Постановление Администрации Тамбовской области от 09.02.2012 № 125
О внесении изменений в Целевую программу "Модернизация системы образования Тамбовской области на 2009-2012 годы", утвержденную постановлением администрации области от 09.04.2009 N 413
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ09.02.2012 г. Тамбов N 125О внесении изменений в Целевую программу "Модернизация системыобразования Тамбовской области на 2009-2012 годы", утвержденнуюпостановлением администрации области от 09.04.2009 N 413
В целях уточнения перечня мероприятий, объемов их финансированияадминистрация области постановляет:
1. Внести в Целевую программу "Модернизация системы образованияТамбовской области на 2009-2012 годы" (далее - Программа),утвержденную постановлением администрации области от 09.04.2009 N 413(в редакции от 27.01.2011), следующие изменения:
1.1. в Паспорте Программы:
раздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить вследующей редакции:
"Общие затраты на реализацию Программы в 2009-2012 гг. за счетвсех источников финансирования составят 657425,291 тыс. рублей:
2009 год - 169147,891 тыс. рублей;
2010 год - 158381,0 тыс. рублей;
2011 год - 155214,5 тыс. рублей;
2012 год - 174681,9 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет (по согласованию) - 297008,091 тыс. рублей:
2009 год - 115868,891 тыс. рублей;
2010 год - 54451,6 тыс. рублей;
2011 год - 70024,6 тыс. рублей;
2012 год - 56663,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 329215,0 тыс. рублей:
2009 год - 52879,0 тыс. рублей;
2010 год - 101029,4 тыс. рублей;
2011 год - 72372,7 тыс. рублей;
2012 год - 102933,9 тыс. рублей;
местные бюджеты (по согласованию) - 31202,2 тыс. рублей:
2009 год - 400,0 тыс. рублей;
2010 год - 2900,0 тыс. рублей;
2011 год - 12817,2 тыс. рублей;
2012 год - 15085,0 тыс. рублей.
Привлечение федеральных средств будет осуществляться всоответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерствомобразования и науки Российской Федерации";
1.2. в разделе 4 Программы "Обоснование ресурсного обеспеченияПрограммы":
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Предполагаемые финансовые расходы за весь период действияПрограммы за счет всех источников финансирования составят 657425,291тыс. рублей:
2009 год - 169147,891 тыс. рублей;
2010 год - 158381,0 тыс. рублей;
2011 год - 155214,5 тыс. рублей;
2012 год - 174681,9 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет (по согласованию) - 297008,091 тыс. рублей:
2009 год - 115868,891 тыс. рублей;
2010 год - 54451,6 тыс. рублей;
2011 год - 70024,6 тыс. рублей;
2012 год - 56663,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 329215,0 тыс. рублей:
2009 год - 52879,0 тыс. рублей;
2010 год - 101029,4 тыс. рублей;
2011 год - 72372,7 тыс. рублей;
2012 год - 102933,9 тыс. рублей;
местные бюджеты (по согласованию) - 31202,2 тыс. рублей:
2009 год - 400,0 тыс. рублей;
2010 год - 2900,0 тыс. рублей;
2011 год - 12702,2 тыс. рублей;
2012 год - 15085,0 тыс. рублей.
Привлечение федеральных средств будет осуществляться всоответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерствомобразования и науки Российской Федерации";
таблицу "Финансирование мероприятий Программы из областногобюджета (тыс. рублей)" изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------Всего по | Всего | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г.Программе, |--------------------------------------------------- в том числе | 329215,0 | 52879,0 | 101029,4 | 72372,7 | 102933,9----------------------------------------------------------------------
Управление образования и науки областиВсего, 328515,0 52179,0 101029,4 72372,7 102933,9в том числе"Школьноепитание"
Управление здравоохранения областиВсего, 700,0 700,0 - - -в том числе"Школьноепитание"----------------------------------------------------------------------
1.3. раздел 5 Программы "Механизм реализации Программы" изложитьв следующей редакции:
"Механизм выполнения поставленных в Программе задач основываетсяна указанных выше целевых установках и представляет собой реализациюопределенного перечня мероприятий, составляющих функциональноеединство.
Разработчики Программы - управление образования и науки области,Тамбовское областное государственное образовательное автономноеучреждение дополнительного профессионального образования "Институтповышения квалификации работников образования".
Управление образования и науки области:
обеспечивает координацию деятельности по реализации мероприятийПрограммы;
разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовыеакты, обеспечивающие реализацию Программы;
проводит мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;
обеспечивает предоставление субсидий бюджетам муниципальныхобразований на реализацию подпрограммы "Развитие системы дошкольногообразования" на условиях софинансирования местными бюджетами не менее5,0 процентов от объема субсидий на финансовую поддержкуобразовательной услуги детям старшего дошкольного возраста (5 - 7 лет), не посещающим дошкольные образовательные учреждения, в группахпредшкольной подготовки, открытых на базе учреждений дополнительногообразования детей и детских дошкольных учреждений, и не менее 25процентов от объема субсидий на организацию деятельности семейныхгрупп и дошкольных мини-центров на базе образовательных учреждений,реализующих основную общеобразовательную программу дошкольногообразования;
обеспечивает предоставление субсидий бюджетам муниципальныхобразований на реализацию подпрограммы "Комплексная безопасностьобразовательного учреждения" на условиях софинансирования местнымибюджетами не менее 50,0 процентов от объема субсидий на обеспечениепротивопожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений;
обеспечивает предоставление субсидий бюджетам муниципальныхобразований на реализацию подпрограммы "Школьное питание" на условияхсофинансирования местными бюджетами не менее 5,0 процентов от объемасубсидий на обеспечение питанием учащихся муниципальныхобщеобразовательных учреждений и наличии утвержденного муниципальногоправового акта, регулирующего вопросы организации питания учащихся;
представляет отчеты о ходе реализации Программы;
вносит в установленном порядке предложения по уточнению перечнямероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняет затраты помероприятиям Программы;
организует размещение в электронном виде на сайте управленияобразования и науки области информации о ходе и результатах реализацииПрограммы, проведении конкурсов на размещение заказов на поставкитоваров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
Тамбовское областное государственное образовательное автономноеучреждение дополнительного профессионального образования "Институтповышения квалификации работников образования":
осуществляет научно-методическое сопровождение реализациимероприятий Программы;
осуществляет научно-методическое руководствоопытно-экспериментальной деятельностью в рамках мероприятий Программы.
Органы местного самоуправления:
обеспечивают предоставление своевременной и достовернойинформации о ходе реализации мероприятий Программы;
обеспечивают использование субсидий по целевому назначению.
