Постановление Администрации Тамбовской области от 19.05.2017 № 467

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

19.05.2017

г. Тамбов

№ 467

 

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы

 

Администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы (далее – Госпрограмма), утвержденную постановлением администрации области от 20.06.2013 № 642 (в редакции от 10.01.2017), следующие изменения:

в паспорте Госпрограммы:

позицию «Объемы и источники финансирования Госпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Госпрограммы

Общие затраты на реализацию Госпрограммы в 2014-2020 годах за счет всех источников финансирования – 8997317,7 тыс. руб.:

2014 год – 1120938,9 тыс. руб.;

2015 год – 925048,6 тыс. руб.;

2016 год – 1206943,1 тыс. руб.;

2017 год – 1357301,5 тыс. руб.;

2018 год – 1500832,7 тыс. руб.;

2019 год – 1609290,4 тыс. руб.;

2020 год – 1276962,5 тыс. руб.;

в том числе:

федеральный бюджет – 1048267,0 тыс. руб.:

2014 год – 173396,4 тыс. руб.;

2015 год – 61061,4 тыс. руб.;

2016 год – 148642,5 тыс. руб.;

2017 год – 143228,5 тыс. руб.;

2018 год – 153134,1 тыс. руб.;

2019 год – 183134,1 тыс. руб.;

2020 год – 185670,0 тыс. руб.;

бюджет Тамбовской области – 5195381,6 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 1374181,9 тыс. руб.;

2014 год – 760366,6 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 115288,7 тыс. руб.;

2015 год – 673631,9 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 132917,3 тыс. руб.;

2016 год – 834459,3 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 70920,7 тыс. руб.;

2017 год – 843375,4 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 336970,4 тыс. руб.;

2018 год – 825481,6 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 390000,0 тыс. руб.;

2019 год – 811688,3 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 328084,8 тыс. руб.;

2020 год – 446378,5 тыс. руб.;

местный бюджет – 4164,4 тыс. руб.:

2014 год – 2464,1 тыс. руб.;

2015 год – 53,0 тыс. руб.;

2016 год – 1511,3 тыс. руб.;

2017 год – 136,0 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 136,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 2749504,7 тыс. руб.:

2014 год – 184711,8 тыс. руб.;

2015 год – 190302,3 тыс. руб.;

2016 год – 222330,0 тыс. руб.;

2017 год – 370561,6 тыс. руб.;

2018 год – 522217,0 тыс. руб.;

2019 год – 614468,0 тыс. руб.;

2020 год – 644914,0 тыс. руб.

 

раздел 6 Госпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Госпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Госпрограммы

 

Реализация мероприятий Госпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.

В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств общий объем финансирования Госпрограммы из всех источников предусматривается в размере 8997317,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1120938,9 тыс. рублей;

2015 год – 925048,6 тыс. рублей;

2016 год – 1206943,1 тыс. рублей;

2017 год – 1357301,5 тыс. рублей;

2018 год – 1500832,7 тыс. рублей;

2019 год – 1609290,4 тыс. рублей;

2020 год – 1276962,5 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета предусматривается в размере 1048267,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 173396,4 тыс. рублей;

2015 год – 61061,4 тыс. рублей;

2016 год – 148642,5 тыс. рублей;

2017 год – 143228,5 тыс. рублей;

2018 год – 153134,1 тыс. рублей;

2019 год – 183134,1 тыс. рублей;

2020 год – 185670,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской области предусматривается в размере 5195381,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 760366,6 тыс. рублей;

2015 год – 673631,9 тыс. рублей;

2016 год – 834459,3 тыс. рублей;

2017 год – 843375,4 тыс. рублей;

2018 год – 825481,6 тыс. рублей;

2019 год – 811688,3 тыс. рублей;

2020 год – 446378,5 тыс. рублей.

В том числе в рамках реализации областной инвестиционной программы предусматривается объем бюджетных ассигнований 1374181,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 115288,7 тыс. рублей;

2015 год – 132917,3 тыс. рублей;

2016 год – 70920,7 тыс. рублей;

2017 год – 336970,4 тыс. рублей;

2018 год – 390000,0 тыс. рублей;

2019 год – 328084,8 тыс. рублей;

Объем бюджетных ассигнований местных бюджетов предусматривается в размере 4164,4 тыс. рублей в том числе:

2014 год – 2464,1 тыс. рублей;

2015 год – 53,0 тыс. рублей;

2016 год – 1511,3 тыс. рублей;

2017 год – 136,0 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий Госпрограммы из внебюджетных средств предусматривается в размере 2796889,6 тыс. рублей в том числе:

2014 год – 184711,8 тыс. рублей;

2015 год – 190302,3 тыс. рублей;

2016 год – 222330,0 тыс. рублей;

2017 год – 370561,6 тыс. рублей;

2018 год – 522217,0 тыс. рублей;

2019 год – 614468,0 тыс. рублей;

2020 год – 644914,0 тыс. рублей.

Объем финансовых ресурсов из средств бюджета Тамбовской области на реализацию мероприятий Госпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджета Тамбовской области на очередной финансовой год и плановый период в установленном порядке.

Ресурсное обеспечение реализации Госпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении № 4 к Госпрограмме.»;

в разделе 7 Госпрограммы «Механизмы реализации Госпрограммы»:

абзацы двадцать восьмой, двадцать девятый изложить в следующей редакции:

«Методика распределения субсидий муниципальным районам и городским округам Тамбовской области на поддержку отрасли культуры представлена в приложении № 13 к Госпрограмме.

Методика распределения субсидий бюджетам городских округов Тамбовской области на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек представлена в приложении № 14 к Госпрограмме.»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«Методика распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры представлена в приложении № 16 к Госпрограмме.»;

в приложении № 1 к Госпрограмме «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы, подпрограмм государственной программы и их значений»:

в пункте 1.10 цифры «75» заменить цифрами «72»;

в пункте 2.1 цифры «11090» заменить цифрами «10900»;

в пункте 2.2 цифры «210» заменить цифрами «160»;

пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

 

2.3.

Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия

Процент

0

2,5

5

12

17

100

100

100

100

 

в пункте 3.8 цифры «40,0» заменить цифрами «34,1», цифры «45,1» заменить цифрами «34,2», цифры «50,0» заменить цифрами «34,3», цифры «55,0» заменить цифрами «34,5»;

в пункте 4.1 цифры «1100,0» заменить цифрами «815,0», цифры «1200,0» заменить цифрами «850,0», цифры «1250,0» заменить цифрами «875,0», цифры «1300,0» заменить цифрами «900,0»;

в пункте 4.2 цифры «660,0» заменить цифрами «580,0»;

приложение № 2а к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

приложение № 3 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

приложение № 4 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

в приложении № 5 к Госпрограмме «Подпрограмма «Наследие» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» цифры «50,0» заменить цифрами «100,0»;

в позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:

цифры «2162808,6» заменить цифрами «2769806,6»;

цифры «204471,1» заменить цифрами «294441,6»;

цифры «205745,4» заменить цифрами «350262,1»;

цифры «207146,1» заменить цифрами «399656,9»;

цифры «208675,9» заменить цифрами «388675,9»;

цифры «323533,1» заменить цифрами «895090,2»;

слова «2017 год – 3170,0 тыс. руб.» заменить словами «2017 год – 71067,1 тыс. руб.»;

слова «2018 год – 3170,0 тыс. руб.» заменить словами «2018 год – 150000,0 тыс. руб.»;

слова «2019 год – 3170,0 тыс. руб.» заменить словами «2019 год – 180000,0 тыс. руб.»;

слова «2020 год – 3170,0 тыс. руб.» заменить словами «2020 год – 183170,0 тыс. руб.»;

цифры «1707502,5» заменить цифрами «1740414,5»;

слова «2017 год – 183728,3 тыс. руб.» заменить словами «2017 год – 204012,9 тыс. руб.»;

слова «2018 год – 183728,3 тыс. руб.» заменить словами «2018 год – 180535,1 тыс. руб.»;

слова «2019 год – 183728,3 тыс. руб.» заменить словами «2019 год – 199548,9 тыс. руб.»;

цифры «130167,0» заменить цифрами «132695,9»;

цифры «17572,8» заменить цифрами «19361,6»;

цифры «18847,1» заменить цифрами «19727,0»;

цифры «20247,8» заменить цифрами «20108,0»;

в разделе 1:

в абзаце пятнадцатом подраздела 1.1 «Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия»» слова «должна составить 50%» заменить словами «должна составить 100%»;

в разделе 4:

в абзаце двадцать втором подраздела 4.1 «Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия» слова «должна составить 50%» заменить словами «должна составить 100%»;

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

цифры «2162808,6» заменить цифрами «2769806,6»;

цифры «323533,1» заменить цифрами «895090,2»;

цифры «1707502,5» заменить цифрами «1740414,5»;

цифры «130167,0» заменить цифрами «132695,9»;

цифры «204471,1» заменить цифрами «294441,6»;

цифры «205745,4» заменить цифрами «350262,1»;

цифры «207146,1» заменить цифрами «399656,9»;

цифры «208675,9» заменить цифрами «388675,9»;

слова «2017 год – 3170,0 тыс. рублей» заменить словами «2017 год – 71067,1 тыс. рублей»;

слова «2018 год – 3170,0 тыс. руб.» заменить словами «2018 год – 150000,0 тыс. руб.»;

слова «2019 год – 3170,0 тыс. руб.» заменить словами «2019 год – 180000,0 тыс. руб.»;

слова «2020 год – 3170,0 тыс. руб.» заменить словами «2020 год – 183170,0 тыс. руб.»;

слова «2017 год – 183728,3 тыс. руб.» заменить словами «2017 год – 204012,9 тыс. руб.»;

слова «2018 год – 183728,3 тыс. руб.» заменить словами «2018 год – 180535,1 тыс. руб.»;

слова «2019 год – 183728,3 тыс. руб.» заменить словами «2019 год – 199548,9 тыс. руб.»;

цифры «17572,8» заменить цифрами «19361,6»;

цифры «18847,1» заменить цифрами «19727,0»;

цифры «20247,8» заменить цифрами «20108,0»;

в приложении № 6 к Госпрограмме «Подпрограмма «Искусство» (далее – подпрограмма):

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» слова «2020 год – 55,0 млн. руб.» заменить словами «2020 год – 34,5 млн. руб.»;

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 3486259,9 тыс. руб.:

2014 год – 482310,2 тыс. руб.;

2015 год – 432924,9 тыс. руб.;

2016 год – 400677,3 тыс. руб.;

2017 год – 651251,6 тыс. руб.;

2018 год – 636215,6 тыс. руб.;

2019 год – 598747,2 тыс. руб.;

2020 год – 284133,1 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 101651,3 тыс. руб.:

2014 год – 59092,9 тыс. руб.;

2015 год – 1580,0 тыс. руб.;

2016 год – 8261,5 тыс. руб.;

2017 год – 31216,9 тыс. руб.;

2018 год – 500,0 тыс. руб.;

2019 год – 500,0 тыс. руб.;

2020 год – 500,0 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы составляют – 3039389,4 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 1372993,2 тыс. руб.;

2014 год – 383448,2 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 115000,0 тыс. руб.;

2015 год – 388396,7 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 132917,3 тыс. руб.;

2016 год – 348836,3 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 70020,7 тыс. руб.;

2017 год – 574298,7 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 336970,4 тыс. руб.;

2018 год – 588825,6 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 390000,0 тыс. руб.;

2019 год – 549487,2 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования,

предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 328084,8 тыс. руб.;

2020 год – 206096,7 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования местных бюджетов – 2369,4 тыс. руб.:

2014 год – 2219,9 тыс. руб.;

2016 год – 149,5 тыс. руб.;

2017 год – 136,0 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 136,0 тыс. руб.;

внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют 342713,8 тыс. руб.:

2014 год – 37549,2 тыс. руб.;

2015 год – 42948,2 тыс. руб.;

2016 год – 43430,0 тыс. руб.;

2017 год – 45600,0 тыс. руб.;

2018 год – 46890,0 тыс. руб.;

2019 год – 48760,0 тыс. руб.;

2020 год – 77536,4 тыс. руб.

 

в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

цифры «2410999,4» заменить цифрами «3486259,9»;

цифры «70934,4» заменить цифрами «101651,3»;

цифры «1945068,0» заменить цифрами «3039389,4»;

цифры «392627,6» заменить цифрами «342713,8»;

цифры «264088,7» заменить цифрами «651251,6»;

цифры «270088,7» заменить цифрами «636215,6»;

цифры «276776,5» заменить цифрами «598747,2»;

слова «2017 год – 500,0 тыс. рублей» заменить словами «2017 год – 31216,9 тыс. рублей»;

слова «2017 год – 206096,7 тыс. рублей» заменить словами «2017 год – 574298,7 тыс. рублей»;

слова «2018 год – 206096,7 тыс. рублей» заменить словами «2018 год – 588825,6 тыс. рублей»;

слова «2019 год – 206096,7 тыс. рублей» заменить словами «2019 год – 549487,2 тыс. рублей»;

цифры «57492,0» заменить цифрами «45600,0»;

цифры «63492,0» заменить цифрами «46890,0»;

цифры «70179,8» заменить цифрами «48760,0»;

в приложении № 7 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие туризма» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» слова «1300,0 тыс. человек» заменить словами «900,0 тыс. человек»;

в позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:

цифры «2332428,3» заменить цифрами «2354191,2»;

цифры «316918,2» заменить цифрами «348632,2»;

цифры «466918,2» заменить цифрами «461696,5»;

слова «2019 год – 556918,2 тыс. руб.» заменить словами «2019 год – 552188,8 тыс. руб.»;

цифры «8796,0» заменить цифрами «44396,0»;

слова «2017 год – 2000,0 тыс. руб.» заменить словами «2017 год – 37600,0 тыс. руб.»;

цифры «50132,3» заменить цифрами «36295,2»;

слова «2017 год – 9418,2 тыс. руб.» заменить словами «2017 год – 5532,2 тыс. руб.»;

слова «2018 год – 9418,2 тыс. руб.» заменить словами «2018 год – 4196,5 тыс. руб.»;

слова «2019 год – 9418,2 тыс. руб.» заменить словами «2019 год – 4688,8 тыс. руб.»;

в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

цифры «2332428,3» заменить цифрами «2354191,2»;

цифры «8796,0» заменить цифрами «44396,0»;

цифры «50132,3» заменить цифрами «36295,2»;

цифры «316918,2» заменить цифрами «348632,2»;

цифры «466918,2» заменить цифрами «461696,5»;

слова «2019 год – 556918,2 тыс. рублей» заменить словами «2019 год – 552188,8 тыс. рублей»;

слова «2017 год – 2000,0 тыс. руб.» заменить словами «2017 год – 37600,0 тыс. руб.»;

слова «2017 год – 9418,2 тыс. рублей» заменить словами «2017 год – 5532,2 тыс. рублей»;

слова «2018 год – 9418,2 тыс. рублей» заменить словами «2018 год – 4196,5 тыс. рублей»;

слова «2019 год – 9418,2 тыс. рублей» заменить словами «2019 год – 4688,8 тыс. рублей»;

в приложении № 8 к Госпрограмме «Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 387060,0 тыс. руб.:

2014 год – 42945,1 тыс. руб.;

2015 год – 56858,6 тыс. руб.;

2016 год – 65688,9 тыс. руб.;

2017 год – 62976,1 тыс. руб.;

2018 год – 52658,5 тыс. руб.;

2019 год – 58697,5 тыс. руб.;

2020 год – 47235,3 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 7129,5 тыс. руб.:

2014 год – 1208,7 тыс. руб.;

2015 год – 718,1 тыс. руб.;

2016 год – 590,0 тыс. руб.;

2017 год – 3344,5 тыс. руб.;

2018 год – 634,1 тыс. руб.;

2019 год – 634,1 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы составляют 379282,5 тыс. руб.:

2014 год – 41736,4 тыс. руб.;

2015 год – 56087,5 тыс. руб.;

2016 год – 64903,9 тыс. руб.;

2017 год – 59531,6 тыс. руб.;

2018 год – 51924,4 тыс. руб.;

2019 год – 57963,4 тыс. руб.;

2020 год – 47135,3 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования местных бюджетов на реализацию подпрограммы составляют 53,0 тыс. руб.:

2015 год – 53,0 тыс. руб.;

внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют 595,0 тыс. руб.:

2016 год – 195,0 тыс. руб.;

2017 год – 100,0 тыс. руб.;

2018 год – 100,0 тыс. руб.;

2019 год – 100,0 тыс. руб.;

2020 год – 100,0 тыс. руб.

 

раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.

Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» составляет 387060,0 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 7129,5 тыс. рублей;

бюджет Тамбовской области – 379282,5 тыс. руб.;

местные бюджеты – 53,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 595,0 тыс. руб.

Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:

2014 год – 42945,1 тыс. руб.;

2015 год – 56858,6 тыс. руб.;

2016 год – 65688,9 тыс. руб.;

2017 год – 62976,1 тыс. руб.;

2018 год – 52658,5 тыс. руб.;

2019 год – 58697,5 тыс. руб.;

2020 год – 47235,3 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год – 1208,7 тыс. руб.;

2015 год – 718,1 тыс. руб.;

2016 год – 590,0 тыс. руб.;

2017 год – 3344,5 тыс. руб.;

2018 год – 634,1 тыс. руб.;

2019 год – 634,1 тыс. руб.;

Бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год – 41736,4 тыс. руб.;

2015 год – 56087,5 тыс. руб.;

2016 год – 64903,9 тыс. руб.;

2017 год – 59531,6 тыс. руб.;

2018 год – 51924,4 тыс. руб.;

2019 год – 57963,4 тыс. руб.;

2020 год – 47135,3 тыс. руб.

Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» за счет средств местных бюджетов по годам распределяется в следующих объемах:

2015 год – 53,0 тыс. руб.

Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» за счет внебюджетных средств по годам распределяется в следующих объемах:

2016 год – 195,0 тыс. руб.;

2017 год – 100,0 тыс. руб.;

2018 год – 100,0 тыс. руб.;

2019 год – 100,0 тыс. руб.;

2020 год – 100,0 тыс. руб.

Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении № 4 к Госпрограмме.»;

приложение № 13 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

приложение № 14 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

дополнить Госпрограмму приложением № 16 в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

 

 

Глава администрации

 

области

А.В.Никитин

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к постановлению администрации области

 

от 19.05.2017 № 467

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2а

к государственной программе Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы

 

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма»

на 2016-2020 годы

 

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы

Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тели

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс.рублей, в т. ч.

наимено-вание

единица измере-ния

значение (по годам реализации мероприя-тия)

по годам, всего

федераль-ный бюджет

бюджет Тамбовской области

местный бюджет

внебюджет-ные средства

1. Подпрограмма «Наследие»

1.1.

Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия

Управление культуры и архивного дела области, управление по государст-венной охране объектов культурного наследия области

Доля объектов культурного наследия, находящих-ся в удовлетво-рительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, располо-женных на территории малых городов области

Процент

2016

34,9

35209,8

 

34509,8

 

700,0

2017

35,5

5558,7

 

4713,1

 

845,6

2018

36,3

5066,7

 

4186,7

 

880,0

2019

37,0

5551,9

 

4651,9

 

900,0

2020

37,5

11339,9

 

7971,7

 

3368,2

1.1.1.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений

Управление по государст-венной охране объектов культурного наследия области

Обследова-ние техническо-го состояния зданий памятников

Коли-чество объек-тов

2016

95

5905,0

 

5205,0

 

700,0

2017

98

5558,7

 

4713,1

 

845,6

2018

100

5066,7

 

4186,7

 

880,0

2019

105

5551,9

 

4651,9

 

900,0

2020

110

8339,9

 

4971,7

 

3368,2

1.1.2.

поддержка и сохранение исторического облика малых городов – центров культуры

Управление культуры и архивного дела области

Доля объектов культурного наследия, находящих-ся в удовлетво-рительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, располо-женных на территории малых городов области

Процент

2016

34,9

29304,8

 

29304,8

 

 

2017

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

2020

37,5

3000,0

 

3000,0

 

 

1.2.

Организация и проведение мероприятий по государственной охране, сохранению и популяризации объектов культурного наследия

Управление по государст-венной охране объектов культурного наследия области, управление культуры и архивного дела области

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящих-ся в удовлетво-рительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федераль-ного, региональ-ного, местного (муници-пального) значения

Процент

2016

33,8

160630,3

137475,3

23150,0

 

5,0

2017

34,5

89073,1

71067,1

18000,0

 

6,0

2018

35,3

166207,0

150000,0

16200,0

 

7,0

2019

36,1

198008,0

180000,0

18000,0

 

8,0

2020

37,0

193696,5

180000,0

11700,0

 

1996,5

1.2.1.

осуществление мер по сохранению объектов культурного наследия

Управление по государст-венной охране объектов культурного наследия области

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящих-ся в удовлетво-рительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федераль-ного, региональ-ного, местного (муници-пального) значения

Процент

2016

33,8

156675,3

137475,3

19200,0

 

 

2017

34,5

82367,1

71067,1

11300,0

 

 

2018

35,3

166200,0

150000,0

16200,0

 

 

2019

36,1

198000,0

180000,0

18000,0

 

 

2020

37,0

193696,5

180000,0

11700,0

 

1996,5

1.2.2.

государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия

Управление по государст-венной охране объектов культурного наследия области

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящих-ся в удовлетво-рительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федераль-ного, региональ-ного, местного (муници-пального) значения

Процент

2017

34,5

6700,0

 

6700,0

 

 

1.2.3.

поддержка деятельности негосударственных организаций при оказании услуг в сфере культуры

Управление культуры и архивного дела области

Доля средств бюджета Тамбовской области, выделя-емых социально ориентиро-ванным некоммер-ческим организа-циям на предоста-вление услуг, в общем объеме средств указанного бюджета, выделя-емых на предоста-вление услуг в сфере культуры

Процент

2016

1,0

3955,0

 

3950,0

 

5,0

2017

4,0

6,0

 

 

 

6,0

2018

6,0

7,0

 

 

 

7,0

2019

8,0

8,0

 

 

 

8,0

2020

10,0

2010,0

 

2000,0

 

10,0

1.3.

Развитие библиотечного дела

Управление культуры и архивного дела области

Рост количества зарегистри-рованных пользова-телей по сравнению с предыду-щим годом

Процент

2016

1,4

66372,9

1665,7

64307,2

 

400,0

2017

1,5

63541,0

 

62861,0

 

680,0

2018

1,6

55127,9

 

54427,9

 

700,0

2019

1,7

60594,2

 

59864,2

 

730,0

2020

1,8

65367,8

3170,0

60656,0

 

1541,8

1.3.1.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области развития библиотечного дела

Управление культуры и архивного дела области

Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения

Экземп-ляров

2016

10100

62219,7

 

61819,7

 

400,0

2017

10900

61141,0

 

60461,0

 

680,0

2018

11095

55127,9

 

54427,9

 

700,0

2019

11100

60594,2

 

59864,2

 

730,0

2020

11105

57460,8

 

55919,0

 

1541,8

1.3.2.

подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение доли публичных библиотек, подключен-ных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек области

Процент

2016

70

888,0

888,0

 

 

 

1.3.3.

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек области

Управление культуры и архивного дела области

Количество экземпляров новых поступле-ний в библиотеч-ные фонды общедос-тупных библиотек на 1 тыс. человек населения

Экземп-ляров

2016

154

2805,5

318,0

2487,5

 

 

2017

160

2400,0

 

2400,0

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

2020

240

7907,0

3170,0

4737,0

 

 

1.3.4.

комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение количества экземпляров новых поступле-ний в библиотеч-ные фонды детских общедос-тупных библиотек по сравнению с 2015 годом

Процент

2016

8

459,7

459,7

 

 

 

1.4.

Развитие музейного дела

Управление культуры и архивного дела области, комитет по управлению имуществом области

Увеличение доли представ-ленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

Процент

2016

33

118406,3

 

108606,3

 

9800,0

2017

35

98147,4

 

86497,4

 

11650,0

2018

36

89208,8

 

77418,8

 

11790,0

2019

40

97472,8

 

85532,8

 

11940,0

2020

45

72267,4

 

67817,4

 

4450,0

1.4.1.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области развития музейного дела

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение посеща-емости музейных учрежде-ний, посещений на 1 жителя в год

Единиц

2016

0,67

109119,6

 

99319,6

 

9800,0

2017

0,69

97981,4

 

86331,4

 

11650,0

2018

1,0

89059,4

 

77269,4

 

11790,0

2019

1,2

97306,8

 

85366,8

 

11940,0

2020

1,5

72267,4

 

67817,4

 

4450,0

1.4.2.

софинансирование мероприятий в области развития музейного дела федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)»

Управление культуры и архивного дела области

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года

Процент

2016

120,0

5131,8

 

5131,8

 

 

1.4.3.

меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках

Управление культуры и архивного дела области

Количество специалис-тов, получаю-щих выплаты

Человек

2016

24

154,9

 

154,9

 

 

2017

25

166,0

 

166,0

 

 

2018

24

149,4

 

149,4

 

 

2019

25

166,0

 

166,0

 

 

1.4.4.

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) на приобретение здания и земельного участка в государственную собственность области

Комитет по управлению имуществом области

Количество зданий, приобрета-емых в государст-венную собствен-ность области

Единиц

2016

1

4000,0

 

4000,0

 

 

1.5.

Развитие архивного дела

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение количества предостав-ляемых дополни-тельных услуг учреждени-ями культуры, по отношению к 2012 году

Процент

2016

20

40235,5

 

34435,5

 

5800,0

2017

25

37621,4

 

31941,4

 

5680,0

2018

30

34151,7

 

28301,7

 

5850,0

2019

35

37530,0

 

31500,0

 

6030,0

2020

40

44504,3

 

34583,2

 

9921,1

1.5.1.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных архивов

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение числа пользова-телей архив-ной инфор-мацией на 10 тыс. человек населения

Человек

2016

990

38737,5

 

32937,5

 

5800,0

2017

995

36198,3

 

30518,3

 

5680,0

2018

1000

32870,9

 

27020,9

 

5850,0

2019

1005

36106,9

 

30076,9

 

6030,0

2020

1010

43077,3

 

33156,2

 

9921,1

1.5.2.

субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Тамбовской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение числа пользова-телей архивной информа-цией на 10 тыс. человек населения

Человек

2016

990

1498,0

 

1498,0

 

 

2017

995

1423,1

 

1423,1

 

 

2018

1000

1280,8

 

1280,8

 

 

2019

1005

1423,1

 

1423,1

 

 

2020

1010

1427,0

 

1427,0

 

 

1.6.

Поддержка творческих инициатив учреждений, организаций и работников в сфере культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших работников областных государст-венных и муниципа-льных учреждений культуры, работников государст-венных архивов

Человек

2016

42

137742,8

650,0

135731,0

1361,8

 

2017

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

2020

46

1000,0

 

1000,0

 

 

1.6.1.

субсидии на единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных и муниципальных учреждений культуры, работникам государственных архивов

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших работников областных государст-венных и муниципа-льных учреждений культуры, работников государст-венных архивов

Человек

2016

25

1634,7

 

1627,5

7,2

 

1.6.2.

иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших работников муниципа-льных учреждений культуры, находящих-ся на территории сельских поселений

Человек

2016

3

150,0

150,0

 

 

 

1.6.3.

субсидии на материальную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших муници-пальных учреждений культуры

Единиц

2017

 

 

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

2020

5

1000,0

 

1000,0

 

 

1.6.4.

иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших муници-пальных учреждений культуры

Единиц

2016

5

500,0

500,0

 

 

 

1.6.5.

повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации

Управление культуры и архивного дела области

Количество работников муниципа-льных учреждений культуры

Человек

2016

1800

135458,1

 

134103,5

1354,6

 

1.7.

Реализация мероприятий в сфере культурного наследия

Управление культуры и архивного дела области

Повышение уровня удовлетво-ренности жителей области качеством предостав-ления государст-венных и муниципа-льных услуг в сфере культуры

Процент

2016

83

12777,6

 

12277,6

 

500,0

2017

88

500,0

 

 

 

500,0

2018

90

500,0

 

 

 

500,0

2019

92

500,0

 

 

 

500,0

2020

95

500,0

 

 

 

500,0

1.7.1.

обеспечение проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, играх, научно-практических конференциях, выставках, обменных творческих акциях, кинофестивалях и других мероприятиях

Управление культуры и архивного дела области

Повышение уровня удовлетво-ренности жителей области качеством предостав-ления государст-венных и муниципа-льных услуг в сфере культуры

Процент

2016

83

12777,6

 

12277,0

 

500,0

2017

88

500,0

 

 

 

500,0

2018

90

500,0

 

 

 

500,0

2019

92

500,0

 

 

 

500,0

2020

95

500,0

 

 

 

500,0

1.8.

Развитие учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года

Процент

2016

120,0

 

 

 

 

 

1.8.1.

субсидии на мероприятия по развитию муниципальных учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года

Процент

2016

120,0

 

 

 

 

 

 

Итого по подпрограмме

 

 

 

2016

 

571375,2

139791,0

413017,4

1361,8

17205,0

2017

 

294441,6

71067,1

204012,9

 

19361,6

2018

 

350262,1

150000,0

180535,1

 

19727,0

2019

 

399656,9

180000,0

199548,9

 

20108,0

2020

 

388675,9

183170,0

183728,3

 

21777,6

2. Подпрограмма «Искусство»

 

2.1.

Сохранение и развитие исполнительских искусств

Управление культуры и архивного дела области

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года

Процент

2016

120

219445,4

 

179445,4

 

40000,0

2017

125,0

204386,9

 

162286,9

 

42100,0

2018

130,0

186863,6

 

143563,6

 

43300,0

2019

133,1

205071,9

 

159971,9

 

45100,0

2020

134,6

234901,5

 

161125,1

 

73776,4

2.1.1.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области сохранения и развития исполнительских искусств

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприя-тий по сравнению с предыду-щим годом

Процент

2016

4,3

214445,4

 

179445,4

 

35000,0

2017

4,5

199186,9

 

162286,9

 

36900,0

2018

4,7

181563,6

 

143563,6

 

38000,0

2019

5,0

199571,9

 

159971,9

 

39600,0

2020

5,5

230901,5

 

157125,1

 

73776,4

2.1.2.

создание театральных постановок, концертных программ

Управление культуры и архивного дела области

Среднее число зрителей на мероприя-тиях концертных организа-ций, самостоя-тельных коллекти-вов, проведен-ных собствен-ными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения

Человек

2016

184,8

5000,0

 

 

 

5000,0

2017

185,8

5200,0

 

 

 

5200,0

2018

186,8

5300,0

 

 

 

5300,0

2019

187,8

5500,0

 

 

 

5500,0

2020

188,8

4000,0

 

4000,0

 

 

2.2.

Организация и проведение мероприятий, а также работ по строительству, реконструкции, реставрации, ремонту объектов в сфере искусства

Управление культуры и архивного дела области, управление строитель-ства и инвестиций области (в рамках областной адресной инвестици-онной программы)

Техническая готовность объекта

Процент

2016

 

70120,7

 

70020,7

100,0

 

2017

45

337106,4

 

336970,4

136,0

 

2018

70

390000,0

 

390000,0

 

 

2019

100

328084,8

 

328084,8

 

 

2.2.1.

создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения с применением энергосберегающих технологий

Управление культуры и архивного дела области (в рамках областной адресной инвестици-онной программы)

Техническая готовность объекта

Процент

2016

 

1900,0

 

1900,0

 

 

Управление строитель-ства и инвестиций области (в рамках областной адресной инвестици-онной программы)

Техническая готовность объекта

Процент

2016

62

68220,7

 

68120,7

100,0

 

2017

45

337106,4

 

336970,4

136,0

 

2018

70

390000,0

 

390000,0

 

 

2019

100

328084,8

 

328084,8

 

 

2.3.

Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия населения Тамбовской области

Управление культуры и архивного дела области

Повышение уровня удовлетво-ренности жителей области качеством предостав-ления государст-венных и муниципа-льных услуг в сфере культуры

Процент

2016

83

19485,5

 

18855,5

 

630,0

2017

88

51879,8

30916,9

20262,9

 

700,0

2018

90

15751,3

 

14961,3

 

790,0

2019

92

17512,0

 

16652,0

 

860,0

2020

95

5931,6

 

4971,6

 

960,0

2.3.1.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Тамбовской области

Управление культуры и архивного дела области

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года

Процент

2016

120

19485,5

 

18855,5

 

630,0

2017

125,0

17527,7

 

16827,7

 

700,0

2018

130,0

15751,3

 

14961,3

 

790,0

2019

133,1

17512,0

 

16652,0

 

860,0

2020

134,6

5931,6

 

4971,6

 

960,0

2.3.2.

обеспечение развития и укрепление материально- технической базы муниципальных домов культуры,

Управление культуры и архивного дела области

Средняя численность участников клубных формирова-ний в расчете на 1 тыс. человек

Человек

2017

48,0

25238,8

22714,9

2523,9

 

 

2.3.3.

поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

Управление культуры и архивного дела области

Количество посещений професси-ональных театров по отношению к уровню 2010 года

Процент

2017

138

9113,3

8202,0

911,3

 

 

2.4.

Поддержка творческих коллективов и работников в сфере искусства

Управление культуры и архивного дела области

Повышение уровня удовлетво-ренности жителей области качеством предостав-ления госу-дарствен-ных и муни-ципальных услуг в сфере культуры

Процент

2016

83

37893,4

1000,0

36877,5

15,9

 

2017

88

34770,4

 

34770,4

 

 

2018

90

31293,4

 

31293,4

 

 

2019

92

34770,4

 

34770,4

 

 

2020

95

28000,0

 

28000,0

 

 

2.4.1.

предоставление областных грантов театральным и творческим коллективам, осуществляющим свою деятельность в области культуры и искусства

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение суммы грантов для театров и концертных коллективов на реализацию творческих проектов

Млн. рублей

2016

34,0

34000,0

 

34000,0

 

 

2017

34,1

28000,0

 

28000,0

 

 

2018

34,2

25200,0

 

25200,0

 

 

2019

34,3

28000,0

 

28000,0

 

 

2020

34,5

28000,0

 

28000,0

 

 

2.4.2.

иные межбюджетные трансферты, единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных учреждений культуры и муниципальных учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших работников областных государст-венных и муниципа-льных учреждений культуры, работников государст-венных архивов

Человек

2016

46

2948,7

200,0

2734,2

14,5

 

2017

80

5208,0

 

5208,0

 

 

2018

72

4687,2

 

4687,2

 

 

2019

80

5208,0

 

5208,0

 

 

2.4.3.

иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших муниципа-льных учреждений культуры

Единиц

2016

8

800,0

800,0

 

 

 

2.4.4.

субсидии на стимулирующие выплаты молодым специалистам, осуществляющим инновационно-экспериментальные проекты в муниципальных учреждениях культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество молодых специалис-тов, осуществ-ляющих инноваци-онно-эксперимен-тальные проекты в муниципа-льных учрежде-ниях культуры

Человек

2016

3

144,7

 

143,3

1,4

 

2017

10

1562,4

 

1562,4

 

 

2018

10

1406,2

 

1406,2

 

 

2019

10

1562,4

 

1562,4

 

 

2.5.

Реализация мероприятий в сфере искусства

Управление культуры и архивного дела области

Повышение уровня удовлетво-ренности жителей области качеством предостав-ления государст-венных и муниципа-льных услуг в сфере культуры

Процент

2016

83

45447,0

540,0

42107,0

 

2800,0

2017

88

23108,1

300,0

20008,1

 

2800,0

2018

90

12307,3

500,0

9007,3

 

2800,0

2019

92

13308,1

500,0

10008,1

 

2800,0

2020

95

15300,0

500,0

12000,0

 

2800,0

2.5.1.

обеспечение проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, играх, научно-практических конференциях, выставках, обменных творческих акциях, кинофестивалях и других мероприятиях

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение численнос-ти участников культурно-досуговых мероприя-тий по сравнению с предыду-щим годом

Процент

2016

7,1

45447,0

540,0

42107,0

 

2800,0

2017

7,2

23108,1

300,0

20008,1

 

2800,0

2018

7,3

12307,3

500,0

9007,3

 

2800,0

2019

7,5

13308,1

500,0

10008,1

 

2800,0

2020

7,7

15300,0

500,0

12000,0

 

2800,0

2.6.