АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2014 | г. Тамбов | № 1598 |
Об утверждении показателей экономической эффективности деятельности и плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Тамбовской области на 2015 год |
В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Закона Тамбовской области от 27.10.2004 № 241-З (в редакции от 26.09.2014) «Об управлении государственной собственностью Тамбовской области» администрация области постановляет: 1. Утвердить показатели экономической эффективности деятельности Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Тамбовской области на 2015 год согласно приложению № 1. 2. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Тамбовской области на 2015 год согласно приложению № 2. 3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru). 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области, председателя комитета по управлению имуществом области Г.И.Чулкова. |
Глава администрации | | |
области | О.И.Бетин | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| УТВЕРЖДЕНЫ |
| постановлением администрации области от 11.12.2014 № 1598 |
Показатели экономической эффективности деятельности Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Тамбовской области на 2015 год |
тыс. руб.
Выручка | Чистая прибыль | Отчисления в областной бюджет | Чистые активы |
80000 | 2400 | 960 | 9754 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 |
| УТВЕРЖДЕН |
| постановлением администрации области от 11.12.2014 № 1598 |
План (программа) финансово-хозяйственной деятельности Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Тамбовской области на 2015 год |
1. Финансовый план
(тыс. руб.)
Наименование показателя | Код стр. | Отчетный год | Текущий год (оценка) | Планируе-мый год |
1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | | |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 95054 | 85000 | 80000 |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 77150 | 70000 | 67500 |
Коммерческие расходы | 030 | | | |
Управленческие расходы | 040 | 10032 | 9000 | 8500 |
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 010 - 020 - 030 - 040) | 050 | 7872 | 6000 | 4000 |
2. Операционные доходы и расходы | | | | |
Проценты к получению | 060 | | | |
Проценты к уплате | 070 | | | |
Доходы от участия в других организациях | 080 | | | |
Прочие операционные доходы | 090 | 1328 | 3000 | 1000 |
Прочие операционные расходы | 100 | 6661 | 5000 | 2000 |
3. Внереализационные доходы и расходы | | | | |
Внереализационные доходы | 120 | | | |
Внереализационные расходы | 130 | | | |
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130) | 140 | 2539 | 4000 | 3000 |
Отложенные налоговые активы | 145 | –12 | | |
Отложенные налоговые обязательства | 146 | | | |
Текущий налог на прибыль | 150 | 1719 | 800 | 600 |
Прибыль (убыток) от обычной деятельности (стр. 140 - 150) + 145 | 160 | 783 | 3200 | 2400 |
4. Чрезвычайные доходы и расходы | | | | |
Чрезвычайные доходы | 170 | | | |
Чрезвычайные расходы | 180 | | | |
Чистая прибыль (убыток) (стр. 160 + 170 - 180) | 190 | 783 | 3200 | 2400 |
Норматив отчисления от прибыли ,% | 200 | 30% | 30% | 30% |
Сумма чистой прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет | 210 | | 235 | 960 |
2.План расходов по обычным видам деятельности
(тыс. руб.)
Наименование показателя | Отчетный год | Текущий год (оценка) | Планируемый год |
1. Материальные затраты, в том числе: | 4626 | 4400 | 4000 |
1.1. Тепло-электроэнергия, электросвязь | 1808 | 1900 | 1800 |
1.2. Материалы | 2818 | 2500 | 2200 |
2. Затраты на оплату труда | 50953 | 48000 | 47000 |
3. Отчисления на социальные нужды | 15571 | 14580 | 14250 |
4. Амортизация | 1160 | 1100 | 1000 |
5. Прочие затраты, в том числе: | 14872 | 10920 | 9750 |
5.1. Арендная плата | 5198 | 4950 | 4500 |
5.2. Резерв на оплату отпусков | 6277 | 4280 | 3760 |
5.3. Канцелярские расходы | 107 | 150 | 150 |
5.4. Информационные услуги | 303 | 350 | 350 |
5.5. Аудиторские услуги | 100 | 100 | 100 |
5.6. Командировочные расходы | 150 | 90 | 90 |
5.7. Обслуживание орг.техники и транспортных средств | 1337 | 1000 | 800 |
ИТОГО: | 87182 | 79000 | 76000 |
3.Инвестиционный план на планируемый год
(тыс.руб.)
Объекты инвестирования | Инвестиции всего | В том числе: | ||||
Чистая прибыль | Аморти-зация | Кредиты и займы | Целевое финанси-рование. | Прочие средства | ||
1. Нематериальные активы | | | | | | |
2. Основные средства | 1500 | 400 | 1100 | | | |
2.1. Земельные участки и объекты недропользования | | | | | | |
2.2. Здания | | | | | | |
2.3. Сооружения | | | | | | |
2.4. Машины и оборудование | | | | | | |
2.5. Транспортные средства | 700 | 400 | 300 | | | |
2.6. Производственный инвентарь | | | | | | |
2.7. Прочие объекты основных средств | 800 | | 800 | | | |
2.7.1. Лицензионное программное обеспечение | 550 | | 550 | | | |
2.7.2. Геодезическое оборудование | | | | | | |
2.7.3. Компьютерная техника для модернизации существующей | 250 | | 250 | | | |
3. Финансовые вложения | 1040 | 1040 | | | | |
3.1. Фонд материального стимулирования | 992 | 992 | | | | |
3.2. Резерв согласно Уставу предприятия | 48 | 48 | | | | |
4. Прочие объекты инвестирования | 960 | 960 | | | | |
4.1. Отчисления в областной бюджет части чистой прибыли | 960 | 960 | | | | |
ИТОГО | 3500 | 2400 | 1100 | | | |
4.Показатели экономической эффективности деятельности
(нарастающимитогом)
(тыс. руб.)
Наименование показателя | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 1800 | 37000 | 58000 | 80000 | 80000 |
2. Чистая прибыль (убыток) | – | 1000 | 1400 | 2400 | 2400 |
3. Чистые активы | 7500 | 8500 | 9500 | 9754 | 9754 |
4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет | | 960 | | | |
5.Дополнительные показатели деятельности
(нарастающимитогом)
Наименование показателя | Единицы измерения | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За год |
1. Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности | тыс. руб. | 18000 | 37000 | 58000 | 80000 | 80000 |
2. Среднесписочная численность персонала | чел. | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
3. Среднемесячная заработная плата | руб. | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
в т.ч. среднемесячная заработная плата руководителя | руб. | 85520 | 85520 | 85520 | 85520 | 85520 |