Размер субсидий бюджетам муниципальных образований на реализациюмероприятия "Организация групп для обучения детей старшего дошкольноговозраста (предшкольная подготовка)" в рамках подпрограммы "Развитиесистемы дошкольного образования" определяется по формуле:
ПП
Si = K x Ni, где:
ПП
Si - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-огомуниципального образования на реализацию мероприятия;
K - норматив затрат на содержание одного обучающегося в группепредшкольной подготовки в год (15319,0 рубля - сельская местность,8024,3 рубля - рабочий поселок, 5405,5 рубля - город);
Ni - численность детей старшего дошкольного возраста, получающихобразовательные услуги в группах предшкольной подготовки, открытых набазе учреждений дополнительного образования детей и детских дошкольныхучреждений i-ого муниципального образования.
Размер субсидий бюджетам муниципальных образований на реализациюмероприятия "Поддержка муниципальных образований, внедряющихсовременные модели дошкольного образования" в рамках подпрограммы"Развитие системы дошкольного образования" определяется по формуле:
СГ СГ СГ
Si = Ki x L , где:
СГ
Si - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-огомуниципального образования на реализацию мероприятия;
СГ
Ki - количество образовательных учреждений в i-ом муниципальномобразовании, победивших в конкурсе на финансовую поддержку в рамкахмероприятия;
СГ
L - объем финансовых затрат на поддержку одного образовательногоучреждения в i-ом муниципальном образовании, победившего в конкурсе нафинансовую поддержку в рамках мероприятия.
Размер субсидий бюджетам муниципальных образований на реализациюмероприятия "Оснащение пожарной сигнализацией областных имуниципальных образовательных учреждений, пропитка огнезащитнымраствором, проведение замера сопротивления изоляции, перезарядкаогнетушителей и др." в рамках подпрограммы "Комплексная безопасностьобразовательного учреждения" определяется по формуле:
ПБ ПБ
Мi = Ki х L , где:
Мi - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-огомуниципального образования на реализацию мероприятия;
ПБ
Ki - количество образовательных учреждений в i-ом муниципальномобразовании (с учетом количества филиалов и отделений);
ПБ
L - объем финансовых затрат на проведение противопожарныхмероприятий одному образовательному учреждению в i-ом муниципальномобразовании.
Размер субсидии бюджетам муниципальных образований на реализациюмероприятия "Обеспечение питанием учащихся муниципальныхобщеобразовательных учреждений" в рамках подпрограммы "Школьноепитание" определяется по формуле:
П
Si = R x Ni х 208,
где:
Si - объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципальногообразования на реализацию мероприятия;
R - размер стоимости питания в день на одного учащегосямуниципального общеобразовательного учреждения в i-ом муниципальномобразовании (2,5 рубля);
П
Ni - численность учащихся муниципальных общеобразовательныхучреждений, финансируемых из бюджета i-го муниципального образования,(за исключением учащихся из многодетных семей);
208 - среднее количество учебных дней в году для учащихсяобщеобразовательных учреждений.
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетаммуниципальных образований осуществляется при условии реализациианалогичных целевых программ, финансируемых за счет средств местныхбюджетов.
Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнениеработ для государственных нужд осуществляется на основанииФедерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов напоставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственныхи муниципальных нужд".
Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное инесвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональноеиспользование финансовых средств в соответствии с действующимзаконодательством.";
1.4. в разделе 6 Программы "Оценка эффективности реализациипрограммы" таблицу "Основные целевые индикаторы, отражающие степеньдостижения целей и задач Программы" изложить в редакции согласноприложению N 1 к настоящему постановлению;
1.5. в приложении N 1 к Программе "Подпрограмма "Развитие системыдошкольного образования" (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы раздел "Объемы и источники финансированияподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 51362,4 тыс.рублей, в том числе:
2009 г. - 2100,0 тыс. рублей;
2010 г. - 5020,0 тыс. рублей;
2011 г. - 41637,4 тыс. рублей;
2012 г. - 2605,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 28080,6 тыс. рублей:
2011 г. - 28080,6 тыс. рублей;
областной бюджет - 13221,6 тыс. рублей:
2009 г. - 2100,0 тыс. рублей;
2010 г. - 4520,0 тыс. рублей;
2011 г. - 4081,6 тыс. рублей;
2012 г. - 2520,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (по согласованию) - 10060,2 тыс. рублей:
2010 г. - 500,0 тыс. рублей;
2011 г. - 9475,2 тыс. рублей;
2012 г. - 85,0 тыс. рублей.
Привлечение федеральных средств будет осуществляться всоответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерствомобразования и науки Российской Федерации";
в разделе 3 подпрограммы "Система мероприятий подпрограммы"таблицу "Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие системыдошкольного образования" изложить в редакции согласно приложению N 2 кнастоящему постановлению;
в разделе 4 подпрограммы "Обоснование ресурсного обеспеченияподпрограммы":
абзац третий изложить в следующей редакции:
"Предполагаемые финансовые расходы за весь период действияподпрограммы составят 51362,4 тыс. рублей. В том числе: за счетсредств федерального бюджета - 28080,6 тыс. рублей, за счет средствобластного бюджета - 13221,6 тыс. рублей, за счет средств местныхбюджетов - 10060,2 тыс. рублей.";
в абзаце седьмом цифры "2520,0" заменить цифрами "4081,6";
в разделе 5 подпрограммы "Оценка эффективности реализацииподпрограммы" в таблице "Основные целевые индикаторы, отражающиестепень достижения целей и задач подпрограммы":
в позиции "Задача 1: развитие сети образовательных учреждений,реализующих основную общеобразовательную программу дошкольногообразования" в графе 7 цифры "92,0" заменить цифрами "92,5";
в позиции "Задача 2: поддержка инновационных процессов в системедошкольного образования":
по индикатору 1 "Доля поддержанных учреждений, внедряющихинновационные технологии, от общего числа дошкольных образовательныхучреждений" в графе 7 цифры "7,0" заменить цифрами "8,0";
по индикатору 2 "Доля муниципальных образований, внедряющихсовременные модели дошкольного образования" в графе 7 цифры "47,0"заменить цифрами "100,0", в графе 8 цифры "50,0" заменить цифрами"100,0";
1.6. в приложении N 2 к Программе "Подпрограмма "Развитие системыобщего и дополнительного образования детей" (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы раздел "Объемы и источники финансированияподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 228034,491тыс. рублей, в том числе:
2009 г. - 32440,991 тыс. рублей;
2010 г. - 85763,8 тыс. рублей;
2011 г. - 55179,7 тыс. рублей;
2012 г. - 54650,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 110818,491 тыс. рублей:
2009 г. - 12694,891 тыс. рублей;
2010 г. - 33653,6 тыс. рублей;
2011 г. - 32870,0 тыс. рублей;
2012 г. - 31600,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 117216,0 тыс. рублей:
2009 г. - 19746,1 тыс. рублей;
2010 г. - 52110,2 тыс. рублей;
2011 г. - 22309,7 тыс. рублей;
2012 г. - 23050,0 тыс. рублей.
Привлечение федеральных средств будет осуществляться всоответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерствомобразования и науки Российской Федерации";
в разделе 3 подпрограммы "Система мероприятий подпрограммы"таблицу "Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие системы общего идополнительного образования детей" изложить в редакции согласноприложению N 3 к настоящему постановлению;
в разделе 4 подпрограммы "Обоснование ресурсного обеспеченияподпрограммы":
абзацы 4 - 5 изложить в следующей редакции:
"Общие затраты на реализацию подпрограммы "Развитие системыобщего и дополнительного образования детей" в 2009-2012 гг. составят228034,491 тыс. рублей. В том числе: за счет средств федеральногобюджета - 110818,491 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета -117216,0 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы из областного бюджетапредусматривает: 2009 год - 19746,1 тыс. рублей; 2010 год - 52110,2тыс. рублей; 2011 год - 22309,7 тыс. рублей; 2012 год - 23050,0 тыс.рублей.";
в разделе 5 подпрограммы "Оценка эффективности реализацииподпрограммы" абзацы 13 - 14 изложить в следующей редакции:
"увеличение охвата детей программами дополнительного образованияв учреждениях общего и дополнительного образования с 78,8 процента до83,8 процента";
абзацы 15 - 16 считать соответственно абзацами 14 - 15;
в абзаце пятнадцатом цифры "44,0" заменить цифрами "95,0";
в таблице "Основные целевые индикаторы, отражающие степеньдостижения целей и задач подпрограммы":
в позиции "Задача 3: создание условий для продуктивнойсамореализации отдельных категорий обучающихся" по индикатору 2 "Долядетей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, непосещающих образовательные учреждения, и обучающихся с использованиемИТК и дистанционных технологий" в графе 7 цифры "34,0" заменитьцифрами "57,0", в графе 8 цифры "44,0" заменить цифрами "95,0";
цель 2: создание условий для активного включения детей и молодежив социально-экономическую, политическую и культурную жизнь обществаизложить в следующей редакции:--------------------------------------------------------------------------------------Цель 2: создание условий для активного включения детей и молодежи всоциально-экономическую, политическую и культурную жизнь обществаЗадача: Охват детей % 78,8 80,2 82,3 83,7 83,8развитие программами данныесистемы дополнительного мониторингавоспитания и образования в УОиНдополнительного учрежденияхобразования общего идетей и дополнительногоподростков образования--------------------------------------------------------------------------------------
1.7. в приложении N 3 к Программе "Подпрограмма "Развитие единойобразовательной информационной среды" (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы раздел "Объемы и источники финансированияподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы предусмотрено из областного бюджетав размере 42674,0 тыс. рублей, в том числе:
2009 г. - 16661,2 тыс. рублей;
2010 г. - 7545,4 тыс. рублей;
2011 г. - 9187,4 тыс. рублей;
2012 г. - 9280,0 тыс. рублей";
в разделе 3 подпрограммы "Система мероприятий подпрограммы"таблицу "Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие единойобразовательной информационной среды" изложить в редакции согласноприложению N 4 к настоящему постановлению;
в разделе 4 подпрограммы "Обоснование ресурсного обеспеченияподпрограммы":
в абзаце втором цифры "61566,6" заменить цифрами "42674,0";
в абзаце третьем в позиции "2011 год" цифры "9780,0" заменитьцифрами "9187,0", в позиции "2012 год" цифры "27580,0" заменитьцифрами "9280,0";
в разделе 5 подпрограммы "Оценка эффективности реализацииподпрограммы" в таблице "Основные целевые индикаторы, отражающиестепень достижения целей и задач подпрограммы":
в позиции "Задача 2: создание условий для равных возможностей наполучение современного образования, доступа к информационнымобразовательным ресурсам":
по индикатору 1 "Количество обучающихся, приходящихся на одинсовременный компьютер" в графе 7 цифры "12" заменить цифрами "10", вграфе 8 цифры "10" заменить цифрой "9";
по индикатору 2 "Удельный вес обучающихся 10 - 11 классовобщеобразовательных учреждений, получающих услуги дистанционногообразования" в графе 7 цифры "2,0" заменить цифрами "4,8", в графе 8цифры "2,3" заменить цифрами "5,6";
1.8. в приложении N 4 к Программе "Подпрограмма "Комплекснаябезопасность образовательного учреждения" (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы раздел "Объемы и источники финансированияподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования по годам за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию):
2009 г. - 32244,0 тыс. рублей;
2010 г. - 13298,0 тыс. рублей;
2011 г. - 8074,0 тыс. рублей;
2012 г. - 25063,0 тыс. рублей;
областного бюджета:
2009 г. - 11335,7 тыс. рублей;
2010 г. - 20350,0 тыс. рублей;
2011 г. - 22450,0 тыс. рублей;
2012 г. - 17950,0 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию):
2009 г. - 400,0 тыс. рублей;
2010 г. - 2400,0 тыс. рублей;
2011 г. - 2742,0 тыс. рублей;
общий объем финансирования - 156306,7 тыс. рублей, в том числе:
2009 г. - 43979,7 тыс. рублей;
2010 г. - 36048,0 тыс. рублей;
2011 г. - 33266,0 тыс. рублей;
2012 г. - 43013,0 тыс. рублей.";
в разделе 3 подпрограммы "Система мероприятий подпрограммы"таблицу "Перечень мероприятий подпрограммы "Комплексная безопасностьобразовательного учреждения" изложить в редакции согласно приложениюN 5 к настоящему постановлению;
раздел 4 подпрограммы "Обоснование ресурсного обеспеченияподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы включает в себя финансовыесредства, которые поступят из федерального, областного и местныхбюджетов в 2009-2012 гг. в размере 156306,7 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет (по согласованию):
2009 г. - 32244,0 тыс. рублей;
2010 г. - 13298,0 тыс. рублей;
2011 г. - 8074,0 тыс. рублей;
2012 г. - 25063,0 тыс. рублей;
областной бюджет:
2009 г. - 11335,7 тыс. рублей;
2010 г. - 20350,0 тыс. рублей;
2011 г. - 22450,0 тыс. рублей;
2012 г. - 17950,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (по согласованию):
2009 г. - 400,0 тыс. рублей;
2010 г. - 2400,0 тыс. рублей;
2011 г. - 2742,0 тыс. рублей.
Привлечение федеральных средств будет осуществляться всоответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерствомобразования и науки Российской Федерации.";
1.9. в приложении N 5 к Программе "Подпрограмма "Школьноепитание" (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы раздел "Объем и источники финансированияподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 179047,7тыс. рублей, в том числе:
2009 г. - 73966,0 тыс. рублей;
2010 г. - 24003,8 тыс. рублей;
2011 г. - 15944,0 тыс. рублей;
2012 г. - 65133,9 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 79430,0 тыс. рублей:
2009 г. - 70930,0 тыс. рублей;
2010 г. - 7500,0 тыс. рублей;
2011 г. - 1000,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 84017,7 тыс. рублей:
2009 г. - 3036,0 тыс. рублей;
2010 г. - 16503,8 тыс. рублей;
2011 г. - 14344,0 тыс. рублей;
2012 г. - 50133,9 тыс. рублей;
местные бюджеты (по согласованию) - 15600,0 тыс. рублей:
2011 г. - 600,0 тыс. рублей;
2012 г. - 15000,0 тыс. рублей.
Привлечение федеральных средств будет осуществляться всоответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерствомобразования и науки Российской Федерации";
в разделе 3 подпрограммы "Система мероприятий подпрограммы"таблицу "Перечень мероприятий подпрограммы "Школьное питание" изложитьв редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению;
раздел 4 подпрограммы "Обоснование ресурсного обеспеченияподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 179047,7тыс. рублей, в том числе:
2009 год - 73966,0 тыс. рублей;
2010 год - 24003,8 тыс. рублей;
2011 год - 15944,0 тыс. рублей;
2012 год - 65133,9 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 79430,0 тыс. рублей;
2009 год - 70930,0 тыс. рублей;
2010 год - 7500,0 тыс. рублей;
2011 год - 1000,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 84017,7 тыс. рублей:
2009 год - 336,0 тыс. рублей (2336,0 тыс. рублей - управлениеобразования и науки области, 700,0 тыс. рублей - управлениездравоохранения области);
2010 год - 16503,8 тыс. рублей;
2011 год - 14344,0 тыс. рублей;
2012 год - 5033,9 тыс. рублей;
местные бюджеты (по согласованию) - 15600,0 тыс. рублей:
2011 г. - 600,0 тыс. рублей;
2012 г. - 15000,0 тыс. рублей.
Привлечение федеральных средств будет осуществляться всоответствии с заключаемыми соглашениями с Министерством образования инауки Российской Федерации.
В ходе реализации подпрограммы в качестве основы будутиспользованы уже существующие, а также созданы новые организационныеструктуры, подготовлены квалифицированные кадры, направленытехнические, материальные средства для создания единой системыорганизации питания обучающихся общеобразовательных учрежденийобласти.";
в разделе 5 подпрограммы "Оценка эффективности реализацииподпрограммы" в таблице "Основные целевые индикаторы, отражающиестепень достижения целей и задач подпрограммы":
в позиции "Задача 2: реализация проекта "Школьное молоко" графу 8дополнить цифрами "92":
дополнить строкой следующего содержания:--------------------------------------------------------------------------------------------------Задача 3: Доля охвата % 74,0 81,2 82,0 82,9 83,5обеспечение учащихся данныеучащихся полноценным муниципальных монито-горячим питанием общеобразовательных ринга
учреждений питанием УОиН
в общей численности
учащихся--------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовскаяжизнь".
Глава администрации
области О.И.Бетин
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению администрации области
от 09.02.2012 N 125
Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и
задач Программы----------------------------------------------------------------------------------------------------
Цели, задачи | Целевой индикатор | Единица | Исходные | Показатель целевого индикатора по
| | измерения| показатели | годам реализации Программы
| | | базового года|-----------------------------------
| | | (2008) |2009 г. | 2010 г. | 2011 г.|2012 г.
| | | (с указанием | | | |
| | | источников | | | |
| | | получения | | | |
| | | данной | | | |
| | | информации) | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: обеспечение инновационного характера базового образованияЗадача 1: Охват детей % 55,0 57,0 60,0 70,5 72,5обеспечение дошкольным данныегосударственной образованием мониторингагарантии управлениядоступности образованиякачественного и наукидошкольного областиобразования всем (далее -гражданам, УОиН)независимо отместа жительства,социальногостатуса семьи,уровня развития издоровья ребенкаЗадача 2: Индикатор 1. % 95,0 97,6 97,3 97,8 97,9внедрение Доля охвата региональнаямеханизмов выпускников 9, 11 база данныхформирования и классовреализации объективнойсовременной независимоймодели системой оценкиобразования, учебныхобеспечивающей достижений отповышение общего количествадоступности обучающихсякачественногообразования Индикатор 2. % 2,9 11,0 13,8 57,0 95,0
Доля детей с данные
ограниченными мониторинга
возможностями УОиН
здоровья и детей-
инвалидов, не
посещающих
образовательные
учреждения, и
обучающихся с
использованием
информационно-
коммуникационных
и дистанционных
технологий
Индикатор 3. % 78,8 80,2 82,3 83,7 83,8
Охват детей данные
программами мониторинга
дополнительного УОиН
образования в
учреждениях
общего и
дополнительного
образованияЗадача 3: Количество человек 15 14,5 12,5 10 9создание условий обучающихся, Ежеквартальныйдля поэтапного приходящихся на мониторингперехода к новому один современный уровнякачеству компьютер информатизацииобразования на учрежденийоснове областиинформационныхтехнологийЗадача 4: Доля % 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0создание образовательных данныебезопасных учреждений, в мониторингаусловий для которых созданы УОиНорганизации безопасныеучебного процесса условия дляв образовательных организацииучреждениях учебного процессаЗадача 5: Доля учащихся, для % 12,8 29,2 43,8 49,0 50,0создание которых созданы данныерациональной, современные мониторингаэкономически условия в сфере УОиНэффективной обеспечениясистемы, качественнымоснованной на горячим питаниемпринципахцентрализации ииндустриализации,ориентированнойна укреплениездоровья детейшкольного возрастапутем обеспечениякачественнымсбалансированнымпитанием----------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению администрации области
от 09.02.2012 N 125
Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие системы
дошкольного образования"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики
п/п| мероприятие | финансиро-| (тыс. руб.) | выпол-| | подпрограммы -
| | вания |--------------------------------------------| нения |----------------------------------| ответственные
| | | всего | в том числе по годам | | наименование | едини-| целевое | за выполнение
| | | |------------------------------------| | | ца | значение|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | изме- | (по |
| | | | г. | г. | г. | г. | | | рения | годам |
| | | | | | | | | | | реализа-|
| | | | | | | | | | | ции |
| | | | | | | | | | | подпрог-|
| | | | | | | | | | | раммы) |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель: обеспечение дальнейшего развития системы дошкольного
образования
Задача 1: развитие сети образовательных учреждений, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования1.1 Организация групп Областной 6866,8 1180,0 1700,0 2286,8 1700,0 2009- Доля детей % 2009 г. - Управление
для обучения детей бюджет 2012 старшего 84,6 образования
старшего дошкольного гг. дошкольного 2010 г. - и науки
возраста Местный 200,0 - - 115,0 85,0 возраста от 5 до 90,0 области
(предшкольная бюджет 7 лет, 2011 г. - (далее -
подготовка) охваченных 92,5 УОиН)
всеми формами 2012 г. -
дошкольного 93,0
образования
Итого областной 6866,8 1180,0 1700,0 2286,8 1700,0
бюджет
Итого 7066,8 1180,0 1700,0 2401,8 1785,0
Задача 2: поддержка инновационных процессов в системе
дошкольного образования2.1 Поддержка Областной 4034,8 920,0 680,0 1754,8 680,0 2009- Доля % 2009 г. - УОиН
инновационных бюджет 2012 поддержанных 5,0
учреждений, гг. учреждений, 2010 г. -
реализующих внедряющих 5,5
основную инновационные 2011 г. -
общеобразовательную технологии, от 8,0
программу общего числа 2012 г. -
дошкольного дошкольных 8,0
образования образовательных
учреждений2.2 Проведение областных Областной 320,0 - 140,0 40,0 140,0 2010- Доля % 2010 г. - УОиН
и участие в бюджет 2012 муниципалитетов, 30,0
межрегиональных и гг. принявших 2011 г. -
Всероссийских участие в 40,0
мероприятиях для областных 2012 г. -
педагогических мероприятиях 45,0
работников для
дошкольных педагогических
образовательных работников
учреждений дошкольных
образовательных
учреждений2.3 Поддержка Федераль- 28080,6 - - 28080,6 - 2010- Доля % 2010 г. - УОиН
муниципальных ный 2011 муниципальных 40,0
образований, бюджет гг. образований, 2011 г. -
внедряющих внедряющих 100,0
современные модели Областной 2000,0 - 2000,0 - - современные
дошкольного бюджет модели
образования дошкольного
Местный образования
бюджет 9860,2 - 500,0 9360,2 -
Итого областной 6354,8 920,0 2820,0 1794,8 820,0
бюджет
Итого 44295,6 920,0 3320,0 39235,6 820,0
Всего областной 13221,6 2100,0 4520,0 4081,6 2520,0
бюджет
ВСЕГО 51362,4 2100,0 5020,0 41637,4 2605,0-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к постановлению администрации области
от 09.02.2012 N 125
Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие системы общего и
дополнительного образования детей"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчикип/п | мероприятие | финансиро- | (тыс. руб.) | выпол- | | подпрограммы -
| | вания |-------------------------------------------| нения |----------------------------------| ответственные
| | | всего | в том числе по годам | | наименование | едини-| целевое | за выполнение
| | | |-----------------------------------| | | ца | значение|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | изме- | (по |
| | | | г. | г. | г. | г. | | | рения | годам |
| | | | | | | | | | | реализа-|
| | | | | | | | | | | ции |
| | | | | | | | | | | подпрог-|
| | | | | | | | | | | раммы) |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель: создание условий для получения общего образования в
соответствии с установленным федеральным государственным
образовательным стандартом
Задача 1: обеспечение доступности обучения всем гражданам с
учетом их потребности1.1 Оплата Областной 17707,4 3383,3 6212,0 5112,1 3000,0 2009- Количество Чел. 2009 г. - Управление
образовательной бюджет 2012 одаренных 100; образования и
услуги по гг. детей из 2010 г. - науки области
организации и сельской 100; (далее - УОиН)
предоставлению местности, 2011 г. -
среднего обучающихся 100;
(полного) по основной 2012 г. -
общего общеобразова- 100
образования, тельной
созданию программе
условий для среднего
одаренных детей (полного)
из сельской общего
местности образования и
проживающих в
общежитии1.2 Раннее Федераль- 106018,491 12694,891 32053,6 31270,0 30000,0 2009- Доля детей с % 2009 г. - УОиН
выявление и учет ный 2012 ограниченными 11,0; Тамбовское
детей с бюджет гг. возможностями 2010 г. - областное
ограниченными здоровья и 13,8; государственное
возможностями Областной 15743,4 2611,4 2532,0 3600,0 7000,0 детей- 2011 г. - образовательное
здоровья, бюджет инвалидов, 57,0; автономное
детей-инвалидов, не посещающих 2012 г. - учреждение
организация образовательные 95,0 дополнительного
дистанционного учреждения, и профессио-
образования обучающихся с нального
детей-инвалидов использованием образования
на дому по информационно- "Институт
образовательным коммуникацион- повышения
программам ных и квалификации
общего дистанционных работников
образования, технологий образования"
поддержка опыта (далее -
по обучению ТОГОАУДПО
детей с ИПКРО)
ограниченными
возможностями
здоровья,
детей-инвалидов1.3 Приобретение Областной 27260,0 - 27260,0 - - 2010 г. Доля % 2010 г. - УОиН
автотранспорта бюджет учащихся, 7,5
для подвоза подвозимых в
школьников в базовые
базовые школы, в
общеобразова- общей
тельные численности
учреждения учащихся
области дневных
общеобразова-
тельных
учреждений
Итого областной 60710,8 5994,7 36004,0 8712,1 10000,0
бюджет
Итого 166729,291 18689,591 68057,6 39982,1 40000,0
Задача 2: обновление содержания и технологий обучения2.1 Проведение Областной 4937,0 1100,0 1307,0 1230,0 1300,0 2009- Количество Чел. 2009 г. - УОиН
региональных бюджет 2012 участников 1950;
олимпиад, гг. предметных 2010 г. -
творческих олимпиад, 2000;
конкурсов, творческих 2011 г. -
интеллектуальных конкурсов, 2050;
соревнований, научно- 2012 г. -
научно- практических 2100
практических конференций и
конференций и др.
др. и
обеспечение Количество Чел. 2009 г. -
участия в участников 67;
международных, международных, 2010 г. -
межрегиональных, межрегиональных, 55;
всероссийских всероссийских 2011 г. -
олимпиадах, олимпиад, 57;
конкурсах и др. конкурсов, 2012 г. -
научно- 58
практических
конференций
и др.
Доля % 2009 г. -
выпускников, 4,7;
принятых в 2010 г. -
учреждения 5,0;
высшего 2011 г. -
профессиональ- 5,5;
ного 2012 г. -
образования по 6,0
результатам
олимпиад и
конкурсов2.2 Поддержка Областной 694,8 - - 694,8 - 2011 г. Количество Ед. 2011 г. - УОиН
образовательных бюджет поддержанных 1
учреждений ОУ,
(далее - ОУ), внедряющих
внедряющих современные
современные модели
модели образования
образования2.3 Приобретение Областной 271,4 271,4 - - - 2009 г. УОиН
учебного, бюджет
учебно-
лабораторного
оборудования
для ОУ
Итого 5903,2 1371,4 1307,0 1924,8 1300,0
Задача 3: создание условий для продуктивной самореализации
отдельных категорий обучающихся3.1 Обеспечение Областной 7960,5 2349,0 1701,5 1910,0 2000,0 2009- Количество Ед. 2009 г. - УОиН
государственных бюджет 2012 приобретенных 11800;
и муниципальных гг. учебников, 2010 г. - ТОГОАУДПО
ОУ учебниками, учебно- 11000; ИПКРО
учебно- методических 2011 г. -
методическими комплектов, 11500;
комплектами, методических 2012 г. -
методическими рекомендаций, 11700
рекомендациями, наглядно-
наглядно- иллюстративных
иллюстративными пособий и др.
