АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
10.01.2017 | г. Тамбов | № 9 |
О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы |
Администрация области постановляет: 1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы (далее – Госпрограмма), утвержденную постановлением администрации области от 20.06.2013 № 642 (в редакции от 14.12.2016), следующие изменения: в паспорте Госпрограммы: в позиции «Объемы и источники финансирования Госпрограммы»: цифры «7303104,4» заменить цифрами «7260670,1»; цифры «1249377,4» заменить цифрами «1206943,1»; цифры «481130,3» заменить цифрами «405780,3»; цифры «223992,5» заменить цифрами «148642,5»; цифры «4022239,0» заменить цифрами «4053971,8»; цифры «387971,8» заменить цифрами «319126,7»; цифры «802726,5» заменить цифрами «834459,3»; цифры «139765,8» заменить цифрами «70920,7»; цифры «2647,1» заменить цифрами «4028,4»; цифры «130,0» заменить цифрами «1511,3»; цифры «2797088,0» заменить цифрами «2796889,6»; цифры «222528,4» заменить цифрами «222330,0»; в разделе 6 Госпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Госпрограммы»: цифры «7303104,4» заменить цифрами «7260670,1»; цифры «1249377,4» заменить цифрами «1206943,1»; цифры «481130,3» заменить цифрами «405780,3»; цифры «223992,5» заменить цифрами «148642,5»; цифры «4022239,0» заменить цифрами «4053971,8»; цифры «802726,5» заменить цифрами «834459,3»; цифры «2647,1» заменить цифрами «4028,4»; цифры «130,0» заменить цифрами «1511,3»; цифры «2797088,0» заменить цифрами «2796889,6»; цифры «222528,4» заменить цифрами «222330,0»; приложение № 1 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; приложение № 2а к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; приложение № 3 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; приложение № 4 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; в приложении № 5 к Госпрограмме «Подпрограмма «Наследие» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы: в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» слова «доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети (2020 год – 35,0%);» исключить; позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 2162808,6 тыс. руб.: 2014 год – 461299,6 тыс. руб.; 2015 год – 304095,3 тыс. руб.; 2016 год – 571375,2 тыс. руб.; 2017 год – 204471,1 тыс. руб.; 2018 год – 205745,4 тыс. руб.; 2019 год – 207146,1 тыс. руб.; 2020 год – 208675,9 тыс. руб.; бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 323533,1 тыс. руб.: 2014 год – 112298,8 тыс. руб.; 2015 год – 58763,3 тыс. руб.; 2016 год – 139791,0 тыс. руб.; 2017 год – 3170,0 тыс. руб.; 2018 год – 3170,0 тыс. руб.; 2019 год – 3170,0 тыс. руб.; 2020 год – 3170,0 тыс. руб.; бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы составляют – 1707502,5 тыс. руб.: в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 288,7 тыс. руб.; 2014 год – 331594,0 тыс. руб.; в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы – 288,7 тыс. руб.; 2015 год – 227977,9 тыс. руб.; 2016 год – 413017,4 тыс. руб.; 2017 год – 183728,3 тыс. руб.; 2018 год – 183728,3 тыс. руб.; 2019 год – 183728,3 тыс. руб.; 2020 год – 183728,3 тыс. руб.; бюджетные ассигнования местных бюджетов на реализацию подпрограммы составляют 1606,0 тыс. руб.; 2014 год – 244,2 тыс. руб.; 2016 год – 1361,8 тыс. руб.; внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют – 130167,0 тыс. руб.; 2014 год – 17162,6 тыс. руб.; 2015 год – 17354,1 тыс. руб.; 2016 год – 17205,0 тыс. руб.; 2017 год – 17572,8 тыс. руб.; 2018 год – 18847,1 тыс. руб.; 2019 год – 20247,8 тыс. руб.; 2020 год – 21777,6 тыс. руб.; |
в разделе 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» абзац четвертый исключить; раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Финансирование подпрограммы «Наследие» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества. Общий объем финансирования подпрограммы «Наследие» составляет 2162808,6 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 323533,1 тыс. рублей; бюджет Тамбовской области – 1707502,5 тыс. рублей; местный бюджет – 1606,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 130167,0 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы «Наследие» по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах: 2014 год – 461299,6 тыс. рублей; 2015 год – 304095,3 тыс. рублей; 2016 год – 571375,2 тыс. рублей; 2017 год – 204471,1 тыс. рублей; 2018 год – 205745,4 тыс. рублей; 2019 год – 207146,1 тыс. рублей; 2020 год – 208675,9 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы «Наследие» по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год – 112298,8 тыс. рублей; 2015 год – 58763,3 тыс. рублей; 2016 год – 139791,0 тыс. рублей; 2017 год – 3170,0 тыс. рублей; 2018 год – 3170,0 тыс. рублей; 2019 год – 3170,0 тыс. рублей; 2020 год – 3170,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы «Наследие» по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год – 331594,0 тыс. рублей; 2015 год – 227977,9 тыс. рублей; 2016 год – 413017,4 тыс. рублей; 2017 год – 183728,3 тыс. рублей; 2018 год – 183728,3 тыс. рублей; 2019 год – 183728,3 тыс. рублей; 2020 год – 183728,3 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы «Наследие» за счет средств местных бюджетов по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год – 244,2 тыс. рублей; 2016 год – 1361,8 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы «Наследие» за счет внебюджетных средств по годам распределяются в следующих объемах: 2014 год – 17162,6 тыс. рублей; 2015 год – 17354,1 тыс. рублей; 2016 год – 17205,0 тыс. рублей; 2017 год – 17572,8 тыс. рублей; 2018 год – 18847,1 тыс. рублей; 2019 год – 20247,8 тыс. рублей; 2020 год – 21777,6 тыс. рублей. Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы «Наследие» за счет средств всех источников финансирования приведена в приложении № 4 к Госпрограмме.»; в приложении № 6 к Госпрограмме «Подпрограмма «Искусство» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы: в позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы»: цифры «2465260,1» заменить цифрами «2410999,4»; цифры «454938,0» заменить цифрами «400677,3»; цифры «1997718,2» заменить цифрами «1945068,0»; цифры «386783,1» заменить цифрами «317938,0»; цифры «401486,5» заменить цифрами «348836,3»; цифры «138865,8» заменить цифрами «70020,7»; цифры «2349,9» заменить цифрами «2369,4»; цифры «130,0» заменить цифрами «149,5»; цифры «394257,6» заменить цифрами «392627,6»; цифры «45060,0» заменить цифрами «43430,0»; в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»: цифры «2465260,1» заменить цифрами «2410999,4»; цифры «1997718,2» заменить цифрами «1945068,0»; цифры «2349,9» заменить цифрами «2369,4»; цифры «394257,6» заменить цифрами «392627,6»; цифры «454938,0» заменить цифрами «400677,3»; цифры «401486,5» заменить цифрами «348836,3»; цифры «130,0» заменить цифрами «149,5»; цифры «45060,0» заменить цифрами «43430,0»; в приложении № 7 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие туризма» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы: в позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы»: цифры «2407844,8» заменить цифрами «2332428,3»; цифры «244618,2» заменить цифрами «169201,7»; цифры «84146,0» заменить цифрами «8796,0»; слова «2016 год – 75350,0 тыс. руб.;» исключить; цифры «50248,8» заменить цифрами «50132,3»; цифры «7818,2» заменить цифрами «7701,7»; цифры «2273450,0» заменить цифрами «2273500,0»; цифры «161450,0» заменить цифрами «161500,0»; в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»: цифры «2407844,8» заменить цифрами «2332428,3»; цифры «84146,0» заменить цифрами «8796,0»; цифры «50248,8» заменить цифрами «50132,3»; цифры «2273450,0» заменить цифрами «2273500,0»; цифры «244618,2» заменить цифрами «169201,7»; слова «2016 год – 75350,0 тыс. руб.;» исключить; цифры «7818,2» заменить цифрами «7701,7»; цифры «161450,0» заменить цифрами «161500,0»; в приложении № 8 к Госпрограмме «Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» (далее – подпрограмма): в паспорте подпрограммы: в позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы»: цифры «349450,7» заменить цифрами «354433,8»; цифры «60705,8» заменить цифрами «65688,9»; цифры «346380,9» заменить цифрами «351269,0»; цифры «60015,8» заменить цифрами «64903,9»; цифры «500,0» заменить цифрами «595,0»; цифры «100,0» заменить цифрами «195,0»; в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»: цифры «349450,7» заменить цифрами «354433,8»; цифры «346380,9» заменить цифрами «351269,0»; цифры «500,0» заменить цифрами «595,0»; цифры «60705,8» заменить цифрами «65688,9»; цифры «60015,8» заменить цифрами «64903,9»; цифры «100,0» заменить цифрами «195,0». 2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
Глава администрации | | |
области | А.В.Никитин | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области |
| от 10.01.2017 № 9 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к государственной программе Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы |
ПЕРЕЧЕНЬ показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы, подпрограмм государственной программы и их значений |
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (по годам) | ||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1. Государственная программа «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы | |||||||||||
1.1. | Прирост количества посещений учреждений культуры по сравнению с 2012 годом | Процент | - | 105,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 130,0 | 133,1 | 134,6 |
1.2. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения | Процент | 31,0 | 31,5 | 32,5 | 33,1 | 33,8 | 34,5 | 35,3 | 36,1 | 37,0 |
1.3. | Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом | Процент | - | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 |
1.4. | Прирост числа лауреатов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по сравнению с 2012 годом | Процент | - | 1 | 1,5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
1.5. | Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры | Процент | 70 | 71 | 74 | 78 | 83 | 88 | 90 | 92 | 95 |
1.6. | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Тамбовской области | Процент | 59,5 | 80,3 | 80,3 | 78,7 | 82,4 | 90,0 | 100 | 100 | 100 |
1.7. | Количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства | Человек | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
1.8. | Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры, по отношению к 2012 году | Процент | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
1.9. | Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году | Процент | 100,0 | 103,0 | 109,0 | 119,0 | 121,0 | 127,0 | 133,0 | 140,0 | 147,0 |
1.10. | Уровень удовлетворенности населения области качеством предоставления туристских услуг | Процент | 59 | 61 | 63 | 63 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
2. Подпрограмма «Наследие» | |||||||||||
2.1. | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | Экземпляров | 10860 | 11070 | 10900 | 11080 | 10100 | 11090 | 11095 | 11100 | 11105 |
2.2. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | Экземпляров | 165 | 170 | 180 | 190 | 160 | 210 | 220 | 230 | 240 |
2.3. | Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия | Процент | 0 | 2,5 | 5 | 12 | 17 | 27,5 | 35,5 | 40,5 | 50,0 |
2.4. | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | Процент | 17,0 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 36 | 40 | 45 |
2.5. | Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год | Единиц | 0,35 | 0,6 | 0,62 | 0,65 | 0,67 | 0,69 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
2.6. | Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в области, относительно уровня 2011 года | Процент | - | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 105 | 110 |
2.7. | Увеличение числа пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения | Человек | 968 | 975 | 980 | 985 | 990 | 995 | 1000 | 1005 | 1010 |
2.8. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов области | Процент | 32,0 | 32,5 | 32,5 | 34,1 | 34,9 | 35,5 | 36,3 | 37,0 | 37,5 |
2.9. | Объем передвижного фонда музеев области для экспонирования произведений искусства в малых и средних городах области | Процент | - | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
2.10. | Охват населения библиотечным обслуживанием | Процент | 48,8 | 48,2 | 48,25 | 48,3 | 48,35 | 48,4 | 48,45 | 48,5 | 48,5 |
2.11. | Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств указанного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры | Процент | | | | 3,0 | 1,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
3. Подпрограмма «Искусство» | |||||||||||
3.1. | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом | Процент | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 5,5 |
3.2. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом | Процент | 6,5 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 7,7 |
3.3. | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | Процент | 1 | 2,5 | 3,5 | 5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,0 | 9,5 |
3.4. | Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения | Человек | 180,5 | 181,8 | 182,8 | 183,8 | 184,8 | 185,8 | 186,8 | 187,8 | 188,8 |
3.5. | Среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения | Человек | 153,5 | 155,1 | 156,6 | 158,1 | 159,0 | 161,1 | 162,7 | 164,3 | 165,9 |
3.6. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | Процент | 69,2 | 71,03 | 74,06 | 75,0 | 75,02 | 75,05 | 75,08 | 76,1 | 76,12 |
3.7. | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения | Человек | 46,0 | 46,02 | 46,04 | 46,06 | 46,08 | 47,0 | 47,02 | 47,04 | 47,06 |
3.8. | Увеличение суммы грантов для театров и концертных коллективов на реализацию творческих проектов | Млн. рублей | 25,2 | 28,0 | 30,0 | 33,9 | 34,0 | 40,0 | 45,1 | 50,0 | 55,0 |
3.9. | Увеличение количества проведенных за пределами своей территории гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по сравнению с 2012 годом | Единиц | - | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
3.10. | Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека | Единиц | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
3.11. | Доля созданных страховых копий на электронных носителях от общего объема государственного фильмофонда Тамбовской области | Процент | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 |
4. Подпрограмма «Развитие туризма» | |||||||||||
4.1. | Объем туристского потока (въездной туризм), включая экскурсантов | Тыс. человек | 580,8 | 700,0 | 800,0 | 900,0 | 800,0 | 1100,0 | 1200,0 | 1250,0 | 1300,0 |
4.2. | Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения) | Млн. рублей | 250,0 | 270,0 | 285,0 | 320,0 | 550,0 | 660,0 | 780,0 | 875,0 | 975,0 |
4.3. | Количество коллективных средств размещения | Единиц | 57 | 59 | 60 | 60 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| в том числе классифицированных в соответствии с Системой классификации гостиниц и иных средств размещения | | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
4.4. | Количество участников событийных мероприятий | Тыс. человек | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | 200,0 | 220,0 |
4.5. | Объем инвестиций в основной капитал сферы туризма | Млн. рублей | 69,6 | 34,5 | 130,0 | 130,0 | 75,0 | 295,0 | 445,0 | 535,0 | 600,0 |
4.6. | Число посетителей областного туристического информационного портала, web-страниц в социальных сетях | Тыс. человек | | | | | 36,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 |
5. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» | |||||||||||
5.1. | Численность работников учреждений культуры области | Тыс. человек | 4,8 | 4,3 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
5.2. | Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек области | Процент | 25,2 | 36,7 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 |
5.3. | Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев области | Процент | 40,0 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
5.4. | Количество театров, имеющих сайт в сети «Интернет» | Единиц | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5.5. | Увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Тамбовской области | Единиц | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
5.6. | Количество объектов жилого фонда, принадлежащих учреждениям культуры | Единиц | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
5.7. | Создание высокопроизводительных рабочих мест | Единиц | - | - | 350 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 |
5.8. | Количество сотрудников, обучающихся в рамках подготовки для нужд отрасли | Человек | - | - | - | - | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5.9. | Удельный расход электрической энергии на 1 кв. м, площади помещений областных государственных организаций сферы культуры | кВт*ч/м2 | | | | 24,24 | 24,23 | 24,22 | 24,21 | 24,20 | 24,19 |
Зам. главы администрации | | |
области | С.А.Чеботарев | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| к постановлению администрации области |
| от 10.01.2017 № 9 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2а к государственной программе Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы |
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2016-2020 годы |
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тели | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч. | ||||||||
наимено-вание | единица измере-ния | значение (по годам реализации мероприя-тия) | по годам, всего | федераль-ный бюджет | бюджет Тамбовской области | местный бюджет | вне-бюджет-ные средства | |||||
1. Подпрограмма «Наследие» | ||||||||||||
1.1. | Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия | Управление культуры и архивного дела области, управление по государст-венной охране объектов культурного наследия области | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетво-рительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, располо-женных на территории малых городов области | Процент | 2016 | 34,9 | 35209,8 | | 34509,8 | | 700,0 | |
2017 | 35,5 | 10502,2 | | 7971,7 | | 2530,5 | ||||||
2018 | 36,3 | 10755,3 | | 7971,7 | | 2783,6 | ||||||
2019 | 37,0 | 11033,7 | | 7971,7 | | 3062,0 | ||||||
2020 | 37,5 | 11339,9 | | 7971,7 | | 3368,2 | ||||||
1.1.1. | обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия | Управление по государст-венной охране объектов культурного наследия области | Обследова-ние технического состояния зданий памятников | Коли-чество объек-тов | 2016 | 95 | 5905,0 | | 5205,0 | | 700,0 | |
2017 | 98 | 7502,2 | | 4971,7 | | 2530,5 | ||||||
2018 | 100 | 7755,3 | | 4971,7 | | 2783,6 | ||||||
2019 | 105 | 8033,7 | | 4971,7 | | 3062,0 | ||||||
2020 | 110 | 8339,9 | | 4971,7 | | 3368,2 | ||||||
1.1.2. | поддержка и сохранение исторического облика малых городов – центров культуры | Управление культуры и архивного дела области | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетво-рительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, располо-женных на территории малых городов области | Процент | 2016 | 34,9 | 29304,8 | | 29304,8 | | | |
2017 | 35,5 | 3000,0 | | 3000,0 | | | ||||||
2018 | 36,3 | 3000,0 | | 3000,0 | | | ||||||
2019 | 37,0 | 3000,0 | | 3000,0 | | | ||||||
2020 | 37,5 | 3000,0 | | 3000,0 | | | ||||||
1.2. | Организация и проведение мероприятий, а также работ по строительству, реконструкции, реставрации, ремонту объектов историко-культурного наследия | Управление по государст-венной охране объектов культурного наследия области, управление культуры и архивного дела области | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетво-рительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федераль-ного, региональ-ного, местного (муници-пального) значения | Процент | 2016 | 33,8 | 160630,3 | 137475,3 | 23150,0 | | 5,0 | |
2017 | 34,5 | 13200,0 | | 11700,0 | | 1500,0 | ||||||
2018 | 35,3 | 13350,0 | | 11700,0 | | 1650,0 | ||||||
2019 | 36,1 | 13515,0 | | 11700,0 | | 1815,0 | ||||||
2020 | 37,0 | 13696,5 | | 11700,0 | | 1996,5 | ||||||
1.2.1. | осуществление ремонтно-реставрационных работ зданий – памятников истории и культуры | Управление по государст-венной охране объектов культурного наследия области | Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетво-рительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федераль-ного, региональ-ного, местного (муници-пального) значения | Процент | 2016 | 33,8 | 156675,3 | 137475,3 | 19200,0 | | | |
2017 | 34,5 | 13200,0 | | 11700,0 | | 1500,0 | ||||||
2018 | 35,3 | 13350,0 | | 11700,0 | | 1650,0 | ||||||
2019 | 36,1 | 13515,0 | | 11700,0 | | 1815,0 | ||||||
2020 | 37,0 | 13696,5 | | 11700,0 | | 1996,5 | ||||||
1.2.2. | поддержка деятельности негосударст-венных организаций при оказании услуг в сфере культуры | Управление культуры и архивного дела области | Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентиро-ванным некоммер-ческим организациям на предоста-вление услуг, в общем объеме средств указанного бюджета, выделяемых на предоста-вление услуг в сфере культуры | Процент | 2016 | 1,0 | 3955,0 | | 3950,0 | | 5,0 | |
2017 | 4,0 | 1506,0 | | 1500,0 | | 6,0 | ||||||
2018 | 6,0 | 1707,0 | | 1700,0 | | 7,0 | ||||||
2019 | 8,0 | 1808,0 | | 1800,0 | | 8,0 | ||||||
2020 | 10,0 | 2010,0 | | 2000,0 | | 10,0 | ||||||
1.3. | Развитие библиотечного дела | Управление культуры и архивного дела области | Рост количества зарегистри-рованных пользова-телей по сравнению с предыдущим годом | Процент | 2016 | 1,4 | 66372,9 | 1665,7 | 64307,2 | | 400,0 | |
2017 | 1,5 | 64984,4 | 3170,0 | 60656,0 | | 1158,4 | ||||||
2018 | 1,6 | 65100,2 | 3170,0 | 60656,0 | | 1274,2 | ||||||
2019 | 1,7 | 65227,6 | 3170,0 | 60656,0 | | 1401,6 | ||||||
2020 | 1,8 | 65367,8 | 3170,0 | 60656,0 | | 1541,8 | ||||||
1.3.1. | обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области развития библиотечного дела | Управление культуры и архивного дела области | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | Экземп-ляров | 2016 | 10090 | 62219,7 | | 61819,7 | | 400,0 | |
2017 | 11090 | 57077,4 | | 55919,0 | | 1158,4 | ||||||
2018 | 11095 | 57193,2 | | 55919,0 | | 1274,2 | ||||||
2019 | 11100 | 57320,6 | | 55919,0 | | 1401,6 | ||||||
2020 | 11105 | 57460,8 | | 55919,0 | | 1541,8 | ||||||
1.3.2. | подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Управление культуры и архивного дела области | Увеличение доли публичных библиотек, подключен-ных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек области | Процент | 2016 | 70 | 888,0 | 888,0 | | | | |
