Постановление Администрации Тамбовской области от 07.09.2009 № 1068
О внесении изменений в Целевую программу "Модернизация системы образования Тамбовской области на 2009-2012 годы", утвержденную постановлением администрации области от 09.04.2009 N 413 (в редакции от 22.06.2009)
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ07.09.2009 г. Тамбов N 1068О внесении изменений в Целевую программу "Модернизация системыобразования Тамбовской области на 2009-2012 годы", утвержденнуюпостановлением администрации области от 09.04.2009 N 413 (в редакцииот 22.06.2009)
Администрация области постановляет:
1. Внести в Целевую программу "Модернизация системы образованияТамбовской области на 2009-2012 годы" (далее - Программа),утвержденную постановлением администрации области от 09.04.2009 N 413(в редакции от 22.06.2009), следующие изменения:
1.1. в Паспорте Программы раздел "Объемы и источникифинансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Общие затраты на реализацию Программы в 2009-2012 гг. за счетвсех источников финансирования составят 356015,2 тыс. рублей:
2009 год - 87550,3 тыс. рублей;
2010 год - 102640,9 тыс. рублей;
2011 год - 82962, 0 тыс. рублей;
2012 год - 82862, 0 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет (по согласованию) - 56244,0 тыс. рублей:
2009 год - 32244,0 тыс. рублей;
2010 год - 8000,0 тыс. рублей;
2011 год - 8000,0 тыс. рублей;
2012 год - 8000,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 297121,2 тыс. рублей:
2009 год - 54906,3 тыс. рублей;
2010 год - 93890,9 тыс. рублей;
2011 год - 74212,0 тыс. рублей;
2012 год - 74112,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (по согласованию) - 2650,0 тыс. рублей:
2009 год - 400,0 тыс. рублей;
2010 год - 750,0 тыс. рублей;
2011 год - 750,0 тыс. рублей;
2012 год - 750,0 тыс. рублей";
1.2. в разделе 4 Программы "Обоснование ресурсного обеспеченияПрограммы":
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Предполагаемые финансовые расходы за весь период действияПрограммы за счет всех источников финансирования составят 356015,2тыс. рублей:
2009 год - 87550,3 тыс. рублей;
2010 год - 102640,9 тыс. рублей;
2011 год - 82962,0 тыс. рублей;
2012 год - 82862,0 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет (по согласованию) - 56244,0 тыс. рублей:
2009 год - 32244,0 тыс. рублей;
2010 год - 8000,0 тыс. рублей;
2011 год - 8000,0 тыс. рублей;
2012 год - 8000,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 297121,2 тыс. рублей:
2009 год - 54906,3 тыс. рублей;
2010 год - 93890,9 тыс. рублей;
2011 год - 74212,0 тыс. рублей;
2012 год - 74112,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (по согласованию) - 2650,0 тыс. рублей:
2009 год - 400,0 тыс. рублей;
2010 год - 750,0 тыс. рублей;
2011 год - 750,0 тыс. рублей;
2012 год - 750,0 тыс. рублей";
1.3. в таблице "Финансирование мероприятий Программы изобластного бюджета (тыс. рублей)":
в позиции "всего по Программе" в графе "Всего" цифры "273372,7"заменить цифрами "297121,2", в графе "2009 г." цифры "51485,7"заменить цифрами "54906,3"; в графе "2010 г." цифры "73563,0" заменитьцифрами "93890,9";
в разделе "Управление образования и науки области" в позиции"всего" в графе "Всего" цифры "272672,7" заменить цифрами "296421,2",в графе "2009 г." цифры "50785,7" заменить цифрами "54206,3"; в графе"2010 г." цифры "73563,0" заменить цифрами "93890,9";
в позиции "подпрограмма "Комплексная безопасностьобразовательного учреждения" в графе "Всего" цифры "64298,7" заменитьцифрами "65185,7", в графе "2009 г." цифры "10448,7" заменить цифрами"11335,7";
в позиции "подпрограмма "Школьное питание" в графе "Всего" цифры"18336,0" заменить цифрами "41197,5", в графе "2009 г." цифры "2336,0"заменить цифрами "4869,6"; в графе "2010 г." цифры "4900,0" заменитьцифрами "25227,9";
1.4. в приложении N 3 к Программе "Подпрограмма "Развитие единойобразовательной информационной среды" в таблице "Перечень мероприятийподпрограммы":
в пункте 1.1 в графе 4 цифры "1570,0" заменить цифрами "1467,0",в графе 5 цифры "370,0" заменить цифрами "267,0";
в пункте 1.2 в графе 4 цифры "69900,0" заменить цифрами"69510,0", в графе 5 цифры "12000,0" заменить цифрами "11610,0";
в позиции "Итого" по Задаче 1 в графе 4 цифры "73090,0" заменитьцифрами "72597,0", в графе 5 цифры "12700,0" заменить цифрами"12207,0";
в пункте 2.1 в графе 4 цифры "21900,0" заменить цифрами"22393,0", в графе 5 цифры "3000,0" заменить цифрами "3493,0";
в позиции "Итого" по Задаче 2 в графе 4 цифры "26150,0" заменитьцифрами "26643,0", в графе 5 цифры "3800,0" заменить цифрами "4293,0";
1.5. в приложении N 4 к Программе "Подпрограмма "Комплекснаябезопасность образовательного учреждения" в паспорте подпрограммыраздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить вследующей редакции:
"Объем финансирования по годам за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию):
2009 г. - 32244,0 тыс. рублей;
2010 г. - 8000,0 тыс. рублей;
2011 г. - 8000,0 тыс. рублей;
2012 г. - 8000,0 тыс. рублей;
областного бюджета:
2009 г. - 11335,7 тыс. рублей;
2010 г. - 17950,0 тыс. рублей;
2011 г. - 17950,0 тыс. рублей;
2012 г. - 17950,0 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию):
2009 год - 400,0 тыс. рублей;
общий объем финансирования:
121829,7 тыс. рублей, в том числе:
2009 г. - 43979,7 тыс. рублей;
2010 г. - 25950,0 тыс. рублей;
2011 г. - 25950,0 тыс. рублей;
2012 г. - 25950,0 тыс. рублей";
в разделе 3 "Система мероприятий подпрограммы" таблицу "Переченьмероприятий подпрограммы" изложить в редакции согласно приложению N 1;
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение подпрограммы включает в себя финансовыесредства, которые поступят из федерального, областного и местныхбюджетов в 2009-2012 гг. в размере 121829,7 тыс. рублей, в том числе:федеральный бюджет (по согласованию):
2009 г. - 32244,0 тыс. рублей;
2010 г. - 8000,0 тыс. рублей;
2011 г. - 8000,0 тыс. рублей;
2012 г. - 8000,0 тыс. рублей;
областной бюджет:
2009 г. - 11335,7 тыс. рублей;
2010 г. - 17950,0 тыс. рублей;
2011 г. - 17950,0 тыс. рублей;
2012 г. - 17950,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (по согласованию):
2009 год - 400,0 тыс. рублей.
Привлечение федеральных ресурсов будет осуществляться всоответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерствомобразования и науки Российской Федерации";
1.6. приложение N 5 к Программе "Подпрограмма "Школьное питание"изложить в новой редакции согласно приложению N 2.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовскаяжизнь".
Глава администрации
области О.И.Бетин
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению администрации области
от 07.09.2009 N 1068
Перечень мероприятий подпрограммы----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования, (тыс. руб.) |Сроки | Основные целевые индикаторы |Заказчикип/п | мероприятие | финанси- |------------------------------------------------|выполне-|-----------------------------------|подпрограммы -
| | рования | всего | в том числе по годам |ния |наименование |единица|целевое |ответственные
| | | |--------------------------------------| | |изме- |значение |за выполнение
| | | | 2009 г. | 2010 г.| 2011 г. | 2012 г. | | |рения |(по годам |
| | | | | | | | | | |реализации |
| | | | | | | | | | |подпрограммы)|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель: обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса
в образовательных учреждениях областиЗадача 1: обеспечение противопожарной безопасности1.1 Оснащение Областной 10400,0 2900,0 2500,0 2500,0 2500,0 2009- Уровень % 2009 г. - Управление
пожарной бюджет 2012 противопожар- 75,0; образования
сигнализацией гг. ной 2010 г. - и науки
областных Федеральный 8300,0 2300,0 2000,0 2000,0 2000,0 безопасности 80,0; (далее -
государственных бюджет областных 2011 г. - УОиН)
ОУ, пропитка государствен- 85,0;
огнезащитным ных ОУ 2012 г. -
раствором, 90,0
проведение замера
сопротивления
изоляции,
перезарядка
огнетушителей и
др.
