АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
19.05.2017 | г. Тамбов | № 467 |
О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы |
Администрация области постановляет: 1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы (далее – Госпрограмма), утвержденную постановлением администрации области от 20.06.2013 № 642 (в редакции от 10.01.2017), следующие изменения: в паспорте Госпрограммы: позицию «Объемы и источники финансирования Госпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Госпрограммы | Общие затраты на реализацию Госпрограммы в 2014-2020 годах за счет всех источников финансирования – 8997317,7 тыс. руб.: 2014 год – 1120938,9 тыс. руб.; 2015 год – 925048,6 тыс. руб.; 2016 год – 1206943,1 тыс. руб.; 2017 год – 1357301,5 тыс. руб.; 2018 год – 1500832,7 тыс. руб.; 2019 год – 1609290,4 тыс. руб.; 2020 год – 1276962,5 тыс. руб.; в том числе: федеральный бюджет – 1048267,0 тыс. руб.: 2014 год – 173396,4 тыс. руб.; 2015 год – 61061,4 тыс. руб.; 2016 год – 148642,5 тыс. руб.; 2017 год – 143228,5 тыс. руб.; 2018 год – 153134,1 тыс. руб.; 2019 год – 183134,1 тыс. руб.; 2020 год – 185670,0 тыс. руб.; бюджет Тамбовской области – 5195381,6 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 1374181,9 тыс. руб.; 2014 год – 760366,6 тыс. руб.; в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 115288,7 тыс. руб.; 2015 год – 673631,9 тыс. руб.; в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 132917,3 тыс. руб.; 2016 год – 834459,3 тыс. руб.; в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 70920,7 тыс. руб.; 2017 год – 843375,4 тыс. руб.; в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 336970,4 тыс. руб.; 2018 год – 825481,6 тыс. руб.; в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 390000,0 тыс. руб.; 2019 год – 811688,3 тыс. руб.; в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 328084,8 тыс. руб.; 2020 год – 446378,5 тыс. руб.; местный бюджет – 4164,4 тыс. руб.: 2014 год – 2464,1 тыс. руб.; 2015 год – 53,0 тыс. руб.; 2016 год – 1511,3 тыс. руб.; 2017 год – 136,0 тыс. руб.; в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 136,0 тыс. руб.; внебюджетные источники – 2749504,7 тыс. руб.: 2014 год – 184711,8 тыс. руб.; 2015 год – 190302,3 тыс. руб.; 2016 год – 222330,0 тыс. руб.; 2017 год – 370561,6 тыс. руб.; 2018 год – 522217,0 тыс. руб.; 2019 год – 614468,0 тыс. руб.; 2020 год – 644914,0 тыс. руб. |
раздел 6 Госпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Госпрограммы» изложить в следующей редакции: «6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Госпрограммы Реализация мероприятий Госпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества. В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств общий объем финансирования Госпрограммы из всех источников предусматривается в размере 8997317,7 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 1120938,9 тыс. рублей; 2015 год – 925048,6 тыс. рублей; 2016 год – 1206943,1 тыс. рублей; 2017 год – 1357301,5 тыс. рублей; 2018 год – 1500832,7 тыс. рублей; 2019 год – 1609290,4 тыс. рублей; 2020 год – 1276962,5 тыс. рублей. Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета предусматривается в размере 1048267,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 173396,4 тыс. рублей; 2015 год – 61061,4 тыс. рублей; 2016 год – 148642,5 тыс. рублей; 2017 год – 143228,5 тыс. рублей; 2018 год – 153134,1 тыс. рублей; 2019 год – 183134,1 тыс. рублей; 2020 год – 185670,0 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской области предусматривается в размере 5195381,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 760366,6 тыс. рублей; 2015 год – 673631,9 тыс. рублей; 2016 год – 834459,3 тыс. рублей; 2017 год – 843375,4 тыс. рублей; 2018 год – 825481,6 тыс. рублей; 2019 год – 811688,3 тыс. рублей; 2020 год – 446378,5 тыс. рублей. В том числе в рамках реализации областной инвестиционной программы предусматривается объем бюджетных ассигнований 1374181,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 115288,7 тыс. рублей; 2015 год – 132917,3 тыс. рублей; 2016 год – 70920,7 тыс. рублей; 2017 год – 336970,4 тыс. рублей; 2018 год – 390000,0 тыс. рублей; 2019 год – 328084,8 тыс. рублей; Объем бюджетных ассигнований местных бюджетов предусматривается в размере 4164,4 тыс. рублей в том числе: 2014 год – 2464,1 тыс. рублей; 2015 год – 53,0 тыс. рублей; 2016 год – 1511,3 тыс. рублей; 2017 год – 136,0 тыс. рублей. Объем финансирования мероприятий Госпрограммы из внебюджетных средств предусматривается в размере 2796889,6 тыс. рублей в том числе: 2014 год – 184711,8 тыс. рублей; 2015 год – 190302,3 тыс. рублей; 2016 год – 222330,0 тыс. рублей; 2017 год – 370561,6 тыс. рублей; 2018 год – 522217,0 тыс. рублей; 2019 год – 614468,0 тыс. рублей; 2020 год – 644914,0 тыс. рублей. Объем финансовых ресурсов из средств бюджета Тамбовской области на реализацию мероприятий Госпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджета Тамбовской области на очередной финансовой год и плановый период в установленном порядке. Ресурсное обеспечение реализации Госпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении № 4 к Госпрограмме.»; в разделе 7 Госпрограммы «Механизмы реализации Госпрограммы»: абзацы двадцать восьмой, двадцать девятый изложить в следующей редакции: «Методика распределения субсидий муниципальным районам и городским округам Тамбовской области на поддержку отрасли культуры представлена в приложении № 13 к Госпрограмме. Методика распределения субсидий бюджетам городских округов Тамбовской области на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек представлена в приложении № 14 к Госпрограмме.»; дополнить абзацем следующего содержания: «Методика распределения субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры представлена в приложении № 16 к Госпрограмме.»; в приложении № 1 к Госпрограмме «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы, подпрограмм государственной программы и их значений»: в пункте 1.10 цифры «75» заменить цифрами «72»; в пункте 2.1 цифры «11090» заменить цифрами «10900»; в пункте 2.2 цифры «210» заменить цифрами «160»; пункт 2.3 изложить в следующей редакции: |
2.3. | Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия | Процент | 0 | 2,5 | 5 | 12 | 17 | 100 | 100 | 100 | 100 |
в пункте 3.8 цифры «40,0» заменить цифрами «34,1», цифры «45,1» заменить цифрами «34,2», цифры «50,0» заменить цифрами «34,3», цифры «55,0» заменить цифрами «34,5»; в пункте 4.1 цифры «1100,0» заменить цифрами «815,0», цифры «1200,0» заменить цифрами «850,0», цифры «1250,0» заменить цифрами «875,0», цифры «1300,0» заменить цифрами «900,0»; в пункте 4.2 цифры «660,0» заменить цифрами «580,0»; приложение № 2а к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; приложение № 3 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; приложение № 4 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; в приложении № 5 к Госпрограмме «Подпрограмма «Наследие» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы: в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» цифры «50,0» заменить цифрами «100,0»; в позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы»: цифры «2162808,6» заменить цифрами «2769806,6»; цифры «204471,1» заменить цифрами «294441,6»; цифры «205745,4» заменить цифрами «350262,1»; цифры «207146,1» заменить цифрами «399656,9»; цифры «208675,9» заменить цифрами «388675,9»; цифры «323533,1» заменить цифрами «895090,2»; слова «2017 год – 3170,0 тыс. руб.» заменить словами «2017 год – 71067,1 тыс. руб.»; слова «2018 год – 3170,0 тыс. руб.» заменить словами «2018 год – 150000,0 тыс. руб.»; слова «2019 год – 3170,0 тыс. руб.» заменить словами «2019 год – 180000,0 тыс. руб.»; слова «2020 год – 3170,0 тыс. руб.» заменить словами «2020 год – 183170,0 тыс. руб.»; цифры «1707502,5» заменить цифрами «1740414,5»; слова «2017 год – 183728,3 тыс. руб.» заменить словами «2017 год – 204012,9 тыс. руб.»; слова «2018 год – 183728,3 тыс. руб.» заменить словами «2018 год – 180535,1 тыс. руб.»; слова «2019 год – 183728,3 тыс. руб.» заменить словами «2019 год – 199548,9 тыс. руб.»; цифры «130167,0» заменить цифрами «132695,9»; цифры «17572,8» заменить цифрами «19361,6»; цифры «18847,1» заменить цифрами «19727,0»; цифры «20247,8» заменить цифрами «20108,0»; в разделе 1: в абзаце пятнадцатом подраздела 1.1 «Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия»» слова «должна составить 50%» заменить словами «должна составить 100%»; в разделе 4: в абзаце двадцать втором подраздела 4.1 «Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия» слова «должна составить 50%» заменить словами «должна составить 100%»; в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»: цифры «2162808,6» заменить цифрами «2769806,6»; цифры «323533,1» заменить цифрами «895090,2»; цифры «1707502,5» заменить цифрами «1740414,5»; цифры «130167,0» заменить цифрами «132695,9»; цифры «204471,1» заменить цифрами «294441,6»; цифры «205745,4» заменить цифрами «350262,1»; цифры «207146,1» заменить цифрами «399656,9»; цифры «208675,9» заменить цифрами «388675,9»; слова «2017 год – 3170,0 тыс. рублей» заменить словами «2017 год – 71067,1 тыс. рублей»; слова «2018 год – 3170,0 тыс. руб.» заменить словами «2018 год – 150000,0 тыс. руб.»; слова «2019 год – 3170,0 тыс. руб.» заменить словами «2019 год – 180000,0 тыс. руб.»; слова «2020 год – 3170,0 тыс. руб.» заменить словами «2020 год – 183170,0 тыс. руб.»; слова «2017 год – 183728,3 тыс. руб.» заменить словами «2017 год – 204012,9 тыс. руб.»; слова «2018 год – 183728,3 тыс. руб.» заменить словами «2018 год – 180535,1 тыс. руб.»; слова «2019 год – 183728,3 тыс. руб.» заменить словами «2019 год – 199548,9 тыс. руб.»; цифры «17572,8» заменить цифрами «19361,6»; цифры «18847,1» заменить цифрами «19727,0»; цифры «20247,8» заменить цифрами «20108,0»; в приложении № 6 к Госпрограмме «Подпрограмма «Искусство» (далее – подпрограмма): в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» слова «2020 год – 55,0 млн. руб.» заменить словами «2020 год – 34,5 млн. руб.»; позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 3486259,9 тыс. руб.: 2014 год – 482310,2 тыс. руб.; 2015 год – 432924,9 тыс. руб.; 2016 год – 400677,3 тыс. руб.; 2017 год – 651251,6 тыс. руб.; 2018 год – 636215,6 тыс. руб.; 2019 год – 598747,2 тыс. руб.; 2020 год – 284133,1 тыс. руб.; бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 101651,3 тыс. руб.: 2014 год – 59092,9 тыс. руб.; 2015 год – 1580,0 тыс. руб.; 2016 год – 8261,5 тыс. руб.; 2017 год – 31216,9 тыс. руб.; 2018 год – 500,0 тыс. руб.; 2019 год – 500,0 тыс. руб.; 2020 год – 500,0 тыс. руб.; бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы составляют – 3039389,4 тыс. руб.; в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 1372993,2 тыс. руб.; 2014 год – 383448,2 тыс. руб.; в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 115000,0 тыс. руб.; 2015 год – 388396,7 тыс. руб.; в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 132917,3 тыс. руб.; 2016 год – 348836,3 тыс. руб.; в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 70020,7 тыс. руб.; 2017 год – 574298,7 тыс. руб.; в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 336970,4 тыс. руб.; 2018 год – 588825,6 тыс. руб.; в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 390000,0 тыс. руб.; 2019 год – 549487,2 тыс. руб.; в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 328084,8 тыс. руб.; 2020 год – 206096,7 тыс. руб.; бюджетные ассигнования местных бюджетов – 2369,4 тыс. руб.: 2014 год – 2219,9 тыс. руб.; 2016 год – 149,5 тыс. руб.; 2017 год – 136,0 тыс. руб.; в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 136,0 тыс. руб.; внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют 342713,8 тыс. руб.: 2014 год – 37549,2 тыс. руб.; 2015 год – 42948,2 тыс. руб.; 2016 год – 43430,0 тыс. руб.; 2017 год – 45600,0 тыс. руб.; 2018 год – 46890,0 тыс. руб.; 2019 год – 48760,0 тыс. руб.; 2020 год – 77536,4 тыс. руб. |
в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»: цифры «2410999,4» заменить цифрами «3486259,9»; цифры «70934,4» заменить цифрами «101651,3»; цифры «1945068,0» заменить цифрами «3039389,4»; цифры «392627,6» заменить цифрами «342713,8»; цифры «264088,7» заменить цифрами «651251,6»; цифры «270088,7» заменить цифрами «636215,6»; цифры «276776,5» заменить цифрами «598747,2»; слова «2017 год – 500,0 тыс. рублей» заменить словами «2017 год – 31216,9 тыс. рублей»; слова «2017 год – 206096,7 тыс. рублей» заменить словами «2017 год – 574298,7 тыс. рублей»; слова «2018 год – 206096,7 тыс. рублей» заменить словами «2018 год – 588825,6 тыс. рублей»; слова «2019 год – 206096,7 тыс. рублей» заменить словами «2019 год – 549487,2 тыс. рублей»; цифры «57492,0» заменить цифрами «45600,0»; цифры «63492,0» заменить цифрами «46890,0»; цифры «70179,8» заменить цифрами «48760,0»; в приложении № 7 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие туризма» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы: в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» слова «1300,0 тыс. человек» заменить словами «900,0 тыс. человек»; в позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы»: цифры «2332428,3» заменить цифрами «2354191,2»; цифры «316918,2» заменить цифрами «348632,2»; цифры «466918,2» заменить цифрами «461696,5»; слова «2019 год – 556918,2 тыс. руб.» заменить словами «2019 год – 552188,8 тыс. руб.»; цифры «8796,0» заменить цифрами «44396,0»; слова «2017 год – 2000,0 тыс. руб.» заменить словами «2017 год – 37600,0 тыс. руб.»; цифры «50132,3» заменить цифрами «36295,2»; слова «2017 год – 9418,2 тыс. руб.» заменить словами «2017 год – 5532,2 тыс. руб.»; слова «2018 год – 9418,2 тыс. руб.» заменить словами «2018 год – 4196,5 тыс. руб.»; слова «2019 год – 9418,2 тыс. руб.» заменить словами «2019 год – 4688,8 тыс. руб.»; в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»: цифры «2332428,3» заменить цифрами «2354191,2»; цифры «8796,0» заменить цифрами «44396,0»; цифры «50132,3» заменить цифрами «36295,2»; цифры «316918,2» заменить цифрами «348632,2»; цифры «466918,2» заменить цифрами «461696,5»; слова «2019 год – 556918,2 тыс. рублей» заменить словами «2019 год – 552188,8 тыс. рублей»; слова «2017 год – 2000,0 тыс. руб.» заменить словами «2017 год – 37600,0 тыс. руб.»; слова «2017 год – 9418,2 тыс. рублей» заменить словами «2017 год – 5532,2 тыс. рублей»; слова «2018 год – 9418,2 тыс. рублей» заменить словами «2018 год – 4196,5 тыс. рублей»; слова «2019 год – 9418,2 тыс. рублей» заменить словами «2019 год – 4688,8 тыс. рублей»; в приложении № 8 к Госпрограмме «Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы: позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 387060,0 тыс. руб.: 