пособиями и др.3.2 Организация Областной 493,0 100,0 193,0 100,0 100,0 2009- Доля ОУ, % 2009 г. - УОиН
разработки и бюджет 2012 обеспеченных 85,0;
издание учебно- гг. учебно- 2010 г. -
методических методическими 87,0;
комплектов по комплектами 2011 г. -
учебным по учебным 88,0;
предметам, предметам, 2012 г. -
отражающим отражающим 90,0
региональные региональные
особенности особенности
Тамбовской Тамбовской
области области
Итого 8453,5 2449,0 1894,5 2010,0 2100,0
Задача 4: развитие региональной системы оценки качества
образования4.1 Организация и Областной 19111,2 4500,0 4211,2 5200,0 5200,0 2009- Доля охвата % 2009 г. - УОиН
проведение бюджет 2012 выпускников 9, 97,6; Тамбовское
государственной гг. 11 классов 2010 г. - областное
(итоговой) объективной 97,3; государственное
аттестации независимой 2011 г. - учреждение
выпускников системой 97,8; (далее -
9, 11 классов оценки 2012 г. - ТОГУ) "Центр
государственных учебных 97,9 экспертизы
областных и достижений от образовательной
муниципальных общего деятельности
аккредитованных количества
ОУ, в т. ч. в обучающихся
форме единого
государственного Доля % 2009 г. -
экзамена и др. выпускников 67,0;
формах сельских школ, 2010 г. -
поступивших в 68,0;
высшие 2011 г. -
учебные 69,0;
заведения 2012 г. -
70,04.2 Организация и Областной 2375,3 500,0 675,3 600,0 600,0 2009- Доля охвата % 2009 г. - УОиН
проведение бюджет 2012 обучающихся 20,0;
мониторинга гг. объективной 2010 г. -
учебных и независимой 21,0;
внеучебных системой 2011 г. -
достижений оценки 22,0;
обучающихся учебных и 2012 г. -
(итоговые внеучебных 23,0
контрольные достижений от
срезы) и участие общего
в общероссийских количества
и международных обучающихся
исследованиях4.3 Экспертиза Областной 204,0 51,0 51,0 51,0 51,0 2009- Количество Чел. 2009 г. - УОиН
конкурсных бюджет 2012 экспертов, 30;
материалов гг. вовлеченных в 2010 г. - ТОГОАУДПО
приоритетного процедуру 30; ИПКРО
национального оценки 2011 г. -
проекта конкурсных 30;
"Образование" материалов 2012 г. -
304.4 Аттестация Областной 5362,5 1200,0 1913,5 1149,0 1100,0 2009- Доля % 2009 г. - УОиН
педагогических бюджет 2012 педагогов, 98,0; ТОГУ "Центр
кадров гг. соответствую- 2010 г. - экспертизы
щих 99,4; образовательной
заявленной 2011 г. - деятельности"
квалифика- 98,4;
ционной 2012 г. -
категории, от 98,7
общего числа
проходивших
аттестацию4.5 Организация и Областной 2700,0 2500,0 200,0 - - 2009 г. Количество Ед. 2009 г. - УОиН
проведение бюджет 2010 г. проведенных 1;
мониторинга, мониторингов 2010 г. -
управление 1
региональным
проектом
Итого 29753,0 8751,0 7051,0 7000,0 6951,0
Цель 2: создание условий для активного включения детей и
молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную
жизнь общества
Задача: развитие системы воспитания и дополнительного
образования детей и подростков5.1 Государственная Федераль- 4800,0 - 1600,0 1600,0 1600,0 2009- Количество Чел. 2010 г. - ТОГОАУДПО
поддержка ный 2012 педагогов, 8; ИПКРО
лучших учителей бюджет гг. получивших 2011 г. -
ОУ, организация государственную 8;
и проведение поддержку 2012 г. -
областных 8
массовых
мероприятий для Областной 3217,8 370,0 1195,0 856,8 796,0 Доля % 2009 г. - УОиН
педагогов бюджет педагогов, 30,0;
области: научно- принявших 2010 г. -
практических участие в 50,0;
конференций, областных 2011 г. -
круглых столов массовых 40,0;
и др. мероприятиях 2012 г. -
42,05.2 Проведение Областной 4760,0 810,0 1350,0 1300,0 1300,0 2009- Доля % 2009 г. - УОиН
областных бюджет 2012 обучающихся, 33,0;
массовых гг. участвующих в 2010 г. -
мероприятий для региональных 34,7;
обучающихся и творческих 2011 г. -
участие в конкурсах, 35,2;
межрегиональных, конференциях, 2012 г. -
всероссийских, соревнованиях, 36,0
международных др.
мероприятиях
обучающихся в
рамках системы
дополнительного
образования5.3 Предоставление Областной 1425,2 - 316,2 506,0 603,0 2010- Количество Чел. 2010 г. - УОиН
субсидий бюджет 2012 обучающихся, 567;
некоммерческим гг. участвующих в 2011 г. -
организациям, не реализации 567;
являющимся некоммерчес- 2012 г. -
автономными и кими 567
бюджетными организациями,
учреждениями (в не являющимися
том числе автономными и
воскресным бюджетными
школам), на учреждениями
реализацию (в том числе
программ воскресными
дополнительного школами)
образования программ
детей, дополнительного
направленных на образования
духовно- детей
нравственное
развитие и
воспитание5.4 Проведение Областной 2992,5 - 2992,5 - - 2010 г. Количество Чел. 2010 г. - УОиН
образовательных бюджет победителей и 12
чтений призеров
Центрального окружного
федерального этапа конкурса
округа "За
нравственный
подвиг
учителя" в
Центральном
федеральном
округе
Итого областной 12395,5 1180,0 5853,7 2662,8 2699,0
бюджет
Итого 17195,5 1180,0 7453,7 4262,8 4299,0
Всего областной 117216,0 19746,1 52110,2 22309,7 23050,0
бюджет
ВСЕГО 228034,491 32440,991 85763,8 55179,7 54650,0-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к постановлению администрации области
от 09.02.2012 N 125
Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие единой образовательной
информационной среды"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчикип/п | мероприятие | финансиро- | (тыс. руб.) | выпол- | | подпрограммы -
| | вания |-------------------------------------------| нения |----------------------------------| ответственные
| | | всего | в том числе по годам | | наименование | едини-| целевое | за выполнение
| | | |-----------------------------------| | | ца | значение|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | изме- | (по |
| | | | г. | г. | г. | г. | | | рения | годам |
| | | | | | | | | | | реализа-|
| | | | | | | | | | | ции |
| | | | | | | | | | | подпрог-|
| | | | | | | | | | | раммы) |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель: создание и развитие в Тамбовской области единой
образовательной информационной среды
Задача 1: развитие телекоммуникационной инфраструктуры единой
образовательной информационной среды области, создание и
развитие образовательного Интернет-портала Тамбовской области,
концентрирующего региональные образовательные информационные
ресурсы1.1 Техническое и Областной 1284,9 268,6 458,7 157,6 400,0 2009- Телекоммуника- Управление
абонентское бюджет 2012 ционная образования и
обслуживание гг. инфраструктура науки области
аппаратно- единой (далее - УОиН)
программных образовательной Тамбовское
комплексов и информационной областное
средств доступа среды области, государственное
в Интернет бесперебойная бюджетное
учреждений работа аппаратно- учреждение
системы образования программных (далее - ТОГБУ)
области комплексов и "Компьютерный
средств доступа в центр"
Интернет1.2 Оплата доступа Областной 14093,6 11447,5 996,1 850,0 800,0 2009- Доля % 2009 г. - УОиН
образовательных бюджет 2012 образовательных 100;
учреждений к гг. учреждений 2010 г. - ТОГБУ
ресурсам сети (далее - ОУ), 100; "Компьютерный
Интернет в которых 2011 г. - центр"
обеспечивается 100;
бесперебойная 2012 г. -
работа сети 100
Интернет1.3 Оплата доступа к Областной 1026,3 108,0 259,1 259,2 400,0 2009- Бесперебойная УОиН
ресурсам сети бюджет 2012 работа серверов
Интернет серверов гг. системы ТОГБУ
системы образования образования "Компьютерный
области, центров области центр"
дистанционного
образования
области, учреждений
системы образования1.4 Создание условий Областной 2133,7 35,0 1598,7 - 500,0 2009- Защита УОиН
для обеспечения бюджет 2011 персональных
защиты гг. данных,
персональных безопасности
данных, информационно-
безопасности коммуникационной
информационно- инфраструктуры
коммуникационной
инфраструктуры
Итого 18538,5 11859,1 3312,6 1266,8 2100,0
Задача 2: создание условий для равных возможностей на получение
современного образования, доступа к информационным
образовательным ресурсам2.1 Обеспечение Областной 20622,9 4317,4 3468,4 6737,1 6100,0 2009- Количество че- 2009 г. - УОиН
учреждений бюджет 2012 обучающихся, ло- 14,5; ТОГБУ
системы гг. приходящихся на век 2010 г. - "Компьютерный
образования один 12,5; центр"
области современный 2011 г. -
компьютерной компьютер 10;
техникой, 2012 г. -
оборудованием, 9
средствами
коммуникации, Количество 2009 г. -
лицензионными и учащихся на один 7;
сертифицирован- современный 2010 г. -
ными персональный 6;
программными компьютер в 2011 г. -
продуктами, учреждениях 5,3;
средствами начального и 2012 г. -
автоматизации среднего 5,0
управленческой профессионального
и хозяйственной образования
деятельности2.2 Совершенствование Областной 601,0 - 130,0 91,0 380,0 2010- Удельный вес ОУ, % 2010 г. - УОиН
информационно- бюджет 2012 имеющих 98,0; ТОГБУ
коммуникационных гг. собственные 2011 г. - "Компьютерный
технологий и web-сайты (по 98,5; центр"
развитие отношению к 2012 г. -
информационных общему 99,0
ресурсов количеству ОУ)
области2.3 Обеспечение Областной 2911,6 484,7 634,4 1092,5 700,0 2009- Удельный вес % 2009 г. - Тамбовское
условий для бюджет 2012 обучающихся 1,7; областное
доступа к гг. 10-11 классов 2010 г. - государственное
ресурсам общеобразователь- 1,8; образовательное
дистанционного ных учреждений, 2011 г. - автономное
образования получающих 4,8; учреждение
услуги 2012 г. - дополнительного
дистанционного 5,6 профессио-
образования нального
образования
"Институт
повышения
квалификации
работников
образования"
Итого 24135,5 4802,1 4232,8 7920,6 7180,0
ВСЕГО 42674,0 16661,2 7545,4 9187,4 9280,0-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к постановлению администрации области
от 09.02.2012 N 125
Перечень мероприятий подпрограммы "Комплексная безопасность
образовательного учреждения"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчикип/п | мероприятие | финансиро- | (тыс. руб.) | выпол- | | подпрограммы -
| | вания |-------------------------------------------| нения |----------------------------------| ответственные
| | | всего | в том числе по годам | | наименование | едини-| целевое | за выполнение
| | | |-----------------------------------| | | ца | значение|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | изме- | (по |
| | | | г. | г. | г. | г. | | | рения | годам |
| | | | | | | | | | | реализа-|
| | | | | | | | | | | ции |
| | | | | | | | | | | подпрог-|
| | | | | | | | | | | раммы) |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель: обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса в
образовательных учреждениях области
Задача 1: обеспечение противопожарной безопасности1.1 Оснащение Областной 19570,6 2900,0 2683,6 9487,0 4500,0 2009- Уровень % 2009 г. - Управление
пожарной бюджет 2012 противопожарной 75,0; образования
сигнализацией гг. безопасности 2010 г. - и науки
областных Федеральный 6300,0 2300,0 - - 4000,0 областных 80,0; (далее -
государственных и бюджет государственных 2011 г. - УОиН)
муниципальных ОУ 85,0;
ОУ, пропитка 2012 г. -
огнезащитным 90,0
раствором,
проведение замера Местные 2500,0 - - 2500,0 - Уровень 2011 г. -
сопротивления бюджеты противопожарной 77,0
изоляции, безопасности
перезарядка муниципальных
огнетушителей ОУ
и др.
Итого 28370,6 5200,0 2683,6 11987,0 8500,0
Итого областной 19570,6 2900,0 2683,6 9487,0 4500,0
бюджет
Задача 2: обеспечение антитеррористической безопасности2.1 Оснащение Областной 8852,1 1500,0 2352,1 2500,0 2500,0 2009- Уровень % 2009 г. - УОиН
областных бюджет 2012 антитеррористи- 75,0;
государственных гг. ческой 2010 г. -
ОУ тревожными Федеральный 5000,0 5000,0 - - - безопасности 80,0;
средствами бюджет областных 2011 г. -
оповещения, государственных 85,0;
оплата услуг ОУ 2012 г. -
вневедомственной 90,0
охраны и др.