Итого 18700,0 5200,0 4500,0 4500,0 4500,0
Итого областной 10400,0 2900,0 2500,0 2500,0 2500,0
бюджетЗадача 2: обеспечение антитеррористической безопасности2.1 Оснащение Областной 9000,0 1500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2009- Уровень % 2009 г. - УОиН
областных бюджет 2012 антитер- 75,0;
государственных гг. рористи- 2010 г. -
ОУ тревожными Федеральный 23000,0 5000,0 6000,0 6000,0 6000,0 ческой 80,0;
средствами бюджет безопас- 2011 г. -
оповещения, ности 85,0;
оплата услуг областных 2012 г. -
вневедомственной государствен- 90,0
охраны и др. ных ОУ
Итого 32000,0 6500,0 8500,0 8500,0 8500,0
Итого областной 9000,0 1500,0 2500,0 2500,0 2500,0
бюджетЗадача 3: обеспечение экологической безопасности3.1 Обеспечение Областной 9650,0 800,0 2950,0 2950,0 2950,0 2009- Уровень % 2009 г. - УОиН
экологической бюджет 2012 экологической 75,0;
безопасности гг. безопасности 2010 г. -
областных областных 80,0;
государственных государствен- 2011 г. -
ОУ, в т. ч. ных и 85,0;
обустройство муниципальных 2012 г. -
пищеблоков, ОУ 90,0
оборудование
теплых туалетов,
ремонт
канализационных
сетей, и т. д.3.2 Обеспечение Областной 35248,7 5248,7 10000,0 10000,0 10000,0 2009- Доля % 2009 г. - УОиН
комфортных бюджет 2012 воспитанников 20,0;
условий обучения гг. детских домов и 2010 г. -
и проживания интернатов, 40,0;
воспитанников обеспеченных 2011 г. -
детских домов и комфортными 60,0;
интернатных условиями 2012 г. -
учреждений и обучения и 80,0
учреждений проживания
дополнительного
образования
(осуществление
ремонта помещений
и инженерных
сооружений
областных
образовательных
учреждений)3.3 Проведение Федеральный 24944,0 24944,0 - - - 2009 Доля % 2009 г. - УОиН
противоаварийных бюджет г. государственных 20,0
мероприятий в и муниципальных
зданиях Областной 887,0 887,0 - - - ОУ, здания
государственных бюджет которых
и муниципальных отремонтированы
общеобразова- Местные 400,0 400,0 - - - от общего
тельных бюджеты количества
учреждений зданий
государственных
и муниципальных
ОУ, находящихся
аварийном
состоянии3.4 Новое 2009- Количество Управление
строительство и 2012 построенных и инвестиций
реконструкция гг. реконструиро- области
государственных ванных
областных и государственных
муниципальных областных и
образовательных муниципальных
учреждений<*> образовательных
учреждений
Итого 71129,7 32279,7 12950,0 12950,0 12950,0
Всего областной 65185,7 11335,7 17950,0 17950,0 17950,0
бюджет
ВСЕГО 121829,7 43979,7 25950,0 25950,0 25950,0----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<*> - расходы по данному мероприятию осуществляются в пределахлимитов областной адресной инвестиционной программы
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению администрации области
от 07.09.2009 N 1068
Подпрограмма
"Школьное питание"
Паспорт подпрограммыНаименование "Школьное питание" (далее - подпрограмма)подпрограммыЗаказчик Управление образования и науки областиподпрограммыРазработчик Управление образования и науки областиподпрограммыЦель и задачи Цель:подпрограммы создание условий для обеспечения школьников
области полноценным, сбалансированным,
качественным питанием.
Задачи:
создание новой модели организации школьного
питания, совершенствование форм и методов
контроля за качеством реализуемой продукции;
реализация проекта "Школьное молоко".Сроки реализации Подпрограмма реализуется в течение 2009-2012 гг.подпрограммыОбъемы и источники Финансирование подпрограммы за счет средствфинансирования областного бюджета предусмотрено в размереподпрограммы 41897,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2009 г. - 5569,6 тыс. рублей;
2010 г. - 25227,9 тыс. рублей;
2011 г. - 5600,0 тыс. рублей;
2012 г. - 5500,0 тыс. рублей
1. Характеристика проблемы и обоснование ее решения
программно-целевыми методами
Здоровье детей - это важнейший вопрос обеспечения будущего нации.