2014 год – 42945,1 тыс. руб.; 2015 год – 56858,6 тыс. руб.; 2016 год – 65688,9 тыс. руб.; 2017 год – 62976,1 тыс. руб.; 2018 год – 52658,5 тыс. руб.; 2019 год – 58697,5 тыс. руб.; 2020 год – 47235,3 тыс. руб.; бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 7129,5 тыс. руб.: 2014 год – 1208,7 тыс. руб.; 2015 год – 718,1 тыс. руб.; 2016 год – 590,0 тыс. руб.; 2017 год – 3344,5 тыс. руб.; 2018 год – 634,1 тыс. руб.; 2019 год – 634,1 тыс. руб.; бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы составляют 379282,5 тыс. руб.: 2014 год – 41736,4 тыс. руб.; 2015 год – 56087,5 тыс. руб.; 2016 год – 64903,9 тыс. руб.; 2017 год – 59531,6 тыс. руб.; 2018 год – 51924,4 тыс. руб.; 2019 год – 57963,4 тыс. руб.; 2020 год – 47135,3 тыс. руб.; бюджетные ассигнования местных бюджетов на реализацию подпрограммы составляют 53,0 тыс. руб.: 2015 год – 53,0 тыс. руб.; внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют 595,0 тыс. руб.: 2016 год – 195,0 тыс. руб.; 2017 год – 100,0 тыс. руб.; 2018 год – 100,0 тыс. руб.; 2019 год – 100,0 тыс. руб.; 2020 год – 100,0 тыс. руб. |
раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества. Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» составляет 387060,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 7129,5 тыс. рублей; бюджет Тамбовской области – 379282,5 тыс. руб.; местные бюджеты – 53,0 тыс. руб.; внебюджетные источники – 595,0 тыс. руб. Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах: 2014 год – 42945,1 тыс. руб.; 2015 год – 56858,6 тыс. руб.; 2016 год – 65688,9 тыс. руб.; 2017 год – 62976,1 тыс. руб.; 2018 год – 52658,5 тыс. руб.; 2019 год – 58697,5 тыс. руб.; 2020 год – 47235,3 тыс. руб. Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год – 1208,7 тыс. руб.; 2015 год – 718,1 тыс. руб.; 2016 год – 590,0 тыс. руб.; 2017 год – 3344,5 тыс. руб.; 2018 год – 634,1 тыс. руб.; 2019 год – 634,1 тыс. руб.; Бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год – 41736,4 тыс. руб.; 2015 год – 56087,5 тыс. руб.; 2016 год – 64903,9 тыс. руб.; 2017 год – 59531,6 тыс. руб.; 2018 год – 51924,4 тыс. руб.; 2019 год – 57963,4 тыс. руб.; 2020 год – 47135,3 тыс. руб. Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» за счет средств местных бюджетов по годам распределяется в следующих объемах: 2015 год – 53,0 тыс. руб. Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» за счет внебюджетных средств по годам распределяется в следующих объемах: 2016 год – 195,0 тыс. руб.; 2017 год – 100,0 тыс. руб.; 2018 год – 100,0 тыс. руб.; 2019 год – 100,0 тыс. руб.; 2020 год – 100,0 тыс. руб. Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении № 4 к Госпрограмме.»; приложение № 13 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; приложение № 14 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению; дополнить Госпрограмму приложением № 16 в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
Глава администрации | | |
области | А.В.Никитин | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области |
| от 19.05.2017 № 467 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2а к государственной программе Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы |
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2016-2020 годы |
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тели | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, тыс.рублей, в т. ч. | ||||||||
наимено-вание | единица измере-ния | значение (по годам реализации мероприя-тия) | по годам, всего | федераль-ный бюджет | бюджет Тамбовской области | местный бюджет | внебюджет-ные средства | |||||
1. Подпрограмма «Наследие» | ||||||||||||
1.1. | Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия | Управление культуры и архивного дела области, управление по государст-венной охране объектов культурного наследия области | Доля объектов культурного наследия, находящих-ся в удовлетво-рительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, располо-женных на территории малых городов области | Процент | 2016 | 34,9 | 35209,8 | | 34509,8 | | 700,0 | |
2017 | 35,5 | 5558,7 | | 4713,1 | | 845,6 | ||||||
2018 | 36,3 | 5066,7 | | 4186,7 | | 880,0 | ||||||
2019 | 37,0 | 5551,9 | | 4651,9 | | 900,0 | ||||||
2020 | 37,5 | 11339,9 | | 7971,7 | | 3368,2 | ||||||
1.1.1. | обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений | Управление по государст-венной охране объектов культурного наследия области | Обследова-ние техническо-го состояния зданий памятников | Коли-чество объек-тов | 2016 | 95 | 5905,0 | | 5205,0 | | 700,0 | |
2017 | 98 | 5558,7 | | 4713,1 | | 845,6 | ||||||
2018 | 100 | 5066,7 | | 4186,7 | | 880,0 | ||||||
2019 | 105 | 5551,9 | | 4651,9 | | 900,0 | ||||||
2020 | 110 | 8339,9 | | 4971,7 | | 3368,2 | ||||||
