Постановление от 22.02.2017 г № 177

О внесении изменений в государственную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014 — 2020 годы


Администрация области постановляет:
1.Внести в государственную программу "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области" на 2014 - 2020 годы (далее - Госпрограмма), утвержденную постановлением администрации области от 20.06.2013 N 640 , следующие изменения:
1.1.в паспорте Госпрограммы:
позицию "Целевые индикаторы и показатели госпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели госпрограммы, их значения на последний год реализации Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения - 47,1%%; прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (к 2011 году) - 19,5%%; перевезено пассажиров автомобильным транспортом - 108,0 млн. человек; пассажирооборот автомобильного транспорта - 1274,2 млн. пассажиро-км; пассажирооборот, выполненный железнодорожным транспортом в пригородном сообщении - 40,0 млн. пассажиро-км; количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом - 37,0 тыс. человек; количество квалифицированных работников - 346 человек; количество созданных, модернизированных высокопроизводительных рабочих мест - 646 человек; объем замещения жидкого топлива компримированным природным газом (метаном) - 4000,0 тыс.м 3/год

позицию "Объемы и источники финансирования госпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования госпрограммы Общие затраты на реализацию программы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 28467073,56 тыс. рублей; в том числе по годам: 2014 год - 2855849,5 тыс. рублей; 2015 год - 4032314,7 тыс. рублей; 2016 год - 5152047,18 тыс. рублей; 2017 год - 3809021,6 тыс. рублей; 2018 год - 3397950,98 тыс. рублей; 2019 год - 3495274,1 тыс. рублей; 2020 год - 5724510,5 тыс. рублей; федеральный бюджет - 2519436,66 тыс. рублей: 2014 год - 119670,0 тыс. рублей; 2015 год - 625308,2 тыс. рублей; 2016 год - 767135,48 тыс. рублей; 2017 год - 504594,0 тыс. рублей; 2018 год - 202728,98 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 300000,0 тыс. рублей; бюджет области - 24920308,4 тыс. рублей, в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (далее - ОАИП) 44000,0 тыс. рублей: 2014 год - 2690483,2 тыс. рублей; 2015 год - 3256701,3 тыс. рублей; 2016 год - 4219598,1 тыс. рублей; 2017 год - 3164583,3 тыс. рублей; 2018 год - 3057691,5 тыс. рублей; 2019 год - 3307645,8 тыс. рублей; 2020 год - 5223605,2 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 44000,0 тыс. рублей; местный бюджет - 177118,7 тыс. рублей: 2014 год - 11334,7 тыс. рублей; 2015 год - 27187,4 тыс. рублей; 2016 год - 57863,7 тыс. рублей; 2017 год - 17440,6 тыс. рублей; 2018 год - 17233,3 тыс. рублей; 2019 год - 17298,7 тыс. рублей; 2020 год - 28655,3 тыс. рублей; внебюджетные источники - 850209,8 тыс. рублей: 2014 год - 34361,6 тыс. рублей; 2015 год - 123117,8 тыс. рублей; 2016 год - 107449,9 тыс. рублей; 2017 год - 122403,7 тыс. рублей; 2018 год - 120297,2 тыс. рублей; 2019 год - 170329,6 тыс. рублей; 2020 год - 172250,0 тыс. рублей;

1.2.в разделе 6 Госпрограммы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации госпрограммы":
в абзаце втором цифры "31023251,68" заменить цифрами "28467073,56";
в абзаце третьем цифры "2686267,08" заменить цифрами "2519436,66";
в абзаце четвертом цифры "27237138,7" заменить цифрами "24920308,4";
в абзаце пятом цифры "250366,6" заменить цифрами "177118,7";
в абзаце шестом цифры "780079,3" заменить цифрами "850209,8";
1.3.приложение N 1 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 1;
1.4.приложение N 1б к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 2;
1.5.приложение N 2 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 3;
1.6.приложение N 3 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению N 4;
1.7.в приложении N 5 к Госпрограмме "Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог" (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения - 18843,0 км; объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) - 327,241 км; прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог - 138,341 км; прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог - 188,9 км; общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года - 10743,1 км; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям - 57,0%%; количество населенных пунктов, получивших автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием - 34 единиц; протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения и мостовых сооружений на них - 64,211 км/299,84 п.м; протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения и мостовых сооружений - 744,62 км/1767,46 п.м; прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог - 808,831 км; количество дорожно-транспортных происшествий по причинам неудовлетворительного состояния автомобильных дорог регионального значения - 37 единиц; количество построенных объектов с применением композитных материалов - 1 единица; штатная численность работников управления - 12 чел.;

позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы Общий объем финансирования на 2014 - 2020 гг. - 26483781,78 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 2443767,1 тыс. рублей; 2015 - 3357863,4 тыс. рублей; 2016 - 4545800,08 тыс. рублей; 2017 - 3123529,8 тыс. рублей; 2018 - 2828640,08 тыс. рублей; 2019 - 2824797,8 тыс. рублей; 2020 - 5165445,7 тыс. рублей; источники финансирования: - средства областного дорожного фонда - 21879229,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 2366074,4 тыс. рублей; 2015 - 2836431,6 тыс. рублей; 2016 - 3745197,0 тыс. рублей; 2017 - 2618016,3 тыс. рублей; 2018 - 2625152,2 тыс. рублей; 2019 - 2823992,9 тыс. рублей; 2020 - 4864364,9 тыс. рублей; - средства федерального бюджета - 2367791,66 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 - 76270,0 тыс. рублей; 2015 - 517063,2 тыс. рублей; 2016 - 767135,48 тыс. рублей; 2017 - 504594,0 тыс. рублей; 2018 - 202728,98 тыс. рублей; 2019 - 0,0 тыс. рублей; 2020 - 300000,0 тыс. рублей; - средства местных бюджетов - 42928,0 тыс. рублей: 2014 - 1422,7 тыс. рублей; 2015 - 4368,6 тыс. рублей; 2016 - 33467,6 тыс. рублей; 2017 - 919,5 тыс. рублей; 2018 - 758,9 тыс. рублей; 2019 - 804,9 тыс. рублей; 2020 - 1080,8 тыс. рублей;

в разделе 6 подпрограммы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":
в абзаце третьем цифры "26483781,78" заменить цифрами "24289948,96";
в абзаце четвертом цифры "23906301,5" заменить цифрами "21879229,3";
в абзаце пятом цифры "2534622,08" заменить цифрами "2367791,66";
в приложении N 3 к подпрограмме:
разделы "Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог территориального значения и искусственных сооружений на них на 2017 год", "Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог территориального значения и искусственных сооружений на них на 2018 год" и "Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог территориального значения и искусственных сооружений на них на 2019 год" изложить в редакции согласно приложению N 5;
в приложении N 4 к подпрограмме:
разделы "Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог территориального значения на 2017 год", "Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог территориального значения на 2018 год" и "Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог территориального значения на 2019 год" изложить в редакции согласно приложению N 6;
в приложении N 5 к подпрограмме:
разделы "Перечень объектов по капитальному ремонту автомобильных дорог территориального значения на 2017 год", "Перечень объектов по капитальному ремонту автомобильных дорог территориального значения на 2018 год", и "Перечень объектов по капитальному ремонту автомобильных дорог территориального значения на 2019 год" изложить в редакции согласно приложению N 7;
в приложении N 6 к подпрограмме:
разделы "Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов по содержанию автомобильных дорог общего пользования на 2017 год" и "Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов по содержанию автомобильных дорог общего пользования на 2018 год" изложить в редакции согласно приложению N 8;
в приложении N 7 к подпрограмме:
разделы "Распределение субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений Тамбовской области на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2014 - 2017 годы", "Перечень объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2017 год", "Перечень объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2018 год" и "Перечень объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2019 год" изложить в редакции согласно приложению N 9;
в приложении N 8 к подпрограмме:
разделы "Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования на 2014 - 2017 годы", "Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования муниципального значения на 2017 год", "Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования муниципального значения на 2018 год" и "Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования муниципального значения на 2019 год" изложить в редакции согласно приложению N 10;
в приложении N 9 к подпрограмме:
разделы "Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов Тамбовской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на 2014 - 2017 годы", "Перечень объектов по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на 2017 год", "Перечень объектов по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на 2018 год" и "Перечень объектов по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования на 2019 год" изложить в редакции согласно приложению N 11;
в приложении N 10 к подпрограмме:
разделы "Перечень объектов по проектно-изыскательским работам на 2017 год", "Перечень объектов по проектно-изыскательским работам на 2018 год" и "Перечень объектов по проектно-изыскательским работам на 2019 год" изложить в редакции согласно приложению N 12;
дополнить пункт 6 приложения N 11 к подпрограмме абзацем следующего содержания:
"количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, строительство (реконструкция), капитальный ремонт (ремонт) которых завершен (штук на погонный метр)."

1.8.в приложении N 6 к Госпрограмме "Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса" (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации Регулярность движения автобусов - 98,7%%; количество оборотных рейсов между областным центром и административными центрами муниципальных образований - 148306 единиц (за весь период реализации); количество перевезенных пассажиров по льготным проездным билетам автомобильным транспортом - 13,6 тыс. человек; количество единиц приобретенного подвижного состава 74 единицы (за весь период реализации); количество участников конкурсов профессионального мастерства водителей - 259 единиц (за весь период реализации); количество перевезенных пассажиров льготной категории (обучающиеся) железнодорожным транспортом - 97,5 тыс. чел.; количество выполненных парных авиарейсов - 650 единиц; количество единиц спецавтотранспорта, спецтехники и оборудования - 13 единиц (за весь период реализации); штатная численность работников управления - 17 человек;

позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 3179590,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 412082,4 тыс. рублей; 2015 год - 429254,7 тыс. рублей; 2016 год - 465601,9 тыс. рублей; 2017 год - 533131,2 тыс. рублей; 2018 год - 443326,0 тыс. рублей; 2019 год - 492368,8 тыс. рублей; 2020 год - 403825,3 тыс. рублей; федеральный бюджет - 43400,0 тыс. рублей: 2014 год - 43400,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; бюджет области - 2719943,5 тыс. рублей, в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (далее - ОАИП) 44000,0 тыс. рублей: 2014 год - 324408,8 тыс. рублей; 2015 год - 398138,3 тыс. рублей; 2016 год - 405506,1 тыс. рублей; 2017 год - 466560,4 тыс. рублей; 2018 год - 371405,2 тыс. рублей; 2019 год - 420349,4 тыс. рублей; 2020 год - 333575,3 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 44000,0 тыс. рублей; местный бюджет - 43896,2 тыс. рублей: 2014 год - 9912,0 тыс. рублей; 2015 год - 9998,6 тыс. рублей; 2016 год - 7048,6 тыс. рублей; 2017 год - 5623,6 тыс. рублей; 2018 год - 5623,6 тыс. рублей; 2019 год - 5689,8 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; внебюджетные источники 372350,6 тыс. рублей: 2014 год - 34361,6 тыс. рублей; 2015 год - 21117,8 тыс. рублей; 2016 год - 53047,2 тыс. рублей; 2017 год - 60947,2 тыс. рублей; 2018 год - 66297,2 тыс. рублей; 2019 год - 66329,6 тыс. рублей; 2020 год - 70250,0 тыс. рублей

в разделе 6 подпрограммы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":
в абзаце втором цифры "3372254,6" заменить цифрами "3179590,3";
в абзаце четвертом цифры "3067382,8" заменить цифрами "2719943,5";
в абзаце пятом цифры "27621,2" заменить цифрами "43896,2";
в абзаце шестом цифры "233850,6" заменить цифрами "372350,6";
1.9.в приложении N 7 к Госпрограмме "Подпрограмма "Расширение использования газомоторного топлива" (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации Совокупная мощность проектируемых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, м 3/час - 12000; обновление парка транспортных средств, работающих на компримированном природном газе (автобусов категорий М2 и М3), единиц - 147 (за весь период реализации); доля транспорта, не использующего жидкое топливо, в общем парке пассажирского подвижного состава, %% - 0,10;

позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2015 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 997534,3 тыс. рублей; в том числе по годам: 2015 год - 245196,6 тыс. рублей; 2016 год - 140645,2 тыс. рублей; 2017 год - 152360,6 тыс. рублей; 2018 год - 125984,9 тыс. рублей; 2019 год - 178107,5 тыс. рублей; 2020 год - 155239,5 тыс. рублей; федеральный бюджет - 108245,0 тыс. рублей: 2015 год - 108245,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; бюджет области - 321135,6 тыс. рублей: 2015 год - 22131,4 тыс. рублей; 2016 год - 68895,0 тыс. рублей; 2017 год - 80006,6 тыс. рублей; 2018 год - 61134,1 тыс. рублей; 2019 год - 63303,5 тыс. рублей; 2020 год - 25665,0 тыс. рублей; местный бюджет - 90294,5 тыс. рублей: 2015 год - 12820,2 тыс. рублей; 2016 год - 17347,5 тыс. рублей; 2017 год - 10897,5 тыс. рублей; 2018 год - 10850,8 тыс. рублей; 2019 год - 10804,0 тыс. рублей; 2020 год - 27574,5 тыс. рублей; внебюджетные источники - 477859,2 тыс. рублей: 2015 год - 102000,0 тыс. рублей; 2016 год - 54402,7 тыс. рублей; 2017 год - 61456,5 тыс. рублей; 2018 год - 54000,0 тыс. рублей; 2019 год - 104000,0 тыс. рублей; 2020 год - 102000,0 тыс. рублей

в разделе 6 подпрограммы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы":
в абзаце втором цифры "1097323,3" заменить цифрами "997534,3";
в абзаце четвертом цифры "262962,4" заменить цифрами "321135,6";
в абзаце пятом цифры "179887,2" заменить цифрами "90294,5";
в абзаце шестом цифры "546228,7" заменить цифрами "477859,2".
2.Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru), а также на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
Глава администрации области
А.В.Никитин