Здоровое питание в детском и подростковом возрасте способствуетпрофилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости,физическому и умственному развитию, увеличивает адаптационныевозможности организма, оказывает существенное влияние на формированиеи состояние здоровья человека на протяжении всей последующей жизни.
Особое значение приобретает правильное школьное питание в связи стем, что в последнее время дети проводят в школе все больше временипри весьма интенсивном характере процесса обучения.
Однако в этой сфере имеется ряд отрицательно воздействующихфакторов, негативных тенденций.
Существующая система организации питания является экономическиневыгодной, трудно управляемой и контролируемой.
Горячим питанием в области охвачено только 67,5 проценташкольников. Не имеют столовых 25,0 процентов школ области, 73,0процента пищеблоков школ работают на сырье, не имея для этогодостаточного набора помещений. Около 20,0 процентов школ имеют толькобуфеты. Неуклонно возрастает общая тенденция к замене горячего питаниябуфетной продукцией. Непривлекателен вид обеденных залов ряда школьныхстоловых, особенно низок уровень организации питания школьников всельской местности.
Рацион питания школьников оставляет желать лучшего. Не уделяетсядолжного внимания научным рекомендациям, не выдерживаются принципысбалансированности, не обеспечиваются потребности школьников в пищевыхвеществах, макро- и микронутриентах. В рационе питания учащихсянаблюдается дефицит молока. Объясняется это тем, что меню составляетсяс учетом, главным образом, стоимости продуктов питания, а непотребностей ребенка.
Недостаточное потребление белков, витаминов, аминокислот,микроэлементов отрицательно сказывается на показателях физическогоразвития, способствует постепенному развитию нарушений обмена веществ,хронических заболеваний. В структуре заболеваний школьников продолжаетрасти удельный вес заболеваний желудочно-кишечного тракта,костно-мышечной системы, крови, эндокринной системы, нарушений обменавеществ. Так, в 2008 году количество болезней органов пищеварениясреди детей до 14 лет возросло по сравнению с 2004 годом в 1,2 раза,число страдающих ожирением увеличилось в 1,7 раза. У 50,0 процентовдетей и подростков снижены иммунитет и адаптация к изменениямокружающей среды.
Значительное количество воды, употребляемой в школах, несоответствует санитарным нормам по причине неудовлетворительногосостояния водопроводных систем. Высокое содержание в воде хлора и егосоединений провоцирует респираторно-вирусные заболевания, пневмонию,гастриты, а также предположительно - онкологические заболевания.
Устаревшая материально-техническая база и высокая степень износатехнологического оборудования школьных пищеблоков не позволяютдостигнуть необходимых санитарных и технологических показателей припроизводстве продукции. По данным ежегодного мониторинга управленияобразования и науки области требуют проведения капитального ремонта8,0 процентов пищеблоков школьных столовых. Не оборудованы системойводоснабжения 12,6 процента школьных пищеблоков, 10,0 процентов неимеют канализации. Холодильное, тепловое и технологическоеоборудование в 25,0 процентов школьных столовых эксплуатируется ужеболее 20-25 лет и требует полной замены.
Недостаточно высок уровень квалификации специалистов, занятых всфере школьного питания.
Анализ данных проблем позволяет сделать вывод о назревшейнеобходимости системных действий, применения эффективных,согласованных механизмов преодоления сложившейся ситуации.
Использование программно-целевого метода в данном случаеобусловлено комплексным характером поставленных задач, необходимостьюкоординации действий органов государственной власти области,исполнительных органов муниципальных образований, учреждений иорганизаций, общественности. Необходимо сформировать эффективнуюсистему школьного питания с современной материально-технической базой,внедрением новых технологий производства, форм и методов обслуживания,совершенствовать работу сельских общеобразовательных учреждений посамообеспечению сельскохозяйственными продуктами, усилить контролькачества и безопасности продуктов.
2. Основные цели и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является создание условий дляобеспечения школьников области полноценным, сбалансированным,качественным питанием.