1.1.2. | поддержка и сохранение исторического облика малых городов – центров культуры | Управление культуры и архивного дела области | Доля объектов культурного наследия, находящих-ся в удовлетво-рительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, располо-женных на территории малых городов области | Процент | 2016 | 34,9 | 29304,8 | | 29304,8 | | | |
2017 | | | | | | | ||||||
2018 | | | | | | | ||||||
2019 | | | | | | | ||||||
2020 | 37,5 | 3000,0 | | 3000,0 | | | ||||||
1.2. | Организация и проведение мероприятий по государственной охране, сохранению и популяризации объектов культурного наследия | Управление по государст-венной охране объектов культурного наследия области, управление культуры и архивного дела области | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящих-ся в удовлетво-рительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федераль-ного, региональ-ного, местного (муници-пального) значения | Процент | 2016 | 33,8 | 160630,3 | 137475,3 | 23150,0 | | 5,0 | |
2017 | 34,5 | 89073,1 | 71067,1 | 18000,0 | | 6,0 | ||||||
2018 | 35,3 | 166207,0 | 150000,0 | 16200,0 | | 7,0 | ||||||
2019 | 36,1 | 198008,0 | 180000,0 | 18000,0 | | 8,0 | ||||||
2020 | 37,0 | 193696,5 | 180000,0 | 11700,0 | | 1996,5 | ||||||
1.2.1. | осуществление мер по сохранению объектов культурного наследия | Управление по государст-венной охране объектов культурного наследия области | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящих-ся в удовлетво-рительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федераль-ного, региональ-ного, местного (муници-пального) значения | Процент | 2016 | 33,8 | 156675,3 | 137475,3 | 19200,0 | | | |
2017 | 34,5 | 82367,1 | 71067,1 | 11300,0 | | | ||||||
2018 | 35,3 | 166200,0 | 150000,0 | 16200,0 | | | ||||||
2019 | 36,1 | 198000,0 | 180000,0 | 18000,0 | | | ||||||
2020 | 37,0 | 193696,5 | 180000,0 | 11700,0 | | 1996,5 | ||||||
1.2.2. | государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия | Управление по государст-венной охране объектов культурного наследия области | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящих-ся в удовлетво-рительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федераль-ного, региональ-ного, местного (муници-пального) значения | Процент | 2017 | 34,5 | 6700,0 | | 6700,0 | | | |
1.2.3. | поддержка деятельности негосударственных организаций при оказании услуг в сфере культуры | Управление культуры и архивного дела области | Доля средств бюджета Тамбовской области, выделя-емых социально ориентиро-ванным некоммер-ческим организа-циям на предоста-вление услуг, в общем объеме средств указанного бюджета, выделя-емых на предоста-вление услуг в сфере культуры | Процент | 2016 | 1,0 | 3955,0 | | 3950,0 | | 5,0 | |
2017 | 4,0 | 6,0 | | | | 6,0 | ||||||
2018 | 6,0 | 7,0 | | | | 7,0 | ||||||
2019 | 8,0 | 8,0 | | | | 8,0 | ||||||
2020 | 10,0 | 2010,0 | | 2000,0 | | 10,0 | ||||||
1.3. | Развитие библиотечного дела | Управление культуры и архивного дела области | Рост количества зарегистри-рованных пользова-телей по сравнению с предыду-щим годом | Процент | 2016 | 1,4 | 66372,9 | 1665,7 | 64307,2 | | 400,0 | |
2017 | 1,5 | 63541,0 | | 62861,0 | | 680,0 | ||||||
2018 | 1,6 | 55127,9 | | 54427,9 | | 700,0 | ||||||
2019 | 1,7 | 60594,2 | | 59864,2 | | 730,0 | ||||||
2020 | 1,8 | 65367,8 | 3170,0 | 60656,0 | | 1541,8 | ||||||
1.3.1. | обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области развития библиотечного дела | Управление культуры и архивного дела области | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | Экземп-ляров | 2016 | 10100 | 62219,7 | | 61819,7 | | 400,0 | |
2017 | 10900 | 61141,0 | | 60461,0 | | 680,0 | ||||||
2018 | 11095 | 55127,9 | | 54427,9 | | 700,0 | ||||||
2019 | 11100 | 60594,2 | | 59864,2 | | 730,0 | ||||||
2020 | 11105 | 57460,8 | | 55919,0 | | 1541,8 | ||||||
1.3.2. | подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Управление культуры и архивного дела области | Увеличение доли публичных библиотек, подключен-ных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек области | Процент | 2016 | 70 | 888,0 | 888,0 | | | | |
1.3.3. | комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек области | Управление культуры и архивного дела области | Количество экземпляров новых поступле-ний в библиотеч-ные фонды общедос-тупных библиотек на 1 тыс. человек населения | Экземп-ляров | 2016 | 154 | 2805,5 | 318,0 | 2487,5 | | | |
2017 | 160 | 2400,0 | | 2400,0 | | | ||||||
2018 | | | | | | | ||||||
2019 | | | | | | | ||||||
2020 | 240 | 7907,0 | 3170,0 | 4737,0 | | | ||||||
1.3.4. | комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации | Управление культуры и архивного дела области | Увеличение количества экземпляров новых поступле-ний в библиотеч-ные фонды детских общедос-тупных библиотек по сравнению с 2015 годом | Процент | 2016 | 8 | 459,7 | 459,7 | | | | |
1.4. | Развитие музейного дела | Управление культуры и архивного дела области, комитет по управлению имуществом области | Увеличение доли представ-ленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | Процент | 2016 | 33 | 118406,3 | | 108606,3 | | 9800,0 | |
2017 | 35 | 98147,4 | | 86497,4 | | 11650,0 | ||||||
2018 | 36 | 89208,8 | | 77418,8 | | 11790,0 | ||||||
2019 | 40 | 97472,8 | | 85532,8 | | 11940,0 | ||||||
2020 | 45 | 72267,4 | | 67817,4 | | 4450,0 | ||||||
1.4.1. | обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области развития музейного дела | Управление культуры и архивного дела области | Увеличение посеща-емости музейных учрежде-ний, посещений на 1 жителя в год | Единиц | 2016 | 0,67 | 109119,6 | | 99319,6 | | 9800,0 | |
2017 | 0,69 | 97981,4 | | 86331,4 | | 11650,0 | ||||||
2018 | 1,0 | 89059,4 | | 77269,4 | | 11790,0 | ||||||
2019 | 1,2 | 97306,8 | | 85366,8 | | 11940,0 | ||||||
2020 | 1,5 | 72267,4 | | 67817,4 | | 4450,0 | ||||||
1.4.2. | софинансирование мероприятий в области развития музейного дела федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» | Управление культуры и архивного дела области | Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года | Процент | 2016 | 120,0 | 5131,8 | | 5131,8 | | | |
1.4.3. | меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках | Управление культуры и архивного дела области | Количество специалис-тов, получаю-щих выплаты | Человек | 2016 | 24 | 154,9 | | 154,9 | | | |
2017 | 25 | 166,0 | | 166,0 | | | ||||||
2018 | 24 | 149,4 | | 149,4 | | | ||||||
2019 | 25 | 166,0 | | 166,0 | | | ||||||
1.4.4. | субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) на приобретение здания и земельного участка в государственную собственность области | Комитет по управлению имуществом области | Количество зданий, приобрета-емых в государст-венную собствен-ность области | Единиц | 2016 | 1 | 4000,0 | | 4000,0 | | | |
1.5. | Развитие архивного дела | Управление культуры и архивного дела области | Увеличение количества предостав-ляемых дополни-тельных услуг учреждени-ями культуры, по отношению к 2012 году | Процент | 2016 | 20 | 40235,5 | | 34435,5 | | 5800,0 | |
2017 | 25 | 37621,4 | | 31941,4 | | 5680,0 | ||||||
2018 | 30 | 34151,7 | | 28301,7 | | 5850,0 | ||||||
2019 | 35 | 37530,0 | | 31500,0 | | 6030,0 | ||||||
2020 | 40 | 44504,3 | | 34583,2 | | 9921,1 | ||||||
1.5.1. | обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных архивов | Управление культуры и архивного дела области | Увеличение числа пользова-телей архив-ной инфор-мацией на 10 тыс. человек населения | Человек | 2016 | 990 | 38737,5 | | 32937,5 | | 5800,0 | |
2017 | 995 | 36198,3 | | 30518,3 | | 5680,0 | ||||||
2018 | 1000 | 32870,9 | | 27020,9 | | 5850,0 | ||||||
2019 | 1005 | 36106,9 | | 30076,9 | | 6030,0 | ||||||
2020 | 1010 | 43077,3 | | 33156,2 | | 9921,1 | ||||||
1.5.2. | субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Тамбовской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований | Управление культуры и архивного дела области | Увеличение числа пользова-телей архивной информа-цией на 10 тыс. человек населения | Человек | 2016 | 990 | 1498,0 | | 1498,0 | | | |
2017 | 995 | 1423,1 | | 1423,1 | | | ||||||
2018 | 1000 | 1280,8 | | 1280,8 | | | ||||||
2019 | 1005 | 1423,1 | | 1423,1 | | | ||||||
2020 | 1010 | 1427,0 | | 1427,0 | | | ||||||
1.6. | Поддержка творческих инициатив учреждений, организаций и работников в сфере культуры | Управление культуры и архивного дела области | Количество лучших работников областных государст-венных и муниципа-льных учреждений культуры, работников государст-венных архивов | Человек | 2016 | 42 | 137742,8 | 650,0 | 135731,0 | 1361,8 | | |
2017 | | | | | | | ||||||
2018 | | | | | | | ||||||
2019 | | | | | | | ||||||
2020 | 46 | 1000,0 | | 1000,0 | | | ||||||
1.6.1. | субсидии на единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных и муниципальных учреждений культуры, работникам государственных архивов | Управление культуры и архивного дела области | Количество лучших работников областных государст-венных и муниципа-льных учреждений культуры, работников государст-венных архивов | Человек | 2016 | 25 | 1634,7 | | 1627,5 | 7,2 | | |
1.6.2. | иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | Управление культуры и архивного дела области | Количество лучших работников муниципа-льных учреждений культуры, находящих-ся на территории сельских поселений | Человек | 2016 | 3 | 150,0 | 150,0 | | | | |
1.6.3. | субсидии на материальную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры | Управление культуры и архивного дела области | Количество лучших муници-пальных учреждений культуры | Единиц | 2017 | | | | | | | |
2018 | | | | | | | ||||||
2019 | | | | | | | ||||||
2020 | 5 | 1000,0 | | 1000,0 | | | ||||||
1.6.4. | иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры | Управление культуры и архивного дела области | Количество лучших муници-пальных учреждений культуры | Единиц | 2016 | 5 | 500,0 | 500,0 | | | | |
1.6.5. | повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации | Управление культуры и архивного дела области | Количество работников муниципа-льных учреждений культуры | Человек | 2016 | 1800 | 135458,1 | | 134103,5 | 1354,6 | | |
1.7. | Реализация мероприятий в сфере культурного наследия | Управление культуры и архивного дела области | Повышение уровня удовлетво-ренности жителей области качеством предостав-ления государст-венных и муниципа-льных услуг в сфере культуры | Процент | 2016 | 83 | 12777,6 | | 12277,6 | | 500,0 | |
2017 | 88 | 500,0 | | | | 500,0 | ||||||
2018 | 90 | 500,0 | | | | 500,0 | ||||||
2019 | 92 | 500,0 | | | | 500,0 | ||||||
2020 | 95 | 500,0 | | | | 500,0 | ||||||
1.7.1. | обеспечение проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, играх, научно-практических конференциях, выставках, обменных творческих акциях, кинофестивалях и других мероприятиях | Управление культуры и архивного дела области | Повышение уровня удовлетво-ренности жителей области качеством предостав-ления государст-венных и муниципа-льных услуг в сфере культуры | Процент | 2016 | 83 | 12777,6 | | 12277,0 | | 500,0 | |
2017 | 88 | 500,0 | | | | 500,0 | ||||||
2018 | 90 | 500,0 | | | | 500,0 | ||||||
2019 | 92 | 500,0 | | | | 500,0 | ||||||
2020 | 95 | 500,0 | | | | 500,0 | ||||||
1.8. | Развитие учреждений культуры | Управление культуры и архивного дела области | Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года | Процент | 2016 | 120,0 | | | | | | |
1.8.1. | субсидии на мероприятия по развитию муниципальных учреждений культуры | Управление культуры и архивного дела области | Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года | Процент | 2016 | 120,0 | | | | | | |
| Итого по подпрограмме | | | | 2016 | | 571375,2 | 139791,0 | 413017,4 | 1361,8 | 17205,0 | |
2017 | | 294441,6 | 71067,1 | 204012,9 | | 19361,6 | ||||||
2018 | | 350262,1 | 150000,0 | 180535,1 | | 19727,0 | ||||||
2019 | | 399656,9 | 180000,0 | 199548,9 | | 20108,0 | ||||||
2020 | | 388675,9 | 183170,0 | 183728,3 | | 21777,6 | ||||||
2. Подпрограмма «Искусство» | | |||||||||||
2.1. | Сохранение и развитие исполнительских искусств | Управление культуры и архивного дела области | Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года | Процент | 2016 | 120 | 219445,4 | | 179445,4 | | 40000,0 | |
2017 | 125,0 | 204386,9 | | 162286,9 | | 42100,0 | ||||||
2018 | 130,0 | 186863,6 | | 143563,6 | | 43300,0 | ||||||
2019 | 133,1 | 205071,9 | | 159971,9 | | 45100,0 | ||||||
2020 | 134,6 | 234901,5 | | 161125,1 | | 73776,4 | ||||||
2.1.1. | обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области сохранения и развития исполнительских искусств | Управление культуры и архивного дела области | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприя-тий по сравнению с предыду-щим годом | Процент | 2016 | 4,3 | 214445,4 | | 179445,4 | | 35000,0 | |
2017 | 4,5 | 199186,9 | | 162286,9 | | 36900,0 | ||||||
2018 | 4,7 | 181563,6 | | 143563,6 | | 38000,0 | ||||||
2019 | 5,0 | 199571,9 | | 159971,9 | | 39600,0 | ||||||
2020 | 5,5 | 230901,5 | | 157125,1 | | 73776,4 | ||||||
2.1.2. | создание театральных постановок, концертных программ | Управление культуры и архивного дела области | Среднее число зрителей на мероприя-тиях концертных организа-ций, самостоя-тельных коллекти-вов, проведен-ных собствен-ными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения | Человек | 2016 | 184,8 | 5000,0 | | | | 5000,0 | |
2017 | 185,8 | 5200,0 | | | | 5200,0 | ||||||
2018 | 186,8 | 5300,0 | | | | 5300,0 | ||||||
2019 | 187,8 | 5500,0 | | | | 5500,0 | ||||||
2020 | 188,8 | 4000,0 | | 4000,0 | | | ||||||
2.2. | Организация и проведение мероприятий, а также работ по строительству, реконструкции, реставрации, ремонту объектов в сфере искусства | Управление культуры и архивного дела области, управление строитель-ства и инвестиций области (в рамках областной адресной инвестици-онной программы) | Техническая готовность объекта | Процент | 2016 | | 70120,7 | | 70020,7 | 100,0 | | |
2017 | 45 | 337106,4 | | 336970,4 | 136,0 | | ||||||
2018 | 70 | 390000,0 | | 390000,0 | | | ||||||
2019 | 100 | 328084,8 | | 328084,8 | | | ||||||
2.2.1. | создание объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения с применением энергосберегающих технологий | Управление культуры и архивного дела области (в рамках областной адресной инвестици-онной программы) | Техническая готовность объекта | Процент | 2016 | | 1900,0 | | 1900,0 | | | |
Управление строитель-ства и инвестиций области (в рамках областной адресной инвестици-онной программы) | Техническая готовность объекта | Процент | 2016 | 62 | 68220,7 | | 68120,7 | 100,0 | | |||
2017 | 45 | 337106,4 | | 336970,4 | 136,0 | | ||||||
2018 | 70 | 390000,0 | | 390000,0 | | | ||||||
2019 | 100 | 328084,8 | | 328084,8 | | | ||||||
