Приложение к Постановлению от 24.06.2016 г № 690 Перечень

Перечень показателей (индикаторов) государственной программы тамбовской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы, подпрограмм государственной программы и их значений


N п/п Показатель (индикатор) (наименование) Единица измерения Значения показателей (по годам)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Государственная программа "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы
1.1. Прирост количества посещений учреждений культуры по сравнению с 2012 годом Процент - 105,0 110,0 115,0 120,0 125,0 130,0 133,1 134,6
1.2. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения Процент 31,0 31,5 32,5 33,1 33,8 34,5 35,3 36,1 37,0
1.3. Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом Процент - 3 6 9 12 15 18 21 25
1.4. Прирост числа лауреатов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по сравнению с 2012 годом Процент - 1 1,5 2 4 5 7 8 9
1.5. Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры Процент 70 71 74 78 83 88 90 92 95
1.6. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Тамбовской области Процент 59,5 80,3 80,3 78,7 82,4 100 100 100 100
1.7. Количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства Человек 20 100 100 100 100 100 100 120 120
1.8. Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры Процент - 5 10 15 20 25 30 35 40
1.9. Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году Процент 100,0 103,0 109,0 119,0 121,0 127,0 133,0 140,0 147,0
1.10. Уровень удовлетворенности населения области качеством предоставления туристских услуг Процент 59 61 63 63 70 75 80 85 90
2. Подпрограмма "Наследие"
2.1. Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения Экземпляров 10860 11070 10900 11080 11085 11090 11095 11100 11105
2.2. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения Экземпляров 165 170 180 190 200 210 220 230 240
2.3. Доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети Процент 13,0 20,0 27,6 28,0 28,5 29,0 29,5 30,0 35,0
2.4. Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия Процент 0 2,5 5 12 17 27,5 35,5 40,5 50,0
2.5. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда Процент 17,0 25 27 30 33 35 36 40 45
2.6. Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год Единиц 0,35 0,6 0,62 0,65 0,67 0,69 1,0 1,2 1,5
2.7. Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в области, относительно уровня 2011 года Процент - 20 40 60 80 100 100 105 110
2.8. Увеличение числа пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения Человек 968 975 980 985 990 995 1000 1005 1010
2.9. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов области Процент 32,0 32,5 32,5 34,1 34,9 35,5 36,3 37,0 37,5
2.10. Объем передвижного фонда музеев области для экспонирования произведений искусства в малых и средних городах области Процент - 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4
2.11. Охват населения библиотечным обслуживанием Процент 48,8 48,2 48,25 48,3 48,35 48,4 48,45 48,5 48,5
3. Подпрограмма "Искусство"
3.1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом Процент 3,1 3,2 3,3 4,0 4,3 4,5 4,7 5,0 5,5
3.2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом Процент 6,5 6,7 6,8 6,9 7,1 7,2 7,3 7,5 7,7
3.3. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Процент 1 2,5 3,5 5 6,5 7,5 8,5 9,0 9,5
3.4. Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения Человек 180,5 181,8 182,8 183,8 184,8 185,8 186,8 187,8 188,8
3.5. Среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения Человек 153,5 155,1 156,6 158,1 159,6 161,1 162,7 164,3 165,9
3.6. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры Процент 69,2 71,03 74,06 75,0 75,02 75,05 75,08 76,1 76,12
3.7. Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения Человек 46,0 46,02 46,04 46,06 46,08 47,0 47,02 47,04 47,06
3.8. Увеличение суммы грантов для театров и концертных коллективов на реализацию творческих проектов Млн. рублей 25,2 28,0 30,0 33,9 37,3 40,0 45,1 50,0 55,0
3.9. Увеличение количества проведенных за пределами своей территории гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по сравнению с 2012 годом Единиц - 33 34 35 36 37 38 39 40
3.10. Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека Единиц 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09
3.11. Доля созданных страховых копий на электронных носителях от общего объема государственного фильмофонда Тамбовской области Процент 2 5 6 6 6 7 7 8 10
4. Подпрограмма "Развитие туризма"
4.1. Объем туристского потока (въездной туризм), включая экскурсантов Тыс. человек 580,8 700,0 800,0 900,0 1000,0 1100,0 1200,0 1250,0 1300,0
4.2. Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения) Млн. рублей 250,0 270,0 285,0 320,0 550,0 660,0 780,0 875,0 975,0
4.3. Количество коллективных средств размещения Единиц 57 59 60 60 68 69 70 71 72
в том числе классифицированных в соответствии с Системой классификации гостиниц и иных средств размещения 1 2 3 3 3 3 3 3
4.4. Количество участников событийных мероприятий Тыс. человек 140,0 140,0 140,0 140,0 160,0 170,0 180,0 200,0 220,0
4.5. Объем инвестиций в основной капитал сферы туризма Млн. рублей 69,6 34,5 130,0 130,0 151,0 295,0 445,0 535,0 600,0
4.6. Число посетителей областного туристического информационного портала, web-страниц в социальных сетях Тыс. человек 36,0 40,0 45,0 50,0 55,0
5. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Госпрограммы"
5.1. Численность работников учреждений культуры области Тыс. человек 4,8 4,3 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0 3,0
5.2. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек области Процент 25,2 36,7 50 60 70 80 100 100 100
5.3. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев области Процент 40,0 50 60 70 80 90 100 100 100
5.4. Количество театров, имеющих сайт в сети "Интернет" Единиц 2 3 3 3 3 3 3 3 3
5.5. Увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Тамбовской области Единиц 1 2 4 6 8 9 10 12 13
5.6. Количество объектов жилого фонда, принадлежащих учреждениям культуры Единиц - - 1 1 1 1 1 2 2
5.7. Создание высокопроизводительных рабочих мест Единиц - - 350 400 450 450 500 500 500

Зам. главы администрации области
С.А.Чеботарев