Задачи подпрограммы:
создание новой модели организации школьного питания,совершенствование форм и методов контроля за качеством реализуемойпродукции;
реализация проекта "Школьное молоко".
3. Система мероприятий подпрограммы
Разработка мероприятий подпрограммы проводилась представителямиорганов государственной власти области, заинтересованныхнекоммерческих организаций на основе анализа сложившейся ситуации,возможностей оптимального и своевременного решения существующихпроблем.
Перечень мероприятий подпрограммы----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N | Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования, (тыс. руб.) |Сроки | Основные целевые индикаторы |Заказчикип/п | мероприятие | финанси- |------------------------------------------------|выполне-|-----------------------------------|подпрограммы -
| | рования | всего | в том числе по годам |ния |наименование |единица|целевое |ответственные
| | | |--------------------------------------| | |изме- |значение |за выполнение
| | | | 2009 г. | 2010 г.| 2011 г. | 2012 г. | | |рения |(по годам |
| | | | | | | | | | |реализации |
| | | | | | | | | | |подпрограммы)|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: создание условий для обеспечения школьников области полноценным,
сбалансированным, качественным питаниемЗадача 1: создание новой модели организации школьного питания,совершенствование форм и методов контроля за качеством реализуемойпродукции1.1 Ремонт школьных Областной 1800,0 - - 500,0 1300,0 2011- Увеличение Ед. 2009 г. - Управление
базовых столовых бюджет 2012 количества 20; образования и
гг. отремонти- 2010 г. - науки
рованных 40; (далее - УОиН)
школьных 2011 г. -
базовых 60;
столовых 2012 г. -
701.2 Оснащение Областной 3500,0 - - 500,0 3000,0 2011- Увеличение Ед. 2009 г. - УОиН
пищеблоков бюджет 2012 количества 20;
образовательных гг. пищеблоков, 2010 г. -
учреждений оснащенных 40;
современным современным 2011 г. -
технологическим техноло- 60;
оборудованием гическим 2012 г. -
оборудованием 701.3 Обеспечение Областной 9000,0 2100,0 3300,0 3600,0 - 2009- Количество Ед. 2009 г. - 1; УОиН
управления бюджет 2011 проведенных 2010 г. - 1;
реализацией гг. мониторингов 2011 г. - 1.
экспериментально- реализации
го проекта проекта
модернизации
системы питания в
муниципальных
общеобразователь-
ных учреждениях
Тамбовской
области1.4 Создание условий Областной 1100,0 100,0 600,0 200,0 200,0 2009- Увеличение Ед. 2009 г. - УОиН
для обеспечения бюджет 2012 количества 20;
автоматизации гг. образова- 2010 г. -
управления тельных 40;
организацией учреждений, 2011 г. -
школьного питания включенных 60;
в автомати- 2012 г. - 70
зированную
систему
управления
организацией
школьного
питания1.5 Создание условий Областной 1500,0 - 500,0 500,0 500,0 2010- Доля % 2009 г. - УОиН
для обследования бюджет 2012 учащихся, 30,8;
состояния гг. для которых 2010 г. -
здоровья созданы 35,0;
обучающихся современные 2011 г. -
муниципальных условия в 37,5;
общеобразователь- сфере 2012 г. -
ных учреждений обеспечения 39,9
области качествен-
ным горячим
питанием1.6 Повышение Областной 1100,0 100,0 400,0 200,0 400,0 2009- Количество Чел. 2009 г. - УОиН
квалификации бюджет 2012 работников 50;
работников гг. системы 2010 г. -
системы школьного школьного 100;
питания питания, 2011 г. -
прошедших 160;
курсы 2012 г. -
повышения 200
квалификации1.7 Проведение Областной 336,0 36,0 100,0 100,0 100,0 2009- Количество Чел. 2009 г. - УОиН
областных бюджет 2012 участников 75;
мероприятий гг. областных 2010 г. -
(тематических мероприятий 100;
семинаров со в системе 2011 г. -
специалистами, школьного 125;
конкурсов, круглых питания 2012 г. -
столов по обмену 150
опытом и др.).
Организация
информационной
кампании1.8 Проведение Областной 700,0 700,0 - - - 2009- Количество Чел. 2009 г. - Управление
исследований бюджет 2012 школьников, 1000 здравоохране-
влияния гг. прошедших ния области
сбалансированного обследование
питания на
основные
параметры
здоровья детей
школьного
возраста
Итого 19036,0 3036,0 4900,0 5600,0 5500,0Задача 2: Реализация проекта "Школьное молоко"2.1 Обеспечение Областной 22299,0 2477,7 19821,3 - - 2009- Количество Чел. 2009 г. - УОиН
молоком учащихся бюджет 2010 учащихся 34412
начальных классов гг. начальных 2010 г. -
муниципальных классов 34412
общеобразователь- муниципальных
ных учреждений общеобразо-
вательных
учреждений,
обеспеченных
молоком2.2 Обеспечение Областной 503,5 55,9 447,6 - - 2009- Количество Чел. 2009 г. - 777 УОиН
молоком учащихся бюджет 2010 учащихся 2010 г. - 777
начальных классов гг. начальных
государственных классов
областных государст-
интернатных венных
образовательных областных
учреждений образова-
тельных
учреждений,
обеспеченных
молоком2.3 Обеспечение Областной 59,0 0,0 59,0 - - 2009- Количество Чел. 2009 г. - 217 УОиН
молоком детей- бюджет 2010 детей-сирот 2010 г. - 217
сирот младшего гг. младшего
школьного школьного
возраста, возраста,
воспитывающихся в обеспеченных
детских домах и молоком
школах-интернатах,
в каникулярный
период
Итого 22861,5 2533,6 20327,9 - -
ВСЕГО 41897,5 5569,6 25227,9 5600,0 5500,0----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование подпрограммы производится за счет средствобластного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2009-2012 гг.составляет 41897,5 тыс. рублей; в том числе по годам:
2009 г. - 5569,6 тыс. рублей (4869,6 тыс. рублей - управлениеобразования и науки области, 700,0 тыс. рублей - управлениездравоохранения области);
2010 г. - 25227,9 тыс. рублей;
2011 г. - 5600,0 тыс. рублей;
2012 г. - 5500,0 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы в качестве основы будутиспользованы уже существующие, а также созданы новые организационныеструктуры, подготовлены квалифицированные кадры, направленытехнические, материальные средства для создания единой системыорганизации питания обучающихся общеобразовательных учрежденийобласти.
5. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Наиболее значимыми результатами реализации подпрограммы являются:
индустриализация и технологизация системы организации питаниядетей в общеобразовательных учреждениях за счет внедрения современногооборудования для приготовления и доставки пищевых продуктов иполуфабрикатов высокой степени готовности;
создание целостной инфраструктуры системы школьного питания вобласти;
обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки кадровдля сферы питания;
создание принципиально новой модели управления развитиемшкольного питания, совершенствование форм и методов еефункционирования;
улучшение структуры питания школьников, формирование культурыпотребления молочных продуктов у подрастающего поколения.
Оценка эффективности реализации подпрограммы определяется наоснове использования системы целевых индикаторов, отражающих степеньобеспеченности обучающихся общеобразовательных школ областикачественным сбалансированным питанием, содержательный иорганизационный характер данного процесса.
Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения
целей и задач подпрограммы--------------------------------------------------------------------------------------------------
Цели, задачи | Целевой индикатор | Единица |Исходные | Показатель целевого
| | измерения |показатели | индикатора по годам
| | |базового | реализации подпрограммы
| | |года (2008) |-----------------------------
| | |(с указанием| 2009 | 2010 | 2011 | 2012
| | |источников | г. | г. | г. | г.
| | |получения | | | |
| | |данной | | | |
| | |информации) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------Цель: создание условий для обеспечения школьников области полноценным,
сбалансированным, качественным питаниемЗадача 1: Доля % 4,2 11,2 16,8 22,4 25,2создание новой модели общеобразовательных данныеорганизации школьного учреждений, мониторингапитания, реализующих новую УОиНсовершенствование форм модель организациии методов контроля за системы школьногокачеством реализуемой питанияпродукцииЗадача 2: Доля детей младшего % 0 85 90 - -реализация проекта школьного возраста, данные"Школьное молоко" бесплатно получающих мониторинга
молоко в качестве УОиН
дополнительного
питания--------------------------------------------------------------------------------------------------
Зам. главы администрации
области Н.Д.Горденков