Итого 13852,1 6500,0 2352,1 2500,0 2500,0
Итого областной 8852,1 1500,0 2352,1 2500,0 2500,0
бюджет
Задача 3: обеспечение экологической безопасности3.1 Обеспечение Областной 5563,4 800,0 2950,0 863,4 950,0 2009- Уровень % 2009 г. - УОиН
экологической бюджет 2012 экологической 75,0;
безопасности гг. безопасности 2010 г. -
областных областных 80,0;
государственных ОУ, государственных 2011 г. -
в т. ч. обустройство и муниципальных 85,0;
пищеблоков, ОУ 2012 г. -
оборудование теплых 90,0
туалетов, ремонт
канализационных
сетей, и т. д.3.2 Развитие Областной 29707,6 5248,7 12009,3 7649,6 4800,0 2009- Доля учреждений, % 2009 г. - УОиН
инфраструктуры бюджет 2012 в которых 20,0;
областных гг. санитарно- 2010 г. -
государственных и бытовые условия 40,0;
муниципальных соответствуют 2011 г. -
образовательных требованиям 60,0;
учреждений СанПиН 2012 г. -
(текущий ремонт 70,0
с целью
обеспечения
выполнения
требований
к санитарно-
бытовым
условиям)3.3 Проведение Федеральный 67379,0 24944,0 13298,0 8074,0 21063,0 2009- Доля % 2009 г. - УОиН
противоаварийных бюджет 2012 государственных и 20,0;
мероприятий в гг. муниципальных 2010 г. -
зданиях Областной 8392,0 887,0 355,0 1950,0 5200,0 ОУ, здания которых 40,0;
государственных и бюджет отремонтированы, 2011 г. -
муниципальных от общего 60,0;
общеобразовательных Местные 3042,0 400,0 2400,0 242,0 - количества зданий 2012 г. -
учреждений бюджеты государственных и 75,0
муниципальных
ОУ, находящихся в
аварийном
состоянии3.4 Новое 2009- Количество Управление
строительство и 2012 построенных и инвестиций
реконструкция гг. реконструирован области
государственных ных
областных и государственных
муниципальных областных и
образовательных муниципальных
учреждений<*> образовательных
учреждений
Итого областной 43663,0 6935,7 15314,3 10463,0 10950,0
бюджет
Итого 114084,0 32279,7 31012,3 18779,0 32013,0
Всего областной 72085,7 11335,7 20350,0 22450,0 17950,0
бюджет
ВСЕГО 156306,7 43979,7 36048,0 33266,0 43013,0-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<*> - расходы по данному мероприятию осуществляются в пределахлимитов областной адресной инвестиционной программы
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
к постановлению администрации области
от 09.02.2012 N 125
Перечень мероприятий подпрограммы "Школьное питание"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчикип/п | мероприятие | финансиро- | (тыс. руб.) | выпол- | | подпрограммы -
| | вания |-------------------------------------------| нения |----------------------------------| ответственные
| | | всего | в том числе по годам | | наименование | едини-| целевое | за выполнение
| | | |-----------------------------------| | | ца | значение|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | изме- | (по |
| | | | г. | г. | г. | г. | | | рения | годам |
| | | | | | | | | | | реализа-|
| | | | | | | | | | | ции |
| | | | | | | | | | | подпрог-|
| | | | | | | | | | | раммы) |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель: создание условий для обеспечения школьников области
полноценным, сбалансированным, качественным питанием
Задача 1: создание новой модели организации школьного питания,
совершенствование форм и методов контроля за качеством
реализуемой продукции1.1 Ремонт школьных Местный 600,0 - - 600,0 - 2011 г. Увеличение Ед. 2009 г. - Управление
столовых бюджет количества 26; образования
отремонти- 2010 г. - и науки
рованных 83; области
школьных 2011 г. - (далее -
столовых 84 УОиН)1.2 Оснащение Федеральный 79430,0 70930,0 7500,0 1000,0 - 2009- Увеличение Ед. 2009 г. - УОиН
пищеблоков бюджет 2011 количества 26;
образовательных гг. пищеблоков, 2010 г. -
учреждений оснащенных 83;
современным современным 2011 г. -
технологическим технологи- 84
оборудованием ческим
оборудова-
нием1.3 Обеспечение Областной 5700,0 2100,0 2300,0 1300,0 - 2009- Количество Ед. 2009 г. - УОиН
управления бюджет 2011 проведенных 1;
реализацией гг. мониторингов 2010 г. -
экспериментального реализации 1;
проекта проекта 2011 г. -
модернизации 1
системы питания в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Тамбовской
области1.4 Создание условий Областной 100,0 100,0 - - - 2009 г. Увеличение Ед. 2009 г. - УОиН
для обеспечения бюджет количества 15
автоматизации образовате-
управления льных
организацией учреждений,
школьного питания включенных в
автомати-
зированную
систему
управления
организацией
школьного
питания1.5 Создание условий Областной 490,0 - - 490,0 - 2011 г. Доля % 2011 г. - УОиН
для обследования бюджет учащихся, для 85,0
состояния здоровья которых
обучающихся созданы
областных современные
государственных и условия для
муниципальных обследования
образовательных состояния
учреждений здоровья1.6 Повышение Областной 650,0 100,0 150,0 200,0 200,0 2009- Количество Чел. 2009 г. - УОиН
квалификации бюджет 2012 работников 50;
работников гг. системы 2010 г. -
системы школьного школьного 112;
питания питания, 2011 г. -
прошедших 160;
курсы 2012 г. -
повышения 180
квалификации1.7 Проведение Областной 551,7 36,0 305,7 110,0 100,0 2009- Количество Чел. 2009 г. - УОиН
мероприятий бюджет 2012 участников 75;
(тематических гг. мероприятий 2010 г. -
семинаров со в системе 150;
специалистами, школьного 2011 г. -
конкурсов, круглых питания 125;
столов по обмену 2012 г. -
опытом и др.). 150
Организация
информационной
кампании1.8 Проведение Областной 700,0 700,0 - - - 2009 г. Количество Чел. 2009 г. - Управление
исследований бюджет школьников, 1000 здравоохра-
влияния прошедших нения
сбалансированного обследование области
питания на
основные
параметры
здоровья детей
школьного возраста1.9 Подготовка Областной 2158,3 - 2158,3 - - 2010 г. УОиН
проектно-сметной бюджет
документации на
строительство
комбината
школьного питания1.10 Создание условий Областной 200,0 - - 200,0 - 2011 г. Оснащение Ед. 2011 г. - УОиН
для обеспечения бюджет лаборатории 1
контроля за контроля
качеством качества
школьного питания питания
Итого областной 10550,0 3036,0 4914,0 2300,0 300,0
бюджет
Итого 90580,0 73966,0 12414,0 3900,0 300,0
Задача 2: Реализация проекта "Школьное молоко"2.1 Обеспечение Областной 30533,8 - 11589,8 12044,0 6900,0 2010- Количество Чел. 2010 г. - УОиН
молоком учащихся бюджет 2012 учащихся 35189;
начальных классов гг. начальных 2011 г. -
областных классов 35854;
государственных и областных 2012 г. -
муниципальных государственных 35854
общеобразовательных и муниципальных
учреждений общеобразова-
тельных
учреждений,
обеспеченных
молоком
Итого 30533,8 - 11589,8 12044,0 6900,0
Задача 3: Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием3.1 Обеспечение Областной 42933,9 - - - 42933,9 2012 г. Доля охвата Чел. 2012 г. - УОиН
питанием учащихся бюджет учащихся 83,5
муниципальных муниципальных
общеобразователь- Местный 15000,0 - - - 15000,0 общеобразова-
ных учреждений бюджет тельных
учреждений
питанием в
общей
численности
учащихся
Итого областной 42933,9 - - - 42933,9
бюджет
Итого 57933,9 - - - 57933,9
Всего областной 84017,7 3036,0 16503,8 14344,0 50133,9
бюджет
ВСЕГО 179047,7 73966,0 24003,8 15944,0 65133,9-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков