Постановление Администрации Тамбовской области от 26.12.2016 № 1525

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

26.12.2016

г. Тамбов

№ 1525

 

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы

 

В целях эффективного использования бюджетных средств администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы (далее – Государственная программа), утвержденную постановлением администрации области от 24.09.2013 № 1057 (в редакции от 14.12.2016), следующие изменения:

1.1 в Паспорте Государственной программы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний год реализации» цифры «34» и «104,9» заменить цифрами «30» и «104» соответственно;

позицию «Объемы и источники финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

Объёмы и источники финансирования государственной программы

Общие затраты на реализацию государственной программы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 6905801,5 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей):

2014 год – 273669,2 тыс. рублей;

2015 год – 274400,3 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей);

2016 год – 191038,9 тыс. рублей;

2017 год – 3088630 тыс. рублей;

2018 год – 1176780,3 тыс. рублей;

2019 год – 1242168,7 тыс. рублей;

2020 год – 659114,1 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет – 817481 тыс. рублей:

2014 год – 147894,355 тыс. рублей;

2015 год – 156208,788 тыс. рублей;

2016 год – 68732,899 тыс. рублей;

2017 год – 145795,0 тыс. рублей;

2018 год – 97950,0 тыс. рублей;

2019 год – 97950,0 тыс. рублей;

2020 год – 102950,0 тыс. рублей;

бюджет области – 854055,8 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей):

2014 год – 119385,8 тыс. рублей;

2015 год – 116560,8 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей);

2016 год – 121189,1 тыс. рублей;

2017 год – 186584 тыс. рублей;

2018 год – 118191,3 тыс. рублей;

2019 год – 142579,7 тыс. рублей;

2020 год – 49565,1 тыс. рублей;

местные бюджеты – 3944,4 тыс. рублей:

2014 год – 3608,0 тыс. рублей;

2016 год – 36,4 тыс. рублей;

2017 год – 60,0 тыс. рублей;

2018 год – 60,0 тыс. рублей;

2019 год – 60,0 тыс. рублей;

2020 год – 120,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 5230320,24 тыс. рублей:

2014 год – 2781,0 тыс. рублей;

2015 год – 1630,74 тыс. рублей;

2016 год – 1080,5 тыс. рублей;

2017 год – 2756191,0 тыс. рублей;

2018 год – 960579,0 тыс. рублей;

2019 год – 1001579,0 тыс. рублей;

2020 год – 506479,0 тыс. рублей

 

1.2. подраздел «Подпрограмма «Стимулирование инноваций» раздела 4 Государственной программы «Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий и ведомственной целевой программы государственной программы» дополнить абзацем девятым в следующей редакции:

«реализацию стратегии социально-экономического развития г. Мичуринска – наукограда Российской Федерации и способствующие развитию научно-производственного комплекса наукограда, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукограда.»;

1.3. в разделе 6 Государственной программы «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы»:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования государственной программы за счет средств бюджета области составляет 854055,8 тыс. рублей (12,4%), федерального бюджета – 817481 тыс. рублей (11,9%), местных бюджетов – 3944,4 тыс. рублей.»;

в абзаце шестом цифры «5232020,24» и «77,6» заменить цифрами «5230320,24» и «75,7» соответственно.

2. Внести в приложения № 1, 2, 3 к Государственной программе изменения, изложив их в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

3. Внести в приложение № 4 к Государственной программе «Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата» на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма) следующие изменения:

3.1. в Паспорте подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» цифры «104» и «157790,6» заменить цифрами «102» и «137293,4» соответственно;

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 5360805,9 тыс. руб.:

2014 год – 11750 тыс. руб.;

2015 год – 4417,3 тыс. руб.;

2016 год – 25661,5 тыс. руб.;

2017 год – 2792742,2 тыс. руб.;

2018 год – 985829,7 тыс. руб.;

2019 год – 1034455,2 тыс. руб.;

2020 год – 505950 тыс. руб.;

в том числе по источникам финансирования:

бюджет области – 140893,9 тыс. руб.:

2014 год – 11650 тыс. руб.;

2015 год – 4117,3 тыс. руб.;

2016 год – 25361,5 тыс. руб.;

2017 год – 37830,2 тыс. руб.;

2018 год – 26529,7 тыс. руб.;

2019 год – 34155,2 тыс. руб.;

2020 год – 1250 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 5219912 тыс. руб.:

2014 год – 100,0 тыс. руб.;

2015 год – 300,0 тыс. руб.;

2016 год – 300,0 тыс. руб.;

2017 год – 2754912,0 тыс. руб.;

2018 год – 959300,0 тыс. руб.;

2019 год – 1000300,0 тыс. руб.;

2020 год – 504700,0 тыс. руб.

 

3.2. в абзаце восьмом раздела 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» цифры «157790,6» заменить цифрами «137293,4»;

3.3. в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац первый изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 5360805,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета области – 140893,9 тыс. рублей, внебюджетных средств – 5219912 тыс. рублей.».

4. Внести в приложение № 5 к Государственной программе «Подпрограмма «Стимулирование инноваций» на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма) следующие изменения:

4.1. в Паспорте подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» цифры «4200», «3500» и «175» заменить цифрами «8500», «5500» и «125» соответственно;

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 79826,5 тыс. руб.:

2014 год – 300 тыс. руб.;

2015 год – 10846,1 тыс. руб.;

2016 год – 6485,4 тыс. руб.;

2017 год – 55795 тыс. руб.;

2018 год – 300 тыс. руб.;

2019 год – 300 тыс. руб.;

2020 год – 5800 тыс. руб.;

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 47845 тыс. руб.:

2017 год – 47845 тыс. руб.;

бюджет области – 29681,5 тыс. руб.:

2014 год – 0 тыс. руб.;

2015 год – 10646,1 тыс. руб.;

2016 год – 6385,4 тыс. руб.;

2017 год – 7650 тыс. руб.;

2018 год – 0 тыс. руб.;

2019 год – 0 тыс. руб.;

2020 год – 5000 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 2300 тыс. руб.:

2014 год – 300,0 тыс. руб.;

2015 год – 200,0 тыс. руб.;

2016 год – 100,0 тыс. руб.;

2017 год – 300,0 тыс. руб.;

2018 год – 300,0 тыс. руб.;

2019 год – 300,0 тыс. руб.;

2020 год – 800,0 тыс. руб.

 

4.2. раздел 4 подпрограммы «Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы» дополнить подразделом 4.10 «Мероприятия по реализации стратегии социально-экономического развития г. Мичуринска – наукограда Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукограда, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукограда»;

4.3. в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 79826,5 тыс. рублей: в том числе за счет средств федерального бюджета – 47845 тыс. рублей; бюджета области – 29681,5 тыс. рублей, внебюджетных источников – 2300 тыс. рублей.».

5. Внести в приложение № 6 к Государственной программе «Подпрограмма «Совершенствования системы стратегического и программно-целевого планирования» на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма) следующие изменения:

5.1. позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 4400 тыс. руб.

2016 год – 400 тыс. руб.;

2017 год – 0 тыс. руб.;

2018 год – 0 тыс. руб.;

2019 год – 0 тыс. руб.;

2020 год – 4000 тыс. руб.;

в том числе по источникам финансирования:

бюджет области – 4400 тыс. руб.:

2016 год – 400 тыс. руб.;

2017 год – 0 тыс. руб.;

2018 год – 0 тыс. руб.;

2019 год – 0 тыс. руб.;

2020 год – 4000 тыс. руб.

 

5.2. раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета области, федерального бюджета и внебюджетных источников.

Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 4400 тыс. рублей: в том числе за счет средств бюджета области – 4400 тыс. рублей.

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы с указанием главных распорядителей бюджетных средств, являющихся ответственным исполнителем и соисполнителем подпрограммы, представлена соответственно в приложениях № 2 и 3 к государственной программе.

Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета области уточняются ежегодно при формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период.».

6. Внести в приложение № 7 к Государственной программе «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2020 годы» изменения, изложив его в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

7. Внести в приложение № 8 к Государственной программе «Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального управления» на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма) следующие изменения:

7.1. в Паспорте подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» цифры «131» заменить цифрами «100»;

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 639202,1 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей):

2014 год – 111180,37 тыс. руб.;

2015 год – 116124,03 тыс. руб.;

2016 год – 82403,7 тыс. руб.;

2017 год – 82443,5 тыс. руб.;

2018 год – 82590,6 тыс. руб.;

2019 год – 23980,2 тыс. руб.;

2020 год – 26002,1 тыс. руб.;

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 51684,2 тыс. руб.:

2014 год – 25215,87 тыс. руб.;

2015 год – 22499,93 тыс. руб.;

2016 год – 168,4 тыс. руб.;

2017 год – 950,0 тыс. руб.;

2018 год – 950,0 тыс. руб.;

2019 год – 950,0 тыс. руб.;

2020 год – 950,0 тыс. руб.;

бюджет области – 578421,7 тыс. руб.:

2014 год – 81488,5 тыс. руб.;

2015 год – 93093,36 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей);

2016 год – 82061,8 тыс. руб.;

2017 год – 126608,8 тыс. руб.;

2018 год – 77166,6 тыс. руб.;

2019 год – 93929,5 тыс. руб.;

2020 год – 24073,1 тыс. руб.;

местный бюджет – 3608,0 тыс. рублей:

2014 год – 3608,0 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 5488,24 тыс. руб.:

2014 год – 868,0 тыс. руб.;

2015 год – 530,74 тыс. руб.;

2016 год – 173,5 тыс. руб.;

2017 год – 979,0 тыс. руб.;

2018 год – 979,0 тыс. руб.;

2019 год – 979,0 тыс. руб.;

2020 год – 979,0 тыс. руб.

 

7.2. в абзаце четырнадцатом раздела 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» цифры «131» заменить цифрами «100»;

7.3. в разделе 6 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзацы второй – пятый изложить в следующей редакции:

«Предполагаемый объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 639202,1 тыс. рублей (из них в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей), в том числе:

за счет средств федерального бюджета 51684,2 тыс. рублей;

за счет средств бюджета области 578421,7 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов 3608 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств 5488,24 тыс. рублей.»;

7.4. приложение № 1 «Порядок предоставления и расходования субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных образований Тамбовской области на софинансирование расходов по организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

7.5. в приложении № 2 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Тамбовской области по подпрограмме» к подпрограмме:

в графе 7 цифры «68441,6» заменить цифрами «67959,8».

8. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

 

 

Глава администрации

области

А.В.Никитин


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к постановлению администрации области

 

от 26.12.2016 № 1525

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы

 

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы, подпрограмм государственной программы и их значениях

 

№ п/п

Показатель (индикатор) (наименование) государственной программы, подпрограммы

Единица измерения

Значения показателей

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Государственная программа Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы

Цель 1: создание благоприятного инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса

1.

Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте

Проценты

40,8

41,6

40,1

38,9

33,2

32,1

31,2

30,5

30,0

2.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения области

Проценты

28,1

27,5

27,7

27,9

27,9

28,0

28,1

28,2

28,4

3.

Индекс производительности труда

Проценты

108,6

110,3

106,9

103,7

100,8

102,2

102,9

103,5

104,0

Цель 2: повышение инновационной активности бизнеса, развитие региональной инновационной системы

4.

Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность (технологические, маркетинговые или организационные инновации), в общем числе обследованных организаций

Проценты

8,5

8,8

10,1

9,3

9,7

10,0

11,0

12,0

15,2

Цель 3: повышение эффективности государственного управления

5.

Уровень удовлетворенности населения Тамбовской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

Проценты

70

75

75

75

80

85

90

90

90

6.

Доля расходов бюджета Тамбовской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Тамбовской области

Проценты

70,4

83,0

92,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

1. Подпрограмма государственной программы «Улучшение инвестиционного климата»

1.1.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал

Проценты

116,7

113,5

108,0

100,1

86,3

99,6

101,1

101,8

102,0

1.2.

Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека

Руб.

63614,1

85101,9

91499,7

104871,3

107009,1

112890,0

119713,4

128311,6

137293,4

Подпрограмма государственной программы «Стимулирование инноваций»

2.1.

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг

Проценты

4,4

3,0

4,5

6,4

6,5

8,0

10,5

13,5

17,0

2.2.

Объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг

Млн. руб.

3468,1

2513,1

2625

2890

7200

7500

7700

8000

8500

2.3.

Общий объем средств, затраченных на технологические инновации

Млн. руб.

2865,5

1841,8

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

2.4.

Количество поданных заявок на выдачу патентов

Ед.

133

132

145

147

118

120

121

123

125

3. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование системы стратегического и программно-целевого планирования»

3.1.

Степень достижения значения целевых индикаторов государственных программ Тамбовской области

Проценты

Х

80,0

80,0

85,0

86,0

90,0

95,0

95,0

95,0

3.2.

Отклонение ключевых фактических показателей развития экономики от прогнозируемых в предыдущем году

Проценты

5,0

7,0

6,5

6,5

6,2

6,0

5,6

5,4

5,0

4. Подпрограмма государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства»

4.1.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (молодых людей в возрасте до 30 лет, некоммерческих организаций), получивших государственную поддержку

Ед.

466

497

722

480

367

1584

1584

1584

1596

4.2.

Количество конференций, встреч, конкурсов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства

Ед.

32

30

30

30

30

30

30

30

30

4.3.

Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями

Млн. руб.

174483,4

197124,7

221173,9

237076,2

239438,7

256917,7

275672,7

295796,8

317390

4.4.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность

Ед.

28816

27861

29895

32077

27940

30623

32858

35256

37829

4.5.

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы

Ед.

667

760

820

752

288

184

184

184

196

4.6.

Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации подпрограммы

Баллы

-

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,0

8,0

4.7.

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года

процентов

-

-

100

98

104

110

118

126

134

4.8.

Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года

процентов

-

-

100

96,9

101,9

106,9

112

117,5

123,5

4.9.

Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей)

процентов

11,9

12,3

11,8

12,2

12,6

13,0

13,5

13,9

14,4

4.10.

 годовой объём закупок, товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объёме договоров, заключенных по результатам закупок, в том числе:

процентов

-

-

-

не менее 18

не менее 18

не менее 18

не менее 25

не менее 25

не менее 25

 

годовой стоимостной объем договоров, заключённых с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства

процентов

-

-

-

не менее 10

не менее 10

не менее 10

не менее 15

не менее 15

не менее 15

4.11.

Доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта области

процентов

-

-

6

6,5

6,5

6,5

7

7

7,5

4.12.

Доля кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

процентов

36,9

48,0

42,1

40,0

не менее 40,0

не менее 40,0

не менее 40,0

не менее 40,0

не менее 40,0

4.13.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 1 тыс. человек населения

единиц

32,1

29,2

29,9

30,2

32,6

35,2

38,1

41,1

44,4

4.14.

Доля средств, направляемая на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофилных муниципальных образованиях, в общем объёме финансового обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за счёт средств федерального бюджета

процентов

-

-

-

-

не менее 5

не менее 5

не менее 5

не менее 5

не менее 10

4.15.

Исполнение расходных обязательств за счёт субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы

процентов

-

-

89,4

100

100

100

100

100

100

5. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование государственного и муниципального управления»

5.1.

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ)

Проценты

63

73

75

90

90

90

90

90

90

5.2.

Количество созданных МФЦ (нарастающим итогом)

Ед.

8

16

21

24

24

24

24

24

24

5.3.

Количество «окон», созданных в системе МФЦ (нарастающим итогом)

Ед.

137

324

420

438

438

438

438

438

438

5.4.

Количество территориально обособленных структурных подразделений (далее – ТОСП), созданных на базе сельсоветов (нарастающим итогом)

Ед.

-

111

146

160

160

160

160

160

160

5.5.

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в государственный (муниципальный) орган Российской Федерации

Мин.

20

15

15

15

15

15

15

15

15

5.6.

Доля получателей государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Тамбовском областном государственном учреждении «Много-функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Проценты

95

95

95

95

95

95

95

95

95

5.7.

Количество разработанных и внедренных в практику деятельности исполнительных органов государственной власти области, и (или) размещенных в средствах массовой информации методологических и информационных материалов, направленных на методологическое, информационное и научно-методическое обеспечение организации прохождения государственной гражданской службы, популяризацию института государственной гражданской службы, внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности, мотивации государственных гражданских служащих области и обеспечение условий для повышения результативности их профессиональной служебной деятельности

Ед.

2

2

0

0

0

0

0

0

6

5.8.

Число государственных гражданских служащих области, принявших участие в освоении инновационных программ повышения квалификации и переподготовки

Чел.

250

250

280

290

363

209

163

177

350

5.9.

Число государственных гражданских служащих области, получивших дополнительное профессиональное образование

Чел.

290

300

300

290

365

249

178

227

400

5.10.

Количество лиц, ежегодно назначаемых на должности из резерва управленческих кадров

Чел.

5

5

5

6

7

8

9

10

11

5.11.

Количество специалистов, ежегодно направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

Чел.

28

29

30

28

9

30

30

30

30

5.12.

Количество ежегодно награждаемых государственными наградами Российской Федерации и наградами Тамбовской области

Чел., коллекти-вов

74

124

125

60

55

100

45

100

100

 

 

Первый зам. главы администрации

 

области

А.Н.Ганов

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 

к постановлению администрации области

 

от 26.12.2016 № 1525

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы

 

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий государственной программы Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

на 2014-2020 годы

 

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.

наименование

единица измерения

значение (по годам реализации мероприятия)

по годам, всего

федеральный бюджет

бюджет Тамбовской области

местный бюджет

внебюджетные средства

 

1. Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата»

1.1.

Мероприятия по созданию институциональных условий и инфраструктуры для улучшения инвестиционного климата:

Управление экономической политики администрации области, управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области, органы исполнительной власти области (в соответствии с отраслевой компетенцией), исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Количество мероприятий

Ед.

2014

3

650

0

550

0

100

 

2015

5

1317,3

0

1017,3

0

300

 

2016

4

2586,5

0

2286,5

0

300

 

2017

6

2756742,2

0

1830,2

0

2754912

 

2018

7

960647,2

0

1347,2

0

959300

 

2019

7

1002130,2

0

1830,2

0

1000300

 

2020

7

505950

0

1250

0

504700

 

1.1.1.

периодическая актуализация и наполнение двуязычного интернет-ресурса "Инвестиционный паспорт Тамбовской области"

Управление экономической политики администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Модернизация ресурса

Ед.

2014

1

50

-

50

-

-

 

2015

-

0

-

-

-

-

 

2016

-

0

-

-

-

-

 

2017

-

0

-

0

-

-

 

2018

-

0

-

0

-

-

 

2019

-

0

-

0

-

-

 

2020

2

100

-

100

-

-

 

1.1.2.

периодическое издание информационной брошюры об инвестиционном и социально-экономическом развитии Тамбовской области

Управление экономической политики администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Количество наименований изданий

Шт.

2014

0

0

-

-

-

-

 

2015

0

0

-

0

-

-

 

2016

0

0

-

0

-

-

 

2017

1

120

-

120

-

-

 

2018

1

120

-

120

-

-

 

2019

1

130

-

130

-

-

 

2020

1

50

-

50

-

-

 

1.1.3.

разработка и сопровождение единой информационной системы по сбору актуализированных показателей по региональным инвестиционным площадкам

Управление экономической политики администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Наличие системы

Ед.

2014

-

-

-

-

-

-

 

2015

-

-

-

-

-

-

 

2016

-

0

-

0

-

-

 

2017

1

50

-

50

-

-

 

2018

1

60

-

60

-

-

 

2019

1

70

-

70

-

-

 

2020

-

-

-

-

-

-

 

1.1.4.

поддержание и обновление международных и национальных рейтингов Тамбовской области (рейтинг инвестиционной привлекательности регионов, кредитный рейтинг и др.)

Управление экономической политики администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Число рейтингов

Ед.

2014

1

500

-

500

-

-

 

2015

1

496,3

-

496,3

-

-

 

2016

1

500,3

-

500,3

-

-

 

2017

1

550

-

550

-

-

 

2018

1

550

-

550

-

-

 

2019

1

550

-

550

-

-

 

2020

1

500

-

500

-

-

 

1.1.5.

организация (участие) в инвестиционных конгрессах, совещаниях и семинарах по улучшению инвестиционного климата и актуальным проблемам социально-экономического развития. Размещение и продвижение информации об инвестиционных проектах, инвестиционных предложениях Тамбовской области в сети Интернет для привлечения российских и иностранных инвестиций

Управление экономической политики администрации области, управление пресс-службы и информации администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Количество семинаров/Количество материалов

Ед.

2014

0

0

-

-

-

-

 

2015

3

250

-

250

-

-

 

2016

2/75

1136,2

-

1136,2

-

-

 

2017

4

410,2

-

410,2

-

-

 

2018

3

217,2

-

217,2

-

-

 

2019

4

380,2

-

380,2

-

-

 

2020

2

300

-

300

-

-

 

1.1.6.

создание территории опережающего социально-экономического развития на территории монопрофильного муниципального образования г. Котовск

Управление экономической политики администрации области, хозяйствующие субъекты, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Количество созданных новых рабочих мест

Чел.

2014

-

0

-

-

-

-

 

2015

-

0

-

-

-

-

 

2016

-

0

-

-

-

-

 

2017

465

2754612

-

-

-

2754612

 

2018

206

959000

-

-

-

959000

 

2019

100

1000000

-

-

-

1000000

 

2020

75

504400

-

-

-

504400

 

1.1.7.

организация конкурсов, направленных на формирование благоприятного инвестиционного климата, выставок (в том числе выставок-ярмарок), деловых центров по обсуждению актуальных проблем повышения инвестиционной привлекательности региона

Управление экономической политики администрации области, управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе, хозяйствующие субъекты

Количество организованных конкурсов, выставок и деловых центров

Ед.

2014

1

100

0

0

0

100

 

2015

1

571

0

271

0

300

 

2016

1

950

0

650

0

300

 

2017

1

1000

0

700

0

300

 

2018

1

700

0

400

0

300

 

2019

1

1000

0

700

0

300

 

2020

1

600

0

300

0

300

 

1.2.

Развитие международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей

Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области, управление экономической политики администрации области, управление делами администрации области

Рост стоимостного объема внешнеторгового оборота (ВТО) области

млн. долларов США

2014

405

11100

-

11100

-

-

 

2015

415

3100

-

3100

-

-

 

2016

229,6

23075

-

23075

-

-

 

2017

235,7

36000

-

36000

-

-

 

2018

240,4

25182,5

-

25182,5

-

-

 

2019

244,8

32325

-

32325

-

-

 

Рост стоимостных объемов экспорта области

млн. долларов США

2014

60

 

 

 

 

 

 

2015

55

 

 

 

 

 

2016

60,8

 

 

 

 

 

 

2017

61,5

 

 

 

 

 

 

2018

62,5

 

 

 

 

 

 

2019

63,2

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО по подпрограмме

 

 

 

2014

 

11750

0

11650

0

100

 

2015

 

4417,3

0

4117,3

0

300

 

2016

 

25661,5

0

25361,5

0

300

 

2017

 

2792742,2

0

37830,2

0

2754912

 

2018

 

985829,7

0

26529,7

0

959300

 

2019

 

1034455,2

0

34155,2

0

1000300

 

2020

 

505950

0

1250

0

504700

 

2. Подпрограмма «Стимулирование инноваций»

2.1.

Мероприятия по формированию условий и инфраструктуры для активизации инновационной деятельности, переподготовке кадров:

Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области, управление экономической политики администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Число мероприятий (проектов)

Ед.

2014

2

300

0

0

0

300

 

2015

2

200

0

0

0

200

 

2016

0

100

0

0

0

100

 

2017

4

800

0

500

0

300

 

2018

2

300

0

0

0

300

 

2019

2

300

0

0

0

300

 

2020

7

5800

0

5000

0

800

 

2.1.1.

формирование и развитие региональной инфраструктуры поддержки инновационной деятельности. Формирования консалтинговой, технологической и производственной бизнес – среды для инновационной деятельности

Управление экономической политики администрации области

Число объектов

Ед.

2014

0

0

-

-

-

-

 

2015

0

0

-

0

-

-

 

2016

0

0

-

0

-

0

 

2017

0

0

-

0

-

0

 

2018

0

0

-

0

-

0

 

2019

0

0

-

0

-

0

 

2020

1

3500

-

3000

-

500

 

2.1.2.

подготовка и проведение курсов, школ-семинаров и конкурсов в целях повышения квалификации кадров и привлечения молодых ученых, аспирантов и студентов к инновационной деятельности по приоритетным направлениям развития региона

Управление образования и науки области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Число мероприятий

Ед.

2014

0

0

-

-

-

0

 

2015

0

0

-

0

-

0

 

2016

0

0

-

0

-

0

 

2017

0

0

-

0

-

0

 

2018

0

0

-

0

-

0

 

2019

0

0

-

0

-

0

 

2020

2

500

-

500

-

0

 

2.1.3.

создание Интернет-портала "Инновации в Тамбовской области"

Управление экономической политики администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Число обновлений

Ед.

2014

0

0

-

-

-

0

 

2015

0

0

-

-

-

0

 

2016

0

0

-

0

-

0

 

2017

1

50

-

50

-

0

 

2018

1

0

-

0

-

0

 

2019

1

0

-

0

-

0

 

2020

1

0

-

0

-

0

 

2.1.4.

организация размещения в средствах массовой информации информационно-аналитических материалов, направленных на повышение имиджа субъектов инновационной деятельности, информации о формах государственной поддержки научной и инновационной деятельности, в т. ч. инновационных кластеров и технологической платформы

Управление экономической политики администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Число публикаций

Ед.

2014

0

0

-

-

-

0

 

2015

0

0

-

0

-

0

 

2016

0

0

-

0

-

0

 

2017

0

0

-

0

-

0

 

2018

0

0

-

0

-

0

 

2019

0

0

-

0

-

0

 

2020

4

1000

-

1000

-

0

 

2.1.5.

организация выставок, экспозиций по тематике инновационной деятельности, в т. ч. развития инновационных кластеров и технологической платформы

Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области, управление экономической политики администрации области

Число мероприятий

Ед.

2014

1

200

-

-

-

200

 

2015

1

100

-

0

-

100

 

2016

0

0

-

0

-

0

 

2017

1

500

-

300

-

200

 

2018

1

200

-

0

-

200

 

2019

1

200

-

0

-

200

 

2020

1

500

-

300

-

200

 

2.1.6.

организация и участие в семинарах, научно-практических конференциях и форумах по вопросам развития инновационной деятельности, в т. ч. развития инновационных кластеров и технологической платформы

Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области, управление экономической политики администрации области

Число мероприятий

Ед.

2014

1

100

-

-

-

100

 

2015

1

100

-

0

-

100

 

2016

0

100

-

0

-

100

 

2017

2

250

-

150

-

100

 

2018

1

100

-

0

-

100

 

2019

1

100

-

0

-

100

 

2020

3

300

-

200

-

100

 

2.2.

Обеспечение реализации подпрограммы

Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области

Штатная численность

Ед.

2014

0

0

0

0

0

0

 

2015

20

10646,1

0

10646,1

0

0

 

2016

20

6385,4

0

6385,4

0

0

 

2017

 

0

0

0

0

0

 

2018

 

0

0

0

0

0

 

2019

 

0

0

0

0

0

 

2020

 

0

0

0

0

0

 

2.3.

Мероприятия по реализации стратегии социально-экономического развития г. Мичуринска-наукограда Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукограда, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукограда

Управление экономической политики администрации области, администрация г. Мичуринска

Общий объем товаров (выполненных работ, оказанных услуг), произведенных научно-производственным комплексом наукограда, в общем объеме произведенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по наукограду, за исключением организаций, образующих инфраструктуру наукограда

Процентов

2017

68

54995

47845

7150

0

0

 

ИТОГО по подпрограмме

 

 

 

2014

 

300

0

0

0

300

 

2015

 

10846,1

0

10646,1

0

200

 

2016

 

6485,4

0

6385,4

0

100

 

2017

 

55795

47845

7650

0

300

 

2018

 

300

0

0

0

300

 

2019

 

300

0

0

0

300

 

2020

 

5800

0

5000

0

800

 

3. Подпрограмма «Совершенствование системы стратегического и программно-целевого планирования»

3.1.

Научно-аналитическое обеспечение развития стратегического планирования, прогнозирования и реализации региональной государственной социально-экономической политики:

Управление экономической политики администрации области; управление по развитию промышленности и предпринимательства области; исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Количество научно-аналитических отчетов

Ед.

2014

0

0

0

0

-

-

 

2015

0

0

0

0

-

-

 

2016

4

400

0

400

-

-

 

2017

0

0

0

0

-

-

 

2018

0

0

0

0

-

-

 

2019

0

0

0

0

-

-

 

2020

1

3000

0

3000

-

-

 

3.1.1.

разработка предложений и документации по совершенствованию реализации региональной государственной экономической политики. Научно-аналитическое обеспечение развития стратегического планирования и прогнозирования

Управление экономической политики администрации области; управление по развитию промышленности и предпринимательства области; исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Количество завершенных исследований и разработок

Ед.

2014

0

0

-

0

-

-

 

2015

0

0

-

0

-

-

 

2016

4

400

-

400

-

-

 

2017

0

0

-

0

-

-

 

2018

0

0

-

0

-

-

 

2019

0

0

-

0

-

-

 

2020

0

0

-

0

-

-

 

3.1.2.

разработка предложений по совершенствованию реализации региональной государственной политики в социальной сфере

Управление экономической политики администрации области; исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Количество завершенных исследований и разработок

Ед.

2014

0

0

-

0

-

-

 

2015

0

0

-

0

-

-

 

2016

0

0

-

0

-

-

 

2017

0

0

-

0

-

-

 

2018

0

0

-

0

-

-

 

2019

0

0

-

0

-

-

 

2020

1

3000

-

3000

-

-

 

3.1.3.

разработка документов государственного стратегического планирования Тамбовской области

Управление экономической политики администрации области, финансовое управление области

Количество разработанных документов

Ед.

2014

0

0

-

-

-

-

 

2015

1

0

-

-

-

-

 

2016

1

0

-

-

-

-

 

2017

1

0

-

-

-

-

 

2018

1

0

-

-

-

-

 

2019

1

0

-

-

-

-

 

2020

1

0

-

-

-

-

 

3.2.

Расходы на организационное и информационное обеспечение работ, направленных на повышение конкурентоспособности экономики региона (обучение по направлениям реализации подпрограммы)

Управление экономической политики администрации области

Количество мероприятий

Ед.

2014

0

0

-

-

-

-

 

2015

0

0

-

-

-

-

 

2016

0

0

-

0

-

-

 

2017

0

0

-

0

-

-

 

2018

0

0

-

0

-

-

 

2019

0

0

-

0

-

-

 

2020

1

1000

-

1000

-