АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2016 | г. Тамбов | № 67 |
Об утверждении показателей экономической эффективности деятельности и плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности казенного предприятия Тамбовской области «Капиталстрой» на 2016 год |
В соответствии с частью 5 статьи 19 Закона Тамбовской области от 26.12.2014 № 1701 «Об утверждении Порядка определения показателей эффективности деятельности государственных унитарных и казенных предприятий области и хозяйственных обществ с долей государственной собственности области и Порядка составления и утверждения планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных и казенных предприятий области, хозяйственных обществ с долей государственной собственности области», распоряжением администрации области от 08.07.2013 № 305-р «Об установлении Перечня исполнительных органов государственной власти Тамбовской области, осуществляющих координацию деятельности государственных унитарных и казенных предприятий и хозяйственных обществ Тамбовской области» (в редакции от 31.03.2015) администрация области постановляет: 1. Утвердить показатели экономической эффективности деятельности казенного предприятия Тамбовской области «Капиталстрой» на 2016 год согласно приложению № 1. 2. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности казенного предприятия Тамбовской области «Капиталстрой» на 2016 год согласно приложению № 2. 3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области, председателя комитета по управлению имуществом области Г.И.Чулкова. |
Первый зам. главы администрации | | |
области | А.А.Сазонов | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| УТВЕРЖДЕНЫ |
| постановлением администрации области |
| от 27.01.2016 № 67 |
Показатели экономической эффективности деятельности казенного предприятия Тамбовской области «Капиталстрой» на 2016 год |
(тыс. руб.) | |||
Выручка | Чистая прибыль | Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области | Чистые активы |
48590 | 374 | 4061 | 112606 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| УТВЕРЖДЁН |
| постановлением администрации области |
| от 27.01.2016 № 67 |
План (программа) финансово-хозяйственной деятельности казенного предприятия Тамбовской области «Капиталстрой» на 2016 год |
1. Финансовый план |
(тыс. руб.) | ||||
Наименование показателя | Код стр. | Отчет-ный год (2014) | Текущий год (оценка) (2015) | Планируемый год (2016) |
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
|
|
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 2110 | 83503 | 63349 | 48590 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 2120 | 14156 | 15694 | 15245 |
Коммерческие расходы | 2210 |
|
|
|
Управленческие расходы | 2220 | 21442 | 23769 | 23089 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 47905 | 23886 | 10256 |
2. Операционные доходы и расходы |
|
|
|
|
Проценты к получению | 2320 | 970 | 5433 |
|
Проценты к уплате | 2330 |
|
|
|
Доходы от участия в других организациях | 2310 |
|
|
|
Прочие операционные доходы |
|
|
|
|
Прочие операционные расходы |
|
|
|
|
3. Внереализационные доходы и расходы |
|
|
|
|
Внереализационные доходы |
| 3188 | 3243 | 2407 |
Внереализационные расходы |
| 21363 | 15640 | 12196 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 30700 | 16922 | 467 |
Отложенные налоговые активы | 2450 | 11 |
|
|
Отложенные налоговые обязательства | 2430 |
|
|
|
Текущий налог на прибыль | 2410 | 10009 | 3384 | 93 |
Прибыль (убыток) от обычной деятельности |
| 20702 | 13538 | 374 |
4. Чрезвычайные доходы и расходы |
|
|
|
|
Чрезвычайные доходы |
|
|
|
|
Чрезвычайные расходы |
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 20702 | 13538 | 374 |
Норматив отчисления от прибыли, % |
| 30 | 30 | 30 |
Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области |
| 6929 | 6211 | 4061 |
2. План расходов по обычным видам деятельности |
(тыс. руб.) | |||
Наименование показателя | Отчетный год (2014) | Текущий год (2015) | Планируемый год (2016) |
1. Материальные затраты | 709 | 755 | 755 |
2. Затраты на оплату труда | 21472 | 23950 | 23083 |
3. Отчисления на социальные нужды | 6308 | 7252 | 6990 |
4. Амортизация | 1602 | 1642 | 1642 |
5. Прочие затраты, в том числе: | 5507 | 5864 | 5864 |
5.1. канцелярские расходы | 140 | 149 | 149 |
5.2. информационные услуги | 505 | 537 | 537 |
5.3. аудиторские услуги | 54 | 110 | 110 |
5.4. командировочные расходы | 162 | 172 | 172 |
5.5. обслуживание оргтехники | 120 | 133 | 133 |
5.6. прочее | 4526 | 4763 | 4763 |
ИТОГО: | 35598 | 39463 | 38334 |
3. Инвестиционный план на планируемый год |
(тыс. руб.) | ||||||
Объекты инвестирования | Инвести-ции всего | в том числе: | ||||
Чистая прибыль | Амор-тизация | Кредиты и займы | Целевое финанси-рование | Прочие сред-ства | ||
1. Нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
2. Основные средства | 1828 | 186 | 1642 |
|
|
|
2.1. земельные участки и объекты недропользования |
|
|
|
|
|
|
2.2. здания |
|
|
|
|
|
|
2.3. сооружения |
|
|
|
|
|
|
2.4. машины и оборудование | 250 |
| 250 |
|
|
|
2.5. транспортные средства | 1100 |
| 1100 |
|
|
|
2.6. производственный инвентарь | 200 |
| 200 |
|
|
|
2.7. прочие объекты основ-ных средств | 92 |
| 92 |
|
|
|
2.8. лицензионное программное обеспечение | 186 | 186 |
|
|
|
|
3. Финансовые вложения | 188 | 188 |
|
|
|
|
3.1. фонд материального поощрения | 75 | 75 |
|
|
|
|
3.2. резервный фонд | 19 | 19 |
|
|
|
|
3.3. социальный фонд | 94 | 94 |
|
|
|
|
4. Прочие объекты инвестирования | 4061 | 4061 |
|
|
|
|
4.1. отчисления в бюджет области части чистой прибыли | 4061 | 4061 |
|
|
|
|
ИТОГО: | 6077 | 4435 | 1642 |
|
|
|
4. Показатели экономической эффективности деятельности (нарастающим итогом) |
(тыс. руб.) | |||||
Наименование показателя | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 7289 | 19436 | 34013 | 48590 | 48590 |
2. Чистая прибыль | -2215 | -2099 | -816 | 374 | 374 |
3. Чистые активы | 114900 | 110955 | 111416 | 112606 | 112606 |
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области |
| 4061 |
|
| 4061 |
5. Дополнительные показатели деятельности (нарастающим итогом) |
Наименование показателя | Единицы измерения | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности | Млн. руб. | 225 | 599 | 1049 | 1498 | 1498 |
1.1. объем инвестиций по областной адресной инвестиционной программе | Млн. руб. | 225 | 599 | 1049 | 1498 | 1498 |
2. Среднесписочная численность персонала | Чел. | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
3. Среднемесячная заработная плата | Тыс. руб. | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |