Постановление Администрации Тамбовской области от 28.12.2015 № 1559

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы

 

АДМИНИСТРАЦИЯТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

28.12.2015

г. Тамбов

№ 1559

 

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы

 

В целях эффективного использования бюджетных средств администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы (далее – Государственная программа), утвержденную постановлением администрации области от 24.09.2013 № 1057 (в редакции от 22.10.2015), следующие изменения:

1.1. в Паспорте Государственной программы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний год реализации» цифры «51» заменить цифрами «31,1», цифры «110,2» заменить цифрами «104,9»;

позицию «Объемы и источники финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

Объёмы и источники финансирования государственной программы

Общие затраты на реализацию государственной программы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 2405131,8 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 191417,43 тыс. рублей):

2014 год – 273669,2 тыс. рублей;

2015 год – 274400,3 тыс. рублей (в т. ч.

в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей);

2016 год – 261092,8 тыс. рублей;

2017 год – 637140,5 тыс. рублей (в т. ч.

в лимитах ОАИП – 80000,0 тыс. рублей);

2018 год – 625344,6 тыс. рублей (в т. ч.

в лимитах ОАИП – 80000,0 тыс. рублей);

2019 год – 166614,9 тыс. рублей;

2020 год – 166869,5 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет – 1592573,143 тыс. рублей:

2014 год – 147894,355 тыс. рублей;

2015 год – 156208,788 тыс. рублей;

2016 год – 123614,0 тыс. рублей;

2017 год – 451214,0 тыс. рублей;

2018 год – 451214,0 тыс. рублей;

2019 год – 131214,0 тыс. рублей;

2020 год – 131214,0 тыс. рублей;

бюджет области – 796072,9 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 191417,43 тыс. рублей):

2014 год – 119385,8 тыс. рублей;

2015 год – 116560,8 тыс. рублей (в т. ч.

в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей);

2016 год – 135328,8,0 тыс. рублей;

2017 год – 184347,5 тыс. рублей (в т. ч.

в лимитах ОАИП – 80000,0 тыс. рублей);

2018 год – 172551,6 тыс. рублей (в т. ч.

в лимитах ОАИП – 80000,0 тыс. рублей);

2019 год – 33821,9 тыс. рублей;

2020 год – 34076,5 тыс. рублей;

местные бюджеты – 3608,0 тыс. рублей:

2014 год – 3608,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 12877,74 тыс. рублей:

2014 год – 2781,0 тыс. рублей;

2015 год – 1630,74 тыс. рублей;

2016 год – 2150,0 тыс. рублей;

2017 год – 1579,0 тыс. рублей;

2018 год – 1579,0 тыс. рублей;

2019 год – 1579,0 тыс. рублей;

2020 год – 1579,0 тыс. рублей

 

1.2. раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

«6. Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы

 

Финансовое обеспечение реализации государственной программы осуществляется за счет средств бюджета области, а также федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы утверждается законом области о бюджете Тамбовской области на очередной финансовый год и на плановый период.

Объем финансирования государственной программы за счет средств бюджета области составляет 796072,9 тыс. рублей (33,1%), федерального бюджета – 1592573,143 тыс. рублей (66,2%), местных бюджетов – 3608,0 тыс. рублей (0,2%).

Объемы бюджетных ассигнований из бюджета области уточняются ежегодно при формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период.

Ассигнования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Минэкономразвития России соответствующих конкурсов и признания области их победителем, а также в форме субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.

Планируется финансирование государственной программы из внебюджетных источников в объеме 12877,74 тыс. рублей (0,5%) за счет средств: хозяйствующих субъектов, привлекаемых в рамках организации выставок инвестиционной и инновационной направленности, субъектов малого и среднего предпринимательства – участников территориальных кластеров, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, а также средств предприятий (организаций, учреждений), направляющих специалистов на обучение в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров или собственных средств специалистов.

Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий государственной программы и прогнозной оценке на период до 2020 года за счет средств бюджета области, федерального и местных бюджетов, а также внебюджетных источников с указанием главных распорядителей бюджетных средств, представлена соответственно в приложениях № 2 и 3.».

2. Внести в приложения № 1, 2, 3 к Государственной программе изменения, изложив их в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

3. Внести в приложение № 4 к Государственной программе «Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата» на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма) следующие изменения:

3.1. в Паспорте подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» цифры «106,3» заменить цифрами «104,0», цифры «184000» заменить цифрами «154166»;

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 27342,3 тыс. руб.:

2014 год – 11750,0 тыс. руб.;

2015 год – 4417,3 тыс. руб.;

2016 год – 4875,0 тыс. руб.;

2017 год – 1500,0 тыс. руб.;

2018 год – 1600,0 тыс. руб.;

2019 год – 1600,0 тыс. руб.;

2020 год – 1600,0 тыс. руб.,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет области – 25442,3 тыс. руб.:

2014 год – 11650,0 тыс. руб.;

2015 год – 4117,3 тыс. руб.;

2016 год – 4575,0 тыс. руб.;

2017 год – 1200,0 тыс. руб.;

2018 год – 1300,0 тыс. руб.;

2019 год – 1300,0 тыс. руб.;

2020 год – 1300,0 тыс. руб.,

внебюджетные средства – 1900 тыс. руб.:

2014 год – 100,0 тыс. руб.;

2015 год – 300,0 тыс. руб.;

2016 год – 300,0 тыс. руб.;

2017 год – 300,0 тыс. руб.;

2018 год – 300,0 тыс. руб.;

2019 год – 300,0 тыс. руб.;

2020 год – 300,0 тыс. руб.

 

3.2. в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»:

абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции:

«рост индекса физического объема инвестиций в основной капитал в 2020 году в 1,3 раза к уровню 2012 года;

рост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека с 63614,1 руб. в 2012 году до 154166 руб. в 2020 году.»;

3.3. раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 27342,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета области – 25442,3 тыс. рублей, внебюджетных средств – 1900 тыс. рублей.

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы с указанием главных распорядителей бюджетных средств, являющихся ответственным исполнителем и соисполнителем подпрограммы, представлена соответственно в приложениях № 2 и 3 к государственной программе.

Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета области уточняются ежегодно при формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период.».

4. Внести в приложение № 5 к Государственной программе «Подпрограмма «Стимулирование инноваций» на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма) следующие изменения:

4.1. в Паспорте подпрограммы:

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 866603,1 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах областной адресной инвестиционной программы (ОАИП) – 160000,0 тыс. руб.):

2014 год – 300,0 тыс. руб.;

2015 год – 10846,1 тыс. руб.;

2016 год – 33103,6 тыс. руб.;

2017 год – 415153,4 тыс. руб. (в т. ч.

в лимитах ОАИП – 80000,0 тыс. руб.);

2018 год – 402400,0 тыс. руб. (в т. ч.

в лимитах ОАИП – 80000,0 тыс. руб.);

2019 год – 2400,0 тыс. руб.;

2020 год – 2400,0 тыс. руб.;

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 640000 тыс. руб.:

2017 год – 320000,0 тыс. руб.;

2018 год – 320000,0 тыс. руб.;

бюджет области – 224603,1 тыс. руб.:

2015 год – 10646,1 тыс. руб.;

2016 год – 32803,6 тыс. руб.;

2017 год – 94853,4 тыс. руб. (в т. ч.

в лимитах ОАИП – 80000,0 тыс. руб.);

2018 год – 82100,0 тыс. руб. (в т. ч.

в лимитах ОАИП – 80000,0 тыс. руб.);

2019 год – 2100,0 тыс. руб.;

2020 год – 2100,0 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 2000 тыс. руб.:

2014 год – 300,0 тыс. руб.;

2015 год – 200,0 тыс. руб.;

2016 год – 300,0 тыс. руб.;

2017 год – 300,0 тыс. руб.;

2018 год – 300,0 тыс. руб.;

2019 год – 300,0 тыс. руб.;

2020 год – 300,0 тыс. руб.

 

4.2. раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета области, федерального бюджета и внебюджетных источников.

Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 866603,1 тыс. рублей (из них в лимитах ОАИП – 160000,0 тыс. рублей): в том числе за счет средств федерального бюджета – 640000 тыс. рублей, бюджета области – 224603,1 тыс. рублей, внебюджетных источников – 2000 тыс. рублей.

Ассигнования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Минэкономразвития России соответствующих конкурсов и признания области их победителем.

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы с указанием главных распорядителей бюджетных средств, являющихся ответственным исполнителем и соисполнителем подпрограммы, представлена соответственно в приложениях № 2 и 3 к государственной программе.

Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета области уточняются ежегодно при формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период.»;

5. Внести в приложение № 8 к Государственной программе «Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального управления» на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма) следующие изменения:

5.1. в Паспорте подпрограммы:

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 510034,7 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей):

2014 год – 111180,4 тыс. руб.;

2015 год – 116124 тыс. руб.;

2016 год – 87094,2 тыс. руб.;

2017 год – 77567,1 тыс. руб.;

2018 год – 78424,6 тыс. руб.;

2019 год – 19694,9 тыс. руб.;

2020 год – 19949,5 тыс. руб.;

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 52465,8 тыс. руб.:

2014 год – 25215,87 тыс. руб.;

2015 год – 22499,93 тыс. руб.;

2016 год – 950,0 тыс. руб.;

2017 год – 950,0 тыс. руб.;

2018 год – 950,0 тыс. руб.;

2019 год – 950,0 тыс. руб.;

2020 год – 950,0 тыс. руб.;

бюджет области – 447696,2 тыс. руб.:

2014 год – 81488,5 тыс. руб.;

2015 год – 93093,36 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей);

2016 год – 85194,2 тыс. руб.;

2017 год – 75638,1 тыс. руб.;

2018 год – 76495,6 тыс. руб.;

2019 год – 17765,9 тыс. руб.;

2020 год – 18020,5 тыс. руб.;

местный бюджет – 3608,0 тыс. руб.:

2014 год – 3608,0 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 6264,74 тыс. руб.:

2014 год – 868,0 тыс. руб.;

2015 год – 530,74 тыс. руб.;

2016 год – 950,0 тыс. руб.;

2017 год – 979,0 тыс. руб.;

2018 год – 979,0 тыс. руб.;

2019 год – 979,0 тыс. руб.;

2020 год – 979,0 тыс. руб.

 

5.2. раздел 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета области, а также федерального, местных бюджетов и внебюджетных средств.

Предполагаемый объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 510034,7 тыс. рублей (из них в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей), в том числе:

за счет средств федерального бюджета 52465,8 тыс. рублей;

за счет средств бюджета области 447696,2 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов 3608 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств 6264,74 тыс. рублей.

Объёмы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета области уточняются ежегодно при формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период.

Ассигнования из федерального бюджета выделяются в форме:

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации;

межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2014 № 36.

Окончательное распределение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2014-2015 годы осуществляется на основании распоряжения Правительства Российской Федерации.

Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы с указанием главных распорядителей средств бюджета области представлена соответственно в приложениях № 2 и 3 к государственной программе.»;

5.3. в приложении № 2 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Тамбовской области по подпрограмме» к подпрограмме цифры «38546,4» заменить цифрами «44895,5».

6. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

 

 

Глава администрации

 

области

А.В.Никитин

 


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к постановлению администрации области

 

от 28.12.2015 № 1559

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к государственной программе Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы

 

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы,

подпрограмм государственной программы и их значениях

 

п/п

Показатель

(индикатор) (наименование) государственной программы, подпрограммы

Единица измерения

Значения показателей

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Государственная программа Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы

Цель 1: создание благоприятного инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса

1.

Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте

Проценты

40,8

41,6

40,8

36,1

34,5

32,7

31,7

31,1

31,1

2.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения области

Проценты

28,1

27,5

27,7

27,9

28,1

28,4

28,7

29,0

29,3

3.

Индекс производительности труда

Проценты

108,6

110,3

105,0

101,7

101,8

105,5

104,6

105,1

104,9

Цель 2: повышение инновационной активности бизнеса, развитие региональной инновационной системы

4.

Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность (технологические, маркетинговые или организационные инновации), в общем числе обследованных организаций

Проценты

8,5

8,8

10,1

9,3

11,5

12,7

13,4

14,8

15,2

Цель 3: повышение эффективности государственного управления

5.

Уровень удовлетворенности населения Тамбовской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

Проценты

70

75

75

75

80

85

90

90

90

6.

Доля расходов бюджета Тамбовской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Тамбовской области

Проценты

70,4

83,0

92,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

1. Подпрограмма государственной программы «Улучшение инвестиционного климата»

1.1.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал

Проценты

116,7

113,5

110,1

92,4

99,3

103,0

103,5

103,6

104,0

1.2.

Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека

Руб.

63614,1

85101,9

93008,3

99310

105630

116281

128325

140733

154166

2. Подпрограмма государственной программы «Стимулирование инноваций»

2.1.

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг

Проценты

4,4

3,0

4,5

6,4

6,5

8,0

10,5

13,5

17,0

2.2.

Объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг

Млн. руб.

3468,1

2513,1

2625

2890

3090

3330

3430

3850

4200

2.3.

Общий объем средств, затраченных на технологические инновации

Млн. руб.

2865,5

1841,8

2500

3000

3100

3200

3300

3400

3500

2.4.

Количество поданных заявок на выдачу патентов

Ед.

133

132

145

147

150

155

160

165

175

3. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование системы стратегического и программно-целевого планирования»

3.1.

Степень достижения значения целевых индикаторов государственных программ Тамбовской области

Проценты

Х

80,0

80,0

85,0

90,0

95,0

95,0

95,0

95,0

3.2.

Отклонение ключевых фактических показателей развития экономики от прогнозируемых в предыдущем году

Проценты

5,0

7,0

6,5

6,5

6,2

6,0

5,6

5,4

5,0

4. Подпрограмма государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства»

4.1.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (молодых людей в возрасте до 30лет, некоммерческих организаций), получивших государственную поддержку

Ед.

466

497

722

480

483

434

439

444

449

4.2.

Количество конференций, встреч, конкурсов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства

Ед.

32

30

30

30

30

30

30

30

30

4.3.

Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями

Млн.

руб.

174483,4

197124,7

221173,9

237076,2

264340

294739,1

328634,1

366427

408566,1

4.4.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность

Ед.

28816

27861

29895

32077

34419

36932

39628

42521

45625

4.5.

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы

Ед.

667

760

820

752

757

762

774

786

798

4.6.

Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации подпрограммы

Баллы

-

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,0

8,0

5. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование государственного и муниципального управления»

5.1.

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ)

Проценты

63

73

75

90

90

90

90

90

90

5.2.

Количество созданных МФЦ (нарастающим итогом)

Ед.

8

16

21

24

24

24

24

24

24

5.3.

Количество «окон», созданных в системе МФЦ (нарастающим итогом)

Ед.

137

324

420

438

438

438

438

438

438

5.4.

Количество территориально обособленных структурных подразделений (далее – ТОСП), созданных на базе сельсоветов (нарастающим итогом)

Ед.

-

111

146

160

160

160

160

160

160

5.5.

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в государственный (муниципальный) орган Российской Федерации

Мин.

20

15

15

15

15

15

15

15

15

5.6.

Доля получателей государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Тамбовском областном государственном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Проценты

95

95

95

95

95

95

95

95

95

5.7.

