АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2014 г. Тамбов N 815
Утратило силу – Постановление
Администрации Тамбовской области
N 956 (в редакции от 04.04.2014), (далее - государственная программа)
следующие изменения:
в паспорте государственной программы:
в позиции "Соисполнители государственной программы" слова
"управление по связям с общественностью администрации области"
исключить;
позицию "Объемы и источники финансирования государственной
программы" изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------
Объемы и Объем бюджетных ассигнований на реализацию
источники государственной программы в 2014-2020 годах
финансирования составит - 7410428,7 тыс. рублей, в том числе: за
государственной счет средств федерального бюджета - 1160545,3 тыс.
программы рублей:
2014 год - 28189,0 тыс. рублей;
2015 год - 147966,8 тыс. рублей;
2016 год - 262695,0 тыс. рублей;
2017 год - 215538,8 тыс. рублей;
2018 год - 163892,9 тыс. рублей;
2019 год - 171270,8 тыс. рублей;
2020 год - 170992,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Тамбовской области
5497983,0 тыс. рублей, в том числе за счет
Дорожного фонда области - 363600,0 тыс. рублей, за
счет областной адресной инвестиционной программы -
4000,0 тыс. рублей:
2014 год - 360045,7 тыс. рублей;
2015 год - 526991,4 тыс. рублей;
2016 год - 916032,1 тыс. рублей;
2017 год - 853841,5 тыс. рублей;
2018 год - 1017814,3 тыс. рублей;
2019 год - 942738,9 тыс. рублей;
2020 год - 880519,1 тыс. рублей;
за счет Дорожного фонда области:
2015 год - 60600,0 тыс. рублей;
2016 год - 56600,0 тыс. рублей;
2017 год - 62600,0 тыс. рублей;
2018 год - 58600,0 тыс. рублей;
2019 год - 64600,0 тыс. рублей;
2020 год - 60600,0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета - 687163,7 тыс.
рублей:
2014 год - 66634 тыс. рублей;
2015 год - 98979 тыс. рублей;
2016 год - 97983,1 тыс. рублей;
2017 год - 100766,5 тыс. рублей;
2018 год - 103202,3 тыс. рублей;
2019 год - 110229,5 тыс. рублей;
2020 год - 109370,3 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 64736,7
тыс. рублей:
2014 год - 22186,7 тыс. рублей;
2015 год - 7144,5 тыс. рублей;
2016 год - 7507,5 тыс. рублей;
2017 год - 6868,5 тыс. рублей;
2018 год - 6874,5 тыс. рублей;
2019 год - 6989,5 тыс. рублей;
2020 год - 7165,5 тыс. рублей;
общий объем финансирования - 7410428,7 тыс.
рублей, в том числе:
2014 год - 477055,4 тыс. рублей;
2015 год - 781081,7 тыс. рублей;
2016 год - 1284217,7 тыс. рублей;
2017 год - 1177015,3 тыс. рублей;
2018 год - 1291784,0 тыс. рублей;
2019 год - 1231228,7 тыс. рублей;
2020 год - 1168045,9 тыс. рублей
----------------------------------------------------------------------
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации государственной программы":
цифры "5666488,7" заменить цифрами "5497983,0";
цифры "1271323,0" заменить цифрами "1160545,3";
цифры "701163,7" заменить цифрами "687163,7";
цифры "50169,5" заменить цифрами "64736,7";
в приложении N 1 к государственной программе:
в разделе 1 "Государственная программа Тамбовской области
"Обеспечение безопасности населения Тамбовской области, защита его
жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014-2020
годы":
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.3. Число лиц, Кол. 156 171 170 168 165 142 131 122 112
погибших в
дорожно-
транспортных
происшествиях на
дорогах
регионального и
муниципального
значения
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
в пункте 1.5:
цифры "87" заменить цифрами "89";
цифры "85" заменить цифрами "87";
в пункте 1.6:
цифры "58" заменить цифрами "59";
цифры "57" заменить цифрами "58";
в разделе 2 "Подпрограмма государственной программы "Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в Тамбовской
области" на 2014-2020 годы":
в пункте 2.1 цифры "410" заменить цифрами "415";
в пункте 2.2 цифры "1600" заменить цифрами "1620";
в пункте 2.3 цифры "50%" заменить цифрами "47%";
в пункте 2.4 цифры "2300" заменить цифрами "2270";
в разделе 3 "Подпрограмма государственной программы
"Противодействие терроризму и экстремизму в Тамбовской области" на
2014-2020 годы":
в пункте 3.8 цифру "3" заменить цифрой "0";
пункт 3.9 изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.9. Количество ед. 0 0 0 2 2 0 0 0 0
средств контроля
доступа,
ежегодно
приобретаемых
для обеспечения
безопасности
граждан в период
проведения
массовых
мероприятий
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
в разделе 5 "Подпрограмма государственной программы "Снижение
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и развитие единой дежурно-диспетчерской службы
Тамбовской области" на 2014-2020 годы":
в пункте 5.2 цифры "831" заменить цифрами "815";
в пункте 5.3:
цифру "4" заменить цифрой "2";
цифру "5" заменить цифрой "4";
в разделе 6 "Подпрограмма государственной программы "Пожарная
безопасность в Тамбовской области" на 2014-2020 годы":
в пункте 6.2 цифры "57" заменить цифрами "60";
в пункте 6.3 цифры "4" заменить цифрами "3";
в разделе 8 "Подпрограмма государственной программы "Повышение
уровня гражданской обороны Тамбовской области" на 2014-2020 годы":
в пункте 8.2 цифры "64,6" заменить цифрами "52";
в разделе 9 "Подпрограмма государственной программы "Подготовка
граждан к военной службе в Тамбовской области" на 2014-2020 годы":
в пункте 9.1 цифры "5,5" заменить цифрами "5,3";
в пункте 9.2 цифры "64" заменить цифрами "62";
в пункте 9.5 в графе 3 цифру "2" заменить цифрой "0";
в приложении N 4 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы:
в позиции "Соисполнители подпрограммы" слова "Управление по
связям с общественностью администрации области" исключить;
в позиции "Объем и источники финансирования подпрограммы":
цифры "143527,9" заменить цифрами "139487,9";
цифры "103527,9" заменить цифрами "96987,9";
цифры "14349,7" заменить цифрами "7809,7";
цифры "9800" заменить цифрами "12300,0";
цифры "1100" заменить цифрами "3600,0";
в разделе 5 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы":
цифры "143527,9" заменить цифрами "139487,9";
цифры "103527,9" заменить цифрами "96987,9";
цифры "9800" заменить цифрами "12300,0";
цифры "1100" заменить цифрами "3600,0";
в разделе 6 "Механизм реализации подпрограммы" в абзаце первом
слова "управление по связям с общественностью администрации области"
исключить;
в приложении N 5 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники
финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------
Объемы и Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020
источники годах за счет всех источников финансирования составит
финансирования - 88737,2 тыс. рублей, в том числе:
подпрограммы за счет средств бюджета Тамбовской области - 8770 тыс.
рублей;
в том числе по годам:
2014 год - 970,0 тыс. рублей;
2015 год - 2050,0 тыс. рублей;
2016 год - 1650,0 тыс. рублей;
2017 год - 550,0 тыс. рублей;
2018 год - 1750,0 тыс. рублей;
2019 год - 900,0 тыс. рублей;
2020 год - 900,0 тыс. рублей;
за счет средств муниципальных бюджетов - 44263,0 тыс.
