Приложение к Постановлению от 30.04.2014 г № 3399 Порядок

Порядок осуществления контрольным комитетом администрации города Тамбова полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в городском округе — город тамбов 1. общие положения


1.Порядок осуществления контрольным комитетом администрации города Тамбова полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю (далее - Порядок) определяет основания, порядок организации и осуществления контрольным комитетом администрации города Тамбова (далее - контрольный комитет) внутреннего муниципального финансового контроля, а также требования к процедурам осуществления такого контроля.
1.2.Деятельность контрольного комитета по осуществлению финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений (далее - контрольная деятельность) основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности.
1.3.Контрольная деятельность подразделяется на плановую и внеплановую и осуществляется посредством проведения проверок, а также ревизий и обследований, проводимых в рамках полномочий по финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений (далее - контрольные мероприятия). Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а также встречные проверки, проводимые в рамках ревизий, выездных и камеральных проверок.
1.4.Плановая контрольная деятельность осуществляется в соответствии с квартальным планом контрольной деятельности контрольного комитета.
1.5.Внеплановая контрольная деятельность осуществляется в связи с поступлением обращений (поручений) главы и заместителей главы администрации города Тамбова, правоохранительных органов, депутатских запросов, обращений иных государственных органов, граждан и организаций.
1.6.Контрольный комитет при реализации полномочий по финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений осуществляет:
контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения (далее - бюджетное законодательство);
контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий;
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью органов администрации города Тамбова, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий города Тамбова.
1.7.Объектами контроля являются:
главные распорядители (распорядители, получатели) средств городского бюджета, главные администраторы (администраторы) доходов городского бюджета, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита городского бюджета; муниципальные учреждения; муниципальные унитарные предприятия;
юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий), индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, договоров (соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий.
1.8.Должностными лицами контрольного комитета, осуществляющими контрольную деятельность, являются:
председатель контрольного комитета (далее - председатель комитета); заместитель председателя комитета, курирующий соответствующее направление, начальник отдела финансово-экономического контроля контрольного комитета, консультанты, главные специалисты отдела финансово-экономического контроля контрольного комитета, уполномоченные на участие в проведении контрольных мероприятий в соответствии с удостоверением контрольного комитета (далее - участники контрольных групп).
1.9.Должностные лица, указанные в пункте 1.8 настоящего Порядка, имеют право:
запрашивать и получать на основании запроса документы и информацию, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для проведения контрольных мероприятий;
при осуществлении выездных проверок (ревизий), обследований имеют право беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений посещать помещения и территории, которые занимают объекты контроля, требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг;
привлекать независимых экспертов для проведения экспертиз при проведении контрольных мероприятий;
выдавать объектам контроля представления и (или) предписания в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях;
обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного муниципальному образованию город Тамбов нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
1.10.Должностные лица, указанные в пункте 1.8 настоящего Порядка, обязаны:
соблюдать требования законодательства Российской Федерации и Тамбовской области, иных нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;
знакомить под роспись руководителя или уполномоченное лицо объекта контроля с копией удостоверения о проведении контрольного мероприятия, с решением о приостановлении, возобновлении, продлении контрольного мероприятия, об изменении состава контрольной группы, с результатами контрольных мероприятий;
проводить контрольное мероприятие в соответствии с удостоверением о его проведении;
при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, направлять в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт;
обеспечить сохранность и возврат полученных для проведения контрольных мероприятий оригиналов документов;
не вмешиваться в текущую финансово-хозяйственную деятельность объекта контроля;
обеспечить конфиденциальность ставших известными им сведений, связанных с деятельностью объекта контроля, составляющих служебную или иную охраняемую законом тайну.
1.11.Объекты контроля вправе представлять в контрольный комитет письменные возражения на акты проверок и ревизий, заключения на обследования, подготовленные по результатам проведения контрольных мероприятий (далее - возражения на акт (заключение на обследование)). В случае предоставления объектом контроля письменных возражений, предусмотренных настоящим пунктом Порядка, контрольный комитет рассматривает обоснованность представленных возражений и готовит по ним письменное заключение (далее - заключение на возражения).
2.Требования к планированию контрольной деятельности
2.1.Планирование контрольной деятельности осуществляется путем составления квартального плана контрольной деятельности на соответствующий квартал (далее - квартальный план).
Квартальный план представляет собой перечень контрольных мероприятий, которые планирует осуществить контрольный комитет в следующем квартале, с указанием объекта контроля, метода и темы контроля, проверяемого периода, сроков проведения контрольного мероприятия.
2.2.Составление квартального плана осуществляется с соблюдением следующих условий:
необходимости выделения резерва времени для выполнения внеплановых контрольных мероприятий, определяемого на основании данных о внеплановых контрольных мероприятиях предыдущих трех лет;
периодичности проведения плановых контрольных мероприятий, которая устанавливается в отношении одного объекта контроля и одной темы контрольного мероприятия не чаще чем один раз в год.
2.3.Включение контрольных мероприятий в квартальный план осуществляется в соответствии с учетом следующих критериев отбора:
существенности и значимости мероприятий и (или) направления и объемов бюджетных расходов объектов контроля, в отношении которых предполагается проведение контрольных мероприятий;
оценки состояния внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главного администратора средств городского бюджета, осуществляющего соответствующие бюджетные полномочия по отношению к объекту контроля, полученной в результате проведения контрольным комитетом анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита за предыдущий год;
периода, прошедшего с момента проведения идентичного контрольного мероприятия контрольным комитетом и (или) Контрольно-счетной палатой города Тамбова.
2.4.При формировании квартального плана осуществляется взаимодействие с Контрольно-счетной палатой города Тамбова и главными администраторами средств городского бюджета в целях исключения дублирования контрольной деятельности при проведении идентичных контрольных мероприятий.
В целях настоящего Порядка под идентичным контрольным мероприятием понимается контрольное мероприятие, в рамках которого иными органами проводятся (планируются к проведению) контрольные действия по документальному и фактическому изучению деятельности объекта контроля, которые могут быть проведены контрольным комитетом.
2.5.Квартальный план утверждается председателем комитета. Внесение изменений в квартальный план допускается не менее чем за 10 дней до начала проведения проверки, в отношении которой вносятся такие изменения.
3.Требования к осуществлению контрольных мероприятий
3.1.Общие требования.
3.1.1.К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся принятие решения о проведении (приостановлении, возобновлении, продлении) контрольного мероприятия, проведение, оформление контрольных мероприятий, а также реализация результатов контрольного мероприятия.
3.1.2.Контрольное мероприятие проводится на основании удостоверения о его проведении.
Конкретные вопросы контрольного мероприятия (за исключением встречной проверки) определяются программой контрольного мероприятия (далее - программа контрольного мероприятия), с которой руководитель или уполномоченное лицо объекта контроля должен быть ознакомлен под роспись.
В ходе контрольного мероприятия проводятся контрольные действия по документальному (документальному и фактическому - при выездных контрольных мероприятиях) изучению финансовых и хозяйственных операций, совершенных объектом контроля в проверяемом периоде. Контрольные действия по документальному изучению проводятся по финансовым, бухгалтерским, отчетным документам и иным документам объекта контроля, а также путем анализа и оценки полученной из них информации. Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета и другими действиями по контролю.
3.1.3.В рамках ревизий, выездных и (или) камеральных проверок могут проводиться встречные проверки и обследования, при проведении которых проводятся контрольные действия в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.
3.1.4.Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном для выездных или камеральных проверок соответственно. Встречная проверка проводится путем сличения записей, документов и данных в организациях, получивших от объекта контроля, а также предоставивших объекту контроля денежные средства, материальные ценности и документы, (далее - объект встречной проверки) с соответствующими записями, документами и данными объекта контроля. Результаты встречной проверки оформляются актом, который прилагается к материалам ревизии, выездной или камеральной проверки соответственно. По результатам встречной проверки представления и (или) предписания объекту встречной проверки не направляются. В случае, если объект встречной проверки является объектом контроля в соответствии с пунктом 1.7 настоящего Порядка, в ходе такой встречной проверки может быть проверено использование переданных объекту встречной проверки денежных средств и материальных ценностей. В таком случае по результатам встречной проверки объекту встречной проверки могут быть направлены представления и (или) предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения.
3.1.5.Результаты проведения обследования оформляются заключением на обследование, результаты проведения проверок (ревизий) - актом проверки (ревизии), которые подписываются руководителем контрольной группы, определенным в соответствии с пунктом 3.2.1 настоящего Порядка, и представляются председателю комитета для рассмотрения.
3.1.6.По итогам рассмотрения заключения на обследование, акта проверки (ревизии) и приложенных к ним документов (далее - материалы контрольного мероприятия) председателем комитета принимается решение об их реализации. Такое решение принимается в соответствии с требованиями подраздела 3.7 "Реализация результатов контрольных мероприятий" настоящего Порядка.
3.1.7.В ходе осуществления контрольной деятельности к процедурам устанавливаются следующие сроки:
срок направления в адрес объекта контроля уведомления о проведении (приостановлении, возобновлении, продлении срока проведения) контрольного мероприятия, об изменении состава контрольной группы устанавливается в течение 3 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения председателем комитета, о проведении внеплановых контрольных мероприятий - непосредственно в день принятия решения о его проведении;
срок проведения контрольного мероприятия не может превышать 30 рабочих дней;
срок проведения контрольного мероприятия может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней;
срок проведения встречных проверок не может превышать 10 рабочих дней (в исключительных случаях может быть продлен на 5 рабочих дней);
составление (подписание) акта камеральной проверки, заключения на обследование осуществляется не позднее последнего дня срока проведения камеральной проверки, обследования;
срок направления (вручения) акта проверки (ревизии), заключения на обследование объекта контроля не может превышать 3 рабочих дней со дня его составления;
возражения на акт проверки (ревизии), на заключение на обследование представляются объектом контроля в контрольный комитет не позднее 5 рабочих дней со дня их получения (возражения на акт встречной проверки - не позднее 3 рабочих дней со дня его получения);
заключения на возражения по результатам контрольных мероприятий готовятся контрольным комитетом в течение 10 рабочих дней со дня получения возражений;
рассмотрение председателем комитета материалов контрольного мероприятия не может превышать 30 календарных дней со дня направления (вручения) заключения на обследование, акта проверки (ревизии), в случае наличия возражений объекта контроля на акт (заключение на обследование), - со дня направления (вручения) соответствующего заключения на возражения.
3.1.8.Уведомления о проведении контрольных мероприятий, письменные запросы о представлении документов и информации, подписанные председателем комитета, акты проверок и ревизий, заключения, подготовленные по результатам проведенных обследований, заключения на возражения, представления и (или) предписания, предусмотренные настоящим Порядком, вручаются руководителю объекта контроля или работнику, отвечающему в объекте контроля за прием входящей корреспонденции, под роспись с указанием даты получения либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом (в том числе посредством факсимильной связи), в том числе с применением автоматизированных информационных систем (далее - Порядок вручения).
Письменные запросы о представлении документов и информации, подготовленные участниками контрольной группы в ходе проведения выездного контрольного мероприятия, вручаются представителю объекта контроля, отвечающему в объекте контроля за соответствующий участок деятельности, под роспись с указанием даты их получения.
3.1.9.Срок представления документов и информации устанавливается в запросе и исчисляется с даты получения такого запроса. При этом такой срок не может составлять менее 3 рабочих дней.
3.1.10.Документы и информация, необходимые для проведения контрольных мероприятий, представляются в подлиннике или копиях, заверенных объектами контроля в установленном порядке. Одновременно с документами и информацией, предоставленными объектом контроля по письменным запросам, объект контроля представляет их опись в целях подтверждения факта полноты и соответствия запросам контрольного комитета.
3.2.Принятие решения о проведении (приостановлении, возобновлении, продлении) контрольного мероприятия.
3.2.1.Решение о проведении контрольного мероприятия (за исключением обследования, проводимого в рамках ревизий и проверок) принимается председателем комитета и оформляется удостоверением о назначении контрольного мероприятия, в котором указывается наименование объекта контроля, проверяемый период, тема контрольного мероприятия, основание проведения контрольного мероприятия, состав должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, в том числе лицо, ответственное за проведение контрольного мероприятия (далее - руководитель контрольной группы), срок проведения контрольного мероприятия.
3.2.2.Решение о проведении обследования в рамках проверки (ревизии) принимается председателем комитета по мотивированному обращению руководителя контрольной группы в случае необходимости осуществления анализа и оценки определенной сферы деятельности объекта контроля, не предусмотренной программой контрольного мероприятия.
3.2.3.Информирование объектов контроля о проведении контрольного мероприятия осуществляется посредством направления уведомления. Уведомление о проведении проверки подписывается председателем комитета и направляется объекту контроля в соответствии с Порядком вручения.
3.2.4.Решение о приостановлении выездного контрольного мероприятия принимается председателем комитета по мотивированному обращению руководителя контрольной группы. На время приостановления выездного контрольного мероприятия течение его срока прерывается.
Выездное контрольное мероприятие может быть приостановлено: на период проведения встречной проверки, в случае если ее проведение не было запланировано программой проведения контрольного мероприятия, и (или) обследования;
на период организации и проведения экспертиз и (или) исследований привлеченными организациями;
на период исполнения запросов, направленных в компетентные государственные органы;
в случае непредставления (представления не в полном объеме) объектом контроля документов и информации по письменным запросам и (или) при воспрепятствовании (уклонению) от проведения контрольного мероприятия;
при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля - на период восстановления объектом контроля документов учета и отчетности;
при необходимости исследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту нахождения объекта контроля;
при наличии иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия по причинам, независящим от контрольной группы.
3.2.5.Решение о возобновлении контрольного мероприятия принимается председателем комитета после устранения причин приостановления контрольного мероприятия, о чем сообщается объекту контроля в срок, установленный пунктом 3.1.7 настоящего Порядка.
3.3.Проведение обследования
3.3.1.При обследовании осуществляется анализ и оценка состояния отдельной сферы деятельности объекта контроля, определенной удостоверением контрольного комитета.
3.3.2.Обследование может быть как самостоятельным контрольным мероприятием, так и назначаться в ходе проведения проверок (ревизий). В случае проведения обследований в ходе проверок (ревизий) результаты такого обследования включаются в соответствующий акт проверки (ревизии).
3.3.3.Обследование проводится в порядке, установленном для выездных проверок (ревизий).
3.3.4.При проведении обследования могут привлекаться эксперты (проводиться исследования и экспертизы с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также иных видов техники и приборов, в том числе измерительных приборов).
3.4.Проведение камеральной проверки
3.4.1.Камеральная проверка проводится по месту нахождения контрольного комитета и состоит в исследовании информации, документов и материалов, представленных по запросам контрольного комитета, а также информации, документов и материалов, полученных в ходе встречных проверок (в случае их назначения).
3.4.2.При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не засчитываются периоды времени с даты отправки дополнительных запросов контрольного комитета до даты представления документов и материалов объектом проверки, а также времени, в течение которого проводится встречная проверка и (или) обследование в случае назначения данных контрольных мероприятий.
3.5.Проведение выездной проверки (ревизии)
3.5.1.Выездная проверка (ревизия) проводится по месту нахождения объекта контроля.
3.5.2.По фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами объектов контроля документов и материалов, запрошенных при проведении выездной проверки (ревизии), руководитель контрольной группы составляет соответствующий акт.
3.5.3.В ходе проведения выездной проверки (ревизии) может быть назначено:
проведение обследования;
проведение встречной проверки.
Объекты контроля, в отношении которых проводится встречная проверка, обязаны предоставить по запросу (требованию) должностных лиц, входящих в состав контрольной группы, документы и информацию, относящиеся к тематике выездной проверки (ревизии).
3.5.4.Результаты обследования и встречной проверки оформляются соответственно заключением и актом встречной проверки, которые прилагаются к материалам проверки (ревизии).
3.5.5.Выездная проверка (ревизия) может быть приостановлена в соответствии с решением председателя комитета на основании мотивированного обращения руководителя контрольной группы в случаях, указанных в пункте 3.2.4 настоящего Порядка.
3.5.6.Решение о возобновлении выездной проверки (ревизии) принимается в соответствии с пунктом 3.2.5 настоящего Порядка.
3.5.7.В случаях, когда выявленные нарушения могут быть скрыты или по ним необходимо принять срочные меры к их устранению, в ходе ревизии, выездной проверки составляется промежуточный акт. Промежуточный акт в день его составления направляется председателю комитета для принятия решения о его передаче в правоохранительные органы. Факты, изложенные в промежуточном акте, включаются в акт проверки (ревизии).
3.6.Оформление контрольных мероприятий
3.6.1.Результаты контрольного мероприятия подлежат документированию, в ходе которого формируется рабочая документация. Рабочая документация включает акты проверки (ревизии), заключения на обследования, документы и иные материалы, подготовленные либо полученные при подготовке и проведении контрольного мероприятия, его реализации.
3.6.2.Акт, промежуточный акт, заключение на обследование составляются в двух экземплярах, один из которых направляется объекту контроля, второй - приобщается к рабочей документации контрольного мероприятия.
3.6.3.Требования к содержанию акта (промежуточного акта), заключения на обследование, документов, составленных в ходе реализации контрольного мероприятия (представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения), иных документов, предусмотренных настоящим Порядком, устанавливаются контрольным комитетом.
