АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
30.11.2016 | г. Тамбов | № 1380 |
О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013-2020 годы |
В целях эффективного использования бюджетных средств администрация области постановляет: 1. Внести в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013-2020 годы, утвержденную постановлением администрации области от 21.11.2012 № 1443 (в редакции от 09.11.2016), (далее – Госпрограмма) следующие изменения: в паспорте Госпрограммы: позицию «Программно-целевые инструменты Государственной программы» дополнить абзацем следующего содержания: «ведомственная целевая программа «Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных»; в позиции «Целевые индикаторы и показатели Государственной программы, их значения на последний год реализации»: цифры «101,1» заменить цифрами «106,5»; цифры «100,1» заменить цифрами «106,0»; цифры «103,2» заменить цифрами «107,0»; цифры «97142,2» заменить цифрами «83458,7»; цифры «115,0» заменить цифрами «112,0»; цифры «112,0» заменить цифрами «100,1»; цифры «29500,0» заменить цифрами «33850,0»; позицию «Объемы и источники финансирования Государственной программы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования Государственной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы в 2013-2020 годах составит – 181045,7745 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 36615,7901 млн. рублей: 2013 год – 4923,6843 млн. рублей; 2014 год – 5524,7305 млн. рублей; 2015 год – 5094,4366 млн. рублей; 2016 год – 4525,9410 млн. рублей; 2017 год – 4027,7888 млн. рублей; 2018 год – 4291,2730 млн. рублей; 2019 год – 3905,3326 млн. рублей; 2020 год – 4322,6034 млн. рублей; за счет средств бюджета Тамбовской области – 21772,9290 млн. рублей: 2013 год – 3362,7991 млн. рублей; 2014 год – 2886,9760 млн. рублей; 2015 год – 2671,0373 млн. рублей; 2016 год – 1949,9371 млн. рублей; 2017 год – 3023,5995 млн. рублей; 2018 год – 2410,3377 млн. рублей; 2019 год – 2546,7798 млн. рублей; 2020 год – 2921,4624 млн. рублей; из них в рамках лимитов ОАИП – 2327,2746 млн. рублей: 2014 год – 437,5696 млн. рублей; 2015 год – 333,9609 млн. рублей; 2016 год – 294,2896 млн. рублей; 2017 год – 280,2450 млн. рублей; 2018 год – 137,9460 млн. рублей; 2019 год – 273,6175 млн. рублей; 2020 год – 569,6460 млн. рублей; за счет средств местного бюджета – 24,9800 млн. рублей: 2013 год – 2,9949 млн. рублей; 2014 год – 1,9102 млн. рублей; 2015 год – 2,1486 млн. рублей; 2016 год – 5,3423 млн. рублей; 2017 год – 2,7059 млн. рублей; 2018 год – 2,6670 млн. рублей; 2019 год – 3,1790 млн. рублей; 2020 год – 4,0320 млн. рублей; за счет средств внебюджетных источников – 122632,0755 млн. рублей: 2013 год – 10593,8197 млн. рублей; 2014 год – 9216,4916 млн. рублей; 2015 год – 12457,5122 млн. рублей; 2016 год – 19368,0146 млн. рублей; 2017 год – 19082,6482 млн. рублей; 2018 год – 18567,3072 млн. рублей; 2019 год – 16354,9417 млн. рублей; 2020 год – 16991,3403 млн. рублей; общий объем финансирования – 181045,7745 млн. рублей, в том числе: 2013 год – 18883,2980 млн. рублей; 2014 год – 17630,1083 млн. рублей; 2015 год – 20225,1347 млн. рублей; 2016 год – 25849,2350 млн. рублей; 2017 год – 26136,7424 млн. рублей; 2018 год – 25271,5849 млн. рублей; 2019 год – 22810,2331 млн. рублей; 2020 год – 24239,4381 млн. рублей |
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Государственной программы»: в абзаце сто двадцать третьем цифры «200000,0» заменить цифрами «194410,3», цифры «3,6» заменить цифрами «3,5»; в абзаце сто двадцать четвертом цифры «110537,0» заменить цифрами «119326,3», цифры «3,3» заменить цифрами «3,5»; в абзаце сто двадцать пятом цифры «89463,0» заменить цифрами «75084,0», цифры «4,0» заменить цифрами «3,4»; в абзаце сто двадцать седьмом цифры «29500» заменить цифрами «33850», цифры «1,9» заменить цифрами «2,1»; раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы» изложить в следующей редакции: «6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы При определении объемов финансирования Государственной программы учитывались условия и тенденции развития сельского хозяйства за последние 10 – 15 лет и прогноз до 2020 года по следующим параметрам: объем производства; себестоимость продукции и ее структура; цена реализации; уровень рентабельности; необходимость синхронизации мер стимулирования производства продукции с развитием ее переработки и реализации (агропродовольственная цепочка по основным продуктам). Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы в 2013-2020 годах составит – 181045,7745 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 36615,7901 млн. рублей: 2013 год – 4923,6843 млн. рублей; 2014 год – 5524,7305 млн. рублей; 2015 год – 5094,4366 млн. рублей; 2016 год – 4525,9410 млн. рублей; 2017 год – 4027,7888 млн. рублей; 2018 год – 4291,2730 млн. рублей; 2019 год – 3905,3326 млн. рублей; 2020 год – 4322,6034 млн. рублей; за счет средств бюджета Тамбовской области – 21772,9290 млн. рублей: 2013 год – 3362,7991 млн. рублей; 2014 год – 2886,9760 млн. рублей; 2015 год – 2671,0373 млн. рублей; 2016 год – 1949,9371 млн. рублей; 2017 год – 3023,5995 млн. рублей; 2018 год – 2410,3377 млн. рублей; 2019 год – 2546,7798 млн. рублей; 2020 год – 2921,4624 млн. рублей; из них в рамках лимитов ОАИП – 2327,2746 млн. рублей: 2014 год – 437,5696 млн. рублей; 2015 год – 333,9609 млн. рублей; 2016 год – 294,2896 млн. рублей; 2017 год – 280,2450 млн. рублей; 2018 год – 137,9460 млн. рублей; 2019 год – 273,6175 млн. рублей; 2020 год – 569,6460 млн. рублей; за счет средств местного бюджета – 24,9800 млн. рублей: 2013 год – 2,9949 млн. рублей; 2014 год – 1,9102 млн. рублей; 2015 год – 2,1486 млн. рублей; 2016 год – 5,3423 млн. рублей; 2017 год – 2,7059 млн. рублей; 2018 год – 2,6670 млн. рублей; 2019 год – 3,1790 млн. рублей; 2020 год – 4,0320 млн. рублей; за счет средств внебюджетных источников – 122632,0755 млн. рублей: 2013 год – 10593,8197 млн. рублей; 2014 год – 9216,4916 млн. рублей; 2015 год – 12457,5122 млн. рублей; 2016 год – 19368,0146 млн. рублей; 2017 год – 19082,6482 млн. рублей; 2018 год – 18567,3072 млн. рублей; 2019 год – 16354,9417 млн. рублей; 2020 год – 16991,3403 млн. рублей; общий объем финансирования – 181045,7745 млн. рублей, в том числе: 2013 год – 18883,2980 млн. рублей; 2014 год – 17630,1083 млн. рублей; 2015 год – 20225,1347 млн. рублей; 2016 год – 25849,2350 млн. рублей; 2017 год – 26136,7424 млн. рублей; 2018 год – 25271,5849 млн. рублей; 2019 год – 22810,2331 млн. рублей; 2020 год – 24239,4381 млн. рублей. Ресурсное обеспечение мероприятий Государственной программы корректируется в течение периода ее действия с учетом ежегодного утверждения бюджета Тамбовской области и средств, привлеченных из других источников.». 2. Внести в приложения № 1 – 3 к Госпрограмме изменения, изложив их в редакции согласно приложениям № 1 – 3 к настоящему постановлению. 3. Внести в приложение № 5 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» (далее – подпрограмма) следующие изменения: в паспорте подпрограммы: позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: зерна и зернобобовых культур – 3700,0 тыс. тонн; сахарной свеклы – 5200,0 тыс. тонн; картофеля – 550,0 тыс. тонн; подсолнечника – 660,0 тыс. тонн; овощей – 146,0 тыс. тонн; плодов и ягод – 60,0 тыс. тонн; площадь закладки многолетних насаждений – 650,0 га; доля площади, засеиваемая элитными семенами, в общей площади посевов – 3,3% в 2015 году (на период 2016-2020 гг. показатель включен в подпрограмму «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»); ввод в сельскохозяйственный оборот залежных и неиспользуемых земель – 138,3 тыс. га; темп роста объемов внесения минеральных удобрений на 1 га пашни в действующем веществе в среднем по культурам – 106,0%; производство: муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них – 450,0 тыс. тонн; крупы – 7,8 тыс. тонн; хлебобулочных изделий (диетических и обогащенных микронутриентами) – 800 тонн; масла подсолнечного нерафинированного и его фракций – 165 тыс. тонн; сахара-песка, всего – 830 тыс. тонн; в том числе сахара белого свекловичного в твердом состоянии – 770 тыс. тонн; плодоовощных консервов – 24,0 млн. усл. банок; спирта этилового – 3600 тыс. дкл.; доля области в общероссийском производстве, %: зерна – 3,2; сахарной свеклы – 12,7; картофеля – 1,9; муки – 3,6; крупы – 0,6; хлебобулочных изделий (диетических и обогащенных микронутриентами) – 0,3; масла подсолнечного – 5,0; сахара свекловичного – 14,3; плодоовощных консервов – 0,21; обеспечение населения области продуктами питания за счет собственного производства, %: хлебобулочными изделиями (диетическими и обогащенными микронутриентами) – 2,2; картофелем – 545; овощами – 111; фруктами и ягодами – 59; маслом растительным – 1361; сахаром – 2445 |
в позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы»: цифры «22754,6346» заменить цифрами «22752,6347»; цифры «4618,5441» заменить цифрами «4616,5442»; цифры «670,8852» заменить цифрами «668,8852»; в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые результаты подпрограммы»: в абзаце тридцать шестом цифры «3,3» заменить цифрами «3,5»; в абзаце тридцать седьмом цифры «1,9» заменить цифрами «2,0»; в абзаце тридцать восьмом цифры «11,5» заменить цифрами «12,1»; абзац тридцать девятый исключить; в абзаце сороковом цифры «33,1» заменить цифрами «20,4»; абзац сорок первый изложить в следующей редакции: «обеспечить стабильное производство картофеля и овощей на уровне 550 и 146 тыс. тонн соответственно за счет увеличения доли сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств в структуре производства;»; в абзаце сорок втором цифры «1,5» заменить цифрами «1,6»; в абзаце сорок третьем цифры «1,8» заменить цифрами «2,0»; в абзаце сорок четвертом цифры «58,8» заменить цифрами «52,9»; в абзаце сорок шестом цифры «2,4» заменить цифрами «1,8», цифры «2,3» заменить цифрами «1,9»; в абзаце сорок девятом цифры «3,0» заменить цифрами «3,2»; в абзаце пятидесятом цифры «11,7» заменить цифрами «12,7»; в абзаце пятьдесят втором цифры «4,0» заменить цифрами «3,6»; в абзаце пятьдесят четвертом цифры «5,2» заменить цифрами «5,0»; в абзаце пятьдесят пятом цифры «17,8» заменить цифрами «14,3»; абзац пятьдесят шестой изложить в следующей редакции: «плодоовощных консервов – составит 0,21% за счет роста общероссийского производства;»; в абзаце пятьдесят девятом цифры «713» заменить цифрами «545»; в абзаце шестьдесят первом цифры «56» заменить цифрами «59»; в абзаце шестьдесят втором цифры «1403» заменить цифрами «1361»; в абзаце шестьдесят третьем цифры «3396» заменить цифрами «2445»; в разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»: в абзаце втором цифры «22754,6346» заменить цифрами «22752,6347»; в абзаце двенадцатом цифры «4618,5441» заменить цифрами «4616,5442»; в абзаце шестнадцатом цифры «670,8852» заменить цифрами «668,8852»; 4. Внести в приложение № 9 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» (далее – подпрограмма) следующие изменения: в паспорте подпрограммы: позицию «Программно-целевые инструменты подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания: «ведомственная целевая программа «Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных»; позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) – 560,0 тыс. тонн; прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке – 260 тыс. тонн; производство молока в хозяйствах всех категорий – 218,0 тыс. тонн в 2015 году (на период 2016-2020 гг. показатель включен в подпрограмму «Развитие молочного скотоводства»); производство яиц – 223,5 млн. шт. производство мяса скота и птицы (в убойном весе) – 500,0 тыс. тонн; производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) – 15,0 тыс. тонн; производство сыров и сырных продуктов – 14,7 тыс. тонн; производство масла сливочного – 1600,0 тонн; доля области в общероссийском производстве: скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) – 3,9%; молока – 0,7%; сыров и сырных продуктов – 2,8%; масла сливочного – 0,6%; обеспеченность населения области продуктами питания за счет собственного производства: мясом скота и птицы – 5,2 раза; молоком – 64%; яйцом – 85%; выявляемость возбудителя африканской чумы свиней на территории Тамбовской области (процент положительных проб от общего количества исследований) – нет |
в позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы»: цифры «7822,2981» заменить цифрами «7832,2192»; цифры «385,8120» заменить цифрами «395,7331»; в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»: в абзаце четырнадцатом цифры «580,0» заменить цифрами «560,0», цифры «2,8» заменить цифрами «2,7»; в абзаце пятнадцатом цифры «270,0» заменить цифрами «260,0»; абзац шестнадцатый исключить; абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: «снижение темпов падения производства молока и яиц (по причине сокращения сельскохозяйственной активности в секторе личных подсобных хозяйств) за счет повышения финансово-экономической эффективности функционирования сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность в сфере молочного скотоводства и птицеводства яичного направления, увеличения доли сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств в структуре производства за счет реализации инвестиционных проектов в данных подотраслях;»; в абзаце восемнадцатом цифры «550,0» заменить цифрами «500,0», цифры «6,2» заменить цифрами «5,7»; в абзаце двадцать первом цифры «15,0» заменить цифрами «14,7»; в абзаце двадцать втором цифры «1650,0» заменить цифрами «1600,0»; в абзаце двадцать четвертом цифры «4,0» заменить цифрами «3,9»; в абзаце двадцать седьмом цифры «0,7» заменить цифрами «0,6»; в абзаце двадцать девятом цифры «536» заменить цифрами «518»; абзац тридцатый изложить в следующей редакции: «молоком – на уровне свыше 60,0%;»; в абзаце тридцать первом цифры «63» заменить цифрами «85»; таблицу 2 изложить в следующей редакции: «Расчет эффективности расходования бюджетных средств за годы реализации подпрограммы |
Годы | Стоимость валовой продукции животноводства в фактических ценах, млн. руб. | Ежегодный прирост стоимости валовой продукции животноводства, млн. руб. | Финансирование мероприятий подпрограммы, млн. руб. | Показатель эффективности, % |
2012 | 21751,4 | - | - | - |
2013 | 26659,5 | 4908,1 | 2902,2013 | 169,1 |
2014 | 40213,4 | 13553,9 | 4450,8390 | 304,5 |
2015 | 44704,9 | 4491,5 | 3337,0605 | 134,6 |
2016 | 48800,0 | 4095,1 | 1857,5010 | 220,5 |
2017 | 54200,0 | 5400 | 2278,0286 | 237,0 |
2018 | 60100,0 | 5900 | 1817,4200 | 324,6 |
2019 | 66200,0 | 6100 | 1608,7200 | 379,2 |
2020 | 75084,0 | 8884 | 1450,8100 | 612,3 |
2013-2020 гг. (всего) | Х | 53332,6 | 19702,5804 | 270,7 |
в абзаце тридцать третьем цифры «343,8» заменить цифрами «270,7»; в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»: в абзаце втором цифры «42281,5367» заменить цифрами «42291,4578»; в абзаце шестом цифры «3029,0799» заменить цифрами «3039,0010»; в абзаце двадцатом цифры «7822,2981» заменить цифрами «7832,2192»; в абзаце двадцать четвертом цифры «385,8120» заменить цифрами «395,7331». 5. Внести в приложение № 18 к Госпрограмме «Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» (далее – подпрограмма) следующие изменения: в паспорте подпрограммы: позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции: |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации | Объемы реализации производителями сельскохозяйственной техники новой энергоэффективной и энергосберегающей техники сельскохозяйственным товаропроизводителям: тракторы – 2232 единицы; зерноуборочные комбайны – 869 единиц; кормоуборочные комбайны – 55 единиц; количество реализованных инновационных проектов – 1 единица; рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве – 33,2% к 2010 году; удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии – 11,5%; доля муниципальных органов управления агропромышленного комплекса, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России – 100,0%; количество созданных предприятий по переработке органических отходов на основе биогазовой технологии – 1 единица |
в позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы»: цифры «78907,7154» заменить цифрами «78902,3154»; цифры «78268,6» заменить цифрами «78263,2»; цифры «15519,4» заменить цифрами «15514,0»; в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» в абзаце восьмом цифры «2299» заменить цифрами «2232», цифры «124» заменить цифрами «55»; в разделе 4 «Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы»: подраздел «Выполнение функций, осуществляемых администрацией области и Тамбовским областным государственным унитарным предприятием «Тамбовская управляющая компания»: дополнить абзацем следующего содержания: «Кроме того, комитетом по управлению имуществом области реализуется мероприятие по взносу в уставный фонд ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» для увеличения уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Сады Мичурина» для целей, связанных с организацией и развитием сельскохозяйственной деятельности в сфере садоводства.»; в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»: в абзаце первом цифры «78268,6» заменить цифрами «78263,2»; абзац восьмой изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования мероприятий по выполнению функций, осуществляемых администрацией области и ТОГУП «Тамбовская управляющая компания», по которым ответственным исполнителем выступает управление сельского хозяйства области в 2013-2020 годах составит за счет средств бюджета Тамбовской области – 126,0 млн. рублей; по которым ответственным исполнителем выступает комитет по управлению имуществом области в 2013-2020 годах составит за счет средств бюджета Тамбовской области – 30,0 млн. рублей.»; в абзаце тринадцатом цифры «110» заменить цифрами «80,0», цифры «19,4» заменить цифрами «14,0». 6. Внести в приложение № 21 к Госпрограмме «Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (далее – подпрограмма) следующие изменения: в паспорте подпрограммы: в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации»: цифры «0,555» заменить цифрами «0,455»; цифры «0,236» заменить цифрами «0,225»; позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2014-2020 годах составит – 11180,9 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 4845,4 млн. рублей: 2014 год – 276,6 млн. рублей; 2015 год – 492,7 млн. рублей; 2016 год – 351,1 млн. рублей; 2017 год – 829,1 млн. рублей; 2018 год – 726,6 млн. рублей; 2019 год – 908,1 млн. рублей; 2020 год – 1261,2 млн. рублей; за счет средств бюджета Тамбовской области – 5148,5 млн. рублей: 2014 год – 402,5 млн. рублей; 2015 год – 573,1 млн. рублей; 2016 год – 471,4 млн. рублей; 2017 год – 781,6 млн. рублей; 2018 год – 726,0 млн. рублей; 2019 год – 912,4 млн. рублей; 2020 год – 1281,4 млн. рублей; из них в рамках лимитов ОАИП – 2167,7 млн. рублей: 2014 год – 296,2 млн. рублей; 2015 год – 318,4 млн. рублей; 2016 год – 291,6 млн. рублей; 2017 год – 280,2 млн. рублей; 2018 год – 137,9 млн. рублей; 2019 год – 273,6 млн. рублей; 2020 год – 569,6 млн. рублей; за счет средств местного бюджета – 22,0 млн. рублей: 2014 год – 1,8 млн. рублей; 2015 год – 2,1 млн. рублей; 2016 год – 5,3 млн. рублей; 2017 год – 2,7 млн. рублей; 2018 год – 2,7 млн. рублей; 2019 год – 3,2 млн. рублей; 2020 год – 4,0 млн. рублей; за счет средств внебюджетных источников – 1165,2 млн. рублей: 2014 год – 208,4 млн. рублей; 2015 год – 130,3 млн. рублей; 2016 год – 98,2 млн. рублей; 2017 год – 152,5 млн. рублей; 2018 год – 170,7 млн. рублей; 2019 год – 191,5 млн. рублей; 2020 год – 213,5 млн. рублей. Общий объем финансирования – 11180,9 млн. рублей, в том числе: 2014 год – 889,3 млн. рублей; 2015 год – 1198,3 млн. рублей; 2016 год – 926,0 млн. рублей; 2017 год – 1766,0 млн. рублей; 2018 год – 1626,0 млн. рублей; 2019 год – 2015,2 млн. рублей; 2020 год – 2760,1 млн. рублей |
в разделе 4 «Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы»: в абзаце двадцать четвертом цифры «0,555» заменить цифрами «0,455», цифры «0,236» заменить цифрами «0,225»; абзац тридцать третий изложить в следующей редакции: «строительство подъездов к ОАО «Токаревская птицефабрика» (площадки откорма 5 и 6) Токаревского района (1-й пусковой комплекс) – протяженность 1,54 км;»; в абзаце тридцать пятом слова «протяженность 7,609 км» исключить; абзац тридцать шестой исключить; в разделе 5 «Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац третий изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования составляет – 11180,9087 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 4845,3931 млн. рублей, за счет средств бюджета Тамбовской области – 5148,4534 млн. рублей, за счет средств местных бюджетов – 21,8898 млн. рублей, за счет средств внебюджетных источников – 1165,1724 млн. рублей.»; приложение № 2 к подпрограмме «Перечень объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 7. Внести в приложение № 24 к Госпрограмме «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства» (далее – подпрограмма) следующие изменения: в паспорте подпрограммы: в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации»: цифры «214,7» заменить цифрами «184,4»; цифры «19,0» заменить цифрами «10,1»; цифры «2,5» заменить цифрами «6,0»; цифры «5,0» заменить цифрами «12,0»; позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: |
Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы в 2016-2020 годах составит 546,8453 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 126,5997 млн. рублей, из них по годам: 2016 год – 8,6694 млн. рублей; 2017 год – 39,4918 млн. рублей; 2018 год – 34,9338 млн. рублей; 2019 год – 21,4777 млн. рублей; 2020 год – 22,0270 млн. рублей; за счет средств бюджета Тамбовской области 36,4741 млн. рублей, из них по годам: 2016 год – 0,4563 млн. рублей; 2017 год – 32,0007 млн. рублей; 2018 год – 1,7763 млн. рублей; 2019 год – 1,1059 млн. рублей; 2020 год – 1,1349 млн. рублей; за счет внебюджетных источников 383,7715 млн. рублей, из них по годам: 2016 год – 0,0 млн. рублей; 2017 год – 216,7825 млн. рублей; 2018 год – 93,583 млн. рублей; 2019 год – 36,7030 млн. рублей; 2020 год – 36,7030 млн. рублей |
в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»: таблицу 2 изложить в следующей редакции: «Расчет эффективности расходования бюджетных средств за годы реализации подпрограммы |
Годы | Стоимость валовой продукции картофеля и овощей открытого и защищенного грунта в сельхозформи-рованиях (в фактических ценах), млн. руб. | Ежегодный прирост стоимости валовой продукции картофеля и овощей открытого и защищенного грунта млн. руб. | Финансирование мероприятий подпрограммы, млн. руб. | Показатель эффективности, % |
2015 | 2402,5 | х | х | х |
2016 | 2356,2 | -46,3 | 9,1257 | Х |
2017 | 2670,4 | 314,2 | 71,4925 | 439,5 |
2018 | 3143,8 | 473,4 | 36,7101 | 1289,6 |
2019 | 3481,8 | 338,0 | 22,5836 | 1496,7 |
2020 | 3802,0 | 320,2 | 23,1619 | 1382,4 |
2016-2020 гг. (всего) | Х | 1399,5 | 163,0738 | 858,2 |
в абзаце восьмом цифры «907,3» заменить цифрами «858,2»; в абзаце десятом цифры «214,7» заменить цифрами «184,4», цифры «19,0» заменить цифрами «10,1», цифры «8,0» заменить цифрами «11,5»; в абзаце двенадцатом цифру «5» заменить цифрами «12»; раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет финансовых ресурсов федерального бюджета и бюджета Тамбовской области, а также внебюджетных источников. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2016-2020 годах за счет предусмотренных источников финансирования составит 546,8453 млн. рублей, в том числе: за счет федерального бюджета 126,5997 млн. рублей, из них по годам: 2016 год – 8,6694 млн. рублей; 2017 год – 39,4918 млн. рублей; 2018 год – 34,9338 млн. рублей; 2019 год – 21,4777 млн. рублей; 2020 год – 22,0270 млн. рублей; за счет средств бюджета области 36,4741 млн. рублей, из них по годам: 2016 год – 0,4563 млн. рублей; 2017 год – 32,0007 млн. рублей; 2018 год – 1,7763 млн. рублей; 2019 год – 1,1059 млн. рублей; 2020 год – 1,1349 млн. рублей; за счет внебюджетных средств 383,7715 млн. рублей, из них по годам: 2016 год – 0,0 млн. рублей; 2017 год – 216,7825 млн. рублей; 2018 год – 93,583 млн. рублей; 2019 год – 36,7030 млн. рублей; 2020 год – 36,7030 млн. рублей. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы корректируется в течение периода ее действия с учетом ежегодного утверждения и внесения изменений в бюджет Тамбовской области, а также по факту уточнения сумм средств, привлекаемых из других источников.». 8. Внести в приложение № 25 к Госпрограмме «Развитие молочного скотоводства» (далее – подпрограмма) следующие изменения: в паспорте подпрограммы в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации»: цифры «250,0» заменить цифрами «210,0»; цифры «10,0» заменить цифрами «7,9»; цифры «116,0» заменить цифрами «105,0»; цифры «5200» заменить цифрами «3100»; в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»: абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: «стабилизацию производства молока в хозяйствах всех категорий на уровне более 200,0 тыс. тонн;»; в абзаце тринадцатом цифры «10,0» заменить цифрами «7,9», цифры «2,1» заменить цифрами «1,6»; в абзаце четырнадцатом цифры «116,0» заменить цифрами «105,0», цифры «29,2» заменить цифрами «16,9»; в абзаце шестнадцатом цифры «5200» заменить цифрами «3100». 9. Внести в приложение № 26 к Госпрограмме «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» (далее – подпрограмма) следующие изменения: в паспорте подпрограммы: в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» цифры «8,0» заменить цифрами «5,7»; в позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы»: цифры «2931,1218» заменить цифрами «2932,1218»; цифры «251,0294» заменить цифрами «252,0294»; цифры «31,9914» заменить цифрами «32,9914»; в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» в абзаце девятом цифры «8,0» заменить цифрами «5,7»; в разделе 4 «Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы»: в пункте 4.2: абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: «возмещение части затрат на приобретение племенного поголовья крупного и мелкого рогатого скота молочных пород.»; в абзаце четырнадцатом после слова «крупного» дополнить словами «и мелкого»; в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»: в абзаце втором цифры «2931,1218» заменить цифрами «2932,1218»; в абзаце третьем цифры «251,0294» заменить цифрами «252,0294»; в абзаце четвертом цифры «31,9914» заменить цифрами «32,9914». 10. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). |
И. о. главы администрации | |
области | О.О.Иванов |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| к постановлению администрации области |
| от 30.11.2016 № 1380 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013-2020 годы |
ПЕРЕЧЕНЬ показателей (индикаторов) Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013-2020годы |
| Наименование показателей (индикаторов) | Единицы измерения | Значение показателей | ||||||||||
2011 год – отчетный | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | Процент к предыдущему году | 163,9 | 107,9 | 125,8 | 101,4 | 105,5 | 100,1 | 103,5 | 104,7 | 106,1 | 106,5 | |
2. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | Процент к предыдущему году | 201,3 | 92,1 | 127,0 | 93,8 | 109,3 | 96,4 | 100,5 | 102,7 | 105,6 | 106,0 | |
3. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | Процент к предыдущему году | 103,4 | 146,0 | 123,8 | 113,9 | 98,2 | 105,4 | 107,5 | 107,2 | 106,6 | 107 | |
4. | Валовое производство продукции сельского хозяйства в расчете на 1 га пашни в обработке (в сопоставимых ценах) | Рублей | 31870,9 | 29679,4 | 39369,5 | 38987,6 | 49222,7 | 62266,2 | 66159,5 | 71210,1 | 76943,2 | 83458,7 | |
5. | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) | Процент к предыдущему году | 118,2 | 121,7 | 111,9 | 108,0 | 112,0 | 110,0 | 109,5 | 110,0 | 110,5 | 112,0 | |
6. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | Процент к предыдущему году | 192,0 | 270,1 | 125,6 | 113,1 | 91,7 | 101,0 | 99,8 | 101,9 | 103,3 | 100,1 | |
7. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | Процент | 8,4 | 9,5 | 6,3 | 11 | 12 | 10 | 13 | 14 | 15 | 15 | |
8. | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | Рублей | 13080,8 | 15876,1 | 19517,6 | 21800 | 22650 | 27500 | 29230 | 30700 | 32235 | 33850 | |
9. | Рост налоговых поступлений в бюджет (НДФЛ) | Процент к предыдущему году | 117,9 | 135,3 | 124,9 | 116,4 | 118,5 | 107,0 | 107,0 | 108,0 | 109,0 | 115,8 | |
| сумма уплаченного НДФЛ в расчете на 1 га пашни в обработке | Рублей | 211,2 | 284,8 | 350,6 | 381,4 | 442,1 | 523,3 | 537,5 | 584,2 | 633,7 | 819,9 | |
10. | Сумма государственной поддержки в расчете на 1 га пашни в обработке | Рублей | 1386,1 | 1840,5 | 3653,1 | 3904,6 | 2356,3 | 2317,1 | 2588,1 | 2567,6 | 2273,7 | 2308,2 | |
11. | Количество высокопроизводительных рабочих мест по отрасли сельского хозяйства (на основании Методики Росстата от 14 ноября 2013 г. № 449 по расчету показателя «Прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах к предыдущему году») | Мест | 5489 | 9880 | 12369 | 14000 | 14570 | 15300 | 16715 | 18000 | 19292 | 20602 | |
Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | |||||||||||||
12. | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: | Тыс. тонн | | | | | | | | | | | |
| зерновых и зернобобовых; | | 1919,8 | 1866,0 | 2993,4 | 3030,5 | 3300,0 | 3200,0 | 3300,0 | 3350,0 | 3500,0 | 3700,0 | |
| сахарной свеклы; | | 5093,5 | 4304,4 | 4382,6 | 2900,0 | 3632,0 | 4200,0 | 4300,0 | 4500,0 | 5100,0 | 5200,0 | |
| картофеля; | | 527,2 | 572,6 | 652,0 | 522,0 | 747,3 | 465,0 | 485,0 | 500,0 | 520,0 | 550,0 | |
| подсолнечника; | | 638,5 | 548,4 | 723,8 | 571,0 | 700,0 | 660,0 | 680,0 | 670,0 | 660,0 | 660,0 | |
| овощей; | | 149,0 | 145,4 | 140,2 | 121,1 | 118,0 | 100,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 146,0 | |
| плодов и ягод | | 38,1 | 38,1 | 39,1 | 37,0 | 34,9 | 23,4 | 40,5 | 45,5 | 53,0 | 60,0 | |
13. | Площадь закладки многолетних насаждений | Га | 695,9 | 991,0 | 461,64 | 204,0 | 576,0 | 589,0 | 609,0 | 619,0 | 633,0 | 650,0 | |
14. | Доля площади, засеиваемая элитными семенами, в общей площади посевов | Процент | 24,5 | 5,0 | 3,8 | 4,0 | 3,3 | На период 2016-2020 гг. показатель включен в подпрограмму «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» | |||||
15. | Ввод в сельскохозяйственный оборот залежных и неиспользуемых земель | Тыс. га | 16,0 | 18,6 | 28,0 | 25,3 | 30,0 | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
16. | Темп роста объемов внесения минеральных удобрений на 1 га пашни в действующем веществе в среднем по культурам | Процент | 99,7 | 105,0 | 111,0 | 112,0 | 105,0 | 105,5 | 105,0 | 105,0 | 106,0 | 106,0 | |
17. | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них | Тыс. тонн | 270,3 | 228,6 | 268,4 | 252,0 | 264,0 | 268,0 | 280,0 | 300,0 | 400,0 | 450,0 | |
18. | Производство крупы | Тыс. тонн | 4,6 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 7,3 | 5,5 | 7,2 | 7,5 | 7,7 | 7,8 | |
19. | Производство хлебобулочных изделий – диетических и обогащенных микронутриентами | Тонн | 16 | 17 | 790 | 760 | 767 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
20. | Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций | Тыс. тонн | 63 | 84,2 | 73,4 | 86 | 110 | 135 | 140 | 145 | 165 | 165 | |
21. | Производство сахара-песка, всего | Тыс. тонн | 690,7 | 454,2 | 553,5 | 785 | 639,9 | 580,0 | 640,0 | 820,0 | 820,0 | 830,0 | |
| в том числе сахара белого свекловичного в твердом состоянии | | 394,2 | 414,2 | 464,3 | 425 | 490 | 509,0 | 580,0 | 760,0 | 760,0 | 770,0 | |
22. | Производство плодоовощных консервов | Млн. условных банок | 4,1 | 4,6 | 3,7 | 3,8 | 21,0 | 14,0 | 20,5 | 21,0 | 22,0 | 24,0 | |
23. | Производство спирта этилового | Тыс. дкл. | 2555 | 3165 | 3366 | 2970 | 3150 | 3500 | 3550 | 3550 | 3550 | 3600 | |
24. | Доля области в общероссийском производстве: | Процент | | | | | | | | | | | |
| зерна; | | 2,0 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 3,3 | 2,6 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
| сахарной свеклы; | | 10,7 | 11,5 | 11,9 | 10,5 | 10,9 | 9,1 | 10,9 | 11,4 | 12,8 | 12,7 | |
| картофеля; | | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |
| муки; | | 2,7 | 3,0 | 4,8 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 3,4 | 3,6 | |
| крупы; | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | |
| хлебобулочных изделий – диетических и обогащенных микронутриентами; | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | |
| масла подсолнечного; | | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 3,2 | 3,3 | 4,4 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | |
| сахара свекловичного; | | 8,3 | 8,6 | 10,6 | 10,4 | 10,0 | 8,8 | 12,1 | 14,6 | 14,3 | 14,3 | |
| плодоовощных консервов | | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,21 | |
25. | Обеспечение населения области продуктами питания за счет собственного производства: | Процент | | | | | | | | | | | |
| хлебобулочными изделиями -диетическими и обогащенными микронутриентами | | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | |
| картофелем | | 484 | 489 | 501 | 487 | 703 | 445 | 482 | 506 | 520 | 545 | |
| овощами | | 98 | 92 | 102 | 87 | 85 | 74 | 96 | 105 | 107 | 111 | |
| фруктами и ягодами | | 39 | 39 | 45 | 36 | 33 | 22 | 39 | 44 | 52 | 59 | |
| маслом растительным | | 474 | 477 | 485 | 568 | 863 | 1076 | 1125 | 1175 | 1349 | 1361 | |
| сахаром | | 1291 | 1558 | 1753 | 2078 | 2151 | 1981 | 1998 | 2049 | 2410 | 2445 | |
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | |||||||||||||
26. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | Тыс. тонн | 107,7 | 204,4 | 263,5 | 348,0 | 345,0 | 360,0 | 420,0 | 470,0 | 510,0 | 560,0 | |
27. | Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке | Тыс. тонн | - | - | - | - | 80 | 40 | 100 | 40 | - | - | |
28. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | Тыс. тонн | 221,0 | 221,0 | 221,7 | 224,3 | 218,0 | На период 2016-2020 гг. показатель включен в подпрограмму «Развитие молочного скотоводства» | |||||
29. | Производство яиц | Млн. шт. | 221,4 | 227,9 | 187,6 | 170,0 | 157,0 | 150,0 | 155,0 | 158,5 | 193,0 | 223,5 | |
30. | Производство мяса скота и птицы | Тыс. тонн | 8,8 | 88,3 | 104,2 | 102,4 | 128,8 | 140,0 | 305,0 | 426,0 | 476,0 | 500,0 | |
31. | Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) | Тыс. тонн | 11,5 | 13,4 | 11,1 | 11,3 | 12,9 | 9,0 | 12,8 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | |
32. | Производство сыров и сырных продуктов | Тыс. тонн | 9,9 | 10,3 | 9,4 | 9,7 | 12,3 | 10,7 | 12,0 | 14,3 | 14,5 | 14,7 | |
33. | Производство масла сливочного | Тонн | 623,7 | 600,7 | 563,0 | 565,0 | 900,0 | 920,0 | 1200,0 | 1300,0 | 1500,0 | 1600,0 | |
34. | Доля области в общероссийском производстве: | Процент | | | | | | | | | | | |
| скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 2,9 | 2,6 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | |
| молока | | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| сыров и сырных продуктов | | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | |
| масла сливочного | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | |
35. | Обеспечение населения области продуктами питания за счет собственного производства: | Процент | | | | | | | | | | | |
| мясом скота и птицы | | 11 | 98 | 113 | 235 | 303 | 321 | 378 | 436 | 476 | 518 | |
| молоком | | 63 | 63 | 64 | 63 | 62 | 60 | 60 | 61 | 63 | 64 | |
| яйцом | | 78 | 80 | 91 | 61 | 57 | 55 | 58 | 59 | 73 | 85 | |
36. | Выявляемость возбудителя африканской чумы свиней на территории области | Процент положитель-ных проб от общего количества исследований | 0 | 0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» | |||||||||||||
37. | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Тыс. голов | | 1,182 | 4,3 | 4,5 | 7,0 | 8,0 | 8,8 | 9,8 | 13,5 | 15,8 | |
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» | |||||||||||||
38. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | Единиц | - | 32 | 35 | 36 | 42 | 36 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
39. | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | Единиц | - | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
40. | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянским (фермерским) хозяйствам | Тыс. га | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | - | |
Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | |||||||||||||
41. | Объемы реализации производителями сельскохозяйственной техники новой энергоэффективной и энергосберегающей техники сельскохозяйственным товаропроизводителям: | Штук | | | | | | | | | | | |
| тракторы с показателем удельного расхода дизельного топлива не более 235 г/кВт (г/л. с.) | | 450 | 389 | 432 | 261 | 264 | 230 | 250 | 270 | 265 | 260 | |
| зерноуборочные комбайны – удельный (валовой) расход топлива за время сменной работы не более 10,0 кг на убранный гектар, 1,8 кг на тонну намолоченного зерна | | 107 | 123 | 183 | 86 | 90 | 90 | 99 | 104 | 107 | 110 | |
| кормоуборочные комбайны – часовой расход топлива не более 0,8 кг на тонну заготовленного корма | | 14 | 10 | 2 | 3 | 11 | 3 | 6 | 11 | 10 | 9 | |
42. | Количество реализованных инновационных проектов | Штук | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
43. | Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве | Процент к 2010 году | - | - | - | - | 27,8 | 28,1 | 28,6 | 29,7 | 31,1 | 33,2 | |
44. | Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии | Процент | - | - | - | - | - | - | 10,7 | 10,9 | 11,2 | 11,5 | |
45. | Доля муниципальных органов управления агропромышленного комплекса, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
46. | Количество созданных предприятий по переработке органических отходов на основе биогазовой технологии | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года» | |||||||||||||
47. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, – всего | Тыс. кв. м | 16,2 | 17,114 | 36,306 | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов | Тыс. кв. м | 8,4 | 9,48 | 21,765 | - | - | - | - | - | - | - | |
48. | Ввод в действие общеобразовательных учреждений | Тыс. мест | 0,6 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | |
49. | Открытие фельдшерско-акушерских пунктов | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50. | Ввод в действие распределительных газовых сетей | Тыс. километров | 0,13 | 0,092 | 0,1257 | - | - | - | - | - | - | - | |
51. | Уровень газификации домов (квартир) | Процент | 58 | 64 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | |
52. | Ввод в действие локальных водопроводов | Тыс. километров | 0,0791 | 0,054 | 0,0517 | - | - | - | - | - | - | - | |
53. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой | Процент | 58 | 61,2 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | |
54. | Количество сельских поселений, в которых реализованы проекты комплексной компактной застройки | Единиц | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | |||||||||||||
55. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, – всего | Тыс. кв. м | - | - | - | 23,0 | 14,86 | 9,349 | 15,9 | 17,7 | 20,0 | 22,3 | |
| в том числе для молодых семей и молодых специалистов | Тыс. кв. м | - | - | - | 9,6 | 10,4 | 6,544 | 9,5 | 10,6 | 12,0 | 13,4 | |
56. | Сокращение общего числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности (нарастающим итогом) | Процент | - | - | - | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,2 | 10,6 | 13,0 | 16,0 | |
57. | Сокращение числа молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности (нарастающим итогом) | Процент | - | - | - | 3,0 | 6,1 | 9,3 | 12,6 | 16,1 | 20,3 | 25,0 | |
58. | Ввод в действие общеобразовательных организаций | Тыс. уч. мест | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
59. | Сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в аварийном состоянии, в сельской местности (нарастающим итогом) | Процент | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60. | Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики | Единиц | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 8 | 9 | |
61. | Прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врачей общей практики) (нарастающим итогом) | Тыс. человек | | | | 12,9 | 14,3 | 16,0 | 29,2 | 33,0 | 37,0 | 41,5 | |
62. | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений | Тыс.кв. м | - | - | - | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
63. | Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями (нарастающим итогом) | Тыс. человек | | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 13,0 | 17,0 | 22,0 | 28,0 | |
64. | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа | Тыс. мест | - | - | - | - | - | - | 0,255 | - | - | 0,2 | |
65. | Прирост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа (нарастающим итогом) | Тыс. человек | | | | | | | 1,0 | | | 4,0 | |
66. | Ввод в действие распределительных газовых сетей | Тыс. километров | - | - | - | 0,05 | 0,033 | 0,0353 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |
67. | Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности | Процент | - | - | - | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | |
68. | Ввод в действие локальных водопроводов | Тыс. километров | - | - | - | 0,07 | 0,019 | 0,0193 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
69. | Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой | Процент | - | - | - | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | |
70. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Тыс. километров | - | - | - | 0,0 | 0,022 | 0,015 | 0,043 | 0,045 | 0,048 | 0,052 | |
71. | Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы проекты комплексной компактной застройки | Единиц | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
72. | Количество созданных рабочих мест | Тыс. мест | | | | 0 | 0,8 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0,2 | |
73. | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку | Единиц | - | - | - | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
74. | Количество реализованных мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сфере развития сельских территорий | Единиц | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Областная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России» на 2006-2010 годы и на период до 2013 года | |||||||||||||
75. | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий | Млн. га | 0,011 | 0,012 | 0,012 | | | | | | | | |
76. | Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий | Тыс. га | 80 | 30 | 20 | | | | | | | | |
77. | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель | Тыс. га | 0,17 | 0,17 | | | | | | | | | |
78. | Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления | Тыс. га | 0,4 | 0,4 | 0,4 | | | | | | | | |
79. | Внесение минеральных удобрений | Тыс. тонн действующего вещества | 71,7 | 72,3 | 77,1 | | | | | | | | |
80. | Уменьшение степени кислотности почв путем проведения: | Тыс. га | | | | | | | | | | | |
| известкования; | | 4,1 | 4,0 | 6,2 | | | | | | | | |
| фосфоритования; | | | | | | | | | | | | |
| гипсования солонцов; | | | | |