рублей;
в том числе по годам:
2014 год - 6475,0 тыс. рублей;
2015 год - 6878,0 тыс. рублей;
2016 год - 6881,0 тыс. рублей;
2017 год - 5871,0 тыс. рублей;
2018 год - 5910,0 тыс. рублей;
2019 год - 6160,0 тыс. рублей;
2020 год - 6448,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств - 35344,2 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2014 год - 16324,2 тыс. рублей;
2015 год - 3652,0 тыс. рублей;
2016 год - 3710,0 тыс. рублей;
2017 год - 2966,0 тыс. рублей;
2018 год - 2867,0 тыс. рублей;
2019 год - 2877,0 тыс. рублей;
2020 год - 2948,0 тыс. рублей
----------------------------------------------------------------------
раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета
Тамбовской области, муниципальных бюджетов и внебюджетные источники.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах
составит - 88737,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета Тамбовской области - 8770,0 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2014 год - 970,0 тыс. рублей;
2015 год - 2050,0 тыс. рублей
2016 год - 1650,0 тыс. рублей
2017 год - 550,0 тыс. рублей;
2018 год - 1750,0 тыс. рублей;
2019 год - 900,0 тыс. рублей;
2020 год - 900,0 тыс. рублей;
за счет муниципальных бюджетов - 44263,0 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2014 год - 6475,0 тыс. рублей;
2015 год - 6878,0 тыс. рублей;
2016 год - 6881,0 тыс. рублей;
2017 год - 5871,0 тыс. рублей;
2018 год - 5910,0 тыс. рублей;
2019 год - 6160,0 тыс. рублей;
2020 год - 6448,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников - 35344,2 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2014 год - 16324,2 тыс. рублей;
2015 год - 3652,0 тыс. рублей;
2016 год - 3710,0 тыс. рублей;
2017 год - 2966,0 тыс. рублей;
2018 год - 2867,0 тыс. рублей;
2019 год - 2877,0 тыс. рублей;
2020 год - 2948,0 тыс. рублей.";
раздел 6 "Механизм реализации подпрограммы" после абзаца второго
дополнить абзацем следующего содержания:
"Повышение антитеррористической защищенности объектов
государственных учреждений органов исполнительной власти области
осуществляется за счет финансирования органов исполнительной власти
области и внебюджетных средств";
в приложении N 6 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники
финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------
Объем и источники Общий объем финансирования подпрограммы в
финансирования 2014-2020 гг. за счет всех источников
подпрограммы финансирования составит 2078032,0 тыс. рублей, в
том числе:
за счет средств федерального бюджета 860411,7
тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 7408,0 тыс. рублей;
2015 - 127128,7 тыс. рублей;
2016 - 138562,9 тыс. рублей;
2017 - 143670,7 тыс. рублей;
2018 - 143054,8 тыс. рублей;
2019 - 150432,7 тыс. рублей;
2020 - 150153,9 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Тамбовской области
1062855,1 тыс. рублей, в том числе за счет
Дорожного фонда области - 363600,0 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2014 - 62505,1 тыс. рублей;
2015 - 152427,7 тыс. рублей;
2016 - 161084,8 тыс. рублей;
2017 - 166886,2 тыс. рублей;
2018 - 167552,5 тыс. рублей;
2019 - 175620,2 тыс. рублей;
2020 - 176778,6 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета 137672,7 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2014 - 4240,0 тыс. рублей;
2015 - 18890,0 тыс. рублей;
2016 - 22633,1 тыс. рублей;
2017 - 23062,5 тыс. рублей;
2018 - 22757,3 тыс. рублей;
2019 - 23197,5 тыс. рублей;
2020 - 22892,3 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств 17092,5 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2014 - 2262,5 тыс. рублей;
2015 - 2292,5 тыс. рублей;
2016 - 2497,5 тыс. рублей;
2017 - 2502,5 тыс. рублей;
2018 - 2507,5 тыс. рублей;
2019 - 2512,5 тыс. рублей;
2020 - 2517,5 тыс. рублей.
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета
Тамбовской области и средств, привлеченных из
других источников. Порядок и объем финансирования
затрат на мероприятия подпрограммы из других
источников определяются на основании
согласованных обязательств и полномочий в
соответствии с действующим законодательством.
При формировании проектов бюджетов Тамбовской
области на 2014-2020 годы объемы средств,
выделяемых на реализацию мероприятий
подпрограммы, уточняются с учетом возможностей
бюджета Тамбовской области и средств,
привлеченных из других источников
----------------------------------------------------------------------
раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Тамбовской
области и средств, привлеченных из других источников. Порядок и объем
финансирования затрат на мероприятия подпрограммы из других источников
определяются на основании согласованных обязательств и полномочий в
соответствии с действующим законодательством.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах за счет
всех источников финансирования составит 2078032,0 тыс. рублей.
тыс. рублей
----------------------------------------------------------------------
По | Всего |Федеральный| Бюджет | В т. ч. |Местный |Внебюджетные
годам| | бюджет |Тамбовской|средства | бюджет | средства
| | | области |Дорожного| |
| | | | фонда | |
| | | | области | |
----------------------------------------------------------------------
2014 76415,6 7408,0 62505,1 4240,0 2262,5
2015 300738,9 127128,7 152427,7 60600,0 18890,0 2292,5
2016 324778,3 138562,9 161084,8 56600,0 22633,1 2497,5
2017 336121,9 143670,7 166886,2 62600,0 23062,5 2502,5
2018 335872,1 143054,8 167552,5 58600,0 22757,3 2507,5
2019 351762,9 150432,7 175620,2 64600,0 23197,5 2512,5
2020 352342,3 150153,9 176778,6 60600,0 22892,3 2517,5
Всего 2078032,0 860411,7 1062855,1 363600,0 137672,7 17092,5
----------------------------------------------------------------------
При формировании проектов бюджетов Тамбовской области на
2014-2020 годы объемы средств, выделяемых на реализацию мероприятий
подпрограммы, уточняются с учетом возможностей бюджета Тамбовской
области и средств, привлеченных из других источников.";
в приложении N 7 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники
финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------
Объемы и Подпрограмма финансируется за счет средств
источники бюджета Тамбовской области и местных бюджетов.
финансирования Общий объем финансирования в 2014-2020 годах -
подпрограммы 1977920,3 тыс. рублей, федеральный бюджет
154324,0 тыс. рублей, бюджет Тамбовской области
1526580,3 тыс. рублей, местные бюджеты 297016,0
тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 237328,6 тыс. рублей;
2015 год - 285247,1 тыс. рублей;
2016 год - 395816,9 тыс. рублей;
2017 год - 326177,9 тыс. рублей;
2018 год - 241244,8 тыс. рублей;
2019 год - 245744,9 тыс. рублей;
2020 год - 246360,1 тыс. рублей
----------------------------------------------------------------------
раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на период 2014-2020 годов, реализуется за
счет средств бюджета Тамбовской области и местных бюджетов.
Для реализации мероприятий подпрограммы необходимо 1977920,3 тыс.
рублей.
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| | год | год | год | год | год | год | год
--------------------------------------------------------------------------------------------
Бюджет 1526580,3 201441,6 245164,1 252901,9 232713,9 198023,8 198922,9 197412,1
Тамбовской
области
(тыс. руб.)
Местные 297016,0 35887,0 40083,0 39621,0 42434,0 43221,0 46822,0 48948,0
бюджеты
Федеральный 154324,0 103294,0 51030,0
бюджет
Всего 1977920,3 237328,6 285247,1 395816,9 326177,9 241244,8 245744,9 246360,1
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит ежегодному уточнению
в соответствии с изменениями бюджета Тамбовской области и по
результатам исполнения подпрограммы по итогам каждого года.";
в приложении N 8 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники
финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------
Объемы и Подпрограмма финансируется за счет средств
источники бюджета Тамбовской области в объеме 271891,0
финансирования тыс. рублей и местных бюджетов в объеме
подпрограммы 115610,0 тыс. рублей. Общий объем
финансирования в 2014-2020 годах 387501,0
тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 14579,0 тыс. рублей
2015 год - 61527,0 тыс. рублей
2016 год - 57143,0 тыс. рублей
2017 год - 63263,0 тыс. рублей
2018 год - 63368,0 тыс. рублей
2019 год - 65355,0 тыс. рублей
2020 год - 62266,0 тыс. рублей
----------------------------------------------------------------------
раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на период 2014-2020 годов, реализуется за
счет средств бюджета Тамбовской области.
Для реализации мероприятий подпрограммы необходимо 387501,0 тыс.
рублей.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год
--------------------------------------------------------------------------------------------------
бюджет 271891,0 2000,0 45410,0 39879,0 46256,0 46202,0 47200,0 44944,0
Тамбовской
области
(тыс. руб.)
Местные 115610,0 12579,0 16117,0 17264,0 17007,0 17166,0 18155,0 17322,0
бюджеты
(тыс. руб.)
Всего 387501,0 14579,0 61527,0 57143,0 63263,0 63368,0 65355,0 62266,0
(тыс. руб.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит ежегодному уточнению
в соответствии с изменениями бюджета Тамбовской области и по
результатам исполнения Подпрограммы по итогам каждого года.";
в приложении N 9 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники
финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------
Объемы и Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета
источники Тамбовской области и местных бюджетов. Общий объем
финансирования финансирования в 2014-2020 годах 33332,0 тыс. рублей,
подпрограммы бюджет Тамбовской области 18310,0 тыс. рублей,
местные бюджеты 15022,0 в том числе по годам:
2014 год - 2440,0 тыс. рублей
2015 год - 4749,0 тыс. рублей
2016 год - 4368,0 тыс. рублей
2017 год - 6758,0 тыс. рублей
2018 год - 6039,0 тыс. рублей
2019 год - 3678,0 тыс. рублей
2020 год - 5301,0 тыс. рублей
----------------------------------------------------------------------
раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Подпрограмма рассчитана на период 2014-2020 годов, реализуется за
счет средств бюджета Тамбовской области.
Для реализации мероприятий подпрограммы необходимо 33332,0
тыс. рублей.
-----------------------------------------------------------------------------------
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| | год | год | год | год | год | год | год
-----------------------------------------------------------------------------------
Бюджет 18310,0 770,0 1380,0 2770,0 4960,0 3550,0 1630,0 3250,0
Тамбовской
области
(тыс. руб.)
Местные 15022,0 1670,0 3369,0 1598,0 1798,0 2489,0 2048,0 2050,0
бюджеты
Всего 33332,0 2440,0 4749,0 4368,0 6758,0 6039,0 3678,0 5300,0
-----------------------------------------------------------------------------------
Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит ежегодному уточнению
в соответствии с изменениями бюджета Тамбовской области и по
результатам исполнения подпрограммы по итогам каждого года.";
в приложении N 10 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники
финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------
Объемы и Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета
источники Тамбовской области. Общий объем финансирования в
финансирования 2014-2020 годах 2425771,0 тыс. рублей, бюджет
подпрограммы Тамбовской области - 2378751,0, местные бюджеты -
47020,0, в том числе по годам:
2014 год - 26533,0 тыс. рублей
2015 год - 14442,0 тыс. рублей
2016 год - 446867,0 тыс. рублей
2017 год - 391904,0 тыс. рублей
2018 год - 590359,6 тыс. рублей
2019 год - 509827,4 тыс. рублей
2020 год - 445838,0 тыс. рублей
----------------------------------------------------------------------
раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма рассчитана на период 2014-2020 годов, реализуется
за счет средств бюджета Тамбовской области.
Для реализации мероприятий подпрограммы необходимо 2425771,0
тыс. рублей.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Бюджет 2378751,0 24450,0 4700,0 440981,0 385610,0 583200,6 500680,4 439129,0
Тамбовской
области
(тыс. руб.)
Местные 47020,0 2083,0 9742,0 5886,0 6294,0 7159,0 9147,0 6709,0
бюджеты
(тыс. руб.)
Всего 2425771,0 26533,0 14442,0 446867,0 391904,0 590359,6 509827,4 445838,0
(тыс. руб.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит ежегодному уточнению
в соответствии с изменениями бюджета Тамбовской области и по
результатам исполнения подпрограммы по итогам каждого года.";
в приложении N 11 к государственной программе:
в паспорте подпрограммы позицию "Объем и источники финансирования
подпрограммы" изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------
Объем и источники Общий объем финансирования подпрограммы в
финансирования 2014-2020 гг. за счет всех источников
подпрограммы финансирования составит 160839,5 тыс. рублей, в
том числе:
за счет средств федерального бюджета 145809,6
тыс. рублей;
в том числе по годам:
2014 - 20781,0 тыс. рублей;
2015 - 20838,1 тыс. рублей;
2016 - 20838,1 тыс. рублей;
2017 - 20838,1 тыс. рублей;
2018 - 20838,1 тыс. рублей;
2019 - 20838,1 тыс. рублей;
2020 - 20838,1 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Тамбовской области
15029,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 755,7 тыс. рублей;
2015 - 1945,7 тыс. рублей;
2016 - 2095,7 тыс. рублей;
2017 - 2095,7 тыс. рублей;
2018 - 2545,7 тыс. рублей;
2019 - 2695,7 тыс. рублей;
2020 - 2895,7 тыс. рублей
----------------------------------------------------------------------
раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Финансирование настоящей подпрограммы производится за счет
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Тамбовской области.
Объемы расходов на выполнение подпрограммы ежегодно уточняются
при формировании бюджета Тамбовской области на очередной финансовый
год.
Финансирование подпрограммы предусматривает выделение средств
федерального бюджета и бюджета Тамбовской области в размере 160839,5
тыс. рублей, из них по годам:
2014 г. - 21536,7 тыс. рублей; 2015 г. - 22783,8 тыс. рублей;
2016 г. - 22933,8 тыс. рублей; 2017 г. - 22933,8 тыс. рублей; 2018 г.
- 23383,8 тыс. рублей; 2019 г. - 23533,8 тыс. рублей; 2020 г. -
23733,8 тыс. рублей.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Исполнитель | Объем | в том числе:
|финансирования,|---------------------------------------------------------------------
| всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| тыс. рублей | год | год | год | год | год | год | год
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Управление 5040,0 460,0 600,0 690,0 1050,0 1140,0 1100,0
образования и
науки области
Управление по 1850,0 330,0 240,0 200,0 290,0 300,0 490,0
физической
культуре,
спорту и
туризму
области
Финансовое 147713,6 21053,0 21110,1 21110,1 21110,1 21110,1 21110,1 21110,1
управление
области
Управление по 6235,9 483,7 883,7 983,7 933,7 933,7 983,7 1033,7
вопросам
безопасности и
правопорядка
администрации
области
Итого 160839,5 21536,7 22783,8 22933,8 22933,8 23383,8 23533,8 23733,8
----------------------------------------------------------------------------------------------------
приложения N 2, 3 к государственной программе изложить в редакции
согласно приложениям N 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания
"Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
Глава администрации
области О.И.Бетин
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению администрации области
от 25.07.2014 N 815
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к государственной программе Тамбовской
области "Обеспечение безопасности населения
Тамбовской области, защита его жизненно
важных интересов и противодействие
преступности" на 2014-2020 годы
Перечень мероприятий
государственной программы
Тамбовской области "Обеспечение безопасности населения
Тамбовской области, защите его жизненно важных
интересов и противодействие преступности"
на 2014-2020 годы
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N п/п | Наименование | Ответственный | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.
| подпрограммы, | исполнитель, | |
| основного | соисполнители |------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| мероприятия | | наименование | единица | значение (по | по годам, | федеральный| бюджет | местный | вне-
| | | | измерения | годам | всего | бюджет | Тамбовской| бюджет |бюджетные
| | | | | реализации | | | области | |средства
| | | | | мероприятия) | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Подпрограмма "Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Тамбовской области" на 2014-2020 годы
1.1. Организация работы Управление по Преступления, Число 2014 415
среди вопросам совершенные
несовершеннолетних безопасности и несовершеннолет-
и молодежи, правопорядка ними или при их 2015 400 300,0 300,0
направленной на администрации соучастии
снижение области
подростковой 2016 390 300,0 300,0
преступности, а также
преступных
проявлений в 2017 380 300,0 300,0
отношении
несовершеннолетних.
Проведение 2018 370 300,0 300,0
экскурсий,
спортивных и иных
мероприятий для 2019 360 300,0 300,0
несовершеннолетних
из семей,
находящихся в 2020 350 300,0 300,0
социально опасном
положении, в том
числе состоящих на Итого 1800,0 1800,0
учете в органах
внутренних дел
1.2. Проведение Управление Преступления, Число 2014 1620
профилактической образования и совершенные
работы с детьми науки области несовершеннолетними 2015 400 60,0 60,0
группы социального или при их
риска, соучастии 2016 390 60,0 60,0
неблагополучными
семьями, в том числе 2017 380 60,0 60,0
силами общественных
родительских 2018 370 60,0 60,0
патрулей. Оказание
несовершеннолетним 2019 360 60,0 60,0
бесплатной
консультативной 2020 350 60,0 60,0
помощи
Итого 360,0 360,0
1.3. Поощрение лучших Управление по Количество Ед. 2014 10 410,0 410,0
участковых вопросам лучших
уполномоченных безопасности и участковых 2015 10 500,0 500,0
полиции по правопорядка уполномоченных
представлению администрации полиции 2016 10 600,0 600,0
Управления области
Министерства 2017 10 600,0 600,0
внутренних дел
Российской 2018 10 700,0 700,0
Федерации по
Тамбовской области 2019 10 700,0 700,0
2020 10 700,0 700,0
Итого 4210,0 4210,0
1.4. Изготовление Управление Количество Число 2014
информационно- пресс-службы и экземпляров
пропагандистских информации печатной 2015 2200 170,0 170,0
материалов (плакатов, администрации продукции
листовок, памяток и области 2016 2400 170,0 170,0
иной печатной и
электронной 2017 2600 170,0 170,0
продукции
профилактической 2018 2800 170,0 170,0
направленности)
2019 3000 170,0 170,0
2020 3200 170,0 170,0
Итого 1020,0 1020,0
1.5. Производство и Управление Количество Число 2014
размещение пресс-службы и прокатов
видеороликов по информации видеороликов 2015 8000 100,0 100,0
профилактике администрации
правонарушений области 2016 8150 100,0 100,0
2017 8300 100,0 100,0
2018 8400 100,0 100,0
2019 8500 100,0 100,0
2020 8600 100,0 100,0
Итого 600,0 600,0
1.6. Создание условий, Управление по Количество членов Чел. 2014 1620 400,0 400,0
методическое и вопросам добровольных
материально- безопасности и общественных
техническое правопорядка объединений 2015 1650 300,0 300,0
обеспечение администрации право-
общественных области охранительной
объединений направленности 2016 1700 300,0 300,0
правоохранительной
направленности, в
том числе комиссий 2017 1750 300,0 300,0
по профилактике
правонарушений и
административных
комиссий городов и 2018 1800 300,0 300,0
районов области
(проведение
совещаний,
семинаров, 2019 1850 300,0 300,0
обеспечение
методической
литературой,
разработка и 2020 1900 300,0 300,0
распространение
отчетной
документации,
удостоверений, Итого 2200,0 2200,0
приобретение
оргтехники и т. п.).
1.7. Разработка мер по Управление по Количество Число 2014 4 100,0 100,0
стимулированию вопросам реализованных
наиболее активных безопасности и молодежных 2015 5 100,0 100,0
участников правопорядка добровольческих
общественных администрации проектов 2016 6 120,0 120,0
формирований области
правоохранительной 2017 7 120,0 120,0
направленности
2018 8 140,0 140,0
2019 9 140,0 140,0
2020 10 160,0 160,0
Итого 880,0 880,0
1.8. Обеспечение Управление Доля лиц, % 2014 47
прохождения здравоохранения не допустивших
добровольного области после 2015 53 320,0 320,0
лечения от прохождения
алкогольной и лечения
наркотической совершения 2016 56 320,0 320,0
зависимости лицами, правонарушений,
допускающими от общего
нарушения количества 2017 60 320,0 320,0
правопорядка в сфере прошедших
семейно-бытовых лечение
отношений, в том 2018 63 320,0 320,0
числе осужденными к
наказаниям и мерам
уголовно-правового 2019 67 320,0 320,0
характера без
изоляции от
общества. 2020 70 320,0 320,0
Изготовление
печатной продукции
на антиалкогольную Итого 1920,0 1920,0
тему
1.9. Оборудование мест Комитет по Объекты, Число 2014 2270 2500,0 2500,0
массового управлению оборудованные
пребывания граждан имуществом системами 2015 2350 3500,0 3500,0
средствами области видеонаблюдения
видеонаблюдения на 2016 2400 3600,0 3600,0
территории области
2017 2450 3700,0 3700,0
2018 2500 3800,0 3800,0
2019 2550 3900,0 3900,0
2020 2600 4000,0 4000,0
Итого 25000,0 22500,0 2500,0
1.10. Оборудование мест Управление по Объекты, Число 2014 2270
массового вопросам оборудованные
пребывания людей безопасности и системами 2015 2350 200,0 200,0
устройствами правопорядка видеонаблюдения
экстренной связи администрации 2016 2400 200,0 200,0
"гражданин-полиция" области
2017 2450 200,0 200,0
2018 2500 200,0 200,0
2019 2550 200,0 200,0
2020 2600 200,0 200,0
Итого 1200,0 1200,0
1.11. Поддержание в Комитет по Объекты, Число 2014 2300 360,0 360,0
рабочем состоянии управлению оборудованные
средства имуществом системами 2015 2350 360,0 360,0
видеонаблюдения на области видеонаблюдения
территории области 2016 2400 360,0 360,0
(мелкий ремонт,
техническое 2017 2450 360,0 360,0
обслуживание,
закупка запасных 2018 2500 360,0 360,0
частей и т. п.)
2019 2550 360,0 360,0
2020 2600 360,0 360,0
Итого 2520,0 2520,0
1.12. Реализация Муниципальные Количество Число 2014 30 3700,0 3700,0
мероприятий образования муниципальных
муниципальных области программ 2015 30 3900,0 3900,0
программ по профилактики
профилактике правонарушений 2016 30 4100,0 4100,0
правонарушений, а
также отдельных 2017 30 4300,0 4300,0
мероприятий
профилактического 2018 30 4500,0 4500,0
характера за счет
средств других 2019 30 4700,0 4700,0
программ
2020 30 5000,0 5000,0
Итого 30200,0 30200,0
1.13. Реализации Муниципальные Количество Число 2014 30 1100,0 1100,0
отдельных образования муниципальных
мероприятий области программ 2015 30 1200,0 1200,0
профилактического профилактики
характера за счет правонарушений 2016 30 1300,0 1300,0
средств
хозяйствующих 2017 30 1400,0 1400,0
субъектов
2018 30 1500,0 1500,0
2019 30 1600,0 1600,0
2020 30 1700,0 1700,0
Итого 9800,0 9800,0
1.14. Субвенции органам Управление по Количество Число 2014 5000 6539,7 6539,7
местного вопросам рассмотренных дел
самоуправления безопасности и об
городских округов и правопорядка административных 2015 5100 6539,7 6539,7
муниципальных администрации правонарушениях
районов Тамбовской области административными
области на комиссиями 2016 5200 6539,7 6539,7
исполнение муниципальных
отдельных районов и
государственных городских округов 2017 5300 6539,7 6539,7
полномочий по области
созданию и
обеспечению 2018 5400 6539,7 6539,7
деятельности
административных
комиссий и 2019 5500 6539,7 6539,7
определению перечня
должностных лиц,
уполномоченных 2020 5600 6539,7 6539,7
составлять протоколы
об административных
правонарушениях в
соответствии с Итого 45777,9 45777,9
Законом области от
01.07.2011 N 22-З
1.15. Субсидии Финансовое Объем НДФЛ рублей 2014
Управлению управление (осужденных),
Федеральной службы области поступивший в 2015 2E + 2000 2000
исполнения наказания областной бюджет 05
России по
Тамбовской области 2016 2E + 2000 2000
на софинансирование 05
полномочий по
ресоциализации, лиц 2017 2E + 2000 2000
осужденных к 05
лишению свободы
путем содействия 2018 2E + 2000 2000
занятости в период 05
отбытия наказания
2019 2E + 2000 2000
05
2020 2E + 2000 2000
05
Итого 12000 12000
Итого по подпрограмме 2014 15109,7 7809,7 3700,0 3600,0
2015 19549,7 14449,7 3900,0 1200,0
2016 20069,7 14669,7 4100,0 1300,0
2017 20469,7 14769,7 4300,0 1400,0
2018 20989,7 14989,7 4500,0 1500,0
2019 21389,7 15089,7 4700,0 1600,0
2020 21909,7 15209,7 5000,0 1700,0
Итого 139487,9 96987,9 30200,0 12300,0
2. Подпрограмма "О мерах по противодействию терроризму и экстремизму"
на 2014-2020 годы
2.1. Издание Управление по Повышение 2014 20,0 20,0
методических вопросам качества обучения
рекомендаций, безопасности и жителей области
буклетов, памяток, правопорядка правилам 2015 20,0 20,0
плакатов, иной администрации поведения при
печатной и области угрозе совершения
видеопродукции по террористического
профилактическим акта 2016 20,0 20,0
мерам анти-
террористического
характера, а также
действиям при 2017 20,0 20,0
возникновении
чрезвычайных
ситуаций, публикация
материалов, 2018 20,0 20,0
направленных на
формирование
стойкого непринятия
обществом идеологии 2019 20,0 20,0
насилия, привлечение
граждан к участию в
противодействии
терроризму, 2020 20,0 20,0
экстремизму,
разжиганию
межнациональной
(межэтнической) и Итого 140,0 140,0
межконфессиональной
розни
2.2. Обеспечение Управление по Повышение Ед. 2014 1
деятельности анти- вопросам эффективности
террористической безопасности и взаимодействия 2015 1 230,0 230
комиссии области правопорядка субъектов
администрации профилактики 2016 1 230,0 230
области терроризма
2017 1 230,0 230
2018 1 230,0 230
2019 1 230,0 230
2020 1 230,0 230
Итого 1380,0 1380
2.3. Выплата Управление по Снижение уровня 2014 200,0 200,0
вознаграждения за охране, преступности,
добровольную сдачу контролю и профилактика 2015 200,0 200,0
населением незаконно регулированию терроризма и
хранящегося использования экстремизма 2016 200,0 200,0
огнестрельного объектов
оружия, боеприпасов, животного мира 2017 200,0 200,0
взрывчатых веществ и области
взрывных устройств 2018 200,0 200,0
2019 200,0 200,0
2020 200,0 200,0
Итого 1400,0 1400,0
2.4. Повышение анти- Управление Повышение Ед. 2014 1 9321,4 Финансируется в рамках средств, 9321,4
террористической здравоохранения безопасности выделяемых на здравоохранение
защищенности области учреждений, 2015 1
объектов подведомственных
государственных управлению 2016 1
учреждений здравоохранения
здравоохранения области 2017 1
2018 1
2019 1
2020 1
Итого 9321,4 9321,4
2.5. Повышение анти- Управление по Повышение Ед. 2014 1 Финансируется в рамках средств, 210,0
террористической физической безопасности выделяемых на физкультуру и
защищенности культуре, спорту учреждений, 2015 1 спорт
объектов и туризму подведомственных
государственных области управлению по 2016 1
учреждений в сфере физической
физкультуры и спорта культуре, спорту и 2017 1
туризму области
2018 1
2019 1
2020 1
Итого 210,0 210,0
2.6. Оснащение системой Управление Повышение Ед. 2014
видеонаблюдения делами безопасности
административного администрации административных 2015 1 50,0 50,0
здания по ул. области зданий,
Моршанское шоссе, обслуживаемых 2016
14 ТОГБУ
"Дирекцией по 2017
эксплуатации
административных 2018
зданий" (далее -
ДЭАЗ) 2019
2020
Итого 50,0 50,0
2.7. Оснащение системой Управление Повышение Ед. 2014
видеонаблюдения делами безопасности
административного администрации административных 2015 1 50,0 50,0
здания по ул. области зданий,
Базарная, 104 обслуживаемых 2016
ТОГБУ "ДЭАЗ"
2017
2018
2019
2020
Итого 50,0 50,0
2.8. Оснащение системой Управление Повышение Ед. 2014
видеонаблюдения делами безопасности
административного администрации административных 2015
здания по ул. области зданий,
Советская, 76 обслуживаемых 2016 1 100,0 100,0
ТОГБУ "ДЭАЗ"
2017
2018
2019
2020
Итого 100,0 100,0
2.9. Оснащение системой Управление Повышение Ед. 2014
видеонаблюдения делами безопасности
административного администрации административных 2015
здания по ул. области зданий,
Советская, 118 обслуживаемых 2016 1 100,0 100,0
ТОГБУ "ДЭАЗ"
2017
2018
2019
2020 1 100,0 100,0
Итого 200,0 200,0
2.10. Оснащение системой Управление Повышение Ед. 2014
видеонаблюдения делами безопасности
административного администрации административных 2015
здания по ул. области зданий,
Советская, 66 обслуживаемых 2016
ТОГБУ "ДЭАЗ"
2017 1 100,0 100,0
2018
2019
2020
Итого 100,0 100,0
2.11. Оснащение системой Управление Повышение Ед. 2014
видеонаблюдения делами безопасности
административного администрации административных 2015
здания по ул. области зданий,
Советская, 106а обслуживаемых 2016
ТОГБУ "ДЭАЗ"
2017
2018 1 100,0 100,0
2019
2020
Итого 100,0 100,0
2.12. Оснащение системой Управление Повышение Ед. 2014
видеонаблюдения делами безопасности
административного администрации административных 2015
здания по ул. области зданий,
Московская, 27а обслуживаемых 2016
ТОГБУ "ДЭАЗ"
2017
2018
2019 1 100,0 100,0
2020
Итого 100,0 100,0
2.13. Оснащение системой Управление Повышение Ед. 2014
видеонаблюдения делами безопасности
административного администрации административных 2015
здания по ул. области зданий,
Интернациональная, обслуживаемых 2016
14 ТОГБУ "ДЭАЗ"
2017
2018 1 200,0 200,0
2019 1 200,0 200,0
2020 1 200,0 200,0
Итого 600,0 600,0
2.14. Оснащение системой Управление Повышение Ед. 2014
видеонаблюдения делами безопасности
административного администрации административных 2015
здания по ул. области зданий,
Рахманинова, 2а обслуживаемых 2016
ТОГБУ "ДЭАЗ"
2017
2018
2019 1 50,0 50,0
2020
Итого 50,0 50,0
2.15. Оснащение системой Управление Повышение Ед. 2014
видеонаблюдения делами безопасности
административного администрации административных 2015
здания по ул. области зданий,
К.Маркса, 57а обслуживаемых 2016
ТОГБУ "ДЭАЗ"
2017
2018
2019 1 100,0 100,0
2020
Итого 100,0 100,0
2.16. Оснащение системой Управление Повышение Ед. 2014
видеонаблюдения делами безопасности
административного администрации административных 2015
здания по ул. области зданий,
М.Горького, 5 обслуживаемых 2016
ТОГБУ "ДЭАЗ"
2017
2018
2019
2020 1 50,0 50,0
Итого 50,0 50,0
2.17. Оснащение системой Управление Повышение Ед. 2014
видеонаблюдения делами безопасности
административного администрации административных 2015
здания по ул. области зданий,
М.Горького, 129а обслуживаемых 2016
ТОГБУ "ДЭАЗ"
2017
2018
2019
2020 1 100,0 100,0
Итого 100,0 100,0
2.18. Повышение анти- Управление Повышение Ед. 2014 1 559,0 Финансируется в рамках средств 559,0
террористической социального безопасности выделяемых на социальное
защищенности развития учреждений, 2015 1 развитие
объектов социальных области подведомственных
государственных управлению 2016 1
учреждений социального
развития области 2017 1
2018 1
2019 1
2020 1
Итого 559,0 559,0
2.19. Повышение анти- Управление Повышение Ед. 2014 1 100,0 Финансируется в рамках средств 100,0
террористической культуры и безопасности выделяемых развитие культуры
защищенности архивного дела учреждений, 2015 1
объектов области подведомственных
государственных управлению 2016 1
учреждений культуры культуры и
архивного дела 2017 1
области
2018 1
2019 1
2020 1
Итого 100,0 100,0
2.20. Повышение анти- Управление Повышение Ед. 2014 1 370,6 Финансируется в рамках средств 370,6
террористической транспорта безопасности выделяемых на развитие
защищенности области объектов 2015 1 транспортной инфраструктуры
объектов транспортной
государственных инфраструктуры 2016 1
учреждений
транспорта 2017 1
2018 1
2019 1
2020 1
Итого 370,6 370,6
2.21. Повышение анти- Управление Повышение Ед. 2014 1 1531,2 Финансируется в рамках средств 1531,2
террористической образования и безопасности выделяемых на образование
защищенности науки области учреждений, 2015 1
объектов подведомственных
государственных управлению 2016 1
учреждений образования и
образования науки области 2017 1
2018 1
2019 1
2020 1
Итого 1531,2 1531,2
2.22. Приобретение Управление Повышение Ед. 2014 1 Финансируется в рамках средств,
автомобиля для делами готовности сил и выделяемых администрации
обеспечения администрации средств, 2015 области
деятельности анти- области предназначенных
террористической для оказания 2016
комиссии и ее помощи при
аппарата при проведении 2017
проведении контртер-
комплексных рористической 2018
проверок в городах и операции и
районах области, минимизации 2019
учений и тренировок последствий
с оперативными террористических 2020
группами актов
антикризисной Итого
деятельности
2.23. Приобретение Управление Повышение Ед. 2014
манекенов- здравоохранения готовности сил и
тренажеров фирмы области средств, 2015
"Амбу" (взрослый, предназначенных
ребенок) для для оказания 2016
расширенной помощи при
сердечно-легочной проведении контр- 2017
реанимации террористической
операции и 2018 1000,0 1000,0
минимизации
последствий 2019
террористических
актов 2020
Итого 1000,0 1000,0
2.24. Приобретение Комитет по Повышение анти- Ед. 2014 3 750,0 750,0
стационарных металло- управлению террористической
детекторов арочного имуществом защищенности 2015 3 750,0 750,0
типа для обеспечения области мест проведения
безопасности граждан в массовых 2016 2 500,0 500,0
период проведения мероприятий
массовых мероприятий. 2017
2018
2019
2020
Итого 2000,0 2000,0
2.25. Приобретение Комитет по Повышение анти- Ед. 2014
комплектов для управлению террористической
экспресс-анализа имуществом защищенности 2015 3 750,0 750,0
наличия следов области мест проведения
взрывчатых веществ массовых 2016 2 500,0 500,0
мероприятий
2017
2018
2019
2020
Итого 1250,0 1250,0
2.26. Реализация Муниципальные Повышение 2014 6475,0 6475,0
муниципальных образования эффективности
программ "О мерах по области анти- 2015 6878,0 6878,0
противодействию террористической
терроризму и деятельности в 2016 6881,0 6881,0
экстремизму" муниципальных
образованиях 2017 5871,0 5871,0
области
2018 5910,0 5910,0
2019 6160,0 6160,0
2020 6448,0 6448,0
Итого 44623,0 44623,0
2.27. Реализация Муниципальные Повышение 2014 4232,0 4232,0
мероприятий анти- образования эффективности
террористической области анти- 2015 3652,0 3652,0
направленности в террористической
рамках других деятельности в 2016 3710,0 3710,0
программ муниципальных
муниципальных образованиях 2017 2966,0 2966,0
образований области
2018 2867,0 2867,0
2019 2877,0 2877,0
2020 2948,0 2948,0
Итого 23252,0 23252,0
Итого по подпрограмме 2014 23769,2 970,0 6475,0 16324,2
2015 12580,0 2050,0 6878,0 3652,0
2016 12241,0 1650,0 6881,0 3710,0
2017 9387,0 550,0 5871,0 2966,0
2018 10527,0 1750,0 5910,0 2867,0
2019 9937,0 900,0 6160,0 2877,0
2020 10296,0 900,0 6448,0 2948,0
Итого 88737,2 8770,0 44623,0 35344,2
3. Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в
Тамбовской области" на 2014-2020 годы
3.1. Проведение Управление по Доля городских % 2014 75 450,0 450,0
ежегодного конкурса вопросам округов и
на лучший безопасности и муниципальных 2015 100 900,0 450,0 450,0
муниципальный правопорядка районов области,
район (городской администрации реализующих 2016 100 1060,0 530,0 530,0
округ) Тамбовской области программы
области по повышения 2017 100 1060,0 530,0 530,0
обеспечению безопасности
безопасности дорожного 2018 100 1060,0 530,0 530,0
дорожного движения движения
2019 100 1060,0 530,0 530,0
2020 100 1060,0 530,0 530,0
Итого 6650,0 3100,0 3550,0
3.2. Проведение анализа Управление по Доля городских % 2014 75 25,0 25,0
дорожно- вопросам округов и
транспортных безопасности и муниципальных 2015 100 250,0 125,0 100,0 25,0
происшествий и правопорядка районов области,
выработка мер, администрации проводящих 2016 100 375,0 187,5 150,0 37,5
направленных на области анализ дорожно-
сокращение мест их транспортных 2017 100 375,0 187,5 150,0 37,5
концентрации и происшествий
снижение (далее - ДТП) 2018 100 375,0 187,5 150,0 37,5
аварийности, в т. ч.
путем организации 2019 100 375,0 187,5 150,0 37,5
совместных учений
оперативных служб
по ликвидации 2020 100 375,0 187,5 150,0 37,5
последствий
дорожно-
транспортных Итого 2150,0 1062,5 850,0 237,5
происшествий
3.3. Проведение научно- Управление по Количество Количество 2014 1
исследовательских вопросам научно-
работ по проблемам в безопасности и исследовательских 2015 1 225,0 100,0 100,0 25,0
обеспечении правопорядка работ по
безопасности администрации проблемам в 2016 1 325,0 150,0 150,0 25,0
дорожного движения области обеспечении
безопасности 2017 1 325,0 150,0 150,0 25,0
дорожного
движения 2018 1 325,0 150,0 150,0 25,0
2019 1 325,0 150,0 150,0 25,0
2020 1 325,0 150,0 150,0 25,0
Итого 1850,0 850,0 850,0 150,0
3.4. Апробация Управление по Количество Количество 2014
результатов научно- вопросам апробированных
исследовательских безопасности и научно- 2015 1 1200,0 600,0 500,0 100,0
работ по проблемам в правопорядка исследовательских
обеспечении администрации работ по 2016 1 1200,0 600,0 500,0 100,0
безопасности области проблемам в
дорожного движения обеспечении 2017 1 1200,0 600,0 500,0 100,0
безопасности
дорожного 2018 1 1200,0 600,0 500,0 100,0
движения
2019 1 1200,0 600,0 500,0 100,0
2020 1 1200,0 600,0 500,0 100,0
Итого 7200,0 3600,0 3000,0 600,0
3.5. Разработка, Управление по Количество Количество 2014 50 125,0 125,0
изготовление и вопросам размещенных
распространение безопасности и материалов 2015 55 750,0 375,0 250,0 125,0
социальной рекламы правопорядка
по безопасности администрации 2016 60 750,0 375,0 250,0 125,0
дорожного движения области
2017 65 750,0 375,0 250,0 125,0
2018 70 750,0 375,0 250,0 125,0
2019 75 750,0 375,0 250,0 125,0
2020 80 750,0 375,0 250,0 125,0
Итого 4625,0 2250,0 1500,0 875,0
3.6. Подготовка и Управление по Доля средств % 2014 35 25,0 25,0
размещение вопросам массовой
информационных безопасности и информации, 2015 40 550,0 275,0 250,0 25,0
материалов по правопорядка размещающих
тематике администрации информационные 2016 45 550,0 275,0 250,0 25,0
безопасности области материалы по
дорожного движения тематике 2017 50 550,0 275,0 250,0 25,0
(тематических полос в безопасности
периодических дорожного 2018 60 550,0 275,0 250,0 25,0
печатных средствах движения
массовой 2019 70 550,0 275,0 250,0 25,0
информации)
2020 80 550,0 275,0 250,0 25,0
Итого 3325,0 1650,0 1500,0 175,0
3.7. Выпуск теле (радио) Управление по Количество Количество 2014 385 50,0 50,0
программ (рубрик) по вопросам вышедших
тематике безопасности и программ по 2015 420 1100,0 550,0 500,0 50,0
безопасности правопорядка тематике
дорожного движения администрации безопасности 2016 455 1100,0 550,0 500,0 50,0
области дорожного
движения 2017 490 1100,0 550,0 500,0 50,0
2018 525 1100,0 550,0 500,0 50,0
2019 560 1100,0 550,0 500,0 50,0
2020 595 1100,0 550,0 500,0 50,0
Итого 6650,0 3300,0 3000,0 350,0
3.8. Повышение Управление по Доля % 2014 52 1200,0 1200,0
эффективности вопросам подготовленных
функционирования безопасности и информаций 2015 54 3887,6 1943,8 1943,8
системы правопорядка гражданам о
автоматической администрации требованиях в 2016 56 4081,8 2040,9 2040,9
фиксации нарушений области области
ПДД безопасности 2017 58 4285,8 2142,9 2142,9
дорожного
движения от 2018 60 4500,2 2250,1 2250,1
общего числа
привлеченных к 2019 62 4725,2 2362,6 2362,6
административной
ответственности за 2020 65 4961,4 2480,7 2480,7
нарушения ПДД
Итого 27642,0 13221,0 14421,0
3.9. Информирование Управление по Доля граждан, % 2014 100 31000,0 31000,0
граждан о правилах и вопросам допустивших
требованиях в безопасности и нарушения ПДД, 2015 100 115519,8 57759,9 57759,9
области обеспечения правопорядка выявленных
безопасности администрации системой 2016 100 121295,8 60647,9 60647,9
дорожного движения области автоматической
фиксации, 2017 100 127360,6 63680,3 63680,3
проинформирован-
ных о правилах и 2018 100 133728,8 66864,4 66864,4
требованиях в
области 2019 100 140415,2 70207,6 70207,6
безопасности
дорожного 2020 100 147435,8 73717,9 73717,9
движения
Итого 816756,0 392878,0 423878,0
3.10. Областной смотр- Управление Количество Количество 2014 30 60,0 60,0
конкурс образования и образовательных
"Безопасность детей в науки области учреждений, 2015 30 120,0 60,0 60,0
наших руках" среди принявших
учреждений участие в 2016 30 140,0 70,0 70,0
дошкольного и областном смотре-
общего образования конкурсе 2017 30 140,0 70,0 70,0
на лучшую "Безопасность
организацию работы детей в наших 2018 30 140,0 70,0 70,0
по предупреждению руках"
детского дорожно- 2019 30 160,0 80,0 80,0
транспортного
травматизма 2020 30 160,0 80,0 80,0
Итого 920,0 430,0 490,0
3.11. Мероприятия в Управление Число детей, Количество 2014 60 10,0 10,0
рамках областной образования и принявших
профильной смены науки области участие в 2015 60 70,0 70,0
"Юные инспекторы областной
движения" профильной смене 2016 60 80,0 80,0
"Юные
инспекторы 2017 60 80,0 80,0
движения"
2018 60 80,0 80,0
2019 60 90,0 90,0
2020 60 90,0 90,0
Итого 500,0 500,0
3.12. Областной конкурс Управление Охват % 2014 7 49,4 19,4 30,0
детского творчества образования и обучающихся,
по безопасности науки области принявших 2015 8 60,0 30,0 30,0
дорожного движения участие в конкурсе
среди воспитанников детского 2016 9 80,0 40,0 40,0
и обучающихся творчества
образовательных "Дорога глазами 2017 10 80,0 40,0 40,0
учреждений области детей"
"Дорога глазами 2018 11 80,0 40,0 40,0
детей"
2019 12 100,0 50,0 50,0
2020 12 100,0 50,0 50,0
Итого 549,4 269,4 280,0
3.13. Областной конкурс Управление Количество % 2014 100 180,0 30,0 150,0
юных инспекторов образования и муниципальных
движения науки области районов и 2015 100 300,0 150,0 150,0
"Безопасное колесо" городских округов,
принявших 2016 100 360,0 180,0 180,0
участие в конкурсе
юных инспекторов 2017 100 360,0 180,0 180,0
движения
"Безопасное 2018 100 360,0 180,0 180,0
колесо"
2019 100 380,0 190,0 190,0
2020 100 380,0 190,0 190,0
Итого 2320,0 1100,0 1220,0
3.14. Участие в Управление Количество Количество 2014 2 60,6 60,6
межрегиональных и образования и межрегиональных
всероссийских науки области и всероссийских 2015 3 100,0 100,0
мероприятиях по мероприятий, в
вопросам которых приняли 2016 3 120,0 120,0
профилактики участие областные
детского дорожно- команды 2017 3 120,0 120,0
транспортного
травматизма 2018 3 120,0 120,0
2019 3 130,0 130,0
2020 3 130,0 130,0
Итого 780,6 780,6
3.15. Обеспечение Управление Обеспеченность % 2014 85 1311,3 1161,3 150,0
образовательных образования и образовательных
учреждений области науки области учреждений 2015 90 900,0 450,0 300,0 150,0
учебно- учебно-
методическими методическими 2016 95 960,0 480,0 320,0 160,0
наглядными наглядными
материалами по материалам по 2017 96 960,0 480,0 320,0 160,0
вопросам вопросам
профилактики профилактики 2018 98 960,0 480,0 320,0 160,0
детского дорожно- детского дорожно-
транспортного транспортного 2019 99 990,0 495,0 330,0 165,0
травматизма травматизма
2020 100 990,0 495,0 330,0 165,0
Итого 7071,3 4041,3 1920,0 1110,0
3.16. Приобретение Управление Обеспеченность % 2014
программного образования и образовательных
обеспечения по науки области учреждений 2015 90 100,0 50,0 50,0
правилам дорожного программным
движения (далее - обеспечением по 2016 95 100,0 50,0 50,0
ПДД) для областных ПДД
учреждений 2017 96 100,0 50,0 50,0
начального и
среднего 2018 98 100,0 50,0 50,0
профессионального
образования 2019 99 100,0 50,0 50,0
2020 100 100,0 50,0 50,0
Итого 600,0 300,0 300,0
3.17. Оборудование Управление Обеспеченность % 2014 70 350,0 350,0
автодромов для образования и автодромов
обучения водителей в науки области необходимыми 2015 75 350,0 350,0
областных средствами
учреждениях организации 2016 80 350,0 350,0
начального и дорожного
среднего движения 2017 85 350,0 350,0
профессионального
образования 2018 90 350,0 350,0
2019 95 350,0 350,0
2020 100 350,0 350,0
Итого 2450,0 2450,0
3.18. Оборудование Управление Обеспеченность % 2014 85 300,0 300,0
кабинетов и образования и кабинетов и
лабораторий в науки области лабораторий 2015 90 300,0 300,0
областных учебными
учреждениях пособиями, 2016 95 300,0 300,0
начального и стендами
среднего 2017 96 300,0 300,0
профессионального
образования, 2018 98 300,0 300,0
осуществляющих
подготовку 2019 99 300,0 300,0
водителей, учебными
пособиями, стендами 2020 100 300,0 300,0
Итого 2100,0 2100,0
3.19. Приобретение Управление Обеспечение Количество 2014 133 600,0 600,0
оборудования для образования и областных
автоплощадок для науки области образовательных 2015 136 600,0 600,0
областных учреждений
образовательных оборудованными 2016 139 800,0 800,0
учреждений автоплощадками
2017 144 800,0 800,0
2018 149 800,0 800,0
2019 153 800,0 800,0
2020 157 800,0 800,0
Итого 5200,0 5200,0
3.20. Приобретение Управление Количество Количество 2014 3 900,0 900,0
учебных автомобилей образования и приобретенных
в областные науки области автомобилей в 2015 3 900,0 900,0
учреждения среднего областные
профессионального учреждения 2016 3 900,0 900,0
образования среднего
профессионального 2017 3 900,0 900,0
образования
2018 3 900,0 900,0
2019 3 900,0 900,0
2020 3 900,0 900,0
Итого 6300,0 6300,0
3.21. Создание и развитие Комитет по Количество Количество 2014 7 14735,1 14735,1
автоматизированных управлению объектов,
интеллектуальных имуществом охваченных 2015 45 56000,0 28000,0 14000,0 14000,0
систем организации и области автоматизи-
обеспечения рованной 2016 65 72000,0 36000,0 18000,0 18000,0
безопасности интеллектуальной
дорожного движения системой 2017 85 72000,0 36000,0 18000,0 18000,0
организации и
обеспечения 2018 105 72000,0 36000,0 18000,0 18000,0
безопасности
дорожного 2019 125 72000,0 36000,0 18000,0 18000,0
движения
2020 145 72000,0 36000,0 18000,0 18000,0
Итого 430735,1 208000,0 118735,1 104000,0
3.22. Установка и замена Управление Обустроенность % 2014 55 4730,7 4580,7 150,0
ограждающих автомобильных мест концентрации
устройств в опасных дорог области ДТП дорожными 2015 60 6300,0 3150,0 3000,0 150,0
местах, в т. ч. ограждениями
проектные работы 2016 65 6300,0 3150,0 3000,0 150,0
2017 70 6300,0 3150,0 3000,0 150,0
2018 80 6300,0 3150,0 3000,0 150,0
2019 90 6300,0 3150,0 3000,0 150,0
2020 100 6300,0 3150,0 3000,0 150,0
Итого 42530,7 23480,7 18000,0 1050,0
3.23. Обустройство Управление Обустроенность % 2014 60 275,0 250,0 25,0
наружным автомобильных мест концентрации
освещением участков дорог области ДТП в населенных 2015 70 10550,0 5275,0 5000,0 250,0 25,0
автодорог пунктах
регионального и освещением 2016 75 10550,0 5275,0 5000,0 250,0 25,0
межмуниципального
значения, 2017 80 10550,0 5275,0 5000,0 250,0 25,0
проходящих по
территориям 2018 85 10550,0 5275,0 5000,0 250,0 25,0
населенных пунктов,
в т. ч. проектные 2019 90 10550,0 5275,0 5000,0 250,0 25,0
работы
2020 100 10550,0 5275,0 5000,0 250,0 25,0
Итого 63575,0 31650,0 30000,0 1750,0 175,0
3.24. Установка Управление Обустроенность % 2014
сигнальных автомобильных мест концентрации
столбиков дорог области ДТП сигнальными 2015 60 100,0 100,0
столбиками
2016 65 100,0 100,0
2017 70 100,0 100,0
2018 80 100,0 100,0
2019 90 100,0 100,0
2020 100 100,0 100,0
Итого 600,0 600,0
3.25. Устройство Управление Обустроенность % 2014
переходно- автомобильных мест концентрации
скоростных полос, в дорог области ДТП переходно- 2015 60 2000,0 2000,0
т. ч. проектные скоростными
работы полосами 2016 65 2000,0 2000,0
2017 70 2000,0 2000,0
2018 80 2000,0 2000,0
2019 90 2000,0 2000,0
2020 100 2000,0 2000,0
Итого 12000,0 12000,0
3.26. Замена и установка Управление Увеличение числа Количество 2014 1 50,0 50,0
новых автомобильных автопавильонов
автопавильонов, в т. дорог области соответствующих 2015 3 1050,0 1000,0 50,0
ч. проектные работы нормам
безопасности 2016 3 1050,0 1000,0 50,0
движения
2017 3 1050,0 1000,0 50,0
2018 3 1050,0 1000,0 50,0
2019 3 1050,0 1000,0 50,0
2020 3 1050,0 1000,0 50,0
Итого 6350,0 6000,0 350,0
3.27. Замена и установка Управление Обустроенность % 2014 62 1748,5 1666,0 75,0 7,5
дорожных знаков автомобильных мест концентрации
дорог области ДТП дорожными 2015 70 1582,5 1500,0 75,0 7,5
знаками
2016 75 1582,5 1500,0 75,0 7,5
2017 80 1582,5 1500,0 75,0 7,5
2018 85 1582,5 1500,0 75,0 7,5
2019 90 1582,5 1500,0 75,0 7,5
2020 100 1582,5 1500,0 75,0 7,5
Итого 11243,5 1666,0 9000,0 525,0 52,5
3.28. Установка и Управление Обустроенность % 2014 70 25,0 25,0
реконструкция автомобильных мест концентрации
светофорных дорог области ДТП 2015 86 1050,0 525,0 500,0 25,0
объектов, в т. ч. светофорными
проектные работы объектами 2016 89 1050,0 525,0 500,0 25,0
2017 92 1050,0 525,0 500,0 25,0
2018 95 1050,0 525,0 500,0 25,0
2019 98 1050,0 525,0 500,0 25,0
2020 100 1050,0 525,0 500,0 25,0
Итого 6325,0 3150,0 3000,0 175,0
3.29. Устройство тротуаров Управление Обустроенность % 2014 70 275,0 250,0 25,0
в населенных автомобильных мест концентрации
пунктах, в т. ч. дорог области ДТП тротуарами 2015 81 5275,0 5000,0 250,0 25,0
проектные работы
2016 84 5275,0 5000,0 250,0 25,0
2017 87 5275,0 5000,0 250,0 25,0
2018 90 5275,0 5000,0 250,0 25,0
2019 95 5275,0 5000,0 250,0 25,0
2020 100 5275,0 5000,0 250,0 25,0
Итого 31925,0 30000,0 1750,0 175,0
3.30. Строительство Управление Обустроенность Количество 2014 1 2000,0 2000,0
надземных автомобильных мест концентрации
(подземных) дорог области ДТП пешеходными 2015 3 55000,0 27500,0 25000,0 2500,0
пешеходных переходами
переходов, в т. ч. 2016 3 44000,0 22000,0 20000,0 2000,0
проектные работы
2017 4 55000,0 27500,0 25000,0 2500,0
2018 4 44000,0 22000,0 20000,0 2000,0
2019 5 55000,0 27500,0 25000,0 2500,0
2020 5 44000,0 22000,0 20000,0 2000,0
Итого 299000,0 148500,0 135000,0 15500,0
3.31. Нанесение Управление Обустроенность % 2014 60 605,0 550,0 55,0
горизонтальной автомобильных мест концентрации
дорожной разметки на дорог области ДТП дорожной 2015 75 12660,0 12000,0 600,0 60,0
автомобильных разметкой
дорогах 2016 79 13715,0 13000,0 650,0 65,0
регионального и
межмуниципального 2017 84 14770,0 14000,0 700,0 70,0
значения
2018 89 15825,0 15000,0 750,0 75,0
2019 94 16880,0 16000,0 800,0 80,0
2020 100 17935,0 17000,0 850,0 85,0
Итого 92390,0 87000,0 4900,0 490,0
3.32. Ликвидация Управление Ликвидация Количество 2014 5 250,0 250,0
колейности проезжей автомобильных участков
части, в т. ч. дорог области колейности 2015 13 5250,0 5000,0 250,0
проектные работы проезжей части в
местах 2016 11 5250,0 5000,0 250,0
концентрации ДТП
2017 9 5250,0 5000,0 250,0
2018 8 5250,0 5000,0 250,0
2019 7 5250,0 5000,0 250,0
2020 6 5250,0 5000,0 250,0
Итого 31750,0 30000,0 1750,0
3.33. Вырубка кустарника в Управление Ликвидация Километры 2014 5 25,0 25,0
полосе отвода автомобильных ограничения
автомобильных дорог дорог области видимости в 2015 18 525,0 500,0 25,0
регионального и местах
межмуниципального концентрации ДТП 2016 18 525,0 500,0 25,0
значения
2017 18 525,0 500,0 25,0
2018 18 525,0 500,0 25,0
2019 18 525,0 500,0 25,0
2020 18 525,0 500,0 25,0
Итого 3175,0 3000,0 175,0
3.34. Совершенствование Управление Исполнение заявок Количество 2014 400 15000,0 15000,0
безопасности автомобильных по
дорожных условий дорог области совершенствованию 2015 400 15000,0 15000,0
Тамбовским организации
областным дорожного 2016 400 15000,0 15000,0
государственным движения
казенным 2017 400 15000,0 15000,0
учреждением "Центр
организации 2018 400 15000,0 15000,0
дорожного движения"
(далее - ТОГКУ 2019 400 15000,0 15000,0
"Центр организации
дорожного 2020 400 15000,0 15000,0
движения")
Итого 105000,0 105000,0
3.35. Приобретение Управление по Время прибытия Минуты 2014
аварийно- вопросам поисково-
спасательных машин безопасности и спасательного 2015
с аварийно- правопорядка отряда на место
спасательным администрации ДТП 2016 35 8800,0 4400,0 4400,0
оборудованием области
2017 30 4400,0 2200,0 2200,0
2018 25 4400,0 2200,0 2200,0
2019 28 4400,0 2200,0 2200,0
2020 15 4400,0 2200,0 2200,0
Итого 26400,0 13200,0 13200,0
3.36. Установка и Управление по Информационное % 2014 80
обновление вопросам обеспечение мест
информационных безопасности и концентрации ДТП 2015 80
панно с указанием правопорядка
телефонов администрации 2016 80
спасательных служб и области
экстренной 2017 90 73,0 73,0
медицинской помощи
2018 90
2019 90
2020 100 82,0 82,0
Итого 155,0 155,0
3.37. Приобретение Управление по Оснащение Количество 2014
гидравлического вопросам спасательных
аварийно- безопасности и формирований 2015
спасательного правопорядка спасательным
инструмента администрации инструментом 2016 4 2653,2 1326,6 1206,0 120,6
области
2017
2018 4 3185,6 1592,8 1448,0 144,8
2019
2020 4 3185,6 1592,8 1448,0 144,8
Итого 9024,4 4512,2 4102,0 410,2
3.38. Приобретение Управление по Оснащение Количество 2014
палатки М-10 в вопросам спасательных
комплекте с безопасности и формирований 2015 1 214,0 214,0
бензоэлектрическим правопорядка оборудованием для
агрегатом и администрации всесезонного 2016
отопителем области размещения людей
в полевых 2017
условиях
2018
2019
2020
Итого 214,0 214,0
Итого по подпрограмме 2014 76415,6 7408,0 62505,1 4240,0 2262,5
2015 300738,9 127128,7 152427,7 18890,0 2292,5
2016 324778,3 138562,9 161084,8 22633,1 2497,5
2017 336121,9 143670,7 166886,2 23062,5 2502,5
2018 335872,1 143054,8 167552,5 22757,3 2507,5
2019 351762,9 150432,7 175620,2 23197,5 2512,5
2020 352342,3 150153,9 176778,6 22892,3 2517,5
Итого 2078032,0 860411,7 1062855,1 137672,7 17092,5
в том числе объемы финансирования за счет 2014
дорожного фонда области
2015 60600,0 60600,0
2016 56600,0 56600,0
2017 62600,0 62600,0
2018 58600,0 58600,0
2019 64600,0 64600,0
2020 60600,0 60600,0
Итого 363600,0 363600,0
4. Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и развитие единой
дежурно-диспетчерской службы Тамбовской области" на 2014-2020 годы
4.1. Приобретение Управление по Укомплектование Ед. 2014 1 1300,0 1300,0
аварийно- вопросам техникой
спасательных машин безопасности и поисково- 2015 1 4000,0 4000,0
правопорядка спасательного
администрации отряда 2016
области Тамбовского
областного 2017
казенного
учреждения 2018 1 5200,0 5200,0
"Пожарно-
спасательный 2019 1 5800,0 5800,0
центр" (далее -
ПСО "ПСЦ") на 2020
100%
Итого 4 16300,0 16300,0
4.2. Приобретение Управление по Укомплектование Комп. 2014
гидравлического вопросам аварийно-
аварийно- безопасности и спасательным 2015
спасательного правопорядка инструментом
инструмента администрации ПСО "ПСЦ" на 2016 1 700,0 700,0
области 100%
2017 1 900,0 900,0
2018
2019
2020 2 2500,0 2500,0
Итого 4 4100,0 4100,0
4.3. Приобретение Управление по Укомплектование Ед. 2014
эластомерных вопросам аварийно-
пневмоподушек безопасности и спасательным 2015
высокого давления правопорядка инструментом
администрации ПСО "ПСЦ" на 2016 1 80,0 80,0
области 100%
2017
2018
2019
2020
Итого 1 80,0 80,0
4.4. Приобретение Управление по Укомплектование Ед. 2014 1 50,0 50,0
альпинистского вопросам аварийно-
снаряжения безопасности и спасательным 2015 1 50,0 50,0
правопорядка имуществом ПСО
администрации "ПСЦ" на 100% 2016 3 150,0 150,0
области
2017 3 165,0 165,0
2018
2019
2020 4 240,0 240,0
Итого 12 655,0 655,0
4.5. Приобретение Управление по Укомплектование Комп. 2014
бензогенераторов для вопросам ПСО "ПСЦ"
обеспечения работы безопасности и имуществом для 2015
спасателей правопорядка проведения
администрации аварийно- 2016
области спасательных
работ на 100% 2017 1 50,0 50,0
2018 1 60,0 60,0
2019
2020
Итого 2 110,0 110,0
4.6. Приобретение Управление по Укомплектование Ед. 2014
бензорезов вопросам аварийно-
(шлифовально- безопасности и спасательным 2015
отрезных машинок) правопорядка инструментом
администрации ПСО "ПСЦ" на 2016 1 55,0 55,0
области 100%
2017 1 65,0 65,0
2018
2019
2020 1 85,0 85,0
Итого 3 205,0 205,0
4.7. Приобретение Управление по Укомплектование Комп. 2014
дыхательных вопросам ПСО "ПСЦ"
аппаратов безопасности и имуществом для 2015
правопорядка проведения
администрации аварийно- 2016 2 150,0 150,0
области спасательных
работ на 100% 2017
2018 2 180,0 180,0
2019
2020 2 240,0 240,0
Итого 6 570,0 570,0
4.8. Приобретение Управление по Укомплектование Комп. 2014
бензопил вопросам аварийно-
безопасности и спасательным 2015
правопорядка инструментом
администрации ПСО "ПСЦ" на 2016 2 65,0 65,0
области 100%
2017
2018 2 80,0 80,0
2019
2020 2 100,0 100,0
Итого 6 245,0 245,0
4.9. Создание системы Управление по Уменьшение Комп. 2014 200,0 200,0
обеспечения вызова вопросам времени
экстренных безопасности и реагирования на 2015 54000,0 54000,0
оперативных служб правопорядка чрезвычайные
по единому номеру администрации ситуации (далее - 2016 159618,0 103294,0 56324,0
112 в Тамбовской области ЧС) на 10%
области 2017 90030,0 51030,0 39000,0
2018
2019
2020
Итого 303848,0 154324,0 149524,0
4.10. Обеспечение Управление по Совершенствование 2014
деятельности вопросам подготовки
комиссии по безопасности и органов 2015
предупреждению и правопорядка управления на 10%
ликвидации ЧС и администрации 2016 200,0 200,0
обеспечению области
пожарной 2017
безопасности области
и проведение учений 2018 200,0 200,0
и тренировок
2019
2020 200,0 200,0
Итого 600,0 600,0
4.11. Приобретение Управление по Обеспечение Шт. 2014
быстровозводимого вопросам сохранности и
ангара для хранения безопасности и уменьшение 2015
специальной техники правопорядка времени
администрации готовности к 2016 1 4300,0 4300,0
области выходу
специальной 2017
техники на 30%
2018
2019
2020
Итого 1 4300,0 4300,0
4.12. Обеспечение Управление по 2014 624 199651,6 199651,6
деятельности вопросам
Тамбовского безопасности и 2015 624 186474,1 186474,1
государственного правопорядка
казенного учреждения администрации 2016 624 190547,9 190547,9
"Пожарно- области
спасательный центр" 2017 624 191263,9 191263,9
(далее - "ПСЦ")
2018 624 191973,8 191973,8
2019 624 192732,9 192732,9
2020 624 193647,1 193647,1
Итого 624 1346291,3 1346291,3
4.13. Модернизация Управление по Увеличение % 2014
учебно- вопросам количества
методического центра безопасности и профессионально 2015 10 390,0 390,0
"ПСЦ", в том числе: правопорядка подготовленных
администрации руководителей и 2016 10 70,0 70,0
области специалистов в
области защиты 2017 10 1000,0 1000,0
населения и
территорий от ЧС 2018 10 50,0 50,0
на 70%
2019 10 100,0 100,0
2020 10 100,0 100,0
Итого 1710,0 1710,0
4.13.1. оснащение учебного Управление по Комп. 2014
кабинета манекенами- вопросам
тренажерами для безопасности и 2015 1 70,0 70,0
обучения навыкам правопорядка
оказания первой администрации 2016
помощи области
2017
2018
2019
2020
Итого 1 70,0 70,0
4.13.2. оснащение учебных Управление по 2014
кабинетов стендам вопросам
безопасности и 2015 70,0 70,0
правопорядка
администрации 2016
области
2017
2018
2019
2020
Итого 70,0 70,0
4.13.3. оснащение учебных Управление по Шт. 2014
кабинетов вопросам
телевизорами безопасности и 2015 1 60,0 60,0
правопорядка
администрации 2016
области
2017
2018
2019
2020
Итого 1 60,0 60,0
4.13.4. модернизация Управление по 2014
компьютерного вопросам
класса учебно- безопасности и 2015 100,0 100,0
методического центра правопорядка
администрации 2016
области
2017 50,0 50,0
2018
2019 50,0 50,0
2020 50,0 50,0
Итого 250,0 250,0
4.13.5. оснащение учебных Управление по Комп. 2014
кабинетов приборами вопросам
радиационной и безопасности и 2015 1 40,0 40,0
химической разведки правопорядка
администрации 2016 1 20,0 20,0
области
2017
2018
2019
2020
Итого 3 60,0 60,0
4.13.6. оснащение учебного Управление по Комп. 2014
кабинета много- вопросам
функциональным безопасности и 2015
интерактивным правопорядка
учебно- администрации 2016
тренировочным области
комплексом средств 2017 1 900,0 900,0
тушения пожаров
2018
2019
2020
Итого 1 900,0 900,0
4.13.7. издание наглядных Управление по 2014
пособий, памяток в вопросам
области защиты безопасности и 2015 50,0