3.6.4.Рабочая документация по каждому контрольному мероприятию формируется в отдельное дело, которое хранится в контрольном комитете.
3.7.Реализация результатов контрольных мероприятий.
3.7.1.При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных
правоотношений по итогам контрольных мероприятий контрольный комитет:
направляет представления, содержащие обязательную для
рассмотрения информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и требования о принятии мер по устранению причин и условий таких нарушений;
направляет предписания об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и (или) о возмещении ущерба, причиненного такими нарушениями городскому округу - город Тамбов;
направляет в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации уведомления о применении бюджетных мер принуждения в адрес комитета финансов администрации города Тамбова, осуществляющего составление и организацию исполнения бюджета.
3.7.2.Представления и предписания подписываются председателем комитета и вручаются (направляются) объекту контроля в соответствии с Порядком вручения.
3.7.3.Отмена представлений и предписаний контрольного комитета осуществляется в судебном порядке, а также председателем комитета по результатам обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, указанных в пункте 1.8 настоящего Порядка.
3.7.4.Руководитель контрольной группы осуществляет контроль за исполнением объектами контроля представлений и предписаний. В случае неисполнения выданного представления, предписания контрольный комитет применяет к неисполнившему такое представление и (или) предписание лицу меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.7.5.В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, причиненного городскому округу - город Тамбов нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, помимо применения мер в соответствии с пунктом 3.7.4 настоящего Порядка контрольный комитет направляет исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного городскому округу - город Тамбов, в суд.
3.7.6.При выявлении в ходе и (или) по итогам проведения контрольных мероприятий административных правонарушений должностные лица контрольного комитета, указанные в пункте 1.8 настоящего Порядка, осуществляют документирование их и направляют материалы в органы, уполномоченные осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.
3.7.7.В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, относящихся к компетенции другого государственного органа, такие материалы направляются контрольным комитетом для рассмотрения в соответствующие органы.
3.7.8.По результатам проведенного обследования (за исключением обследования, проведенного в рамках проверок, ревизий) председателем комитета может быть принято решение о проведении выездной проверки (ревизии) в целях всестороннего изучения деятельности объекта контроля.
3.7.9.В случае отсутствия нарушений, установленных по итогам проведения контрольных мероприятий, реализация по таким контрольным мероприятиям не осуществляется.
4.Требования к составлению и представлению отчетности о результатах контрольных мероприятий
4.1.Отчетность о результатах контрольных мероприятий составляется контрольным комитетом в целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения им плана за отчетный календарный год, эффективности контрольной деятельности, а также анализа информации о результатах контрольных мероприятий (далее - отчет контрольного комитета).
4.2.В состав отчета контрольного комитета включаются форма отчета о результатах контрольных мероприятий по форме, установленной финансовым управлением Тамбовской области (далее - форма отчета), и пояснительная записка.
4.3.В форме отчета отражаются данные о результатах контрольных мероприятий.
К результатам контрольных мероприятий, подлежащих обязательному раскрытию в форме отчета, относятся:
объем проверенных средств городского бюджета;
назначенные штрафы в количественном и денежном выражении по видам нарушений;
количество направленных материалов в правоохранительные органы и сумма предполагаемого ущерба (при наличии);
количество представлений, предписаний и их исполнение в количественном и (или) денежном выражении, в том числе объем восстановленных (возмещенных) средств по таким предписаниям и представлениям;
количество направленных и исполненных (неисполненных) уведомлений о применении бюджетных мер принуждения;
количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб (исков) на решения, действия (бездействия) должностных лиц контрольного комитета, осуществляемые в ходе их контрольной деятельности.
4.4.В пояснительной записке приводятся сведения об основных направлениях контрольной деятельности контрольного комитета, в том числе отражающие информацию о количестве должностных лиц, осуществляющих контрольную деятельность по каждому из ее направлений, мерах по повышению их квалификации, об обеспеченности ресурсами (трудовыми, материальными и финансовыми), сведения о затратах на проведение контрольных мероприятий, иная информация о событиях, оказавших существенное влияние на осуществление контрольной деятельности, не нашедшая отражения в форме отчета.
4.5.Отчет контрольного комитета подписывается председателем комитета не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, и размещается на официальном сайте администрации города Тамбова в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок, не превышающий 10 календарных дней с даты его подписания.