1.3.3. | комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек области | Управление культуры и архивного дела области | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедос-тупных библиотек на 1 тыс. человек населения | Экземп-ляров | 2016 | 154 | 2805,5 | 318,0 | 2487,5 | | | |
2017 | 210 | 7907,0 | 3170,0 | 4737,0 | | | ||||||
2018 | 220 | 7907,0 | 3170,0 | 4737,0 | | | ||||||
2019 | 230 | 7907,0 | 3170,0 | 4737,0 | | | ||||||
2020 | 240 | 7907,0 | 3170,0 | 4737,0 | | | ||||||
1.3.4. | комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации | Управление культуры и архивного дела области | Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды детских общедос-тупных библиотек по сравнению с 2015 годом | Процент | 2016 | 8 | 459,7 | 459,7 | | | | |
1.4. | Развитие музейного дела | Управление культуры и архивного дела области, комитет по управлению имуществом области | Увеличение доли представ-ленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | Процент | 2016 | 33 | 118406,3 | | 108606,3 | | 9800,0 | |
2017 | 35 | 72247,4 | | 67817,4 | | 4430,0 | ||||||
2018 | 36 | 72257,4 | | 67817,4 | | 4440,0 | ||||||
2019 | 40 | 72267,4 | | 67817,4 | | 4450,0 | ||||||
2020 | 45 | 72267,4 | | 67817,4 | | 4450,0 | ||||||
1.4.1. | обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области развития музейного дела | Управление культуры и архивного дела области | Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год | Единиц | 2016 | 0,67 | 109119,6 | | 99319,6 | | 9800,0 | |
2017 | 0,69 | 72247,4 | | 67817,4 | | 4430,0 | ||||||
2018 | 1,0 | 72257,4 | | 67817,4 | | 4440,0 | ||||||
2019 | 1,2 | 72267,4 | | 67817,4 | | 4450,0 | ||||||
2020 | 1,5 | 72267,4 | | 67817,4 | | 4450,0 | ||||||
1.4.2. | софинансирова-ние мероприятий в области развития музейного дела федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» | Управление культуры и архивного дела области | Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года | Процент | 2016 | 120,0 | 5131,8 | | 5131,8 | | | |
1.4.3. | меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках | Управление культуры и архивного дела области | Количество специалистов, получающих выплаты | Человек | 2016 | 24 | 154,9 | | 154,9 | | | |
1.4.4. | субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) на приобретение здания и земельного участка в государственную собственность области | Комитет по управлению имуществом области | Количество зданий, приобрета-емых в государст-венную собствен-ность области | Единиц | 2016 | 1 | 4000,0 | | 4000,0 | | | |
1.5. | Развитие архивного дела | Управление культуры и архивного дела области | Увеличение количества предостав-ляемых дополни-тельных услуг учреждени-ями культуры по сравнению с 2012 годом | Процент | 2016 | 20 | 40235,5 | | 34435,5 | | 5800,0 | |
2017 | 25 | 42037,1 | | 34583,2 | | 7453,9 | ||||||
2018 | 30 | 42782,5 | | 34583,2 | | 8199,3 | ||||||
2019 | 35 | 43602,4 | | 34583,2 | | 9019,2 | ||||||
2020 | 40 | 44504,3 | | 34583,2 | | 9921,1 | ||||||
1.5.1. | обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области развития архивного дела | Управление культуры и архивного дела области | Увеличение числа пользова-телей архивной информа-цией на 10 тыс. человек населения | Человек | 2016 | 990 | 38737,5 | | 32937,5 | | 5800,0 | |
2017 | 995 | 40610,1 | | 33156,2 | | 7453,9 | ||||||
2018 | 1000 | 41355,5 | | 33156,2 | | 8199,3 | ||||||
2019 | 1005 | 42175,4 | | 33156,2 | | 9019,2 | ||||||
2020 | 1010 | 43077,3 | | 33156,2 | | 9921,1 | ||||||
1.5.2. | субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Тамбовской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований | Управление культуры и архивного дела области | Увеличение числа пользова-телей архивной информацией на 10 тыс. человек населения | Человек | 2016 | 990 | 1498,0 | | 1498,0 | | | |
2017 | 992 | 1427,0 | | 1427,0 | | | ||||||
2018 | 994 | 1427,0 | | 1427,0 | | | ||||||
2019 | 996 | 1427,0 | | 1427,0 | | | ||||||
2020 | 998 | 1427,0 | | 1427,0 | | | ||||||
1.6. | Поддержка творческих инициатив учреждений, организаций и работников в сфере культуры | Управление культуры и архивного дела области | Количество лучших работников областных государст-венных и муниципаль-ных учреждений культуры, работников государст-венных архивов | Человек | 2016 | 42 | 137742,8 | 650,0 | 135731,0 | 1361,8 | | |
2017 | 43 | 1000,0 | | 1000,0 | | | ||||||
2018 | 44 | 1000,0 | | 1000,0 | | | ||||||
2019 | 45 | 1000,0 | | 1000,0 | | | ||||||
2020 | 46 |