Количество разработанных и внедренных в практику деятельности исполнительных органов государственной власти области, и (или) размещенных в средствах массовой информации методологических и информационных материалов, направленных на методологическое, информационное и научно-методическое обеспечение организации прохождения государственной гражданской службы, популяризацию института государственной гражданской службы, внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности, мотивации государственных гражданских служащих области и обеспечение условий для повышения результативности их профессиональной служебной деятельности

Ед.

2

2

0

0

0

0

5

6

6

5.8.

Число государственных гражданских служащих области, принявших участие в освоении инновационных программ повышения квалификации и переподготовки

Чел.

250

250

280

290

300

320

330

340

350

5.9.

Число государственных гражданских служащих области, получивших дополнительное профессиональное образование

Чел.

290

300

300

290

300

360

380

390

400

5.10.

Количество лиц, ежегодно назначаемых на должности из резерва управленческих кадров

Чел.

5

5

5

6

7

8

9

10

11

5.11.

Количество специалистов, ежегодно направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

Чел.

28

29

30

28

30

30

30

30

30

5.12.

Количество ежегодно награждаемых государственными наградами Российской Федерации и наградами Тамбовской области

Чел., коллективов

74

124

125

60

127

128

129

130

131

 

 

Первый зам. главы администрации

области

А.Н.Ганов


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 

к постановлению администрации области

 

от 28.12.2015 № 1559

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 

к государственной программе Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы

 

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий государственной программы Тамбовской области

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы

 

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.

наименование

единица измерения

значение (по годам реализации мероприятия)

по годам, всего

федераль-ный бюджет

бюджет Тамбов-ской области

мест-ный бюджет

вне-бюд-жетные средст-ва

1. Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата»

1.1.

Бюджетные ассигнования в уставный фонд ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» для целей, связанных с внесением средств в уставный капитал открытого акционерного общества «Корпорация развития Тамбовской области», для обеспечения деятельности открытого акционерного общества «Корпорация развития Тамбовской области» по организации и сопровождению инвестиционного процесса по принципу «одного окна»

Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области

Количество консультаций, проведенных открытым акционерным обществом «Корпорация развития Тамбовской области» для инвесторов

Ед.

2014

0

0

-

-

-

-

2015

0

0

-

0

-

-

2016

0

0

-

0

-

-

2017

50

50

-

50

-

-

2018

50

50

-

50

-

-

2019

50

50

-

50

-

-

2020

50

50

-

50

-

-

1.2.

Мероприятия по созданию институциональных условий и инфраструктуры для улучшения инвестиционного климата:

Управление экономической политики администрации области, управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области, органы исполнительной власти области (в соответствии с отраслевой компетенцией), исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Количество мероприятий

Ед.

2014

3

650

0

550

0

100

2015

5

1317,3

0

1017,3

0

300

2016

9

1775

0

1475

0

300

2017

7

1450

0

1150

0

300

2018

7

1550

0

1250

0

300

2019

7

1550

0

1250

0

300

2020

7

1550

0

1250

0

300

1.2.1.

периодическая актуализация и наполнение двуязычного интернет-ресурса «Инвестиционный паспорт Тамбовской области»

Управление экономической политики администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Модернизация ресурса

Ед.

2014

1

50

-

50

-

-

2015

-

0

-

-

-

-

2016

-

0

-

-

-

-

2017

2

100

-

100

-

-

2018

2

100

-

100

-

-

2019

2

100

-

100

-

-

2020

2

100

-

100

-

-

1.2.2.

периодическое издание информационной брошюры «Инвестиционный климат Тамбовской области»

Управление экономической политики администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Количество наименований изданий

Шт.

2014

0

0

-

-

-

-

2015

0

0

-

0

-

-

2016

1

50

-

50

-

-

2017

1

50

-

50

-

-

2018

1

50

-

50

-

-

2019

1

50

-

50

-

-

2020

1

50

-

50

-

-

1.2.3.

разработка единой информационной системы по сбору актуализированных показателей по региональным инвестиционным площадкам

Управление экономической политики администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Наличие системы

Ед.

2014

-

-

-

-

-

-

2015

-

-

-

-

-

-

2016

1

200

-

200

-

-

2017

-

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

-

1.2.4.

поддержание и обновление международных и национальных рейтингов Тамбовской области (рейтинг инвестиционной привлекательности регионов, кредитный рейтинг и др.)

Управление экономической политики администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Число рейтингов

Ед.

2014

1

500

-

500

-

-

2015

1

496,3

-

496,3

-

-

2016

1

425

-

425

-

-

2017

2

500

-

500

-

-

2018

2

500

-

500

-

-

2019

2

500

-

500

-

-

2020

2

500

-

500

-

-

1.2.5.

организация (участие) в инвестиционных конгрессах, совещаниях и семинарах по улучшению инвестиционного климата. Размещение и продвижение информации об инвестиционных проектах, инвестиционных предложениях и технопарках Тамбовской области на инвестиционных картах организаций и ведомств Российской Федерации в сети Интернет для привлечения российских и иностранных инвестиций

Управление экономической политики администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Количество семинаров

Ед.

2014

0

0

-

-

-

-

2015

3

250

-

250

-

-

2016

5

400

-

400

-

-

2017

2

100

-

100

-

-

2018

2

300

-

300

-

-

2019

2

300

-

300

-

-

2020

2

300

-

300

-

-

1.2.6.

создание особой экономической зоны производственно-промышленного типа (индустриального парка, зоны территориального развития)

Управление экономической политики администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Количество созданных особых экономических зон (индустриальных парков, зон территориального развития)

Ед.

2014

-

0

-

-

-

-

2015

-

0

-

-

-

-

2016

-

0

-

-

-

-

2017

-

0

-

-

-

-

2018

-

0

-

-

-

-

2019

-

0

-

-

-

-

2020

-

0

-

-

-

-

1.2.7.

организация выставок (в том числе выставок-ярмарок), деловых центров по обсуждению актуальных проблем повышения инвестиционной привлекательности региона

Управление экономической политики администрации области, управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области, хозяйствующие субъекты

Количество организованных выставок и деловых центров

Ед.

2014

1

100

-

-

-

100

2015

1

571

-

271

-

300

2016

1

700

-

400

-

300

2017

1

700

-

400

-

300

2018

1

600

-

300

-

300

2019

1

600

-

300

-

300

2020

1

600

-

300

-

300

1.3.

Развитие международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей

Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области

Рост стоимостного объема внешнеторгового оборота (ВТО) области

млн. долларов США

2014

405

11100

-

11100

-

-

2015

415

3100

-

3100

-

-

2016

253,2

Рост стоимостных объемов экспорта области

млн. долларов США

2014

60

2015

55

2016

51,3

3100

-

3100

-

-

 

ИТОГО по подпрограмме

 

 

 

2014

 

11750

0

11650

0

100

2015

 

4417,3

0

4117,3

0

300

2016

 

4875

0

4575

0

300

2017

 

1500

0

1200

0

300

2018

 

1600

0

1300

0

300

2019

 

1600

0

1300

0

300

2020

 

1600

0

1300

0

300

2. Подпрограмма «Стимулирование инноваций»

2.1.

Мероприятия по формированию условий и инфраструктуры для активизации инновационной деятельности, переподготовке кадров:

Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области, управление экономической политики администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Число мероприятий (проектов)

Ед.

2014

2

300

0

0

0

300

2015

2

200

0

0

0

200

2016

7

2400

0

2100

0

300

2017

7

2450

0

2150

0

300

2018

7

2400

0

2100

0

300

2019

7

2400

0

2100

0

300

2020

7

2400

0

2100

0

300

2.1.1.

создание условий для реализации комплексных проектов и мероприятий в целях активизации инновационной деятельности и переподготовки кадров, в т. ч. для потребностей инновационных кластеров и технологической платформы

Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области, управление экономической политики администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Число мероприятий (проектов)

Ед.

2014

0

0

-

-

-

-

2015

0

0

-

0

-

-

2016

3

300

-

300

-

-

2017

3

300

-

300

-

-

2018

3

300

-

300

-

-

2019

3

300

-

300

-

-

2020

3

300

-

300

-

-

2.1.2.

организация сети бизнес-инкубаторов, инновационно-технологических центров, инновационно-производственных комплексов, центров трансфера технологий в целях формирования консалтинговой, технологической и производственной бизнес-среды для инновационной деятельности

Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Число мероприятий

Ед.

2014

0

0

-

-

-

-

2015

0

0

-

0

-

-

2016

2

400

-

400

-

-

2017

2

400

-

400

-

-

2018

2

400

-

400

-

-

2019

2

400

-

400

-

-

2020

2

400

-

400

-

-

2.1.3.

подготовка и проведение курсов, школ-семинаров и конкурсов в целях повышения квалификации кадров и привлечения молодых ученых, аспирантов и студентов к инновационной деятельности по приоритетным направлениям развития региона

Управление образования и науки области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Число мероприятий

Ед.

2014

0

0

-

-

-

-

2015

0

0

-

0

-

-

2016

2

500

-

500

-

-

2017

2

500

-

500

-

-

2018

2

500

-

500

-

-

2019

2

500

-

500

-

-

2020

2

500

-

500

-

-

2.1.4.

создание Интернет-портала «Инновации в Тамбовской области»

Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Число обновлений

Ед.

2014

0

0

-

-

-

-

2015

0

0

-

-

-

-

2016

0

0

-

-

-

-

2017

1

50

-

50

-

-

2018

1

0

-

-

-

-

2019

1

0

-

-

-

-

2020

1

0

-

-

-

-

2.1.5.

организация размещения в средствах массовой информации информационно-аналитических материалов, направленных на повышение имиджа субъектов инновационной деятельности, информации о формах государственной поддержки научной и инновационной деятельности, в т. ч. инновационных кластеров и технологической платформы

Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области, управление экономической политики администрации области, исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Число публикаций

Ед.

2014

0

0

-

-

-

-

2015

0

0

-

0

-

-

2016

4

500

-

500

-

-

2017

4

500

-

500

-

-

2018

4

500

-

500

-

-

2019

4

500

-

500

-

-

2020

4

500

-

500

-

-

2.1.6.

организация выставок, экспозиций по тематике инновационной деятельности, в т. ч. развития инновационных кластеров и технологической платформы

Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области

Число мероприятий

Ед.

2014

1

200

-

-

-

200

2015

1

100

-

0

-

100

2016

1

400

-

200

-

200

2017

1

400

-

200

-

200

2018

1

400

-

200

-

200

2019

1

400

-

200

-

200

2020

1

400

-

200

-

200

2.1.7.

организация и участие в семинарах, научно-практических конференциях и форумах по вопросам развития инновационной деятельности, в т. ч. развития инновационных кластеров и технологической платформы

Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области, управление экономической политики администрации области

Число мероприятий

Ед.

2014

1

100

-

-

-

100

2015

1

100

-

0

-

100

2016

3

300

-

200

-

100

2017

3

300

-

200

-

100

2018

3

300

-

200

-

100

2019

3

300

-

200

-

100

2020

3

300

-

200

-

100

2.2.

Создание технопарка «Мичуринский»

Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области

Наличие технопарка «Мичуринский»

Ед.

2014

-

0

0

0

-

-

2015

-

0

0

0

-

-

2016

-

18000

0

18000

-

-

2017

-

400000

320000

80000

-

-

2018

1

400000

320000

80000

-

-

2019

-

0

0

0

-

-

2020

-

0

0

0

-

-

2.2.1.

увеличение уставного фонда Тамбовского областного государственного унитарного предприятия (далее – ТОГУП) «Тамбовская управляющая компания» для внесения средств в уставной капитал вновь создаваемого Открытого акционерного общества (далее – ОАО) «Технопарк «Мичуринский» для целей, связанных с учреждением общества и разработкой проектно-сметной документации для строительства зданий и сооружений Технопарка «Мичуринский»

Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области

Разработка проектно-сметной документации для строительства зданий и сооружений технопарка «Мичуринский»

Ед.

2014

-

0

-

-

-

-

2015

-

0

-

0

-

-

2016

1

18000

-

18000

-

-

2017

-

0

-

-

-

-

2018

-

0

-

-

-

-

2019

-

0

-

-

-

-

2020

-

0

-

-

-

-

2.2.2.

строительство зданий и сооружений технопарка «Мичуринский»

Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области, исполнители, определяемые на конкурсной основе (в лимитах ОАИП)

Наличие комплекса зданий и сооружений технопарка «Мичуринский»

Ед.

2014

-

0

-

-

-

-

2015

-

0

-

-

-

-

2016

-

0

-

-

-

-

2017

-

400000

320000

80000

-

-

2018

1

400000

320000

80000

-

-

2019

-

0

-

-

-

-

2020

-

0

-

-

-

-

2.3.

Обеспечение реализации подпрограммы

Управление инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области

Штатная численность

Ед.

2014

-

0

-

-

-

-

2015

20

10646,1

-

10646,1

-

-

2016

20

12703,6

-

12703,6

-

-

2017

20

12703,4

-

12703,4

-

-

2018

 

0

-

-

-

-

2019

 

0

-

-

-

-

2020

 

0

-

-

-

-

 

ИТОГО по подпрограмме

 

 

 

2014

 

300

0

0

0

300

2015

 

10846,1

0

10646,1

0

200

2016

 

33103,6

0

32803,6

0

300

2017

 

415153,4

320000

94853,4

0

300

2018

 

402400

320000

82100

0

300

2019

 

2400

0

2100

0

300

2020

 

2400

0

2100

0

300

 

в т. ч. в лимитах ОАИП

 

 

 

2014

 

0

0

0

0

0

2015

 

0

0

0

0

0

2016

 

0

0

0

0

0

2017

 

80000

0

80000

0

0

2018

 

80000

0

80000

0

0

2019

 

0

0

0

0

0

2020

 

0

0

0

0

0

3. Подпрограмма «Совершенствование системы стратегического и программно-целевого планирования»

3.1.

Научно-аналитическое обеспечение развития стратегического планирования, прогнозирования и реализации региональной государственной социально-экономической политики:

Управление экономической политики администрации области; исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Количество научно-аналитических отчетов

Ед.

2014

0

0

0

0

-

-

2015

0

0

0

0

-

-

2016

1

3000

0

3000

-

-

2017

1

3000

0

3000

-

-

2018

1

3000

0

3000

-

-

2019

1

3000

0

3000

-

-

2020

1

3000

0

3000

-

-

3.1.1.

разработка предложений и документации по совершенствованию реализации региональной государственной экономической политики. Научно-аналитическое обеспечение развития стратегического планирования и прогнозирования

Управление экономической политики администрации области; исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Количество завершенных исследований и разработок

Ед.

2014

0

0

-

-

-

-

2015

0

0

-

-

-

-

2016

1

2500

-

2500

-

-

2017

1

2500

-

2500

-

-

2018

1

2500

-

2500

-

-

2019

1

2500

-

2500

-

-

2020

1

2500

-

2500

-

-

3.1.2.

разработка предложений по совершенствованию реализации региональной государственной политики в социальной сфере

Управление экономической политики администрации области; исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе

Количество завершенных исследований и разработок

Ед.

2014

0

0

-

-

-

-

2015

0

0

-

-

-

-

2016

1

500

-

500

-

-

2017

1

500

-

500

-

-

2018

1

500

-

500

-

-

2019

1

500