АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2016 | г. Тамбов | № 19 |
Об утверждении показателей экономической эффективности деятельности и плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Тамбовской области на 2016 год |
В соответствии с частью 5 статьи 19 Закона Тамбовской области от 26.12.2014 № 1701 «Об утверждении Порядка определения показателей эффективности деятельности государственных унитарных и казенных предприятий области и хозяйственных обществ с долей государственной собственности области и Порядка составления и утверждения планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных и казенных предприятий области, хозяйственных обществ с долей государственной собственности области», распоряжением администрации области от 08.07.2013 № 305-р «Об установлении Перечня исполнительных органов государственной власти Тамбовской области, осуществляющих координацию деятельности государственных унитарных и казенных предприятий и хозяйственных обществ Тамбовской области» (в редакции от 31.03.2015) администрация области постановляет: 1. Утвердить показатели экономической эффективности деятельности Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Тамбовской области на 2016 год согласно приложению № 1. 2. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Тамбовской области на 2016 год согласно приложению № 2. 3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области, председателя комитета по управлению имуществом области Г.И.Чулкова. |
Первый зам. главы администрации | | |
области | А.А.Сазонов | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| УТВЕРЖДЕНЫ |
| постановлением администрации области |
| от 14.01.2016 № 19 |
Показатели экономической эффективности деятельности Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Тамбовской области на 2016 год |
(тыс. руб.) | |||
Выручка | Чистая прибыль | Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области | Чистые активы |
75000 | 1500 | 405 | 8500 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| УТВЕРЖДЁН |
| постановлением администрации области |
| от 14.01.2016 № 19 |
План (программа) финансово-хозяйственной деятельности Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Тамбовской области на 2016 год |
1. Финансовый план |
(тыс. руб.) | ||||
Наименование показателя | Код стр. | Отчетный год (2014) | Текущий год (оценка) (2015) | Планируемый год (2016) |
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
|
|
|
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 2110 | 85622 | 65000 | 75000 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 2120 | 70083 | 52550 | 64125 |
Коммерческие расходы | 2210 |
|
|
|
Управленческие расходы | 2220 | 8122 | 8500 | 8000 |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 7417 | 3950 | 2875 |
2. Операционные доходы и расходы |
|
|
|
|
Проценты к получению | 2320 |
|
|
|
Проценты к уплате | 2330 |
|
|
|
Доходы от участия в других организациях | 2310 |
|
|
|
Прочие операционные доходы | 2340 | 1979 | 1000 | 1000 |
Прочие операционные расходы | 2350 | 6096 | 3000 | 2000 |
3. Внереализационные доходы и расходы |
|
|
|
|
Внереализационные доходы |
|
|
|
|
Внереализационные расходы |
|
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 3300 | 1950 | 1875 |
Отложенные налоговые активы | 2450 | -44 |
|
|
Отложенные налоговые обязательства | 2430 |
|
|
|
Текущий налог на прибыль | 2410 | 1635 | 600 | 375 |
Прочее | 2460 | 31 |
|
|
Прибыль (убыток) от обычной деятельности |
| 1590 | 1350 | 1500 |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1590 | 1350 | 1500 |
Норматив отчисления от прибыли, % |
| 30 | 30 | 30 |
Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области |
| 235 | 477 | 405 |
2. План расходов по обычным видам деятельности |
(тыс. руб.) | |||
Наименование показателя | Отчетный год (2014) | Текущий год (2015) | Планируемый год (2016) |
1. Материальные затраты, в том числе: | 4778 | 4000 | 5000 |
1.1. теплоэнергия, электроэнергия, электросвязь | 2215 | 1800 | 2500 |
1.2. материалы | 2563 | 2200 | 2500 |
2. Затраты на оплату труда | 46640 | 36000 | 44000 |
3. Отчисления на социальные нужды | 14425 | 11010 | 13330 |
4. Амортизация | 1045 | 1000 | 1000 |
5. Прочие затраты, в том числе: | 11317 | 9040 | 8795 |
5.1. арендная плата | 4879 | 4500 | 4500 |
5.2. резерв на оплату отпусков | 4664 | 3000 | 3000 |
5.3. канцелярские расходы | 312 | 150 | 100 |
5.4. информационные услуги | 344 | 350 | 350 |
5.5. аудиторские услуги | 96 | 100 | 130 |
5.6. командировочные расходы | 28 | 90 | 50 |
5.7. обслуживание оргтехники и транспортных средств | 472 | 700 | 650 |
5.8. прочее | 522 | 150 | 15 |
ИТОГО: | 78205 | 61050 | 72125 |
3. Инвестиционный план на планируемый год |
(тыс. руб.) | ||||||
Объекты инвестирования | Инвести-ции всего | в том числе: | ||||
Чистая прибыль | Амор-тизация | Креди-ты и займы | Целевое финанси-рование | Прочие сред-ства | ||
1. Нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
2. Основные средства | 1500 | 500 | 1000 |
|
|
|
2.1. земельные участки и объекты недропользования |
|
|
|
|
|
|
2.2. здания |
|
|
|
|
|
|
2.3. сооружения |
|
|
|
|
|
|
2.4. машины и оборудование |
|
|
|
|
|
|
2.5. транспортные средства | 700 | 500 | 200 |
|
|
|
2.6. произ-водственный инвентарь |
|
|
|
|
|
|
2.7. прочие объекты основных средств | 400 |
| 400 |
|
|
|
2.7.1. лицензионное программное обеспечение |
|
|
|
|
|
|
2.7.2. геодезическое оборудование | 300 |
| 300 |
|
|
|
2.7.3. компьютерная техника | 100 |
| 100 |
|
|
|
3. Финансовые вложения | 595 | 595 |
|
|
|
|
3.1. фонд материального стимулирования | 565 | 565 |
|
|
|
|
3.2. резервный фонд | 30 | 30 |
|
|
|
|
4. Прочие объекты инвестирования | 405 | 405 |
|
|
|
|
4.1. отчисления в бюджет области части чистой прибыли | 405 | 405 |
|
|
|
|
ИТОГО: | 2500 | 1500 | 1000 |
|
|
|
4. Показатели экономической эффективности деятельности (нарастающим итогом) |
(тыс. руб.) | |||||
Наименование показателя | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 17000 | 35500 | 55500 | 75000 | 75000 |
2. Чистая прибыль |
| 1000 | 1250 | 1500 | 1500 |
3. Чистые активы | 7500 | 8000 | 8250 | 8500 | 8500 |
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет области |
| 405 |
|
| 405 |
5. Дополнительные показатели деятельности (нарастающим итогом) |
Наименование показателя | Единицы измерения | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности |
|
|
|
|
|
|
2. Среднесписочная численность персонала | Чел. | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
3. Среднемесячная заработная плата | Руб. | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 |