АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
26.12.2016 | г. Тамбов | № 1525 |
О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы |
В целях эффективного использования бюджетных средств администрация области постановляет: 1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы (далее – Государственная программа), утвержденную постановлением администрации области от 24.09.2013 № 1057 (в редакции от 14.12.2016), следующие изменения: 1.1 в Паспорте Государственной программы: в позиции «Целевые индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний год реализации» цифры «34» и «104,9» заменить цифрами «30» и «104» соответственно; позицию «Объемы и источники финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции: |
Объёмы и источники финансирования государственной программы | Общие затраты на реализацию государственной программы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 6905801,5 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей): 2014 год – 273669,2 тыс. рублей; 2015 год – 274400,3 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей); 2016 год – 191038,9 тыс. рублей; 2017 год – 3088630 тыс. рублей; 2018 год – 1176780,3 тыс. рублей; 2019 год – 1242168,7 тыс. рублей; 2020 год – 659114,1 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет – 817481 тыс. рублей: 2014 год – 147894,355 тыс. рублей; 2015 год – 156208,788 тыс. рублей; 2016 год – 68732,899 тыс. рублей; 2017 год – 145795,0 тыс. рублей; 2018 год – 97950,0 тыс. рублей; 2019 год – 97950,0 тыс. рублей; 2020 год – 102950,0 тыс. рублей; бюджет области – 854055,8 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей): 2014 год – 119385,8 тыс. рублей; 2015 год – 116560,8 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей); 2016 год – 121189,1 тыс. рублей; 2017 год – 186584 тыс. рублей; 2018 год – 118191,3 тыс. рублей; 2019 год – 142579,7 тыс. рублей; 2020 год – 49565,1 тыс. рублей; местные бюджеты – 3944,4 тыс. рублей: 2014 год – 3608,0 тыс. рублей; 2016 год – 36,4 тыс. рублей; 2017 год – 60,0 тыс. рублей; 2018 год – 60,0 тыс. рублей; 2019 год – 60,0 тыс. рублей; 2020 год – 120,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 5230320,24 тыс. рублей: 2014 год – 2781,0 тыс. рублей; 2015 год – 1630,74 тыс. рублей; 2016 год – 1080,5 тыс. рублей; 2017 год – 2756191,0 тыс. рублей; 2018 год – 960579,0 тыс. рублей; 2019 год – 1001579,0 тыс. рублей; 2020 год – 506479,0 тыс. рублей |
1.2. подраздел «Подпрограмма «Стимулирование инноваций» раздела 4 Государственной программы «Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий и ведомственной целевой программы государственной программы» дополнить абзацем девятым в следующей редакции: «реализацию стратегии социально-экономического развития г. Мичуринска – наукограда Российской Федерации и способствующие развитию научно-производственного комплекса наукограда, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукограда.»; 1.3. в разделе 6 Государственной программы «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы»: абзац третий изложить в следующей редакции: «Объем финансирования государственной программы за счет средств бюджета области составляет 854055,8 тыс. рублей (12,4%), федерального бюджета – 817481 тыс. рублей (11,9%), местных бюджетов – 3944,4 тыс. рублей.»; в абзаце шестом цифры «5232020,24» и «77,6» заменить цифрами «5230320,24» и «75,7» соответственно. 2. Внести в приложения № 1, 2, 3 к Государственной программе изменения, изложив их в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему постановлению. 3. Внести в приложение № 4 к Государственной программе «Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата» на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма) следующие изменения: 3.1. в Паспорте подпрограммы: в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» цифры «104» и «157790,6» заменить цифрами «102» и «137293,4» соответственно; позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 5360805,9 тыс. руб.: 2014 год – 11750 тыс. руб.; 2015 год – 4417,3 тыс. руб.; 2016 год – 25661,5 тыс. руб.; 2017 год – 2792742,2 тыс. руб.; 2018 год – 985829,7 тыс. руб.; 2019 год – 1034455,2 тыс. руб.; 2020 год – 505950 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: бюджет области – 140893,9 тыс. руб.: 2014 год – 11650 тыс. руб.; 2015 год – 4117,3 тыс. руб.; 2016 год – 25361,5 тыс. руб.; 2017 год – 37830,2 тыс. руб.; 2018 год – 26529,7 тыс. руб.; 2019 год – 34155,2 тыс. руб.; 2020 год – 1250 тыс. руб.; внебюджетные средства – 5219912 тыс. руб.: 2014 год – 100,0 тыс. руб.; 2015 год – 300,0 тыс. руб.; 2016 год – 300,0 тыс. руб.; 2017 год – 2754912,0 тыс. руб.; 2018 год – 959300,0 тыс. руб.; 2019 год – 1000300,0 тыс. руб.; 2020 год – 504700,0 тыс. руб. |
3.2. в абзаце восьмом раздела 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» цифры «157790,6» заменить цифрами «137293,4»; 3.3. в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац первый изложить в следующей редакции: «Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 5360805,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета области – 140893,9 тыс. рублей, внебюджетных средств – 5219912 тыс. рублей.». 4. Внести в приложение № 5 к Государственной программе «Подпрограмма «Стимулирование инноваций» на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма) следующие изменения: 4.1. в Паспорте подпрограммы: в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» цифры «4200», «3500» и «175» заменить цифрами «8500», «5500» и «125» соответственно; позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 79826,5 тыс. руб.: 2014 год – 300 тыс. руб.; 2015 год – 10846,1 тыс. руб.; 2016 год – 6485,4 тыс. руб.; 2017 год – 55795 тыс. руб.; 2018 год – 300 тыс. руб.; 2019 год – 300 тыс. руб.; 2020 год – 5800 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 47845 тыс. руб.: 2017 год – 47845 тыс. руб.; бюджет области – 29681,5 тыс. руб.: 2014 год – 0 тыс. руб.; 2015 год – 10646,1 тыс. руб.; 2016 год – 6385,4 тыс. руб.; 2017 год – 7650 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.; 2020 год – 5000 тыс. руб.; внебюджетные средства – 2300 тыс. руб.: 2014 год – 300,0 тыс. руб.; 2015 год – 200,0 тыс. руб.; 2016 год – 100,0 тыс. руб.; 2017 год – 300,0 тыс. руб.; 2018 год – 300,0 тыс. руб.; 2019 год – 300,0 тыс. руб.; 2020 год – 800,0 тыс. руб. |
4.2. раздел 4 подпрограммы «Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы» дополнить подразделом 4.10 «Мероприятия по реализации стратегии социально-экономического развития г. Мичуринска – наукограда Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукограда, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукограда»; 4.3. в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции: «Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 79826,5 тыс. рублей: в том числе за счет средств федерального бюджета – 47845 тыс. рублей; бюджета области – 29681,5 тыс. рублей, внебюджетных источников – 2300 тыс. рублей.». 5. Внести в приложение № 6 к Государственной программе «Подпрограмма «Совершенствования системы стратегического и программно-целевого планирования» на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма) следующие изменения: 5.1. позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» Паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 4400 тыс. руб. 2016 год – 400 тыс. руб.; 2017 год – 0 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.; 2020 год – 4000 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: бюджет области – 4400 тыс. руб.: 2016 год – 400 тыс. руб.; 2017 год – 0 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.; 2020 год – 4000 тыс. руб. |
5.2. раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета области, федерального бюджета и внебюджетных источников. Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 4400 тыс. рублей: в том числе за счет средств бюджета области – 4400 тыс. рублей. Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы с указанием главных распорядителей бюджетных средств, являющихся ответственным исполнителем и соисполнителем подпрограммы, представлена соответственно в приложениях № 2 и 3 к государственной программе. Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета области уточняются ежегодно при формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период.». 6. Внести в приложение № 7 к Государственной программе «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2020 годы» изменения, изложив его в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 7. Внести в приложение № 8 к Государственной программе «Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального управления» на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма) следующие изменения: 7.1. в Паспорте подпрограммы: в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» цифры «131» заменить цифрами «100»; позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 639202,1 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей): 2014 год – 111180,37 тыс. руб.; 2015 год – 116124,03 тыс. руб.; 2016 год – 82403,7 тыс. руб.; 2017 год – 82443,5 тыс. руб.; 2018 год – 82590,6 тыс. руб.; 2019 год – 23980,2 тыс. руб.; 2020 год – 26002,1 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет – 51684,2 тыс. руб.: 2014 год – 25215,87 тыс. руб.; 2015 год – 22499,93 тыс. руб.; 2016 год – 168,4 тыс. руб.; 2017 год – 950,0 тыс. руб.; 2018 год – 950,0 тыс. руб.; 2019 год – 950,0 тыс. руб.; 2020 год – 950,0 тыс. руб.; бюджет области – 578421,7 тыс. руб.: 2014 год – 81488,5 тыс. руб.; 2015 год – 93093,36 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей); 2016 год – 82061,8 тыс. руб.; 2017 год – 126608,8 тыс. руб.; 2018 год – 77166,6 тыс. руб.; 2019 год – 93929,5 тыс. руб.; 2020 год – 24073,1 тыс. руб.; местный бюджет – 3608,0 тыс. рублей: 2014 год – 3608,0 тыс. руб.; внебюджетные средства – 5488,24 тыс. руб.: 2014 год – 868,0 тыс. руб.; 2015 год – 530,74 тыс. руб.; 2016 год – 173,5 тыс. руб.; 2017 год – 979,0 тыс. руб.; 2018 год – 979,0 тыс. руб.; 2019 год – 979,0 тыс. руб.; 2020 год – 979,0 тыс. руб. |
7.2. в абзаце четырнадцатом раздела 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» цифры «131» заменить цифрами «100»; 7.3. в разделе 6 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзацы второй – пятый изложить в следующей редакции: «Предполагаемый объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 639202,1 тыс. рублей (из них в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей), в том числе: за счет средств федерального бюджета 51684,2 тыс. рублей; за счет средств бюджета области 578421,7 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов 3608 тыс. рублей; за счет внебюджетных средств 5488,24 тыс. рублей.»; 7.4. приложение № 1 «Порядок предоставления и расходования субсидий из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных образований Тамбовской области на софинансирование расходов по организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению; 7.5. в приложении № 2 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Тамбовской области по подпрограмме» к подпрограмме: в графе 7 цифры «68441,6» заменить цифрами «67959,8». 8. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
Глава администрации | |
области | А.В.Никитин |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области |
| от 26.12.2016 № 1525 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к государственной программе Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы |
ПЕРЕЧЕНЬ показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы, подпрограмм государственной программы и их значениях |
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) государственной программы, подпрограммы | Единица измерения | Значения показателей | |||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
Государственная программа Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы | ||||||||||||
Цель 1: создание благоприятного инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса | ||||||||||||
1. | Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте | Проценты | 40,8 | 41,6 | 40,1 | 38,9 | 33,2 | 32,1 | 31,2 | 30,5 | 30,0 | |
2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения области | Проценты | 28,1 | 27,5 | 27,7 | 27,9 | 27,9 | 28,0 | 28,1 | 28,2 | 28,4 | |
3. | Индекс производительности труда | Проценты | 108,6 | 110,3 | 106,9 | 103,7 | 100,8 | 102,2 | 102,9 | 103,5 | 104,0 | |
Цель 2: повышение инновационной активности бизнеса, развитие региональной инновационной системы | ||||||||||||
4. | Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность (технологические, маркетинговые или организационные инновации), в общем числе обследованных организаций | Проценты | 8,5 | 8,8 | 10,1 | 9,3 | 9,7 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 15,2 | |
Цель 3: повышение эффективности государственного управления | ||||||||||||
5. | Уровень удовлетворенности населения Тамбовской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Проценты | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | |
6. | Доля расходов бюджета Тамбовской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Тамбовской области | Проценты | 70,4 | 83,0 | 92,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | |
1. Подпрограмма государственной программы «Улучшение инвестиционного климата» | ||||||||||||
1.1. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | Проценты | 116,7 | 113,5 | 108,0 | 100,1 | 86,3 | 99,6 | 101,1 | 101,8 | 102,0 | |
1.2. | Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека | Руб. | 63614,1 | 85101,9 | 91499,7 | 104871,3 | 107009,1 | 112890,0 | 119713,4 | 128311,6 | 137293,4 | |
Подпрограмма государственной программы «Стимулирование инноваций» | ||||||||||||
2.1. | Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг | Проценты | 4,4 | 3,0 | 4,5 | 6,4 | 6,5 | 8,0 | 10,5 | 13,5 | 17,0 | |
2.2. | Объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг | Млн. руб. | 3468,1 | 2513,1 | 2625 | 2890 | 7200 | 7500 | 7700 | 8000 | 8500 | |
2.3. | Общий объем средств, затраченных на технологические инновации | Млн. руб. | 2865,5 | 1841,8 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | |
2.4. | Количество поданных заявок на выдачу патентов | Ед. | 133 | 132 | 145 | 147 | 118 | 120 | 121 | 123 | 125 | |
3. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование системы стратегического и программно-целевого планирования» | ||||||||||||
3.1. | Степень достижения значения целевых индикаторов государственных программ Тамбовской области | Проценты | Х | 80,0 | 80,0 | 85,0 | 86,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | |
3.2. | Отклонение ключевых фактических показателей развития экономики от прогнозируемых в предыдущем году | Проценты | 5,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,2 | 6,0 | 5,6 | 5,4 | 5,0 | |
4. Подпрограмма государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» | ||||||||||||
4.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (молодых людей в возрасте до 30 лет, некоммерческих организаций), получивших государственную поддержку | Ед. | 466 | 497 | 722 | 480 | 367 | 1584 | 1584 | 1584 | 1596 | |
4.2. | Количество конференций, встреч, конкурсов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Ед. | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
4.3. | Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями | Млн. руб. | 174483,4 | 197124,7 | 221173,9 | 237076,2 | 239438,7 | 256917,7 | 275672,7 | 295796,8 | 317390 | |
4.4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность | Ед. | 28816 | 27861 | 29895 | 32077 | 27940 | 30623 | 32858 | 35256 | 37829 | |
4.5. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы | Ед. | 667 | 760 | 820 | 752 | 288 | 184 | 184 | 184 | 196 | |
4.6. | Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации подпрограммы | Баллы | - | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
4.7. | Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | процентов | - | - | 100 | 98 | 104 | 110 | 118 | 126 | 134 | |
4.8. | Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | процентов | - | - | 100 | 96,9 | 101,9 | 106,9 | 112 | 117,5 | 123,5 | |
4.9. | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | процентов | 11,9 | 12,3 | 11,8 | 12,2 | 12,6 | 13,0 | 13,5 | 13,9 | 14,4 | |
4.10. | годовой объём закупок, товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объёме договоров, заключенных по результатам закупок, в том числе: | процентов | - | - | - | не менее 18 | не менее 18 | не менее 18 | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25 | |
| годовой стоимостной объем договоров, заключённых с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства | процентов | - | - | - | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 15 | не менее 15 | не менее 15 | |
4.11. | Доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта области | процентов | - | - | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | |
4.12. | Доля кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | процентов | 36,9 | 48,0 | 42,1 | 40,0 | не менее 40,0 | не менее 40,0 | не менее 40,0 | не менее 40,0 | не менее 40,0 | |
4.13. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 1 тыс. человек населения | единиц | 32,1 | 29,2 | 29,9 | 30,2 | 32,6 | 35,2 | 38,1 | 41,1 | 44,4 | |
4.14. | Доля средств, направляемая на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофилных муниципальных образованиях, в общем объёме финансового обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за счёт средств федерального бюджета | процентов | - | - | - | - | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 10 | |
4.15. | Исполнение расходных обязательств за счёт субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы | процентов | - | - | 89,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
5. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование государственного и муниципального управления» | ||||||||||||
5.1. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) | Проценты | 63 | 73 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
5.2. | Количество созданных МФЦ (нарастающим итогом) | Ед. | 8 | 16 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
5.3. | Количество «окон», созданных в системе МФЦ (нарастающим итогом) | Ед. | 137 | 324 | 420 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | |
5.4. | Количество территориально обособленных структурных подразделений (далее – ТОСП), созданных на базе сельсоветов (нарастающим итогом) | Ед. | - | 111 | 146 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
5.5. | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в государственный (муниципальный) орган Российской Федерации | Мин. | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
5.6. | Доля получателей государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Тамбовском областном государственном учреждении «Много-функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Проценты | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
5.7. | Количество разработанных и внедренных в практику деятельности исполнительных органов государственной власти области, и (или) размещенных в средствах массовой информации методологических и информационных материалов, направленных на методологическое, информационное и научно-методическое обеспечение организации прохождения государственной гражданской службы, популяризацию института государственной гражданской службы, внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности, мотивации государственных гражданских служащих области и обеспечение условий для повышения результативности их профессиональной служебной деятельности | Ед. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
5.8. | Число государственных гражданских служащих области, принявших участие в освоении инновационных программ повышения квалификации и переподготовки | Чел. | 250 | 250 | 280 | 290 | 363 | 209 | 163 | 177 | 350 | |
5.9. | Число государственных гражданских служащих области, получивших дополнительное профессиональное образование | Чел. | 290 | 300 | 300 | 290 | 365 | 249 | 178 | 227 | 400 | |
5.10. | Количество лиц, ежегодно назначаемых на должности из резерва управленческих кадров | Чел. | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
5.11. | Количество специалистов, ежегодно направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | Чел. | 28 | 29 | 30 | 28 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
5.12. | Количество ежегодно награждаемых государственными наградами Российской Федерации и наградами Тамбовской области | Чел., коллекти-вов | 74 | 124 | 125 | 60 | 55 | 100 | 45 | 100 | 100 | |
Первый зам. главы администрации | | |
области | А.Н.Ганов | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| к постановлению администрации области |
| от 26.12.2016 № 1525 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к государственной программе Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы |
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий государственной программы Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы |
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч. | ||||||||
наименование | единица измерения | значение (по годам реализации мероприятия) | по годам, всего | федеральный бюджет | бюджет Тамбовской области | местный бюджет | внебюджетные средства |
| ||||
1. Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата» | ||||||||||||
1.1. | Мероприятия по созданию институциональных условий и инфраструктуры для улучшения инвестиционного климата: | Управление экономической политики администрации области, управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области, органы исполнительной власти области (в соответствии с отраслевой компетенцией), исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе | Количество мероприятий | Ед. | 2014 | 3 | 650 | 0 | 550 | 0 | 100 |
|
2015 | 5 | 1317,3 | 0 | 1017,3 | 0 | 300 |
| |||||
2016 | 4 | 2586,5 | 0 | 2286,5 | 0 | 300 |
| |||||
2017 | 6 | 2756742,2 | 0 | 1830,2 | 0 | 2754912 |
| |||||
2018 | 7 | 960647,2 | 0 | 1347,2 | 0 | 959300 |
| |||||
2019 | 7 | 1002130,2 | 0 | 1830,2 | 0 | 1000300 |
| |||||
2020 | 7 | 505950 | 0 | 1250 | 0 | 504700 |
| |||||
1.1.1. | периодическая актуализация и наполнение двуязычного интернет-ресурса "Инвестиционный паспорт Тамбовской области" | Управление экономической политики администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе | Модернизация ресурса | Ед. | 2014 | 1 | 50 | - | 50 | - | - |
|
2015 | - | 0 | - | - | - | - |
| |||||
2016 | - | 0 | - | - | - | - |
| |||||
2017 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| |||||
2018 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| |||||
2019 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| |||||
2020 | 2 | 100 | - | 100 | - | - |
| |||||
1.1.2. | периодическое издание информационной брошюры об инвестиционном и социально-экономическом развитии Тамбовской области | Управление экономической политики администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе | Количество наименований изданий | Шт. | 2014 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|
2015 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| |||||
2016 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| |||||
2017 | 1 | 120 | - | 120 | - | - |
| |||||
2018 | 1 | 120 | - | 120 | - | - |
| |||||
2019 | 1 | 130 | - | 130 | - | - |
| |||||
2020 | 1 | 50 | - | 50 | - | - |
| |||||
1.1.3. | разработка и сопровождение единой информационной системы по сбору актуализированных показателей по региональным инвестиционным площадкам | Управление экономической политики администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе | Наличие системы | Ед. | 2014 | - | - | - | - | - | - |
|
2015 | - | - | - | - | - | - |
| |||||
2016 | - | 0 | - | 0 | - | - |
| |||||
2017 | 1 | 50 | - | 50 | - | - |
| |||||
2018 | 1 | 60 | - | 60 | - | - |
| |||||
2019 | 1 | 70 | - | 70 | - | - |
| |||||
2020 | - | - | - | - | - | - |
| |||||
1.1.4. | поддержание и обновление международных и национальных рейтингов Тамбовской области (рейтинг инвестиционной привлекательности регионов, кредитный рейтинг и др.) | Управление экономической политики администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе | Число рейтингов | Ед. | 2014 | 1 | 500 | - | 500 | - | - |
|
2015 | 1 | 496,3 | - | 496,3 | - | - |
| |||||
2016 | 1 | 500,3 | - | 500,3 | - | - |
| |||||
2017 | 1 | 550 | - | 550 | - | - |
| |||||
2018 | 1 | 550 | - | 550 | - | - |
| |||||
2019 | 1 | 550 | - | 550 | - | - |
| |||||
2020 | 1 | 500 | - | 500 | - | - |
| |||||
1.1.5. | организация (участие) в инвестиционных конгрессах, совещаниях и семинарах по улучшению инвестиционного климата и актуальным проблемам социально-экономического развития. Размещение и продвижение информации об инвестиционных проектах, инвестиционных предложениях Тамбовской области в сети Интернет для привлечения российских и иностранных инвестиций | Управление экономической политики администрации области, управление пресс-службы и информации администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе | Количество семинаров/Количество материалов | Ед. | 2014 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|
2015 | 3 | 250 | - | 250 | - | - |
| |||||
2016 | 2/75 | 1136,2 | - | 1136,2 | - | - |
| |||||
2017 | 4 | 410,2 | - | 410,2 | - | - |
| |||||
2018 | 3 | 217,2 | - | 217,2 | - | - |
| |||||
2019 | 4 | 380,2 | - | 380,2 | - | - |
| |||||
2020 | 2 | 300 | - | 300 | - | - |
| |||||
1.1.6. | создание территории опережающего социально-экономического развития на территории монопрофильного муниципального образования г. Котовск | Управление экономической политики администрации области, хозяйствующие субъекты, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе | Количество созданных новых рабочих мест | Чел. | 2014 | - | 0 | - | - | - | - |
|
2015 | - | 0 | - | - | - | - |
| |||||
2016 | - | 0 | - | - | - | - |
| |||||
2017 | 465 | 2754612 | - | - | - | 2754612 |
| |||||
2018 | 206 | 959000 | - | - | - | 959000 |
| |||||
2019 | 100 | 1000000 | - | - | - | 1000000 |
| |||||
2020 | 75 | 504400 | - | - | - | 504400 |
| |||||
1.1.7. | организация конкурсов, направленных на формирование благоприятного инвестиционного климата, выставок (в том числе выставок-ярмарок), деловых центров по обсуждению актуальных проблем повышения инвестиционной привлекательности региона | Управление экономической политики администрации области, управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе, хозяйствующие субъекты | Количество организованных конкурсов, выставок и деловых центров | Ед. | 2014 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|
2015 | 1 | 571 | 0 | 271 | 0 | 300 |
| |||||
2016 | 1 | 950 | 0 | 650 | 0 | 300 |
| |||||
2017 | 1 | 1000 | 0 | 700 | 0 | 300 |
| |||||
2018 | 1 | 700 | 0 | 400 | 0 | 300 |
| |||||
2019 | 1 | 1000 | 0 | 700 | 0 | 300 |
| |||||
2020 | 1 | 600 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| |||||
1.2. | Развитие международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей | Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области, управление экономической политики администрации области, управление делами администрации области | Рост стоимостного объема внешнеторгового оборота (ВТО) области | млн. долларов США | 2014 | 405 | 11100 | - | 11100 | - | - |
|
2015 | 415 | 3100 | - | 3100 | - | - |
| |||||
2016 | 229,6 | 23075 | - | 23075 | - | - |
| |||||
2017 | 235,7 | 36000 | - | 36000 | - | - |
| |||||
2018 | 240,4 | 25182,5 | - | 25182,5 | - | - |
| |||||
2019 | 244,8 | 32325 | - | 32325 | - | - |
| |||||
Рост стоимостных объемов экспорта области | млн. долларов США | 2014 | 60 | | | | | |
| |||
2015 | 55 | | | | | | ||||||
2016 | 60,8 | | | | | |
| |||||
2017 | 61,5 | | | | | |
| |||||
2018 | 62,5 | | | | | |
| |||||
2019 | 63,2 | | | | | |
| |||||
| ИТОГО по подпрограмме | | | | 2014 | | 11750 | 0 | 11650 | 0 | 100 |
|
2015 | | 4417,3 | 0 | 4117,3 | 0 | 300 |
| |||||
2016 | | 25661,5 | 0 | 25361,5 | 0 | 300 |
| |||||
2017 | | 2792742,2 | 0 | 37830,2 | 0 | 2754912 |
| |||||
2018 | | 985829,7 | 0 | 26529,7 | 0 | 959300 |
| |||||
2019 | | 1034455,2 | 0 | 34155,2 | 0 | 1000300 |
| |||||
2020 | | 505950 | 0 | 1250 | 0 | 504700 |
| |||||
2. Подпрограмма «Стимулирование инноваций» | ||||||||||||
2.1. | Мероприятия по формированию условий и инфраструктуры для активизации инновационной деятельности, переподготовке кадров: | Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области, управление экономической политики администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе | Число мероприятий (проектов) | Ед. | 2014 | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
|
2015 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| |||||
2016 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| |||||
2017 | 4 | 800 | 0 | 500 | 0 | 300 |
| |||||
2018 | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| |||||
2019 | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| |||||
2020 | 7 | 5800 | 0 | 5000 | 0 | 800 |
| |||||
2.1.1. | формирование и развитие региональной инфраструктуры поддержки инновационной деятельности. Формирования консалтинговой, технологической и производственной бизнес – среды для инновационной деятельности | Управление экономической политики администрации области | Число объектов | Ед. | 2014 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|
2015 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| |||||
2016 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| |||||
2017 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| |||||
2018 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| |||||
2019 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| |||||
2020 | 1 | 3500 | - | 3000 | - | 500 |
| |||||
2.1.2. | подготовка и проведение курсов, школ-семинаров и конкурсов в целях повышения квалификации кадров и привлечения молодых ученых, аспирантов и студентов к инновационной деятельности по приоритетным направлениям развития региона | Управление образования и науки области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе | Число мероприятий | Ед. | 2014 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
|
2015 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| |||||
2016 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| |||||
2017 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| |||||
2018 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| |||||
2019 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| |||||
2020 | 2 | 500 | - | 500 | - | 0 |
| |||||
2.1.3. | создание Интернет-портала "Инновации в Тамбовской области" | Управление экономической политики администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе | Число обновлений | Ед. | 2014 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
|
2015 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| |||||
2016 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| |||||
2017 | 1 | 50 | - | 50 | - | 0 |
| |||||
2018 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| |||||
2019 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| |||||
2020 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| |||||
2.1.4. | организация размещения в средствах массовой информации информационно-аналитических материалов, направленных на повышение имиджа субъектов инновационной деятельности, информации о формах государственной поддержки научной и инновационной деятельности, в т. ч. инновационных кластеров и технологической платформы | Управление экономической политики администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе | Число публикаций | Ед. | 2014 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
|
2015 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| |||||
2016 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| |||||
2017 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| |||||
2018 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| |||||
2019 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| |||||
2020 | 4 | 1000 | - | 1000 | - | 0 |
| |||||
2.1.5. | организация выставок, экспозиций по тематике инновационной деятельности, в т. ч. развития инновационных кластеров и технологической платформы | Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области, управление экономической политики администрации области | Число мероприятий | Ед. | 2014 | 1 | 200 | - | - | - | 200 |
|
2015 | 1 | 100 | - | 0 | - | 100 |
| |||||
2016 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| |||||
2017 | 1 | 500 | - | 300 | - | 200 |
| |||||
2018 | 1 | 200 | - | 0 | - | 200 |
| |||||
2019 | 1 | 200 | - | 0 | - | 200 |
| |||||
2020 | 1 | 500 | - | 300 | - | 200 |
| |||||
2.1.6. | организация и участие в семинарах, научно-практических конференциях и форумах по вопросам развития инновационной деятельности, в т. ч. развития инновационных кластеров и технологической платформы | Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области, управление экономической политики администрации области | Число мероприятий | Ед. | 2014 | 1 | 100 | - | - | - | 100 |
|
2015 | 1 | 100 | - | 0 | - | 100 |
| |||||
2016 | 0 | 100 | - | 0 | - | 100 |
| |||||
2017 | 2 | 250 | - | 150 | - | 100 |
| |||||
2018 | 1 | 100 | - | 0 | - | 100 |
| |||||
2019 | 1 | 100 | - | 0 | - | 100 |
| |||||
2020 | 3 | 300 | - | 200 | - | 100 |
| |||||
2.2. | Обеспечение реализации подпрограммы | Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области | Штатная численность | Ед. | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2015 | 20 | 10646,1 | 0 | 10646,1 | 0 | 0 |
| |||||
2016 | 20 | 6385,4 | 0 | 6385,4 | 0 | 0 |
| |||||
2017 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
2018 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
2019 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
2020 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
2.3. | Мероприятия по реализации стратегии социально-экономического развития г. Мичуринска-наукограда Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукограда, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукограда | Управление экономической политики администрации области, администрация г. Мичуринска | Общий объем товаров (выполненных работ, оказанных услуг), произведенных научно-производственным комплексом наукограда, в общем объеме произведенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по наукограду, за исключением организаций, образующих инфраструктуру наукограда | Процентов | 2017 | 68 | 54995 | 47845 | 7150 | 0 | 0 | |
| ИТОГО по подпрограмме | | | | 2014 | | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
|
2015 | | 10846,1 | 0 | 10646,1 | 0 | 200 |
| |||||
2016 | | 6485,4 | 0 | 6385,4 | 0 | 100 |
| |||||
2017 | | 55795 | 47845 | 7650 | 0 | 300 |
| |||||
2018 | | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| |||||
2019 | | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| |||||
2020 | | 5800 | 0 | 5000 | 0 | 800 |
| |||||
3. Подпрограмма «Совершенствование системы стратегического и программно-целевого планирования» | ||||||||||||
3.1. | Научно-аналитическое обеспечение развития стратегического планирования, прогнозирования и реализации региональной государственной социально-экономической политики: | Управление экономической политики администрации области; управление по развитию промышленности и предпринимательства области; исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе | Количество научно-аналитических отчетов | Ед. | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| |||||
2016 | 4 | 400 | 0 | 400 | - | - |
| |||||
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| |||||
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| |||||
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| |||||
2020 | 1 | 3000 | 0 | 3000 | - | - |
| |||||
3.1.1. | разработка предложений и документации по совершенствованию реализации региональной государственной экономической политики. Научно-аналитическое обеспечение развития стратегического планирования и прогнозирования | Управление экономической политики администрации области; управление по развитию промышленности и предпринимательства области; исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе | Количество завершенных исследований и разработок | Ед. | 2014 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
|
2015 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| |||||
2016 | 4 | 400 | - | 400 | - | - |
| |||||
2017 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| |||||
2018 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| |||||
2019 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| |||||
2020 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| |||||
3.1.2. | разработка предложений по совершенствованию реализации региональной государственной политики в социальной сфере | Управление экономической политики администрации области; исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе | Количество завершенных исследований и разработок | Ед. | 2014 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
|
2015 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| |||||
2016 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| |||||
2017 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| |||||
2018 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| |||||
2019 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| |||||
2020 | 1 | 3000 | - | 3000 | - | - |
| |||||
3.1.3. | разработка документов государственного стратегического планирования Тамбовской области | Управление экономической политики администрации области, финансовое управление области | Количество разработанных документов | Ед. | 2014 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|
2015 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| |||||
2016 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| |||||
2017 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| |||||
2018 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| |||||
2019 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| |||||
2020 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| |||||
3.2. | Расходы на организационное и информационное обеспечение работ, направленных на повышение конкурентоспособности экономики региона (обучение по направлениям реализации подпрограммы) | Управление экономической политики администрации области | Количество мероприятий | Ед. | 2014 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|
2015 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| |||||
2016 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| |||||
2017 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| |||||
2018 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| |||||
2019 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
| |||||
2020 | 1 | 1000 | - | 1000 | - |