданных МФЦ (нарастающим итогом)

Ед.

8

16

21

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

5.3.

Количество «окон», созданных в системе МФЦ (нарастающим итогом)

Ед.

137

324

420

438

438

438

451

451

451

451

451

451

451

5.4.

Количество территориально обособленных структурных подразделений (далее – ТОСП), созданных на базе сельсоветов (нарастающим итогом)

Ед.

-

111

146

160

160

160

169

169

169

169

169

169

169

5.5.

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в государственный (муниципальный) орган Российской Федерации

Мин.

20

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

5.6.

Доля получателей государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Тамбовском областном государственном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Проценты

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

5.7.

Число государственных гражданских служащих области, принявших участие в освоении инновационных программ повышения квалификации и переподготовки

Чел.

250

250

280

290

363

296

110

177

185

167

153

153

153

5.8.

Число государственных гражданских служащих области, получивших дополнительное профессиональное образование

Чел.

290

300

300

290

365

299

188

227

215

203

191

191

191

5.9.

Количество лиц, ежегодно назначаемых на должности из резерва управленческих кадров

Чел.

5

5

5

6

7

8

9

10

11

12

12

12

12

5.10.

Количество специалистов, ежегодно направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

Чел.

28

29

30

28

9

15

15

15

15

15

15

15

15

5.11.

Количество ежегодно награждаемых государственными наградами Российской Федерации и наградами Тамбовской области

Чел., коллекти-вов

74

124

125

60

55

52

55

90

90

90

90

90

90

5.12.

Доля муниципальных органов, которым оказана государственными органами власти области практическая и методическая помощь по реализации полномочий по решению вопросов местного значения (с выездом на место), в общем количестве муниципальных органов

Проценты

10

22

33

45

56

67

77

89

100

100

100

100

100

 

 

Первый зам. главы администрации

 

области

А.Н.Ганов

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 

к постановлению администрации области

 

от 24.12.2018 № 1364

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

 

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий государственной программы Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

 

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.

наименование

единица измерения

значение (по годам реализации мероприятия)

по годам, всего

федеральный бюджет

бюджет Тамбовской области

местный бюджет

внебюджетные средства

1. Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата»

1.1.

Мероприятия по созданию институциональных условий и инфраструктуры для улучшения инвестиционного климата:

Управление регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности области, управление экономической политики администрации области, управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области, органы исполнительной власти области (в соответствии с отраслевой компетенцией), исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Количество мероприятий

Ед.

2014

3

650

0

550

0

100

2015

5

1317,3

0

1017,3

0

300

2016

4

2586,5

0

2286,5

0

300

2017

8

158595,6

0

2345,6

0

156250

2018

11

57256

0

1956

0

55300

2019

42

1865663,7

0

1363,7

0

1864300

2020

67

3570427,7

0

1367,7

0

3569060

2021

86

3256300

0

1500

0

3254800

2022

16

704300

0

1500

0

702800

2023

16

502300

0

1500

0

500800

2024

16

500300

0

1500

0

498800

1.1.1.

модернизация двуязычного интернет-ресурса Инвестиционный паспорт Тамбовской области»

Управление регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности области, управление экономической политики администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Модернизация ресурса

Ед.

2014

1

50

-

50

-

-

2015

-

0

-

-

-

-

2016

-

0

-

-

-

-

2017

-

0

-

0

-

-

2018

1

100

-

100

-

-

2019

1

100

-

100

-

-

2020

1

100

-

100

-

-

2021

1

200

-

200

-

-

2022

1

200

-

200

-

-

2023

1

200

 

200

 

 

2024

1

200

 

200

 

 

1.1.2.

периодическое издание информационной брошюры об инвестиционном и социально-экономическом развитии Тамбовской области

Управление регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности области, управление экономической политики администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Количество наименований изданий

Шт.

2014

0

0

-

-

-

-

2015

0

0

-

0

-

-

2016

0

0

-

0

-

-

2017

0

0

-

0

-

-

2018

1

111,2

-

111,2

-

-

2019

1

130

-

130

-

-

2020

1

130

-

130

-

-

2021

0

150

-

150

-

-

2022

1

150

-

150

-

-

2023

1

150

 

150

 

 

2024

1

150

 

150

 

 

1.1.3.

разработка и сопровождение единой информационной системы (официального сайта) для размещения информации о подготовке региональными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения, в т. ч. для проведения процедур оценки регулирующего воздействия

Управление экономической политики администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Наличие интернет-ресурса

Ед.

2014

-

-

-

-

-

-

2015

-

-

-

-

-

-

2016

-

0

-

0

-

-

2017

1

102

-

102

-

-

2018

1

0

-

0

-

-

2019

 

0

-

0

-

-

2020

 

0

-

0

-

-

2021

 

0

-

0

-

-

2022

 

0

-

0

-

-

2023

 

0

-

0

-

-

2024

 

0

-

0

-

-

1.1.4.

поддержание и обновление международных и национальных рейтингов Тамбовской области (рейтинг инвестиционной привлекательности регионов, кредитный рейтинг и др.)

Управление экономической политики администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Число рейтингов

Ед.

2014

1

500

-

500

-

-

2015

1

496,3

-

496,3

-

-

2016

1

500,3

-

500,3

-

-

2017

1

136,1

-

136,1

-

-

2018

1

408,3

-

408,3

-

-

1.1.5.

организация (участие) в инвестиционных конгрессах, совещаниях и семинарах по улучшению инвестиционного климата. Размещение и продвижение информации об инвестиционных проектах, инвестиционных предложениях Тамбовской области в сети Интернет для привлечения российских и иностранных инвестиций

Управление регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности области, управление экономической политики администрации области, управление пресс-службы и информации администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Количество семинаров/Количество материалов

Ед.

2014

0

0

-

-

-

-

2015

3

250

-

250

-

-

2016

2/75

1136,2

-

1136,2

-

-

2017

3/1

1113,7

-

1113,7

-

-

2018

1

686,5

-

686,5

-

-

2019

3

433,7

-

433,7

-

-

2020

3

437,7

-

437,7

-

-

2021

3

400

-

400

-

-

2022

3

400

-

400

-

-

2023

3

400

 

400

 

 

2024

3

400

 

400

 

 

1.1.6.

создание территории опережающего социально-экономического развития на территории монопрофильного муниципального образования г. Котовск (приоритетный стратегический проект)

Управление регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности области, управление экономической политики администрации области, управление по развитию промышленности и торговли области, администрация г. Котовска, хозяйствующие субъекты, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Количество рабочих мест, создаваемых резидентами ТОСЭР/Количество высокопроизводительных рабочих мест, создаваемых резидентами ТОСЭР

Чел.

2014

-

0

-

-

-

-

2015

-

0

-

-

-

-

2016

-

0

-

-

-

-

2017

20

156000

-

-

-

156000

2018

50/5

55000

-

-

-

55000

2019

240/36

1864000

-

-

-

1864000

2020

306/61

3568760

-

-

-

3568760

2021

947/81

3254500

-

-

-

3254500

2022