АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
27.12.2017 | г. Тамбов | № 1313 |
О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы |
В целях эффективного использования бюджетных средств администрация области постановляет: 1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы (далее – Государственная программа), утвержденную постановлением администрации области от 24.09.2013 № 1057 (в редакции от 15.08.2017), следующие изменения: 1.1. в Паспорте Государственной программы: позицию «Соисполнители государственной программы» дополнить абзацами следующего содержания: «департамент государственной, муниципальной службы и противодействия коррупции аппарата главы администрации области; департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области»; в позиции «Целевые индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний год реализации» цифры «27», «28,4» и «104,5» заменить цифрами «28,9», «25» и «103,9» соответственно; позицию «Объемы и источники финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции: |
Объёмы и источники финансирования государственной программы | Общие затраты на реализацию государственной программы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 4843268,4 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 53050,23 тыс. рублей): 2014 год – 273669,2 тыс. рублей; 2015 год – 274400,3 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей); 2016 год – 191038,9 тыс. рублей; 2017 год – 441033,7 тыс. рублей; 2018 год – 620437 тыс. рублей; 2019 год – 1258333,7 тыс. рублей; 2020 год – 1784355,6 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет – 752539,2 тыс. рублей: 2014 год – 147894,355 тыс. рублей; 2015 год – 156208,788 тыс. рублей; 2016 год – 68732,899 тыс. рублей; 2017 год – 114622,5 тыс. рублей; 2018 год – 89143,3 тыс. рублей; 2019 год – 81258,1 тыс. рублей; 2020 год – 94679,3 тыс. рублей; бюджет области – 1117835,8 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 53050,23 тыс. рублей): 2014 год – 119385,8 тыс. рублей; 2015 год – 116560,8 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей); 2016 год – 121189,1 тыс. рублей; 2017 год – 168261,6 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 510,8 тыс. рублей); 2018 год – 227662,7 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 21122 тыс. рублей); 2019 год – 176088,6 тыс. рублей; 2020 год – 188687,2 тыс. рублей; местные бюджеты – 4096 тыс. рублей: 2014 год – 3608,0 тыс. рублей; 2016 год – 36,4 тыс. рублей; 2017 год – 128,6 тыс. рублей; 2018 год – 125,3 тыс. рублей; 2019 год – 97,8 тыс. рублей; 2020 год – 99,9 тыс. рублей; внебюджетные источники – 2968797,34 тыс. рублей: 2014 год – 2781,0 тыс. рублей; 2015 год – 1630,74 тыс. рублей; 2016 год – 1080,5 тыс. рублей; 2017 год – 158021 тыс. рублей; 2018 год – 303505,7 тыс. рублей; 2019 год – 1000889,2 тыс. рублей; 2020 год – 1500889,2 тыс. рублей |
1.2. в разделе 4 Государственной программы «Обобщённая характеристика подпрограмм, мероприятий и ведомственной целевой программы государственной программы» в подразделе «Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата» в абзаце пятом слова «инфраструктуры индустриальных парков» исключить; 1.3. в разделе 6 Государственной программы «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы»: абзац третий изложить в следующей редакции: «Объем финансирования государственной программы за счет средств бюджета области составляет 1117835,8 тыс. рублей (23,1%), федерального бюджета – 752539,2 тыс. рублей (15,5%), местных бюджетов – 4096 тыс. рублей.»; в абзаце шестом цифры «5231112,24» и «74,3» заменить цифрами «2968797,34» и «61,3» соответственно; 1.4. в разделе 7 Государственной программы «Механизмы реализации государственной программы»: абзац второй дополнить словами «департамент государственной, муниципальной службы и противодействия коррупции аппарата главы администрации области, департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области.»; 1.5. приложения № 1, 2, 3 к Государственной программе изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему постановлению; 1.6. в приложении № 4 к Государственной программе «Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата» на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма): в Паспорте подпрограммы: позицию «Соисполнители подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания: «департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области»; в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» цифры «102,2» и «121094,1» заменить цифрами «104,6» и «122632,5» соответственно; позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2020гг. за счет всех источников финансирования – 3130069,9 тыс. руб.: 2014 год – 11750 тыс. руб.; 2015 год – 4417,3 тыс. руб.; 2016 год – 25661,5 тыс. руб.; 2017 год – 188655,1 тыс. руб.; 2018 год – 333156,2 тыс. руб.; 2019 год – 1032102,5 тыс. руб.; 2020 год – 1534327,3 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: бюджет области – 172219,9 тыс. руб.: 2014 год – 11650 тыс. руб.; 2015 год – 4117,3 тыс. руб.; 2016 год – 25361,5 тыс. руб.; 2017 год – 32405,1 тыс. руб.; 2018 год – 32856,2 тыс. руб.; 2019 год – 31802,5 тыс. руб.; 2020 год – 34027,3 тыс. руб.; внебюджетные средства – 2957850 тыс. руб.: 2014 год – 100,0 тыс. руб.; 2015 год – 300,0 тыс. руб.; 2016 год – 300,0 тыс. руб.; 2017 год – 156250 тыс. руб.; 2018 год – 300300 тыс. руб.; 2019 год – 1000300 тыс. руб.; 2020 год – 1500300 тыс. руб. |
в разделе 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»: в абзаце седьмом цифры «1,3» заменить цифрами «1,1»; в абзаце восьмом цифры «121094,1» заменить цифрами «122632,5»; в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац первый изложить в следующей редакции: «Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 3130069,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета области – 172219,9 тыс. рублей, внебюджетных средств – 2957850 тыс. рублей.»; 1.7. в приложении № 5 к Государственной программе «Подпрограмма «Стимулирование инноваций» на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма): в Паспорте подпрограммы: в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» цифры «17» заменить цифрой «9»; позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 226861,5 тыс. руб.: 2014 год – 300 тыс. руб.; 2015 год – 10846,1 тыс. руб.; 2016 год – 6485,4 тыс. руб.; 2017 год – 55045 тыс. руб.; 2018 год – 53736 тыс. руб.; 2019 год – 50224,5 тыс. руб.; 2020 год – 50224,5 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 173810,4 тыс. руб.: 2017 год – 47845 тыс. руб.; 2018 год – 35011,8 тыс. руб.; 2019 год – 45476,8 тыс. руб.; 2020 год – 45476,8 тыс. руб.; бюджет области – 51551,1 тыс. руб.: 2014 год – 0 тыс. руб.; 2015 год – 10646,1 тыс. руб.; 2016 год – 6385,4 тыс. руб.; 2017 год – 7200 тыс. руб.; 2018 год – 18424,2 тыс. руб.; 2019 год – 4447,7 тыс. руб.; 2020 год – 4447,7 тыс. руб.; внебюджетные средства – 1500 тыс. руб.: 2014 год – 300,0 тыс. руб.; 2015 год – 200,0 тыс. руб.; 2016 год – 100,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб.; 2018 год – 300,0 тыс. руб.; 2019 год – 300,0 тыс. руб.; 2020 год – 300,0 тыс. руб. |
в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 226861,5 тыс. рублей: в том числе за счет средств федерального бюджета – 173810,4 тыс. рублей, бюджета области – 51551,1 тыс. рублей, внебюджетных источников – 1500 тыс. рублей.»; 1.8. в приложении № 6 к Государственной программе «Подпрограмма «Совершенствование системы стратегического и программно-целевого планирования» на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма): в Паспорте подпрограммы: позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 1936 тыс. руб. 2016 год – 400 тыс. руб.; 2017 год – 396 тыс. руб.; 2018 год – 380 тыс. руб.; 2019 год – 380 тыс. руб.; 2020 год – 380 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: бюджет области – 1936 тыс. руб.: 2016 год – 400 тыс. руб.; 2017 год – 396 тыс. руб.; 2018 год – 380 тыс. руб.; 2019 год – 380 тыс. руб.; 2020 год – 380 тыс. руб. |
раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета области, федерального бюджета и внебюджетных источников. Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 1936 тыс. рублей: в том числе за счет средств бюджета области – 1936 тыс. рублей. Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы с указанием главных распорядителей бюджетных средств, являющихся ответственным исполнителем и соисполнителем подпрограммы, представлена соответственно в приложениях № 2 и № 3 к государственной программе. Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета области уточняются ежегодно при формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период. »; 1.9. в приложении № 7 к Государственной программе «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма): в Паспорте подпрограммы: в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации»: в абзаце первом цифры «2643» заменить цифрами «2237»; в абзаце четвертом цифры «37829» заменить цифрами «29075»; в абзаце пятом цифры «290» заменить цифрами «135»; в абзаце двенадцатом цифры «40» заменить цифрами «37»; в абзаце тринадцатом цифры «44,4» заменить цифрами «32,4»; позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования за весь период реализации подпрограммы – 640250,192 тыс. рублей: 2014 год – 150438,805 тыс. рублей; 2015 год – 143012,858 тыс. рублей; 2016 год – 76088,299 тыс. рублей; 2017 год – 78495,4 тыс. рублей; 2018 год – 72131,8 тыс. рублей; 2019 год – 52390,2 тыс. рублей; 2020 год – 67692,8 тыс. рублей; в том числе: средства бюджета Тамбовской области – 103763,12 тыс. рублей: 2014 год – 26247,32 тыс. рублей; 2015 год – 8704 тыс. рублей; 2016 год – 6980,4 тыс. рублей; 2017 год – 10458,6 тыс. рублей; 2018 год – 15658,5 тыс. рублей; 2019 год – 16917,5 тыс. рублей; 2020 год – 18796,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 529503,172 тыс. рублей: 2014 год – 122678,485 тыс. рублей; 2015 год – 133708,858 тыс. рублей; 2016 год – 68564,499 тыс. рублей; 2017 год – 66496,8 тыс. рублей; 2018 год – 53777,9 тыс. рублей; 2019 год – 35427,7 тыс. рублей; 2020 год – 48848,9 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 265,5 тыс. рублей: 2016 год – 36,4 тыс. рублей; 2017 год – 58,1 тыс. рублей; 2018 год – 78,9 тыс. рублей; 2019 год – 45,0 тыс. рублей; 2020 год – 47,1 тыс. рублей; внебюджетные средства – 6718,4 тыс. рублей: 2014 год – 1513 тыс. рублей; 2015 год – 600 тыс. рублей; 2016 год – 507 тыс. рублей; 2017 год – 1481,9 тыс. рублей; 2018 год – 2616,5 тыс. рублей. Ассигнования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Минэкономразвития России соответствующих конкурсов и признания области их победителем. |
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы»: в абзаце восемнадцатом цифры «10190» заменить цифрами «9315»; в абзаце двадцатом цифры «37829» заменить цифрами «29075», слова «что на 31,8% выше уровня 2012 года» исключить; в абзаце двадцать первом цифры «2939» заменить цифрами «2440»; в абзаце двадцать девятом цифры «40» заменить цифрами «37»; в абзаце тридцатом цифры «44,4» заменить цифрами «32,4»; раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета Тамбовской области, федерального бюджета и внебюджетные средства. Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования за весь период реализации подпрограммы – 640250,192 тыс. рублей: 2014 год – 150438,805 тыс. рублей; 2015 год – 143012,858 тыс. рублей; 2016 год – 76088,299 тыс. рублей; 2017 год – 78495,4 тыс. рублей; 2018 год – 72131,8 тыс. рублей; 2019 год – 52390,2 тыс. рублей; 2020 год – 67692,8 тыс. рублей; в том числе: средства бюджета Тамбовской области – 103763,12 тыс. рублей: 2014 год – 26247,32 тыс. рублей; 2015 год – 8704 тыс. рублей; 2016 год – 6980,4 тыс. рублей; 2017 год – 10458,6 тыс. рублей; 2018 год – 15658,5 тыс. рублей; 2019 год – 16917,5 тыс. рублей; 2020 год – 18796,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 529503,172 тыс. рублей: 2014 год – 122678,485 тыс. рублей, в том числе 9100,177 тыс. рублей за счет остатков средств федерального бюджета, выделенных в соответствии с соглашением с Минэкономразвития России от 21.08.2013 № 053-МБ-13, 12000 тыс. рублей за счет остатков средств федерального бюджета, выделенных в соответствии с соглашением с Минэкономразвития России от 15.11.2013 № 190-МБ-13; 2015 год – 133708,858 тыс. рублей, в том числе 750 тыс. рублей за счет остатков средств федерального бюджета, выделенных в соответствии с Соглашением с Минэкономразвития России от 15.11.2013 № 190-МБ-13, 10750 тыс. рублей, выделенных в соответствии с Соглашением с Минэкономразвития России от 23.09.2014 № 062-МБ-14; 2016 год – 68564,499 тыс. рублей; 2017 год – 66496,8 тыс. рублей; 2018 год – 53777,9 тыс. рублей; 2019 год – 35427,7 тыс. рублей; 2020 год – 48848,9 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 265,5 тыс. рублей: 2016 год – 36,4 тыс. рублей; 2017 год – 58,1 тыс. рублей; 2018 год – 78,9 тыс. рублей; 2019 год – 45,0 тыс. рублей; 2020 год – 47,1 тыс. рублей; внебюджетные средства – 6718,4 тыс. рублей: 2014 год – 1513 тыс. рублей; 2015 год – 600 тыс. рублей; 2016 год – 507 тыс. рублей; 2017 год – 1481,9 тыс. рублей; 2018 год – 2616,5 тыс. рублей. Ассигнования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Минэкономразвития России соответствующих конкурсов и признания области их победителем.». 1.10. в приложении № 8 к Государственной программе «Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального управления» на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма): в Паспорте подпрограммы: позицию «Соисполнители подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания: «управление по развитию промышленности и предпринимательства области; департамент государственной, муниципальной службы и противодействия коррупции аппарата главы администрации области»; позицию «Цели подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания: «содействие повышению эффективности, престижности, привлекательности, результативности муниципальной службы, кадрового потенциала в органах местного самоуправления муниципальных образований области, укрепление доверия граждан к муниципальной службе»; позицию «Задачи подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания: «внедрение эффективных технологий кадровой работы, направленных на подбор квалифицированных кадров для муниципальной службы, повышение их профессиональной компетентности; совершенствование работы по информационному обеспечению прохождения муниципальной службы, обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы»; позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг – 90%; количество созданных МФЦ – 24; количество окон, созданных в системе МФЦ – 451; количество ТОСП, созданных на базе сельсоветов – 169; среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в государственный (муниципальный) орган Российской Федерации – 15 минут; доля получателей государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в ТОГКУ «МФЦ» – 95%; число государственных гражданских служащих области, принявших участие в освоении инновационных программ повышения квалификации и переподготовки – 185; число государственных гражданских служащих области, получивших дополнительное профессиональное образование – 215; количество лиц, ежегодно назначаемых на должности из резерва управленческих кадров – 11; количество специалистов, ежегодно направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации – 15; количество человек и коллективов, ежегодно награждаемых государственными наградами Российской Федерации и наградами Тамбовской области – не менее 40; доля муниципальных органов, которым оказана государственными органами власти области практическая и методическая помощь по реализации полномочий по решению вопросов местного значения (с выездом на место), в общем количестве муниципальных органов – 100% |
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 844150,8 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП – 53050,23 тыс. рублей): 2014 год – 111180,37 тыс. руб.; 2015 год – 116124,03 тыс. руб.; 2016 год – 82403,7 тыс. руб.; 2017 год – 118442,2 тыс. руб.; 2018 год – 161033 тыс. руб.; 2019 год – 123236,5 руб.; 2020 год – 131731 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 49225,7 тыс. руб.: 2014 год – 25215,87 тыс. руб.; 2015 год – 22499,93 тыс. руб.; 2016 год – 168,4 тыс. руб.; 2017 год – 280,7 тыс. руб.; 2018 год – 353,6 тыс. руб.; 2019 год – 353,6 тыс. руб.; 2020 год – 353,6 тыс. руб.; бюджет области – 788365,7 тыс. руб.: 2014 год – 81488,5 тыс. руб.; 2015 год – 93093,36 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей); 2016 год – 82061,8 тыс. руб.; 2017 год – 117801,9 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП – 510,8 тыс. рублей); 2018 год – 160343,8 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП – 21122 тыс. рублей); 2019 год – 122540,9 тыс. руб.; 2020 год – 131035,4 тыс. руб.; местный бюджет – 3830,5 тыс. рублей: 2014 год – 3608,0 тыс. руб.; 2017 год – 70,5 тыс. руб.; 2018 год – 46,4 тыс. руб.; 2019 год – 52,8 тыс. руб.; 2020 год – 52,8 тыс. руб. внебюджетные средства – 2728,94 тыс. руб.: 2014 год – 868,0 тыс. руб.; 2015 год – 530,74 тыс. руб.; 2016 год – 173,5 тыс. руб.; 2017 год – 289,1 тыс. руб.; 2018 год – 289,2 тыс. руб.; 2019 год – 289,2 тыс. руб.; 2020 год – 289,2 тыс. руб. |
раздел 1 подпрограммы «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания: «Под современной организацией муниципальной службы следует понимать новую, отличную от прежних, организацию служебных, трудовых отношений. Она складывается на основе современных методов управления персоналом, что позволяет повысить эффективность муниципальной службы. В современных условиях существенной характеристикой муниципального служащего является его профессионализм. Основной причиной всех недостатков деятельности органов местного самоуправления является недостаточный профессионализм служащих. В связи с чем основное внимание в настоящее время следует обратить на уровень профессионализма служащих посредством создания системы, мотивирующей его рост, а также системы ежегодного повышения его уровня, чему будет способствовать реализация настоящей подпрограммы.»; в разделе 2 подпрограммы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы»: после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания: «содействие повышению эффективности, престижности, привлекательности, результативности муниципальной службы, кадрового потенциала в органах местного самоуправления муниципальных образований области, укрепление доверия граждан к муниципальной службе.»; после абзаца шестнадцатого дополнить абзацами следующего содержания: «внедрение эффективных технологий кадровой работы, направленных на подбор квалифицированных кадров для муниципальной службы, повышение их профессиональной компетентности; совершенствование работы по информационному обеспечению прохождения муниципальной службы, обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы.»; раздел 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы» изложить в следующей редакции: «3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы Перечень показателей (индикаторов) реализации подпрограммы приведён в приложении № 1 к государственной программе. В результате реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов к 2020 году: доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг – 90%; количество созданных МФЦ – 24; количество окон, созданных в системе МФЦ – 451; количество ТОСП, созданных на базе сельсоветов – 169; среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в государственный (муниципальный) орган Российской Федерации – 15 минут; доля получателей государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в ТОГКУ «МФЦ» – 95%; число государственных гражданских служащих области, принявших участие в освоении инновационных программ повышения квалификации и переподготовки – 1850; число государственных гражданских служащих области, получивших дополнительное профессиональное образование – 215; количество лиц, ежегодно назначаемых на должности из резерва управленческих кадров – 11; количество специалистов, ежегодно направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации – 15; количество человек и коллективов, ежегодно награждаемых государственными наградами Российской Федерации и наградами Тамбовской области – не менее 40; доля муниципальных органов, которым оказана государственными органами власти области практическая и методическая помощь по реализации полномочий по решению вопросов местного значения (с выездом на место), в общем количестве муниципальных органов – 100%.»; в разделе 4 подпрограммы «Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы» после пункта 4.5 дополнить пунктом 4.6 следующего содержания: «4.6. Развитие муниципальной службы в муниципальных образованиях области предусматривает: проведение в форме видеоконференции семинаров-совещаний по вопросу реализации органами местного самоуправления муниципальных образований области полномочий по решению вопросов местного значения с участием руководителей, ведущих специалистов органов государственной власти области, территориальных органов федеральных органов государственной власти, правоохранительных органов; оказание практической, методической помощи муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных образований области по вопросам внедрения эффективных технологий и современных методов работы, направленных на повышение профессиональной компетентности, мотивации муниципальных служащих и обеспечение условий для повышения результативности их профессиональной служебной деятельности по обеспечению реализации полномочий органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления; обобщение и подготовка предложений органам местного самоуправления по вопросам обучения муниципальных служащих; разработка и ежегодная актуализация тестовых заданий для проведения объективной, единообразной и прозрачной оценки знаний русского языка и знаний в области законодательства и организация их применения органами местного самоуправления при отборе кадров на муниципальную службу.»; в разделе 6 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзацы второй – шестой изложить в следующей редакции: «Предполагаемый объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 844150,8 тыс. рублей (из них в лимитах ОАИП – 53050,23 тыс. рублей), в том числе: за счет средств федерального бюджета 49225,7 тыс. рублей; за счет средств бюджета области 788365,7 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов 3830,5 тыс. рублей; за счет внебюджетных средств 2728,94 тыс. рублей.»; в приложении № 1 к подпрограмме «Порядок предоставления и расходования субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных образований Тамбовской области на софинансирование расходов по организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Порядок): пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: «Общая сумма субсидии бюджета Тамбовской области на софинансирование расходов по организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг составляет не менее 35% планируемой к поступлению в соответствующем году суммы государственной пошлины при получении государственных услуг в муниципальных многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. »; в пункте 3 абзац шестой изложить в следующей редакции: «доведение штатной численности «универсальных специалистов» до уровня, обеспечивающего выполнение расчетных показателей (утвержденных базовыми параметрами схемы размещения многофункциональных центров и отделений (офисов) привлекаемых организаций на территории Тамбовской области);»; пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: «доведение среднемесячной заработной платы сотрудников МФЦ до уровня не менее 70% среднемесячной заработной платы работников органов местного самоуправления соответствующего муниципального образования области.»; в пункте 5 абзац третий исключить; в приложении № 1 к Порядку «Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тамбовской области бюджету муниципального образования области на организацию деятельности МФЦ»: в подпункте 2.1 раздела 2 «Условия и порядок предоставления субсидии» абзац пятый изложить в следующей редакции: «доведение штатной численности «универсальных специалистов» до уровня, обеспечивающего выполнение расчетных показателей (утвержденных базовыми параметрами схемы размещения многофункциональных центров и отделений (офисов) привлекаемых организаций на территории Тамбовской области).»; приложение № 2 к подпрограмме «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Тамбовской области по подпрограмме» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
И. о. главы администрации | |
области | О.О.Иванов |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области |
| от 27.12.2017 № 1313 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к государственной программе Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы |
ПЕРЕЧЕНЬ показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы, подпрограмм государственной программы и их значений |
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) государственной программы, подпрограммы | Единица измерения | Значения показателей | ||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
Государственная программа Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы | |||||||||||
Цель 1: создание благоприятного инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса | |||||||||||
1. | Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте | Проценты | 40,8 | 41,6 | 40,1 | 38,9 | 33,2 | 28,8 | 28,1 | 28,2 | 28,9 |
2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения области | Проценты | 28,1 | 27,5 | 27,7 | 27,9 | 27,9 | 24,0 | 24,1 | 24,2 | 25 |
3. | Индекс производительности труда | Проценты | 108,6 | 110,3 | 106,9 | 103,7 | 100,8 | 104,3 | 102,6 | 103,9 | 103,9 |
Цель 2: повышение инновационной активности бизнеса, развитие региональной инновационной системы | |||||||||||
4. | Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность (технологические, маркетинговые или организационные инновации), в общем числе обследованных организаций | Проценты | 8,5 | 8,8 | 10,1 | 9,3 | 9,7 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 15,2 |
Цель 3: повышение эффективности государственного управления | |||||||||||
5. | Уровень удовлетворенности населения Тамбовской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Проценты | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 |
6. | Доля расходов бюджета Тамбовской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Тамбовской области | Проценты | 70,4 | 83,0 | 92,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
1. Подпрограмма государственной программы «Улучшение инвестиционного климата» | |||||||||||
1.1. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | Проценты | 116,7 | 113,5 | 108,0 | 100,1 | 86,3 | 100,1 | 100,1 | 102,2 | 104,6 |
1.2. | Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека | Руб. | 63614,1 | 85101,9 | 91499,7 | 104871,3 | 107009,1 | 95951,7 | 100966,1 | 110098,4 | 122632,5 |
2. Подпрограмма государственной программы «Стимулирование инноваций» | |||||||||||
2.1. | Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг | Проценты | 4,4 | 3,0 | 4,5 | 6,4 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 |
2.2. | Объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг | Млн. руб. | 3468,1 | 2513,1 | 2625 | 2890 | 7200 | 7500 | 7700 | 8000 | 8500 |
2.3. | Общий объем средств, затраченных на технологические инновации | Млн. руб. | 2865,5 | 1841,8 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 |
2.4. | Количество поданных заявок на выдачу патентов | Ед. | 133 | 132 | 145 | 147 | 118 | 120 | 121 | 123 | 125 |
3. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование системы стратегического и программно-целевого планирования» | |||||||||||
3.1. | Степень достижения значения целевых индикаторов государственных программ Тамбовской области | Проценты | Х | 80,0 | 80,0 | 85,0 | 86,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
3.2. | Отклонение ключевых фактических показателей развития экономики от прогнозируемых в предыдущем году | Проценты | 5,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,2 | 6,0 | 5,6 | 5,4 | 5,0 |
4. Подпрограмма государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» | |||||||||||
4.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (молодых людей в возрасте до 30 лет, некоммерческих организаций), получивших государственную поддержку | Ед. | 466 | 497 | 722 | 480 | 367 | 1201 | 2120 | 2188 | 2237 |
4.2. | Количество конференций, встреч, конкурсов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Ед. | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
4.3. | Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями | Млн. руб. | 174483,4 | 197124,7 | 221173,9 | 237076,2 | 239438,7 | 260512,7 | 279530,1 | 299935,8 | 321831,1 |
4.4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность | Ед. | 28816 | 27861 | 29895 | 32077 | 27940 | 28220 | 28500 | 28785 | 29075 |
4.5. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы | Ед. | 667 | 760 | 820 | 752 | 288 | 190 | 130 | 125 | 135 |
4.6. | Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации подпрограммы | Баллы | - | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
4.7. | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | Проценты | - | - | 100 | 98 | 104 | 111 | 118 | 126 | 134 |
4.8. | Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | Проценты | - | - | 100 | 96,9 | 101,9 | 106,9 | 112 | 117,5 | 123,5 |
4.9. | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | Проценты | 11,9 | 12,3 | 11,8 | 12,2 | 12,6 | 13,0 | 13,5 | 13,9 | 14,4 |
4.10. | Годовой объём закупок, товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объёме договоров, заключенных по результатам закупок, в том числе: | Проценты | - | - | - | не менее 18 | не менее 18 | не менее 18 | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25 |
4.10.1. | годовой стоимостной объем договоров, заключённых с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства | Проценты | - | - | - | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 |
4.11. | Доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта области | Проценты | - | - | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 |
4.12. | Доля кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Проценты | 36,9 | 48,0 | 42,1 | 40,0 | не менее 40,0 | 34,6 | 35 | 36 | 37 |
4.13. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 1 тыс. человек населения | Ед. | 32,1 | 29,2 | 29,9 | 30,2 | 32,6 | 30,7 | 31,3 | 31,8 | 32,4 |
4.14. | Доля средств, направляемых на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объёме финансового обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за счёт средств федерального бюджета | Проценты | - | - | - | - | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 10 |
4.15. | Исполнение расходных обязательств за счёт субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы | Проценты | - | - | 89,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.16. | Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | Проценты | - | - | 17,5 | 19,6 | 20 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
4.17. | Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | Проценты | - | - | - | -2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
5. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование государственного и муниципального управления» | |||||||||||
5.1. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) | Проценты | 63 | 73 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
5.2. | Количество созданных МФЦ (нарастающим итогом) | Ед. | 8 | 16 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
5.3. | Количество «окон», созданных в системе МФЦ (нарастающим итогом) | Ед. | 137 | 324 | 420 | 438 | 438 | 438 | 451 | 451 | 451 |
5.4. | Количество территориально обособленных структурных подразделений (далее – ТОСП), созданных на базе сельсоветов (нарастающим итогом) | Ед. | - | 111 | 146 | 160 | 160 | 160 | 169 | 169 | 169 |
5.5. | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в государственный (муниципальный) орган Российской Федерации | Мин. | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
5.6. | Доля получателей государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Тамбовском областном государственном учреждении «Много-функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Проценты | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
5.7. | Число государственных гражданских служащих области, принявших участие в освоении инновационных программ повышения квалификации и переподготовки | Чел. | 250 | 250 | 280 | 290 | 363 | 296 | 163 | 177 | 185 |
5.8. | Число государственных гражданских служащих области, получивших дополнительное профессиональное образование | Чел. | 290 | 300 | 300 | 290 | 365 | 299 | 193 | 227 | 215 |
5.9. | Количество лиц, ежегодно назначаемых на должности из резерва управленческих кадров | Чел. | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
5.10. | Количество специалистов, ежегодно направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | Чел. | 28 | 29 | 30 | 28 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 |
5.11. | Количество ежегодно награждаемых государственными наградами Российской Федерации и наградами Тамбовской области | Чел., коллекти-вов | 74 | 124 | 125 | 60 | 55 | 52 | 70 | 40 | 40 |
5.12. | Доля муниципальных органов, которым оказана государственными органами власти области практическая и методическая помощь по реализации полномочий по решению вопросов местного значения (с выездом на место), в общем количестве муниципальных органов | Проценты | 10 | 22 | 33 | 45 | 56 | 67 | 77 | 89 | 100 |
Первый зам. главы администрации | | |
области | А.Н.Ганов | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| к постановлению администрации области |
| от 27.12.2017 № 1313 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к государственной программе Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы |
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий государственной программы Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы |
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч. | |||||||||
наименование | единица измерения | значение (по годам реализации мероприятия) | по годам, всего | федеральный бюджет | бюджет Тамбовской области | местный бюджет | внебюджетные средства | ||||||
1. Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата» | |||||||||||||
1.1. | Мероприятия по созданию институциональных условий и инфраструктуры для улучшения инвестиционного климата: | Управление экономической политики администрации области, управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области, органы исполнительной власти области (в соответствии с отраслевой компетенцией), исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе | Количество мероприятий | Ед. | 2014 | 3 | 650 | 0 | 550 | 0 | 100 | ||
2015 | 5 | 1317,3 | 0 | 1017,3 | 0 | 300 | |||||||
2016 | 4 | 2586,5 | 0 | 2286,5 | 0 | 300 | |||||||
2017 | 8 | 158595,6 | 0 | 2345,6 | 0 | 156250 | |||||||
2018 | 9 | 302018,3 | 0 | 1718,3 | 0 | 300300 | |||||||
2019 | 9 | 1002576,2 | 0 | 2276,2 | 0 | 1000300 | |||||||
2020 | 9 | 1502580,2 | 0 | 2280,2 | 0 | 1500300 | |||||||
1.1.1. | модернизация двуязычного интернет-ресурса «Инвестиционный паспорт Тамбовской области» | Управление экономической политики администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе | Модернизация ресурса | Ед. | 2014 | 1 | 50 | - | 50 | - | - | ||
2015 | - | 0 | - | - | - | - | |||||||
2016 | - | 0 | - | - | - | - | |||||||
2017 | - | 0 | - | 0 | - | - | |||||||
2018 | 1 | 100 | - | 100 | - | - | |||||||
2019 | 1 | 100 | - | 100 | - | - | |||||||
2020 | 1 | 100 | - | 100 | - | - | |||||||
1.1.2. | периодическое издание информационной брошюры об инвестиционном и социально-экономическом развитии Тамбовской области | Управление экономической политики администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе | Количество наименований изданий | Шт. | 2014 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2015 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |||||||
2016 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |||||||
2017 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |||||||
2018 | 1 | 170 | - | 170 | - | - | |||||||
2019 | 1 | 130 | - | 130 | - | - | |||||||
2020 | 1 | 130 | - | 130 | - | - | |||||||
1.1.3. | разработка и сопровождение единой информационной системы (официального сайта) для размещения информации о подготовке региональными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения, в т. ч. для проведения процедур оценки регулирующего воздействия | Управление экономической политики администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе | Наличие интернет-ресурса | Ед. | 2014 | - | - | - | - | - | - | ||
2015 | - | - | - | - | - | - | |||||||
2016 | - | 0 | - | 0 | - | - | |||||||
2017 | 1 | 102 | - | 102 | - | - | |||||||
2018 | 1 | 0 | - | - | - | - | |||||||
2019 | 1 | 70 | - | 70 | - | - | |||||||
2020 | 1 | 70 | - | 70 | - | - | |||||||
1.1.4. | поддержание и обновление международных и национальных рейтингов Тамбовской области (рейтинг инвестиционной привлекательности регионов, кредитный рейтинг и др.) | Управление экономической политики администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе | Число рейтингов | Ед. | 2014 | 1 | 500 | - | 500 | - | - | ||
2015 | 1 | 496,3 | - | 496,3 | - | - | |||||||
2016 | 1 | 500,3 | - | 500,3 | - | - | |||||||
2017 | 1 | 136,1 | - | 136,1 | - | - | |||||||
2018 | 1 | 408,3 | - | 408,3 | - | - | |||||||
2019 | 1 | 842,5 | - | 842,5 | - | - | |||||||
2020 | 1 | 842,5 | - | 842,5 | - | - | |||||||
1.1.5. | организация (участие) в инвестиционных конгрессах, совещаниях и семинарах по улучшению инвестиционного климата и актуальным проблемам социально-экономического развития. Размещение и продвижение информации об инвестиционных проектах, инвестиционных предложениях Тамбовской области в сети Интернет для привлечения российских и иностранных инвестиций | Управление экономической политики администрации области, управление пресс-службы и информации администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе | Количество семинаров/Количество материалов | Ед. | 2014 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2015 | 3 | 250 | - | 250 | - | - | |||||||
2016 | 2/75 | 1136,2 | - | 1136,2 | - | - | |||||||
2017 | 3/1 | 1113,7 | - | 1113,7 | - | - | |||||||
2018 | 3 | 390 | - | 390 | - | - | |||||||
2019 | 3 | 433,7 | - | 433,7 | - | - | |||||||
2020 | 3 | 437,7 | - | 437,7 | - | - | |||||||
1.1.6. | создание территории опережающего социально-экономического развития на территории монопрофильного муниципального образования г. Котовск | Управление экономической политики администрации области, хозяйствующие субъекты, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе | Количество созданных новых рабочих мест | Чел. | 2014 | - | 0 | - | - | - | - | ||
2015 | - | 0 | - | - | - | - | |||||||
2016 | - | 0 | - | - | - | - | |||||||
2017 | 20 | 156000 | - | - | - | 156000 | |||||||
2018 | 50 | 300000 | - | - | - | 300000 | |||||||
2019 | 100 | 1000000 | - | - | - | 1000000 | |||||||
2020 | 375 | 1500000 | - | - | - | 1500000 | |||||||
1.1.7. | организация конкурсов, направленных на формирование благоприятного инвестиционного климата, выставок (в том числе выставок-ярмарок), деловых центров по обсуждению актуальных проблем повышения инвестиционной привлекательности региона | Управление экономической политики администрации области, управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе, хозяйствующие субъекты | Количество организованных конкурсов, выставок и деловых центров | Ед. | 2014 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
2015 | 1 | 571 | 0 | 271 | 0 | 300 | |||||||
2016 | 1 | 950 | 0 | 650 | 0 | 300 | |||||||
2017 | 1 | 1243,8 | 0 | 993,8 | 0 | 250 | |||||||
2018 | 1 | 950 | 0 | 650 | 0 | 300 | |||||||
2019 | 1 | 1000 | 0 | 700 | 0 | 300 | |||||||
2020 | 1 | 1000 | 0 | 700 | 0 | 300 | |||||||
1.2. | Развитие международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей | Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области, управление экономической политики администрации области, управление делами администрации области, Департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области | Рост стоимостного объема внешнеторгового оборота (ВТО) области | Млн. долларов США | 2014 | 405 | 11100 | - | 11100 | - | - | ||
2015 | 415 | 3100 | - | 3100 | - | - | |||||||
2016 | 229,6 | 23075 | - | 23075 | - | - | |||||||
2017 | 235,7 | 30059,5 | - | 30059,5 | - | - | |||||||
2018 | 240,4 | 31137,9 | - | 31137,9 | - | - | |||||||
2019 | 244,8 | 29526,3 | - | 29526,3 | - | - | |||||||
2020 | 245 | 31747,1 | - | 31747,1 | - | - | |||||||
Рост стоимостных объемов экспорта области | Млн. долларов США | 2014 | 60 | ||||||||||
2015 | 55 | ||||||||||||
2016 | 60,8 | ||||||||||||
2017 | 61,5 | ||||||||||||
2018 | 62,5 | ||||||||||||
2019 | 63,2 | ||||||||||||
2020 | 63,5 | ||||||||||||
ИТОГО по подпрограмме | 2014 | 11750 | 0 | 11650 | 0 | 100 | |||||||
2015 | 4417,3 | 0 | 4117,3 | 0 | 300 | ||||||||
2016 | 25661,5 | 0 | 25361,5 | 0 | 300 | ||||||||
2017 | 188655,1 | 0 | 32405,1 | 0 | 156250 | ||||||||
2018 | 333156,2 | 0 | 32856,2 | 0 | 300300 | ||||||||
2019 | 1032102,5 | 0 | 31802,5 | 0 | 1000300 | ||||||||
2020 | 1534327,3 | 0 | 34027,3 | 0 | 1500300 | ||||||||
2. Подпрограмма «Стимулирование инноваций» | |||||||||||||
2.1. | Мероприятия по формированию условий и инфраструктуры для активизации инновационной деятельности, переподготовке кадров: | Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области, управление экономической политики администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе | Число мероприятий (проектов) | Ед. | 2014 | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | ||
2015 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||||||
2016 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |||||||
2017 | 1 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | |||||||
2018 | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | |||||||
2019 | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | |||||||
2020 | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | |||||||
2.1.1. | формирование и развитие региональной инфраструктуры поддержки инновационной деятельности. Формирование консалтинговой, технологической и производственной бизнес – среды для инновационной деятельности | Управление экономической политики администрации области | Число объектов | Ед. | 2014 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
2015 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |||||||
2016 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
2017 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
2018 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
2019 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
2020 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
2.1.2. | подготовка и проведение курсов, школ – семинаров и конкурсов в целях повышения квалификации кадров и привлечения молодых ученых, аспирантов и студентов к инновационной деятельности по приоритетным направлениям развития региона | Управление образования и науки области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе | Число мероприятий | Ед. | 2014 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
2015 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
2016 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
2017 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
2018 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
2019 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
2020 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
2.1.3. | создание Интернет-портала «Инновации в Тамбовской области» | Управление экономической политики администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе | Число обновлений | Ед. | 2014 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
2015 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
2016 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
2017 | 1 | 50 | - | 50 | - | 0 | |||||||
2018 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
2019 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
2020 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
2.1.4. | организация размещения в средствах массовой информации информационно-аналитических материалов, направленных на повышение имиджа субъектов инновационной деятельности, информации о формах государственной поддержки научной и инновационной деятельности, в т. ч. инновационных кластеров и технологической платформы | Управление экономической политики администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе | Число публикаций | Ед. | 2014 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
2015 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
2016 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
2017 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
2018 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
2019 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
2020 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
2.1.5. | организация выставок, экспозиций по тематике инновационной деятельности, в т. ч. развития инновационных кластеров и технологической платформы | Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области, управление экономической политики администрации области | Число мероприятий | Ед. | 2014 | 1 | 200 | - | - | - | 200 | ||
2015 | 1 | 100 | - | 0 | - | 100 | |||||||
2016 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
2017 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
2018 | 1 | 200 | - | 0 | - | 200 | |||||||
2019 | 1 | 200 | - | 0 | - | 200 | |||||||
2020 | 1 | 200 | - | 0 | - | 200 | |||||||
2.1.6. | организация и участие в семинарах, научно-практических конференциях и форумах по вопросам развития инновационной деятельности, в т. ч. развития инновационных кластеров и технологической платформы | Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области, управление экономической политики администрации области | Число мероприятий | Ед. | 2014 | 1 | 100 | - | - | - | 100 | ||
2015 | 1 | 100 | - | 0 | - | 100 | |||||||
2016 | 0 | 100 | - | 0 | - | 100 | |||||||
2017 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||||||
2018 | 1 | 100 | - | 0 | - | 100 | |||||||
2019 | 1 | 100 | - | 0 | - | 100 | |||||||
2020 | 1 | 100 | - | 0 | - | 100 | |||||||
2.2. | Обеспечение реализации подпрограммы | Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области | Штатная численность | Ед. | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015 | 20 | 10646,1 | 0 | 10646,1 | 0 | 0 | |||||||
2016 | 20 | 6385,4 | 0 | 6385,4 | 0 | 0 | |||||||
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.3. | Мероприятия, способствующие развитию научно-производственного комплекса г. Мичуринска-наукограда Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукограда Российской Федерации | Управление экономической политики администрации области, администрация г. Мичуринска | Общий объем товаров (выполненных работ, оказанных услуг), произведенных научно-производственным комплексом наукограда Российской Федерации, в общем объеме произведенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по наукограду Российской Федерации, за исключением организаций, образующих инфраструктуру наукограда Российской Федерации | Проценты | 2017 | 59,1 | 54995 | 47845 | 7150 | 0 | 0 | ||
2018 | 61 | 38474,5 | 35011,8 | 3424,2 | 38,5 | 0 | |||||||
2019 | 62 | 49924,5 | 45476,8 | 4447,7 | 0 | 0 | |||||||
2020 | 62,7 | 49924,5 | 45476,8 | 4447,7 | 0 | 0 | |||||||
2.4 | Прочие мероприятия по стимулированию инновационной деятельности | Управление экономической политики администрации области, АО «Корпорация развития Тамбовской области» | Число мероприятий | Ед. | 2018 | 1 |