Приложение к Постановлению от 01.07.2014 г № 334 Программа

Программа мероприятий на 2014 год, направленных на обеспечение сбалансированности районного бюджета уваровского района


Показатели местного бюджета Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные исполнители Ожидаемый эффект от запланированных мероприятий в расчете на 2014 год, тыс.руб. Соотношение ожидаемого эффекта к соответствующим показателям бюджета на 2014 год, %
1 2 3 4 5 6 7
1. Мобилизация доходов, всего 5020,00 16,2
в том числе:
1.1. Налоговые доходы, всего 4200,00 14,2
в том числе:
1.1.1. Налог на доходы физических лиц 1. Активизировать деятельность оперативных комиссий по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины; 2. Проводить анализ состояния платежей фермерских хозяйств и юридических лиц района; 3. Совместно с МИ ФНС N 3, с отделами администрации района принимать оперативные меры по недопущению недоимки в местный бюджет; 4. При получении материалов судебных органов оперативно направлять их в МИ ФНС N 3 для принятия мер. ежемесячно Финансовый отдел, отдел сельского хозяйства, Отдел экономики и социальной политики, Отдел по управлению муниципальным имуществом, юридический отдел 4100,00 20,2
1.1.2. Единый налог на вмененный налог для отдельных видов деятельности 1. Провести мероприятия по сверке торговых площадей и уплате данного вида налога; 2. Провести мероприятия по сверке начисленных сумм заработной платы по наемным лицам; ежеквартально Отдел экономики и социальной политики 50,00 3,0
1.1.3. Единый сельскохозяйственный налог 1. Проводить анализ состояния платежей плательщиков налога и привлечению их к своевременной оплате налога; ежеквартально Финансовый отдел, отдел сельского хозяйства 50,00 3,3
1.2. Неналоговые доходы, всего 820,0 33,9
в том числе
1.2.1. Доходы от использования муниципального имущества 1. Провести инвентаризацию муниципального имущества, выявить и установить направления эффективного его использования; 2. Выявить неиспользуемые основные фонды и принять меры по их продаже или сдаче в аренду; 3. Неиспользуемое имущество включить в программы приватизации муниципального имущества; 3 квартал Отдел по управлению муниципальным имуществом 250,00 20,3
1.2.2. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1. Провести мероприятия по выявлению организаций и лиц, негативно воздействующих на окружающую среду и привлечению их к налогообложению; 2. Анализ реестра плательщиков, начислений и уплаты платы за негативное воздействие на окружающую среду; 2 квартал Финансовый отдел, отдел сельского хозяйства 70,00 23,3
1.2.3. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1. Активизировать работу по продаже оформленных земельных участков; ежеквартально Отдел по управлению муниципальным имуществом 500,00 79,8
2. Оптимизация расходов, всего: 1400,00 0,9
в том числе
2.1. Общегосударственные расходы 1. Соблюдение нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления; 2. Оптимизация численности работников органов местного самоуправления района и работников муниципальных учреждений района; ежеквартально Финансовый отдел 200,00 0,7
2.2. Другие общегосударственные расходы 1. Проведение других общегосударственных расходов в соответствии с 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; в течение года Отдел закупок и проведения торгов 400,0 3,4
2.3. Образование 4. 1. Осуществление контроля за экономным и эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов; 2. Введение программно-целевых методов расходования бюджетных средств; 3. Покрытие части расходов доходами от иной приносящей доход деятельности; в течение года Отдел образования 400,00 0,5
2.4. Культура 1. Оптимизация численности работников культурных учреждений района; 2. Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений; 3. Покрытие части расходов доходами от иной приносящей доход деятельности; ежеквартально Отдел культуры, спорта и молодежной политики, сельские советы 100,00 1,4
2.5. Другие расходы бюджета 1. Введение программно-целевых методов расходования бюджетных средств; ежеквартально Финансовый отдел 300,00 2,6
ИТОГО по мероприятиям, направленным на сбалансированность местного бюджета (1+2) 6420,0