2.3. | Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия населения Тамбовской области | Управление культуры и архивного дела области | Повышение уровня удовлетво-ренности жителей области качеством предостав-ления государст-венных и муниципа-льных услуг в сфере культуры | Процент | 2016 | 83 | 19485,5 | | 18855,5 | | 630,0 | |
2017 | 88 | 51879,8 | 30916,9 | 20262,9 | | 700,0 | ||||||
2018 | 90 | 15751,3 | | 14961,3 | | 790,0 | ||||||
2019 | 92 | 17512,0 | | 16652,0 | | 860,0 | ||||||
2020 | 95 | 5931,6 | | 4971,6 | | 960,0 | ||||||
2.3.1. | обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Тамбовской области | Управление культуры и архивного дела области | Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года | Процент | 2016 | 120 | 19485,5 | | 18855,5 | | 630,0 | |
2017 | 125,0 | 17527,7 | | 16827,7 | | 700,0 | ||||||
2018 | 130,0 | 15751,3 | | 14961,3 | | 790,0 | ||||||
2019 | 133,1 | 17512,0 | | 16652,0 | | 860,0 | ||||||
2020 | 134,6 | 5931,6 | | 4971,6 | | 960,0 | ||||||
2.3.2. | обеспечение развития и укрепление материально- технической базы муниципальных домов культуры, | Управление культуры и архивного дела области | Средняя численность участников клубных формирова-ний в расчете на 1 тыс. человек | Человек | 2017 | 48,0 | 25238,8 | 22714,9 | 2523,9 | | | |
2.3.3. | поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | Управление культуры и архивного дела области | Количество посещений професси-ональных театров по отношению к уровню 2010 года | Процент | 2017 | 138 | 9113,3 | 8202,0 | 911,3 | | | |
2.4. | Поддержка творческих коллективов и работников в сфере искусства | Управление культуры и архивного дела области | Повышение уровня удовлетво-ренности жителей области качеством предостав-ления госу-дарствен-ных и муни-ципальных услуг в сфере культуры | Процент | 2016 | 83 | 37893,4 | 1000,0 | 36877,5 | 15,9 | | |
2017 | 88 | 34770,4 | | 34770,4 | | | ||||||
2018 | 90 | 31293,4 | | 31293,4 | | | ||||||
2019 | 92 | 34770,4 | | 34770,4 | | | ||||||
2020 | 95 | 28000,0 | | 28000,0 | | | ||||||
2.4.1. | предоставление областных грантов театральным и творческим коллективам, осуществляющим свою деятельность в области культуры и искусства | Управление культуры и архивного дела области | Увеличение суммы грантов для театров и концертных коллективов на реализацию творческих проектов | Млн. рублей | 2016 | 34,0 | 34000,0 | | 34000,0 | | | |
2017 | 34,1 | 28000,0 | | 28000,0 | | | ||||||
2018 | 34,2 | 25200,0 | | 25200,0 | | | ||||||
2019 | 34,3 | 28000,0 | | 28000,0 | | | ||||||
2020 | 34,5 | 28000,0 | | 28000,0 | | | ||||||
2.4.2. | иные межбюджетные трансферты, единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных учреждений культуры и муниципальных учреждений культуры | Управление культуры и архивного дела области | Количество лучших работников областных государст-венных и муниципа-льных учреждений культуры, работников государст-венных архивов | Человек | 2016 | 46 | 2948,7 | 200,0 | 2734,2 | 14,5 | | |
2017 | 80 | 5208,0 | | 5208,0 | | | ||||||
2018 | 72 | 4687,2 | | 4687,2 | | | ||||||
2019 | 80 | 5208,0 | | 5208,0 | | | ||||||
2.4.3. | иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры | Управление культуры и архивного дела области | Количество лучших муниципа-льных учреждений культуры | Единиц | 2016 | 8 | 800,0 | 800,0 | | | | |
2.4.4. | субсидии на стимулирующие выплаты молодым специалистам, осуществляющим инновационно-экспериментальные проекты в муниципальных учреждениях культуры | Управление культуры и архивного дела области | Количество молодых специалис-тов, осуществ-ляющих инноваци-онно-эксперимен-тальные проекты в муниципа-льных учрежде-ниях культуры | Человек | 2016 | 3 | 144,7 | | 143,3 | 1,4 | | |
2017 | 10 | 1562,4 | | 1562,4 | | | ||||||
2018 | 10 | 1406,2 | | 1406,2 | | | ||||||
2019 | 10 | 1562,4 | | 1562,4 | | | ||||||
2.5. | Реализация мероприятий в сфере искусства | Управление культуры и архивного дела области | Повышение уровня удовлетво-ренности жителей области качеством предостав-ления государст-венных и муниципа-льных услуг в сфере культуры | Процент | 2016 | 83 | 45447,0 | 540,0 | 42107,0 | | 2800,0 | |
2017 | 88 | 23108,1 | 300,0 | 20008,1 | | 2800,0 | ||||||
2018 | 90 | 12307,3 | 500,0 | 9007,3 | | 2800,0 | ||||||
2019 | 92 | 13308,1 | 500,0 | 10008,1 | | 2800,0 | ||||||
2020 | 95 | 15300,0 | 500,0 | 12000,0 | | 2800,0 | ||||||
2.5.1. | обеспечение проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, играх, научно-практических конференциях, выставках, обменных творческих акциях, кинофестивалях и других мероприятиях | Управление культуры и архивного дела области | Увеличение численнос-ти участников культурно-досуговых мероприя-тий по сравнению с предыду-щим годом | Процент | 2016 | 7,1 | 45447,0 | 540,0 | 42107,0 | | 2800,0 | |
2017 | 7,2 | 23108,1 | 300,0 | 20008,1 | | 2800,0 | ||||||
2018 | 7,3 | 12307,3 | 500,0 | 9007,3 | | 2800,0 | ||||||
2019 | 7,5 | 13308,1 | 500,0 | 10008,1 | | 2800,0 | ||||||
2020 | 7,7 | 15300,0 | 500,0 | 12000,0 | | 2800,0 | ||||||
2.6. |