Постановление Администрации Тамбовской области от 27.01.2011 № 47
О внесении изменений в Целевую программу "Модернизация системы образования Тамбовской области на 2009-2012 годы", утвержденную постановлением администрации области от 09.04.2009 N 413 (в редакции от 30.08.2010)
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ27.01.2011 г. Тамбов N 47О внесении изменений в Целевую программу "Модернизация системыобразования Тамбовской области на 2009-2012 годы", утвержденнуюпостановлением администрации области от 09.04.2009 N 413 (в редакцииот 30.08.2010)
В целях уточнения перечня мероприятий, объемов их финансированияадминистрация области постановляет:
1. Внести в Целевую программу "Модернизация системы образованияТамбовской области на 2009-2012 годы" (далее - Программа),утвержденную постановлением администрации области от 09.04.2009 N 413(в редакции от 30.08.2010), следующие изменения:
1.1. в Паспорте Программы:
раздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить вследующей редакции:
"Общие затраты на реализацию Программы в 2009-2012 гг. за счетвсех источников финансирования составят 521452,891 тыс. рублей:
2009 год - 169147,891 тыс. рублей;
2010 год - 158381,0 тыс. рублей;
2011 год - 111062,0 тыс. рублей;
2012 год - 82862,0 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет (по согласованию) - 211920,491 тыс. рублей:
2009 год - 115868,891 тыс. рублей;
2010 год - 54451,6 тыс. рублей;
2011 год - 33600,0 тыс. рублей;
2012 год - 8000,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 302232,4 тыс. рублей:
2009 год - 52879,0 тыс. рублей;
2010 год - 101029,4 тыс. рублей;
2011 год - 74212,0 тыс. рублей;
2012 год - 74112,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (по согласованию) - 7300,0 тыс. рублей:
2009 год - 400,0 тыс. рублей;
2010 год - 2900,0 тыс. рублей;
2011 год - 3250,0 тыс. рублей;
2012 год - 750,0 тыс. рублей.
Привлечение федеральных средств будет осуществляться всоответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерствомобразования и науки Российской Федерации";
1.2. в разделе 4 Программы "Обоснование ресурсного обеспеченияПрограммы":
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Предполагаемые финансовые расходы за весь период действияПрограммы за счет всех источников финансирования составят 521452,891тыс. рублей:
2009 год - 169147,891 тыс. рублей;
2010 год - 158381,0 тыс. рублей;
2011 год - 111062,0 тыс. рублей;
2012 год - 82862,0 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет (по согласованию) - 211920,491 тыс. рублей:
2009 год - 115868,891 тыс. рублей;
2010 год - 54451,6 тыс. рублей;
2011 год - 33600,0 тыс. рублей;
2012 год - 8000,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 302232,4 тыс. рублей:
2009 год - 52879,0 тыс. рублей;
2010 год - 101029,4 тыс. рублей;
2011 год - 74212,0 тыс. рублей;
2012 год - 74112,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (по согласованию) - 7300,0 тыс. рублей:
2009 год - 400,0 тыс. рублей;
2010 год - 2900,0 тыс. рублей;
2011 год - 3250,0 тыс. рублей;
2012 год - 750,0 тыс. рублей.
Привлечение федеральных средств будет осуществляться всоответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерствомобразования и науки Российской Федерации";
таблицу "Финансирование мероприятий Программы из областногобюджета (тыс. рублей)" изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------
Всего по | Всего | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г.
Программе, |---------------------------------------------------
в том числе | 302232,4 52879,0 101029,4 74212,0 74112,0----------------------------------------------------------------------
Управление образования и науки области
Всего, 301532,4 52179,0 101029,4 74212,0 74112,0
в том числе
подпрограмма 11660,0 2100,0 4520,0 2520,0 2520,0
"Развитие
системы
дошкольного
образования"
подпрограмма 117036,3 19746,1 52110,2 24618,0 20562,0
"Развитие
системы общего и
дополнительного
образования
детей"
подпрограмма 61566,6 16661,2 7545,4 9780,0 27580,0
"Развитие единой
образовательной
информационной
среды"
подпрограмма 72585,7 11335,7 20350,0 22950,0 17950,0
"Комплексная
безопасность
образовательного
учреждения"
подпрограмма 38683,8 2336,0 16503,8 14344,0 5500,0
"Школьное
питание"
Управление здравоохранения области
Всего, 700,0 700,0 - - -
в том числе
подпрограмма 700,0 700,0 - - -
"Школьное
питание" ----------------------------------------------------------------------
1.3. раздел 5 Программы "Механизм реализации Программы" изложитьв следующей редакции:
"Механизм выполнения поставленных в Программе задач основываетсяна указанных выше целевых установках и представляет собой реализациюопределенного перечня мероприятий, составляющих функциональноеединство.
Разработчики Программы - управление образования и науки области,Тамбовское областное государственное образовательное автономноеучреждение дополнительного профессионального образования "Институтповышения квалификации работников образования".
Управление образования и науки области:
обеспечивает координацию деятельности по реализации мероприятийПрограммы;
разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовыеакты, обеспечивающие реализацию Программы;
проводит мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;
обеспечивает предоставление субсидий бюджетам муниципальныхобразований на реализацию подпрограммы "Развитие системы дошкольногообразования" на условиях софинансирования местными бюджетами не менее5,0 процентов от объема субсидий на финансовую поддержкуобразовательной услуги детям старшего дошкольного возраста (5 - 7лет), не посещающим дошкольные образовательные учреждения, в группахпредшкольной подготовки, открытых на базе учреждений дополнительногообразования детей и детских дошкольных учреждений и не менее 25%процентов от объема субсидий на организацию деятельности семейныхгрупп и дошкольных мини-центров на базе образовательных учреждений,реализующих основную общеобразовательную программу дошкольногообразования;
обеспечивает предоставление субсидий бюджетам муниципальныхобразований на реализацию подпрограммы "Развитие системы общего идополнительного образования детей" на условиях софинансированияместными бюджетами не менее 50,0 процентов от объема субсидий нафинансовую поддержку образовательных учреждений, внедряющихсовременные модели образования, и победивших в конкурсах проектов;
обеспечивает предоставление субсидий бюджетам муниципальныхобразований на реализацию подпрограммы "Развитие системы общего идополнительного образования детей" с целью приобретения автотранспортадля подвоза школьников в базовые общеобразовательные учрежденияобласти при условии обеспечения бесперебойной работы школьныхавтобусов;
обеспечивает предоставление субсидий бюджетам муниципальныхобразований на реализацию подпрограммы "Комплексная безопасностьобразовательного учреждения" на условиях софинансирования местнымибюджетами не менее 50,0 процентов от объема субсидий на обеспечениепротивопожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений;
представляет отчеты о ходе реализации Программы;
вносит в установленном порядке предложения по уточнению перечнямероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняет затраты помероприятиям Программы;
организует размещение в электронном виде на сайте управленияобразования и науки области информацию о ходе и результатах реализацииПрограммы, проведении конкурсов на размещение заказов на поставкитоваров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.
Тамбовское областное государственное образовательное автономноеучреждение дополнительного профессионального образования "Институтповышения квалификации работников образования":
осуществляет научно-методическое сопровождение реализациимероприятий Программы;
осуществляет научно-методическое руководство опытно-экспериментальной деятельностью в рамках мероприятий Программы.
Органы местного самоуправления:
обеспечивают предоставление своевременной и достовернойинформации о ходе реализации мероприятий Программы;
обеспечивают использование субсидий по целевому назначению.
Размер субсидий бюджетам муниципальных образований на реализациюмероприятия "Организация групп для обучения детей старшего дошкольноговозраста (предшкольная подготовка)" в рамках подпрограммы "Развитиесистемы дошкольного образования" определяется по формуле:
ПП
Si = K x Ni, где:
ПП
Si - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-огомуниципального образования на реализацию мероприятия;
K - норматив затрат на содержание одного обучающегося в группепредшкольной подготовки в год (14126,6 рубля - сельская местность,7063,3 рубля - рабочий поселок, 4520,5 рубля - город);
Ni - численность детей старшего дошкольного возраста, получающихобразовательные услуги в группах предшкольной подготовки, открытых набазе учреждений дополнительного образования детей и детских дошкольныхучреждений i-ого муниципального образования.
Размер субсидий бюджетам муниципальных образований на реализациюмероприятия "Поддержка муниципальных образований, внедряющихсовременные модели дошкольного образования" в рамках подпрограммы"Развитие системы дошкольного образования" определяется по формуле:
СГ СГ СГ
Si = Ki x L , где:
СГ
Si - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-огомуниципального образования на реализацию мероприятия;
СГ
Ki - количество образовательных учреждений в i-ом муниципальномобразовании, победивших в конкурсе на финансовую поддержку в рамкахмероприятия;
СГ
L - объем финансовых затрат на поддержку одного образовательногоучреждения в i-ом муниципальном образовании, победившего в конкурсе нафинансовую поддержку в рамках мероприятия.
Размер субсидий бюджетам муниципальных образований на реализациюмероприятия "Поддержка образовательных учреждений, внедряющихсовременные модели образования" в рамках подпрограммы "Развитиесистемы общего и дополнительного образования детей" определяется поформуле:
CC CC СС
Ci = Ki x L , где:
CC
Ci - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-огомуниципального образования на реализацию мероприятия;
CC
Ki - количество образовательных учреждений в i-ом муниципальномобразовании, победивших в конкурсе на финансовую поддержку в рамкахмероприятия;
СС
L - объем финансовых затрат на поддержку одного образовательногоучреждения в i-ом муниципальном образовании, победившего в конкурсе нафинансовую поддержку в рамках мероприятия.
Размер субсидий бюджетам муниципальных образований на реализациюмероприятия "Приобретение автотранспорта для подвоза школьников вбазовые общеобразовательные учреждения области" в рамках подпрограммы"Развитие системы общего и дополнительного образования детей"определяется по формуле:
А А
Ci = Ki x Р, где:
А
Ci - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-огомуниципального образования на реализацию мероприятия;
А
Ki - количество единиц автотранспорта, необходимых дополнительнов соответствующем году i-ому муниципальному образованию дляорганизации подвоза школьников к местам обучения;
Р - финансовые затраты на приобретение одной единицыавтотранспорта, необходимого для организации подвоза школьников кместам обучения.
Размер субсидий бюджетам муниципальных образований на реализациюмероприятия "Оснащение пожарной сигнализацией областных имуниципальных образовательных учреждений, пропитка огнезащитнымраствором, проведение замера сопротивления изоляции, перезарядкаогнетушителей и др." в рамках подпрограммы "Комплексная безопасностьобразовательного учреждения" определяется по формуле:
ПБ ПБ
Мi = Ki х L , где:
Мi - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-огомуниципального образования на реализацию мероприятия;
ПБ
Ki - количество образовательных учреждений в i-ом муниципальномобразовании (с учетом количества филиалов и отделений);
ПБ
L - объем финансовых затрат на проведение противопожарныхмероприятий одному образовательному учреждению в i-ом муниципальномобразовании.
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетаммуниципальных образований осуществляется при условии реализациианалогичных целевых программ, финансируемых за счет средств местныхбюджетов.
Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнениеработ для государственных нужд осуществляется на основанииФедерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов напоставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственныхи муниципальных нужд".
Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное инесвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональноеиспользование финансовых средств в соответствии с действующимзаконодательством.";
1.4. в разделе 6 Программы "Оценка эффективности реализациипрограммы" в таблице "Основные целевые индикаторы, отражающие степеньдостижения целей и задач Программы":
в позиции "Задача 2: внедрение механизмов формирования иреализации современной модели образования, обеспечивающей повышениедоступности качественного образования":
по индикатору 1 "Доля охвата выпускников 9, 11 классовобъективной независимой системой оценки учебных достижений от общегоколичества обучающихся" в графе 6 цифры "97,7" заменить цифрами"97,3";
по индикатору 2 "Доля детей с ограниченными возможностямиздоровья и детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения,и обучающихся с использованием информационно-коммуникационных идистанционных технологий" в графе 6 цифры "22,0" заменить цифрами"13,8", в графе 7 цифры "33,0" заменить цифрами "34,0";
в позиции "Задача 3: создание условий для поэтапного перехода кновому качеству образования на основе информационных технологий":
графу 2 изложить в следующей редакции:
"Количество обучающихся, приходящихся на один современныйкомпьютер";
в графе 4 цифры "14" заменить цифрами "15";
в графе 5 цифры "13" заменить цифрами "14,5";
в позиции "Задача 5: создание рациональной, экономическиэффективной системы, основанной на принципах централизации ииндустриализации, ориентированной на укрепление здоровья детейшкольного возраста путем обеспечения качественным сбалансированнымпитанием" в графе 6 цифры "35,0" заменить цифрами "43,8", в графе 7цифры "37,5" заменить цифрами "49,0", в графе 8 цифры "39,0" заменитьцифрами "50,0";
1.5. в приложении N 2 к Программе "Подпрограмма "Развитие системыобщего и дополнительного образования детей" (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы раздел "Объемы и источники финансированияподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 198484,791тыс. рублей, в том числе:
2009 г. - 32440,991 тыс. рублей;
2010 г. - 85763,8 тыс. рублей;
2011 г. - 58968,0 тыс. рублей;
2012 г. - 21312,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 79948,491 тыс. рублей:
2009 г. - 12694,891 тыс. рублей;
2010 г. - 33653,6 тыс. рублей;
2011 г. - 33600,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 117036,3 тыс. рублей:
2009 г. - 19746,1 тыс. рублей;
2010 г. - 52110,2 тыс. рублей;
2011 г. - 24618,0 тыс. рублей;
2012 г. - 20562,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (по согласованию) - 1500,0 тыс. рублей:
2011 г. - 750,0 тыс. рублей;
2012 г. - 750,0 тыс. рублей.
Привлечение федеральных средств будет осуществляться всоответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерствомобразования и науки Российской Федерации";
в разделе 3 подпрограммы "Система мероприятий подпрограммы"таблицу "Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие системы общего идополнительного образования детей" изложить в редакции согласноприложению N 1 к настоящему постановлению;
в разделе 4 подпрограммы "Обоснование ресурсного обеспеченияподпрограммы":
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Общие затраты на реализацию подпрограммы "Развитие системыобщего и дополнительного образования детей" в 2009-2012 гг. составят198484,791 тыс. рублей. В том числе: за счет средств федеральногобюджета - 79948,491 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета -117036,3 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов - 1500,0 тыс.рублей";
в абзаце пятом в позиции "2010 год" цифры "52643,7" заменитьцифрами "52110,2", в позиции "2011 год" цифры "20562,0" заменитьцифрами "24618,0";
в разделе 6 Программы "Оценка эффективности реализацииподпрограммы" в таблице "Основные целевые индикаторы, отражающиестепень достижения целей и задач подпрограммы":
в позиции "Задача 3: создание условий для продуктивнойсамореализации отдельных категорий обучающихся" по индикатору 2 "Долядетей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, непосещающих образовательные учреждения, и обучающихся с использованиемИТК и дистанционных технологий" в графе 6 цифры "22" заменить цифрами"13,8", в графе 7 цифры "33" заменить цифрами "34";
1.6. в приложении N 3 к Программе "Подпрограмма "Развитие единойобразовательной информационной среды" (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы раздел "Объемы и источники финансированияподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы предусмотрено из областного бюджетав размере 61566,6 тыс. рублей, в том числе:
2009 г. - 16661,2 тыс. рублей;
2010 г. - 7545,4 тыс. рублей;
2011 г. - 9780,0 тыс. рублей;
2012 г. - 27580,0 тыс. рублей";
в разделе 3 подпрограммы "Система мероприятий подпрограммы"таблицу "Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие единойобразовательной информационной среды" изложить в редакции согласноприложению N 2 к настоящему постановлению;
в разделе 4 подпрограммы "Обоснование ресурсного обеспеченияподпрограммы":
в абзаце втором цифры "82238,2" заменить цифрами "61566,6";
в абзаце третьем в позиции "2010 год" цифры "10417,0" заменитьцифрами "7545,4", в позиции "2011 год" цифры "27580,0" заменитьцифрами "9780,0";
в разделе 5 подпрограммы "Оценка эффективности реализацииподпрограммы" в таблице "Основные целевые индикаторы, отражающиестепень достижения целей и задач подпрограммы":
в позиции "Задача 1: развитие телекоммуникационной инфраструктурыединой образовательной информационной среды области, создание иразвитие образовательного Интернет-портала Тамбовской области,концентрирующего региональные образовательные информационные ресурсы"в графе 6 по индикатору 2 "Удельный вес общеобразовательных учрежденийобласти, имеющих собственные web-сайты (по отношению к общемуколичеству общеобразовательных учреждений области)" цифры "94,0"заменить цифрами "98,0", в графе 7 цифры "95,0" заменить цифрами"98,5";
в позиции "Задача 2: создание условий для равных возможностей наполучение современного образования, доступа к информационнымобразовательным ресурсам":
индикатор 1 изложить в следующей редакции:
"Количество обучающихся, приходящихся на один современныйкомпьютер";
в графе 4 цифры "14" заменить цифрами "15";
в графе 5 цифры "13" заменить цифрами "14,5";
1.7. в приложении N 4 к Программе "Подпрограмма "Комплекснаябезопасность образовательного учреждения" (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы раздел "Объемы и источники финансированияподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования по годам за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию):
2009 г. - 32244,0 тыс. рублей;
2010 г. - 13298,0 тыс. рублей;
2011 г. - 0;
2012 г. - 8000,0 тыс. рублей;
областного бюджета:
2009 г. - 11335,7 тыс. рублей;
2010 г. - 20350,0 тыс. рублей;
2011 г. - 22950,0 тыс. рублей;
2012 г. - 17950,0 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию):
2009 г. - 400,0 тыс. рублей;
2010 г. - 2400,0 тыс. рублей;
2011 г. - 2500,0 тыс. рублей;
общий объем финансирования - 131427,7 тыс. рублей, в том числе:
2009 г. - 43979,7 тыс. рублей;
2010 г. - 36048,0 тыс. рублей;
2011 г. - 25450,0 тыс. рублей;
2012 г. - 25950,0 тыс. рублей.";
в разделе 1 подпрограммы "Характеристика проблемы и обоснованиеее решения программно-целевыми методами" в абзаце втором слова "383-З"заменить словами "393-З";
в разделе 3 подпрограммы "Система мероприятий подпрограммы"таблицу "Перечень мероприятий подпрограммы "Комплексная безопасностьобразовательного учреждения" изложить в редакции согласно приложениюN 3 к настоящему постановлению;
раздел 4 подпрограммы "Обоснование ресурсного обеспеченияподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы включает в себя финансовыесредства, которые поступят из федерального, областного и местныхбюджетов в 2009-2012 гг. в размере 131427,7 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет (по согласованию):
2009 г. - 32244,0 тыс. рублей;
2010 г. - 13298,0 тыс. рублей;
2011 г. - 0;
2012 г. - 8000,0 тыс. рублей;
областной бюджет:
2009 г. - 11335,7 тыс. рублей;
2010 г. - 20350,0 тыс. рублей;
2011 г. - 22950,0 тыс. рублей;
2012 г. - 17950,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (по согласованию):
2009 г. - 400,0 тыс. рублей;
2010 г. - 2400,0 тыс. рублей;
2011 г. - 2500,0 тыс. рублей.
Привлечение федеральных средств будет осуществляться всоответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерствомобразования и науки Российской Федерации.";
1.8. в приложении N 5 к Программе "Подпрограмма "Школьноепитание" (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы раздел "Объем и источники финансированияподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 117813,8тыс. рублей, в том числе:
2009 г. - 73966,0 тыс. рублей;
2010 г. - 24003,8 тыс. рублей;
2011 г. - 14344,0 тыс. рублей;
2012 г. - 5500,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 78430,0 тыс. рублей:
2009 г. - 70930,0 тыс. рублей;
2010 г. - 7500,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 39383,8 тыс. рублей:
2009 г. - 3036,0 тыс. рублей;
2010 г. - 16503,8 тыс. рублей;
2011 г. - 14344,0 тыс. рублей;
2012 г. - 5500,0 тыс. рублей.
Привлечение федеральных средств будет осуществляться всоответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерствомобразования и науки Российской Федерации";
в разделе 3 подпрограммы "Система мероприятий подпрограммы"таблицу "Перечень мероприятий подпрограммы "Школьное питание" изложитьв редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;
раздел 4 подпрограммы "Обоснование ресурсного обеспеченияподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 117813,8тыс. рублей, в том числе:
2009 год - 73966,0 тыс. рублей;
2010 год - 24003,8 тыс. рублей;
2011 год - 14344,0 тыс. рублей;
2012 год - 5500,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 78430,0 тыс. рублей;
2009 год - 70930,0 тыс. рублей;
2010 год - 7500,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 39383,8 тыс. рублей:
2009 год - 3036,0 тыс. рублей (2336,0 тыс. рублей - управлениеобразования и науки области, 700,0 тыс. рублей - управлениездравоохранения области);
2010 год - 16503,8 тыс. рублей;
2011 год - 14344,0 тыс. рублей;
2012 год - 5500,0 тыс. рублей.
Привлечение федеральных средств будет осуществляться всоответствии с заключаемыми соглашениями с Министерством образования инауки Российской Федерации.
В ходе реализации подпрограммы в качестве основы будутиспользованы уже существующие, а также созданы новые организационныеструктуры, подготовлены квалифицированные кадры, направленытехнические, материальные средства для создания единой системыорганизации питания обучающихся общеобразовательных учрежденийобласти.";
в разделе 5 подпрограммы "Оценка эффективности реализацииподпрограммы" в таблице "Основные целевые индикаторы, отражающиестепень достижения целей и задач подпрограммы":
в позиции "Задача 1: создание новой модели организации школьногопитания, совершенствование форм и методов контроля за качествомреализуемой продукции" в графе 6 цифры "16,8" заменить цифрами "22,6",в графе 7 цифры "22,4" заменить цифрами "25,0";
в позиции "Задача 2: реализация проекта "Школьное молоко" графу 7дополнить цифрами "92".
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовскаяжизнь".
Первый зам. главы администрации
области А.А.Сазонов
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению администрации области
от 27.01.2011 N 47
Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие системы общего и
дополнительного образования детей"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики
п/п| мероприятие | финансиро-| (тыс. руб.) | выпол-| | подпрограммы -
| | вания |--------------------------------------------| нения |----------------------------------| ответственные
| | | всего | в том числе по годам | | наименование | едини-| целевое | за выполнение
| | | |---------------------------------| | | ца | значение|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | изме- | (по |
| | | | г. | г. | г. | г. | | | рения | годам |
| | | | | | | | | | | реализа-|
| | | | | | | | | | | ции |
| | | | | | | | | | | подпрог-|
| | | | | | | | | | | раммы) |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: создание условий для получения общего образования в соответствиис установленным федеральным государственным образовательным стандартомЗадача 1: обеспечение доступности обучения всем гражданам с учетом ихпотребности1.1. Оплата Областной 22019,3 3383,3 6212,0 6212,0 6212,0 2009- Количество Чел. 2009 г. Управление
образовательной бюджет 2012 одаренных - 100; образования
услуги по гг. детей из 2010 г. и науки
организации и сельской - 100; области
предоставлению местности, 2011 г. (далее -
среднего обучающихся - 100; УОиН)
(полного) общего по основной 2012 г.
образования, общеобразова- - 100
созданию тельной
условий для программе
одаренных среднего
детей из (полного)
сельской общего
местности образования
и проживающих
в общежитии1.2. Раннее выявление Федеральный 76748,491 12694,891 32053,6 32000,0 - 2009- Доля детей с % 2009 г. - УОиН
и учет детей с бюджет 2012 ограниченными 11,0; Тамбовское
ограниченными гг. возможностями 2010 г. - областное
возможностями Областной 8793,4 2611,4 2532,0 3600,0 50,0 здоровья и детей- 13,8; государственное
здоровья, детей- бюджет инвалидов, 2011 г. - образовательное
инвалидов, не посещающих 34,0; автономное
организация образовательные 2012 г. - учреждение
дистанционного учреждения, и 44,0 дополнительного
образования обучающихся с профессиональ-
детей-инвалидов использованием ного
на дому по информационно- образования
образовательным коммуникационных "Институт
программам и дистанционных повышения
общего технологий квалификации
образования, работников
поддержка опыта образования"
по обучению (далее -
детей с ТОГОАУДПО
ограниченными ИПКРО)
возможностями
здоровья, детей-
инвалидов1.3. Приобретение Областной 27260,0 - 27260,0 - - 2010 г. Доля учащихся, % 2010 г. - УОиН
автотранспорта бюджет подвозимых в 7,5
для подвоза базовые школы,
школьников в в общей
базовые обще- численности
образовательные учащихся
учреждения дневных
области обще-
образовательных
учреждений
Итого областной 58072,7 5994,7 36004,0 9812,0 6262,0
бюджет
Итого 134821,191 18689,591 68057,6 41812,0 6262,0Задача 2: обновление содержания и технологий обучения2.1. Проведение Областной 4807,0 1100,0 1307,0 1200,0 1200,0 2009- Количество Чел. 2009 г. - УОиН
региональных бюджет 2012 участников 1950;
олимпиад, гг. предметных 2010 г. -
творческих олимпиад, 2000;
конкурсов, творческих 2011 г. -
интеллектуальных конкурсов, 2000;
соревнований, научно- 2012 г. -
научно- практических 2000
практических конференций и
конференций и др. др.
и обеспечение
участия в Количество Чел. 2009 г. -
международных, участников 67;
межрегиональных, международных, 2010 г. -
всероссийских межрегиональных, 55;
олимпиадах, всероссийских 2011 г. -
конкурсах и др. олимпиад, 57;
конкурсов, 2012 г. -
научно- 58
практических
конференций и
др.
Доля % 2009 г. -
выпускников, 4,7;
принятых в 2010 г. -
учреждения 5,0;
высшего 2011 г. -
профессионального 5,5;
образования 2012 г. -
по результатам 6,0
олимпиад и
конкурсов2.2. Поддержка Областной 3000,0 - - 1500,0 1500,0 2011 г. Увеличение Ед. 2011 г. - УОиН
образовательных бюджет 2012 г. количества ОУ, 8;
учреждений внедряющих 2012 г. -
(далее - ОУ), Муници- 1500,0 - - 750,0 750,0 современные 12
внедряющих пальной модели
современные бюджет образования,
модели получивших
образования поддержку2.3. Приобретение Областной 271,4 271,4 - - - 2009 г. УОиН
учебного, учебно- бюджет
лабораторного
оборудования для
ОУ
Итого обл. 8078,4 1371,4 1307,0 2700,0 2700,0
бюджет
Итого 9578,4 1371,4 1307,0 3450,0 3450,0Задача 3: создание условий для продуктивной самореализации отдельныхкатегорий обучающихся3.1. Обеспечение Областной 9450,5 2349,0 1701,5 2700,0 2700,0 2009- Количество Ед. 2009 г. - УОиН
государственных бюджет 2012 приобретенных 11800;
и муниципальных гг. учебников, 2010 г. - ТОГОАУДПО
ОУ учебниками, учебно- 11000; ИПКРО
учебно- методических 2011 г. -
методическими комплектов, 12000;
комплектами, методических 2012 г. -
методическими рекомендаций, 12000
рекомендациями, наглядно-
наглядно- иллюстративных
иллюстративными пособий и др.
пособиями и др.3.2. Организация Областной 493,0 100,0 193,0 100,0 100,0 2009- Доля ОУ, % 2009 г. - УОиН
разработки и бюджет 2012 обеспеченных 85,0;
издание учебно- гг. учебно- 2010 г. -
методических методическими 87,0;
комплектов по комплектами по 2011 г. -
учебным учебным 88,0;
предметам, предметам, 2012 г. -
отражающим отражающим 90,0
региональные региональные
особенности особенности
Тамбовской Тамбовской
области области
Итого 9943,5 2449,0 1894,5 2800,0 2800,0Задача 4: развитие региональной системы оценки качества образования4.1. Организация и Областной 19111,2 4500,0 4211,2 5200,0 5200,0 2009- Доля охвата % 2009 г. - УОиН
проведение бюджет 2012 выпускников 9, 97,6 Тамбовское
государственной гг. 11 классов 2010 г. - областное
(итоговой) объективной 97,3; государственное
аттестации независимой 2011 г. - учреждение
выпускников 9, 11 системой оценки 97,8; (далее - ТОГУ)
классов учебных 2012 г. - "Центр
государственных достижений от 97,9 экспертизы
областных и общего образовательной
муниципальных количества деятельности
аккредитованных обучающихся
ОУ, в т. ч. в
форме единого Доля % 2009 г. -
государственного выпускников 67,0;
экзамена и др. сельских школ, 2010 г. -
формах поступивших в 68,0;
высшие учебные 2011 г. -
заведения 69,0;
2012 г. -
70,04.2. Организация и Областной 2375,3 500,0 675,3 600,0 600,0 2009- Доля охвата % 2009 г. - УОиН
проведение бюджет 2012 обучающихся 20,0;
мониторинга гг. объективной 2010 г. -
учебных и независимой 21,0;
внеучебных системой оценки 2011 г. -
достижений учебных и 22,0;
обучающихся внеучебных 2012 г. -
(итоговые достижений от 23,0
контрольные общего
срезы) и участие количества
в общероссийских обучающихся
и международных
исследованиях4.3. Экспертиза Областной 102,0 51,0 51,0 0 0 2009- Количество Чел. 2009 г. - УОиН
конкурсных бюджет 2010 социальных 30;
материалов гг. заказчиков, 2010 г. - ТОГОАУДПО
приоритетного вовлеченных в 30 ИПКРО
национального процедуру
проекта оценки
"Образование" конкурсных
материалов4.4. Аттестация Областной 5513,5 1200,0 1913,5 1200,0 1200,0 2009- Доля педагогов, % 2009 г. - УОиН
педагогических бюджет 2012 соответствующих 98,0; ТОГУ "Центр
кадров гг. заявленной 2010 г. - экспертизы
квалификационной 99,4; образовательной
категории, от 2011 г. - деятельности"
общего числа 98,4;
проходивших 2012 г. -
аттестацию 98,74.5. Организация и Областной 2700,0 2500,0 200,0 - - 2009 г. Количество Ед. 2009 г. - УОиН
проведение бюджет 2010 г. проведенных 1;
мониторинга, мониторингов 2010 г. -
управление 1
региональным
проектом
Итого 29802,0 8751,0 7051,0 7000,0 7000,0Цель 2: создание условий для активного включения детей и молодежи всоциально-экономическую, политическую и культурную жизнь обществаЗадача: развитие системы воспитания и дополнительного образованиядетей и подростков5.1. Государственная Федеральный 3200,0 - 1600,0 1600,0 - 2009- Количество Чел. 2010 г. - ТОГОАУДПО
поддержка бюджет 2012 педагогов, 8 ИПКРО
лучших учителей гг. получивших
ОУ, организация Областной 2765,0 370,0 1195,0 600,0 600,0 государственную
и проведение бюджет поддержку
областных
массовых Доля педагогов, % 2009 г. - УОиН
мероприятий для принявших 30,0;
педагогов области: участие в 2010 г. -
научно- областных 50,0;
практических массовых 2011 г. -
конференций, мероприятиях 35,0;
круглых столов и 2012 г. -
др. 37,05.2. Проведение Областной 4560,0 810,0 1350,0 1200,0 1200,0 2009- Доля % 2009 г. - УОиН
областных бюджет 2012 обучающихся, 33,0;
массовых гг. участвующих в 2010 г. -
мероприятий для региональных 34,7;
обучающихся и творческих 2011 г. -
участие в конкурсах, 35,0;
межрегиональных, конференциях, 2012 г. -
всероссийских, соревнованиях, 36,0
международных др.
мероприятиях
обучающихся в
рамках системы
дополнитель-
ного образования5.3. Предоставление Областной 822,2 - 316,2 506,0 - 2010 г. Количество Чел. 2010 г. - УОиН
субсидий бюджет 2011 г. обучающихся, 567;
некоммерческим участвующих в 2011 г. -
организациям, не реализации 567
являющимся некоммерческими
автономными и организациями,
бюджетными не являющимися
учреждениями (в автономными и
том числе бюджетными
воскресным учреждениями
школам), на (в том числе
реализацию воскресными
программ школами)
дополнительного программ
образования дополнительного
детей, образования
направленных на детей
духовно-
нравственное
развитие и
воспитание5.4. Проведение Областной 2992,5 - 2992,5 - - 2010 г. Количество Чел. 2010 г. - УОиН
образовательных бюджет победителей и 12
чтений призеров
Центрального окружного этапа
федерального конкурса "За
округа нравственный
подвиг учителя"
в Центральном
федеральном
округе
Итого областной 11139,7 1180,0 5853,7 2306,0 1800,0
бюджет
Итого 14339,7 1180,0 7453,7 3906,0 1800,0
Всего областной 117036,3 19746,1 52110,2 24618,0 20562,0
бюджет
ВСЕГО 198484,791 32440,991 85763,8 58968,0 21312,0--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению администрации области
от 27.01.2011 N 47
Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие единой
образовательной информационной среды"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики
п/п| мероприятие | финансиро-| (тыс. руб.) | выпол-| | подпрограммы -
| | вания |-------------------------------------| нения |----------------------------------| ответственные
| | | всего | в том числе по годам | | наименование |едини-| целевое | за выполнение
| | | |-----------------------------| | |ца | значение|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |изме- | (по |
| | | | г. | г. | г. | г. | | |рения | годам |
| | | | | | | | | | | реализа-|
| | | | | | | | | | | ции |
| | | | | | | | | | | подпрог-|
| | | | | | | | | | | раммы) |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: создание и развитие в Тамбовской области единой образовательнойинформационной средыЗадача 1: развитие телекоммуникационной инфраструктуры единойобразовательной информационной среды области, создание и развитиеобразовательного Интернет-портала Тамбовской области, концентрирующегорегиональные образовательные информационные ресурсы1.1. Техническое и Областной 1627,3 268,6 458,7 500,0 400,0 2009- Теле- Тамбовское
абонентское бюджет 2012 коммуникационная областное
обслуживание гг. инфраструктура государственное
аппаратно- единой учреждение
программных образовательной (далее - ТОГУ)
комплексов и информационной "Компьютерный
средств доступа в среды области, центр"
Интернет бесперебойная
учреждений работа аппаратно-
системы программных
образования комплексов и
области средств доступа в
Интернет1.2. Оплата доступа Областной 32603,6 11447,5 996,1 860,0 19300,0 2009- Доля % 2009 г. - Управление
образовательных бюджет 2012 образовательных 100; образования и
учреждений к гг. учреждений 2010 г. - науки области
ресурсам сети (далее - ОУ), 100; (далее -
Интернет в которых 2011 г. - УОиН)
обеспечивается 100;
бесперебойная 2012 г. - ТОГУ
работа сети 100 "Компьютерный
Интернет центр"1.3. Оплата доступа к Областной 1227,1 108,0 259,1 430,0 430,0 2009- Бесперебойная УОиН
ресурсам сети бюджет 2012 работа серверов
Интернет серверов гг. системы ТОГУ
системы образования "Компьютерный
образования области центр"
области, центров
дистанционного
образования
области,
учреждений
системы
образования1.4. Создание условий Областной 2383,7 35,0 1598,7 750,0 - 2009- Защита УОиН
для обеспечения бюджет 2011 персональных
защиты гг. данных,
персональных безопасности
данных, информационно-
безопасности коммуникационной
информационно- инфраструктуры
коммуникационной
инфраструктуры
Итого 37841,7 11859,1 3312,6 2540,0 20130,0Задача 2: создание условий для равных возможностей на получениесовременного образования, доступа к информационным образовательнымресурсам2.1. Обеспечение Областной 20175,8 4317,4 3468,4 6090,0 6300,0 2009- Количество чело- 2009 г. - УОиН
учреждений бюджет 2012 обучающихся, век 14,5;
системы гг. приходящихся на 2010 г. - ТОГУ
образования один современный 12,5; "Компьютерный
области компьютер 2011 г. - центр"
компьютерной 12;
техникой, 2012 г. -
оборудованием, 10
средствами
коммуникации, Количество 2009 г. -
лицензионными и учащихся на один 7;
сертифицированными современный 2010 г. -
программными персональный 6;
продуктами, компьютер в 2011 г. -
средствами учреждениях 5,8;
автоматизации начального и 2012 г. -
управленческой и среднего 5,5
хозяйственной профессионального
деятельности образования2.2. Совершенствование Областной 1030,0 - 130,0 450,0 450,0 2010- Удельный вес ОУ, % 2010 г. - УОиН
информационно- бюджет 2012 имеющих 98,0;
коммуникационных гг. собственные 2011 г. - ТОГУ
технологий и web-сайты (по 98,5; "Компьютерный
развитие отношению к 2012 г. - центр"
информационных общему количеству 99,0
ресурсов области ОУ)2.3. Обеспечение Областной 2519,1 484,7 634,4 700,0 700,0 2009- Удельный вес % 2009 г. - Тамбовское
условий для бюджет 2012 обучающихся 1,7; областное
доступа к ресурсам гг. 10-11 классов 2010 г. - государственное
дистанционного обще- 1,8; образовательное
образования образовательных 2011 г. - автономное
учреждений, 2,0; учреждение
получающих 2012 г. - дополнительного
услуги 2,3 профессионального
дистанционного образования
образования "Институт
повышения
квалификации
работников
образования"
Итого 23724,9 4802,1 4232,8 7240,0 7450,0
ВСЕГО 61566,6 16661,2 7545,4 9780,0 27580,0--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к постановлению администрации области
от 27.01.2011 N 47
Перечень мероприятий подпрограммы "Комплексная безопасность
образовательного учреждения"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики
п/п| мероприятие | финансиро-| (тыс. руб.) | выпол-| | подпрограммы -
| | вания |------------------------------------------| нения |---------------------------------| ответственные
| | | всего | в том числе по годам | | наименование |едини-| целевое | за выполнение
| | | |-------------------------------| | |ца | значение|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |изме- | (по |
| | | | г. | г. | г. | г. | | |рения | годам |
| | | | | | | | | | | реализа-|
| | | | | | | | | | | ции |
| | | | | | | | | | | подпрог-|
| | | | | | | | | | | раммы) |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса вобразовательных учреждениях области
Задача 1: обеспечение противопожарной безопасности1.1. Оснащение Областной 17583,6 2900,0 2683,6 9500,0 2500,0 2009- Уровень % 2009 г. - Управление
пожарной бюджет 2012 противопожарной 75,0; образования
сигнализацией гг. безопасности 2010 г. - и науки
областных Федеральный 4300,0 2300,0 - - 2000,0 областных 80,0; (далее -
государственных бюджет государственных 2011 г. - УОиН)
и муниципальных ОУ 85,0;
ОУ, пропитка 2012 г. -
огнезащитным 90,0
раствором,
проведение Местные 2500,0 - - 2500,0 - Уровень 2011 г. -
замера бюджеты противопожарной 77,0
сопротивления безопасности
изоляции, муниципальных
перезарядка ОУ
огнетушителей и
др.
Итого 24383,6 5200,0 2683,6 12000,0 4500,0
Итого областной 17583,6 2900,0 2683,6 9500,0 2500,0
бюджетЗадача 2: обеспечение антитеррористической безопасности2.1 Оснащение Областной 8852,1 1500,0 2352,1 2500,0 2500,0 2009- Уровень % 2009 г. - УОиН
областных бюджет 2012 анти- 75,0;
государственных гг. террористической 2010 г. -
ОУ Федеральный 11000,0 5000,0 - - 6000,0 безопасности 80,0;
тревожными бюджет областных 2011 г. -
средствами государственных 85,0;
оповещения, ОУ 2012 г. -
оплата услуг 90,0
вневедомственной
охраны и др.
Итого 19852,1 6500,0 2352,1 2500,0 8500,0
Итого областной 8852,1 1500,0 2352,1 2500,0 2500,0
бюджетЗадача 3: обеспечение экологической безопасности3.1. Обеспечение Областной 7650,0 800,0 2950,0 950,0 2950,0 2009- Уровень % 2009 г. - УОиН
экологической бюджет 2012 экологической 75,0;
безопасности гг. безопасности 2010 г. -
областных областных 80,0;
государственных государственных 2011 г. -
ОУ, в т. ч. и 85,0;
обустройство муниципальных 2012 г. -
пищеблоков, ОУ 90,0
оборудование
теплых туалетов,
ремонт
канализационных
сетей, и т.д.3.2. Обеспечение Областной 37258,0 5248,7 12009,3 10000,0 10000,0 2009- Доля % 2009 г. - УОиН
комфортных бюджет 2012 воспитанников 20,0;
условий гг. детских домов и 2010 г. -
обучения и интернатов, 40,0;
проживания обеспеченных 2011 г. -
воспитанников комфортными 60,0;
детских домов, условиями 2012 г. -
интернатных обучения и 80,0
учреждений, проживания
учреждений
дополнительного
образования,
муниципальных
образовательных
учреждений3.3. Проведение Федеральный 38242,0 24944,0 13298,0 - - 2009 Доля % 2009 г. - УОиН
противоаварийных бюджет г. государственных 20,0
мероприятий 2010 и муниципальных 2010 г. -
в зданиях Областной 1242,0 887,0 355,0 - - г. ОУ, здания 40,0
государственных бюджет которых
и отремонтированы,
муниципальных Местные 2800,0 400,0 2400,0 - - от общего
обще- бюджеты количества зданий
образовательных государственных
учреждений и муниципальных
ОУ, находящихся
в аварийном
состоянии3.4. Новое 2009- Количество Управление
строительство и 2012 построенных и инвестиций
реконструкция гг. реконструированных области
государственных государственных
областных и областных и
муниципальных муниципальных
образовательных образовательных
учреждений<*> учреждений
Итого областной 46150,0 6935,7 15314,3 10950,0 12950,0
бюджет
Итого 87192,0 32279,7 31012,3 10950,0 12950,0
Всего областной 72585,7 11335,7 20350,0 22950,0 17950,0
бюджет
ВСЕГО 131427,7 43979,7 36048,0 25450,0 25950,0--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<*> - расходы по данному мероприятию осуществляются в пределахлимитов областной адресной инвестиционной программы
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к постановлению администрации области
от 27.01.2011 N 47
Перечень мероприятий подпрограммы "Школьное питание"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики
п/п| мероприятие | финансиро-| (тыс. руб.) | выпол-| | подпрограммы -
| | вания |-----------------------------------------| нения |----------------------------------| ответственные
| | | всего | в том числе по годам | | наименование | едини-| целевое | за выполнение
| | | |------------------------------| | | ца | значение|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | изме- | (по |
| | | | г. | г. | г. | г. | | | рения | годам |
| | | | | | | | | | | реализа-|
| | | | | | | | | | | ции |
| | | | | | | | | | | подпрог-|
| | | | | | | | | | | раммы) |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: создание условий для обеспечения школьников области полноценным,сбалансированным, качественным питанием
Задача 1: создание новой модели организации школьного питания,совершенствование форм и методов контроля за качеством реализуемойпродукции1.10 Ремонт Областной 1300,0 - - - 1300,0 2012 Увеличение Ед. 2009 г. - Управление
школьных бюджет г. количества 26; образования и
столовых отремонти- 2010 г. - науки области
рованных 83; (далее - УОиН)
школьных 2011 г. -
столовых 83;
2012 г. -
901.2. Оснащение Областной 3000,0 - - - 3000,0 2009- Увеличение Ед. 2009 г. - УОиН
пищеблоков бюджет 2012 количества 26;
образовательных гг. пищеблоков, 2010 г. -
учреждений Федеральный 78430,0 70930,0 7500,0 оснащенных 83;
современным бюджет современным 2011 г. -
технологическим технологическим 83;
оборудованием оборудованием 2012 г. -
901.3. Обеспечение Областной 6700,0 2100,0 2300,0 2300,0 - 2009- Количество Ед. 2009 г. - УОиН
управления бюджет 2011 проведенных 1;
реализацией гг. мониторингов 2010 г. -
эксперименталь- реализации 1;
ного проекта проекта 2011 г. -
модернизации 1.
системы питания
в муниципальных
общеобра-
зовательных
учреждениях
Тамбовской
области1.4. Создание Областной 300,0 100,0 - - 200,0 2009- Увеличение Ед. 2009 г. - УОиН
условий для бюджет 2012 количества 15;
обеспечения гг. образовательных 2010 г. -
автоматизации учреждений, 15;
управления включенных в 2011 г. -
организацией авто- 15;
школьного матизированную 2012 г. -
питания систему 20
управления
организацией
школьного
питания1.5. Создание Областной 1200,0 - - 700,0 500,0 2011 Доля учащихся, % 2011 г. - УОиН
условий для бюджет г. для которых 85,0;
обследования 2012 созданы 2012 г. -
состояния г. современные 95,0
здоровья условия для
обучающихся обследования
муниципальных состояния
общеобразо- здоровья
вательных
учреждений
области1.6. Повышение Областной 850,0 100,0 150,0 200,0 400,0 2009- Количество Чел. 2009 г. - УОиН
квалификации бюджет 2012 работников 50;
работников гг. системы 2010 г. -
системы школьного 112;
школьного питания, 2011 г. -
питания прошедших 160;
курсы 2012 г. -
повышения 200
квалификации1.7. Проведение Областной 541,7 36,0 305,7 100,0 100,0 2009- Количество Чел. 2009 г. - УОиН
мероприятий бюджет 2012 участников 75;
(тематических гг. мероприятий в 2010 г. -
семинаров со системе 150;
специалистами, школьного 2011 г. -
конкурсов, питания 125;
круглых столов 2012 г. -
по обмену 150
опытом и др.).
Организация
информационной
кампании1.8. Проведение Областной 700,0 700,0 - - - 2009 Количество Чел. 2009 г. - Управление
исследований бюджет г. школьников, 1000 здравоохранения
влияния прошедших области
сбалансированного обследование
питания на
основные
параметры
здоровья детей
школьного
возраста1.9. Подготовка Областной 2158,3 - 2158,3 - - 2010 г. УОиН
проектно- бюджет
сметной
документации на
строительство
комбината
школьного
питания
Итого обл. 16750,0 3036,0 4914,0 3300,0 5500,0
бюджет
Итого 95180,0 73966,0 12414,0 3300,0 5500,0Задача 2: Реализация проекта "Школьное молоко"2.1. Обеспечение Областной 22633,8 - 11589,8 11044,0 - 2010 Количество Чел. 2010 г - УОиН
молоком бюджет г. учащихся 35189
учащихся 2011 начальных 2011 г. -
начальных г. классов 35854
классов областных областных
государственных государственных
и муниципальных и муниципальных
обще- обще-
образовательных образовательных
учреждений учреждений,
обеспеченных
молоком
Итого 22633,8 - 11589,8 11044,0 -
Всего обл. бюджет 39383,8 3036,0 16503,8 14344,0 5500,0
ВСЕГО 117813,8 73966,0 24003,8 14344,0 5500,0--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков