Постановление Администрации Тамбовской области от 17.12.2009 № 1503
О внесении изменений в Целевую программу "Модернизация системы образования Тамбовской области на 2009-2012 годы", утвержденную постановлением администрации области от 09.04.2009 N 413 (в редакции от 06.10.2009)
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ17.12.2009 г. Тамбов N 1503О внесении изменений в Целевую программу "Модернизация системыобразования Тамбовской области на 2009-2012 годы", утвержденнуюпостановлением администрации области от 09.04.2009 N 413 (в редакцииот 06.10.2009)
В целях уточнения перечня мероприятий, объемов их финансированияадминистрация области постановляет:
1. Внести в Целевую программу "Модернизация системы образованияТамбовской области на 2009-2012 годы" (далее - Программа),утвержденную постановлением администрации области от 09.04.2009 N 413(в редакции от 06.10.2009), следующие изменения:
1.1. в Паспорте Программы раздел "Объемы и источникифинансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Общие затраты на реализацию Программы в 2009-2012 гг. за счетвсех источников финансирования составят 366682,791 тыс. рублей:
2009 год - 98217,891 тыс. рублей;
2010 год - 102640,9 тыс. рублей;
2011 год - 82962,0 тыс. рублей;
2012 год - 82862,0 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет (по согласованию) - 68938,891 тыс. рублей:
2009 год - 44938,891 тыс. рублей;
2010 год - 8000,0 тыс. рублей;
2011 год - 8000,0 тыс. рублей;
2012 год - 8000,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 295093,9 тыс. рублей:
2009 год - 52879,0 тыс. рублей;
2010 год - 93890,9 тыс. рублей;
2011 год - 74212,0 тыс. рублей;
2012 год - 74112,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (по согласованию) - 2650,0 тыс. рублей:
2009 год - 400,0 тыс. рублей;
2010 год - 750,0 тыс. рублей;
2011 год - 750,0 тыс. рублей;
2012 год - 750,0 тыс. рублей";
1.2. в разделе 4 Программы "Обоснование ресурсного обеспеченияПрограммы":
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Предполагаемые финансовые расходы за весь период действияПрограммы за счет всех источников финансирования составят 366682,791тыс. рублей:
2009 год - 98217,891 тыс. рублей;
2010 год - 102640,9 тыс. рублей;
2011 год - 82962,0 тыс. рублей;
2012 год - 82862,0 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет (по согласованию) - 68938,891 тыс. рублей:
2009 год - 44938,891 тыс. рублей;
2010 год - 8000,0 тыс. рублей;
2011 год - 8000,0 тыс. рублей;
2012 год - 8000,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 295093,9 тыс. рублей:
2009 год - 52879,0 тыс. рублей;
2010 год - 93890,9 тыс. рублей;
2011 год - 74212,0 тыс. рублей;
2012 год - 74112,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (по согласованию) - 2650,0 тыс. рублей:
2009 год - 400,0 тыс. рублей;
2010 год - 750,0 тыс. рублей;
2011 год - 750,0 тыс. рублей;
2012 год - 750,0 тыс. рублей";
в таблице "Финансирование мероприятий Программы из областногобюджета (тыс. рублей)":
в позиции "Всего по Программе, в том числе" в графе "Всего" цифры"299845,5" заменить цифрами "295093,9", в графе "2009 г." цифры"57630,6" заменить цифрами "52879,0";
в разделе "Управление образования и науки области" в позиции"Всего, в том числе" в графе "Всего" цифры "299145,5" заменить цифрами"294393,9", в графе "2009 г." цифры "56930,6" заменить цифрами"52179,0";
в позиции "подпрограмма "Развитие системы общего идополнительного образования детей" в графе "Всего" цифры "83862,3"заменить цифрами "81483,1", в графе "2009 г." цифры "22125,3" заменитьцифрами "19746,1";
в позиции "подпрограмма "Развитие единой образовательнойинформационной среды" в графе "Всего" цифры "99240,0" заменить цифрами"99401,2", в графе "2009 г." цифры "16500,0" заменить цифрами"16661,2";
в позиции "подпрограмма "Школьное питание" в графе "Всего" цифры"41197,5" заменить цифрами "38663,9", в графе "2009 г." цифры "4869,6"заменить цифрами "2336,0";
1.3. в разделе 6 Программы "Оценка эффективности реализацииПрограммы" таблицу "Основные целевые индикаторы, отражающие степеньдостижения целей и задач Программы" изложить в редакции согласноприложению N 1 к настоящему постановлению;
1.4. в приложении N 1 к Программе "Подпрограмма "Развитие системыдошкольного образования" (далее - подпрограмма):
в разделе 3 "Система мероприятий подпрограммы" таблицу "Переченьмероприятий подпрограммы" изложить в редакции согласно приложению N 2к настоящему постановлению;
в разделе 5 "Оценка эффективности реализации подпрограммы" втаблице "Основные целевые индикаторы, отражающие степень достиженияцелей и задач подпрограммы" в строке "Задача 1: развитие сетиобразовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательнуюпрограмму дошкольного образования" в графе 5 цифры "85,0" заменитьцифрами "84,6";
1.5. в приложении N 2 к Программе "Подпрограмма "Развитие системыобщего и дополнительного образования детей" (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы раздел "Объем и источники финансированияподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 96427,991тыс. рублей, в том числе:
2009 г. - 32440,991 тыс. рублей;
2010 г. - 21363,0 тыс. рублей;
2011 г. - 21312,0 тыс. рублей;
2012 г. - 21312,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 12694,891 тыс. рублей:
2009 - 12694,891 тыс. рублей;
областной бюджет - 81483,1 тыс. рублей:
2009 г. - 19746,1 тыс. рублей;
2010 г. - 20613,0 тыс. рублей;
2011 г. - 20562,0 тыс. рублей;
2012 г. - 20562,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (по согласованию) - 2250,0 тыс. рублей:
2009 г. - 0;
2010 г. - 750,0 тыс. рублей;
2011 г. - 750,0 тыс. рублей;
2012 г. - 750,0 тыс. рублей";
в разделе 3 подпрограммы "Система мероприятий подпрограммы"таблицу "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в редакциисогласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
в разделе 4 подпрограммы "Обоснование ресурсного обеспеченияподпрограммы":
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Общие затраты на реализацию подпрограммы "Развитие системыобщего и дополнительного образования детей" в 2009-2012 гг. составят96427,991 тыс. рублей. В том числе: за счет средств федеральногобюджета - 12694,891 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета -81483,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 2250,0 тыс.рублей";
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы из областного бюджетапредусматривает: 2009 год - 19746,1 тыс. рублей; 2010 год - 20613,0тыс. рублей; 2011 год - 20562,0 тыс. рублей; 2012 год - 20562,0 тыс.рублей. Финансирование из местных бюджетов: 2010 год - 750,0 тыс.рублей; 2011 год - 750,0 тыс. рублей; 2012 год - 750,0 тыс. рублей";
в разделе 5 подпрограммы "Оценка эффективности реализацииподпрограммы":
абзац третий изложить в следующей редакции:
"Выполнение подпрограммы обеспечит:
увеличение доли обучающихся на старшей ступени, охваченныхпрограммами профильного обучения, с 23,0 процентов до 60,0 процентов;
создание условий для увеличения доли выпускников сельских школ,поступающих в высшие учебные заведения, с 65,0 процентов до 70,0процентов;
создание условий для увеличения количества обучающихся,участвующих в олимпиадах и творческих конкурсах, с 1313 до 2100человек;
увеличение охвата детей программами дополнительного образования вучреждениях дополнительного образования с 52,2 процента до 63,5процента;
увеличение охвата детей программами дополнительного образования вобщеобразовательных учреждениях с 66,0 процентов до 78,0 процентов;
увеличение доли обучающихся, участвующих в региональныхтворческих конкурсах, конференциях, соревнованиях, др. с 30,0процентов до 36,0 процентов;
увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья идетей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения иобучающихся с использованием информационно-коммуникационных идистанционных технологий, с 11,0 процентов до 44,0 процентов";
в таблице "Основные целевые индикаторы, отражающие степеньдостижения целей и задач подпрограммы":
в позиции "Задача 2: обновление содержания и технологии обучения"в графе 5 цифры "25,0" заменить цифрами "45,0", в графе 6 цифры "26,0"заменить цифрами "50,0", в графе 7 цифры "27,0" заменить цифрами"55,0", в графе 8 цифры "30,0" заменить цифрами "60,0";
в позиции "Задача: развитие системы воспитания и дополнительногообразования детей и подростков" в графе 5 по индикатору 2 "Охват детейпрограммами дополнительного образования в общеобразовательныхучреждениях" цифры "70,0" заменить цифрами "75,0", в графе 6 цифры"72,0" заменить цифрами "76,0", в графе 7 цифры "74,0" заменитьцифрами "77,0";
1.6. в приложении N 3 к Программе "Подпрограмма "Развитие единойобразовательной информационной среды" (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы раздел "Объемы и источники финансированияподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы предусмотрено из областного бюджетав размере 99401,2 тыс. рублей, в том числе:
2009 г. - 16661,2 тыс. рублей;
2010 г. - 27580,0 тыс. рублей;
2011 г. - 27580,0 тыс. рублей;
2012 г. - 27580,0 тыс. рублей";
в разделе 3 подпрограммы "Система мероприятий подпрограммы"таблицу "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в редакциисогласно приложению N 4 к настоящему постановлению;
в разделе 4 подпрограммы "Обоснование ресурсного обеспеченияподпрограммы":
в абзаце втором цифры "99240,0" заменить цифрами "99401,2";
в абзаце третьем в позиции "2009 год" цифры "16500,0" заменитьцифрами "16661,2";
в разделе 5 подпрограммы "Оценка эффективности реализацииподпрограммы" в таблице "Основные целевые индикаторы, отражающиестепень достижения целей и задач подпрограммы":
в позиции "Задача 1: развитие телекоммуникационной инфраструктурыединой образовательной информационной среды области, создание иразвитие образовательного Интернет-портала Тамбовской области,концентрирующего региональные образовательные информационные ресурсы"в графе 5 по индикатору 2 "Удельный вес общеобразовательных учрежденийобласти, имеющих собственные web-сайты (по отношению к общемуколичеству общеобразовательных учреждений области)" цифры "87,0"заменить цифрами "92,8", в графе 6 цифры "90,0" заменить цифрами"94,0";
в позиции "Задача 2: создание условий для равных возможностей наполучение современного образования, доступа к информационнымобразовательным ресурсам" в графе 5 по индикатору 1 "Количествообучающихся, приходящихся на один компьютер" цифры "13,5" заменитьцифрами "13", в графе 6 цифры "13" заменить цифрами "12,5";
1.7. в приложении N 5 к Программе "Подпрограмма "Школьноепитание" (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы раздел "Объемы и источники финансированияподпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы предусмотрено из областного бюджетав размере 39363,9 тыс. рублей, в том числе:
2009 г. - 3036,0 тыс. рублей;
2010 г. - 25227,9 тыс. рублей;
2011 г. - 5600,0 тыс. рублей;
2012 г. - 5500,0 тыс. рублей";
в разделе 3 подпрограммы "Система мероприятий подпрограммы" втаблице "Перечень мероприятий подпрограммы":
в пункте 1.1 в графе 2 слово "базовых" исключить, в графе 10слово "базовых" исключить, в графе 12 в позиции "2009 г." цифры "20"заменить цифрами "26";
в пункте 1.2 в графе 12 в позиции "2009 г." цифры "20" заменитьцифрами "26";
в пункте 1.4 в графе 12 в позиции "2009 г." цифры "20" заменитьцифрами "15";
в пункте 1.5 в графе 12 в позиции "2009 г." цифры "30,8" заменитьцифрами "29,2";
мероприятия по Задаче 2 "Реализация проекта "Школьное молоко"изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящемупостановлению;
в позиции "Всего" в графе 4 цифры "41897,5" заменить цифрами"39363,9" в графе 5 цифры "5569,6" заменить цифрами "3036,0";
в разделе 4 подпрограммы "Обоснование ресурсного обеспеченияподпрограммы":
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы в 2009-2012 гг.составляет 39363,9 тыс. рублей; в том числе по годам:
2009 г. - 3036,0 тыс. рублей (2336,0 тыс. рублей - управлениеобразования и науки области, 700,0 тыс. рублей - управлениездравоохранения области);
2010 г. - 25227,9 тыс. рублей;
2011 г. - 5600,0 тыс. рублей;
2012 г. - 5500,0 тыс. рублей";
в разделе 5 подпрограммы "Оценка эффективности реализацииподпрограммы" в таблице "Основные целевые индикаторы, отражающиестепень достижения целей и задач подпрограммы" в графе 5 позиции"Задача 2: реализация проекта "Школьное молоко" цифры "85" исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовскаяжизнь".
Глава администрации
области О.И.Бетин
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению администрации области
от 17.12.2009 N 1503
Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и
задач Программы----------------------------------------------------------------------------------------------------
Цели, задачи | Целевой индикатор | Единица | Исходные |Показатель целевого индикатора
| | измерения | показатели |по годам реализации Программы:
| | | базового |-------------------------------
| | | года (2008) |2009 г.|2010 г.|2011 г.|2012 г.
| | | (с указанием| | | |
| | | источников | | | |
| | | получения | | | |
| | | данной | | | |
| | | информации) | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: обеспечение инновационного характера базового образованияЗадача 1: Охват детей % 55,0 57,0 60,0 62,0 65,0обеспечение дошкольным данныегосударственной образованием мониторингагарантии управлениядоступности образованиякачественного и науки областидошкольного (далее -образования всем УОиН)гражданам,независимо от местажительства,социального статусасемьи, уровняразвития и здоровьяребенкаЗадача 2: Индикатор 1. % 95,0 97,6 97,7 97,8 97,9внедрение Доля охвата региональнаямеханизмов выпускников 9, 11 база данныхформирования и классов объективнойреализации независимойсовременной системой оценкимодели учебных достиженийобразования, от общего количестваобеспечивающей обучающихсяповышениедоступности Индикатор 2. % 2,9 11,0 22,0 33,0 44,0качественного Доля детей с данныеобразования ограниченными мониторинга
возможностями УОиН
здоровья и детей-
инвалидов, не
посещающих
образовательные
учреждения, и
обучающихся с
использованием
информационно-
коммуникационных и
дистанционных
технологий
Индикатор 3. % 52,2 56,0 58,0 60,0 63,5
Охват детей данные
программами мониторинга
дополнительного УОиН
образования в
учреждениях
дополнительного
образованияЗадача 3: Количество человек 14 13 12,5 12 10создание условий обучающихся, Ежеквартальныйдля поэтапного приходящихся на 1 мониторингперехода к новому компьютер уровнякачеству информатизацииобразования на учрежденийоснове областиинформационныхтехнологийЗадача 4: Доля % 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0создание образовательных данныебезопасных условий учреждений, в мониторингадля организации которых созданы УОиНучебного процесса безопасные условияв образовательных для организацииучреждениях учебного процессаЗадача 5: Доля учащихся, для % 12,8 29,2 35,0 37,5 39,0создание которых созданы данныерациональной, современные условия мониторингаэкономически в сфере обеспечения УОиНэффективной качественнымсистемы, горячим питаниемоснованной напринципахцентрализации ииндустриализации,ориентированнойна укреплениездоровья детейшкольного возрастапутем обеспечениякачественнымсбалансированнымпитанием----------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению администрации области
от 17.12.2009 N 1503
Перечень мероприятий подпрограммы--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы: | Заказчики
п/п | мероприятие | финанси- | (тыс. руб.) | выпол- | | подпрограммы -
| | рования |--------------------------------------| нения |------------------------------------| ответственные
| | |всего | в том числе по годам: | | наименование |еди- |целевое | за выполнение
| | | |-------------------------------| | |ница |значение |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |изме-|(по годам |
| | | | г. | г. | г. | г. | | |рения|реализации |
| | | | | | | | | | |подпрограммы) |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: обеспечение дальнейшего развития системы дошкольного образованияЗадача 1: развитие сети образовательных учреждений, реализующихосновную общеобразовательную программу дошкольного образования1.1 Организация групп Областной 6280,0 1180,0 1700,0 1700,0 1700,0 2009- Доля детей % 2009 г. - 84,6; Управление
для обучения детей бюджет 2012 гг. старшего 2010 г. - 90,0; образования и
старшего дошкольного 2011 г. - 92,0; науки
дошкольного возраста от 5 2012 г. - 93,0 области
возраста до 7 лет, (далее - УОиН)
(предшкольная охваченных
подготовка) всеми
формами
дошкольного
образования
Итого 6280,0 1180,0 1700,0 1700,0 1700,0Задача 2: поддержка инновационных процессов в системе дошкольногообразования2.1 Поддержка Областной 3380,0 920,0 820,0 820,0 820,0 2009- Доля % 2009 г. - 5,0; УОиН
инновационных бюджет 2012 гг. поддержанных 2010 г. - 6,0;
учреждений, учреждений, 2011 г. - 7,0;
реализующих внедряющих 2012 г. - 8,0
основную инновационные
общеобразовательную технологии,
программу от общего
дошкольного числа
образования дошкольных
образова-
тельных
учреждений
Итого 3380,0 920,0 820,0 820,0 820,0
ВСЕГО 9660,0 2100,0 2520,0 2520,0 2520,0--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к постановлению администрации области
от 17.12.2009 N 1503
Перечень мероприятий подпрограммы------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования |Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики
п/п | мероприятие | финанси- | (тыс. руб.) |выпол-| | подпрограммы -
| | рования |----------------------------------------------- |нения |------------------------------------| ответственные
| | | всего | в том числе по годам | | наименование | еди- |целевое | за выполнение
| | | |-------------------------------------| | | ница |значение |
| | | | 2009 г. | 2010 г. |2011 г.| 2012 г.| | | изме- |(по годам |
| | | | | | | | | | рения |реализации |
| | | | | | | | | | |подпрограммы)|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель 1: создание условий для получения общего образования всоответствии с установленным федеральным государственнымобразовательным стандартомЗадача 1: обеспечение доступности обучения всем гражданам с учетом ихпотребности1.1 Оплата Областной 22019,3 3383,3 6212,0 6212,0 6212,0 2009- Количество Чел. 2009 г. - Управление
образовательной бюджет 2012 одаренных детей 100; образования и
услуги по гг. из сельской 2010 г. - науки
организации и местности, 100; области
предоставлению обучающихся 2011 г. - (далее - УОиН)
среднего по основной 100;
(полного) общего общеобразова- 2012 г. -
образования, тельной 100
созданию условий программе
для одаренных среднего (полного)
детей из сельской общего
местности образования и
проживающих в
общежитии1.2 Раннее выявление Федераль- 12694,891 12694,891 - - - 2009- Доля детей с % 2009 г. - УОиН
и учет детей с ный 2012 ограниченными 11,0; Тамбовское
ограниченными бюджет гг. возможностями 2010 г. - областное
возможностями здоровья и детей- 22,0; государственное
здоровья, детей- Областной 2761,4 2611,4 50,0 50,0 50,0 инвалидов, 2011 г. - образовательное
инвалидов, бюджет не посещающих 33,0; автономное
организация образовательные 2012 г. - учреждение
дистанционного учреждения, и 44,0 дополнительного
образования обучающихся с профессионального
детей-инвалидов использованием образования
на дому по информационно- "Институт
образовательным коммуникационных и повышения
программам дистанционных квалификации
общего технологий работников
образования, под- образования"
держка опыта по (далее -
обучению ТОГОАУДПО
детей с ИПКРО)
ограниченными
возможностями
здоровья, детей-
инвалидов
Итого областной 24780,7 5994,7 6262,0 6262,0 6262,0
бюджет
Итого 37475,591 18689,591 6262,0 6262,0 6262,0Задача 2: обновление содержания и технологий обучения2.1 Проведение Областной 4700,0 1100,0 1200,0 1200,0 1200,0 2009- Количество Чел. 2009 г. - УОиН
региональных бюджет 2012 участников 1950;
олимпиад, гг. предметных 2010 г. -
творческих олимпиад, 2000;
конкурсов, творческих кон- 2011 г. -
интеллектуальных курсов, научно- 2050;
соревнований, практических 2012 г. -
научно- конференций и 2100
практических др.
конференций и др.
и Количество Чел. 2009 г. - 67;
обеспечение участников 2010 г. - 55;
участия в международных, 2011 г. - 57;
международных, межрегиональ- 2012 г. - 58
межрегиональных, ных,
всероссийских всероссийских
олимпиадах, олимпиад,
конкурсах и др. конкурсов,
научно-
практических
конференций и
др.
Доля % 2009 г. -
выпускников, 4,7;
принятых в 2010 г. -
учреждения 5,0;
высшего 2011 г. -
профессиональ- 5,5;
ного 2012 г. - 6,0
образования по
результатам
олимпиад и
конкурсов
Поддержка Областной 4500,0 - 1500,0 1500,0 1500,0 2009- Увеличение Ед. 2010 г. - 4; УОиН
образовательных бюджет 2012 количества ОУ, 2011 г. - 8;
учреждений гг. внедряющих 2012 г. - 12
(далее - ОУ), Муници- 2250,0 - 750,0 750,0 750,0 современные
внедряющих пальный модели
современные бюджет образования,
модели получивших
образования поддержку2.3. Приобретение Областной 271,4 271,4 - - - 2009 УОиН
учебного, бюджет г.
учебно-
лабораторного
оборудования для
ОУ
Итого 11721,4 1371,4 3450,0 3450,0 3450,0
Итого обл. бюджет 9471,4 1371,4 2700,0 2700,0 2700,0Задача 3: создание условий для продуктивной самореализации отдельныхкатегорий обучающихся3.1 Обеспечение Областной 10449,0 2349,0 2700,0 2700,0 2700,0 2009- Количество Ед. 2009 г. - УОиН
государственных бюджет 2012 приобретенных 11800; ТОГОАУДПО
и гг. учебников, 2010 г. - ИПКРО
муниципальных учебно- 11800;
ОУ учебниками, методических 2011 г. -
учебно- комплектов, 11800;
методическими методических 2012 г. -
комплектами, рекомендаций, 11800
методическими наглядно-
рекомендациями, иллюстративных
наглядно- пособий и др.
иллюстративными
пособиями и др.3.2 Организация Областной 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2009- Доля ОУ, % 2009 г. - УОиН
разработки бюджет 2012 обеспеченных 85,0;
учебно- гг. учебно- 2010 г. -
методических методическими 86,0;
комплектов по комплектами по 2011 г. -
учебным учебным 88,0;
предметам, предметам, 2012 г. -
отражающим отражающим 90,0
региональные региональные
особенности особенности
Тамбовской Тамбовской
области области
Итого 10849,0 2449,0 2800,0 2800,0 2800,0Задача 4: развитие региональной системы оценки качества образования4.1 Организация и Областной 20100,0 4500,0 5200,0 5200,0 5200,0 2009- Доля охвата % 2009 г. - УОиН
проведение бюджет 2012 выпускников 9, 11 97,6 Тамбовское
государственной гг. классов 2010 г. - областное
(итоговой) объективной 97,7; государственное
аттестации независимой 2011 г. - учреждение
выпускников 9, 11 системой оценки 97,8; (далее - ТОГУ)
классов учебных 2012 г. - "Центр
государственных достижений от 97,9 экспертизы
областных и общего образовательной
муниципальных количества деятельности"
аккредитованных обучающихся
ОУ, в т. ч. в
форме единого Доля % 2009 г. -
государственного выпускников 67,0;
экзамена и др. сельских школ, 2010 г. -
формах поступивших в 68,0;
высшие учебные 2011 г. -
заведения 69,0;
2012 г. -
70,04.2 Организация и Областной 2300,0 500,0 600,0 600,0 600,0 2009- Доля охвата % 2009 г. - УОиН
проведение бюджет 2012 обучающихся 20,0;
мониторинга гг. объективной 2010 г. -
учебных и независимой 21,0;
внеучебных системой оценки 2011 г. -
достижений учебных и 22,0;
обучающихся внеучебных 2012 г. -
(итоговые конт- достижений от 23,0;
рольные срезы) и общего
участие в количества
общероссийских и обучающихся
международных
исследованиях4.3 Экспертиза Областной 102,0 51,0 51,0 0 0 2009- Количество Чел. 2009 г. - 30; УОиН
конкурсных бюджет 2010 социальных 2010 г. - 30 ТОГОАУДПО
материалов гг. заказчиков, ИПКРО
приоритетного вовлеченных в
национального процедуру оценки
проекта конкурсных
"Образование" материалов4.4 Аттестация Областной 4800,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 2009- Доля педагогов, % 2009 г. - УОиН
педагогических бюджет 2012 соответствующих 98,0; ТОГУ "Центр
кадров гг. заявленной 2010 г. - экспертизы
квалификацион- 98,2; образовательной
ной категории, от 2011 г. - деятельности"
общего числа 98,4;
проходивших 2012 г. -
аттестацию 98,74.5 Организация и Областной 2500,0 2500,0 - - - 2009 Количество Ед. 2009 г. - 1 УОиН
проведение бюджет г. проведенных
мониторинга, мониторингов
управление
региональным
проектом
Итого 29802,0 8751,0 7051,0 7000,0 7000,0Цель 2: создание условий для активного включения детей и молодежи всоциально-экономическую, политическую и культурную жизнь обществаЗадача: развитие системы воспитания и дополнительного образованиядетей и подростков5.1 Организация и Областной 2170,0 370,0 600,0 600,0 600,0 2009- Доля педагогов, % 2009 г. - УОиН
проведение бюджет 2012 принявших 30,0;
областных гг. участие в 2010 г. -
массовых областных 33,0;
мероприятий для массовых 2011 г. -
педагогов мероприятиях 35,0;
области: 2012 г. -
научно- 37,0
практических
конференций,
круглых столов и
др.5.2 Проведение Областной 4410,0 810,0 1200,0 1200,0 1200,0 2009- Доля % 2009 г. - УОиН
областных бюджет 2012 обучающихся, 33,0;
массовых гг. участвующих в 2010 г. -
мероприятий для региональных 34,0;
обучающихся и творческих 2011 г. -
участие в конкурсах, 35,0;
межрегиональных, конференциях, 2012 г. -
всероссийских, соревнованиях, 36,0
международных др.
мероприятиях
обучающихся
Итого 6580,0 1180,0 1800,0 1800,0 1800,0
Всего обл. 81483,1 19746,1 20613,0 20562,0 20562,0
бюджет
ВСЕГО 96427,991 32440,991 21363,0 21312,0 21312,0------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к постановлению администрации области
от 17.12.2009 N 1503
Перечень мероприятий подпрограммы------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования |Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики
п/п | мероприятие | финансиро- | (тыс. руб.) |выпол- | | подпрограммы,
| | вания |-----------------------------------------|нения |-------------------------------------------| ответственные
| | | всего| в том числе по годам | | наименование |единица| целевое | за выполнение
| | | |----------------------------------| | |измере-| значение |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |ния | (по годам |
| | | | г. | г. | г. | г. | | | | реализации |
| | | | | | | | | | | подпрограммы) |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: создание и развитие в Тамбовской области единой образовательнойинформационной средыЗадача 1: развитие телекоммуникационной инфраструктуры единойобразовательной информационной среды области, создание и развитиеобразовательного Интернет-портала Тамбовской области, концентрирующегорегиональные образовательные информационные ресурсы1.1 Техническое и Областной 1468,6 268,6 400,0 400,0 400,0 2009- Телекоммуника- Тамбовское
абонентское бюджет 2012 ционная областное
обслуживание гг. инфраструктура государственное
аппаратно- единой учреждение
программных образовательной (далее - ТОГУ)
комплексов и средств информационной "Компьютерный
доступа в Интернет среды центр"
учреждений системы области,
образования области бесперебойная
работа аппаратно-
программных
комплексов и
средств доступа в
Интернет1.2 Оплата доступа Областной 69347,5 11447,5 19300,0 19300,0 19300,0 2009- Доля % 2009 г. - Управление
общеобразовательных бюджет 2012 общеобразователь- 100; образования и
учреждений к гг. ных учреждений 2010 г. - науки области
ресурсам сети (далее - ОУ), в 100; (далее - УОиН)
Интернет которых 2011 г. -
обеспечивается 100; ТОГУ
бесперебойная 2012 г. - "Компьютерный
работа сети 100 центр"
Интернет1.3 Оплата доступа к Областной 1398,0 108,0 430,0 430,0 430,0 2009- Бесперебойная УОиН
ресурсам сети бюджет 2012 работа серверов ТОГУ
Интернет серверов гг. системы "Компьютерный
системы образования образования центр"
области, центров области
дистанционного
образования области,
учреждений системы
образования1.4 Создание условий для Областной 35,0 35,0 - - - 2009 г. Защита УОиН
обеспечения защиты бюджет персональных
персональных данных, данных,
безопасности безопасности
информационно- информационно-
коммуникационной коммуника-
инфраструктуры ционной
инфраструктуры
Итого 72249,1 11859,1 20130,0 20130,0 20130,0Задача 2: создание условий для равных возможностей на получениесовременного образования, доступа к информационным образовательнымресурсам2.1 Обеспечение Областной 23217,4 4317,4 6300,0 6300,0 6300,0 2009- Количество чело- 2009 г. - 13; УОиН
учреждений системы бюджет 2012 обучающихся, век 2010 г. - ТОГУ
образования области гг. приходящихся на 12,5; "Компьютерный
компьютерной один компьютер 2011 г. - 12; центр"
техникой, 2012 г. - 10
оборудованием, Количество
средствами обучающихся, 2009 г. -
коммуникации, приходящихся на 14,5;
лицензионными и один современный 2010 г. -
сертифицированными компьютер 14;
программными 2011 г. -
продуктами, 13;
средствами 2012 г. - 12
автоматизации
управленческой и
хозяйственной
деятельности2.2 Совершенствование Областной 1350,0 - 450,0 450,0 450,0 2009- Удельный вес ОУ, % 2009 г. - УОиН
информационно- бюджет 2012 имеющих 92,8; ТОГУ
коммуникационных гг. собственные 2010 г. - "Компьютерный
технологий и развитие web-сайты (по 94,0; центр"
информационных отношению к 2011 г. -
ресурсов области общему 95,0;
количеству ОУ) 2012 г. -
99,02.3 Обеспечение условий Областной 2584,7 484,7 700,0 700,0 700,0 2009- Удельный вес % 2009 г. - Тамбовское
для доступа к бюджет 2012 обучающихся 1,7; областное
ресурсам гг. 10-11 классов 2010 г. - государственное
дистанционного общеобразова- 1,8; образовательное
образования тельных 2011 г. - автономное
учреждений, 2,0; учреждение
получающих 2012 г. - 2,3 дополнительного
услуги профессионального
дистанционного образования
образования "Институт
повышения
квалификации
работников
образования"
Итого 27152,1 4802,1 7450,0 7450,0 7450,0
ВСЕГО 99401,2 16661,2 27580,0 27580,0 27580,0------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к постановлению администрации области
от 17.12.2009 N 1503
Перечень мероприятий подпрограммы------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования |Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики
п/п | мероприятие | финансиро- | (тыс. руб.) |выпол- | | подпрограммы,
| | вания |-----------------------------------------|нения |-------------------------------------------| ответственные
| | | всего| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | наименование |единица| целевое | за выполнение
| | | | г. | г. | г. | г. | | |измере-| значение |
| | | | | | | | | |ния | (по годам |
| | | | | | | | | | | реализации |
| | | | | | | | | | | подпрограммы) |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Задача 2: Реализация проекта "Школьное молоко"2.1 Обеспечение Областной 19821,3 - 19821,3 - - 2010 г. Количество Чел. 2010 г. - 34412 УОиН
молоком учащихся бюджет учащихся
начальных классов начальных
муниципальных классов
общеобразовательных муниципальных
учреждений общеобразо-
вательных
учреждений,
обеспеченных
молоком2.2 Обеспечение Областной 447,6 - 447,6 - - 2010 г. Количество Чел. 2010 г. - 777 УОиН
молоком учащихся бюджет учащихся
начальных классов начальных
государственных классов
областных государственных
интернатных областных
образовательных образовательных
учреждений учреждений,
обеспеченных
молоком2.3 Обеспечение Областной 59,0 - 59,0 - - 2010 г. Количество Чел. 2010 г. - 217 УОиН
молоком детей-сирот бюджет детей-сирот
младшего школьного младшего
возраста, школьного
воспитывающихся в возраста,
детских домах и обеспеченных
школах-интернатах, молоком
в каникулярный
период
Итого 20327,9 20327,9------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков